Expose Yanlik
-
Upload
gumilar-hendayana -
Category
Technology
-
view
664 -
download
3
Transcript of Expose Yanlik
Dasar Hukum
1. Undang-Undang No. 25/2004 ttg Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
1. Perda No 8/2004 ttg Pembentukan Organisasi Dinas Daerah
1. Undang-Undang No. 32/2004 ttg Pemerintahan Daerah
• Perda No.10/2004 ttg Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah
1. Perda No. 25/2000 ttg Pola Dasar Pembangunan Kab. Garut Tahun 2001-2005
1. Perda No. 26/2000 ttg Program Pembangunan Daerah Kab. Garut Tahun 2001-2005
1. Perda No. 26/2000 ttg Program Pembangunan Daerah
1. Perda No. 35/2001 ttg Rencana Strategis Daerah Kab. Garut Tahun 2001-2005
1. Perda No.1/2005 ttg APBD Kab. Garut
1. Perda No.2/2005 ttg APBD Tahun 2005
1. Keputusan Bupati Garut No.050/Kep.299-Bappeda/2004 ttg REPETEDA Kab. Garut Tahun 2005
Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi
Tugas Pokok
Melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang perhubungan
Fungsi
1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perhubungan
2. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum
3. Pembinaan administrasi Unit Pelaksana Teknis Dinas
Struktur Organisasi
KEPALA DINAS
BAGIAN TATA USAHA
SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN DAN UMUM
SUB BAGIAN
KEUANGAN
BIDANG
TEKNIS SARANA POS DAN TELEKOMUNIKASI
BIDANG
ANGKUTAN
BIDANG
LALU LINTAS
BIDANG
BINA TEKNIS
SEKSI
SURVEI & PENG.DATA
SEKSI
PERENCANAAN
SEKSI
MAN & REKA LALIN
SEKSI
PENG & BIM KES
SEKSI
BENGKEL
SEKSI
PERIJ POS & TEL
SEKSI
ANGK. DALAM KAB
SEKSI ANGK. ANTAR
KOTA & BARANG
UPTD TERMINALUPTD PARKIR UPTD PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
VISI DAN MISI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GARUT
VISI
Garut Tertib Penyelenggaraan Perhubungan Tahun 2010
MISI
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur;
1. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
1. Meningkatkan ketertiban lalu lintas;
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Jasa Perhubungan;
1. Meningkatkan Keselamatan Penyelenggaraan Perhubungan yang berwawasan lingkungan.
STRATEGI, PRIORITAS DAN RENCANA TINDAK
1. Optimalisasi terminal-terminal di Kabupaten Garut.
1. Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan.
1. Pengadaan dan pemasangan peralatan pemeriksaan teknis kendaraan.
1. Penyusunan rencana umum jaringan transportasi Kabupaten Garut
STRATEGI
Misi Pertama :
Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Gedung Kerja
Meningkatkan Fasilitas Dan Utilitas
Meningkatkan Pengetahuan Dan Keterampilan
Meningkatkan Kemampuan Kerja Aparatur
Misi Kedua
Meningkatkan Lengkap Administrasi
Meningkatkan Kualitas Lengkap Struktur Dan FungsiOrganisasi
Misi Ketiga
Meningkatkan Standar Pelayanan
Meningkatkan Efisien Dan Efektivitas Unit Pelayanan
Misi Keempat
Meningkatkan Intensitas Dinas Dalam Pelayanan
Mengenakan Sangsi Dan Penghargaan
Misi Kelima
PENDAPATAN
Target dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2005
101,331.506.348.3601.486.632.000Jumlah A + B 79.097.50066.948.000Jumlah B
UPTD Terminal100,788.062.0008.000.000Sewa lahan terminal3UPTD Terminal100,0516.008.00016.000.000Retribusi MCK Terminal 2
Seksi Angk. Antar Kota & Barang 128,1355.027.50042.948.000Retribusi Izin Bongkar
Muat Barang1
Lain-lainB 1.427.250.8601.419.684.000Jumlah A Tiap Pengelola105,36271.895.500258.070.000Retribusi Cetak Tulis7
Seksi Angk. Antar Kota & Barang 107,2334.690.50032.350.000Retribusi Izin Usaha
Angkutan (SIPA)5
Seksi Angkutan Dalam Kabupaten102,1286.803.96085.000.000Retribusi Izin Trayek 4
UPTD Terminal 98,12687.025.200700.188.000Retribusi Terminal3
UPTD PKB101,20166.988.000165.000.000Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
2UPTD Parkir100,43179.847.700179.076.000
Retribusi Jasa Tempat Khusus Parkir1
Retribusi Daerah A
PengelolaProsentaseRealisasi Target (Rp)Jenis Pendapatan N
Belanja Modal pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2005
577.111.000955.679.000Jumlah
Di Carry over ke Thn. 2006
Bidang Angkutan
2,45%9.818.000400.500.000
Penyusunan Jaringan Transportasi Kab.Garut
4
EfisiensiRp. 189.000
UPTD Terminal
100%49.811.00050.000.000Penataan Terminal Cibatu
3
EfisiensiRp. 600.000
UPTD PKB100%316.300.000316.900.000
Pengadaan Alat Axle Load Tester dan Timbangan Portabel
2
Efisiensi Rp. 597.000
Bidang Lalin
100%196.182.000196.779.000Pengadaan Perlengkapan Jalan
1
KetBidang FisikKegiatan
RealisasiAnggaran +
Biaya Penunjang
Anggaran (Rp)
Kegiatan
No
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PERKEMBANGAN PERLENGKAPAN JALAN
--66Lampu Peringatan (Warning Light)4
*) APBN36,66+ 11*)4130Traffic Cones3
APBD189,47+ 203919Rambu pendahulu petunjuk jurusan
2
APBD365,38+ 19024252Rambu lalu lintas1
%Unit20052004
KeteranganPerkembanganTahun
Jenis FasilitasNo
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
73,16- 3.5849.77313.357Jumlah
91,17- 12124136Mobil Angkutan Khusus 4
77,90- 2.0327.1639.195Mobil Barang 3
63,28 -1.1141.9723.116Mobil Bus 2
56,48- 396514910Mobil Penumpang 1
%Angka20052004
PerkembanganTahunJenis KendaraanNo
PERKEMBANGAN IJIN MOBIL PENUMPANG UMUM
0,90171.8941.877Jumlah
-0469469Perdesaan
-0431431Perkotaan
1,717994977Angkot
(%)(Unit)20052004
PERKEMBANGANTAHUNJENIS TRAYEK
PERKEMBANGAN IJIN MOBIL PENUMPANG UMUM
90,36379125664320Jumlah
107,36+126211323140AKAP
77,68-492914341180AKDP
(%)(Unit)NonEkonomi
Ekonomi NonEkonomi
Ekonomi
20052004
PERKEMBANGAN
TAHUN
JENIS TRAYEK
Jumlah TERMINAL DAN SUB TERMINAL
8311JUMLAH
1---Bungbulang9
11--Pameungpeuk8
11--Bl. Limbangan7
1---Bayongbong6
11--Malangbong5
1---Cibatu 4
1---Kadungora 3
1---Samarang2
--11Tarogong Kidul1
Non BisBisNon BisBis
Sub TerminalTerminalKecamatanNO
K EBIJ AK AN UM UM PELAYANAN PERI JI NAN DI BIDANG PERH UBUNGAN
(Dimulai Tahun 2006 )VISI
Dengan Tertib Penyelenggaraan Perhubungan Kita Wujudkan Pelayanan Prima
MISI
1. Kat Kapasitas Sumber Daya Manusia
2. Kat Tata Administrasi Organisasi Pelayanan
3. Kat Lingkup Sarana Dan Prasarana
4. Kat Sistem dan Prosedur Kerja Pelayanan
5. Kat Taat Dan Disiplin Kerja
Berdasarkan Hasil Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2005 khususnya dalam penyelenggaraan Pelayanan Umum / Perijinan Bidang Perhubungan
yang mengacu kepada PP No.65/2005 ttg Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka ditetapkan :