세입예산사업명세서 - GOESAN · 2017-12-28 · 보건진료소보수교육 1,224...

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세입예산사업명세서 2018년도 본예산 일반회계 : 500 보조금 : 510 국고보조금등 : 511 국고보조금등 (단위:천원) 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감 2,323,920 1,459,737 864,183 500 보조금 2,323,920 1,459,737 864,183 510 국고보조금등 1,870,415 1,072,920 797,495 511 국고보조금등 1,870,415 1,072,920 797,495 511-01 국고보조금 340,591 151,876 188,715 [ 일반회계 ] 340,591 151,876 188,715 < 보건소 > 340,591 151,876 188,715 ○농어촌 보건의료서비스 개선사업 119,600 ○분만취약지 지원사업 100,000 ○방문건강관리사업 96,765 ○기저귀 및 조제분유 지원 12,226 ○전기자동차보급 및 충전인프라 구축 12,000 511-02 지역발전특별회계보조금 26,700 23,000 3,700 [ 일반회계 ] 26,700 23,000 3,700 < 보건소 > 26,700 23,000 3,700 ○지역자율형 사회서비스 투자사업 26,700 511-03 기금 1,503,124 898,044 605,080 [ 일반회계 ] 1,503,124 898,044 605,080 < 보건소 > 1,503,124 898,044 605,080 ○보건소 신속대응반 운영지원 1,050 ○자동심장충격기 보급 지원 800 ○에이즈 및 성병예방 1,380 ○보건소결핵관리사업 6,248 ○국가예방접종 실시 224,849 ○예방접종등록센터 운영 12,676 ○지역사회 통합건강증진 사업(지자체 보조) 183,936 ○지역사회 통합건강증진사업 지자체보조(중풍 사전예방 기 초검사) 1,247 ○지역사회중심 금연지원 서비스 129,350 ○치매치료관리비 지원 24,276

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세 입 예 산 사 업 명 세 서2018년도 본예산 일반회계

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

총 계 2,323,920 1,459,737 864,183

500 보조금 2,323,920 1,459,737 864,183

510 국고보조금등 1,870,415 1,072,920 797,495

511 국고보조금등 1,870,415 1,072,920 797,495

511-01 국고보조금 340,591 151,876 188,715

[ 일반회계 ] 340,591 151,876 188,715

< 보건소 > 340,591 151,876 188,715

○농어촌 보건의료서비스 개선사업 119,600

○분만취약지 지원사업 100,000

○방문건강관리사업 96,765

○기저귀 및 조제분유 지원 12,226

○전기자동차보급 및 충전인프라 구축 12,000

511-02 지역발전특별회계보조금 26,700 23,000 3,700

[ 일반회계 ] 26,700 23,000 3,700

< 보건소 > 26,700 23,000 3,700

○지역자율형 사회서비스 투자사업 26,700

511-03 기금 1,503,124 898,044 605,080

[ 일반회계 ] 1,503,124 898,044 605,080

< 보건소 > 1,503,124 898,044 605,080

○보건소 신속대응반 운영지원 1,050

○자동심장충격기 보급 지원 800

○에이즈 및 성병예방

1,380

○보건소결핵관리사업

6,248

○국가예방접종 실시

224,849

○예방접종등록센터 운영 12,676

○지역사회 통합건강증진 사업(지자체 보조)

183,936

○지역사회 통합건강증진사업 지자체보조(중풍 사전예방 기

초검사)

1,247

○지역사회중심 금연지원 서비스

129,350

○치매치료관리비 지원

24,276

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장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영

26,219

○심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조

1,460

○재가암 관리사업

3,533

○치매안심센터 운영비 지원 705,500

○의료급여수급권자 건강검진비 지원 4,272

○국가암관리 지자체 지원 22,500

○암환자 의료비 지원

24,500

○희귀난치성 질환자 의료비 지원사업

15,000

○선천성대사이상 검사 및 환아관리

1,196

○난임부부 지원

1,969

○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 240

○표준모자보건수첩 제작

101

○영유아 건강검진비 지원

1,040

○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원

3,265

○난청조기진단 460

○청소년산모 임신출산 의료비 지원

577

○고위험임산부의료비 지원

2,000

○의료급여수급권자 건강검진 홍보비 480

○자살예방 및 정신건강증진사업

15,000

○정신건강복지센터 운영

88,000

520 시ㆍ도비보조금등 453,505 386,817 66,688

521 시ㆍ도비보조금등 453,505 386,817 66,688

521-01 시ㆍ도비보조금등 453,505 386,817 66,688

[ 일반회계 ] 453,505 386,817 66,688

< 보건소 > 453,505 386,817 66,688

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장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○난청조기진단 230

○보건소 신속대응반 운영지원 450

○기저귀 및 조제분유 지원 6,113

○분만취약지 지원사업 60,000

○자동심장충격기 보급 지원 400

○에이즈 및 성병예방

414

○보건소결핵관리사업

1,658

○국가예방접종 실시

67,455

○지역사회 통합건강증진 사업(지자체 보조)

36,785

○지역사회 통합건강증진사업 지자체보조(중풍 사전예방 기

초검사)

1,247

○지역사회중심 금연지원 서비스

25,870

○치매치료관리비 지원

7,283

○재가암 관리사업

1,060

○국가암관리 지자체 지원 6,750

○농어촌 보건의료서비스 개선사업 29,900

○암환자 의료비 지원

7,350

○희귀난치성 질환자 의료비 지원사업

4,500

○의료급여수급권자 건강검진비 지원 320

○선천성대사이상 검사 및 환아관리

598

○난임부부 지원

985

○표준모자보건수첩 제작

50

○영유아 건강검진비 지원

78

○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원

1,633

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장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○청소년산모 임신출산 의료비 지원

288

○고위험임산부의료비 지원

1,000

○자살예방 및 정신건강증진사업

4,500

○정신건강복지센터 운영

35,200

○보건진료소 보수교육

1,224

○보건진료소 보조인력 지원

20,819

○경동맥초음파 검사비지원(보조)

882

○청소년 한방치료 지원 사업 132

○치매환자 돌봄 재활지원

10,890

○인지재활프로그램 운영

2,000

○치매안심센터 운영비 지원 35,275

○방문건강관리사업 19,353

○출산장려금 지급

48,600

○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 18

○의료급여수급권자 건강검진 홍보비 36

○산모·신생아건강관리 지원사업 예외지원 1,920

○정신재활시설운영 지원 1,859

○정신건강증진센터 종사자 처우개선비 지원 2,880

○자살위험자 응급개입치료비 지원

1,500

○전기자동차보급 및 충전인프라 구축 4,000

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건소

정책: 공공보건의료서비스 기능강화

단위: 공공보건기관 시설·장비 보강 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2018년도 본예산 일반회계 보건소

보건소 7,196,608 5,318,195 1,878,413

국 340,591

지 26,700

기 1,503,124

도 453,505

군 4,872,688

공공보건의료서비스 기능강화 2,309,305 2,218,533 90,772

국 231,600

기 1,850

도 116,793

군 1,959,062

공공보건기관 시설·장비 보강 401,970 228,164 173,806

국 131,600

도 33,900

군 236,470

보건기관 신축 및 유지보수 168,800 167,360 1,440

401 시설비및부대비 168,800 167,360 1,440

01 시설비 168,800 167,360 1,440

○보건소 주차장 구거부지 매입(223㎡) 160,000

○감물보건지소 지붕 및 타일교체 8,800

보건기관 장비 유지보수(자체) 1,770 0 1,770

405 자산취득비 1,770 0 1,770

01 자산및물품취득비 1,770 0 1,770

○신기보건진료소 자동혈압계

1,7701,770,000원 * 1대

농어촌 보건의료서비스 개선사업 179,400 60,804 118,596

국 119,600

도 29,900

군 29,900

405 자산취득비 179,400 0 179,400

국 119,600

도 29,900

군 29,900

01 자산및물품취득비 179,400 0 179,400

○통합재활센터 의료장비 구입 179,400

국 119,600

도 29,900

군 29,900

전기자동차보급 및 충전인프라 구축 52,000 0 52,000

국 12,000

도 4,000

군 36,000

401 시설비및부대비 7,000 0 7,000

01 시설비 7,000 0 7,000

○전기자동차 충전기 설치 7,000

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부서: 보건소

정책: 공공보건의료서비스 기능강화

단위: 공공보건기관 시설·장비 보강 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

405 자산취득비 45,000 0 45,000

국 12,000

도 4,000

군 29,000

01 자산및물품취득비 45,000 0 45,000

○전기자동차 구입 45,000

국 12,000

도 4,000

군 29,000

공공보건의료서비스 지원 1,907,335 1,990,369 △83,034

국 100,000

기 1,850

도 82,893

군 1,722,592

보건의료서비스 지원 50,482 28,022 22,460

201 일반운영비 26,910 910 26,000

01 사무관리비 910 910 0

○지역보건심의위원회 참석수당

91070,000원 * 13명 * 1회

03 행사운영비 26,000 0 26,000

○충북 보건의날 체육대회 행사(도, 11개시군) 26,000

202 여비 21,372 24,912 △3,540

01 국내여비 21,372 24,912 △3,540

○지소·진료소 복무 점검 11,760

○보건의료 서비스 교육 7,612

○보건서비스 업무추진(보건지소·진료소) 2,000

203 업무추진비 2,200 2,200 0

03 시책추진업무추진비 2,200 2,200 0

○공공보건 및 의료서비스 시책추진 2,200

환자진료 594,659 693,761 △99,102

101 인건비 114,239 106,399 7,840

04 기간제근로자등보수 114,239 106,399 7,840

○물리치료실 보조인부임 10,803

-급여 9,277

-4대보험료 1,526

○물리치료사(보건지소 진료보조) 인부임 37,413

-급여 32,130

-4대보험료 5,283

○한방실 및 예방접종실 간호사 인부임 44,015

-급여 37,800

-4대보험료 6,215

○보건진료소 인부임 22,008

60,240원 * 154일

9,276,960원 * 16.44%

63,000원 * 510일

32,130,000원 * 16.44%

63,000원 * 600일

37,800,000원 * 16.44%

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부서: 보건소

정책: 공공보건의료서비스 기능강화

단위: 공공보건의료서비스 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

-급여 18,900

-4대보험료 3,108

63,000원 * 300일

18,900,000원 * 16.44%

202 여비 6,720 6,362 358

01 국내여비 6,720 6,362 358

○순회진료업무 추진 6,720

307 민간이전 473,700 581,000 △107,300

01 의료및구료비 473,700 581,000 △107,300

○환자진료 약품 및 기자재 구입 473,700

-양 방 450,000

-한 방 18,700

-순회진료 및 의료지원 5,000

보건의료장비 관리 10,000 10,000 0

201 일반운영비 10,000 10,000 0

02 공공운영비 10,000 10,000 0

○보건의료장비 유지비 10,000

민원서식 제작 1,000 1,000 0

201 일반운영비 1,000 1,000 0

01 사무관리비 1,000 1,000 0

○영수원부 및 운전면허 응시원서 제작 1,000

적출물 및 폐수처리 8,400 6,480 1,920

307 민간이전 8,400 6,480 1,920

05 민간위탁금 8,400 6,480 1,920

○폐수 위탁처리 240

○적출물 위탁처리 8,160

-보 건 소 2,400

-보건지소 5,760

5,000원 * 4통 * 12월

200,000원 * 12월

40,000원 * 12개소 * 12월

공중보건의사 지원 256,110 246,430 9,680

201 일반운영비 1,320 2,200 △880

01 사무관리비 1,320 2,200 △880

○공로패 제작 600

○근무복 구입 720

100,000원 * 6명

60,000원 * 2착 * 6명

202 여비 9,990 9,630 360

01 국내여비 9,990 9,630 360

○공중보건의 업무추진 9,990

301 일반보상금 244,800 234,600 10,200

11 기타보상금 244,800 234,600 10,200

○공중보건의 업무활동 장려금

230,400800,000원 * 24명 * 12월

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부서: 보건소

정책: 공공보건의료서비스 기능강화

단위: 공공보건의료서비스 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○공중보건의 위험수당

14,40050,000원 * 24명 * 12월

보건소·지소 운영 311,252 314,532 △3,280

101 인건비 32,409 27,849 4,560

04 기간제근로자등보수 32,409 27,849 4,560

○청사관리 인부임 10,803

-급여 9,277

-4대보험료 1,526

○세탁물 관리 및 청소인부임 10,803

-급여 9,277

-4대보험료 1,526

○시설물관리(보일러 등) 10,803

-급여 9,277

-4대보험료 1,526

60,240원 * 154일

9,276,960원 * 16.44%

60,240원 * 154일

9,276,960원 * 16.44%

60,240원 * 154일

9,276,960원 * 16.44%

201 일반운영비 272,343 281,683 △9,340

01 사무관리비 48,170 47,510 660

○전기설비안전관리 13,560

-보 건 소 3,360

-보건지소 10,200

○무인경비시스템 유지비 17,040

-보 건 소 2,640

-보건지소 14,400

○전기안전점검 수수료 1,710

-보건지소 270

-보건진료소 1,440

○승강기 안전관리 2,280

○소방설비 안전관리 4,200

○정화조 수거료 1,000

-보건지소 1,000

○청사 소독비 1,000

○정수기 관리 2,700

○근무복 300

○공중보건의사 숙소 임차료 4,380

280,000원 * 12월

850,000원 * 12월

220,000원 * 12월

100,000원 * 12개소 * 12월

90,000원 * 3개소 * 1회

90,000원 * 16개소 * 1회

190,000원 * 12월

350,000원 * 12월

1,000,000원 * 1회

200,000원 * 5회

15,000원 * 15개 * 12월

60,000원 * 5착

365,000원 * 12월

02 공공운영비 224,173 234,173 △10,000

○전기료 128,640

-보 건 소 51,600

-보건지소 77,040

○수도료 22,640

-보 건 소 2,640

-보건지소 20,000

○환경개선 부담금 830

4,300,000원 * 12월

535,000원 * 12개소 * 12월

220,000원 * 12월

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부서: 보건소

정책: 공공보건의료서비스 기능강화

단위: 공공보건의료서비스 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

-보 건 소 80

-보건지소 450

-자 동 차 300

○유선방송 수신료 843

-보 건 소 420

-보건지소 423

○자동차세 1,520

-소형화물 50

-소형승합 270

-승 용 차 1,200

○자동차 보험료 3,500

-소형화물 600

-소형승합 500

-승 용 차 2,400

○난방 연료비 22,000

-보 건 소 5,000

-보건지소 17,000

○청사건물 유지비 20,000

○관용차량 유지비 20,000

-소형화물 4,000

-소형승합 6,000

-승 용 차 10,000

○공중보건의 숙소 관리비 4,200

80,000원 * 1개소

50,000원 * 9개소

60,000원 * 5대

35,000원 * 12월

8,800원 * 4개소 * 12월

50,000원 * 1대 * 1회

270,000원 * 1대 * 1회

200,000원 * 6대 * 1회

600,000원 * 1대

500,000원 * 1대

400,000원 * 6대

350,000원 * 12월

405 자산취득비 6,500 5,000 1,500

01 자산및물품취득비 6,500 5,000 1,500

○보건소 사무용 책상 및 파티션 5,000

○보건소 사무용 의자 1,500250,000원 * 6대

보건진료소 보수교육 4,080 3,400 680

도 1,224

군 2,856

201 일반운영비 4,080 3,400 680

도 1,224

군 2,856

01 사무관리비 4,080 3,400 680

○보건진료 전담공무원 보수교육 4,080

도 1,224

군 2,856

보건진료소 운영 388,435 427,495 △39,060

201 일반운영비 198,335 222,355 △24,020

01 사무관리비 76,872 75,392 1,480

○운영위원 회의수당

15,30030,000원 * 15명 * 17개소 * 2회

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부서: 보건소

정책: 공공보건의료서비스 기능강화

단위: 공공보건의료서비스 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○보건교육 및 홍보물 제작

6,800

○정화조 수거료 1,500

○보건진료소 정수기 임대료

3,360

○행복건강마을 프로그램 운영

17,000

○기본수용비(사무용품 등)

11,900

○정수기 관리(후영,내응,지경,중흥,신기,운곡)

1,620

○무인경비 시스템 유지비

18,360

○전기설비 안전관리(강천)

1,032

400,000원 * 17개소

40,000원 * 7개소 * 12월

1,000,000원 * 17개소

700,000원 * 17개소

15,000원 * 9개소 * 12월

90,000원 * 17개소 * 12월

86,000원 * 1개소 * 12월

02 공공운영비 121,463 146,963 △25,500

○전기료 36,720

○전화료 14,280

○수도료 2,040

○난방연료비 51,000

○유선방송 수신료 423

○진료소 청사건물(관리) 유지비

17,000

180,000원 * 17개소 * 12월

70,000원 * 17개소 * 12월

10,000원 * 17개소 * 12월

600,000원 * 17개소 * 5월

8,800원 * 4개소 * 12월

1,000,000원 * 17개소

301 일반보상금 14,960 13,600 1,360

09 행사실비보상금 4,760 3,400 1,360

○보건진료소운영협의회 운영위원 선진지견학

및 행사 참가 4,76070,000원 * 17개소 * 4명

11 기타보상금 10,200 10,200 0

○보건진료소운영협의회장 활동수당

10,20050,000원 * 17개소 * 12월

307 민간이전 175,140 190,740 △15,600

01 의료및구료비 168,000 183,600 △15,600

○보건진료소 의약품 및 기자재 구입 168,000

05 민간위탁금 7,140 7,140 0

○감염성 폐기물 위탁 처리비

7,14035,000원 * 17개소 * 12월

보건진료소 보조인력 지원 69,397 48,449 20,948

도 20,819

군 48,578

101 인건비 69,397 48,449 20,948

도 20,819

군 48,578

04 기간제근로자등보수 69,397 48,449 20,948

○보건진료소 보조인부임(16개소) 69,397

도 20,819

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부서: 보건소

정책: 공공보건의료서비스 기능강화

단위: 공공보건의료서비스 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 48,578

보건소 신속대응반 운영지원 1,500 1,500 0

기 1,050

도 450

201 일반운영비 1,500 1,500 0

기 1,050

도 450

01 사무관리비 1,500 1,500 0

○지역재난현장출동지원 1,500

기 1,050

도 450

지역응급의료 지원 10,420 8,300 2,120

201 일반운영비 300 2,300 △2,000

01 사무관리비 300 2,300 △2,000

○강사수당 300

202 여비 3,120 0 3,120

01 국내여비 3,120 0 3,120

○지역응급의료 업무 추진 3,120

401 시설비및부대비 7,000 6,000 1,000

01 시설비 7,000 6,000 1,000

○응급구조안내판 설치 7,0001,000,000원 * 7개

자동심장충격기 보급 지원 1,600 1,000 600

기 800

도 400

군 400

201 일반운영비 1,600 1,000 600

기 800

도 400

군 400

01 사무관리비 1,600 1,000 600

○자동제세동기 소모품 구입 1,600

기 800

도 400

군 400

분만취약지 지원사업 200,000 200,000 0

국 100,000

도 60,000

군 40,000

307 민간이전 200,000 200,000 0

국 100,000

도 60,000

군 40,000

02 민간경상사업보조 200,000 200,000 0

○분만취약지 산부인과 지원 200,000

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부서: 보건소

정책: 공공보건의료서비스 기능강화

단위: 공공보건의료서비스 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 100,000

도 60,000

군 40,000

감염병관리체계 확립 및 예방활동강화 1,312,135 739,751 572,384

기 245,153

도 69,527

군 997,455

감염병 관리 268,193 279,196 △11,003

기 7,628

도 2,072

군 258,493

방역소독 165,759 169,474 △3,715

101 인건비 14,029 12,054 1,975

04 기간제근로자등보수 14,029 12,054 1,975

○방역소독 업무보조 14,029

-급여 12,048

-4대보험료 1,981

60,240원 * 200일

12,048,000원 * 16.44%

201 일반운영비 3,190 2,550 640

01 사무관리비 3,190 2,550 640

○방역장비 수선 및 운영용품 구입 2,500

○방역소독 안전물품 690

-안전화 540

-안전조끼 150

90,000원 * 6켤레

25,000원 * 6벌

206 재료비 142,530 150,870 △8,340

01 재료비 142,530 150,870 △8,340

○살충제 56,000

○유충구제 35,000

○기피제 50,000

○방역소독장비 유류 1,530

-휘발유 1,530

35,000원 * 1,600통

25,000원 * 1,400통

2,500원 * 20,000가구

1,700원 * 900ℓ

405 자산취득비 6,010 0 6,010

01 자산및물품취득비 6,010 0 6,010

○차량용 연막연무소독기(청천, 송면, 덕평)

4,950

○휴대용 연막소독기(괴산, 장연)

1,060

1,650,000원 * 3대

530,000원 * 2대

기생충 검사 950 950 0

307 민간이전 950 950 0

01 의료및구료비 950 950 0

○기생충 치료 약품 500

○기생충 검변 450

-요충 4501,500원 * 300명

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부서: 보건소

정책: 감염병관리체계 확립 및 예방활동강화

단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

감염병 등 검사 55,808 43,980 11,828

101 인건비 22,008 10,180 11,828

04 기간제근로자등보수 22,008 10,180 11,828

○법정 감염병검사 인부임 22,008

-급여 18,900

-4대보험료 3,108

63,000원 * 300일

18,900,000원 * 16.44%

201 일반운영비 4,800 4,800 0

02 공공운영비 4,800 4,800 0

○방사선 장비(pacs server)유지 관리

4,800400,000원 * 12월

307 민간이전 29,000 29,000 0

01 의료및구료비 29,000 29,000 0

○검사실 시약 및 기자재 29,000

감염병 예방 13,320 13,389 △69

201 일반운영비 3,000 3,000 0

01 사무관리비 3,000 3,000 0

○감염병 예방 운영용품 3,000

202 여비 10,320 10,389 △69

01 국내여비 10,320 10,389 △69

○감염병 예방 및 확산방지 10,320

에이즈 및 성병예방 2,760 2,760 0

기 1,380

도 414

군 966

307 민간이전 2,760 2,760 0

기 1,380

도 414

군 966

01 의료및구료비 2,760 2,760 0

○성매개감염병검진 및 치료지원 760

기 380

도 114

군 266

○에이즈감염인 진료비 1,000

기 500

도 150

군 350

○에이즈진단시약 1,000

기 500

도 150

군 350

한센복지협회 지원 17,100 17,100 0

307 민간이전 17,100 17,100 0

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부서: 보건소

정책: 감염병관리체계 확립 및 예방활동강화

단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 의료및구료비 17,100 17,100 0

○한센복지협회 위탁금 17,100

보건소결핵관리사업 12,496 26,380 △13,884

기 6,248

도 1,658

군 4,590

201 일반운영비 1,440 1,440 0

기 720

도 216

군 504

01 사무관리비 1,440 1,440 0

○홍보비 및 검체배송비 1,440

기 720

도 216

군 504

202 여비 1,440 1,440 0

기 720

군 720

01 국내여비 1,440 1,440 0

○소집단관리 업무추진 1,440

기 720

군 720

307 민간이전 9,616 23,500 △13,884

기 4,808

도 1,442

군 3,366

01 의료및구료비 9,616 23,500 △13,884

○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 4,000

기 2,000

도 600

군 1,400

○결핵약품 기자재 및 잠복결핵검진시약 등 4,000

기 2,000

도 600

군 1,400

○결핵환자 가족접촉자 검사 1,000

기 500

도 150

군 350

○결핵고위험군 및 잠복결핵감염관리 616

기 308

도 92

군 216

예방접종사업 1,043,942 460,555 583,387

기 237,525

도 67,455

군 738,962

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부서: 보건소

정책: 감염병관리체계 확립 및 예방활동강화

단위: 예방접종사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

자체예방접종 568,892 43,975 524,917

201 일반운영비 3,000 2,000 1,000

01 사무관리비 3,000 2,000 1,000

○소모품 및 홍보물 구입 3,000

307 민간이전 565,892 41,975 523,917

01 의료및구료비 565,892 41,975 523,917

○성인 예방접종 48,222

-인플루엔자 42,000

-신증후군출혈열 3,200

-B형간염 1,400

-TD(디프테리아, 파상풍) 1,107

-Tdap(디프테리아, 파상풍, 백일해)

515

○대상포진 372,000

○65세이상 파상풍 117,870

-TD(파상풍) 66,420

-Tdap(백일해포함) 51,450

○중·고 여고생 자궁경부암

26,550

○영유아 예방접종 1,250

-디티에이피 150

-B형간염 100

-MMR 500

-일본뇌염 500

8,000원 * 5,250명

8,000원 * 400명

3,500원 * 400명

11,070원 * 100명

17,150원 * 30명

59,000원 * 150명 * 3회

5,000원 * 30명

2,000원 * 50명

10,000원 * 50명

10,000원 * 50명

국가예방접종 실시 449,698 416,580 33,118

기 224,849

도 67,455

군 157,394

307 민간이전 449,698 393,608 56,090

기 224,849

도 67,455

군 157,394

01 의료및구료비 449,698 393,608 56,090

○어린이 예방접종 161,780

-보건소 약품비 16,444

기 8,222

도 2,467

군 5,755

-민간병의원접종비 145,336

기 72,668

도 21,800

군 50,868

○성인예방접종 256,932

-보건소 약품비(노인인플루엔자) 11,608

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부서: 보건소

정책: 감염병관리체계 확립 및 예방활동강화

단위: 예방접종사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 5,804

도 1,741

군 4,063

-민간병의원접종비(노인인플루엔자) 235,064

기 117,532

도 35,260

군 82,272

-노인폐렴구균 8,574

기 4,287

도 1,286

군 3,001

-고위험예방접종 약품비(장티푸스) 218

기 109

도 33

군 76

-고위험예방접종 약품비(신증후군출혈열) 1,468

기 734

도 220

군 514

○B형간염 주산기감염 예방사업 1,348

기 674

도 202

군 472

○어린이집·유치원생 및 초등학생 독감예방접

종 29,638

-보건소 약품비 1,012

기 506

도 152

군 354

-민간의료기관접종비 28,626

기 14,313

도 4,294

군 10,019

예방접종등록센터 운영 25,352 0 25,352

기 12,676

군 12,676

101 인건비 25,352 0 25,352

기 12,676

군 12,676

04 기간제근로자등보수 25,352 0 25,352

○예방접종등록센터 운영 25,352

-인부임 19,8001,650,000원 * 1명 * 12월

기 9,900

군 9,900

-4대보험료 1,980165,000원 * 1명 * 12월

기 990

군 990

-퇴직수당 3,4963,496,000원 * 1명

기 1,748

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부서: 보건소

정책: 감염병관리체계 확립 및 예방활동강화

단위: 예방접종사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 1,748

-피복비 7676,000원 * 1명

기 38

군 38

건강관리사업 활성화 3,278,045 2,071,490 1,206,555

국 108,991

지 26,700

기 1,256,121

도 267,185

군 1,619,048

건강생활실천사업 643,180 954,852 △311,672

기 315,993

도 64,916

군 262,271

지역사회 통합건강증진 사업(지자체 보조) 376,274 657,452 △281,178

기 183,936

도 36,785

군 155,553

101 인건비 180,310 438,828 △258,518

기 85,954

도 17,189

군 77,167

03 무기계약근로자보수 67,750 313,578 △245,828

○공무직 인부임(영양) 67,750

-기본급 37,2301,551,250원 * 2명 * 12월

기 18,615

도 3,723

군 14,892

-기말수당 12,4101,551,250원 * 2명 * 4회

기 6,205

도 1,241

군 4,964

-명절휴가비 2,800700,000원 * 2명 * 2회

기 1,400

도 280

군 1,120

-정액급식비 2,400100,000원 * 2명 * 12월

기 1,200

도 240

군 960

-교통보조비 2,400100,000원 * 2명 * 12월

기 1,200

도 240

군 960

-근속가산금 3,320

기 1,660

도 332

군 1,328

-시간외 근무수당 5,189216,180원 * 2명 * 12월

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부서: 보건소

정책: 건강관리사업 활성화

단위: 건강생활실천사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 2,594

도 518

군 2,077

-휴일근무수당 1,22451,000원 * 2명 * 12월

기 612

도 122

군 490

-연차수당 57757,640원 * 2명 * 5일

기 288

도 57

군 232

-피복비 200100,000원 * 2착

기 100

도 20

군 80

04 기간제근로자등보수 112,560 125,250 △12,690

○기간제근로자 인부임

109,2002,100,000원 * 4명 * 13월

기 50,400

도 10,080

군 48,720

○전문인력 교육 및 출장여비 3,160

기 1,580

도 316

군 1,264

○피복비 200100,000원 * 2착

기 100

도 20

군 80

201 일반운영비 50,220 57,780 △7,560

기 25,110

도 5,022

군 20,088

01 사무관리비 50,220 57,780 △7,560

○건강생활실천(운동, 영양사업) 14,280

-강사수당 및 운영용품 구입 14,280

기 7,140

도 1,428

군 5,712

○영양플러스 기자재 및 홍보물 구입

5,50010,000원 * 550명

기 2,750

도 550

군 2,200

○심뇌혈관예방 7,400

-강사수당 및 운영용품 구입 7,400

기 3,700

도 740

군 2,960

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부서: 보건소

정책: 건강관리사업 활성화

단위: 건강생활실천사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○지역사회 재활사업 7,300

-강사수당 및 운영용품 구입 5,900

기 2,950

도 590

군 2,360

-위원회 참석 수당 1,40070,000원 * 10명 * 2회

기 700

도 140

군 560

○여성 어린이 특화 1,500

-강사수당 및 홍보물 제작 1,500

기 750

도 150

군 600

○구강건강관리 3,300

-교육자료 및 홍보물품 구입 3,300

기 1,650

도 330

군 1,320

○절주사업 1,500

-강사비 및 판넬구입비 1,500

기 750

도 150

군 600

○한의약 건강증진 8,000

-운영기자재 및 강사수당 8,000

기 4,000

도 800

군 3,200

○전문인력 위탁교육여비 1,440240,000원 * 6명

기 720

도 144

군 576

301 일반보상금 116,464 132,124 △15,660

기 58,232

도 11,646

군 46,586

01 사회보장적수혜금 113,100 128,760 △15,660

○임산부영유아 보충식품비

113,10072,500원 * 130명 * 12월

기 56,550

도 11,310

군 45,240

09 행사실비보상금 3,364 3,364 0

○운동교실 및 재활사업 운영

2,3642,000원 * 1,182명

기 1,182

도 236

군 946

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부서: 보건소

정책: 건강관리사업 활성화

단위: 건강생활실천사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○심뇌혈관질환 교육 1,0002,000원 * 500명

기 500

도 100

군 400

307 민간이전 29,280 28,720 560

기 14,640

도 2,928

군 11,712

01 의료및구료비 29,280 28,720 560

○심뇌혈관질환 예방사업 11,360

-만성질환 합병증검사 및 혈당스틱 등 3종 11,360

기 5,680

도 1,136

군 4,544

○치매사업(치매조기검진) 13,20080,000원 * 165명

기 6,600

도 1,320

군 5,280

○여성 어린이 특화 1,720

-철분제 및 엽산제 지원 1,720

기 860

도 172

군 688

○구강건강관리 3,000

-불소사업용품 및 실란트 구입 3,000

기 1,500

도 300

군 1,200

지역사회 통합건강증진사업 지자체보조(중풍 사전예

방 기초검사)

2,494 2,494 0

기 1,247

도 1,247

307 민간이전 2,494 2,494 0

기 1,247

도 1,247

01 의료및구료비 2,494 2,494 0

○중풍사전예방 기초검사 2,494

기 1,247

도 1,247

경동맥초음파 검사비지원(보조) 1,764 1,764 0

도 882

군 882

307 민간이전 1,764 1,764 0

도 882

군 882

01 의료및구료비 1,764 1,764 0

○경동맥 초음파 검사 1,764

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부서: 보건소

정책: 건강관리사업 활성화

단위: 건강생활실천사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 882

군 882

지역사회중심 금연지원 서비스 258,700 289,554 △30,854

기 129,350

도 25,870

군 103,480

101 인건비 83,800 110,160 △26,360

기 41,900

도 8,380

군 33,520

04 기간제근로자등보수 83,800 110,160 △26,360

○기간제근로자 인건비

78,0002,000,000원 * 13월 * 3명

기 39,000

도 7,800

군 31,200

○금연지도점검 인력 피복비

1,600100,000원 * 8명 * 2착

기 800

도 160

군 640

○기간제근로자 출장여비

3,600100,000원 * 3명 * 12월

기 1,800

도 360

군 1,440

○기간제근로자 및 금연지도원 위탁교육 여비 600

기 300

도 60

군 240

201 일반운영비 94,820 95,174 △354

기 47,410

도 9,482

군 37,928

01 사무관리비 84,820 89,488 △4,668

○금연성공자 기념품 구입 10,00050,000원 * 200명

기 5,000

도 1,000

군 4,000

○금연실천모범업소 선정 및 운영 8,000

기 4,000

도 800

군 3,200

○금연실천모범업소 심의위원회 수당

70070,000원 * 10명

기 350

도 70

군 280

○금연교육 강사수당 6,500

기 3,250

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부서: 보건소

정책: 건강관리사업 활성화

단위: 건강생활실천사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 650

군 2,600

○기간제근로자 및 금연지도원 위탁교육비 1,300

기 650

도 130

군 520

○금연클리닉 및 금연지도점검 운영용품 구입 18,320

기 9,160

도 1,832

군 7,328

○금연환경조성사업 홍보 40,000

기 20,000

도 4,000

군 16,000

03 행사운영비 10,000 5,686 4,314

○금연환경조성사업 운영비(금연의날 행사 등) 10,000

기 5,000

도 1,000

군 4,000

202 여비 4,080 6,120 △2,040

기 2,040

도 408

군 1,632

01 국내여비 4,080 6,120 △2,040

○금연업무추진여비 4,080170,000원 * 2명 * 12월

기 2,040

도 408

군 1,632

301 일반보상금 8,000 18,400 △10,400

기 4,000

도 800

군 3,200

11 기타보상금 8,000 9,600 △1,600

○금연지도원 활동비 8,00040,000원 * 2명 * 100회

기 4,000

도 800

군 3,200

307 민간이전 50,000 59,700 △9,700

기 25,000

도 5,000

군 20,000

01 의료및구료비 50,000 59,700 △9,700

○금연보조제 구입(1,2,3단계 및 껌, 트로키 등

) 50,000

기 25,000

도 5,000

군 20,000

401 시설비및부대비 18,000 0 18,000

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부서: 보건소

정책: 건강관리사업 활성화

단위: 건강생활실천사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 9,000

도 1,800

군 7,200

01 시설비 18,000 0 18,000

○금연구역 표지판 설치 18,0001,800,000원 * 10개소

기 9,000

도 1,800

군 7,200

심뇌혈관질환 합병증 검진비 지원 588 588 0

307 민간이전 588 588 0

01 의료및구료비 588 588 0

○심뇌혈관질환 합병증 검진 58812,000원 * 49명

심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조 2,920 3,000 △80

기 1,460

군 1,460

201 일반운영비 2,920 3,000 △80

기 1,460

군 1,460

01 사무관리비 2,920 3,000 △80

○보건소 심뇌혈관 전문가 육성(FMTP)

2,9202,920,000원 * 1명

기 1,460

군 1,460

청소년 한방치료 지원 사업 440 0 440

도 132

군 308

307 민간이전 440 0 440

도 132

군 308

01 의료및구료비 440 0 440

○월경곤란증 청소년 한방치료 지원 440

도 132

군 308

방문보건사업 1,422,452 204,811 1,217,641

국 96,765

기 759,528

도 75,861

군 490,298

치매교육 및 행사 8,390 1,750 6,640

201 일반운영비 2,900 0 2,900

01 사무관리비 1,740 0 1,740

○마을건강지기 프로그램 운영 재료구입비

1,74015,000원 * 2명 * 2회 * 29개소

03 행사운영비 1,160 0 1,160

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부서: 보건소

정책: 건강관리사업 활성화

단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○마을건강지기 프로그램 운영

1,1605,000원 * 2명 * 4회 * 29개소

301 일반보상금 5,490 850 4,640

09 행사실비보상금 5,490 850 4,640

○마을건강지기 프로그램 참석자 보상

4,640

○치매교육 및 진단검사 참석자 보상

850

20,000원 * 2명 * 4회 * 29개소

5,000원 * 170명

치매치료관리비 지원 48,552 48,552 0

기 24,276

도 7,283

군 16,993

308 자치단체등이전 48,552 0 48,552

기 24,276

도 7,283

군 16,993

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 48,552 0 48,552

○치매치료 관리비 지원 48,552

기 24,276

도 7,283

군 16,993

치매환자 돌봄 재활지원 54,450 49,450 5,000

도 10,890

군 43,560

307 민간이전 54,450 49,450 5,000

도 10,890

군 43,560

01 의료및구료비 54,450 49,450 5,000

○치매환자 돌봄·재활지원 54,450

도 10,890

군 43,560

지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 52,438 44,666 7,772

기 26,219

군 26,219

201 일반운영비 500 500 0

기 250

군 250

01 사무관리비 500 500 0

○지역사회건강조사 홍보물 구입 500

기 250

군 250

307 민간이전 51,938 44,166 7,772

기 25,969

군 25,969

05 민간위탁금 51,938 44,166 7,772

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부서: 보건소

정책: 건강관리사업 활성화

단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○지역사회건강조사 위탁 51,938

기 25,969

군 25,969

맞춤형 방문보건사업 10,776 10,772 4

201 일반운영비 2,000 2,000 0

01 사무관리비 2,000 2,000 0

○방문보건사업용 홍보물 구입 2,000

202 여비 4,776 4,772 4

01 국내여비 4,776 4,772 4

○재가환자 방문업무 추진 4,776

307 민간이전 4,000 4,000 0

01 의료및구료비 4,000 4,000 0

○맞춤형 보건사업 약품 및 기자재 구입 4,000

재가암 관리사업 7,066 10,356 △3,290

기 3,533

도 1,060

군 2,473

201 일반운영비 2,000 4,500 △2,500

기 1,000

도 300

군 700

01 사무관리비 2,000 4,500 △2,500

○재가암관리사업 홍보물 제작 2,000

기 1,000

도 300

군 700

301 일반보상금 500 500 0

기 250

도 75

군 175

09 행사실비보상금 500 500 0

○호스피스 자원봉사자 교육 500

기 250

도 75

군 175

307 민간이전 4,566 5,356 △790

기 2,283

도 685

군 1,598

01 의료및구료비 4,566 5,356 △790

○재가암관리 의료용품 4,566

기 2,283

도 685

군 1,598

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부서: 보건소

정책: 건강관리사업 활성화

단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

인지재활프로그램 운영 10,000 10,000 0

도 2,000

군 8,000

201 일반운영비 10,000 10,000 0

도 2,000

군 8,000

01 사무관리비 10,000 10,000 0

○인지재활프로그램 운영 10,000

도 2,000

군 8,000

인지건강프로그램 운영 6,000 6,000 0

201 일반운영비 6,000 6,000 0

01 사무관리비 6,000 6,000 0

○보건지소 인지건강프로그램운영 6,000

지역사회중심 재활사업 10,285 0 10,285

307 민간이전 3,000 0 3,000

01 의료및구료비 3,000 0 3,000

○의료소모품비 3,000

405 자산취득비 7,285 0 7,285

01 자산및물품취득비 7,285 0 7,285

○맥반석 온돌평상 3,300

○혈압측정기 220

○혈당측정기 55

○공기청정기 1,500

○냉·온 정수기 440

○자동혈압계 1,770

1,650,000원 * 2대

220,000원 * 1대

55,000원 * 1대

1,500,000원 * 1대

440,000원 * 1대

1,770,000원 * 1대

치매안심센터 운영비 지원 881,875 0 881,875

기 705,500

도 35,275

군 141,100

101 인건비 586,247 0 586,247

기 468,997

도 23,450

군 93,800

04 기간제근로자등보수 586,247 0 586,247

○치매안심센터 인부임 586,247

-인건비 409,1102,098,000원 * 15명 * 13월

기 327,288

도 16,364

군 65,458

-명절휴가비 37,7642,517,600원 * 15명

기 30,211

도 1,511

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부서: 보건소

정책: 건강관리사업 활성화

단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 6,042

-특수근무수당 9,00050,000원 * 15명 * 12월

기 7,200

도 360

군 1,440

-4대보험 62,084

기 49,667

도 2,483

군 9,934

-가족수당 7,20060,000원 * 10명 * 12월

기 5,760

도 288

군 1,152

-시간외 근무수당

18,06915,057원 * 10명 * 12월 * 10시간

기 14,455

도 723

군 2,891

-관내출장여비 36,000200,000원 * 15명 * 12월

기 28,800

도 1,440

군 5,760

-관외출장여비 7,02039,000원 * 15명 * 12월

기 5,616

도 281

군 1,123

201 일반운영비 252,436 0 252,436

기 201,949

도 10,097

군 40,390

01 사무관리비 224,436 0 224,436

○강사수당 및 운영용품 구입 98,800

기 79,040

도 3,952

군 15,808

○자문위원 및 지도강사 수당 2,000

기 1,600

도 80

군 320

○수용비 및 수수료 20,000

기 16,000

도 800

군 3,200

○치매안심센터인력 위탁교육비

3,600240,000원 * 15명 * 1회

기 2,880

도 144

군 576

○치매안심센터 프로그램 운영 등 재료 구입 100,036

기 80,029

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부서: 보건소

정책: 건강관리사업 활성화

단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 4,001

군 16,006

02 공공운영비 28,000 0 28,000

○공공요금 28,000

기 22,400

도 1,120

군 4,480

301 일반보상금 28,192 0 28,192

기 22,554

도 1,128

군 4,510

09 행사실비보상금 2,800 0 2,800

○간담회 및 업무추진 등 보상 2,000

기 1,600

도 80

군 320

○자원봉사자 활동비 80010,000원 * 20명 * 4회

기 640

도 32

군 128

11 기타보상금 25,392 0 25,392

○협력의사 수당 25,3922,116,000원 * 1명 * 12월

기 20,314

도 1,016

군 4,062

307 민간이전 15,000 0 15,000

기 12,000

도 600

군 2,400

01 의료및구료비 15,000 0 15,000

○치매환자 조호물품 및 기자재 구입 15,000

기 12,000

도 600

군 2,400

방문건강관리사업 332,620 0 332,620

국 96,765

도 19,353

군 216,502

101 인건비 323,460 0 323,460

국 92,185

도 18,437

군 212,838

03 무기계약근로자보수 266,980 0 266,980

○공무직 인부임(방문건강관리) 266,980

-기본급 140,7801,675,950원 * 7명 * 12월

국 20,844

도 4,169

군 115,767

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부서: 보건소

정책: 건강관리사업 활성화

단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

-기말수당 46,9271,675,950원 * 7명 * 4회

국 3,464

도 693

군 42,770

-명절휴가비 9,800700,000원 * 7명 * 2회

국 4,900

도 980

군 3,920

-정액급식비 8,400100,000원 * 7명 * 12월

국 4,200

도 840

군 3,360

-교통보조비 8,400100,000원 * 7명 * 12월

국 4,200

도 840

군 3,360

-근속가산금 14,078

국 7,039

도 1,408

군 5,631

-시간외근무수당 18,160216,180원 * 7명 * 12회

국 9,080

도 1,816

군 7,264

-휴일근무수당 4,62955,100원 * 7명 * 12월

국 2,315

도 462

군 1,852

-연차수당 5,78655,100원 * 7명 * 15일

국 2,893

도 579

군 2,314

-관외출장 여비 1,400200,000원 * 7명

국 700

도 140

군 560

-가족수당 6,72080,000원 * 7명 * 12월

국 3,360

도 672

군 2,688

-자녀학비보조수당 1,200300,000원 * 4회

국 600

도 120

군 480

-피복비 700100,000원 * 7명

국 350

도 70

군 280

04 기간제근로자등보수 56,480 0 56,480

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부서: 보건소

정책: 건강관리사업 활성화

단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○기간제근로자 인부임

54,6002,100,000원 * 2명 * 13월

국 27,300

도 5,460

군 21,840

○전문인력 교육 및 출장 여비

1,68070,000원 * 2명 * 12월

국 840

도 168

군 672

○피복비 200100,000원 * 2명

국 100

도 20

군 80

201 일반운영비 9,160 0 9,160

국 4,580

도 916

군 3,664

01 사무관리비 9,160 0 9,160

○전문인력 위탁 교육비 2,160240,000원 * 9명

국 1,080

도 216

군 864

○취약계층 건강관리 용품 구입 7,000

국 3,500

도 700

군 2,800

질병 조기검진 및 의료비 지원 136,840 110,457 26,383

기 66,272

도 18,920

군 51,648

국가암관리 지자체 지원 45,000 31,000 14,000

기 22,500

도 6,750

군 15,750

201 일반운영비 2,250 1,550 700

기 1,125

도 337

군 788

01 사무관리비 2,250 1,550 700

○암 조기검진 홍보물 2,250

기 1,125

도 337

군 788

308 자치단체등이전 42,750 0 42,750

기 21,375

도 6,413

군 14,962

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부서: 보건소

정책: 건강관리사업 활성화

단위: 질병 조기검진 및 의료비 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 42,750 0 42,750

○국가 암 조기검진 42,750

기 21,375

도 6,413

군 14,962

암환자 의료비 지원 49,000 53,000 △4,000

기 24,500

도 7,350

군 17,150

307 민간이전 49,000 53,000 △4,000

기 24,500

도 7,350

군 17,150

01 의료및구료비 49,000 53,000 △4,000

○암환자 치료비 지원 49,000

기 24,500

도 7,350

군 17,150

희귀난치성 질환자 의료비 지원사업 30,000 21,170 8,830

기 15,000

도 4,500

군 10,500

308 자치단체등이전 30,000 21,170 8,830

기 15,000

도 4,500

군 10,500

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 30,000 21,170 8,830

○희귀난치성 질환자 의료비 지원 30,000

기 15,000

도 4,500

군 10,500

의료급여수급권자 건강검진비 지원 5,340 3,967 1,373

기 4,272

도 320

군 748

308 자치단체등이전 5,340 3,967 1,373

기 4,272

도 320

군 748

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 5,340 3,967 1,373

○의료급여수급권자 건강검진 5,340

기 4,272

도 320

군 748

가임여성 건강검진비 지원 7,500 0 7,500

307 민간이전 7,500 0 7,500

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부서: 보건소

정책: 건강관리사업 활성화

단위: 질병 조기검진 및 의료비 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 의료및구료비 7,500 0 7,500

○가임여성 건강검진비 7,50050,000원 * 150명

모자보건사업 703,723 450,967 252,756

국 12,226

지 26,700

기 11,328

도 61,549

군 591,920

선천성대사이상 검사 및 환아관리 2,392 2,490 △98

기 1,196

도 598

군 598

307 민간이전 2,392 2,490 △98

기 1,196

도 598

군 598

01 의료및구료비 2,392 2,490 △98

○선천성 대사이상 검사 및 환아관리 2,392

기 1,196

도 598

군 598

모자보건사업 지원 12,612 5,500 7,112

201 일반운영비 3,780 2,500 1,280

01 사무관리비 3,780 2,500 1,280

○임산부·영유아 교육 및 홍보용품 제작 3,780

-강사수당 780

-임산부·영유아 홍보물 제작 3,000

130,000원 * 6회

202 여비 5,832 0 5,832

01 국내여비 5,832 0 5,832

○모자보건사업 추진 5,832

307 민간이전 3,000 3,000 0

01 의료및구료비 3,000 3,000 0

○모자보건사업 약품 및 기자재 3,000

난임부부 지원 3,938 55,000 △51,062

기 1,969

도 985

군 984

307 민간이전 3,938 55,000 △51,062

기 1,969

도 985

군 984

01 의료및구료비 3,938 55,000 △51,062

○체외수정 시술비 지원(7명) 3,938

기 1,969

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부서: 보건소

정책: 건강관리사업 활성화

단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 985

군 984

건강관리사업 지원 6,720 8,897 △2,177

202 여비 6,720 8,897 △2,177

01 국내여비 6,720 8,897 △2,177

○건강관리업무 추진 6,720

표준모자보건수첩 제작 201 201 0

기 101

도 50

군 50

308 자치단체등이전 201 201 0

기 101

도 50

군 50

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 201 201 0

○표준모자보건수첩 제작(92명) 201

기 101

도 50

군 50

출산육아용품 지원 120,000 28,000 92,000

301 일반보상금 120,000 28,000 92,000

01 사회보장적수혜금 120,000 28,000 92,000

○출산장려금 지급(첫째아)

120,0002,000,000원 * 60명

출산장려금 지급 392,000 292,100 99,900

도 48,600

군 343,400

301 일반보상금 392,000 292,100 99,900

도 48,600

군 343,400

01 사회보장적수혜금 392,000 292,100 99,900

○출산장려금 지원 392,000

-둘째아 180,0003,000,000원 * 60명

도 29,800

군 150,200

-셋째아 이상 212,0008,480,000원 * 25명

도 18,800

군 193,200

영유아 발달장애 정밀검사비 지원 300 2,377 △2,077

기 240

도 18

군 42

307 민간이전 300 520 △220

기 240

도 18

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부서: 보건소

정책: 건강관리사업 활성화

단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 42

01 의료및구료비 300 520 △220

○발달장애 의심아동 정밀검사비 지원 300

기 240

도 18

군 42

난청조기진단 920 572 348

기 460

도 230

군 230

307 민간이전 874 526 348

기 437

도 219

군 218

01 의료및구료비 874 526 348

○신생아 청각선별검사비 지원 874

기 437

도 219

군 218

308 자치단체등이전 46 46 0

기 23

도 11

군 12

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 46 46 0

○신생아 청각선별검사 위탁사업(홍보)비 46

기 23

도 11

군 12

미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 6,530 4,000 2,530

기 3,265

도 1,633

군 1,632

301 일반보상금 6,530 4,000 2,530

기 3,265

도 1,633

군 1,632

01 사회보장적수혜금 6,530 4,000 2,530

○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 6,530

기 3,265

도 1,633

군 1,632

청소년산모 임신출산 의료비 지원 1,154 1,000 154

기 577

도 288

군 289

308 자치단체등이전 1,154 1,000 154

기 577

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부서: 보건소

정책: 건강관리사업 활성화

단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 288

군 289

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 1,154 1,000 154

○청소년산모 임신출산 의료비 지원(1명) 1,154

기 577

도 288

군 289

지역자율형 사회서비스 투자사업 33,375 28,750 4,625

지 26,700

군 6,675

308 자치단체등이전 33,375 28,750 4,625

지 26,700

군 6,675

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 33,375 28,750 4,625

○산모·신생아 건강관리 지원 33,375

지 26,700

군 6,675

고위험임산부의료비 지원 4,000 4,000 0

기 2,000

도 1,000

군 1,000

301 일반보상금 4,000 4,000 0

기 2,000

도 1,000

군 1,000

01 사회보장적수혜금 4,000 4,000 0

○고위험임산부 의료비 지원(4명) 4,000

기 2,000

도 1,000

군 1,000

기저귀 및 조제분유 지원 24,452 14,080 10,372

국 12,226

도 6,113

군 6,113

308 자치단체등이전 24,452 14,080 10,372

국 12,226

도 6,113

군 6,113

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 24,452 14,080 10,372

○저소득층 기저귀·조제분유 지원(44명) 24,452

국 12,226

도 6,113

군 6,113

산모·신생아 건강관리사 지원사업(자체) 86,829 4,000 82,829

301 일반보상금 77,589 4,000 73,589

11 기타보상금 77,589 4,000 73,589

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부서: 보건소

정책: 건강관리사업 활성화

단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○산모·신생아 건강관리사 본인부담금 지원 77,589

308 자치단체등이전 9,240 0 9,240

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 9,240 0 9,240

○산모·신생아 건강관리사 지원 9,240

영유아 건강검진비 지원 1,300 0 1,300

기 1,040

도 78

군 182

308 자치단체등이전 1,300 0 1,300

기 1,040

도 78

군 182

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 1,300 0 1,300

○영유아 건강검진 1,300

기 1,040

도 78

군 182

의료급여수급권자 건강검진 홍보비 600 0 600

기 480

도 36

군 84

201 일반운영비 600 0 600

기 480

도 36

군 84

01 사무관리비 600 0 600

○영유아 건강검진 사업홍보비 600

기 480

도 36

군 84

산모·신생아건강관리 지원사업 예외지원 6,400 0 6,400

도 1,920

군 4,480

308 자치단체등이전 6,400 0 6,400

도 1,920

군 4,480

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 6,400 0 6,400

○산모·신생아 건강관리 예외지원 6,400

도 1,920

군 4,480

구강보건사업 15,700 14,700 1,000

구강보건 지원 15,700 14,700 1,000

201 일반운영비 6,700 5,700 1,000

01 사무관리비 3,200 3,200 0

○강사수당 200

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부서: 보건소

정책: 건강관리사업 활성화

단위: 구강보건사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○구강교육자료 및 홍보물품 구입 3,000

03 행사운영비 3,500 2,500 1,000

○구강보건의 날 행사 3,500

-행사운영용품 및 현수막 제작 1,500

-연극공연 2,0002,000,000원 * 1회

307 민간이전 9,000 9,000 0

01 의료및구료비 9,000 9,000 0

○치과환자 진료약품 및 기자재 9,000

정신보건사업 356,150 335,703 20,447

기 103,000

도 45,939

군 207,211

정신재활시설운영 지원 92,958 88,943 4,015

도 1,859

군 91,099

307 민간이전 92,958 88,943 4,015

도 1,859

군 91,099

10 사회복지시설법정운영비보조 92,958 88,943 4,015

○정신재활시설운영 지원 92,958

도 1,859

군 91,099

자살예방 및 정신건강증진사업 30,000 30,000 0

기 15,000

도 4,500

군 10,500

101 인건비 28,457 0 28,457

기 14,229

도 4,268

군 9,960

04 기간제근로자등보수 28,457 0 28,457

○자살예방 인부임 28,457

-인건비 28,4572,189,000원 * 1명 * 13월

기 14,229

도 4,268

군 9,960

201 일반운영비 1,543 0 1,543

기 771

도 232

군 540

01 사무관리비 1,543 0 1,543

○전문인력 위탁교육비 1,543

기 771

도 232

군 540

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부서: 보건소

정책: 건강관리사업 활성화

단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

정신건강복지센터 운영 176,000 170,800 5,200

기 88,000

도 35,200

군 52,800

101 인건비 158,793 0 158,793

기 79,396

도 31,759

군 47,638

04 기간제근로자등보수 158,793 0 158,793

○정신건강복지센터 인부임 144,873

-인건비 113,8282,189,000원 * 4명 * 13월

기 56,914

도 22,766

군 34,148

-명절휴가비 10,9452,189,000원 * 5명

기 5,472

도 2,189

군 3,284

-특근수당 2,40040,000원 * 5명 * 12월

기 1,200

도 480

군 720

-4대보험 12,9002,580,000원 * 5명

기 6,450

도 2,580

군 3,870

-가족수당 4,80080,000원 * 5명 * 12월

기 2,400

도 960

군 1,440

○관내출장 여비 12,000200,000원 * 5명 * 12월

기 6,000

도 2,400

군 3,600

○관외출장 여비 1,92032,000원 * 5명 * 12월

기 960

도 384

군 576

201 일반운영비 15,760 0 15,760

기 7,880

도 3,152

군 4,728

01 사무관리비 11,660 0 11,660

○운영용품구입 및 홍보물 제작 4,000

기 2,000

도 800

군 1,200

○임상자문의 수당 2,760230,000원 * 12회

기 1,380

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부서: 보건소

정책: 건강관리사업 활성화

단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 552

군 828

○자문위원 수당 1,40070,000원 * 10명 * 2회

기 700

도 280

군 420

○무인경비시스템 유지비 72060,000원 * 12월

기 360

도 144

군 216

○정수기 관리비 18030,000원 * 6월

기 90

도 36

군 54

○주간재활프로그램 재료 구입 1,000

기 500

도 200

군 300

○주간재활프로그램 강사수당 1,600

기 800

도 320

군 480

02 공공운영비 4,100 0 4,100

○주간재활 및 행사참석자 보험료 500

기 250

도 100

군 150

○공공요금 3,600

기 1,800

도 720

군 1,080

301 일반보상금 1,447 0 1,447

기 724

도 289

군 434

09 행사실비보상금 1,447 0 1,447

○주간재활프로그램 참석자 급식비 보상 1,000

기 500

도 200

군 300

○집밥프로젝트 급식비 보상 447

기 224

도 89

군 134

정신건강증진센터 종사자 처우개선비 지원 7,200 6,000 1,200

도 2,880

군 4,320

101 인건비 7,200 0 7,200

도 2,880

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부서: 보건소

정책: 건강관리사업 활성화

단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 4,320

04 기간제근로자등보수 7,200 0 7,200

○종사자 처우개선비 7,200100,000원 * 6명 * 12월

도 2,880

군 4,320

정신보건심의(심판)위원회 운영 5,760 3,360 2,400

201 일반운영비 5,760 3,360 2,400

01 사무관리비 5,760 3,360 2,400

○정신보건심의(심판)위원회 참석수당

3,360

○계속입원심사위원장 사전자료검토비

2,400

70,000원 * 4명 * 12회

200,000원 * 1명 * 12회

자살위험자 응급개입치료비 지원 5,000 5,000 0

도 1,500

군 3,500

307 민간이전 5,000 5,000 0

도 1,500

군 3,500

01 의료및구료비 5,000 0 5,000

○정신질환자 응급입원 이송 및 치료비 5,000

도 1,500

군 3,500

자살예방사업 39,232 31,600 7,632

201 일반운영비 3,400 1,600 1,800

01 사무관리비 3,400 1,600 1,800

○자살예방사업 홍보물 제작 및 구입 1,600

○생명지킴이 교육 강사비 1,800150,000원 * 12회

202 여비 5,832 0 5,832

01 국내여비 5,832 0 5,832

○자살예방사업 추진 5,832

307 민간이전 30,000 30,000 0

01 의료및구료비 30,000 30,000 0

○우울증환자 치료비 지원 30,00030,000원 * 1,000명

행정운영경비(보건소) 297,123 288,421 8,702

인력운영비(보건소) 153,925 153,257 668

인건비(보건소) 153,925 153,257 668

101 인건비 153,925 153,257 668

01 보수 153,925 153,257 668

○보건소 시간외근무수당(20시간) 153,925

기본경비(보건소) 143,198 135,164 8,034

기본경비(보건소) 143,198 135,164 8,034

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부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)

단위: 기본경비(보건소) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

201 일반운영비 50,324 46,640 3,684

01 사무관리비 43,976 42,792 1,184

○기본수용비 22,572

○기본급량비 9,504

○일직비 11,90050,000원 * 2명 * 119일

02 공공운영비 6,348 3,848 2,500

○우편요금 4,500

○전화요금 1,848

202 여비 83,244 80,244 3,000

01 국내여비 5,484 2,484 3,000

○보건소 기본업무추진 2,484

○보건소 관외출장 여비 3,000

02 월액여비 77,760 77,760 0

○보건요원 및 보건진료원 월액여비

77,760180,000원 * 36명 * 12월

203 업무추진비 9,630 8,280 1,350

02 정원가산업무추진비 2,772 2,448 324

○직원 사기진작 경비

2,77240,000원 * 77명 * 90/100

04 부서운영업무추진비 6,858 5,832 1,026

○보건소 부서운영업무추진비

6,858635,000원 * 12월 * 90/100