Expediente Tecnico Del Ne Lluichocolpan
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EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO
“DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE
EMPRENDIMIENTOS RURALES - MI CHACRA EMPRENDEDORA (HAKU
WIÑAY) DEL NUCLEO EJECUTOR LLUICHOCOLPAN, DISTRITO DE
LLUMPA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH”
NUCLEO EJECUTOR CENTRAL: LLUMPA
NUCLEO EJECUTOR: LLUICHOCOLPAN
EXPEDIENTE TECNICO Nº: 013201300003
FECHA: JUNIO DE 2013
PROYECTO: “DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE EMPRENDIMIENTOS RURALES - MI CHACRA EMPRENDEDORA (HAKU WIÑAY) DEL NUCLEO EJECUTOR LLUICHOCOLPAN, DISTRITO DE
LLUMPA, PROVINCIA MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH”
2013
INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO1.1 NOMBRE DEL PROYECTO PRODUCTIVO………………………………………………...……. 041.2 LOCALIZACION.……………………………………………..………………………………………. 041.3 DURACION DEL PROYECTO PRODUCTIVO………………………………………………….… 041.4 POBLACION USUARIA.………………………………………………………………………….…. 041.5 PROPOSITO DEL PROYECTO PRODUCTIVO.…………………………………………………. 041.6 RESULTADOS DEL PROYECTO PRODUCTIVO ………………………………….…………… 041.7 BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO PRODUCTIVO…………………………………..…. 051.8 INVERSION TOTAL Y FINANCIAMIENTO.……………………………………….…………….… 051.9 EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO (VAN, TIR y B/C).…………………….……… 051.10 VIABILIDAD AMBIENTAL……………………………………………………………………….…… 05
II. CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO PRODUCTIVO2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO …………………………………………….……. 06
2.1.1 Nombre del Proyecto Productivo ……………………………………………..……….. 062.1.2 Localización.………………………………………………………………………….…… 062.1.3 Ubicación y límites del centro poblado……………………………………………….… 06
2.1.3.1 Organización de barrios/sectores.……………………………………………. 062.1.3.2 Límites.…………………………………………………………………………… 06
2.1.4 Duración del Proyecto Productivo……………………………….……………………… 062.1.5 Características de los Usuarios.…………………………………………………………. 062.1.6 Número de usuarios.……………………………………………………………………… 07
2.2 RESUMEN DEL DIAGNOSTICO RURAL PARTICIPATIVO – DRP.…………………………… 102.2.1 Conclusiones.………………………………………………………………….………….… 102.2.2 Recomendaciones.…………………………………………………………………….…… 11
2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO ……………………………………………………………………… 112.3.1 OBJETIVO GENERAL.…………………………………………………………..………… 112.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.……………………………………………………………… 11
2.4 ANALISIS CONSOLIDADO DEL INVENTARIO DE TECNOLOGIAS POR HOGAR…… …… 122.4.1 FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDADCION DE SISTEMAS DE
PRODUCCION FAMILIAR RURAL.………………...………………………..…………… 122.4.1.1 Infraestructura de riego ………………………………………………….………. 122.4.1.2 Huerto fijo de hortalizas a campo abierto ………………………………...…… 132.4.1.3 Parcelas de pastos asociados ………………………………………………...… 142.4.1.4 Mini parcelas para la producción de granos y tubérculos.…………………… 142.4.1.5 Agroforestería.………………………………………………………………….…. 142.4.1.6 Módulo de producción de abonos orgánicos.……………………………….… 152.4.1.7 Modulo de crianza de gallinas.………………………………………………….. 152.4.1.8 Modulo de crianza de cuyes.…………………………………………………..… 15
2.4.2 COMPONENTE II: MEJORA DE LA VIVIENDA SALUDABLE...…….………………… 162.4.2.1 Cocina mejorada.…………………………………………………………..………. 162.4.2.2 Agua segura.…………………………………………………………………..…… 172.4.2.3 Residuos sólidos.…………………………………………………………….…… 17
2.4.3 COMPONENTE III: PROMOCION DE NEGOCIOS RURALES INCLUSIVOS.............. 182.4.4 COMPONENTE IV: FOMENTO DE CAPACIDADES FINANCIERAS…..………….…. 18
2.5 DISEÑO TECNICO DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.…………………………………………………………….…...……. 192.5.1 DISEÑO DEL COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO DEL
SISTEMA DE PRODUCCION FAMILIAR RURAL, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIÓN………………………………………………………….…… 192.5.1.1 Diseño de la tecnología de riego tecnificado ……………………………….… 192.5.1.2 Huerto Fijo de Hortalizas ………………………………………………………... 222.5.1.3 Parcela de Pastos Asociados ………………………………………………...… 292.5.1.4 Mini Parcelas para la Producción de Granos y leguminosas………………. 33
2
PROYECTO: “DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE EMPRENDIMIENTOS RURALES - MI CHACRA EMPRENDEDORA (HAKU WIÑAY) DEL NUCLEO EJECUTOR LLUICHOCOLPAN, DISTRITO DE
LLUMPA, PROVINCIA MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH”
2013
2.5.1.5 Módulo de Producción de Abonos Orgánicos.…………………………..…… 38a) COMPOST.……………………………………………………………………. 38b) BIOL………………………………………………………………………..…… 42
2.5.1.6 Módulo de Crianza de Cuyes……………………………………………………. 44
2.5.2 DISEÑO DEL COMPONENTE DE VIVIENDA SALUDABLE ……………….…………. 482.5.2.1 Cocina Mejorada……………………………………………………………..…… 482.5.2.2 Agua Segura……………………………………………………….……………… 532.5.2.3 Manejo de Residuos Sólidos …………………………………………………… 54
2.5.3 DISEÑO DEL COMPONENTE DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS RURALES INCLUSIVOS…………………………………………………………………… 54
2.5.4 DISEÑO DEL COMPONENTE DE FOMENTO DE CAPACIDADES FINANCIERAS………………………………………………………………………….…… 59
2.6 DETERMINACION DEL COSTO UNITARIO POR HOGAR SEGÚN COMPONENTE DEL PROYECTO ………………………………………………………………………………….…. 62
2.7 DETERMINACION DE LOS COSTOS UNITARIOS DEL PROYECTO SEGÚN COMPONENTE DEL PROYECTO ………………………………………………………….……… 71
2.8 DETERMINACION DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO ………………………..… 732.9 PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO…………………………….…… 752.10 PROGRAMACION DE DESEMBOLSO DE RECURSOS FINANCIADOS POR
FONCODES……………………………………………………………………………..…………… 772.11 PROGRAMACION FINANCIERA DEL PROYECTO ………………………………………….… 782.12 EVALUACION ECONOMICA DE COMPONENTES DE FORTALECIMIENTO
DEL SISTEMA DE PRODUCCION FAMILIAR RURAL DEL PROYECTO…………….……… 802.13 LOGROS ESPERADOS DEL COMPONENTE DE NEGOCIOS RURALES
INCLUSIVOS………………………………………………………………………………………… 822.14 MARCO LOGICO………………………………………………………………………………….… 832.15 ANALISIS AMBIENTAL DEL PROYECTO …………………………………………………...…… 842.16 CONCLUSIONES……………………………………………………………………………….…… 852.17 RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS………………………………..…………………….… 862.18 FOTOS DEL AMBITO DEL PROYECTO Y REUNIONES MAS IMPORTANTES
CON USUARIOS DEL PROYECTO………………………………………………………………. 872.19 CROQUIS DE UBICACIÓN DEL PROYECTO…………………………………………………… 912.20 ANEXOS…………………………………………………………………………………………….… 91
Anexo N° 1 Bases para la convocatoria pública, preselección y contratación del Proyectista. Anexo N° 2 Acta de Asamblea General para la conformación del Núcleo Ejecutor.Anexo N° 3 Acta de Asamblea General para la conformación del Núcleo Ejecutor Central.Anexo N° 4 Acta de disponibilidad de terreno y Cesión en Uso.Anexo N° 5 Solicitud de financiamiento del Núcleo Ejecutor.Anexo N° 6 Declaración Jurada del Núcleo Ejecutor.Anexo N° 7 Declaración Jurada del Núcleo Ejecutor Central.Anexo N° 8 Convenio tripartito para elaboración de expedientes técnicos de proyectos
suscrito entre FONCODES, el Núcleo Ejecutor Central y la Municipalidad distrital.
Anexo N° 9 Lineamientos para la elaboración del Diagnóstico Rural Participativo de centros poblados parta el diseño de proyectos de oportunidades económicas-DRP.
Anexo N° 10 Diseño técnico del riego tecnificado del componente de fortalecimiento de producción familiar rural de un Proyecto.
Anexo N° 11 Modelo de costos unitarios de pastos asociados, cebolla, quinua, agroforestería, abono orgánico, crianza de gallinas y crianza de cuyes.
Anexo N° 12 Consolidado de las fichas de inventario de tecnologías del Hogar.Anexo N° 13 Análisis ambiental del proyecto.Anexo N° 14 Presentación de expedientes a la Unidad Territorial de FONCODES, por parte
del NEC.Anexo N° 15 Conceptos.Anexo N° 16 Ficha referencial de verificación de la documentación completa del expediente
técnico del proyecto.
I. RESUMEN EJECUTIVO
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PROYECTO: “DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE EMPRENDIMIENTOS RURALES - MI CHACRA EMPRENDEDORA (HAKU WIÑAY) DEL NUCLEO EJECUTOR LLUICHOCOLPAN, DISTRITO DE
LLUMPA, PROVINCIA MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH”
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1.1 NOMBRE DEL PROYECTO PRODUCTIVO:
“Desarrollo de capacidades productivas y de emprendimientos rurales - Mi
Chacra Emprendedora (Haku Wiñay) del Nucleo Ejecutor Lluichocolpan,
Distrito de Llumpa, Provincia Mariscal Luzuriaga - Ancash”.
1.2 LOCALIZACION:
Departamento: Ancash
Provincia: Mariscal Luzuriaga
Distrito: Llumpa
Localidad: Lluichocolpan
1.3 DURACION DEL PROYECTO PRODUCTIVO:
3 años de duración: 2 años de ejecución y 1 año de seguimiento.
1.4 POBLACION USUARIA:
El número de usuarios del proyecto es de 120 hogares.
1.5 PROPOSITO DEL PROYECTO PRODUCTIVO:
El propósito de la implementación del presente proyecto productivo es
desarrollar las capacidades productivas e inclusión financiera a través del
desarrollo de emprendimientos rurales y la generación autónoma de ingresos
de los hogares rurales en situación de pobreza.
1.6 RESULTADOS DEL PROYECTO PRODUCTIVO:
Componente 1:
Los usuarios han mejorado la gestion de sus recursos productivos para generar
ingresos económicos que les permite disminuir las brechas de pobreza y
extrema pobreza contribuyendo en la mejora de su calidad de vida. Los
resultados de la implementación de las actividades productivas se muestran en
el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 01: Implementación de tecnologías
1 Infraestructura y sistemas de riego por aspersión 1202 Huerto fijo de Hortalizas (100 m2) 1203 Parcela de Pastos Asociados (400 m2) 1204 Parcela para la Producción de Granos y tubérculos (800 m2) 1205 Producción de Abonos Orgánicos 1206 Crianza de Cuyes 120
Fuente: Elaboración propia
Componente 2:
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Los hogares usuarios cuentan con cocinas mejoradas instaladas y consumen
agua segura (agua hervida), incorporando prácticas saludables en sus estilos
de vida.
7 Cocinas mejoradas 1208 Agua segura 120
Componente 3:Los hogares usuarios promueven la generación de ingresos mediante la promoción de perfiles de negocios rurales inclusivos.
Componente 4:Los usuarios del proyecto promueven sus capacidades financieras de los hogares en temas vinculados con la alfabetización financiera y promoción del ahorro.
1.7 BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO PRODUCTIVO:El proyecto tiene como objetivo garantizar la seguridad alimentaria sostenible de las familias así como mejorar sus ingresos económicos a través de la inclusión al mercado con los excedentes de la producción familiar.El proyecto a través de sus 4 componentes plantea una serie de actividades dependientes entre sí dirigidas a mejorar las capacidades productivas y son:- Fortalecimiento y consolidación de sistemas de produccion familiar rural.- Mejora de la vivienda saludable.- Promoción de negocios rurales inclusivos.- Fomento de capacidades financieras.
1.8 INVERSION TOTAL Y FINANCIAMIENTO:
1.9 Evaluación económica del Proyecto (VAN, TIR y B/C).
TASA 10%VAN S/.25,328.90TIR 16.21%B/C 1.53
1.10 VIABILIDAD AMBIENTAL
Con el proyecto el impacto ambiental es positivo ya que se practicará una
agricultura con principios agroecológicos, así mismo contribuirá en el logro de
un sistema de vida más saludable y sostenible para las generaciones
posteriores.
II. CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO PRODUCTIVO
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N° RUBRO TOTAL S/. %
1 PRESUPUESTO FONCODES 444,000.00 100.00%1.1 Costos directos 383,529.40 86.38%1.2 Costos indirectos 60,470.60 13.62%2 FINANCIAMIENTO 664,308.00 100.00%2.1 FONCODES 444,000.00 66.84%2.2 Municipio 29,658.00 4.46%2.3 Usuarios 190,650.00 28.70%
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II.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
II.1.1 Nombre del Proyecto Productivo
Desarrollo de capacidades productivas y de emprendimientos rurales - Mi
Chacra Emprendedora (Haku Wiñay) del Nucleo Ejecutor Lluichocolpan,
Distrito de Llumpa, Provincia Mariscal Luzuriaga - Ancash”.
II.1.2 Localización:
Localidad: Lluichocolpan Distrito: Llumpa
Provincia: Mariscal Luzuriaga Región: Ancash
II.1.3 Ubicación y límites del centro poblado
Según la distribución geográfica, la localidad de Lluichocolpan se encuentra
distribuida por barrios o sectores.
II.1.3.1 Organización de barrios/sectores.
Los barrios o sectores de la localidad de Lluichocolpan son: Cuyoc,
Tomapampa, Jatunchacra, Gollpa, Quenuapucro, Tutura y
Rayampampa.
II.1.3.2 Límites
Por el Norte: Caseríos Carhuacasha y Quishuar (Distrrito de Lucma).
Por el Sur : Caserío Yurma.
Por el Este: Caserío Cruzpampa
Por el Oeste: Caseríos Achcay y Amapampa.
II.1.4 Duración del Proyecto Productivo:
El proyecto tendrá una duración de 3 años. En los 2 primeros años se
implementaran las diferentes tecnologías y el tercer año será de seguimiento y
acompañamiento del funcionamiento y sostenibilidad de las tecnologías
implementadas, para lo cual se contará con el aporte del Gobierno local y
supervisada por la Unidad Territorial FONCODES Huaraz.
II.1.5 Características de los Usuarios:
La población usuaria está comprendida por 120 hogares y un total de 628
pobladores entre mujeres y varones de diferentes edades, la información
proviene de los datos obtenidos a partir de la ficha de inventario de tecnologías
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de la familia (ver anexo 12) y que se encuentra distribuida de la siguiente
manera:
Cuadro N° 02: Total de usuarios atendidos por el proyecto
POBLACION Hombres Mujeres M/H
0- 5 años 33 35 68
6-18 Años 128 134 262
Más de 18 Años 146 152 298
TOTAL 307 321 628
Jefes de hogar 30 90 120
Fuente: Elaboración propia (Ficha de inventario de tecnologías)
II.1.6 Número de usuarios:
La población usuaria del proyecto está comprendida por 120 hogares (628
pobladores) rurales de la localidad de Lluichocolpan, determinado a través de
un diagnóstico de evaluación a los hogares, identificados en condición de
pobreza y extrema pobreza (Quintil 1), en su mayoría usuarios del programa
JUNTOS (103 del programa JUNTOS), que se encuentran bajo una economía
de subsistencia, y que cumplen con las condiciones mínimas exigidas por el
proyecto para la implementación de las tecnologías establecidas.
A continuación se presenta el padrón de beneficiarios que participaran en el
proyecto:
Cuadro Nº 03: Padrón de usuarios del proyecto
Nº NOMBRES Y APELLIDOS DNI JUNTOS SI/NO
1 RAMON YLDEFONSO AURORA 46085863 SI
2 FLORENTINO ANTONIO IDELIA YOVANA 41814065 SI
3 OLIVO ANTONIO FEDERICO VALENTIN 33345385 SI
4 FLORENTINO TRINIDAD JUSTINA V. 46583250 SI
5 SOLIS CHAICHA SOFIA ROSALINA 33345404 SI
6 RAMON HONORATO LUISA VICTORIA 80183499 SI
7 CALIXTO DIONISIO MARCOS OCTAVIO 33332314 SI
8 CUEVA CRUZ IDA DOROTEA 33345419 SI
9 ANTONIO TARAZONA NELLY MARIA 40715346 SI
10 HONORATO OCAÑA PAULINA 33345427 SI
11 CALIXTO HIUARO MARGARITO MAGNO 42478044 SI
12 LEON CABRERA FLORENTINO 33338377 NO
13 CABRERA VITO CIRILO LAZARO 32489013 SI
14 ABARCA MORPHY PROSPERO LUCIANO 42397534 SI
15 ABARCA MORPHY CRISTINA IRENE 80180771 NO
16 VITO ANTONIO JUANIA ESTELA 33341593 SI
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17 VITO RINCON CELIA ELIFAS 70551831 SI
18 ABARCA MURPLY SABINA JACINTA 80180239 SI
19 CALIXTO PINEDO SOFIA JUDITH 80180269 SI
20 RINCON HONORATE IRENE A. 42598578 NO
21 RAMIREZ ANTONIO MAGDA MARGARITA 45111167 SI
22 RINCON CALIXTO LUDECINDO ZOSIMO 70515281 NO
23 CHAICHA SOLIS MAGNA BACILIA 33341753 SI
24 ANTONIO SOLIS DOMINGA SUSANA 33345519 SI
25 ABARCA ANTONIO FLORBELINDA M. 70598070 SI
26 HONORATE CUEVA SILVIA YENI 47105089 SI
27 IGUARO ABARCA IRINA NICOLAZA 80620612 NO
28 RAMON ELFONSO IMILIO 33345406 SI
29 MIRANDA MORALES BENITA TOMASA 80594919 SI
30 SOLIS CHAICHA JUANA 33345386 SI
31 MORENO SAENZ JUDITH NATALY 47129819 SI
32 MURPHY VALENCIA DONATA NICOLAZA 46083094 SI
33 HONORATE OCAÑO EULALIA CRISELDA 80594504 SI
34 MORPE VALENCIA MARIA ROSA 33345432 NO
35 CALIXTO DIONISIO ARMANDINA 45358835 SI
36 SOLIS CALIXTO ELENA DEMETRIA 45131509 SI
37 CAPILLO RONDAN SABINA MATEA 45132379 SI
38 RAMON HONORATE EMILIA VICTORIA 80594922 SI
39 VITO OCAÑA EVARISTA NARCIZA 41976000 SI
40 CALIXTO PINEDO IRENE JUANA 45837371 SI
41 CUEVA VALENCIA AYDE 48370828 SI
42 HONORATE RINCON AGUEDA R. 42397532 SI
43 HONORATE RINCON CRISTINA 46387084 SI
44 MACAYO LUNA DOMINGA 33337273 SI
45 CUEVA CANTARO MARIA SAVINA 33345564 SI
46 CALIXTO ANTONIO LIDIA MAURA 33345481 SI
47 VITO OCAÑA PAULITA CARLITA 80180743 SI
48 HONORATO NERY ERNESTINA AMANDA 48169571 SI
49 VITO OLIVO AMPELIO 32488196 NO
50 CUEVA ANTONIO BARTOLOME MACARIO 42350116 NO
51 JARA MACEDO ALVINA DIESTRA 80594925 SI
52 HONORATE CUEVA MARUJA 71104866 NO
53 CASTILLO MIRANDA BRIGIDO 43853751 NO
54 ANTONIO SOLIS ELENA 80183502 SI
55 HONORATE CALIXTO ERMITAÑO MACARIO 41461147 SI
56 ANTONIO CALIXTO FILOMENA CLEDY 47043056 SI
57 NERY ANTONIO CRISTINA 33345441 SI
58 NERY ANTONIO MARIA CLOTILDE 33345547 SI
59 NERY FLORENTINO MARGARITA 42557181 SI
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60 CALIXTO CRUZ YOVANA AMELIA 42408470 SI
61 CHAICHA ANTONIO ROSA 33345485 SI
62 BONILLA ANTONIO BERNARDA 45854629 SI
63 PINEDO HONORATE ANA ELISA 40365923 SI
64 ANTONIO SOLIS FERMINA 33345457 SI
65 DIESTRA CALIXTO VICTORIA FRANCISCA 40684492 SI
66 CALIXTO PINEDO DIONISIA ANDREA 33345514 SI
67 MIRANDA DEXTRE MARGARITA FELICITAS 45185573 SI
68 CHAICHA MIRANDA VICTOR ROMULO 32488285 NO
69 HONORATE SOLIS DOMITILA 80178383 SI
70 CHAICHA ANTONIO VICTORIA JUSTINA 09676796 SI
71 MORENO MIRANDA JUAN CARLOS 42794062 SI
72 FLORENTINO TRINIDAD MACARIO F. 42478046 SI
73 VITO OLIVO ROBERTO 32488197 SI
74 VITO MORPHY DARIO LUCIANO 42478047 NO
75 FLORENTINO TRINIDAD RICARDO BENITO 42478039 SI
76 FLORENTINO TRINIDAD CESAR 32488393 SI
77 CHAICHA ANTONIO LUCIA JUANA 80620610 SI
78 VITO ANTONIO ESTEBAN DESIDERIO 42098700 NO
79 VITO ANTONIO ADELIO FRANCISCO 46789709 SI
80 VITO ANTONIO SILVIA FIDENCIA 43804645 SI
81 HONORATE CALIXTO PAULINA ANTONIA 80595869 SI
82 HONORATE TRINIDAD CLAUDIA V. 33349327 SI
83 ANTONIO OLIVO PRIMITIVA LUCILA 42350117 SI
84 SIMON PINEDO ASTELIANA ITALIANA 80594928 SI
85 PONTE SIMON CARMEN ROSA 40536047 SI
86 PIZARRO BONILLA REYNA LUCIA 80594926 SI
87 ANTONIO HONORATE FELICITA ABAD 33349407 SI
88 ROMERO PIZARRO IVAN NABARRO 45111170 SI
89 IGUARO PIZARRO CLAUDIA 33345530 SI
90 SOLIS CALIXTO EVARISTA MARIA 33349390 SI
91 SAENZ ANTONIO GIOVANA 44667709 SI
92 DIONISIO FLORENTINO ANDRES R. 33338258 NO
93 RINCON RAMON BEATRIZ YRMA 45318209 NO
94 SOLIS CALIXTO TEOFILO MARCIANO 33341078 SI
95 SOLIS CALIXTO AMELIA CRIMALDA 80594494 SI
96 TARAZONA IGUARO JUANA EPITA 33349307 SI
97 FLORENTINO PONTE JUSTA ISABEL 33345532 SI
98 ABARCA ANTONIO DOMINGA 33339309 SI
99 CHAICHA FLORENTINO PRIMITIVA C. 80180737 SI
100 ABARCA ANTONIO JUAN CLEMENTE 32489045 SI
101 ANTONIO VITO MACARIO NARCISO 45567052 SI
102 VITO OLIVO JULIA 45358836 SI
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103 SAENZ MORPHI CESAR LEOPOLDO 33345566 SI
104 MIRANDA DIESTRA IRENE MAGNA 33345531 SI
105 MIRANDA DIESTRA NARCISO 07127892 SI
106 CAPILLO RONDAN JUANA 33345444 SI
107 OLIVO ANTONIO CESAR AUGUSTO 33345383 NO
108 ANTONIO MURPI MARIA CORINA 80594927 SI
109 MIRANDA FLORENTINO RICARDINA 45421697 NO
110 HONORATE SOLIS DOMITILA ANGELICA 33345503 SI
111 NERI CUEVA NATALIA 80595870 SI
112 NERY CUEVA MAGNA 33338010 SI
113 ILDEFONSO CUEVA AVELINA AIDE 45725715 SI
114 HONORATE NERY AMALIA NOIMI 43327379 SI
115 FLORENTINO PONTE MAGNO ALBERTO 40108580 SI
116 PONTE VERGARA ASUNCIONA EUSEBIA 45358833 SI
117 HIGUARO ABARCA GLORIA JUANA 45111165 NO
118 FLORENTINO TRINIDAD MARCELINA N. 45358829 SI
119 ANTONIO SOLIS MARGARITA 80595871 SI
120 CHAICHA IGUARO MARTHA NICOLAZA 41986068 SI
Fuente: Elaboración propia
II.2 RESUMEN DEL DIAGNOSTICO RURAL PARTICIPATIVO – DRP
Efectuado el Diagnóstico Rural Participativo – DRP se determinaron los
siguientes resultados:
II.2.1 Conclusiones:
a. Con el DRP se ha obtenido información del Centro Poblado, en cuanto a
potencialidades cuentan con tierras agrícolas, insumos para la producción de
abonos orgánicos, recurso de la zona y mano de obra para las diferentes
actividades que establece el diseño del proyecto de desarrollo productivo Mi
Chacra Emprendedora – Kaku Wiñay.
b. El DRP nos ha permitido identificar los bajos rendimientos de los cultivos e
inadecuadas prácticas en crianza de animales menores, problemas de salud,
inaccesibilidad al mercado y el limitado acceso a servicios de transporte para la
adecuada movilidad de sus pobladores.
c. Se ha identificado y priorizado los proyectos de infraestructura facilitadora de
oportunidades económicas como el mejoramiento de la infraestructura vial, la
construcción del canal de riego de Chinguil a Lluichocolpan y la instalación de
la red de desagüe.
d. Nos ha permitido identificar proyectos productivos en cuanto a asistencia
técnica y capacitaciones en el manejo de cultivos, asistencia técnica y
capacitaciones en la crianza de animales menores, mejora de la vivienda
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saludable, inclusión de los hogares a actividades económicas para la
generación de oportunidades económicas del Centro poblado.
e. De acuerdo al diagnóstico realizado se cuenta con aproximadamente 130
familias identificadas (90 usuarios JUNTOS), el cual será determinado en el
expediente técnico.
f. Según el diagnóstico se ha determinado que las condiciones son propicias para
la implementación del programa Haku Wiñay, hay disponibilidad de terreno
para implementar las actividades productivas, promover viviendas saludables y
promoción de negocios inclusivos.
II.2.2 Recomendaciones
a. De acuerdo al diagnóstico realizado en el Centro Poblado de Lluichocolpan hay
necesidades múltiples para la implementación del proyecto, por lo que se
recomienda que el gobierno local intervenga con la implementación de
proyectos identificados para cubrir estas necesidades.
b. Que las instituciones presentes en el Centro Poblado se involucren en el
proyecto y formen parte activa para solucionar los problemas identificados en
infraestructura facilitadora de oportunidades económicas y de necesidades
productiva económicas y unan esfuerzos junto a su gobierno local para la
implementación y ejecución de proyectos.
c. Que se considere la ejecución de los proyectos identificados ya que la
población necesita para lograr mejorar sus condiciones de vida, inclusión social
y desarrollo local.
II.3 OBJETIVO DEL PROYECTO:
II.3.1 OBJETIVO GENERAL:
Desarrollar capacidades productivas y de emprendimientos rurales en hogares
de extrema pobreza, que contribuyan a la generación y diversificación de
ingresos; así como a la mejora del acceso a la seguridad alimentaria.
II.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Fortalecer y consolidar los sistemas de producción familiar, mediante
asistencia técnica, capacitación y dotación de activos productivos para la
adopción de innovaciones tecnológicas productivas.
Promover la vivienda rural saludable de los hogares, mediante la
capacitación y asistencia técnica para la instalación de cocinas mejoradas,
agua segura y disposición de residuos sólidos.
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Promover la gestión de negocios rurales inclusivos, mediante asistencia
técnica, capacitación y portafolio de activos, otorgados con la metodología
de Comités Locales de Asignación de Recursos – CLAR.
Fomentar capacidades financieras de los hogares en temas vinculados
con la alfabetización financiera y promoción del ahorro.
II.4 ANALISIS CONSOLIDADO DEL INVENTARIO DE TECNOLOGIAS POR
HOGAR:
El presente análisis del consolidado de inventarios de tecnologías por hogar
comprendido en el anexo Nº 12 y 18 nos ha permitido realizar la identificación
de las diferentes tecnologías a implementar con el proyecto. A continuación se
presenta la descripción de las condiciones actuales de los sistemas de
produccion, crianza de animales y vivienda.
II.4.1 FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDADCION DE SISTEMAS DE
PRODUCCION FAMILIAR RURAL.
II.4.1.1 Infraestructura de riego:
Durante las visitas de campo realizadas a la localidad de Lluichocolpan se ha
encontrado características particulares en cuanto al recurso hídrico; existe un
canal de riego que proviene de Chinguil el cual se encuentra inoperativo por
deficiencias de sus características rústicas de construcción, no tiene
revestimiento habiendo zonas de infiltración ocasionando daños a otros
campos de cultivo por lo que les impiden de la dotación de agua permanente.
Actualmente los pobladores han iniciado los trabajos de mantenimiento para
abastecer de agua en los meses de estiaje a la parte baja de la localidad que
comprende el sector Rayampampa. La acequia denominadas Shushumia y
Tomapampa; abastecen de agua a las parcelas de los sectores Jatunchacra,
Tomapampa, Gollpa y Cuyoc aunque el caudal desciende considerablemente
en los meses de junio a setiembre, son las únicas fuentes de agua permanente
de la localidad. Por la poca disponibilidad de agua los productores se turnan
para poder abastecer el riego de sus parcelas, sobre todo en pastos y
hortalizas puesto que los demás cultivos son sembrados en épocas de lluvia
una vez al año. Realizan riego por gravedad, ocasionando erosión sobre todo
en terrenos con pendiente y deteriorando los suelos por la pérdida de los
nutrientes.
Cabe mencionar que hay un proyecto para la construcción del canal de riego a
cargo de la Municipalidad Distrital de Llumpa que dará solución en cuanto al
recurso hídrico muy importante para el desarrollo de la agricultura y ganadería.
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II.4.1.2 Huerto fijo de hortalizas a campo abierto:
Algunas familias vienen produciendo hortalizas básicamente para el consumo
familiar, cultivan con conocimientos empíricos, mezclan las diferentes especies
en pequeñas áreas y no hay una continuidad de la producción (siembra
escalonada). La producción se incrementa en los meses lluviosos, entre las
especies que producen son: col, lechuga, zanahoria, beterraga, cebolla china y
culantro. La gran mayoría de las familias no producen hortalizas y no
incorporan adecuadamente las verduras en su alimentación diaria por
desconocimiento de su importancia en la nutrición, falta de costumbre y por no
contar con la disponibilidad de estos productos.
II.4.1.3 Parcelas de pastos asociados:
En la localidad existen pequeñas parcelas de pastos manejados según sus
conocimientos y por el escaso recurso hídrico para su mantenimiento.
Generalmente las familias que realizan la crianza de ganados: ovino, vacuno,
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Estado situacional de las fuentes de agua de la localidad (acequia y canal de riego).
Estado situacional de huertos de hortalizas en la localidad de Lluichocolpan.
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equino y animales menores los alimentan con pastos naturales abundantes en
épocas lluviosas como el trébol amarillo, la cebadilla y otros existentes en la
zona; pero carentes en época de estiaje. Durante la realización del inventario
de tecnologías se determino que 22 productores cuentan con pequeñas
parcelas con alguna especie de pasto cultivado como: rye grass, trébol rojo,
falaris y alfalfa, manejados empíricamente e insuficiente para la alimentación
de sus animales y para la venta.
II.4.1.4 Mini parcelas para la producción de granos y tubérculos:
Los agricultores de la localidad de Lluichocolpan se dedican a la agricultura
como principal actividad económica, y vienen cultivando diferentes especies de
granos como: habas, arveja, maíz, trigo, cebada, chocho y tubérculos como:
papa blanca y nativas, oca y olluco, que constituyen la principal fuente
alimenticia de las familias. Su producción de cultivos es diversificada pero con
ciertas limitaciones de conocimientos para el manejo adecuado en cuanto a
selección de semillas, abonamiento y control de plagas y enfermedades que
conlleva a los bajos rendimientos de los cultivos. Las siembras lo realizan en
secano es decir en época de lluvia, siembran una vez al año, guardando sus
cosechas como reservas para autoconsumo. Requieren de asistencia técnica
para mejorar el rendimiento de sus cultivos.
La producción de la mayoría de sus cultivos lo realizan con guano de corral
sobre todo en la parte alta de la localidad realizan la práctica del “majadeo”;
amarran a sus animales en una parcela por un tiempo determinado, con cuyo
estiércol se fertiliza el suelo para la siguiente siembra, y realizan la preparación
de los terrenos con las primeras lluvias. Actualmente solo en el cultivo de papa
hacen uso de fertilizante sintético así como de algunos productos químicos
para el control de plagas y enfermedades.
II.4.1.5 Agroforestería
Durante el recorrido en campo se observo la presencia de algunas especies de
árboles como el aliso, ceticio y sauco al borde de los campos de cultivo, el aliso
es una especie que ayuda a mejorar la calidad de los suelos y que por lo
general han crecido en forma natural. La mayor cantidad de bosques de pinos y
eucaliptos se observan en las partes altas de la localidad en terrenos de la
comunidad que han sido instalados con la intervención de entidades públicas y
privadas como la casa de oratorianos que radican en la localidad de Tomanga,
como parte de los trabajos de reforestación.
II.4.1.6 Módulo de producción de abonos orgánicos:
No tienen práctica para la producción de abonos orgánicos como el humus,
compost y biol. Ellos por lo general incorporan a sus suelos el estiércol
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recogido directamente de los corrales que en muchos casos están frescos y no
están en condiciones para que puedan ser aprovechadas por las plantas en el
momento en que lo requieren. No realizan ningún tipo de procesamiento de los
guanos de sus animales.
Los rastrojos son utilizados como alimento para sus animales y otros son
quemados en las parcelas o retirados a los bordes no aprovechándolos como
abonos al descomponerse.
II.4.1.7 Modulo de crianza de gallinas:
Practican la crianza libre y de manera tradicional, es decir; en el campo,
corriendo el riesgo del ataque de depredadores (gavilán) que es alta en esta
zona. Las gallinas duermen en lugares inapropiados por lo que fácilmente
contraen enfermedades que muchas veces les causa la muerte.
De la información de campo se sabe que la mayoría de las familias tienen en
promedio de 3 a 5 gallinas y otras familias no tienen ninguna. Desconocen las
técnicas y manejo sanitario de crianza de gallinas, así mismo manifiestan que
con la crianza libre, las gallinas buscan su propio alimento.
II.4.1.8 Modulo de crianza de cuyes:
En la gran mayoría de los hogares, se ha observado que la técnica de crianza
es de manera tradicional e inadecuada, vienen criando dentro de las cocinas y
en otros casos en ambientes separados pero completamente cerrados sin
iluminación ni ventilación y con alta humedad, manifestando un alto índice de
muerte y es en su mayoría debido a las condiciones inadecuadas de crianza.
Otros los crían en jaulas de madera cerradas completamente para evitar daños
roedores y gatos. Los hogares visitados reportan la tenencia de pocos cuyes en
su mayoría de 4 a 12 en promedio y algunos no tienen ninguno y manifiestan
muerte de los animales que se debe a los malos hábitos de crianza.
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Crianza libre de gallinas
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Su alimentación es a base de pastos naturales de la zona y de acuerdo a la
época, no realizan una adecuada selección de reproductores por lo que el
cruce se da entre todos y presentan características pequeñas y baja
producción. El consumo de la carne de cuy es bajo y no incorporan a su
alimentación por la escasa disponibilidad.
II.4.2 COMPONENTE II: MEJORA DE LA VIVIENDA SALUDABLE.
II.4.2.1 Cocina mejorada:
Al realizar la visita domiciliaria a los usuarios del proyecto se determinó que la
gran mayoría de hogares continúan con cocinas rústicas donde realizan sus
actividades cotidianas en “fogones o tullpas” hechos con piedras o adobes que
no brindan las condiciones saludables para las familias debido a la generación
de humo y hollín en el ambiente, ocasionando problemas respiratorios,
bronquiales y elevado consumo de leña.
Hogares con niños pequeños fueron beneficiarios del proyecto Alli mikuy
durante los años 2008 - 2010, quienes cuentan con algunos materiales de
cocinas mejoradas como plancha y chimenea, sin embrago; por las deficiencias
en el sistema de instalación ha generado el deterioro de los materiales llegando
a cumplir su vida útil, por lo que hay la necesidad de implementar las cocinas
mejoradas al 100% de los usuarios del proyecto, el sistema de las cocinas
tradicionales genera humo proveniente de la combustión y permanece en el
ambiente, causando problemas respiratorios a los miembros del hogar.
También se ha observado la inadecuada iluminación de los ambientes de las
cocinas que durante el día permanecen muy oscuros y es otro factor importante
a ser considerado para evitar el consumo de electricidad durante el día, por lo
general no cuentan con ventanas y en otros casos son muy pequeños y se
puede solucionar colocando calaminas traslucidas en el techo para favorecer la
iluminación del ambiente.
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Sistema tradicional de la crianza de cuyes
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.
II.4.2.2 Agua segura
Los pobladores de Lluichocolpan consumen agua entubada en su mayoría,
algunos de puquiales y acequias no recomendable para consumirla cruda ya
que es causa de enfermedades estomacales sobre todo en niños y adultos
mayores quienes son los más susceptibles, así como la parasitosis que se
puede prevenir consumiendo agua hervida y conservada en condiciones
adecuadas libre de contaminación. La población requiere de campañas de
sensibilización y capacitaciones para mejorar el consumo de agua segura y
cambio de actitud, adopción de estas prácticas saludables para mejorar las
condiciones de salud.
II.4.2.3 Residuos sólidos
Cuentan con un botadero de basura, sin el adecuado mantenimiento y
ubicación (entrada de la localidad, junto a un bosque) a donde llevan envases
descartables, vidrios, latas, sin embrago la gran mayoría de los pobladores
botan la basura al campo y algunos las queman, generando contaminación, por
lo que la población requiere de sensibilización para mejorar el manejo de los
residuos sólidos.
II.4.3 COMPONENTE III: PROMOCION DE NEGOCIOS RURALES INCLUSIVOS.
La agricultura es la principal actividad económica a la que se dedican la
mayoría de pobladores de la localidad, realizan la venta de sus productos
agropecuarios y prestan servicios de mano de obra no calificada en trabajos
agrícolas.
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Cocinas tradicionales en la localidad de Lluichocolpan.
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Existen también algunas actividades no agropecuarias como carpintería,
panadería (con hornos artesanales), artesanía (tejido de frazadas y mantas con
telar artesanal), herrerías y pequeñas tiendas de abarrotes con cuyas
actividades generan ingresos para sus hogares.
II.4.4 COMPONENTE IV: FOMENTO DE CAPACIDADES FINANCIERAS
Los pobladores de esta localidad viven en situación de pobreza y extrema
pobreza, la mayoría de sus necesidades básicas las cubren a través de la
venta de sus productos de la actividad agrícola y mano de obra no calificada
para adquirir sal, azúcar, fideos y arroz básicamente. Las familias usuarias de
JUNTOS están condicionadas a cumplir compromisos como su atención en los
establecimientos de salud, asistencia de sus hijos al colegio, entre otros, así
como para cubrir algunas necesidades básicas más urgentes en alimentación,
salud y educación.
Por su condición de pobreza y extrema pobreza y sus bajos recursos no tienen
cultura de ahorro ni de inversión, por lo que la generación de excedentes de la
producción y la promoción de negocios rurales les pueda permitir mejorar sus
ingresos económicos y progresivamente se haga una sensibilización y
motivación para las prácticas del ahorro formal, puesto que con las formas
tradicionales de ahorro corren riesgos de perder. Así mismo otra limitante
radica en las distancias considerables hacia los lugares donde se encuentran
las entidades bancarias. Así mismo otra limitante es la falta de asociatividad de
los productores lo que podría generar mejores condiciones para acceder a una
cultura crediticia y al acceso a crédito.
II.5 DISEÑO TECNICO DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO
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Poblador de la localidad realizando trabajos con telar artesanal.
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Para la ejecución de los componentes del proyecto se han implementados
diseños con especificaciones técnicas a tener en consideración durante la
implementación.
II.5.1 DISEÑO DEL COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE
PRODUCCION FAMILIAR RURAL, ASISTENCIA TECNICA Y
CAPACITACIÓN:
Para la implementación de las tecnologías del presente componente se contara
con la presencia del yachachiq productivo quien estará a cargo de la asistencia
técnica personalizada y capacitaciones con el coordinador técnico del proyecto.
A continuación se describen los procedimientos de las tecnologías a
implementar.
II.5.1.1 Diseño de la tecnología de riego tecnificado:
El caudal de las acequias disminuyen en los meses de junio a septiembre,
algunos usuarios cuentan con puquiales y filtraciones ubicadas cerca a su
predio de su uso exclusivo, es necesario enseñar a la reutilización del agua
entubada de uso doméstico a aquellos que no cuentan con recurso hídrico de
uso agrícola.
El sistema de riego tecnificado se instalará en los terrenos para la producción
de hortalizas y pastos, mientras que los cultivos de granos y leguminosas se
sembrarán en época de lluvia. El requerimiento de agua en hortalizas es de 2
veces por semana en promedio y en pastos 1 vez por semana o dependiendo
del clima. La calidad del agua es óptima para el uso agrícola puesto que
provienen de pequeñas filtraciones que se van sumando en su recorrido desde
las alturas de la localidad (Tayapampa), y por las condiciones ambientales
favorables de la zona el recurso hídrico no presenta signos de contaminación.
En base al sustento, con el proyecto se va implementar el Sistema Artesanal de
Riego por Aspersión en las parcelas agrícolas de los usuarios. Con respecto a
los terrenos la gran mayoría de usuarios cuentan con suficiente área para la
producción agrícola, de los cuales se ha comprometido para el proyecto 1400
m2 por cada usuario como consta en el anexo del Acta de Cesión de Uso de
Terreno y en el mapa predial, donde se desarrollaran las tecnologías
productivas. Se han realizado los cálculos de disponibilidad del recurso hídrico
que se adjunta en el anexo 10 que contiene información del balance hídrico,
plano de los predios agrícolas y puntos de captación.
Disponibilidad de Agua Para Riego; Según los cálculos efectuados, el total
de área a regar es 16.8 ha. en simultaneo, área que corresponde a los 120
usuarios del proyecto, se tiene una oferta de agua de 4.97 l/s. en promedio;
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siendo la demanda de agua de los cultivos del proyecto de 4.48 l/s. ello
significa que la oferta de agua permitirá a las familias regar de manera eficiente
los cultivos, teniendo en cuenta que las áreas a regar son principalmente de
pastos y hortalizas, (ver cálculos en el anexo 10).
La infraestructura de riego va a contar con un sistema móvil (manguera y
aspersor); el diseño se adapta para instalar del pozo artesanal hasta 02
aspersores en serie; se instalará según las exigencias y cantidad de área a
regar; para el caso de pastos se usará dos aspersores teniendo en cuenta el
área a sembrar y en hortalizas con un aspersor. A continuación se presenta las
siguientes especificaciones técnicas del sistema de riego.
El kit de materiales que se entregará a cada usuario consta de lo siguiente:
- Llave Bayoneta de 1"
- Codo HDPE de 25 mm x1" - C15
- Manguera reforzada de 1" x 100m.
- Niple PVC de 1ˮ x 0.40m.
- Tubo PVC SAP de 1"
- Aspersor de Plástico de 1/2"
- Cuatrípode metal 1/2ˮ x 1,50 m c/abrazadera a presión.
- Cinta teflón
- Adaptador HDPE de 1" x 1/2" con abrazadera.
- Malla Antiáfida fina.
- Filtro PVC SAP 2".
Proceso de instalación del sistema artesanal de riego por aspersión
Acequia o Manantial de alimentación.
Poza Artesanal de tierra adecuada en el curso de la acequia, de 1x1x0.80m
de profundidad.
Accesorios para la captación.
a) Captación del agua.
La captación del agua de riego se hará de acequias, puquial, o agua reutilizable
que circulan cercanas a los predios. La oferta del recurso hídrico es de 4.97 l/s.
recurso suficiente para el riego de los campos de hortalizas y pastos, que se
lograra una vez construido el pozo artesanal y que permitirá continuar
circulando el agua para que otros usuarios lo utilicen.
b) Pozo Artesanal
Con el aporte de la mano de obra del usuario se construirá un pozo artesanal
de 1m x 1m x 0.80 m de profundidad, en el margen de la acequia para que el
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agua siga circulando y pase a otros usuarios. Puesto que si se traslada el agua
a un pozo cerca a los predios, perdería nivel y presión ocasionando
deslizamientos y erosiones.
El pozo artesanal, estará construido de tal forma que minimice la filtración,
utilizando materiales del lugar como arcilla u otros; para el revestido interno.
En el interior del pozo, se colocará el filtro y el niple para acoplar a la llave
bayoneta y luego acoplar a la manguera. En la pared interior se pondrá
fijamente los accesorios con caucho ó jebe de llanta de carro para evitar la
filtración.
c) Tendido de la Manguera.
Luego del acople a la llave bayoneta, el niple y la tubería al pozo artesanal, se
hace el tendido de la manguera de manera muy sencilla que no requiere
mayores especificaciones hasta conducirlo a sus predios, luego colocar en el
cuatrípode y el aspersor para regar la parcela.
La manguera seleccionada es reforzada con nylon, que soporta temperaturas
del sol y buena duración.
En alguno de los casos se puede enterrar para evitar accidentes o robos que
pudiera producirse, o de lo contrario puede ser recogido diariamente.
d) Sistema móvil de riego.
Una vez instalado, el sistema de riego tecnificado quedará tal como se observa
en la imagen (ver anexo de sistema de riego), el mismo que es captado de un
pozo artesanal y conducido por una manguera según la distancia de la parcela,
con una diferencia de nivel de 2 a 3 m.
e) Cuidados y Mantenimiento:
Preparar un tapón artesanal, que puede ser de tubo PVC u otro material para
sellar en el extremo de la manguera cuando se haya terminado de regar, y
lograr que el agua retorne y siga su curso por la acequia de manera normal,
con ello se evitara desperdiciar el agua y causar inundaciones y erosión del
suelo.
El plano y el esquema artesanal del sistema móvil de riego se presentan en el
anexo 10.
II.5.1.2 Huerto Fijo de Hortalizas:
Para la implementación del huerto de hortalizas cada usuario instalará en un
área de 100 m2, 5 especies diferentes; tales como: lechuga, zanahoria, col,
espinaca y beterraga, dichas especies han sido seleccionadas según el
diagnóstico, por sus cualidades nutritivas y por su adaptación a las condiciones
de la zona, el cultivo de hortalizas cumple las características agroecológicas
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para ser instaladas en el ámbito de intervención del proyecto, además las
familias beneficiarias del proyecto cuentan con conocimientos sobre el manejo
del cultivo. Las actividades a considerar para la instalación de las hortalizas son
las siguientes:
Área y distribución del huerto
El huerto de hortalizas tendrá una extension de 100 m2, con 5 especies de
hortalizas sembradas en 20 m2 cada una.
Requerimientos:
El proyecto entregará semillas de 5 especies de hortalizas (Lechuga,
zanahoria, col, espinaca y beterraga) para la producción continua por 2 años, el
número de campañas varía según el periodo vegetativo de las especies.
Se realizaran siembras escalonadas de tal manera que las familias tengan
hortalizas todo el tiempo, cada 15 a 20 días dependiendo de las especies y
según la programación.
Ubicación del huerto hortícola
Cerca a la vivienda y a una fuente de agua permanente.
Protección del huerto hortícola
Se colocara un cerco con alambre de púas para protegerla de los daños, del
tránsito de personas y animales.
Materiales:
- 1 rollo de alambre de púas x 200 m.
- Grapas
- Madera rolliza de 3” x 2m.
Construcción:
Se colocaran las maderas rollizas cada 2.0m de distancia a 0.40m. de
profundidad, el alambre de púas en 5 hileras a cada 0.30m.. (Ver anexo 17:
diseño de cerco perimétrico del huerto hortícola).
Nº de Campañas: Se realizaran 4 campañas de lechuga al año, 3 campañas
de beterraga, 3 campañas de zanahoria, 3 campañas de col y 4 campañas de
espinaca por año.
Preparación del terreno:
Limpieza del terreno: En forma manual, eliminando material orgánico grueso
de difícil descomposición o elementos inertes como piedras, plásticos, tarros,
etc.
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Preparación del suelo: Consiste en dar vuelta la tierra y dejarla suelta, mullir
los terrones y retirar material de difícil descomposición, así las raíces podrán
desarrollarse mejor.
Abonamiento: Incorporar una capa de abono orgánico o estiércol
descompuesto por cada metro cuadrado y mezclarlo con los 20 primeros
centímetros de suelo.
Nivelación: Nivelar el terreno con un rastrillo, aplanar sin compactarlo. El
terreno debe tener una ligera inclinación para escurrir el agua que no es
aprovechada por la planta.
Surcado: Marcar los surcos o las camas, siguiendo de preferencia la dirección
de este a oeste para aprovechar mejor la luz solar.
Tipo de siembra:
Siembra Directa: Consiste en colocar las semillas en el terreno o campo
definitivo previamente preparado donde la planta va cumplir su ciclo vegetativo;
tales como la beterraga y zanahoria.
Siembra Indirecta: o trasplante se realiza a través de almácigos cuando las
plántulas tienen cierta altura son trasplantadas a campo definitivo; tales como
la lechuga, col y coliflor.
Almacigo
Se realiza el almacigado de especies de hortalizas cuyas semillas son
pequeñas y de crecimiento inicial muy lento o porque requieren de un
distanciamiento mayor entre planta y planta.
El tiempo de almacigado va de 30 a 60 días dependiendo de la especie.
Se recomienda ubicar la almaciguera cerca al campo definitivo, contar con
agua, buen sustrato; suelo suelto y buen contenido de materia orgánica,
protegidas del sol, ataque de plagas y otros animales, colocar tinglados.
Abonamiento:
Se realizara incorporando abonos orgánicos; estiércol descompuesto, humus o
compost. El abonamiento será localizado al costado de la semilla o la plántula.
Evitar el uso de estiércol fresco y evitar daños de quemadura en las plantas.
Labores culturales:
Se realizan de manera manual y según el estado fenológico de las plantas;
tales como:
Desahije: Esta labor se realiza en especies de siembra directa como la
beterraga y zanahoria, cuando las plantas tienen de 3 a 4 hojas, consiste en
eliminar las plantas que están demás, retirando las menos vigorosas y dejando
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espacios adecuados para las restantes, se realiza cuando el terreno esta
húmedo.
Control de malezas: Retirar las malas hierbas para evitar la competencia por
luz, nutrientes y agua con las plantas del biohuerto, realizar cuando el suelo
esta húmedo.
Riego: 2 riegos por semana en promedio, las hortalizas requieren suelos que
mantengan una adecuada humedad. El riego dependerá del clima; si hace
calor y está seco regar más seguido.
Control de plagas y enfermedades:
Para ello se recomienda lo siguiente:
- Prevenir cultivando alrededor de la parcela plantas repelentes como ruda,
rocoto, menta, etc.
- Realizar una buena preparación y abonamiento del terreno.
- Realizar el manejo integrado de plagas y enfermedades.
- Incorporar abundante y oportunamente materia orgánica al suelo.
- Evitar el uso de agroquímicos.
- Realizar rotación entre las diferentes especies de hortalizas.
Cosecha:
Las hortalizas deben ser cosechadas en su punto justo de madurez, pues
tienen el mejor contenidos de sustancias nutritivas ya que al cosecharlas
inmaduras se marchitan fácilmente. Cosechar a primeras horas del día o en la
tarde cuando refresca, colocarlos en la sombra. Cosechar a medida que se
necesitan.
Importancia del consumo de hortalizas
Las hortalizas, por sus cualidades nutritivas, tienen un papel importante en
nuestra alimentación. Los nutricionistas recomiendan consumir hortalizas
verduras y frutas, en cantidades regulares en nuestra alimentación diaria.
- Por su alto contenido de agua, facilita la eliminación de toxinas de nuestro
organismo y nos ayudan a mantenernos bien hidratados.
- Ayudan a regular la función de nuestro intestino y a evitar o corregir el
estreñimiento. Ayuda a tratar o prevenir ciertas enfermedades como:
exceso de colesterol, diabetes, obesidad, entre otros.
- Son fuentes de potasio y sodio además de vitaminas C y provitamina A.
- Son ricos en minerales como hierro, zinc, fósforo, potasio, calcio, magnesio
y cobre, micronutrientes imprescindibles para el buen funcionamiento de
nuestro organismo.
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Las actividades descritas se realizaran de acuerdo a la ficha técnica de las
diferentes especies de hortalizas que se detallan en los cuadros siguientes y
con la asistencia técnica de los yachachiq y el coordinador del proyecto.
Cuadro Nº 04: Ficha técnica del cultivo de lechuga.
LECHUGA
Nombre Científico Lactuca sativa L.Familia CompuestasVariedad White BostonClima De climas templados, con T° 15 a 18°C.
SueloSe adapta a diferentes tipos de suelo desde arenosos hasta arcillosos y con abundante materia orgánica.
Descripción de la planta
Raíz pivotante, corta y con ramificaciones de tallo cilíndrico y ramificado, hojas colocadas en rosetas.
Densidad De 1 a 1.5 Kg./Ha.Tipo de siembra Requiere de almacigado y luego trasplante.Germinación De 3 a 5 días después del almacigado.Distanciamiento 30 cm entre surcos y de 20 a 30 cm entre plantas.
AbonamientoPreparar el terreno con abundante materia orgánica e incorporar en forma localizada al momento de trasplante.
RiegosLas lechugas requieren de dos riegos semanales como mínimo.
Control de malezas Realizar en forma manual y permanente.Plagas y enfermedades
Pulgones, mosca blanca, mildiu, podredumbre gris, mosaico de la lechuga (virosis).
ControlRealizar control cultural y etológico para prevenir el ataque y aplicación de remedios caseros.
Periodo vegetativo De 60 a 90 días.Parte comestible Se aprovechan las hojas, altamente nutritivas.
UsosSe consume fresca en ensaladas y como decoración en diversos platos.
BeneficiosLos nutrientes más importantes son la vitamina A y el potasio.
Rendimiento 22.5 Ton/Ha.
Valor Nutritivo
Agua 95%, hidratos de carbono 1, 5% (fibra 1%), proteínas 1, 5%, lípidos 0, 3%, potasio 180 mg/100 g., sodio 10 mg/100 g, fósforo 25 mg/100 g, calcio 40 mg/100 g, hierro 1 mg/100 g, vitamina C 12 mg/100 g, vitamina A 0, 2 mg/100 g
Cuadro Nº 05: Ficha técnica del cultivo de zanahoria.
ZANAHORIA
Nombre Científico Daucus carota L.Familia UmbeliferaVariedad Chantenay royalPeriodo vegetativo de 4 a 5 meses, según variedad
SueloFranco Arenoso, moderadamente tolerante a la acidez y a la salinidad de pH 6.0 – 6.9.
Siembra Siembra directa a chorro contínuo en surcos.
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Germinación De 10 a 15 días.Época de cosecha a los 120 días.Clima Climas templados a cálidos, oscila entre 13 – 24 ºCRendimiento De 12 Tn./Ha..Densidad De 4 a 5 Kg/Ha.
Distanciamiento30 cm. entre surcos y de 10 a 15 cm. entre plantas luego del raleo.
Abonamiento 15 – 20 Tm./ Ha.
RiegosLigeros y semanales (tres primeras semanas), de 10 a 15 días antes de la cosecha.
Control de malezas En forma manual y permanente.
Plagas y enfermedades
Gusano de tierra, cigarrita, pulgón, arañitas rojas, Mancha de la hoja, tizón tardío, mancha gris, moho blanco.
Control Control cultural y etológico, aplicación de repelentes.
UsosSe consume fresco en ensaladas, sopas, jugos y rehidratante.
BeneficiosEs medicinal, fuente de vitamina A, antioxidante y cicatrizante y muy buena para la visión.
Valor Nutritivo Contiene vitamina A, C, B1, B2, Fósforo, Calcio, Hierro, Proteínas y Calorías.
Cuadro Nº 06: Ficha técnica del cultivo de col.
COL
Nombre Científico Brassica oleracea var. CapitataFamilia CrucíferasVariedad Corazón de bueyClima Crece en climas fríos y templados de 13 – 18 ºC.
SueloSuelos sueltos y con buen contenido de materia orgánica.
Descripción de la planta
De raíz gruesa, carnosa, con un tallo corto sin ramificaciones, formando una masa terminal de hojas imbricadas, las cuales constituyen el fruto
Densidad De 1 a 1.5 Kg./Ha. Época de siembra Todo el añoTipo de siembra Requiere de almacigo y luego trasplante
DistanciamientoDe 40 a 60 cm. entre surco y de 40 a 45 cm. entre plantas.
Abonamiento De 20 a 30 Tn./Ha. de materia orgánica.
RiegosFrecuentes y ligeros, regar cada 2 – 3 días según el tipo de suelo.
Control de malezas Se realiza manualmentePlagas y enfermedades
Pulgón, comedores de hoja y barrenador de brotes, oídium, mildiu (hongos)
Control Control cultural y etológico. Periodo vegetativo De 4 a 5 meses dependiendo de la variedadCosecha De 100 a 100 días después del trasplanteParte comestible Hojas
UsosConsumo directo: ensaladas y sopas y como decoración en diversos platos.
Rendimiento 14 Tn./Ha. en promedioValor Nutritivo Contiene vitamina A, C, B1, B2, Fósforo, Calcio,
Hierro, Proteínas y Calorías.
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Cuadro Nº 07: Ficha técnica del cultivo de espinaca.
ESPINACA
Nombre Científico Spinacea oleracea L.Familia QuenopodeaceasVariedad Viroflay
ClimaEs una hortaliza de invierno, de clima frio y húmedo, a altas temperaturas se obtienen espinacas de mala calidad.
SueloRequiere de suelos fértiles, profundo, bien drenado, ligeramente suelto, rico en materia orgánica y nitrógeno, del que la espinaca es muy exigente.
Descripción de la planta
Planta pequeña de hojas lisas en algunas variedades y crespa en otras.
Densidad De 5 a 6 Kg./Ha.Siembra Siembra directa y durante todo el año.
DistanciamientoDe 25 a 30 cm entre surco y de 20 a 25 cm. entre plantas.
AbonamientoEs muy exigente en materia orgánica requiere entre 20 a 40 Tn/Ha de compost a la preparación del terreno.
RiegosRegando el cultivo con frecuencia se pueden obtener buenos rendimientos y plantas ricas en hojas carnosas. Por lo general 2 riegos por semana.
Control de malezas Se realiza manualmente.Plagas y enfermedades
Áfidos y gusanos de tierra, amarillamiento y chupadera.
ControlRealizar control cultural y etológico, aplicación de repelentes.
Periodo vegetativoVariedades precoces de 45 días y las tardías de 60 a 90 días tras la siembra.
Rendimiento El rendimiento varía entre 6 a 8 Tn./ha.Parte comestible Se aprovechan las hojas, altamente nutritivas.
UsosSe consumen ligeramente cocidas o crudas en ensaladas cuando son jóvenes.
BeneficiosEs rica en vitamina A y C contiene hierro para combatir la anemia.
Valor NutritivoContiene vitamina A, C, B1, B2, Fósforo, Calcio, Hierro, Proteínas y Calorías.
Cuadro Nº 08: Ficha técnica del cultivo de beterraga.
BETERRAGA
Nombre Científico Beta vulgaris L.Familia QuenopodeaceasVariedad Early wonder, Crosby, Detroit, Durk red.Periodo Vegetativo De 90 a 120 días.Tipo de siembra Siembra directa e indirecta.
SueloFrancos bien drenados, tolera salinidad y acidez pH 6.0-6.8
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Época de siembra Todo el año
Se cosechaCuando la raíz ha adquirido un aproximado de 8 cm de diámetro.
ClimaResiste medianamente a las heladas. Se adapta a todo clima de 16 – 22 °C.
Riegos 1 a 2 veces por semana dependiendo del suelo.Rendimiento De 5.5 a 8 Tn./Ha.Densidad 8 a 10 Kg./Ha
DistanciamientoDe 25 a 30 cm. entre surco y de 15 a 20 cm. entre plantas.
AbonamientoSe recomienda aplicar 22Tn/ha de un estiércol bien descompuesto y bien repartido por el campo en una capa regular.
Plagas y enfermedades
Gusano de tierra, mosca minadora, chupadera fungosa, mancha de la hoja, nematodos.
Control de malezas Se realiza manualmente.Parte comestible Raíces y hojasUsos En ensaladas, guisos y jugos.
BeneficioLas hojas son una fuente excelente de vitamina A y las raíces son una buena fuente de vitamina C.
Valor Nutritivo
Agua 89%, hidratos de carbono 6, 4% (fibra 3, 1%), proteínas 1, 3%, lípidos 0, 1%, potasio 392 mg/100 g, sodio 73 mg/100 g, fósforo 41 mg/100 g, calcio 23mg/100 g, vitamina C 10 mg/100 g.
El consolidado de requerimiento de semilla y rendimiento de las hortalizas
se presenta en el siguiente cuadro:
Cuadro N°09: Densidad de siembra y rendimiento de hortalizas
HortalizasDensidad de
siembra Kg/Ha
Rendimiento promedio
TN/Ha
Rendimiento promedio Docena
y/o atado/Ha,
Lechuga 1.5 22.5 5000 docenas
Zanahoria 4 12
Col 1.5 14 1500 docenas
Espinaca 5 6 30000 atados
Betarraga 8 5.5 25000 atadosFuente: Elaboración propia
Para que la familia cuente con hortalizas las 52 semanas al año se
implementará la siembra en forma escalonada de tal forma tengan una
cosecha permanente. Para una familia de 5 personas se hará en parcelas
de 10 m2 por especie a campo abierto (a cada hortaliza le corresponde 20
m2, pero como la siembra es escalonado la primera siembra es en 10 m2
quedando la diferencia en descanso para la segunda siembra y así
sucesivamente). En el siguiente cuadro se presenta el manejo de siembras
escalonadas para cosecha continua de hortalizas:
Cuadro N° 10: Siembra escalonada para cosecha continua.
Cultivo Hortaliza
Período vegetativo
Intervalo de siembra
N° de siembra en
Área sembrada
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(días) (días) 1 año m2
Lechuga 90 45 7 70
Zanahoria 120 60 6 60
Col 120 60 6 60
Espinaca 90 45 7 70
Beterraga 120 60 6 60Fuente: Elaboración propia
Así mismo se presenta en el siguiente cuadro el requerimiento de semilla
por usuario para los 2 años del proyecto y la producción de hortalizas para
el primer año:
Cuadro N° 11: Requerimiento de semilla y cantidad de producción de
hortalizas en el 1er año por usuario
Hortalizas
Requerimiento de semillas para 2
años en gr.
Producción del 1er año
en Kg.
Producción del 1er año (unidad y
atados)
Lechuga 24 - 420
Zanahoria 60 72 -
Col 18 84 108
Espinaca 82 42 21
Beterraga 96 33 15Fuente: Elaboración propia
II.5.1.3 Parcela de Pastos Asociados:
El Rye grass italiano y la alfalfa se han seleccionado de acuerdo a sus
características de desarrollo fenológico de estas especies y su adaptabilidad al
medio y la altura donde se implementa el proyecto, para garantizar la ingesta
balanceada de nutrientes, ambas especies de pastos complementan la
alimentación de los cuyes; es decir alimentos básicos que brindaran proteína,
fibra y carbohidratos. En el siguiente cuadro se presenta las especificaciones
técnicas para el manejo de pastos asociados como se indica a continuación:
Cuadro Nº12: Especificaciones técnicas de pastos asociados.
DETALLES ESPECIFICACIONES
Área y distribución de
parcelas de pasto
Los pastos para alimentar a los cuyes se instalaran en una área total de 500 m2 de pasto asociado:Rye gras italiano + alfalfa, siembra bajo riego.
Beneficiarios 120
Época de instalación
Considerar que la instalación de pastos se realizará según la programación de la adquisición de los cuyes teniendo en cuenta garantizar su alimentación permanente desde su recepción.
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Requerimientos: semillas, abonos orgánicos y mano
de obra
Semillas: El proyecto entregará semillas de 2 especies de pastos:- Rye gras italiano; cantidad de semilla para una campaña
teniendo en cuenta que es una especie bianual o semi perenne.- Alfalfa; cantidad de semilla para 1 siembra considerando que
es un cultivo permanente.Abonos orgánicos:Para el abonamiento de los pastos se emplearan abonos orgánicos tales como: estiércol descompuesto y biol como contraparte de la familia.Mano de obra:La mano de obra no calificada para realizar las diferentes actividades en el manejo de pastos es contraparte de cada una de las familias.
Ubicación de la parcela de pastos
El cultivo de pastos asociados de rye gras y alfalfa serán instalados en terrenos que cuentan con fuente de agua permanente para garantizar su crecimiento y desarrollo.
Preparación del terreno
Limpieza y preparación del terreno.Debido al tamaño de la parcela, la limpieza del terreno se podrá realizar manualmente o con arado, retirando todo material que dificulte las labores culturales para la instalación de los pastos. Se realizara la rotura del suelo con pico, barreta o arado que permita realizar estas actividades. Para que la parcela esté lista para la siembra se realizara el mullido del suelo nivelándose con un rastrillo, luego se incorporara y mezclara la materia orgánica.
Tipo de siembraRealizar la siembra al voleo, para dividirlas en melgas y facilite las labores del cultivo, así como para aprovechar mejor el terreno y la duración del cultivo.
Abonamiento
Se recomienda la aplicación de abundante materia orgánica al momento de la preparación de terreno, en forma de estiércol descompuesto y durante el crecimiento aplicar biol para incrementar los nutrientes y favorecer el desarrollo del follaje. El abonamiento de mantenimiento será al voleo.
Labores culturales
Las diferentes labores culturales como el deshierbo, riegos, control de plagas y enfermedades, se desarrollarán manualmente y de acuerdo al requerimiento del cultivo.
Control de plagas y enfermedades
Se realizaran controles preventivos a través del manejo integrado de plagas y enfermedades, por lo que se recomienda lo siguiente:- Realizar una buena preparación del suelo.- Incorporar abundante materia orgánica.- Evitar terrenos con suelos pesados y mal drenados.- Realizar el manejo integrado de plagas y enfermedades.- Aplicar productos repelentes a base de ajo, ají, verbena, etc.,
para prevenir el ataque de plagas y enfermedades.El uso de agroquímicos puede ser utilizado como último recurso para el control.
Cosecha
Se realizara de manera manual mediante cortes, utilizando una hoz, cuando las plantas hayan alcanzado el 10% de floración. La altura recomendable para el corte es de 5 cm desde el suelo para no dañar la corona.
Forma de uso El rye gras italiano y la alfalfa serán consumidos por los cuyes en forma de forraje verde.
El Yachachiq productivo será el encargado de brindar la asistencia técnica a los
usuarios del proyecto teniendo en cuenta las siguientes fichas técnicas de los
cultivos de pastos:
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Cuadro Nº 13: Ficha técnica del cultivo de Rye grass italiano.
RYE GRAS ITALIANO
Nombre Científico Lolium multiflorumFamilia PoaceaeVariedad Tama, aubadoCaracterísticas de la planta Anual, bianual o semipernne según la variedad.
Adaptabilidad
Se adapta a zonas agroecológicas tropical media alta en suelos fértiles y con buen drenaje de pH 5 – 6 y en climas templados a fríos, prospera a altitudes de 2500 a 4000 m.s.n.m.
SueloFértiles, abundante materia orgánica y con buen drenaje. pH 5 – 6.
Descripción de la plantaEs una leguminosa de crecimiento erecto alcanza hasta una altura de 1.10 m.
Épocas de Siembra: Octubre – DiciembreGerminación 5 – 7 días.Se cosecha Cuando alcanza un 10% de floración.Tipo de siembra Al voleo y en líneasSemilla (Kg/Ha.) 20 – 30 kg/Ha.Rendimiento 90 Tn./Ha.Riegos Frecuentes y ligeros.
AbonamientoAplicar materia orgánica a la preparación del terreno, especialmente nitrógeno.
Plagas y enfermedadesRoya (Puccinia graminis) y en algunos casos presencia de áfidos y gusanos.
Control Manejo integrado.Control de malezas ManualConservación Henificado y ensiladoUsos Como alimento para animales.Valor Nutritivo Ca, fosforo, grasa, fibra.
Cuadro Nº 14: Ficha técnica del cultivo de avena forrajera.
ALFALFA
Nombre Científico Medicago sativaFamilia LeguminosaVariedad Macate mejoradoCaracterísticas de la planta Altura 80 cm, promedio
AdaptabilidadTemplado. T° de 15 a 20°C.Ligeramente tolerante a heladas.
Periodo Vegetativo Permanente
SueloLos suelos deben ser bien mullidas, libre de terrones y bien nivelados
Tipo de siembra Directa, al voleo o en surcosGerminación 6 a 8 días.Épocas de Siembra: Preferentemente en primavera.
Se cosechaCuando la planta tenga entre 30% y 50% de floración.
Semilla (Kg/Ha.) 35 Kg.
Distanciamiento (m)Al voleo, y en surcos: corrido en el surco y 30 cm entre surcos.
Rendimiento 150 Tm/HaRiegos Desde la siembra los riegos deben ser
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frecuentes y uniformes.
AbonamientoAplicar abundante materia orgánica a la preparación del terreno, a razón de 2 kg/m2.
Plagas y enfermedades
Gusano de tierra (buena preparación del terreno)Barrenador de brotes (infusión de ají)Pulgón (espolvoreo de ceniza).Oídium (infusión de sábila o manzanilla)
Control de malezas Realizarlo manualmenteConservación 2 días en lugares frescos y ventilados.Usos Alimentación de animales.Valor Nutritivo Contiene vitamina A, C, proteínas y Calorías.
Con el proyecto se implementará la producción de pastos asociados de rye
grass y alfalfa para lo cual se requiere presentar la información necesaria para
determinar la cantidad de semilla a entregarse a los usuarios y el rendimiento
en el área a producir como se indica en los cuadros 15 Y 16:
Cuadro Nº 15: Densidad de siembra y rendimiento
Cultivo Densidad de
siembra Kg/Ha
Rendimiento
TN/HaAños de corte
Rye gras 30 90 2
Alfalfa 35 150 4Fuente: Elaboración propia
Así mismo se presenta en el siguiente cuadro el requerimiento de semilla y
rendimiento por usuario para los 500 m2:
Cuadro Nº 16: Requerimiento de semilla y rendimiento
CultivoRequerimiento de semilla Kg
Rendimiento por los años de
corte TN
Rendimiento en 1 año TN
Gray gras 1.5 2.25 1.125
Alfalfa 1.75 3.75 0.9375Fuente: Elaboración propia
II.5.1.4 Mini Parcelas para la Producción de Granos y Leguminosas:
Se instalaran 800 m2 de cultivos de granos de diferentes especies, en cada una
de las parcelas de las familias usuarias del proyecto. Las especies identificadas
son: habas, arveja, quinua y tarwi; seleccionados teniendo en cuenta sus
características agroecológicas y su adaptabilidad al medio. Las actividades a
considerar para la producción de granos y leguminosas son las siguientes:
Cuadro Nº 17: Especificaciones técnicas de la producción de granos y leguminosas.
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Área y distribución de
parcelas de cultivo de
granos
El área total para la instalación de los cultivos es de 800 m2, distribuidos para las 4 especies de cultivo:Cultivo de habas en 200 m2.Cultivo de arveja en 200 m2.Cultivo de quinua en 200 m2.Cultivo de tarwi en 200 m2.
Época de siembra
Teniendo en cuenta el calendario agrícola de la zona y la escasa disponibilidad de agua, la siembra se realizara en época de secano (periodo de lluvias) una campaña por año.
Requerimientos: semillas, abonos
orgánicos y mano de obra
Semillas: El proyecto entregará semillas de 4 cultivos:- Semilla de haba (2 Kg./usuario)- Semilla de arveja (1.60 Kg./usuario).- Semilla de quinua (0.3 Kg./usuario).- Semilla de tarwi (1.6 Kg./ usuario).Para el primer año se entregara semillas de las 4 especies de cultivos, y para el segundo año se tendrá el compromiso de realizar una selección masal de semillas para la continuidad en las siguientes campañas.Abonos orgánicos:Para el abonamiento de los cultivos se emplearan abonos orgánicos tales como: estiércol descompuesto y biol como contraparte de la familia.Mano de obra:La mano de obra no calificada para realizar las diferentes actividades en el manejo de los diferentes cultivos es contraparte de cada una de las familias.
Ubicación de la parcela de
granos
Los cultivos serán instalados en terrenos en secano, teniendo en cuenta el calendario agrícola y las especificaciones de las fichas técnicas por especies.
Preparación del terreno
Limpieza y preparación del terreno.La limpieza del terreno se realizara manualmente y el barbecho con arado de tal manera que permita la incorporación de la materia orgánica al suelo dejándolo bien aireado, donde se producirá el desarrollo de la fauna microbiana para el buen crecimiento y desarrollo de las plantas.
Tipo de siembra
La siembra se realiza en surcos, para aprovechar mejor el terreno y facilitar las labores culturales durante el periodo vegetativo del cultivo. El distanciamiento entre plantas y surcos va depender de la especie a cultivar, los mismos que se especifican en las fichas técnicas y a tener en cuenta durante su implementación
Época de siembra
Esta determinada según el calendario agrícola de la localidad, la siembra se realizara en secano; sin embargo, es recomendable realizarlo entre los meses de setiembre a octubre que corresponde a la campaña grande y evitar daños innecesarios por factores naturales como las heladas y sequias durante el crecimiento y desarrollo del cultivo.
Abonamiento
Se incorporara materia orgánica (estiércol descompuesto, humus o compost) al voleo durante la preparación del terreno, luego al momento de la siembra abonar en forma localizada cerca de las semillas y finalmente durante el aporque del cultivo para fortalecer más el crecimiento y desarrollo de la planta. Aplicar biol como abono foliar según las dosis recomendadas por cultivo.
Labores culturales
Durante el periodo vegetativo del cultivo se realizaran diferentes actividades culturales tales como: deshierbo, aporque, desahíje, riegos, control de plagas y enfermedades, se realizaran manualmente y de acuerdo al crecimiento y desarrollo de las
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plantas.
Control de plagas y
enfermedades
Se tienen que tomar medidas preventivas para el control de plagas y enfermedades a través del manejo integrado, por lo que se recomienda lo siguiente:- Realizar el manejo integrado de plagas y enfermedades.- Incorporar abundante materia orgánica durante la preparación
de terreno.- Evitar terrenos con suelos pesados y con mal drenaje.- Realizar evaluaciones permanentes de campo y detectar los
posibles problemas que se presenten.Evitar el uso de agroquímicos o ser usado como último recurso de control.
Cosecha
La cosecha se hará en forma manual dependiendo de la especie cultivada, en algunos casos la cosecha se iniciara en verde como en el caso del haba y arveja prolongándose hasta el estado seco; mientras que la quinua y el tarwi se cosechara a la madurez o cumplimiento de su periodo vegetativo.
Las actividades descritas se realizaran de acuerdo a la ficha técnica de los
cultivos que se detallan en los cuadros siguientes y con la asistencia técnica de
los yachachiq y el coordinador del proyecto.
Cuadro Nº 18: Ficha técnica del cultivo de Haba.
HABA
Nombre Científico Vicia Faba L.Familia LeguminosaeVariedad Pacae verde
Periodo VegetativoDe 5 a 7 meses dependiendo la variedad y zona de cultivo
SueloSe adapta a distintos tipos de suelo, pero con altos contenidos de materia orgánica, suelos ligeros y con un rango, de pH de 6.5 – 8.
Épocas de Siembra: En secano a partir de Octubre.Se cosecha A partir de Mayo.
ClimaClimas fríos y secos, adaptándose a las zonas alto andinas (Sierra), 2500 - 3700 m.s.n.m.
Rendimiento Nacionales De 0.5 a 1 Tn./Ha.Rendimiento Potenciales De 1.5 a 2 Tn./Ha.Semilla (Kg/Ha.) 100 Kg. /Ha.
Distanciamiento (m):Surcos entre 0.5 - 0.8 m. x 0.2 - 0.3 m. entre plantas, a una profundidad de 5 cm. con 2 a 3 semillas por golpe.
Riegos Ligeros y frecuentes.
AbonamientoMateria orgánica 10 a 20 Tn/Ha.Guano de isla: 8 sacos por hectárea.
Plagas y enfermedadesGusano de tierra, mosca minadora, barrenadores, perforador de vainas. Mancha Chocolate, Chupadera y Roya.
Usos Guisos, purés, sopas.Valor Nutritivo Proteína 27.7%, grasa 1%, ceniza 3.2%,
humedad 11.5%.
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Cuadro Nº 19: Ficha técnica del cultivo de arveja.
Cuadro Nº 13: Fic
Cuadro Nº 20: Ficha técnica del cultivo de Quinua.
QUINUA
Nombre Científico Chenopodium quinoa WildFamilia QuenopodeaceasVariedad Blanca de Juli
Periodo VegetativoVaría de 6 a 8 meses dependiendo de las variedades y zonas de siembra.
Sistema de siembra En surcos y a chorro continuo.
Suelo
Requiere de suelos francos con buen drenaje, alto contenido de materia orgánica y pH neutro. Se recomienda su siembra después del cultivo de papa, haba, arveja y tarwi.
Épocas de Siembra:Setiembre a noviembre y depende de la disponibilidad de agua de riego y la precocidad.
Se cosechaVariedades tempranas de 150 a 180 días y las tardías de 210 a 240 días.
ClimaEs susceptible a heladas, la T° óptima es de 15 a 20°C.
Rendimiento Promedio de 1800 Kg/Ha.Semilla (Kg/Ha.) De 12 a 15 Kg.
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ARVEJA
Nombre Científico Pisum sativum LFamilia LeguminoseaeVariedad AldermanPeriodo Vegetativo 4 - 5 mesesSuelo Textura Franco Arenoso, , pH 6 - 7.Épocas de Siembra: En secano, octubre - noviembreSe cosecha MayoClima 11 - 18 ºC.Rendimiento 800 a 1000 Kg./Ha.Semilla (Kg/Ha.) 70 - 80Distanciamiento (m): 0.60 * 0.40m. de 2 a 3 semillas por golpe.
Riegos1 vez por semana o dependiendo del tipo de suelo.
AbonamientoMateria orgánica 10 a 20 Tn/Ha.Guano de isla: 10 sacos por hectárea.
Materia orgánica (Tn/Ha) 10 a 20
Plagas y enfermedadesCigarrita verde, pulgón, pulguilla, barrenador de los brotes, perforador de las vainitas. Oidium, mildiu, roya, fusariosis.
Usos Guisos, sopas, pure, etc.
Valor NutritivoProteína, carbohidratos, lípidos, calcio, vitaminas, etc.
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Distanciamiento (m): Entre surcos 0.50 a 0.80m. a chorro continuo.Germinación De 4 a 6 días
RaleoRealizar el raleo para un mejor espaciamiento entre plantas, dejando de 20 a 40 plantas por metro lineal.
AporqueManual, a los 30 a 50 días después de la emergencia junto con el deshierbo.
RiegosComplementaria a las lluvias, es susceptible a la falta de agua en periodos de germinación, floración y empanojado.
Abonamiento
Utilizar guano de corral en la preparación del suelo o aplicar compost en los surcos a chorro continuo.Guano de isla 10 sacos por hectárea.
Plagas y enfermedadesCortadores de plantas tiernas, minadores, áfidos, daños por aves. Mildiu y mancha foliar.
Control
Buena preparación de terreno, rotación de cultivos, deshierbo y cosecha oportuna, colocar espantapájaros, y aplicar macerados de plantas repelentes.
UsosDesayunos, harinas, mazamorra, sopas, segundos, tortas etc.
Valor NutritivoCalcio, Fósforo, Hierro, Tiamina, Rivoflavina, Niacina y proteínas esenciales.
Cuadro Nº 21: Ficha técnica del cultivo de Tarwi.
CHOCHO O TARWI
Nombre Científico Lupinus mutabilisFamilia LeguminosaeVariedad Cholo fuertePeriodo Vegetativo De 9 a 11 mesesTamaño de la planta Planta anual que puede alcanzar 2 m. de altura.
SueloSe adapta a diferentes tipos de suelo de preferencia suelo franco y con buen drenaje.
Épocas de Siembra:Es variable, se realiza con la llegada de las lluvias entre setiembre a diciembre.
ClimaSe desarrolla en altitudes de 2000 a 3850 m.s.n.m.
Rendimiento De 1200 a 1500 Kg./Ha.Semilla (Kg/Ha.) De 60 a 80 Kg.
Distanciamiento (m):Entre surcos de 0.70 a 0.80m., entre plantas de 0.30 a 0.40m. y de 2 a 3 semillas por golpe.
RiegosEs complementario a las lluvias, es susceptible a la escases de agua en periodos de germinación, floración y envainado.
Abonamiento
Responde bien al abonamiento de abonos orgánicos; como el guano de corral, humus y compost.Guano de isla: aplicar 8 sacos por hectárea.
Plagas y enfermedadesCortadores de plantas tiernas, minadores y comedores de hojas. Antracnosis, chupadera fungosa y roya.
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Control
Buena preparación de terreno, rotación de cultivos, eliminar malezas, evitar siembras en lugares húmedos, desinfectar semillas, drenar el exceso de agua, eliminar restos de cosecha.
Usos
Harina, ensaladas y en diferentes paltos culinarios. Para el control de ectoparásitos en ganado.Como repelente en cultivos para el control de plagas.
Valor Nutritivo 35.5% de proteína, 16.9% de aceites, 7.65% de fibra cruda, 4.145% de cenizas y 35.77% de carbohidratos.
A continuación se presenta el requerimiento de semilla por usuario y el
rendimiento de los cultivos en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 22: Requerimiento y rendimiento de grano y leguminosas.
CultivosRequerimiento de
semilla Kg/HaRendimiento Kg/Ha
Quinua 15 1800
Arveja 80 1000
Habas 100 1000
Tarwi 80 1500 Fuente: Elaboración propia
Así mismo se efectúa el cálculo de semilla y rendimiento para 800 m2 de
cultivo (200 m2 por cada especie) que se sembrará en época de lluvia; se
hará entrega de semillas para una campaña (para el primer año del
proyecto), debiendo realizar la selección masal para obtener semillas
para la siembra en el segundo año del proyecto. A continuación se detalla
en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 23: Requerimiento de semilla y rendimiento.
CultivosRequerimiento de semilla
para 1 campaña (Kg)Rendimiento por área del
usuario (kg) en 1 añoQuinua 0.3 36
Arveja 1.6 20
Habas 2 20
Tarwi 1.6 30 Fuente: Elaboración propia
II.5.1.5 Módulo de Producción de Abonos Orgánicos:
La implementación de esta tecnología es para brindarle al productor la
disponibilidad de contar con un recurso importante para aportar los nutrientes
necesarios al cultivo y hacer uso eficiente del guano o estiércol de sus
animales, rastrojos, restos de cosecha, residuos de cocina y cenizas que
usualmente no son aprovechados adecuadamente por el productor. Para el
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mejor uso de estos recursos el proyecto plantea la producción de abonos
orgánicos tales como: compost y biol.
Las actividades a considerar para la instalación de los módulos de abonos
orgánicos se detallan a continuación:
a) COMPOST:
Es un abono orgánico parcialmente descompuesto, este proceso se logra por
acción de los microorganismos que degradan los residuos orgánicos
vegetales o animales en condiciones aeróbicas (con aire) y anaeróbicas (en
ausencia de aire). Es un producto que contiene un elevado contenido de
nutrientes esenciales para las plantas y genera una actividad microbiana en el
suelo dándole vida.
Elección del lugar
La compostera debe estar cerca a la chacra o huerto, fuente cercana de agua y
orientada de manera que el sol le llegue todo el día.
Insumos:
- Estiércol de animales (vacunos, ovinos, caprinos, porcinos, cuyes, etc.).
- Restos vegetales; restos de cosecha, residuos de cocina (cascaras de frutas,
verduras, cascara de huevo, ceniza, etc.).
- Inoculante microbiano.
- Hierbas verdes picadas.
- Otros materiales de fácil descomposición.
Materiales:
- Madera rolliza de 3”x2m.
- Madera de eucalipto de 1.5m.
- Bolsa plástica
PREPARACIÓN
Con Inoculante Microbiano:
- Nivelar el suelo y darle una adecuada orientación.
- Colocar sobre el suelo una capa de estiércol y luego hierbas verdes
picadas, mojar y continuar colocando las siguientes capas.
- Luego aplicar la solución prepara con 200 ml de inoculante microbiano en
20 litros de agua con la ayuda de una mochila de fumigar limpia previo
volteo para su aplicación homogénea.
- Humedecer con una cantidad suficiente de agua.
- Luego se cubre la ruma con plástico para mantener la temperatura y evitar
la evaporación de la humedad de la cama.
- El compost estará listo para la cosecha en un mes a mes y medio.
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Sin Inoculante Microbiano:
- Colocar sobre el suelo la primera capa de restos vegetales previamente
picados, de 20 cm. de altura.
- Colocar palos de 10 cm de diámetro a cada metro cuadrado, los que
servirán de respiradero durante el proceso de compostaje.
- Colocar una segunda capa de estiércol con una altura de 10 cm.
- Terminada la segunda capa regar toda la cama ya formada tratando de
humedecerla por completo.
- Luego rosear ceniza por toda la cama empleando más o menos media pala
por metro cuadrado.
- Repetir los pasos anteriores e ir colocando capas alternadas de restos
vegetales, estiércol y ceniza hasta formar una pila de compost de por lo
menos de 1.20 a 1.50 m. de alto.
- Finalmente se cubre toda la cama con una capa de paja, rastrojos o una
manta con la finalidad de mantener la temperatura y evitar la evaporación de
la humedad de la cama.
Manejo de la cama compostera
- Se realiza a través de volteos con el fin de uniformizar el proceso de
descomposición del material y consiste en colocar los materiales de la parte
de arriba en la parte inferior y los de abajo hacia la parte superior.
- El primer volteo se debe realizar a las 3 semanas de iniciado el proceso de
elaboración del compost.
- Monitorear semanalmente la temperatura para humedecer. La humedad
será adecuada cuando al tomar un puñado de compost, el agua no
chorrea entre los dedos.
- El resto de volteos se realizara generalmente cada 15 días uno del otro
hasta que la descomposición sea total.
- Suministrar riegos con la finalidad de mantener una adecuada humedad que
permita una descomposición pareja. No regar en exceso, esto puede causar
pudrición y evitar una adecuada descomposición de los insumos.
- El compost puede estar listo después de 2 a 3 volteos, cuando la mezcla no
se siente caliente y presente un color negro parduzco uniforme.
- El tiempo que transcurrirá hasta que el compost esté listo dependerá de la
época, más rápido en verano que en invierno y de la consistencia de los
restos vegetales, los materiales picados más finos fermentan más rápido y
al cabo de 2 a 3 meses estará listo el compost.
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- El compost no debe tener olor desagradable si esto sucede la causa puede
ser una mala oxigenación de la mezcla por exceso de riego, en este caso se
debe proceder a un volteo de la pila para permitir una mejor oxigenación.
- Finalmente tamizar el compost, si es necesario para su uso y separar tallos
o rastrojos que no se han descompuesto para ser utilizados en la próxima
preparación.
Ventajas
- Mejora la estructura del suelo, es más suelto.
- Incrementa la capacidad de retención del agua.
- Mejora la aireación del suelo, favoreciendo el suministro de oxigeno a las
raíces.
- Incrementa la capacidad de nutrientes.
- Incrementa la actividad microbiana que permite transformar la materia
orgánica
- Es un abono orgánico que no quema a las plantas.
Dosis: La dosis de aplicación del compost se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro Nº 24: Dosis de aplicación del compost
CULTIVOS APLICACIONPapa, maíz, trigo, quinua, kiwicha, col 9 Tn/Ha.Zanahoria, cebolla, beterraga, ajo 6 Tn/Ha.Alfalfa, habas, arveja, frijol, trébol, tarwi 3 Tn/Ha.
Fuente: Elaboración propia
Para la producción de los abonos orgánicos se tendrán en cuenta ciertos criterios técnicos que nos permitan obtener abonos de calidad.
Cuadro Nº 25: Algunos parámetros de control de estabilidad del compost
Temperatura Estable
Color Marrón oscuro- negro ceniza
Olor Sin olor desagradable a bosque
Ph alcalino
C/N ≥= 20
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Fuente: Elaboración propia
Si se genera 10 Kg de excretas por día con una densidad = 0.5 tendremos
entonces:
Cuadro Nº 26: Generación de residuos para producción de abonos orgánicos.
Densidad 0.5 Generación de residuos
Día Semana Quincena Mes
Peso en TN 0.01 0.07 0.15 0.3
Volumen en m3 0.02 0.14 0.3 0.6 Fuente: Elaboración propia
Para lo cual se considerará como unidad de compostaje una masa de 0.3 TN con
un volumen de 0.6 m3.
Cálculo de la Unidad de compostaje:
Para la determinación de la capacidad de producción de compost se tendrá en
cuenta la crianza de cuyes implementada con el proyecto, y en el primer año se
contará con 1.45 TN de estiércol producido por 100 cuyes de 0.5 Kg de peso
vivo, la cual se elaborara en 4 procesos requiriendo 362.5 kg de estiércol por
proceso, el mismo procedimiento también es para el segundo año.
A continuación se presenta el siguiente cuadro donde indica la cantidad de
producción de compost por año, considerando una densidad de 0.5.
Cuadro Nº 27: Producción de compost por año.
AñoN° cuyes de 0.5
Kg de peso
Peso en TN
de estiércol
Volumen de compost
por proceso en m3
Volumen de compost
por año en m3
1 100 1.45 0.725 2.9
2 176 2.552 1.275 5.1
Fuente: Elaboración propia
PROTECCION DE LA COMPOSTERA:
Para proteger la compostera de los rayos solares directos y de las lluvias se
colocará una cobertura con plástico para lo cual se dispondrá de palos de
eucalipto para sostener dicha cobertura (ver anexo 17: plano de compostera).
b) BIOL:
Es un abono orgánico líquido, resultado de la descomposición de los residuos
animales y vegetales en ausencia de oxígeno. Contiene nutrientes que son
asimilados fácilmente por las plantas haciéndolas más vigorosas y resistentes.
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El biol puede prepararse en diferentes envases; como cilindros o bidones, así
mismo las recetas son flexibles y pueden adaptarse con los insumos que
dispone la familia en cada localidad.
Insumos:
- 10 Kg. de estiércol fresco de cuy, vacuno, ovino, porcino, etc.
- 01 Kg. de azúcar rubia, chancaca o melaza de caña
- 01 Lt de leche o suero
- 5 Kg. de alfalfa verde picada u otra leguminosa.
- 1 Kg. de ceniza vegetal.
- 50 litros de agua.
Materiales:
- Un cilindro de 80 Litros con tapa hermética.
- Cintas de cámara de llanta.
- 1 cinta aislante.
- 1 metro de manguera de plástico transparente.
- 1 botella de descartable de un litro.
Preparación
- Llenar el estiércol fresco en el cilindro de plástico.
- Agregar el agua y mezclar homogéneamente con la ayuda de un palo.
- Adicionar la ceniza y el azúcar y continuar moviendo la mezcla.
- Luego agregar la leche diluida en agua y remover.
- Agregar la alfalfa verde picada o cualquier otra leguminosa, mezclar bien.
- Cerrar herméticamente el cilindro para que se lleve a cabo el proceso de
fermentación.
- Finalmente en la tapa del cilindro hacer un agujero del diámetro de la
manguera, unir un extremo de la manguera y asegurar con el pegamento, el
otro extremo de la manguera introducir en una botella descartable
conteniendo agua. Esto facilita la salida del gas que se formara en el
proceso de fermentación.
- El proceso de fermentación dura un periodo de 2 a 3 meses, este tiempo
está en relación al clima. En climas fríos ocurre de 75 a 90 días mientras
que en climas cálidos va de 30 a 45 días.
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Utilización y Dosis del biol: La dosis de aplicación de biol se muestra en el
siguiente cuadro.
Cuadro Nº 28: Dosis de aplicación de biol.
CULTIVOS ETAPA DE DESARROLLO DOSIS DE APLICACION
Papa, oca,
maíz y
hortalizas
Plantas jóvenes ½ litro de biol colado, diluido en 20 litros de agua
Plantas en proceso de
floración
1 litro de biol colado diluido en 20 litros de agua
Plantas maduras 2 litros de biol colado diluido en 20 litros de agua
Fuente: Elaboración propia
Ventajas del biol
- Se pueden elaborar en base a insumos que se encuentran en la
comunidad.
- No requiere de una receta determinada, los insumos pueden variar.
- Su preparación es fácil y puede adecuarse a diferentes tipos de envases.
- Tienen bajo costo.
- Mejora el vigor del cultivo y le permite soportar con mayor eficacia los
ataques de plagas, enfermedades y los efectos adversos del clima.
PRODUCCION DE BIOL:
El biol se producirá al año 2 veces, como se tiene un bidón de capacidad 80
litros se obtendrá un rendimiento del 80% de su capacidad siendo 64 litros y al
año se tendrá 128 litros de biol.
II.5.1.6 Módulo de Crianza de Cuyes:
El proyecto promueve la crianza y manejo de cuyes con un nivel de tecnología
media a través de las diferentes actividades programadas, para lo cual se
brindara asistencia técnica y capacitación a los usuarios del proyecto. Se hará
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Esquema de preparación de biol.
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entrega de un modulo de 8 cuyes (7 hembras y 1 macho), a cada usuario para
iniciar con la crianza.
Los cuyes serán de la línea Perú, ya que tienen cualidades productivas y buena
conversión alimenticia, prolificidad e incrementar la producción para el
mercado. Para la implementación de la presente tecnología se detallan las
siguientes especificaciones técnicas.
Cuadro Nº 29: Especificaciones técnicas para la crianza de cuy.
DETALLES ESPECIFICACIONES
Módulos 120
Población de reproductores
Se hará entrega a cada usuario del proyecto un módulo de reproductores comprendido por: 07 hembras y 1 macho, de la línea Perú.
Requerimientos: insumos,
materiales y mano de obra
Reproductores: 7 hembras y 1 macho.Botiquín: Antibiótico, antiparasitario, algodón, vitamina E, tintura de yodo y desinfectante (cal).Materiales: Malla metálica, clavos de 2”, calamina traslucida y comederos.Alimentación: Semilla de pastos (en el módulo de pastos asociados).CONTRAPARTE DE LAS FAMILIAS:Materiales: Materiales de la zona como palos, maderas, tablas recicladas, adobes, arcilla.Alimentación: Estará a cargo con la producción de pastos y otros insumos que puedan aportar las familias.
Infraestructura de crianza
Se ha determinado realizar la crianza en jaulas. La construcción de la jaula se realizar con material rústico en un 70% con material de la zona.Dimensiones: La construcción de la jaula será de 1.55x2.70x5.50m. (Ver anexo 17: plano de jaulas para cuyes).
Ventajas de la crianza en jaulas
Brinda las condiciones necesarias de ventilación e iluminación para el desarrollo de la especie.- Muy ventilados.- Acceso permanente de luz solar.- Buen efecto térmico, contra heladas.- Brinda facilidad para la limpieza.- Segura contra animales domésticos y roedores.
Manejo
Infraestructura Productiva:Jaulas; lo más importante es que mantenga una adecuada ventilación y luminosidad para prevenir enfermedades.El modelo de jaula debe contar con una ligera inclinación, revestido con barro para generar calor a los cuyes y en parte frontal con malla para seguridad y ventilación.
Bioseguridad en el manejo
- Condiciones medioambientales; mantener la temperatura interna del galpón entre 16 a 22°C, ello permitirá evitar enfermedades en los cuyes y mejorara la producción.
- Efectuar limpiezas y desinfecciones periódicas de las instalaciones.
Bioseguridad del sistema
alimenticio
Pastos; luego del corte de los pastos, debe orearse según la época: en periodo de lluvias 8 horas, en períodos secos 2 horas, esto para evitar problemas digestivos del cuy.
Manejo del botiquín
Se recomienda ubicar el botiquín en un lugar visible, seguro, alejado del sol y la humedad.Tratamientos; según como se menciona en las indicaciones
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del fármaco, respetando las dosis y los tiempos recomendados. El productor debe saber identificar para que sirve cada medicamento.
Manejo técnico en la crianza del cuy
Alimentación
Empadre:Consiste en juntar a las hembras con el macho para que puedan reproducirse, se recomienda comenzar a empadrar a las hembras con 800 gr. De peso vivo y a 75 días de edad, mientras que los machos deben tener 1 Kg. de peso vivo y 3 meses de edad.Se propone un sistema de empadre continuo, donde los machos permanecen con las hembras y se aprovecha el celo post parto.Gestación:La gestación o preñez dura aproximadamente 67 días, la cantidad de crías depende del tipo y tamaño de la madre. Se recomienda de 4 a 6 partos por madre durante su vida reproductiva, luego la madre pasa a descarte para consumo o venta.Parto:La gestación termina con el parto, cada cuy hembra puede parir entre 1 a 6 crías que nacen con pelos, ojos y oídos funcionales. La madre limpia a las crías nacidas, favoreciendo la respiración inmediata, además les proporciona calor.Celos y post parto:Los cuyes hembras en caso de no ser empadradas repiten celo cada 15 a 16 días y esta dura entre 2 a 5 horas. También tiene un celo post parto generalmente fértil, se presenta 2 horas después del parto y es de corta duración con probabilidad de preñez.Lactación:Las crías inician su lactación al poco tiempo de nacidas, las cuyes solo tienen 2 pezones, por tanto un buen número de crías es de 2 a 4 gazapos por parto, posibilitando crías de buen tamaño.Tras el parto los gazapos deben tomar inmediatamente el calostro para tener inmunidad y resistencia frente a las enfermedades. Se recomiendan gazaperas para que las crías coman eficientemente el alimento.Destete:Consiste en separar a los gazapos de las madres. La cuy madre solo tiene buena leche hasta los 14 días después del parto, por ello se recomienda el destete entre los 14 y 21 días de edad.Al destete realizar el sexaje para clasificar hembras y machos.Recría:Se considera así a los cuyes desde el destete hasta los 60 días de edad, se les agrupa de manera separada a los machos de las hembras, en lotes de 10 a 15 animales por poza o jaula. En esta edad los cuyes llegan a pesar entre 350 a 750 gramos.Selección:Comienza con la identificación y evaluación de los cuyes padres, continúa con el nacimiento, destete y su desarrollo en la etapa recría. Se selecciona a los mejores animales como los futuros reproductores considerando las características productivas como: velocidad de crecimiento y otras características evaluadas en las mismas condiciones de manejo y sanidadLa alimentación será a base de Rye gras y alfalfa, cultivado
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con el apoyo del proyecto en las parcelas de los usuarios indicado en las tecnologías de pastos asociados.Así mismo es necesario contar con bebederos cuando se les da alimento seco y gazaperas para el cuidado de los gazapos.
Cuadro Nº 30: Principales enfermedades, prevención y control
Enfermedad Síntomas Signos Prevención Tratamiento
Salmonelosis
Adelgazamiento, debilidad e inapetencia
Pelo erizado, diarreas conTrazas de sangre, parálisis
Limpieza diaria, encalamiento, eliminar animales con sintomatología.
Enrofloxacina (via oral: 4 gotas/5 días)
Neumonía
Fiebre, pérdida del apetito, decaimiento.
Respiración agitada y secreción y estornudo.
Buena alimentación.Evitar cambios bruscos de temperatura.Separar a los animales enfermos.
Tetraciclinas +penicilina26 mg/kg de peso.Enrofloxacina.
Micosis
Comezón intensa, inflamación de la piel, decaimiento, pérdida de peso.
Caída progresiva del pelo, lesiones alrededor del ojo, nariz y el lomo.
Buena iluminación y ventilación del ambiente.
Tintura de yodo y/o sulfato de cobre.
Parásitosexternos
Comezón exagerada
Caída del pelo o se erizan
Limpieza de la jaula Fipronil (unas cuantas gotas).
Fuente: Elaboración propia
PROGRAMA DE MANEJO DE LA CRIANZA Y PRODUCCION DE CUYES:
La programación de la crianza de cuyes resulta de gran importancia para determinar cuál será
nuestra población estabilizada de cuyes a fin de brindar un manejo adecuado según nuestra
disponibilidad de espacio y pastos, ello nos permitirá conocer el número de cuyes de la granja
que se destinen para autoconsumo, venta y renovación de reproductores. El cuadro de
crecimiento poblacional se muestra más adelante teniendo en cuenta las siguientes premisas:
85% de natalidad, 14% de mortalidad, 2.75 crías por camada en promedio, capitalización 50,
25, 15 y 12.4% por trimestre, sexaje 50% H/M, edad de saca 3 meses con 0.7 Kg de peso vivo,
carcasa 64% de peso vivo, estabilización de la producción a partir del IV trimestre.
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Cuadro N° 31: Crecimiento poblacional de la crianza de cuyes
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Descripción Sexaje Cant. Descripción Sexaje Cant. Descripción Sexaje Cant. Descripción Sexaje Cant.
1) Inicio plantel = P1 H 7 1) P1 +F1 H 11 1) P1+F1+F2 H 14 1) P1+F1+F2 H 14
M 1 M 1 Adquisición 1 M M 2 M 2
2) Primera camada 2) Segunda camada
2) Tercera camada
2) Tercera camada
14.1 H 7 22.1 H 11 28.1 H 14 28.1 H 14
M 7 M 11 M 14 M 14
3) Destino 3) Destino 3) Destino 3) Destino
3.1 Reproductor H 4 3.1 Reproductor H 3 3.1 Reproductor H 0 3.1 Reproductor H 0
M 0 M M 0 M 0
3.2 Autoconsumo H 0 3.2 Autoconsumo H 6 3.2 Autoconsumo
H 10 3.2 Autoconsumo H 12
M 4 M 0 M M
4) Saldos H 3 4) Saldos H 2 4) Saldos H 0 4) Saldos H 2
M 3 M 11 M 14 M 14
Total saca 6 13 18 16
P1: Planta inicial. F1: Primera camada F2: Segunda camada
Fuente: Elaboración propia
Así mismo se presenta la alimentación de un cuy con forraje hasta la edad
óptima de saca.
Cuadro Nº 32: Consumo de forraje verde hasta la edad de saca.
Edad en semana
Peso vivo en Kg. Consumo de forraje en Kg.
Diario Semanal
1 0.229 0.032 0.2242 0.293 0.050 0.35
3 0.355 0.082 0.574
4 0.426 0.100 0.7
5 0.474 0.100 0.7
6 0.506 0.125 0.875
7 0.557 0.125 0.875
8 0.621 0.150 1.05
9 0.666 0.150 1.05
10 0.707 0.200 1.4
11 0.751 0.200 1.4
12 0.804 0.250 1.750
13 0.853 0.250 1.750
TOTAL FORRAJE CONSUMIDO 12.698Fuente: Elaboración propia.
Cuadro Nº 33: Cantidad de forraje requerida durante la ejecución del proyecto
Período de ejecución del proyecto
Cantidad de cuyes
conducidos
Consumo de forraje en Kg hasta saca
Requerimiento de forraje en Kg por
añoTrimestre I 8 101.584
Trimestre II 22 279.356
Trimestre III 30 380.94
Trimestre IV 44 558.712 1320.592
Trimestre V 44 558.712
Trimestre VI 44 558.712
Trimestre VII 44 558.712
Trimestre VIII 44 558.712 2234.848
Fuente: Elaboración propia.
II.5.2 DISEÑO DEL COMPONENTE DE VIVIENDA SALUDABLE:
El componente de vivienda saludable comprende las actividades de instalación
de cocinas mejoradas, agua segura y manejo de residuos sólidos que a
continuación se describen:
II.5.2.1 Cocina Mejorada:
Todos los usuarios del proyecto cuentan con sus viviendas que se indica en el
plano predial adjuntado en el anexo 10, lo que justifica la implementación de las
cocinas mejoradas.
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Implementación:
Se instalaran 120 cocinas mejoradas implementadas con el modelo Inkahuasi,
ideado por GTZ y validado por SENSICO (Servicio Nacional de Capacitación
para la Industria de la Construcción) adaptada con materiales de la zona cuyo
diseño se adjunta en el anexo 17: Cocina mejorada tipo Inka wasi adaptado.
Materiales:
- Ladrillos pasteleros 30 x 30 cm.
- Ladrillos de pared (artesanal)
- Alambre negro Nº 16
- Plancha de fierro fundido de 2 hornillas con salida para chimenea de
72x34x12mm.
- Cemento Portlan Tipo I (42,50 Kg.)
- Arena fina
- Chimenea de ɸ=0,12 x 1,20 m x 0,60 mm Sombrero capucha 0,18 x 07,00
cm. Galvanizado de 6 micras.
- Calamina Traslucida
- Adobe
- Ceniza
- Tierra de chacra
Recomendaciones técnicas
- El ambiente de la cocina mejorada, debe tener las siguientes dimensiones
como mínimo: 2,50 x 3,00 m y 2,40 m de altura libre.
- No construir o instalar la cocina mejorada en el lugar donde duerme la
familia.
- La ubicación de la cocina mejorada no debe obstaculizar la circulación de
personas.
- No exponer la cámara de combustión de la cocina mejorada directamente a
corrientes de aire frío, ya que la inducción de aire lo realiza la chimenea.
- Considerar una distancia mínima entre la cocina mejorada y la zona de
almacenaje de combustible de 0,50 metros.
- Considerar una altura de la cocina mejorada de 80 cm para una fácil
manipulación de las ollas durante la preparación de alimentos.
- Proteger la cocina mejorada mediante un techo o cobertura si ésta se ubica
en lugares abiertos o fuera de la edificación.
Ventajas de una cocina mejorada
- Ahorro de combustible o leña aproximadamente de 40 a 50%.
- Contribuye en la preservación de la Salud y el medio ambiente.
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LLUMPA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH”
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- Ahorra tiempo en la preparación de los alimentos.
- No contamina con humo ni hollín el ambiente de la cocina.
- Disminuye los problemas respiratorios y ardor de los ojos, ocasionados por
el humo.
- Genera en la cocina, orden, limpieza y comodidad.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN
Ubicación y limpieza de la zona
Se realizará la limpieza para la construcción de la plataforma a base de adobe.
Este trabajo se realizará en un área de 1.20m de largo x 0.80m de ancho.
Mortero de barro con paja y agua
Para el inicio de la construcción de la plataforma de acuerdo al diseño, se
tendrá que preparar barro con paja picada y agua, mezclando hasta llegar a
obtener barro preparado óptimo para la construcción.
Construcción y moldeado de la plataforma o base
- Levantamos plataforma o base de 1.20m x 65cm x 30cm de altura
aproximadamente
- Dejamos 48cm hacia adentro y seguimos levantando los adobes hasta
27cm de alto para armar la cámara de combustión
Construcción de la Cámara de Combustión:
Medimos 25cm hacia adentro de uno de los laterales y colocamos el primer
ladrillo artesanal.
Seguidamente dejamos 15cm y colocamos el siguiente ladrillo, formando de
esta manera el suministro de la cámara de combustión.
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Luego de colocar los ladrillos artesanales para armar el suministro de la leña,
medimos hacia adentro 34cm y colocamos el siguiente ladrillo en forma
cruzada.
Seguimos levantando la siguiente hilera de ladrillos, manteniendo los 15cm.
interior del suministro de leña.
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Para formar la parte superior de la cámara de combustión, medimos de la parte
posterior e interna del suministro de la leña hacia adelante 15cm y colocamos
el ladrillo cruzado.
Seguimos construyendo todo el contorno como muestra la imagen.
Seguimos levantando las dos hileras superiores de la cámara de combustión
manteniendo los 15cm interiormente, y colocando los ladrillos entrelazados,
dejando el espacio libre del ladrillo que va en la parte posterior.
Seguidamente continuamos poniendo los ladrillos al nivel de la parte superior
de la cámara de combustión; pero dejamos un espacio libre de 9cm.
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El espacio libre los cubrimos con barro bien amasado al nivel de la cámara de
combustión y al ras de la parte interna de la misma.
Colocamos la plancha de fierro fundido al ras de la cara frontal de la cocina y al
centro con respecto a la cámara de combustión.
Luego empotramos el tubo de la chimenea y lo nivelamos. Para la seguridad
de la familia y evitar quemaduras cubrimos el contorno del tubo hasta una
altura de 50cm.
La altura de la capucha protectora es de 5cm o 3 dedos interiormente (medir en
los 3 soportes).
La abertura del suministro de leña tiene que ser de 15cm x 15cm, para esto
rellenamos con barro hasta que alcance la altura indicada.
Iluminación del ambiente de la cocina:
Para mejorar la iluminación del ambiente de la cocina se colocara una plancha
de calamina traslucida para captar mejor la iluminación durante el día y así
evita el uso de energía eléctrica en estas horas.
II.5.2.2 Agua Segura:
A través del proyecto se fomenta el consumo de agua segura, para ello se
hervirá el agua para eliminar los microorganismos patógenos que ocasionan
enfermedades gastrointestinales (EDAs) sobre todo en personas más
susceptibles como son los niños y ancianos.
Materiales:
- Balde con grifo.
- Tetera
- Materiales de capacitación
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Actividades
- Campañas de sensibilización en el consumo de agua segura; constante
coordinación con el puesto de salud de la localidad para lograr el cambio de
actitud en las personas.
- Capacitaciones con el apoyo del sector salud; Generar cambios de
actitud y hábitos de consumo de agua segura y un adecuado
almacenamiento de agua.
II.5.2.3 Manejo de Residuos Sólidos:
Se realizaran campañas de sensibilización y capacitaciones para fomentar el
adecuado manejo de los residuos sólidos de las viviendas.
Esta actividad se tiene que trabajar en coordinación permanente con el sector
salud, para las capacitaciones y sensibilización de la población usuaria y que
implica también el adecuado manejo y mantenimiento de la poza o botadero de
la localidad.
II.5.3 DISEÑO DEL COMPONENTE DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS RURALES
INCLUSIVOS:
En este componente se fomenta la promoción de negocios rurales inclusivos a
través de concurso por líneas de actividades que pueden ser agrícolas y no
agrícolas, que les permitirá a los productores incorporarse a cadenas
productivas orientadas a los mercados locales.
Un grupo de familias organizadas identificaran un negocio, con el apoyo de los
yachachiq y el coordinador técnico elaboraran pequeño perfiles de planes de
negocio ante el CLAR, y los que resulten viables y ganadores serán
financiados por el proyecto, así mismo para el emprendimiento de estos
negocios contaran con asistencia técnica.
Este componente se desarrollara teniendo en cuenta las etapas que se
describen a continuación:
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Cuadro Nº 34: Matriz del componente de promoción de negocios rurales inclusivos Etapas Descripción Actores involucrados Instrumentos
Promoción, lanzamiento y difusión del concurso
Proceso mediante el cual se da a conocer las posibilidades que brinda la gestión de un perfil de negocio a las familias y los procedimientos para lograrlo.
Considera la realización de un evento de lanzamiento en donde concurren los principales actores locales en el que se socializa el propósito que persigue.
Incluye la edición, emisión y divulgación de material de promoción a través de afiches, folletos informativos, spots radiales y publicación en otros medios locales.
NEC, Unidad Territorial, Coordinador Técnico; Yachachiq y Gobierno Local.
Caja de herramientas de NRI.
Lineamientos generales del concurso de NRI.
Plan de Promoción de NRI.
Pautas para elaborar el material de promoción de NRI.
Bases del concurso.
Conformación de grupos de interés
Se facilita la formación de grupos de interés (socios, líderes y la idea de negocio)
Unidad Territorial, Coordinador Técnico; Yachachiq, población usuaria
Caja de herramientas de NRI.
Pautas para la conformación de los grupos de interés.
Acta de constitución del grupo de interés.
Identificación de las ideas y oportunidades de negocio
Validar ideas iniciales de las organizaciones con las oportunidades que les da el mercado y sus potencialidades reales.
Unidad Territorial, Coordinador Técnico; Yachachiq, Grupos de interés conformados.
Caja de Herramientas de NRI.
Pautas para el desarrollo del Taller de identificación de oportunidades de negocios. Criterios para evaluar y seleccionar la mejor idea de negocio
Elaboración de perfiles de negocio
El coordinador técnico y yachachiq brindan asistencia y orientación para que los grupos participantes elaboren sus perfiles de negocio según el formato correspondiente.
Población usuaria, yachachiq, Coordinador Técnico, Unidad Territorial.
Caja de Herramientas de NRI.
Formato de Perfil de Negocio Rural
Evaluación de gabinete y campo (previa al concurso CLAR)
En gabinete se desestiman las ideas que no son viables. Las que pasan la evaluación de gabinete son evaluadas en campo
Unidad Territorial, yachachiq y Coordinador Técnico
Caja de herramientas de NRI.
Ficha de evaluación de perfiles de negocios concursables.
Conformación y capacitación del Comité Local de Asignación de Recursos (CLAR)
El CLAR debe estar conformado por personalidades representativas de la localidad.
La conformación del CLAR es una actividad que se puede realizar de manera paralela a los procesos anteriores.
Este Comité se reunirá solo las veces que se haga el concurso.
Un representante de:
*Gobierno Local
*Programas sociales
*Unidad Territorial de FONCODES
*Asociaciones de productores.
*Otras instituciones
Caja de herramientas de NRI.
Reglamento del CLAR.
Lineamientos generales del concurso de NRI.
Bases del concurso de NRI.
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públicas o privadas.
*Responsable de capacitación al CLAR: Equipo FONCODES sede central (UGOE-CNRI)
Organización del concurso
Actividades desarrolladas con el fin de garantizar las condiciones de convocatoria y logística para el óptimo desarrollo del concurso
Municipalidad distrital, Coordinador Técnico, yachachiq, Unidad Territorial, grupos de interés concursantes
Caja de herramientas de NRI.
Pautas metodológicas para la organización previa del concurso
Desarrollo del Concurso
Los grupos de negocios sustentan sus perfiles de negocios y acceden a financiamiento en función a la calidad de sus propuestas
El CLAR califica a cada participante y el fondo total concursable, y elige a los ganadores.
Los resultados del concurso (ganadores y montos asignados) son anunciados públicamente el día del concurso
CLAR, grupos de negocios, oficina zonal, autoridades locales
Caja de herramientas de NRI.
Pautas metodológicas para la realización del concurso.
Ficha de evaluación del perfil de negocio rural – CLAR.
Selección del Asistente Técnico
El NEC con la participación de los grupos de interés realiza la convocatoria, evalúa y selecciona a los asistentes técnicos idóneos.
NEC, grupos de interés, Coordinador Técnico,
Yachachiq y postulantes a asistentes técnicos.
Caja de herramientas de NRI.
Orientaciones para la evaluación y selección de asistentes técnicos.
Ejecución de la asistencia técnica
Previo a ejecutar la AT, el NEC firmara un contrato con el Asistente Técnico del cual será parte el Plan de Asistencia Técnica. Este plan debe contar con el visto bueno del grupo de interés.
NEC, Asistente Técnico, Grupo de Interés, Unidad Territorial.
Caja de herramientas de NRI.
Modelo de contrato de A.T.
Plan de AT.
Adquisición de insumos, materiales y equipos
El AT valida la consistencia de la demanda de insumos y equipos según el Plan de AT.
Posteriormente, se procede con las adquisiciones en coordinación con el NEC y el Coordinador técnico.
NEC; Asistente Técnico, Grupo de Interés, Unidad Territorial.
Caja de herramientas de NRI.
Plan de adquisiciones
Evaluación de resultados
Con el fin de medir los resultados obtenidos por los grupos de interés se realiza una evaluación donde podrán demostrar de manera explícita y tangible la mejora en las capacidades, habilidades y destrezas logradas por los grupos de interés.
NEC; coordinador Técnico, Grupo de Interés, Unidad Territorial.
Caja de herramientas de NRI.
Ficha de evaluación de resultados del Negocio.
Fuente: Guía de elaboración y aprobación de expedientes técnicos.
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Durante las visitas de evaluación y diagnóstico realizadas a la localidad de
Lluichocolpan, se han identificado algunos posibles negocios de
emprendimiento que las familias pueden desarrollar la que se presenta en el
siguiente cuadro:
Cuadro Nº 35: Identificación de ideas de negocios y/o negocios en marchaBreve descripción de
la actividad productiva o de
servicios
Productos o servicios a
ofrecerIdeas de negocio / negocios en marcha Mercado potencial
Agrícola Hortalizas, granos y tubérculos
Esta alternativa se complementa con el componente I, ya que al mejorar sus capacidades productivas, tendrán un excedente de la producción tanto de hortalizas como de granos y tubérculos, y a través de la organización de productores articularlos al mercado.
Articular como proveedores para los desayunos escolares de la localidad y localidades vecinas.
ArtesaníaTelares artesanales
Realizan tejidos de frazadas y mantas con lana de carnero teñidos en diferentes colores y de manera artesanal, los conocimientos con los que cuentan han sido adquiridos a través del tiempo con la enseñanza y aprendizaje de sus antepasados. Elaboran para su uso y pedidos eventualmente.
Diversificar sus tejidos y mejorar la calidad, promoción de sus trabajos participando en las ferias del Distrito.
Comercio - - -
Servicios - - -
Agroindustria Panadería
Muchos hogares cuentan con hornos artesanales donde preparan panes eventualmente o en épocas de fiesta. Requieren implementar este negocio con la asociatividad de un grupo de hogares para abastecer en forma continua. Requieren capacitaciones para mejorar el sistema de panificación artesanal que practican.
Abastecer el mercado local.
Pecuarios Cuyes
Existe una demanda insatisfecha de cuyes en la región, por lo que es importante considerar esta actividad como un negocio potencial, puesto que con el proyecto se prevé mejorar e incrementar la crianza de cuyes como fuente generadora de ingresos.
Abastecer el mercado local, restaurantes, eventos sociales, fiestas costumbristas del distrito y la provincia.
Limitando servicio de transporte que eleva sus costos.
Otros Carpintería
Un grupo de pobladores realizan trabajos de carpinteria, elaboran puertas, ventanas, mesas y sillas, con materiales de la zona y con conocimientos empíricos. Por lo general por sus bajas condiciones económicas no acceden a recibir capacitaciones para mejorar la calidad de sus trabajos.
Mercado local y del Distrito.
Fuente: Elaboración propia y Guía de elaboración y aprobación de expedientes técnicos.
Para la elaboración de los perfiles de negocios rurales se implementarán los módulos
que a continuación se detallan en el siguiente cuadro:
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Cuadro Nº 36: Componente de Negocios Rurales Inclusivos
MóduloAcciones de Desarrollo de
CapacidadesCantidad Duración Metodología
Materiales e Insumos
Generación de capacidades productivas y asistencia técnica – CLAR
- Programación para reuniones con Productores.
- Focalización de Productores.- Introducción al armado de
fichas técnica o planes de negocios.
- Conformación de grupo de productores.
- Registro de integrantes del grupo y firma en actas.
5 2 horasDiálogo -
Participativo
- Contar con un facilitador, salón adecuado para desarrollar el taller.
- Materiales de escritorio y recursos locales para dinámicas y simulaciones.
a) Articulación económico-productivo
Organización de productoras
- Conformación de grupo de productores.
- Registro de integrantes del grupo y firma en actas.
- Formalización de la Asociación y/o empresa, personería jurídica.
- Acuerdos y compromisos
3 02 horasDiálogo -
Participativo
- Contar con un facilitador, salón adecuado para desarrollar el taller.
- Materiales de escritorio y recursos locales para dinámicas y simulaciones.
Capacitación con tecnologías mejoradas
- Video de Motivación.- Alternativas para la crianza de
cuyes. 2 02 horasDiálogo -
Participativo
Desarrollo de capacidades comerciales
- Antecedentes familiares en micro negocios.
- Potencialidades para emprender en negocios.
- Desarrollo de una idea de negocio.
- El mercado y plan de mercadeo.
- El negocio y plan de producción.
02 02 horasDiálogo -
Participativo
- Contar con un facilitador, salón adecuado para desarrollar el taller.
- Materiales de escritorio y recursos locales para dinámicas y simulaciones.
b) Articulación con proyectos productivos – FONCODES
Organización de productoras
- Conformación de grupo de productores.
- Registro de integrantes de grupos y firma en actas.
- Formalización de la Asociación y/o empresa, personería jurídica.
- Acuerdos y compromisos
03 02 horasDiálogo -
Participativo
- Contar con un facilitador, salón adecuado para desarrollar el taller.
- Materiales de escritorio y recursos locales para dinámicas y simulaciones.
Capacitación con tecnologías mejoradas
- Video de Motivación- Participación en concursos
inter NE.- Pasantías inter regionales.- Fortalecimiento de
capacidades en manejo semillas y producción de forrajes.
- Fortalecimiento de capacidades en crianza y manejo de cuyes mejorados.
02 02 horasDiálogo -
Participativo
- Contar con un facilitador, salón adecuado para desarrollar el taller.
- Materiales de escritorio y recursos locales para dinámicas y simulaciones.
Desarrollo de capacidades comerciales
- Financiamiento para el negocio.
- Buscar fuentes de financiamiento en las diferentes instituciones.
- Fortalecer las capacidades en gestión empresarial.
02 02 horasDiálogo -
Participativo
- Contar con un facilitador, salón adecuado para desarrollar el taller.
- Materiales de escritorio y recursos locales para dinámicas y simulaciones.
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Fuente: Guía de elaboración y aprobación de expedientes técnicos.
Estrategias de implementación
La estrategia de implementación de articulación al mercado comprende
fundamentalmente:
- Desarrollo de talleres de capacitación para fortalecer sus actividades
productivas y brindarles las herramientas necesarias para mejorar la
calidad de sus productos.
- Trasferencia de tecnología para mejorar la selección, calidad y
presentación de sus productos.
- Fomentar el cambio de actitud para generación de ingresos a través de sus
actividades de negocios rurales.
- Pasantías para motivar y adoptar conocimientos para mejorar sus
productos y generar la sostenibilidad de sus actividades.
- Transformación de los productos.
II.5.4 DISEÑO DEL COMPONENTE DE FOMENTO DE CAPACIDADES
FINANCIERAS:
A través de este componente con el proyecto se promoverán entre los hogares
2 aspectos de la inclusión financiera:
La alfabetización financiera; que proporcionara informacion y conocimientos
básicos sobre el sistema financiero nacional y la promoción del ahorro para
facilitar la incorporación de los usuarios a un sistema de ahorros. Este
componente se desarrollara en el marco de la estrategia de inclusión financiera
del MIDIS, que es coordinada por la Dirección General de Calidad de las
Prestaciones del MIDIS. A continuación se presenta el proceso de
implementación del componente de fomento de capacidades financieras a
cargo del NEC, los materiales y servicios se detallan en el anexo 18.
Grafico N° 01: Implementación del componente de fomento de capacidades financieros a cargo del
NEC
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Para el desarrollo del presente componente se implementarán los siguientes módulos:
Cuadro Nº 37: Componente de Fomento de Capacidades Financieras
MóduloAcciones de Desarrollo de
CapacidadesCantidad Duración Metodología
Materiales e Insumos
Motivación para la educación financiera inclusiva
- Programación para reuniones con gestor de JUNTOS.
- Focalización de grupos JUNTOS y lugares, para la conformación de los Grupos de AHORRISTAS y puntos donde se puedan dictar los talleres.
- Introducción y armado de fichas lógicas del Sistema Financiero.
- Conformación de grupo de ahorristas.
- Registro de integrantes del grupo y firma en actas.
01
05
01
05
01
02 horas
32 horas
30 horas
60 horas
08 horas
Diálogo
Diálogo – Participativo
Trabajo en gabinete
Diálogo – Participativo
Participativo
Contar con un espacio, aula, salón adecuado para desarrollar el taller.
Algunos recursos locales para dinámicas y simulaciones.
1: El Sistema financiero formal en el Perú.
- Evaluación de entrada.- Video motivacional.- El sistema financiero - Participación del estado en el
sistema financiero- Las instituciones financieras - La ley general de banca y seguros.- Los clientes en el sistema financiero- Técnicas representativas- Evaluación de salida- Acuerdos y compromisos
04
24 horas / 06
horas cada
evento
Diálogo - Participativo
Contar con un espacio, aula, salón adecuado para desarrollar el taller.
Algunos recursos locales para dinámicas y simulaciones.
2: Productos y servicios financieros: el ahorro inclusivo.
- Repaso: el sistema financiero- Evaluación de entrada- El ahorro- Tipos de ahorro- El ahorro financiero- Pasos para abrir una cuenta de
ahorros- Apertura y gestión de nuestra cuenta
de ahorro- Como maneja la cuenta de ahorros
la IFI.- Tecnología - Presupuesto familiar.- Otros servicios financieros- Evaluación de salida- Acuerdos y compromisos
05
30 horas / 06
horas cada
evento
Diálogo - Participativo
Contar con un espacio, aula, salón adecuado para desarrollar el taller.
Algunos recursos locales para dinámicas y simulaciones.
3: Productos y servicios financieros: el crédito responsable
- Repaso: El sistema financiero y servicios.
- Evaluación de entrada- El crédito- Características y comportamiento de
los actores- Dinámica del mercado- Gestión de un micro crédito- Video de reforzamiento y caso
exitoso.- Evaluación de salida- Acuerdos y compromisos.
04
24 horas / 06
horas cada
evento
Diálogo - Participativo
Contar con un espacio, aula, salón adecuado para desarrollar el taller.
Algunos recursos locales para dinámicas y simulaciones.
4: Servicios - Evaluación de entrada 04 24 Diálogo - Contar con un
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financieros y productos: el seguro inclusivo
- Repaso: sistema financiero y servicios financieros
- Video de motivación- El seguro - Evolución - Microseguro de vida - Instrumentos para el Microseguro- Características de MSV- Evaluación de salida- Acuerdos y compromisos.
horas / 06 horas cada
evento
Participativo
espacio, aula, salón adecuado para desarrollar el taller.
Algunos recursos locales para dinámicas y simulaciones.
5: Identidad cultural, autoestima y género
- Repaso: los servicios financieros- Evaluación de entrada- Video de motivación- Identidad- La identidad cultural- La cultura financiera- Autoestima, Identidad y autoestima- Género y economía- Cómo distribuimos nuestros ingresos
las familias rurales- Evaluación de salida- Acuerdos y compromisos.
04
24 horas / 06
horas cada
evento
Diálogo - Participativo
Contar con un espacio, aula, salón adecuado para desarrollar el taller.
Algunos recursos locales para dinámicas y simulaciones.
6: Economía y emprendimiento de negocios.
- Repaso: Servicios financieros una Alternativa para financiar nuestros negocios.
- Evaluación de Entrada- Video de Motivación- Antecedentes familiares en micro
negocios.- Potencialidades para emprender
negocios.- Desarrollo de una idea de negocio- El mercado y plan de mercadeo- El negocio y plan de producción.- Los Costos de producción y
servicios- Financiamiento para el negocio- Formalización de la empresa,
registros básicos y contabilidad- Evaluación de salida- Acuerdos y compromisos.
06
36 horas / 06
horas cada
evento
Diálogo - Participativo
Contar con un espacio, aula, salón adecuado para desarrollar el taller.
Algunos recursos locales para dinámicas y simulaciones.
7: Empresa y responsabilidad tributaria.
- Evaluación de Entrada- Repaso: Servicios financieros,
empresa y tributación.- Presentación del Taller - Video de Motivación- Empresa (negocio).- Régimen Tributario: - Practicas de uso y llenado de
formatos diversos- Resumen de Temas - Evaluación de salida- Acuerdos y compromisos.
04
24 horas / 06
horas cada
evento
Diálogo - Participativo
Contar con un espacio, aula, salón adecuado para desarrollar el taller.
Algunos recursos locales para dinámicas y simulaciones.
8: Asociación para la competitividad
- Evaluación de Entrada- Repaso: Servicios financieros, la
empresa y tributación.- Video de Motivación- Legislación peruana para
organizaciones civiles.- La asociación y sus características- Análisis de Normas y Condiciones
Actuales Relacionados con El Sistema Tributario
- Oportunidades de gestión.
06 36 horas / 06
horas cada
evento
Diálogo - Participativo
Contar con un espacio, aula, salón adecuado para desarrollar el taller.
Algunos recursos locales para
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- Gestión de la asociación- ¿Cómo sería mi asociación?- ¿Cómo operaria mi asociación?- Conclusiones.- Evaluación de salida- Acuerdos y compromisos
dinámicas y simulaciones.
Fuente: Guía de elaboración y aprobación de expedientes técnicos.
ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN:
La estrategia de implementación del componente de capacidades financieras
comprende fundamentalmente:
- Transferencia de tecnología para la educación financiera a grupos de
ahorristas conformados en los NE.
- La ejecución de talleres de educación financiera en base a módulos
validados.
- Concursos para medir capacidades de asimilación y prácticas de
conocimientos.
- Pasantías para empoderar y generar condiciones de sostenibilidad.
- Formación de yachachiq financieros para el proceso de acompañamiento.
II.6 DETERMINACION DEL COSTO UNITARIO POR HOGAR SEGÚN
COMPONENTE DEL PROYECTO
El en presente cuadro se detallan los costos unitarios por hogar según los
componentes del proyecto, comprendido de igual manera para las 120 familias
usuarias del proyecto. La asignación de presupuesto por componente queda de
la siguiente manera:
- Fortalecimiento y consolidación de sistemas de produccion familiar
rural:
En este componente se invertirá S/. 2052.16 por hogar.
- Mejora de la vivienda saludable
En este componente se invertirá S/. 289.25 por hogar
- Promoción de negocios rurales inclusivos
En este componente se invertirá S/. 588.00 por hogar
- Fomento de capacidades financieras
En este componente se invertirá S/. 266.67 por hogar
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COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN FAMILIAR RURAL
IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS
Implementación de pequeños sistemas de riego tecnificado
FONCODES GOB. LOCAL USUARIOS
MTERIALES 496,00 505,00 0,00 0,00Llave bayoneta de 1" Unid 1 30,00 30,00 30,00 0,00 0,00Codo HDPE de 25 mm x1" C-15 Unid 1 6,00 6,00 6,00 0,00 0,00Manguera reforzada de 1" ML 100 2,80 280,00 280,00 0,00 0,00Niple PVC de 1" x 0,40 m. Unid 1 12,00 12,00 12,00 0,00 0,00Tubo PVC SAP x 1" m 2 5,00 10,00 10,00 0,00 0,00Aspersor de plástico de 3/4" Unid 2 50,00 100,00 100,00 0,00 0,00Cuatripode metálico de 1/2" x 1,50 m.c/abrazadera a presión. Unid 1 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00Cinta teflón Unid 1 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00Adpatador HDPE de 1" x 1/2" conabrazadera Unid. 1 6,00 6,00 6,00 0,00 0,00POZO ARTESANAL 9,00 9,00 0,00 0,00Malla antiafida fina m 1 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00Filtro PVC SAP de 2" unid. 1 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00MANO DE OBRA 50,00 0,00 0,00 50,00Instalación del sistema de riego Jornal 0,50 25,00 12,50 0,00 0,00 12,50Construccion del pozo artesanal de1x1x0,80m. De profundidad Jornal 1,5 25,00 37,50 0,00 0,00 37,50HERRAMIENTAS 2,50 0,00 0,00 2,50Herramientas (5% de MONC) % 0,05 50,00 2,50 0,00 0,00 2,50COSTO TOTAL 557,50 505,00 0,00 52,50
DESCRIPCIÓN UNID. CANT.PRECIO
UNITAR.PRECIO TOTAL
FINANCIAMIENTO
Producción de Lechuga
Módulo de hortalizas a campo abierto
FONCODES GOB. LOCAL USUARIOS
INSUMOS 1.372,80 259,20 0,00 1.113,60
Semilla de lechuga var. White boston Kg 2,88 259,20 259,20
Compost Kg 7.680,00 921,60 921,60
Biol Lt 192,00 192,00 192,00
MANO DE OBRA 3.936,00 0,00 0,00 3.936,00
Mano de obra no calificada Jornal 157,44 3.936,00 3.936,00
TRACCIÓN ANIMAL 384,00 0,00 0,00 384,00
Arado y cruza de terreno Yunta 9,60 384,00 384,00
HERRAMIENTAS 196,80 0,00 0,00 196,80
Herramientas (5% M.O) % 0,05 196,80 196,80
COSTO TOTAL 5.889,60 259,20 0,00 5.630,40
DESCRIPCIÓN UNID. CANT.PRECIO TOTAL
FINANCIAMIENTO
64
PROYECTO: “DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE EMPRENDIMIENTOS RURALES - MI CHACRA EMPRENDEDORA (HAKU WIÑAY) DEL NUCLEO EJECUTOR LLUICHOCOLPAN, DISTRITO DE
LLUMPA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH”
2013
FONCODES GOB. LOCAL USUARIOS
INSUMOS 1.670,40 806,40 0,00 864,00
Semilla beterraga Var. Detroit Kg 11,52 806,40 806,40
Compost Kg 5.760,00 691,20 691,20
Biol Lt 172,80 172,80 172,80
MANO DE OBRA 1.872,00 0,00 0,00 1.872,00
Mano de obra no calificada Jornal 74,88 1.872,00 1.872,00
TRACCIÓN ANIMAL 288,00 0,00 0,00 288,00
Arado y cruza de terreno Yunta 7,20 288,00 288,00
HERRAMIENTAS 93,60 0,00 0,00 93,60
Herramientas (5% M.O) % 0,05 93,60 93,60
COSTO TOTAL 3.924,00 806,40 0,00 3.117,60
DESCRIPCIÓN UNID. CANT.PRECIO TOTAL
FINANCIAMIENTOPRECIO TOTAL
FONCODES GOB. LOCAL USUARIOS
INSUMOS 1.771,20 792,00 0,00 979,20
Semilla de zanahoria Var. Royal chantenayKg 7,20 792,00 792,00
Compost Kg 7.200,00 864,00 864,00
Biol Lt 115,20 115,20 115,20
MANO DE OBRA 3.888,00 0,00 0,00 3.888,00
Mano de obra no calificada Jornal 155,52 3.888,00 3.888,00
TRACCIÓN ANIMAL 288,00 0,00 0,00 288,00
Arado y cruza de terreno Yunta 7,20 288,00 288,00
HERRAMIENTAS 194,40 0,00 0,00 194,40
Herramientas (5% M.O) % 0,05 194,40 194,40
COSTO TOTAL 6.141,60 792,00 0,00 5.349,60
CANT.DESCRIPCIÓN UNID.PRECIO TOTAL
FINANCIAMIENTO
65
CANT.
FONCODES GOB. LOCAL USUARIOS
INSUMOS 1.058,40 194,40 0,00 864,00
Semillade col Corazón de buey Kg 2,16 194,40 194,40
Compost Kg 5.760,00 691,20 691,20
Biol Lt 172,80 172,80 172,80
MANO DE OBRA 3.204,00 0,00 0,00 3.204,00
Mano de obra no calificada Jornal 128,16 3.204,00 3.204,00
TRACCIÓN ANIMAL 288,00 0,00 0,00 288,00
Arado y cruza de terreno Yunta 7,20 288,00 288,00
HERRAMIENTAS 160,20 0,00 0,00 160,20
Herramientas (5% M.O) % 0,05 160,20 160,20
COSTO TOTAL 4.710,60 194,40 0,00 4.516,20
DESCRIPCIÓN UNID.PRECIO TOTAL
FINANCIAMIENTO
PROYECTO: “DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE EMPRENDIMIENTOS RURALES - MI CHACRA EMPRENDEDORA (HAKU WIÑAY) DEL NUCLEO EJECUTOR LLUICHOCOLPAN, DISTRITO DE
LLUMPA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH”
2013
FINANCIAMIENTO
FONCODES GOB. LOCAL USUARIOS
INSUMOS Y MATERIALES 13.238,40 7.056,00 0,00 6.182,40
Semilla de espinaca Var. Viroflay Kg 9,60 672,00 672,00
Compost Kg 9.600,00 1.152,00 1.152,00
Biol Lt 230,40 230,40 230,40
Alambre de puas Nº 16 x 200 m. Rollo 120,00 6.000,00 6.000,00
Grapas para alambre de puas Kg. 60,00 384,00 384,00
Madera rolliza de 3" x 2 m. UNID. 1.920,00 4.800,00 4.800,00
MANO DE OBRA 3.888,00 0,00 0,00 3.888,00
Mano de obra no calificada Jornal 155,52 3.888,00 3.888,00
TRACCIÓN ANIMAL 384,00 0,00 0,00 384,00
Arado y cruza de terreno Yunta 9,60 384,00 384,00
HERRAMIENTAS 194,40 0,00 0,00 194,40
Herramientas (5% M.O) % 0,05 194,40 194,40
COSTO TOTAL 17.704,80 7.056,00 0,00 10.648,80
UNID. CANT.PRECIO TOTAL
DESCRIPCIÓN
Parcela de pastos asociados
FONCODES GOB. LOCAL USUARIOS
INSUMOS 17.880,00 12.000,00 0,00 5.880,00
Alfalfa Macate mejorado Kg 210,00 8.400,00 8.400,00
Rye gras italiano Kg 180,00 3.600,00 3.600,00
Estiércol descompuesto Kg 12.000,00 1.200,00 1.200,00
Pesticidas y abonos foliares
Tebuconazole Lt 6,00 1.500,00 1.500,00
Clorotalonil Lt 18,00 1.080,00 1.080,00
Metaldehido Kg 12,00 720,00 720,00
Metomilo Kg 6,00 540,00 540,00
Adherente Lt 6,00 120,00 120,00
Biol Lt 72,00 720,00 720,00
MANO DE OBRA 24.900,00 0,00 0,00 24.900,00
Mano de obra no calificada Jornal 996,00 24.900,00 24.900,00
TRACCIÓN ANIMAL 4.560,00 0,00 0,00 4.560,00
Arado y cruza de terreno Yunta 114,00 4.560,00 4.560,00
HERRAMIENTAS 1.245,00 0,00 0,00 1.245,00
Herramientas (5% M.O) % 0,05 1.245,00 1.245,00
COSTO TOTAL 48.585,00 12.000,00 0,00 36.585,00
FINANCIAMIENTO
CANT.DESCRIPCIÓN UNID.PRECIO TOTAL
66
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LLUMPA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH”
2013
Producción de quinua
Mini parcelas para la producción de granos, leguminosas y tubérculos
FONCODES GOB. LOCAL USUARIOS
INSUMOS 3.528,00 2.328,00 0,00 1.200,00
Semilla de quinua Var. Blanca de Juli Kg 36,00 648,00 648,00
Guano de corral Kg 12.000,00 1.200,00 1.200,00
Guano de isla Kg 1.200,00 1.680,00 1.680,00
MANO DE OBRA 6.540,00 0,00 0,00 6.540,00
Mano de obra no calificada Jornal 261,60 6.540,00 6.540,00
TRACCIÓN ANIMAL 1.056,00 0,00 0,00 1.056,00
Arado y cruza de terreno Yunta 26,40 1.056,00 1.056,00
HERRAMIENTAS 327,00 0,00 0,00 327,00
Herramientas (5% M.O) % 0,05 327,00 327,00
COSTO TOTAL 11.451,00 2.328,00 0,00 9.123,00
DESCRIPCIÓN UNID. CANT.PRECIO TOTAL
FINANCIAMIENTO
FONCODES GOB. LOCAL USUARIOS
INSUMOS 7.920,00 6.480,00 0,00 1.440,00
Semilla de arveja var. Alderman Kg 192,00 4.800,00 4.800,00
Guano de isla Kg 1.200 1.680,00 1.680,00
Guano de corral Kg 14.400,00 1.440,00 1.440,00
MANO DE OBRA 5.040,00 0,00 0,00 5.040,00
Mano de obra no calificada Jornal 201,60 5.040,00 5.040,00
TRACCIÓN ANIMAL 960,00 0,00 0,00 960,00
Arado y cruza de terreno Yunta 24,00 960,00 960,00
HERRAMIENTAS 252,00 0,00 0,00 252,00
Herramientas (5% M.O) % 0,05 252,00 252,00
COSTO TOTAL 14.172,00 6.480,00 0,00 7.692,00
DESCRIPCIÓN UNID. CANT.PRECIO TOTAL
FINANCIAMIENTO
FONCODES GOB. LOCAL USUARIOS
INSUMOS 5.424,00 3.744,00 0,00 1.680,00
Semilla de habas var. Pacae verde Kg 240,00 2.400,00 2.400,00
Guano de isla Kg 960,00 1.344,00 1.344,00
Guano de corral Kg 16.800,00 1.680,00 1.680,00
MANO DE OBRA 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00
Mano de obra no calificada Jornal 192,00 4.800,00 4.800,00
Traslado 960,00 0,00 0,00 960,00
Arado y cruza de terreno Yunta 24,00 960,00 960,00
Tapado de semilla 240,00 0,00 0,00 240,00
HERRAMIENTAS % 0,05 240,00 240,00
Herramientas (5% M.O) 11.424,00 3.744,00 0,00 7.680,00
DESCRIPCIÓN UNID. CANT.PRECIO TOTAL
FINANCIAMIENTO
67
PROYECTO: “DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE EMPRENDIMIENTOS RURALES - MI CHACRA EMPRENDEDORA (HAKU WIÑAY) DEL NUCLEO EJECUTOR LLUICHOCOLPAN, DISTRITO DE
LLUMPA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH”
2013
FONCODES GOB. LOCAL USUARIOS
INSUMOS 4.464,00 3.264,00 0,00 1.200,00
Semilla de tarwi Var. Cholo fuerte Kg 192,00 1.920,00 1.920,00
Guano de corral Kg 12.000 1.200,00 1.200,00
Guano de isla Kg 960,00 1.344,00 1.344,00
MANO DE OBRA 5.460,00 0,00 0,00 5.460,00
Mano de obra no calificada Jornal 218,40 5.460,00 5.460,00
TRACCIÓN ANIMAL 960,00 0,00 0,00 960,00
Arado y cruza de terreno Yunta 24,00 960,00 960,00
HERRAMIENTAS 273,00 0,00 0,00 273,00
Herramientas (5% M.O) % 0,05 273,00 273,00
COSTO TOTAL 11.157,00 3.264,00 0,00 7.893,00
DESCRIPCIÓN UNID. CANT.PRECIO TOTAL
FINANCIAMIENTO
Módulo de abonos orgánicos
FONCODES GOB. LOCAL USUARIOS
MATERIALES E INSUMOS 165,70 103,00 0,00 62,70BiolBidón plástico de 80 Lt. Unid 1 70,00 70,00 70,00Manguera transparente m 1 2,00 2,00 2,00Cinta aislante Unid 1 2,00 2,00 2,00Azúcar rubia Kg 1 3,20 3,20 3,20Leche o suero Lt 1 2,00 2,00 2,00Estiercol (varios tipos) Kg 10 0,10 1,00 1,00Hierba verde picada (leguminosa yotras) Kg 5 0,10 0,50 0,50CompostInoculante microbiano Lt 0,5 50,00 25,00 25,00Bolsa plástica m 2 2,00 4,00 4,00Estiércol Kg 300 0,10 30,00 30,00Hierbas verdes picadas Kg 100 0,10 10,00 10,00Madera rolliza de 3" x 2 m. Unid 4 2,50 10,00 10,00Madera de eucalipto de 1 m. Unid 4 1,50 6,00 6,00MANO DE OBRA 200,00 0,00 0,00 200,00BiolMano de obra no calificada Jornal 2,00 25,00 50,00 50,00CompostMano de obra no calificada Jornal 6,00 25,00 150,00 150,00HERRAMIENTAS 10,00 0,00 0,00 10,00BiolHerramientas (5% de MONC) % 0,05 50,00 2,50 2,50CompostHerramientas (5% de MONC) % 0,05 150,00 7,50 7,50COSTO TOTAL 375,70 103,00 0,00 272,70
PRECIO TOTAL
FINANCIAMIENTODESCRIPCIÓN UNID. CANT.
PRECIO UNITAR.
68
PROYECTO: “DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE EMPRENDIMIENTOS RURALES - MI CHACRA EMPRENDEDORA (HAKU WIÑAY) DEL NUCLEO EJECUTOR LLUICHOCOLPAN, DISTRITO DE
LLUMPA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH”
2013
Módulo de crianza de cuyes
FONCODES GOB. LOCAL USUARIOS
MATERIALES E INSUMOS 487,75 391,75 0,00 96,00Cuyes reproductoraes (07 Hembras y 1 macho).
Unid.8 30,00 240,00 240,00
Desinfectante (Cal agricola) Kg. 2 1,00 2,00 2,00Malla Metalica m2 8 3,00 24,00 24,00Clavo de 1" Kg. 0,25 4,00 1,00 1,00Clavo de 3" Kg. 0,50 4,50 2,25 2,25Calamina Traslucida Unid 2 25,00 50,00 50,00Calamina Unidad 1 17,00 17,00 17,00Antibiótico (Frasco por 10 ml) Frasco 2 7,00 14,00 14,00Antiparcitario externo Frasco 1 8,00 8,00 8,00Tintura de yodo x 10 ml Frasco 1 3,00 3,00 3,00Algodón Pqte de 50 Gr. Paquete 1 2,50 2,50 2,50Comedero de arcilla Unid. 2 7,00 14,00 14,00Vitamina E (Frasco por 10 ml) Frasco 2 7,00 14,00 14,00Alimentación Glb. 1 15,00 15,00 15,00Tierra m3 4 5,00 20,00 20,00Madera roliiza de 3" x 2,50 m. Unid 20 2,50 50,00 50,00Madera roliiza de 2" x 2,50 m. Unid 5 2,20 11,00 11,00MANO DE OBRA 250,00 0,00 0,00 250,00Mano de obra no calificada Jornal 10,00 25,00 250,00 250,00
HERRAMIENTAS 12,50 0,00 0,00 12,50Herramientas (5% de MONC) % 0,05 250,00 12,50 12,50
COSTO TOTAL 750,250 391,75 0,00 358,50
DESCRIPCIÓN UNID. CANT.PRECIO
UNITAR.PRECIO TOTAL
FINANCIAMIENTO
Flete y transporte de materiales e insumos del componente de producción familiar rural
FONCODES GOB. LOCAL USUARIOS
TRANSPORTE DE MATERIALES 15.342,80 15.342,80 0,00 0,00Transporte de materiales Glb 1,0 15.342,80 15.342,80 15.342,80
COSTO TOTAL 15.342,80 15.342,80 0,00 0,00
FINANCIAMIENTODESCRIPCIÓN UNID. CANT.
PRECIO UNITAR.
PRECIO TOTAL
MATERIALES DE CAPACITACIÓN PARA LAS TECNOLOGÍAS
FONCODES GOB. LOCAL USUARIOS
Materiales de capacitaciónMódulo por
hogar1,00 20,00
20,00 20,00Sub Total 20,00 20,00 0,00 0,00
UNID. CANT.PRECIO
UNITAR.PRECIO TOTAL
FINANCIAMIENTODESCRIPCIÓN
CAPACITACIÓN DE CAMPESINO A CAMPESINO (HONORARIOS CONTRATACIÓN DE YACHACHIQ) 1/
FONCODES GOB. LOCAL USUARIOS
Honorarios contratación Yachachiq 1er añoYachachiq 3,00 100,00
300,00 300,00Honorarios contratación Yachachiq 2doaño
Yachachiq 1,00 100,00 100,00 100,00
Honorarios contratación Yachachiq 3er año Yachachiq 1,00 150,00 150,00 150,00Sub Total 5,00 550,00 400,00 150,00 0,00
FINANCIAMIENTODESCRIPCIÓN UNID. CANT.
PRECIO UNITAR.
PRECIO TOTAL
69
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LLUMPA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH”
2013
SEGURO BÁSICO YACHACHIQ
FONCODES GOB. LOCAL USUARIOS
Seguro básico Yachachiq 1er año Yachachiq 3,00 10,00 30,00 30,00Seguro básico Yachachiq 2do año Yachachiq 1,00 10,00 10,00 10,00Seguro básico Yachachiq 3er año Yachachiq 1,00 15,00 15,00 15,00Sub Total 5,00 55,00 40,00 15,00 0,00
DESCRIPCIÓN UNID. CANT.PRECIO
UNITAR.PRECIO TOTAL
FINANCIAMIENTO
MOVILIDAD YACHACHIQ
FONCODES GOB. LOCAL USUARIOS
Movilidad Yachachiq 1er año Yachachiq 3,00 10,00 30,00 30,00Movilidad Yachachiq 2do año Yachachiq 1,00 10,00 10,00 10,00Movilidad Yachachiq 3er año Yachachiq 1,00 15,00 15,00 15,00Sub Total 5,00 55,00 40,00 15,00 0,00
FINANCIAMIENTODESCRIPCIÓN UNID. CANT.
PRECIO UNITAR.
PRECIO TOTAL
CONCURSO ENTRE NÚCLEOS EJECUTORES
FONCODES GOB. LOCAL USUARIOS
Concurso Eventos 2,00 35,00 70,00 52,50 17,5Sub Total 70,00 52,50 17,50 0,00
DESCRIPCIÓN UNID. CANT.PRECIO
UNITAR.PRECIO TOTAL
FINANCIAMIENTO
PARTICIPACIÓN EN FERIAS LOCALES
FONCODES GOB. LOCAL USUARIOS
Participación en ferias Hogares 3,00 29,00 87,00 52,20 34,8Sub Total 87,00 52,20 34,80 0,00
FINANCIAMIENTODESCRIPCIÓN UNID. CANT.
PRECIO UNITAR.
PRECIO TOTAL
PASANTÍAS YACHACHIQ
FONCODES GOB. LOCAL USUARIOS
Pasantia de yachachic Pasantías 1,00 27,00 27,00 12,15 14,85Sub Total 27,00 12,15 14,85 0,00
DESCRIPCIÓN UNID. CANT.PRECIO
UNITAR.PRECIO TOTAL
FINANCIAMIENTO
70
PROYECTO: “DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE EMPRENDIMIENTOS RURALES - MI CHACRA EMPRENDEDORA (HAKU WIÑAY) DEL NUCLEO EJECUTOR LLUICHOCOLPAN, DISTRITO DE
LLUMPA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH”
2013
COMPONENTE MEJORA DE LA VIVIENDA SALUDABLE
Instalación de cocina mejorada
FONCODES GOB. LOCAL USUARIOS
MATERIALES E INSUMOS 253,17 219,3 0,0 33,9CÁMARA DE COMBUSTIÓN 153,05 153,05 0,00 0,00Ladrillos pasteleros 30 x 30 cm. Unid 5 2,30 11,50 11,50 0,00 0,00Ladrillos de pared (artesanal) Unid 14,00 0,70 9,80 9,80 0,00 0,00Alambre negro Nº 16 kg 0,10 4,50 0,45 0,45 0,00 0,00Plancha de fierro fundido de 72cm.x34cm.x12mm. De 2 hornillasUnid 1 120,00 120,00 120,00 0,00 0,00Cemento portlan Tipo I (42,50 Kg.) Kg. 5 0,50 2,50 2,50 0,00 0,00Arena fina m³ 0,08 110,00 8,80 8,80 0,00 0,00CONSTRUCCION DE CHIMENEA 41,20 41,20 0,00 0,00Ladrillos de pared (artesanal) Unid 16,00 0,70 11,20 11,20 0,00 0,00Chimenea de ɸ=0,12 x 1,20 m x 0,60 mm Sombrero capucha 0,18 x 07,00 cm. Galvanizado de 6 micras. Unid 1 30,00 30,00 30,00 0,00 0,00OTROS MATERIALES 58,92 25,00 0,00 33,92Calamina Traslucida Unid 1 25,00 25,00 25,00 0,00 0,00Adobe Unid 40,00 0,80 32,00 0,00 0,00 32,00Ceniza m³ 0,08 16,00 1,28 0,00 0,00 1,28Tierra de chacra m³ 0,08 8,00 0,64 0,00 0,00 0,64MANO DE OBRA 50,00 0,00 0,00 50,00Construcción de la cocina jornal 2,00 25,00 50,00 0,00 0,00 50,00HERRAMIENTAS 2,50 0,00 0,00 2,50Herramientas (5% M.O.N.C) % 0,05 50,00 2,50 0,00 0,00 2,50
COSTO TOTAL 305,67 219,25 0,00 86,42
DESCRIPCIÓN UNID. CANT.PRECIO
UNITAR.PRECIO TOTAL
FINANCIAMIENTO
Capacitación en prácticas adecuadas mejora vivienda, salud y nutrición familiar
FONCODES GOB. LOCAL USUARIOS
Materiales de capacitaciónMódulo por
hogar1,00 20,00
20,0020,00 0,0 0,0
Sub Total 20,00 20,00 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN UNID. CANT.PRECIO
UNITAR.PRECIO TOTAL
FINANCIAMIENTO
Agua segura
FONCODES GOB. LOCAL USUARIOS
MATERIALES 50,00 50,00 0,00 0,00Balde con caño x 12 litros Unidad 1,0 20,00 20,00 20,00Tetera de acero inoxidable Unidad 1,0 30,00 30,00 30,00
COSTO TOTAL 50,00 50,00 0,00 0,00
PRECIO TOTAL
FINANCIAMIENTOUNID. CANT.
PRECIO UNITAR.
DESCRIPCIÓN
COMPONENTE FOMENTO DE CAPACIDADES FINANCIERASPromocion y convocatoria
FONCODES GOB. LOCAL USUARIOS
Promocion y convocatoria yconcursos
Módulo por hogar
1,00 19,9419,94 19,94
Sub Total 19,94 19,94 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN UNID. CANT.PRECIO
UNITAR.PRECIO TOTAL
FINANCIAMIENTO
71
PROYECTO: “DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE EMPRENDIMIENTOS RURALES - MI CHACRA EMPRENDEDORA (HAKU WIÑAY) DEL NUCLEO EJECUTOR LLUICHOCOLPAN, DISTRITO DE
LLUMPA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH”
2013
Materiales de capacitacion
FONCODES GOB. LOCAL USUARIOS
Materiales de capacitaciónMódulo por
hogar1,00 80,07
80,07 80,07Sub Total 80,07 80,07 0,00 0,00
PRECIO TOTAL
FINANCIAMIENTODESCRIPCIÓN UNID. CANT.
PRECIO UNITAR.
Honorarios facilitador financiero
FONCODES GOB. LOCAL USUARIOS
Honorarios facilitador financiero Meses 6,00 10,42 62,50 62,50Sub Total 62,50 62,50 0,00 0,00
UNID. CANT.PRECIO
UNITAR.PRECIO TOTAL
FINANCIAMIENTODESCRIPCIÓN
Honorarios yachachiq financiero 4187,5
FONCODES GOB. LOCAL USUARIOS
Honorarios yachachiq financiero Meses 12,00 8,33 100,00 100,00Sub Total 100,00 100,0000 0,00 0,00
DESCRIPCIÓN UNID. CANT.PRECIO
UNITAR.PRECIO TOTAL
FINANCIAMIENTO
Viáticos y apoyo logístico facilitador financiero
FONCODES GOB. LOCAL USUARIOS
Viáticos y apoyo logístico Informe 1,00 4,17 4,17 4,17Sub Total 4,17 4,1667 0,00 0,00
FINANCIAMIENTODESCRIPCIÓN UNID. CANT.
PRECIO UNITAR.
PRECIO TOTAL
II.7 DETERMINACION DE LOS COSTOS UNITARIOS DEL PROYECTO SEGÚN COMPONENTE DEL PROYECTO
Se ha asignado un monto de S/. 3,700 por Hogar, a ser financiado con recursos de FONCODES, el cual se efectúa a través del análisis de costos unitarios por actividad.
72
FONCODES GOB. LOCAL BENEFIC.
I COSTOS DIRECTOS 603.837,40 383.529,40 29.658,00 190.650,00
1COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN FAMILIARRURAL 456.196,40 246.258,80 29.658,00 180.279,60
1.1. IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS 352.516,40 172.236,80 0,00 180.279,601.1.1. Implementación de pequeños sistemas de riego tecnificado Unid 120 557,50 66.900,00 60.600,00 0,00 6.300,00
1.1.2. Módulo de hortalizas a campo abierto 38.370,60 9.108,00 0,00 29.262,601.1.2.1. Producción de Lechuga Ha 1,92 3.067,50 5.889,60 259,20 0,00 5.630,401.1.2.2. Producción de Beterraga Ha 1,44 2.725,00 3.924,00 806,40 0,00 3.117,601.1.2.3. Producción de Zanahoria Ha 1,44 4.265,00 6.141,60 792,00 0,00 5.349,601.1.2.4. Producción de Col o Repollo Ha 1,44 3.271,25 4.710,60 194,40 0,00 4.516,201.1.2.5. Producción de Espinaca Ha 1,92 9.221,25 17.704,80 7.056,00 0,00 10.648,801.1.3. Parcela de pastos asociados Ha 6 8.097,50 48.585,00 12.000,00 0,00 36.585,001.1.4. Mini parcelas para la producción de granos, leguminosas y tubérculos 48.204,00 15.816,00 0,00 32.388,001.1.4.1. Producción de quinua Ha 2,4 4.771,25 11.451,00 2.328,00 0,00 9.123,001.1.4.2. Producción de arveja Ha 2,4 5.905,00 14.172,00 6.480,00 0,00 7.692,001.1.4.3. Producción de habas Ha 2,4 4.760,00 11.424,00 3.744,00 0,00 7.680,001.1.4.4. Producción de Tarwi Ha 2,4 4.648,75 11.157,00 3.264,00 0,00 7.893,001.1.5. Módulo de abonos orgánicos Unid 120,00 375,70 45.084,00 12.360,00 0,00 32.724,001.1.6. Módulo de crianza de cuyes Unid 120,00 750,25 90.030,00 47.010,00 0,00 43.020,00
1.1.7. Flete y transporte de materiales e insumos del componente de producciónfamiliar rural Glb 1 15.342,80 15.342,80 15.342,80 0,00 0,00
1.2. MATERIALES DE CAPACITACIÓN PARA LAS TECNOLOGÍAS
Módulo por hogar 120,00 20,00 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00
1.3. CAPACITACIÓN DE CAMPESINO A CAMPESINO (HONORARIOS CONTRATACIÓN DEYACHACHIQ) Yachachiq 5,00 13.200,00 66.000,00 48.000,00 18.000,00 0,00
1.4. SEGURO BÁSICO YACHACHIQ Yachachiq 5,00 1.320,00 6.600,00 4.800,00 1.800,00 0,001.5. MOVILIDAD YACHACHIQ Yachachiq 5,00 1.320,00 6.600,00 4.800,00 1.800,00 0,001.6. CONCURSO ENTRE NÚCLEOS EJECUTORES Eventos 2,00 4.200,00 8.400,00 6.300,00 2.100,00 0,001.7. PARTICIPACIÓN EN FERIAS LOCALES Eventos 3,00 3.480,00 10.440,00 6.264,00 4.176,00 0,001.8. PASANTÍAS YACHACHIQ Pasantías 1,00 3.240,00 3.240,00 1.458,00 1.782,00 0,00
2 COMPONENTE MEJORA DE LA VIVIENDA SALUDABLE 45.080,40 34.710,00 0,00 10.370,402,1 Instalación de cocina mejorada Unidad 120 305,67 36.680,40 26.310,00 0,00 10.370,40
2,2Capacitación en prácticas adecuadas mejora vivienda, salud y nutrición familiar
Módulo por hogar 1,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00
2,3 Agua segura Unidad 120 50,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,003 COMPONENTE DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS RURALES INCLUSIVOS 70.560,00 70.560,00 0,00 0,00
3,1 Asistencia técnica para articulación al mercado Módulo 120,00 78,00 9.360,00 9.360,00 0,00 0,00
3,2Concursos de perfiles de negocios (para conformar fondo concursable a nivel deNEC)
Módulo 120,00 510,00 61.200,00 61.200,00 0,00 0,00
4 COMPONENTE FOMENTO DE CAPACIDADES FINANCIERAS 32.000,60 32.000,60 0,00 0,00
4,1 Promoción y convocatoriaMódulo por
hogar 1,00 2392,8 2.392,80 2.392,80 0,00 0,00
4,2 Materiales de capacitaciónMódulo por
hogar 1,00 9607,8 9.607,80 9.607,80 0,00 0,004,3 Honorarios facilitador financiero Meses 6,00 1250,00 7.500,00 7.500,00 0,00 0,004,4 Honorarios yachachiq financiero Meses 12,00 1000 12.000,00 12.000,00 0,00 0,004,5 Viáticos y apoyo logístico facilitador financiero Informe 1,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00
UNID. MEDID.
CANT.COSTO
UNITAR.INVERSIÓN
TOTAL FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO DE COSTOS DIRECTOS
Nº DESCRIPCIÓN
II.8 DETERMINACION DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
Respecto a los costos directos e indirectos del Proyecto Productivo se deberá
tener en consideración lo siguiente:
2.8.1.1 Los costos directos: Corresponden principalmente a los gastos para la
compra de insumos y materiales, así como el acompañamiento y
asistencia técnica para la implementación de los componentes del
Proyecto, incluye el pago a los Yachachiq encargados de realizar la
capacitación y asistencia técnica de campesino a campesino.
2.8.1.2 Los costos indirectos: Son todos los gastos previstos para la parte
operativa y administrativa del Proyecto Productivo y son:
Gastos generales del NEC: Se incluyen los principales gastos de
movilidad y apoyo que requieren los representantes del ORNE / ORNEC
para realizar gestiones fuera de la zona del Proyecto Productivo entre
otros.
Gastos de Elaboración de expediente técnico: Son los realizados por
concepto de la etapa de pre inversión para el pago del proyectista.
Gastos de ejecución del proyecto: Son los realizados durante el período
de ejecución como el pago del Coordinador Técnico del NEC.
Gastos de seguimiento del NEC: Corresponde a los gastos que
consisten en la supervisión del equipo zonal de FONCODES.
FONCODES GOB. LOCAL
BENEFIC.I COSTOS DIRECTOS 603.837,40 3.196,08 383.529,40 29.658,00 190.650,00 86,38%
1COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEPRODUCCIÓN FAMILIAR RURAL 456.196,40 2.052,16 246.258,80 29.658,00 180.279,60 55,46%
1.1. IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS 352.516,40 1.435,31 172.236,80 0,00 180.279,60 38,79%1.1.1. Implementación de pequeños sistemas de riego tecnificado Unid 120 557,50 66.900,00 505,00 60.600,00 0,00 6.300,00 13,65%
1.1.2. Módulo de hortalizas a campo abierto 38.370,60 75,90 9.108,00 0,00 29.262,60 2,05%1.1.2.1. Producción de Lechuga Ha 1,92 3.067,50 5.889,60 2,16 259,20 0,00 5.630,40 0,06%1.1.2.2. Producción de Beterraga Ha 1,44 2.725,00 3.924,00 6,72 806,40 0,00 3.117,60 0,18%1.1.2.3. Producción de Zanahoria Ha 1,44 4.265,00 6.141,60 6,60 792,00 0,00 5.349,60 0,18%1.1.2.4. Producción de Col o Repollo Ha 1,44 3.271,25 4.710,60 1,62 194,40 0,00 4.516,20 0,04%1.1.2.5. Producción de Espinaca Ha 1,92 9.221,25 17.704,80 58,80 7.056,00 0,00 10.648,80 1,59%1.1.3. Parcela de pastos asociados Ha 6 8.097,50 48.585,00 100,00 12.000,00 0,00 36.585,00 2,70%
1.1.4. Mini parcelas para la producción de granos, leguminosas ytubérculos 48.204,00 131,80 15.816,00 0,00 32.388,00 3,56%
1.1.4.1. Producción de quinua Ha 2,4 4.771,25 11.451,00 19,40 2.328,00 0,00 9.123,00 0,52%1.1.4.2. Producción de arveja Ha 2,4 5.905,00 14.172,00 54,00 6.480,00 0,00 7.692,00 1,46%1.1.4.3. Producción de habas Ha 2,4 4.760,00 11.424,00 31,20 3.744,00 0,00 7.680,00 0,84%1.1.4.4. Producción de Tarwi Ha 2,4 4.648,75 11.157,00 27,20 3.264,00 0,00 7.893,00 0,74%1.1.5. Módulo de abonos orgánicos Unid 120 375,70 45.084,00 103,00 12.360,00 0,00 32.724,00 2,78%1.1.6. Módulo de crianza de cuyes Unid 120 750,25 90.030,00 391,75 47.010,00 0,00 43.020,00 10,59%
1.1.7. Flete y transporte de materiales e insumos del componente deproducción familiar rural Glb 1 15.342,80 15.342,80 127,86 15.342,80 0,00 0,00 3,46%
1.2. MATERIALES DE CAPACITACIÓN PARA LAS TECNOLOGÍASMódulo por
hogar 120 20,00 2.400,00 20,00 2.400,00 0,00 0,00 0,54%
1.3. CAPACITACIÓN DE CAMPESINO A CAMPESINO (HONORARIOSCONTRATACIÓN DE YACHACHIQ) Yachachiq 5 13.200,00 66.000,00 400,00 48.000,00 18.000,00 0,00 10,81%
1.4. SEGURO BÁSICO YACHACHIQ Yachachiq 5 1.320,00 6.600,00 40,00 4.800,00 1.800,00 0,00 1,08%1.5. MOVILIDAD YACHACHIQ Yachachiq 5 1.320,00 6.600,00 40,00 4.800,00 1.800,00 0,00 1,08%1.6. CONCURSO ENTRE NÚCLEOS EJECUTORES Eventos 2 4.200,00 8.400,00 52,50 6.300,00 2.100,00 0,00 1,42%1.7. PARTICIPACIÓN EN FERIAS LOCALES Eventos 3 3.480,00 10.440,00 52,20 6.264,00 4.176,00 0,00 1,41%1.8. PASANTÍAS YACHACHIQ Pasantías 1 3.240,00 3.240,00 12,15 1.458,00 1.782,00 0,00 0,33%
2 COMPONENTE MEJORA DE LA VIVIENDA SALUDABLE 45.080,40 289,25 34.710,00 0,00 10.370,40 7,82%2,1 Instalación de cocina mejorada Unidad 120 305,67 36.680,40 219,25 26.310,00 0,00 10.370,40 5,93%
2,2Capacitación en prácticas adecuadas mejora vivienda, salud ynutrición familiar
Módulo por hogar 1 2.400,00 2.400,00 20,00 2.400,00 0,00 0,00 0,54%
2,3 Agua segura Unidad 120 50,00 6.000,00 50,00 6.000,00 0,00 0,00 1,35%3 COMPONENTE DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS RURALES INCLUSIVOS 70.560,00 588,00 70.560,00 0,00 0,00 15,89%
3,1 Asistencia técnica para articulación al mercado Módulo 120,00 78,00 9.360,00 78,00 9.360,00 0,00 0,00 2,11%
3,2Concursos de perfiles de negocios (para conformar fondoconcursable a nivel de NEC)
Módulo 120,00 510,00 61.200,00 510,00 61.200,00 0,00 0,00 13,78%
4 COMPONENTE FOMENTO DE CAPACIDADES FINANCIERAS 32.000,60 266,67 32.000,60 0,00 0,00 7,21%
4,1 Promoción y convocatoriaMódulo por
hogar 1,00 2392,8 2.392,80 19,94 2.392,80 0,00 0,00 0,54%
4,2 Materiales de capacitaciónMódulo por
hogar 1,00 9607,8 9.607,80 80,07 9.607,80 0,00 0,00 2,16%4,3 Honorarios facilitador financiero Meses 6,00 1250,00 7.500,00 62,50 7.500,00 0,00 0,00 1,69%4,4 Honorarios yachachiq financiero Meses 12,00 1000,00 12.000,00 100,00 12.000,00 0,00 0,00 2,70%4,5 Viáticos y apoyo logístico facilitador financiero Informe 1,00 500,00 500,00 4,17 500,00 0,00 0,00 0,11%
II. COSTO INDIRECTO 60.470,60 503,92 60.470,60 0,00 0,00 13,62%2.1 GESTOS GENERALES DEL NEC 12.326,56 102,72 12.326,56 0,00 0,00 2,78%
2.1.1 Movilidad presidente y tesorero del NEC Informe 24,00 166,670 4.000,08 33,33 4.000,08 0,00 0,00 0,90%2.1.2 Revisor de Cuentas (Cada trimestre) Informe 8,00 300,00 2.400,00 20,00 2.400,00 0,00 0,00 0,54%2.1.3 Cartel del Proyecto Unidad 1,00 400,00 400,00 3,33 400,00 0,00 0,00 0,09%2.1.4 Gastos bancarios del NEC Informe 24,00 55,55 1.333,20 11,11 1.333,20 0,00 0,00 0,30%2.1.5 Otros gastos del NEC (materiales, servicios) Unidad 24,00 174,720 4.193,28 34,94 4.193,28 0,00 0,00 0,94%
2.2 GASTOS DEL PERSONAL 13.200,00 110,00 13.200,00 0,00 0,00 2,97%2.2.1 Elaboración de expediente técnico Proyecto 1,00 13.000,00 13.000,00 108,33 13.000,00 0,00 0,00 2,93%2.2.2 Gastos Bancarios pago proyectista Proyecto 1,00 100,00 100,00 0,83 100,00 0,00 0,00 0,02%2.2.3 Movilidad presidente y tesorero del NEC para pago de proyectista Proyecto 1,00 100,00 100,00 0,83 100,00 0,00 0,00 0,02%
2.3 GASTOS DE EJECUCION DEL PROYECTO 31.344,00 261,20 31.344,00 0,00 0,00 7,06%
2.3.1Administración del Proyecto contratación de coordinador técnico de NEC
Coordinador técnico 24,00 1.250,00 30.000,00 250,00 30.000,00 0,00 0,00 6,76%
2.3.2 Seguro Coordinador Técnico Coordinador
Técnico 24,00 28,000 672,00 5,60 672,00 0,00 0,00 0,15%
2.3.3 Movilidad Coordinador técnico Coordinador
Técnico 24,00 28,000 672,00 5,60 672,00 0,00 0,00 0,15%
2.4 GASTOS DE SEGUIMIENTO DE NEC 3.600,04 30,00 3.600,04 0,00 0,00 0,81%2.4.1 Fotografias de segimiento de proyectos Informe 12,00 77,780 933,36 7,78 933,36 0,00 0,00 0,21%2.4.2 Elaboración de informes de gestion de NEC Informe 12,00 138,890 1.666,68 13,89 1.666,68 0,00 0,00 0,38%2.4.3 Elaboración de video de implementación de proyectos Informe 1,00 1.000,00 1.000,00 8,33 1.000,00 0,00 0,00 0,23%
PRESUPUESTO TOTAL (S/.) 664.308,00 3.700,00 444.000 29.658,00 190.650,00 100,00%
INVERSIÓN TOTAL
FINANCIAMIENTO % FINANC. FONCODES
Nº DESCRIPCIÓNUNID.
MEDID.CANT.
COSTO UNITAR.
APORTE POR HOGAR
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
PROYECTO: “DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE EMPRENDIMIENTOS RURALES - MI CHACRA EMPRENDEDORA (HAKU WIÑAY) DEL NUCLEO EJECUTOR LLUICHOCOLPAN, DISTRITO DE LLUMPA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH” 2013
II.9 PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO
76
0 I II III IV V VI VII VIII IX AL XIII COSTOS DIRECTOS 603.837,40
1COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEPRODUCCIÓN FAMILIAR RURAL 456.196,40
1.1. IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS 352.516,401.1.1. Implementación de pequeños sistemas de riego tecnificado Unid 120 66.900,001.1.2. Módulo de hortalizas a campo abierto 38.370,601.1.2.1. Producción de Lechuga Ha 1,92 5.889,601.1.2.2. Producción de Beterraga Ha 1,44 3.924,001.1.2.3. Producción de Zanahoria Ha 1,44 6.141,601.1.2.4. Producción de Col o Repollo Ha 1,44 4.710,601.1.2.5. Producción de Espinaca Ha 1,92 17.704,801.1.3. Parcela de pastos asociados Ha 6 48.585,00
1.1.4. Mini parcelas para la producción de granos, leguminosas ytubérculos 48.204,00
1.1.4.1. Producción de quinua Ha 2,4 11.451,001.1.4.2. Producción de arveja Ha 2,4 14.172,001.1.4.3. Producción de habas Ha 2,4 11.424,001.1.4.4. Producción de Tarwi Ha 2,4 11.157,001.1.5. Módulo de abonos orgánicos Unid 120 45.084,001.1.6. Módulo de crianza de cuyes Unid 120 90.030,00
1.1.7. Flete y transporte de materiales e insumos del componente deproducción familiar rural Glb 1 15.342,80
1.2. MATERIALES DE CAPACITACIÓN PARA LAS TECNOLOGÍAS
Módulo por hogar 120 2.400,00
1.3. CAPACITACIÓN DE CAMPESINO A CAMPESINO (HONORARIOSCONTRATACIÓN DE YACHACHIQ) Yachachiq 5 66.000,00
1.4. SEGURO BÁSICO YACHACHIQ Yachachiq 5 6.600,001.5. MOVILIDAD YACHACHIQ Yachachiq 5 6.600,001.6. CONCURSO ENTRE NÚCLEOS EJECUTORES Eventos 2 8.400,001.7. PARTICIPACIÓN EN FERIAS LOCALES Eventos 3 10.440,001.8. PASANTÍAS YACHACHIQ Pasantías 1 3.240,00
2 COMPONENTE MEJORA DE LA VIVIENDA SALUDABLE 45.080,402,1 Instalación de cocina mejorada Unidad 120 36.680,40
2,2Capacitación en prácticas adecuadas mejora vivienda, salud ynutrición familiar
Módulo por hogar 1 2.400,00
2,3 Agua segura Unidad 120 6.000,00
3COMPONENTE DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS RURALESINCLUSIVOS 70.560,00
3,1 Asistencia técnica para articulación al mercado Módulo 120,00 9.360,00
3,2Concursos de perfiles de negocios (para conformar fondoconcursable a nivel de NEC) Módulo 120,00 61.200,00
4 COMPONENTE FOMENTO DE CAPACIDADES FINANCIERAS 32.000,60
4,1 Promoción y convocatoriaMódulo por
hogar 1,00 2.392,80
4,2 Materiales de capacitaciónMódulo por
hogar 1,00 9.607,80
4,3 Honorarios facilitador financiero Meses 6,00 7.500,00
4,4 Honorarios yachachiq financiero Meses 12,00 12.000,00
4,5 Viáticos y apoyo logístico facilitador financiero Informe 1,00 500,00II. COSTO INDIRECTO 60.470,60
2,1 GASTOS GENERALES DEL NEC 12.326,562.1.1 Movilidad presidente y tesorero del NEC Informe 24,00 4.000,082.1.2 Revisor de Cuentas (Cada trimestre) Informe 8,00 2.400,002.1.3 Cartel del Proyecto Unidad 1,00 400,002.1.4 Gastos bancarios del NEC Informe 24,00 1.333,202.1.5 Otros gastos del NEC (materiales, servicios) Unidad 24,00 4.193,28
2,2 GASTOS DEL PERSONAL 13.200,002.2.1 Elaboración de expediente técnico Proyecto 1,00 13.000,002.2.2 Gastos Bancarios pago proyectista Proyecto 1,00 100,00
2.2.3Movilidad presidente y tesorero del NEC para pago deproyectista Proyecto 1,00 100,00
2,3 GASTOS DE EJECUCION DEL PROYECTO 31.344,00
2.3.1Administración del Proyecto contratación de coordinadortécnico de NEC
Coordinador técnico 24,00 30.000,00
2.3.2Seguro Coordinador Técnico
Coordinador
Técnico 24,00 672,00
2.3.3Movilidad Coordinador técnico
Coordinador
Técnico 24,00 672,00
2,4 GASTOS DE SEGUIMIENTO DE NEC 3.600,042.4.1 Fotografias de segimiento de proyectos Informe 12,00 933,362.4.2 Elaboración de informes de gestion de NEC Informe 12,00 1.666,682.4.3 Elaboración de video de implementación de proyectos Informe 1,00 1.000,00
PRESUPUESTO TOTAL (S/.) 664.308,000
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Nº DESCRIPCIÓNUNID.
MEDIDAMETA
PPTO. TOTAL
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
PROYECTO: “DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE EMPRENDIMIENTOS RURALES - MI CHACRA EMPRENDEDORA (HAKU WIÑAY) DEL NUCLEO EJECUTOR LLUICHOCOLPAN, DISTRITO DE LLUMPA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH” 2013
77
0 I II III IV V VI VII VIII IX AL XIII COSTOS DIRECTOS 603.837,40
1COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEPRODUCCIÓN FAMILIAR RURAL 456.196,40
1.1. IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS 352.516,40
1.1.1. Implementación de pequeños sistemas de riegotecnificado
Unid 120 66900,00 60,00 60,001.1.2. Módulo de hortalizas a campo abierto 38370,60
1.1.2.1. Producción de Lechuga Ha 1,92 5889,60 1,921.1.2.2. Producción de Beterraga Ha 1,44 3924,00 1,44
1.1.2.3. Producción de Zanahoria Ha 1,44 6141,60 1,44
1.1.2.4. Producción de Col o Repollo Ha 1,44 4710,60 1,44
1.1.2.5. Producción de Espinaca Ha 1,92 17704,80 1,921.1.3. Parcela de pastos asociados Ha 6 48585,00 3,00 3,00
1.1.4. Mini parcelas para la producción de granos, leguminosas y tubérculos 48204,00
1.1.4.1. Producción de quinua Ha 2,4 11451,00 2,401.1.4.2. Producción de arveja Ha 2,4 14172,00 2,401.1.4.3. Producción de habas Ha 2,4 11424,00 2,401.1.4.4. Producción de Tarwi Ha 2,4 11157,00 2,401.1.5. Módulo de abonos orgánicos Unid 120 45084,00 60,00 60,001.1.6. Módulo de crianza de cuyes Unid 120 90030,00 60,00 60,00
1.1.7. Flete y transporte de materiales e insumos delcomponente de producción familiar rural Glb 1 15342,80 0,50 0,50
1.2. MATERIALES DE CAPACITACIÓN PARA LAS TECNOLOGÍAS
Módulo por hogar
120 2400,0060,00 60,00
1.3. CAPACITACIÓN DE CAMPESINO A CAMPESINO (HONORARIOSCONTRATACIÓN DE YACHACHIQ)
Yachachiq 5 66000,00 2,50 2,50 2,50 2,50 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
1.4. SEGURO BÁSICO YACHACHIQ Yachachiq 5 6600,00 2,50 1,25 1,25
1.5. MOVILIDAD YACHACHIQ Yachachiq 5 6600,00 2,50 2,50 2,50 2,50 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
1.6. CONCURSO ENTRE NÚCLEOS EJECUTORES Eventos 2 8400,00 1,00 1,00
1.7. PARTICIPACIÓN EN FERIAS LOCALES Eventos 3 10440,00 1,00 1,00 1,00
1.8. PASANTÍAS YACHACHIQ Pasantías 1 3240,00 0,50 0,502 COMPONENTE MEJORA DE LA VIVIENDA SALUDABLE 45080,40
2,1 Instalación de cocina mejorada Unidad 120 36680,40 120,00
2,2Capacitación en prácticas adecuadas mejora vivienda,salud y nutrición familiar
Módulo por hogar
1 2400,000,50 0,50
2,3 Agua segura Unidad 120 6000,00 120,00
3COMPONENTE DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS RURALESINCLUSIVOS 70560,00
3,1 Asistencia técnica para articulación al mercado Módulo 120 9360,00 120,00
3,2Concursos de perfiles de negocios (para conformar fondoconcursable a nivel de NEC)
Módulo 120 61200,0060,00 60,00
4 COMPONENTE FOMENTO DE CAPACIDADES FINANCIERAS 32000,60
4,1 Promoción y convocatoriaMódulo por
hogar1
2392,80 1,00
4,2 Materiales de capacitaciónMódulo por
hogar1
9607,80 1,004,3 Honorarios facilitador financiero Meses 6 7500,00 3,00 3,004,4 Honorarios yachachiq financiero Meses 12 12000,00 6,00 6,004,5 Viáticos y apoyo logístico facilitador financiero Informe 1 500,00 0,50 0,50
II. COSTO INDIRECTO 60470,602,1 GASTOS GENERALES DEL NEC 12326,56
2.1.1 Movilidad presidente y tesorero del NEC Informe 24 4000,08 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,002.1.2 Revisor de Cuentas (Cada trimestre) Informe 8 2400,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,002.1.3 Cartel del Proyecto Unidad 1 400,00 1,002.1.4 Gastos bancarios del NEC Informe 24 1333,20 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,002.1.5 Otros gastos del NEC (materiales, servicios) Unidad 24 4193,28 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
2,2 GASTOS DEL PERSONAL 13200,00
2.2.1 Elaboración de expediente técnico Proyecto 1 13000,00 1,002.2.2 Gastos Bancarios pago proyectista Proyecto 1 100,00 1,00
2.2.3Movilidad presidente y tesorero del NEC para pago deproyectista
Proyecto 1 100,001,00
2,3 GASTOS DE EJECUCION DEL PROYECTO 31344,00
2.3.1
Administración del Proyecto contratación de coordinadortécnico de NEC
Coordinador
técnico 24 30000,00
3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
2.3.2Seguro Coordinador Técnico
Coordinador Técnico
24 672,0012,00 12,00
2.3.3Movilidad Coordinador técnico
Coordinador Técnico
24 672,003,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
2,4 GASTOS DE SEGUIMIENTO DE NEC 3600,04
2.4.1 Fotografias de segimiento de proyectos Informe 12 933,36 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,502.4.2 Elaboración de informes de gestion de NEC Informe 12 1666,68 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
2.4.3 Elaboración de video de implementación de proyectos Informe 1 1000,00 1,00PRESUPUESTO TOTAL (S/.) 664.308,000
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO
Nº DESCRIPCIÓNUNID.
MEDIDAMETA
PPTO. TOTAL
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
II.10 PROGRAMACION DE DESEMBOLSO DE RECURSOS FINANCIADOS POR FONCODES
S/. % S/. %I COSTOS DIRECTOS 383.529,40 306.823,50 80,00 76.705,90 20,00
1COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMADE PRODUCCIÓN FAMILIAR RURAL 246.258,80 223.896,80 22.362,00
1.1. IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS 172.236,80 172.236,80 0,00
1.1.1.
Implementación de pequeños sistemas de riegotecnificado
Unid 120 60600,0060.600,00 0,00
1.1.2. Módulo de hortalizas a campo abierto 9108,00 9108,00 0,00
1.1.2.1. Producción de Lechuga Ha 1,92 259,20 259,20 0,001.1.2.2. Producción de Beterraga Ha 1,44 806,40 806,40 0,001.1.2.3. Producción de Zanahoria Ha 1,44 792,00 792,00 0,001.1.2.4. Producción de Col o Repollo Ha 1,44 194,40 194,40 0,001.1.2.5. Producción de Espinaca Ha 1,92 7056,00 7.056,00 0,001.1.3. Parcela de pastos asociados Ha 6 12.000,00 12.000,00 0,00
1.1.4. Mini parcelas para la producción de granos,leguminosas y tubérculos 15.816,00 15.816,00 0,00
1.1.4.1. Producción de quinua Ha 2,4 2.328,00 2.328,00 0,001.1.4.2. Producción de arveja Ha 2,4 6.480,00 6.480,00 0,001.1.4.3. Producción de habas Ha 2,4 3.744,00 3.744,00 0,001.1.4.4. Producción de Tarwi Ha 2,4 3.264,00 3.264,00 0,001.1.5. Módulo de abonos orgánicos Unid 120 12.360,00 12.360,00 0,001.1.6. Módulo de crianza de cuyes Unid 120 47.010,00 47.010,00 0,00
1.1.7. Flete y transporte de materiales e insumos delcomponente de producción familiar rural
Glb1 15.342,80 15.342,80 0,00
1.2. MATERIALES DE CAPACITACIÓN PARA LAS TECNOLOGÍASMódulo por
hogar120
2.400,00 720,00 1.680,00
1.3. CAPACITACIÓN DE CAMPESINO A CAMPESINO (HONORARIOSCONTRATACIÓN DE YACHACHIQ)
Yachachiq 5 48.000,00 36.000,00 12.000,001.4. SEGURO BÁSICO YACHACHIQ Yachachiq 5 4.800,00 3.600,00 1.200,001.5. MOVILIDAD YACHACHIQ Yachachiq 5 4.800,00 3.600,00 1.200,001.6. CONCURSO ENTRE NÚCLEOS EJECUTORES Eventos 2 6.300,00 3.150,00 3.150,001.7. PARTICIPACIÓN EN FERIAS LOCALES Eventos 3 6.264,00 3.132,00 3.132,001.8. PASANTÍAS YACHACHIQ Pasantías 1 1.458,00 1.458,00 0,00
2 COMPONENTE MEJORA DE LA VIVIENDA SALUDABLE 34.710,00 34.710,00 0,00
2,1 Instalación de cocina mejorada Unidad 120 26.310,00 26.310,00 0,00
2,2Capacitación en prácticas adecuadas mejora vivienda, salud y nutrición familiar
Módulo por hogar
12.400,00 2.400,00 0,00
2,3 Agua segura Unidad 120 6.000,00 6.000,00 0,00
3COMPONENTE DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOSRURALES INCLUSIVOS 70.560,00 16.216,10 54.343,90
3,1 Asistencia técnica para articulación al mercado Módulo 120 9.360,00 9.360,00 0,00
3,2Concursos de perfiles de negocios (para conformarfondo concursable a nivel de NEC)
Módulo 12061.200,00 6.856,10 54.343,90
4 COMPONENTE FOMENTO DE CAPACIDADES FINANCIERAS 32000,6 32000,6 0
4,1 Promoción y convocatoriaMódulo por
hogar 1 2.392,80 2.392,80 0,00
4,2 Materiales de capacitaciónMódulo por
hogar 1 9.607,80 9.607,80 0,004,3 Honorarios facilitador financiero Meses 6 7.500,00 7.500,00 0,004,4 Honorarios yachachiq financiero Meses 12 12.000,00 12.000,00 0,004,5 Viáticos y apoyo logístico facilitador financiero Informe 1 500,00 500,00 0,00
2,1 GESTOS GENERALES DEL NEC 12.326,56 12.326,56 0,002.1.1 Movilidad presidente y tesorero del NEC Informe 24 4.000,08 4.000,08 0,002.1.2 Revisor de Cuentas (Cada trimestre) Informe 8 2.400,00 2.400,00 0,002.1.3 Cartel del Proyecto Unidad 1 400,00 400,00 0,002.1.4 Gastos bancarios del NEC Informe 24 1.333,20 1.333,20 0,002.1.5 Otros gastos del NEC (materiales, servicios) Unidad 24 4.193,28 4.193,28 0,00
2,2 GASTOS DEL PERSONAL 13.200,00 13.200,00 0,00
2.2.1 Elaboración de expediente técnico Proyecto 1 13.000,00 13.000,00 0,002.2.2 Gastos Bancarios pago proyectista Proyecto 1 100,00 100,00 0,00
2.2.3Movilidad presidente y tesorero del NEC para pagode proyectista
Proyecto 1100,00 100,00 0,00
2,3 GASTOS DE EJECUCION DEL PROYECTO 31.344,00 20.769,88 10.574,12
2.3.1Administración del Proyecto contratación decoordinador técnico de NEC
Coordinador técnico
2430.000,00 20.000,00 10.000,00
2.3.2 Seguro Coordinador Técnico Coordinador
Técnico24
672,00 369,60 302,40
2.3.3 Movilidad Coordinador técnico Coordinador
Técnico24
672,00 400,28 271,722,4 GASTOS DE SEGUIMIENTO DE NEC 3.600,04 2.080,03 1.520,01
2.4.1 Fotografias de segimiento de proyectos Informe 12 933,36 746,69 186,672.4.2 Elaboración de informes de gestion de NEC Informe 12 1.666,68 1.333,34 333,34
2.4.3Elaboración de video de implementación deproyectos
Informe 11.000,00 0,00 1.000,00
PRESUPUESTO TOTAL (S/.) 444.000,00 355.199,977 88.800,024100 80,00 20,00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO POR FONCODES
DESCRIPCIÓNUNID.
MEDIDANº
II. COSTO INDIRECTO 60470,60 48376,5 80% 12094,1 20%
DESEMBOLSOMETA PPTO. TOTAL 1ER DESEMBOLSO 2DO DESEMBOLSO
II.11 PROGRAMACION FINANCIERA DEL PROYECTO
0 I II III IV V VI VII VIII IX AL XIII COSTOS DIRECTOS 603.837,40 0,00 89.064,50 210.423,50 120.587,40 85.254,00 15.000,00 40.332,00 10.800,00 10.776,00 21.600,00
1COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMADE PRODUCCIÓN FAMILIAR RURAL 456.196,40 0,00 76.813,90 205.223,50 74.157,00 38.094,00 9.000,00 9.732,00 10.800,00 10.776,00 21.600,00
1.1. IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS 352.516,40 0,00 65.413,90 197.003,50 67.557,00 22.542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1. Implementación de pequeños sistemas de riegotecnificado
Unid 120 66900,00 33.450,00 33.450,001.1.2. Módulo de hortalizas a campo abierto 38370,60 0,00 38370,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.1. Producción de Lechuga Ha 1,92 5889,60 5.889,601.1.2.2. Producción de Beterraga Ha 1,44 3924,00 3.924,001.1.2.3. Producción de Zanahoria Ha 1,44 6141,60 6.141,601.1.2.4. Producción de Col o Repollo Ha 1,44 4710,60 4.710,601.1.2.5. Producción de Espinaca Ha 1,92 17704,80 17.704,801.1.3. Parcela de pastos asociados Ha 6 48.585,00 24.292,50 24.292,50
1.1.4. Mini parcelas para la producción de granos,leguminosas y tubérculos 48.204,00 0,00 48.204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4.1. Producción de quinua Ha 2,4 11.451,00 11.451,001.1.4.2. Producción de arveja Ha 2,4 14.172,00 14.172,001.1.4.3. Producción de habas Ha 2,4 11.424,00 11.424,001.1.4.4. Producción de Tarwi Ha 2,4 11.157,00 11.157,001.1.5. Módulo de abonos orgánicos Unid 120 45.084,00 22542 22.542,001.1.6. Módulo de crianza de cuyes Unid 120 90.030,00 45.015,00 45.015,00
1.1.7. Flete y transporte de materiales e insumos delcomponente de producción familiar rural Glb 1 15.342,80 7.671,40 7.671,40
1.2. MATERIALES DE CAPACITACIÓN PARA LAS TECNOLOGÍASMódulo por
hogar120
2.400,00 1.200,00 1.200,00
1.3. CAPACITACIÓN DE CAMPESINO A CAMPESINO(HONORARIOS CONTRATACIÓN DE YACHACHIQ)
Yachachiq 5 66.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,001.4. SEGURO BÁSICO YACHACHIQ Yachachiq 5 6.600,00 3.600,00 1.200,00 1.800,001.5. MOVILIDAD YACHACHIQ Yachachiq 5 6.600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 1.800,001.6. CONCURSO ENTRE NÚCLEOS EJECUTORES Eventos 2 8.400,00 4.200,00 4.200,001.7. PARTICIPACIÓN EN FERIAS LOCALES Eventos 3 10.440,00 3.132,00 3.132,00 4.176,001.8. PASANTÍAS YACHACHIQ Pasantías 1 3.240,00 1.620,00 1.620,00
2 COMPONENTE MEJORA DE LA VIVIENDA SALUDABLE 45.080,40 0,00 1.200,00 42.680,40 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002,1 Instalación de cocina mejorada Unidad 120 36.680,40 36.680,40
2,2Capacitación en prácticas adecuadas mejora vivienda, salud y nutrición familiar
Módulo por hogar
12.400,00 1.200,00 1.200,00
2,3 Agua segura Unidad 120 6.000,00 6.000,00
3COMPONENTE DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOSRURALES INCLUSIVOS 70.560,00 0,00 0,00 0,00 39.960,00 0,00 30.600,00 0,00 0,00 0,00
3,1 Asistencia técnica para articulación al mercado Módulo 120 9.360,00 9.360,00
3,2Concursos de perfiles de negocios (para conformarfondo concursable a nivel de NEC)
Módulo 12061.200,00 30.600,00 30.600,00
4 COMPONENTE FOMENTO DE CAPACIDADES FINANCIERAS 32.000,60 12.250,60 4.000,00 3.750,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,1 Promoción y convocatoria Módulo por hogar
1 2.392,80 2.392,80
4,2 Materiales de capacitación Módulo por hogar
1 9.607,80 9.607,804,3 Honorarios facilitador financiero Meses 6 7.500,00 3.750,00 3.750,004,4 Honorarios yachachiq financiero Meses 12 12.000,00 6.000,00 6.000,004,5 Viáticos y apoyo logístico facilitador financiero Informe 1 500,00 250,00 250,00
II. COSTO INDIRECTO 60.470,60 13.200,00 6.385,83 5.649,83 5.649,83 5.649,83 5.985,83 5.649,83 6.649,83 5.649,83 0,002,1 GESTOS GENERALES DEL NEC 12.326,56 1.890,82 1.490,82 1.490,82 1.490,82 1.490,82 1.490,82 1.490,82 1.490,82 0,00
2.1.1 Movilidad presidente y tesorero del NEC Informe 24 4.000,08 500,01 500,01 500,01 500,01 500,01 500,01 500,01 500,012.1.2 Revisor de Cuentas (Cada trimestre) Informe 8 2.400,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,002.1.3 Cartel del Proyecto Unidad 1 400,00 400,002.1.4 Gastos bancarios del NEC Informe 24 1.333,20 166,65 166,65 166,65 166,65 166,65 166,65 166,65 166,652.1.5 Otros gastos del NEC (materiales, servicios) Unidad 24 4.193,28 524,16 524,16 524,16 524,16 524,16 524,16 524,16 524,16
2,2 GASTOS DEL PERSONAL 13.200,00 13.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.2.1 Elaboración de expediente técnico Proyecto 1 13.000,00 13.000,002.2.2 Gastos Bancarios pago proyectista Proyecto 1 100,00 100,00
2.2.3Movilidad presidente y tesorero del NEC para pagode proyectista
Proyecto 1100,00 100,00
2,3 GASTOS DE EJECUCION DEL PROYECTO 31.344,00 4.170,00 3.834,00 3.834,00 3.834,00 4.170,00 3.834,00 3.834,00 3.834,00 0,00
2.3.1Administración del Proyecto contratación decoordinador técnico de NEC
Coordinador técnico
2430.000,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00
2.3.2Seguro Coordinador Técnico Coordinador
Técnico24
672,00 336,00 336,00
2.3.3Movilidad Coordinador técnico Coordinador
Técnico24
672,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,002,4 GASTOS DE SEGUIMIENTO DE NEC 3.600,04 325,01 325,01 325,01 325,01 325,01 325,01 1.325,01 325,01 0,00
2.4.1 Fotografias de segimiento de proyectos Informe 12 933,36 116,67 116,67 116,67 116,67 116,67 116,67 116,67 116,672.4.2 Elaboración de informes de gestion de NEC Informe 12 1.666,68 208,34 208,34 208,34 208,34 208,34 208,34 208,34 208,34
2.4.3Elaboración de video de implementación deproyectos
Informe 11.000,00 1.000,00
PRESUPUESTO TOTAL (S/.) 664.308,000 13.200,000 95.450,325 216.073,325 126.237,225 90.903,825 20.985,825 45.981,825 17.449,825 16.425,825 21.600,000
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO
Nº DESCRIPCIÓNUNID.
MEDIDAMETA
PPTO. TOTAL
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
PROYECTO: “DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE EMPRENDIMIENTOS RURALES - MI CHACRA EMPRENDEDORA (HAKU WIÑAY) DEL NUCLEO EJECUTOR LLUICHOCOLPAN, DISTRITO DE LLUMPA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH” 2013
80
0 I II III IV V VI VII VIII IX AL XIII COSTOS DIRECTOS 383.529,40 0,00 67.142,00 104.449,40 72.345,00 43.687,10 15.480,00 64.075,90 9.750,00 6.600,00 21.600,00
1COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMADE PRODUCCIÓN FAMILIAR RURAL 246.258,80 0,00 54.891,40 99.729,40 36.285,00 19.791,00 9.480,00 9.732,00 9.750,00 6.600,00 21.600,00
1.1. IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS 172.236,80 0,00 43.971,40 92.400,40 29.685,00 6.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.
Implementación de pequeños sistemas de riegotecnificado
Unid 120 60600,0030.300,00 30.300,00
1.1.2. Módulo de hortalizas a campo abierto 9108,00 0,00 9108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1. Producción de Lechuga Ha 1,92 259,20 259,201.1.2.2. Producción de Beterraga Ha 1,44 806,40 806,401.1.2.3. Producción de Zanahoria Ha 1,44 792,00 792,001.1.2.4. Producción de Col o Repollo Ha 1,44 194,40 194,401.1.2.5. Producción de Espinaca Ha 1,92 7056,00 7.056,001.1.3. Parcela de pastos asociados Ha 6 12.000,00 6.000,00 6.000,00
1.1.4. Mini parcelas para la producción de granos,leguminosas y tubérculos 15.816,00 0,00 15.816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4.1. Producción de quinua Ha 2,4 2.328,00 2.328,001.1.4.2. Producción de arveja Ha 2,4 6.480,00 6.480,001.1.4.3. Producción de habas Ha 2,4 3.744,00 3.744,001.1.4.4. Producción de Tarwi Ha 2,4 3.264,00 3.264,001.1.5. Módulo de abonos orgánicos Unid 120 12.360,00 6180 61801.1.6. Módulo de crianza de cuyes Unid 120 47.010,00 23.505,00 23.505,00
1.1.7. Flete y transporte de materiales e insumos delcomponente de producción familiar rural Glb 1 15.342,80 7.671,40 7.671,40
1.2. MATERIALES DE CAPACITACIÓN PARA LAS TECNOLOGÍAS
Módulo por hogar
1202.400,00 720,00 1.680,00
1.3. CAPACITACIÓN DE CAMPESINO A CAMPESINO (HONORARIOSCONTRATACIÓN DE YACHACHIQ)
Yachachiq 5 48.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00
1.4. SEGURO BÁSICO YACHACHIQ Yachachiq 5 4.800,00 3.600,00 1.200,00 1.800,00
1.5. MOVILIDAD YACHACHIQ Yachachiq 5 4.800,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 1.800,00
1.6. CONCURSO ENTRE NÚCLEOS EJECUTORES Eventos 2 6.300,00 3.150,00 3.150,00
1.7. PARTICIPACIÓN EN FERIAS LOCALES Eventos 3 6.264,00 3.132,00 3.132,00
1.8. PASANTÍAS YACHACHIQ Pasantías 1 1.458,00 729,00 729,002 COMPONENTE MEJORA DE LA VIVIENDA SALUDABLE 34.710,00 0,00 720,00 32.310,00 1.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,1 Instalación de cocina mejorada Unidad 120 26.310,00 26.310,00
2,2Capacitación en prácticas adecuadas mejora vivienda, salud y nutrición familiar
Módulo por hogar
12.400,00 720,00 1.680,00
2,3 Agua segura Unidad 120 6.000,00 6.000,00
3COMPONENTE DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOSRURALES INCLUSIVOS 70.560,00 0,00 0,00 0,00 16.216,10 0,00 54.343,90 0,00 0,00 0,00
3,1 Asistencia técnica para articulación al mercado Módulo 120 9.360,00 9.360,00
3,2Concursos de perfiles de negocios (para conformarfondo concursable a nivel de NEC)
Módulo 12061.200,00 6.856,10 54.343,90
4 COMPONENTE FOMENTO DE CAPACIDADES FINANCIERAS 32.000,60 12.250,60 4.000,00 3.750,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,1 Promoción y convocatoriaMódulo por
hogar 1 2.392,80 2.392,80
4,2 Materiales de capacitaciónMódulo por
hogar 1 9.607,80 9.607,804,3 Honorarios facilitador financiero Meses 6 7.500,00 3.750,00 3.750,004,4 Honorarios yachachiq financiero Meses 12 12.000,00 6.000,00 6.000,004,5 Viáticos y apoyo logístico facilitador financiero Informe 1 500,00 250,00 250,00
II. COSTO INDIRECTO 60.470,60 13.200,00 10.354,27 7.120,03 8.517,79 9.184,39 6.094,13 5.000,00 1.000,00 0,00 0,002,1 GESTOS GENERALES DEL NEC 12.326,56 4.064,38 1.600,02 2.997,78 3.664,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1 Movilidad presidente y tesorero del NEC Informe 24 4.000,08 1.000,02 1.000,02 1.000,02 1.000,022.1.2 Revisor de Cuentas (Cada trimestre) Informe 8 2.400,00 600,00 600,00 600,00 600,002.1.3 Cartel del Proyecto Unidad 1 400,00 400,002.1.4 Gastos bancarios del NEC Informe 24 1.333,20 666,60 666,602.1.5 Otros gastos del NEC (materiales, servicios) Unidad 24 4.193,28 1.397,76 1.397,76 1.397,76
2,2 GASTOS DEL PERSONAL 13.200,00 13.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1 Elaboración de expediente técnico Proyecto 1 13.000,00 13.000,002.2.2 Gastos Bancarios pago proyectista Proyecto 1 100,00 100,00
2.2.3Movilidad presidente y tesorero del NEC para pagode proyectista
Proyecto 1100,00 100,00
2,3 GASTOS DE EJECUCION DEL PROYECTO 31.344,00 5.769,88 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.574,12 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2.3.1Administración del Proyecto contratación decoordinador técnico de NEC
Coordinador técnico
2430.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
2.3.2Seguro Coordinador Técnico
Coordinador
Técnico24
672,00 369,60 302,40
2.3.3Movilidad Coordinador técnico
Coordinador
Técnico24
672,00 400,28 271,722,4 GASTOS DE SEGUIMIENTO DE NEC 3.600,04 520,01 520,01 520,01 520,01 520,01 0,00 1.000,00 0,00 0,00
2.4.1 Fotografias de segimiento de proyectos Informe 12 933,36 186,67 186,67 186,67 186,67 186,672.4.2 Elaboración de informes de gestion de NEC Informe 12 1.666,68 333,34 333,34 333,34 333,34 333,34
2.4.3Elaboración de video de implementación deproyectos
Informe 11.000,00 1.000,00
PRESUPUESTO TOTAL (S/.) 444.000,000 13.200,000 77.496,271 111.569,428 80.862,788 52.871,489 21.574,125 69.075,899 10.750,000 6.600,000 21.600,000
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO POR FONCODES
Nº DESCRIPCIÓNUNID.
MEDIDAMETA
PPTO. TOTAL
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
II.12 EVALUACION ECONOMICA DE COMPONENTES DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION FAMILIAR RURAL DEL PROYECTO
Para efectuar los cálculos de evaluación económica del proyecto se han efectuado en base a los análisis de ingresos y egresos de las actividades productivas con proyecto y sin proyecto adjunto al anexo 18, con cuyos datos se ha elaborado el cuadro de flujo caja y también se ha determinado el VAN cuyo valor es positivo y asciende a S/.25,328.90 que demuestra la rentabilidad del proyecto, esto calculado a una tasa de 10% anual, por otro lado la TIR es de 16.21%, los datos se muestran en los cuadros siguientes:
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL
A INGRESOS 263.187,00 345.907,50 377.976,90 377.976,90 410.046,30 1.775.094,60
Módulo de hortalizas a campo abierto 47.952,00 47.952,00 57.542,40 57.542,40 67.132,80 278.121,60
Cultivo de pastos asociados 61.875,00 61.875,00 74.250,00 74.250,00 86.625,00 358.875,00
Manejo de crianzas de animales menores (cuyes) 66.600,00 121.778,10 121.778,10 121.778,10 121.778,10 553.712,40
Mejora de cultivos andinos (granos leguminosas ytubérculos)
50.520,00 50.520,00 60.624,00 60.624,00 70.728,00 293.016,00
Producción y manejo de abonos orgánicos 36.240,00 63.782,40 63.782,40 63.782,40 63.782,40 291.369,60
B EGRESOS 386.937,90 323.255,56 302.006,22 280.406,22 297.624,18 1.590.230,08
I COSTOS DIRECTOS 350.402,60 299.320,26 302.006,22 280.406,22 297.624,18 1.529.759,48
1COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEPRODUCCIÓN FAMILIAR RURAL
350.402,60 299.320,26 302.006,22 280.406,22 297.624,18 1.529.759,48
1.1. IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS 308.630,60 263.188,26 280.406,22 280.406,22 297.624,18 1.430.255,48
1.1.1. Implementación de pequeños sistemas de riegotecnificado
66.900,00 66.900,00
1.1.2. Módulo de hortalizas a campo abierto 24.777,30 13.593,30 16.311,96 16.311,96 19.030,62 90.025,14
1.1.2.1. Producción de Lechuga 2.944,80 2.944,80 3.533,76 3.533,76 4.122,72 17.079,84
1.1.2.2. Producción de Beterraga 1.962,00 1.962,00 2.354,40 2.354,40 2.746,80 11.379,60
1.1.2.3. Producción de Zanahoria 3.070,80 3.070,80 3.684,96 3.684,96 4.299,12 17.810,64
1.1.2.4. Producción de Col o Repollo 2.355,30 2.355,30 2.826,36 2.826,36 3.297,42 13.660,74
1.1.2.5. Producción de Espinaca 14.444,40 3.260,40 3.912,48 3.912,48 4.564,56 30.094,32
1.1.3. Parcela de pastos asociados 24.292,50 24.292,50 29.151,00 29.151,00 34.009,50 140.896,50
1.1.4. Mini parcelas para la producción de granos,leguminosas y tubérculos
48.204,00 48.204,00 57.844,80 57.844,80 67.485,60 279.583,20
1.1.4.1. Producción de quinua 11.451,00 11.451,00 13.741,20 13.741,20 16.031,40 66.415,80
1.1.4.2. Producción de arveja 14.172,00 14.172,00 17.006,40 17.006,40 19.840,80 82.197,60
1.1.4.3. Producción de habas 11.424,00 11.424,00 13.708,80 13.708,80 15.993,60 66.259,20
1.1.4.4. Producción de Tarwi 11.157,00 11.157,00 13.388,40 13.388,40 15.619,80 64.710,60
1.1.5. Módulo de abonos orgánicos 39.084,00 54.003,84 54.003,84 54.003,84 54.003,84 255.099,36
1.1.6. Módulo de crianza de cuyes 90.030,00 123.094,62 123.094,62 123.094,62 123.094,62 582.408,48
1.1.7. Flete y transporte de materiales e insumos delcomponente de producción familiar rural
15.342,80 15.342,80
1.2. MATERIALES DE CAPACITACIÓN PARA LASTECNOLOGÍAS
1.200,00 1.200,00 2.400,00
1.3. CAPACITACIÓN DE CAMPESINO A CAMPESINO(HONORARIOS CONTRATACIÓN DE YACHACHIQ)
24.000,00 24.000,00 18.000,00 66.000,00
1.4. SEGURO BÁSICO YACHACHIQ 3.600,00 1.200,00 1.800,00 6.600,00
1.5. MOVILIDAD YACHACHIQ 2.400,00 2.400,00 1.800,00 6.600,00
1.6. CONCURSO ENTRE NÚCLEOS EJECUTORES 4.200,00 4.200,00 8.400,00
1.7. PARTICIPACIÓN EN FERIAS LOCALES 3.132,00 3.132,00 6.264,00
1.8. PASANTÍAS YACHACHIQ 3.240,00 3.240,00
II. COSTO INDIRECTO 36.535,30 23.935,30 0,00 0,00 0,00 60.470,60
2,1 GESTOS GENERALES DEL NEC 6.363,28 5.963,28 12.326,56
2.1.1 Movilidad presidente y tesorero del NEC 2.000,04 2.000,04 4.000,08
2.1.2 Revisor de Cuentas (Cada trimestre) 1.200,00 1.200,00 2.400,00
2.1.3 Cartel del Proyecto 400,00 400,00
2.1.4 Gastos bancarios del NEC 666,60 666,60 1.333,20
2.1.5 Otros gastos del NEC (materiales, servicios) 2.096,64 2.096,64 4.193,28
2,2 GASTOS DEL PERSONAL 13.200,00 13.200,00
2.2.1 Elaboración de expediente técnico 13.000,00 13.000,00
2.2.2 Gastos Bancarios pago proyectista 100,00 100,00
2.2.3Movilidad presidente y tesorero del NEC para pago deproyectista
100,00 100,00
2,3 GASTOS DE EJECUCION DEL PROYECTO 15.672,00 15.672,00 31.344,00
2.3.1Administración del Proyecto contratación de coordinadortécnico de NEC
15.000,00 15.000,00 30.000,00
2.3.2 Seguro Coordinador Técnico 336,00 336,00 672,00
2.3.3 Movilidad Coordinador técnico 336,00 336,00 672,00
2,4 GASTOS DE SEGUIMIENTO DE NEC 1.300,02 2.300,02 3.600,04
2.4.1 Fotografias de segimiento de proyectos 466,68 466,68 933,36
2.4.2 Elaboración de informes de gestion de NEC 833,34 833,34 1.666,68
2.4.3 Elaboración de video de implementación de proyectos 1.000,00 1.000,00
-123.750,90 22.651,94 75.970,68 97.570,68 112.422,12
FLUJO DE CAJAPERIODOS (AÑOS)
PRESUPUESTO TOTAL (S/.)
FLUJO CAJA
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A continuación se presenta el cuadro de resultados del VAN Incrementado del proyecto (los cálculos se presentan en el anexo 18):
Así mismo se realiza el análisis del costo efectividad de la vivienda saludable, cuyos cálculos de operación y mantenimiento se adjunta en el anexo 18 y los resultados se presentan a continuación:
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
1. Ingresos Incrementales Ingresos por la venta de la produccion generado por el proyecto productivo menos los ingresos estimados que se obtiene de la situacion del proyecto
247.734 326.040 356.085 356.085 386.129 1.672.073
2. Costos Incrementales 2.1 Inversion 386.938 323.256 302.006 280.406 297.624
2.2 Costos generados para obtener la produccion en situacion con proyecto productivo menos los costos referidos a la situacion sin proyecto productivo
315.981 224.411 195.702 174.102 183.861 1.094.058
Flujo Neto Incremental (1-2) -139.204 2.785 54.078 75.678 88.505
TASA 10%
VAN S/. 25.328,90
TIR 16,21%B/C 1,53
FLUJO DE CAJAPERIODOS (AÑOS) Total
Ingresos/
Egresos
120
5
3,80%
AÑOPOBLACION BENEFICIARIA
(habitantes)
0 600
1 623
2 646
3 671
4 697
5 723
VACSNPOBLACION ATENDIDA
(habitantes)
COSTO / EFECTIVIDAD
955.950,37 660 1.448,47
235.282,32 660 356,50AGUA SEGURA
COSTO / EFECTIVIDAD
660
Nº FAMILIAS BENEFICIARIAS
Densidad poblacional
Tasa de crecimiento anual
TECNOLOGIA
COCINA MEJORADA
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II.13 LOGROS ESPERADOS DEL COMPONENTE DE NEGOCIOS RURALES INCLUSIVOS
Durante la ejecución del proyecto se van a elaborar 5 perfiles de negocio referidos a los potenciales negocios rurales descritos en la tecnología del componente 3, correspondientes a la producción agrícola (producción de hortalizas, granos y leguminosas), artesanía (telares artesanales), agroindustria (panadería), pecuario (crianza de cuyes) y carpinteria, las cuales fueron identificadas durante el trabajo de campo.
Para ello los productores usuarios del proyecto se agruparan por líneas de negocio para participar y emprender un negocio rural inclusivo y sostenible en el tiempo, para lo cual se les brindará asistencia técnica durante la elaboración de los perfiles de negocio y capacitación permanente durante la implementación de los perfiles de negocios ganadores.
Con la implementación de estos negocios se espera promover organizaciones de productores que desarrollen sus aptitudes y capacidades para mejorar la calidad de sus trabajos y productos que les permita diversificar y generar mejores ingresos económicos para sus hogares. Así como también el empoderamiento de conocimientos para desarrollar un negocio rural y familiar que les permita salir de la pobreza.
II.14 MARCO LOGICO
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META INDICADORESMEDIOS DE
VERIFICACIONSUPUESTOS
FIN DEL PROYECTO Contribuir en la generación y diversificación de oportunidades económicas de los hogares rurales en situación de pobreza.
Al finalizar el proyecto el 85 % de los hogares han
diversificado sus fuentes de ingresos
Línea de Base y Evaluación Final
Propósito u objetivo del Proyecto Se ha contribuido en el Desarrollo de capacidades productivas y de emprendimientos rurales en hogares de extrema pobreza, en la generación y diversificación de ingresos; así como a la mejora del acceso a la seguridad alimentaria.
80 % de los hogares han incrementado en un 10% su gasto familiar anual.
* Informe de Línea de Base. * Informe de evaluación final del proyecto.
Medios y condiciones favorables para la producción agrícola y crianza
Al término del proyecto al menos el 50% de los hogares han generado excedentes para la venta.
* Informe de Línea de Base. * Informe de evaluación final del proyecto.
Precios de venta en chacra con márgenes favorables para el productor.
COMPONENTES META INDICADORESMEDIOS DE
VERIFICACIONSUPUESTOS
Componente I: Se ha fortalecido y consolidado los sistemas de producción familiar, mediante asistencia técnica, capacitación y dotación de activos productivos para la adopción de innovaciones tecnológicas productivas.
120 sistemas de riego por aspersión
75 % de los usuarios del proyecto hacen uso eficiente del agua a través del sistema de riego por aspersión.
* Participación en cursos de capacitación.* Registro de implementación de la tecnología.
Fuentes de agua cercanas al cultivo y no generan sobre costos.
120 huertos hortícolas y parcelas de granos y tubérculos
50% de los usuarios del proyecto han incrementado a un 60% sus volúmenes de producción.
*Asistencia a capacitaciones.* Informes de evaluación del proyecto.
Condiciones climáticas favorables para la implementación de las tecnologías productivas
120 parcelas de pastos asociados
75% de usuarios mejoran e incrementan su producción de pastos.
* Registro de asistencia a capacitaciones.* Informes mensuales.
Condiciones climáticas favorables para la producción de pastos.
120 módulos de abonos orgánicos
50% de usuarios produce y aplica eficientemente abonos orgánicos
* Registro de asistencia a capacitaciones.* Informes mensuales.
Cantidad suficiente de insumos para la producción de abonos.
120 módulos de crianza de cuyes
40% de usuarios incrementan en un 20% la producción de cuyes para venta.
* Registro de asistencia a capacitaciones.* Actas de entrega de insumos y materiales.* Informes mensuales.
Los usuarios están motivados en el incremento de la producción de cuyes.
Componente II:Promoción de la vivienda rural saludable, mediante la capacitación y asistencia técnica para la instalación de cocinas mejoradas, agua segura y disposición de residuos sólidos.
120 módulos de cocinas mejoradas
100% de los hogares equipadas con cocinas mejoradas, disminuyen en un 40% el uso de leña.
* Registro de instalación de cocinas mejoradas.* Acta de entrega de materiales* Informes.
Los usuarios participan en la instalación de las cocinas mejoradas.
120 módulos de agua segura
70% de los hogares realizan buenas prácticas de agua segura y aseo en la vivienda y disminuyen en un 20% los índices de EDAs.
* Registro de asistencia a capacitaciones.* Registro de entrega de materiales.
La población hierve el agua para beber.Mejoran el manejo de los residuos sólidos de las viviendas.
Componente III: Promoción de la gestión de negocios rurales inclusivos, mediante asistencia técnica, capacitación y portafolio de activos, otorgados con la metodología de Comités Locales de Asignación de Recursos – CLAR.
3 perfiles de negocios
Al término del proyecto 50 % de productores con emprendimientos familiares han incrementado un 15 % de sus ingresos monetarios.
* Registro de asistencia a capacitaciones.*Libro de actas con acuerdos y compromisos para la implementación del NRI.
Estabilidad y sostenibilidad del NRI.Los hogares con mayor potencial se agrupan para emprender negocios rurales.
Componente IV:Se fomentan las capacidades financieras de los hogares en temas vinculados con la alfabetización financiera y promoción del ahorro.
Al término del proyecto, el 40 % de los hogares usuarios de JUNTOS mantienen cuentas de ahorros con saldos positivos.El 10 % de los usuarios de los hogares NO JUNTOS tienen cuentas de ahorros al término del proyecto.
* Asistencia a talleres de capacitación.* Registro de identificación de líderes financieros.* Informe final.
Participación y compromiso, la población muestra interes por el ahorro formal.
II.15 ANALISIS AMBIENTAL DEL PROYECTO
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Según el anexo 13 previa evaluación de la información recopilada del análisis
ambiental es la siguiente se ha determinado que con la instalación del riego por
aspersión se dará un uso eficiente al recurso hídrico existente en las fuentes de
agua de la zona las mismas que son usadas en la agricultura y ganadería y
cuyo caudal abastecerá a los productores en épocas de estiaje para la
producción de hortalizas y pastos, teniendo en cuenta de los cultivos como
granos y leguminosas requieren de mayor demanda de agua, estos serán
sembrados en temporadas de lluvias según el calendario agrícola.
Las condiciones ambientales de la zona de intervención son favorables para
garantizar agua de calidad para la agricultura puesto que no existen fuentes de
contaminación que alteren sus propiedades ya que provienen de filtraciones de
las partes altas de la localidad. La tecnología de infraestructura de riego
además de permitir el uso eficiente del agua evitara la erosión del suelo y
pérdidas por filtración.
Las tecnologías orientadas a los cultivos, favorecerá la cobertura de los suelos,
disminuyendo la erosión, incorporando materia orgánica y captura de CO2 del
medio ambiente, la práctica de una agricultura ecológica contribuye en la
conservación y mejora de la biodiversidad, por lo tanto no genera impacto
negativo.
La crianza de animales menores desde el punto de vista medioambiental
permitirá la producción de materia orgánica para fertilizar los suelos de manera
natural y amigable con el medio ambiente.
Las cocinas mejoradas que se instalara con el proyecto tienen la certificación
de SENSICO y han sido validadas por proyectos anteriores, con ello se hará
menor uso de leña disminuyendo la tala de árboles y cuidado del medio
ambiente. Así mismo el hervido del agua para el consumo humano garantiza
mejorar la salubridad de la población y disminuir los índices de EDAs, se dará
un adecuado manejo de los residuos sólidos generado en las viviendas,
separando los residuos orgánicos que serán transformados en la producción de
abonos para la agricultura y los desechos inorgánicos tratados
adecuadamente, evitando la contaminación ambiental.
Así mismo para el desarrollo del componente de Negocios Rurales Inclusivos,
se tendrá en cuenta que dichas actividades no afecten al medio ambiente y
para ello se realizaran oportunamente las evaluaciones correspondientes.
Por lo tanto se concluye que la implementación del proyecto tendrá un impacto positivo en el medio ambiente.
II.16 CONCLUSIONES
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- El proyecto beneficiará a 120 hogares rurales en pobreza y extrema
pobreza a través de la implementación de tecnologías que les permitirá
garantizar la seguridad alimentaria, mejorar sus ingresos y condiciones de
vida. Del total de beneficiarios del proyecto 103 hogares son usuarios del
Programa JUNTOS con quienes a través de la implementación de
tecnologías productivas se espera lograr su autonomía económica.
- El proyecto es técnicamente viable por las condiciones favorables descritas
en el DRP puesto que los usuarios cuentan con recurso hídrico, terreno,
mano de obra, conocimientos de manejo tradicional de sus cultivos y
materiales de la zona para la implementación de las tecnologías
propuestas por el proyecto; los mismos que les permitirá incrementar y
diversificar la producción para la seguridad alimentaria y generar
excedentes para la venta, disminuir las enfermedades respiratorias con la
instalación de cocinas mejoradas, al mismo tiempo de emprender negocios
rurales sostenibles para diversificar sus ingresos familiares.
- El proyecto es socialmente viable porque contribuirá a mejorar la calidad de
vida de los usuarios del proyecto, al generar cambios de actitud en las
familias usuarias con las tecnologías implementadas como crianza
adecuada de animales, uso eficiente del agua, cocinas mejoradas, agua
segura y manejo de residuos sólidos, se fortalecerán sus condiciones
productivas y de vida al mejorar sus ingresos económicos, de salud y
vivienda y a través de la conformación de grupos de negocios rurales se
busca promover la organización y trabajo en equipo para el desarrollo local.
Así mismo en cuanto a las cocinas mejoradas desde el punto de vista
social se determina que habrá una disminución en el consumo de leña y en
los índices de IRAs y EDAs. El costo efectividad de la cocina mejorada con
proyecto es de S/.2,333.38 por año y mantenimiento de S/.50.00 y del agua
segura de S/.570.31 y mantenimiento de S/.25.00 por año (ver anexo 18).
- La viabilidad económica se ha evaluado a partir de la inversión del primer
componente del proyecto contrastando los egresos e ingresos de las
tecnologías a implementar con los usuarios. El proyecto es viable
económicamente porque después de realizar la evaluación se ha obtenido
un VAN positivo equivalente a S/.25,328.90 lo que quiere decir que
generara ingresos para los usuarios del proyecto el TIR de 16.21% y el B/C
de 1.53 que significa que las tecnologías mejoraran las condiciones socio
económicas de las familias usuarias del proyecto.
- Según la evaluación ambiental el proyecto no ocasionara daño alguno al
medio ambiente más por el contrario brindara beneficios con la
implementación de tecnologías saludables, así la cocina mejorada
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disminuye el consumo de leña y por lo tanto la tala de árboles, los cultivos
como cobertura del suelo protegen de la erosión hídrica y eólica así como
también genera ingresos y alimento para las familias, los abonos orgánicos
mejoran las condiciones del suelo y una actitud favorable con el medio
ambiente, con el riego por aspersión se hace eficiente el uso del agua y el
uso de agua segura para mejorar la salud de la familia, y el adecuado
manejo de los residuos sólidos domésticos ayudara a evitar la
contaminación ambiental.
II.17 RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS
- Para posteriores intervenciones se sugiere considerar la contratación de un
profesional por cada localidad durante los 2 años de ejecución del proyecto
o por lo menos durante el primer año, debido al alto número de usuarios
por distrito y por tratarse de un proyecto integrado de variadas tecnologías,
ello permitirá brindar una mejor asistencia técnica y capacitaciones a los
usuarios del proyecto y yachachiq del lugar y asegurar el logro de los
objetivos del proyecto.
- Para la contratación de los yachachiq se debe priorizar la selección de
profesionales técnicos del lugar, con conocimiento de manejo de cultivos y
crianza, ello permitirá obtener los logros esperados del proyecto.
- Capacitar oportunamente a los yachachiq en las diferentes tecnologías a
implementar sobre todo referente a vivienda saludable: cocina mejorada y
riego por aspersión por la poca experiencia del personal en estos temas.
- En cuanto a la elaboración del expediente técnico, la distribución del
presupuesto asignado a costos directos e indirectos se sugiere no
establecer techos o parámetros por partidas ello limita al proyectista
diseñar adecuadamente la implementación de las tecnologías sugeridas
por el proyecto sobre todo cuando el presupuesto asignado es menor al
costo de la tecnología
- Para posteriores intervenciones en la zona sierra se sugiere que el
Diagnóstico Rural Participativo – DRP se realice en época de estiaje (de
julio a setiembre) para optimizar los trabajos de campo que se dificultan en
épocas lluviosas y una mejor evaluación del recurso hídrico momento en
que se va a requerir su uso, puesto que al realizar en épocas lluviosas las
proyecciones de caudal puede variar la información durante la ejecución
proyecto.
II.18 FOTOS DEL AMBITO DEL PROYECTO Y REUNIONES MAS IMPORTANTES CON USUARIOS DEL PROYECTO
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IMAGEN 01–02: Cocinas tradicionales en la localidad de Lluichocolpan
IMAGEN 03-04: Crianza tradicional de cuyes en la localidad de Lluichocolpan
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II.19 CROQUIS DE UBICACIÓN DEL PROYECTO
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IMAGEN 05–06: Taller participativo para la elaboración del DRP en la localidad de Lluichocolpan
IMAGEN 07: Elección del NE - Lluichocolpan, con la presencia del Supervisor del Proyecto UT
Huaraz – FONCODES.
IMAGEN 08: Elección del NEC en la localidad de Yurma.
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El Centro Poblado de Lluichocolpan está ubicado en el Departamento de Ancash, Provincia de Mariscal Luzuriaga en el Distrito de Llumpa a 3450 m.s.n.m.
II.20 ANEXOS
Anexo N° 1 Bases para la convocatoria pública, preselección y contratación del Proyectista.
Anexo N° 2 Acta de Asamblea General para la conformación del Núcleo Ejecutor.
Anexo N° 3 Acta de Asamblea General para la conformación del Núcleo Ejecutor Central.
Anexo N° 4 Acta de disponibilidad de terreno y Cesión en Uso.
Anexo N° 5 Solicitud de financiamiento del Núcleo Ejecutor.
Anexo N° 6 Declaración Jurada del Núcleo Ejecutor.
Anexo N° 7 Declaración Jurada del Núcleo Ejecutor Central.
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Anexo N° 8 Convenio tripartito para elaboración de expedientes técnicos de proyectos suscrito entre FONCODES, el Núcleo Ejecutor Central y la Municipalidad distrital.
Anexo N° 9 Lineamientos para la elaboración del Diagnóstico Rural Participativo de centros poblados parta el diseño de proyectos de oportunidades económicas-DRP.
Anexo N° 10 Diseño técnico del riego tecnificado del componente de fortalecimiento de producción familiar rural de un Proyecto.
Anexo N° 11 Modelo de costos unitarios de pastos asociados, cebolla, quinua, agroforestería, abono orgánico, crianza de gallinas y crianza de cuyes.
Anexo N° 12 Consolidado de las fichas de inventario de tecnologías del Hogar.
Anexo N° 13 Análisis ambiental del proyecto.
Anexo N° 14 Presentación de expedientes a la Unidad Territorial de FONCODES, por parte del NEC.
Anexo N° 15 Conceptos.
Anexo N° 16 Ficha referencial de verificación de la documentación completa del expediente técnico del proyecto.
Anexo Nº 17 Planos: Cerco perimetrico del huerto hortícola, diseño de jaula de cuyes y diseño de la cocina mejorada.
Anexo Nº 18 Cálculos para determinar los indicadores económicos.
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