国内株式株主議決権議案別行使状況(2018年7月 ... …...証券コード 会社名 総会種類 総会日 提案 者 親議案 番号 子議案 番号 議案の種類
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議案第 104 号
令和2年度立川市一般会計補正予算(第7号)
上記の議案を提出する。
令和2年9月4日
提出者 立川市長 清 水 庄 平
理由
地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 218 条第1項の規定による。
令和2年度立川市一般会計補正予算(第7号)
令和2年度立川市の一般会計の補正予算(第7号)は,次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,856,680 千円を追加し,歳入歳出予算の総額を歳入歳出
それぞれ 103,627,480千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は,「第1
表歳入歳出予算補正」による。
(繰越明許費の補正)
第2条 地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 213条第1項の規定により翌年度に繰越して使用すること
ができる経費は,「第2表繰越明許費補正」による。
(債務負担行為の補正)
第3条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項,期間及び限度額は
「第3表債務負担行為補正」による。
-1-
第 歳
,
,715 6,120,
4
229
9
1.保 健
5
衛 生 費 1,852,941 124,977 1,977,918
2.清 掃 費 4,120,573 21,738 4,142,311
5.労 働 費 122,352 30,000 152,352
1.労 働 諸 費 122,352 30,000
1
152,352
.使
6.農 林 費 149,0
出
用
53 1,000 150
料
,053
7
1.農
8
業 費 149,053 1
1
,000 150,05
,
3
1
7.商 工 費 1
7
,011,495 27
8
2,571 1,284
2
,066
0
1.商
,
工 費 1,011,49
3
5 272,571 1,
5
284,066
8 8
8.土 木 費 4,876
0
,897 162,70
1
0 5,039,597
,5
2.道 路 橋 り ょ
予
3
う 費 984,938 1
6
32,850 1,117,788
3.都 市 計 画 費 3,398,526 29,850 3,428,376
9.消 防 費 2,834,791 216,
062 3,050,853
1.消 防 費 2,834,791 216,062 3,05
1
0,853
6
10
.
.教 育 費 13,944
国
,194 186,03
庫
7 14,130,23
算
支
1
出
1.教 育 総 務
金
費 1,355,913
3
162,123 1,5
5
18,036
,
2
8
.小 学 校 費 7,119
6
,782 4,224 7
0
,124,006
,
6
4.社 会 教 育 費 1,
4
608,657 10,
4
890 1,619,5
7
47
62,714
補
36,623,358
1 正
1.国 庫 負 担 金
歳
14,784,289
4,000 14,78
8,289
2.
入
国 庫 補 助 金 21,02
(
9,295 758,7
単
14 21,788,0
位
09
:
17.都 支
千
出 金 10,225,0
円
40 159,137 1
)
0,384,177
1.都 負 担 金 4,528,233 2,000 4,530,233
2.都 補 助 金 5,126,651 1
表
57,137 5,28
款
3,788
項
19
補
.寄 附 金 49,532
正
2,922 52,45
前
4
の
1.寄 附 金 4
額
9,532 2,922
補
52,454
2
正
1.繰 越 金 2,037
,543 911,54
額
9 2,949,092
計
-
1.繰 越 金 2,
2
037,543 911
-
,549 2,949,092
歳 入 合 計 101,770
歳
,800 1,856,680 103,627,480
歳 出(単位:千円)
款 項 補正前の額 補 正 額 計
-3-
2.総 務 費 29,189,203 6691 ,456 29,858
5 ,659.
1.総
使
務 管 理 費 27,447
用
,098 587,91
料
8 28,035,01
及
6
び
2.徴 税 費 7
手
84,531 70,0
数
00 854,531
料
入
1
3.戸 籍 住 民 基 本
,
台 帳 費 672,205
3
11,538 683,
4
743
8
3.民 生
,
費 40,302,36
1
7 172,139 40
3
,474,506
7 2
1.社 会 福 祉 費 14
0
,869,863 99
,
,858 14,969
3
,721
5
2.児
8
童 福 祉 費 15,106
1
,321 72,281
,
15,178,602
36
4.衛 生 費 5,
8
973,514 146
(単
0 5,500 1,076,600
歳 出 合 計 101,770,800 1,85
款
6,680 103,6
項
27,480
補正前
位
の額 補 正 額 計
-4
:
-
千
5.保 健 体 育 費
円
1,444,398 3
)
,300 1,447,698
6.幼 稚 園 費 1,071,10
第 2 表 繰越明許費補正
(単位:千円)
項 金 額
3.民生費 2.児童福祉費 21,054
8.土木費 3.都市計画費 152,350
9.消防費 1.消防費 216,062
10.教育費 2.小学校費 11,363
10.教育費 2.小学校費 402,683
立鉄中付第2号線整備
第四小学校中規模改修工事監理
第四小学校中規模改修
款 事 業 名
固定系防災行政無線スピーカー改修等
柏保育園受変電設備改修
- 5 - 一 般 会 計
第 3 表 債務負担行為補正
(追加) (単位:千円)
(変更)
立川駅南口デッキエレベーター改修工事
立川駅北口デッキエスカレーター設置工事 令和3年度120,000
可動式自家発電機購入 令和3年度8,000
外国語指導助手委託 令和3年度令和5年度
178,913
事 項 期 間 限 度 額
根川緑道改修工事設計委託 令和3年度30,034
事 項
教育ICTシステム構築・運用事業委託(その2) 令和3年度令和7年度
34,947
教育ICTシステム機器リース料(その2) 令和3年度令和7年度
432,826
令和3年度 70,950
補 正 前
期 間 限 度 額
― 6 ―
(単位:千円)
補 正 後
期 間 限 度 額
令和3年度 52,800
― 7 ― 一 般 会 計
令和2年度立川市一般会計補正予算
事 項 別 明 細 書 ( 第 7 号 )
1.
0
7 172,139 40,474,506 174,480 △2,341
4.衛 生 費 5,973,514 146,715 6,120,22
3
9 44,921 20,
.
358 81,436
利
5
子
.労 働 費 122,35
割
2 30,000 152
交
,352 22,500
付
7,500
金
6.農 林 費
4
149,053 1,0
1
00 150,053 1
,
,000
0
7.商 工 費 1
0
,011,495 27
0
2,571 1,284
4
,066 432,50
1
7 △159,936
,
8
0
.土 木 費 4,876,
0
897 162,700
0
5,039,597 14,850 147,850
9.消 防 費 2,834,791 216,062 3,050,853 216,062
4
1
.
0.教 育 費 13,94
配
4,194 186,0
当
37 14,130,2
割
31 178,513 7
交
,524
付
11.公 債 費
(
金
2,805,327 2
2
,805,327
1
12
4
.予 備 費 90,000
,
90,000
0
歳 出 合
0
計 101,770,8
0
00 1,856,68
2
0 103,627,4
1
80 921,851 2
歳
4
3,280 911,5
,
49
000
5. 株 式 等 譲 渡 所 得
入
割 交 付 金 118,00
)
0 118,000
(
6. 法 人 事 業
単
税 交 付 金 299,00
位
0 299,000
:
7. 地 方 消 費
千
税 交 付 金 4,400,
円
000 4,400,0
)
00
8.
款
国有提供施設等所在市
補
町村助成交付金等 27
正
2,253 272,2
前
53
9.
総
の
自 動 車 取 得 税 交 付 金 1
額
2 12
1
補
0. 環 境 性 能 割 交 付 金
69,000 69,0
正
00
11
. 地 方 特 例 交 付 金 16
額
0,000 160,0
計
00
12
-
. 地 方 交 付 税 30,0
00 30,000
1
13. 交 通 安
0
全 対 策 特 別 交 付 金 22
,000 22,000
-
14. 分 担 金 及 び 負 担 金 348,322 348,322
15. 使 用 料 及 び 手 数 料 1,348,137 20,358 1,368,4
1
95
16
.
. 国 庫 支 出 金 35,8
市
60,644 762,
税
714 36,623,
3
358
1
9
7. 都 支 出 金 10,2
,
25,040 159,
9
137 10,384,
5
177
1
3
8. 財 産 収 入 35,3
括
,
44 35,344
5
19. 寄 附 金
4
49,532 2,92
8
2 52,454
3
20. 繰 入 金 1
9
,502,651 1,
,
502,651
9
21. 繰 越 金 2
5
,037,543 91
3
1,549 2,949
,
,092
5
22. 諸 収 入 660,
4
774 660,774
8
23. 市 債 3,828,000 3,828,000
歳 入 合 計 101,770,800 1,856,680 103,
2
627,480
一 般 会
.
計
地
(歳 出)(
方
単位:千円)
補正額の
譲
財源内訳
特 定
与
財 源一般財源
款 補
税
正前の額 補 正 額 計
2
国都支出金 地方債 その
9
他
- 11 -
6
1.議
,
会 費 471,607 4
0
71,607
0 2.総 務0 費 29,189,202 3 669,456 299 ,858,659 536 ,080 2,922 6, 13,4540
3.民 生
0
費 40,302,36
2.
び 手 数 料 1,348,137 20,358 1,368,495
項 (1 )使用料
1 使 用 料 781,178 20,358 801,536
1衛 生 使 用 料 20,358 医科休日急患診療費3衛 生 使 用 料 45,193
歳
20,358 65,551
16国 庫
(
支 出 金 35,860,
単
644 762,714
位
36,623,358
:
1 国 庫 負 担 金 1
千
4,784,289 4
円
,000 14,788
)
,289
2児 童
款
福 祉 費 4,000 未熟
児等養育医療費1
項
民生費国庫負担金 14
,162,480 4,
目
000 14,166,
補
480
負 担 金
正
2 国 庫 補 助 金 2
前
1,029,295 7
の
58,714 21,7
額
88,009
1
補
総 務 費 補 助 金 702,
入
625 社会保障・税番
正
号制度システム整備費
11,5381総
額
務費国庫補助金 19,
計
166,177 702
節
,625 19,868
説
,802
新型コロナウ
イルス感染症対応地方
創生臨時交付金 691
,087
1社 会 福 祉 費 3,22
8 障害者自立支援給付
審査支払等システム事
業2民生費国庫補
助金 1,184,09
7 3,228 1,18
7,325
補 助 金
1保健衛生補
助金 5,990 母子保
健衛生費3衛生費
国庫補助金 21,44
明
0 5,990 27,4
区
30
1小 中 学
校 費 46,871 学校
保健特別対策事業費 3
分
4,2626教育
金
費国庫補助金 202,
485 46,871 2
額
49,356
補 助 金
款
感染症対策のためのマ
(
スク等購入支援事業 2
1
,103
学校再
5
開に伴う感染症対策・
)
学習保障等に係る支援
使
事業 32,159
用
公立学校情報通信ネッ
料
トワーク環境施設整備
及
費 12,609
び
17都 支 出 金 1
手
0,225,040 1
数
59,137 10,3
料
84,177
1
-
都 負 担 金 4,528,
233 2,000 4,
1
530,233
2
2児 童 福 祉 費 2,00
0 未熟児等養育医療費
-
1民生費都負担金
-
4,312,421 2
,000 4,314,
1
421
負 担 金
3
2 都 補 助 金 5,
126,651 157
-
,137 5,283,
1
788
一 般 会 計
5使 用 料 及
祉 費 42,550 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業2民生費都補助金 2,654,935 42,550 2,697,485
補 助 金
(
1衛 生 費 補 助 金 36
単
,020 とうきょうマ
位
マパパ応援事業 16,
:
0203衛生費都
千
補助金 75,204 3
円
6,020 111,2
)
24
受動喫煙防止対策
款
の強化に伴う喫煙環境
の整備事業 20,00
項
0
1労働
諸費補助金 22,50
目
0 地域就職氷河期世代
補
支援加速化交付金
正
4労働費都補助金 18
前
,447 22,500
の
40,947
額
1商 工 費 補 助 金 1,1
補
21 消費者行政強化交
付金6商工費都補
正
助金 38,535 1,
121 39,656
額
1道路橋りょう
計
費 14,850 電線共
節
同溝整備事業7土
説
木費都補助金 91,7
06 14,850 10
6,556
補 助 金
1小 中 学 校 費
34,596 学校マネ
ジメント強化モデル事
業 18,3879
教育費都補助金 380
,473 40,096
420,569
補 助 金
区市町村立学校におけ
る新型コロナウイルス
感染症対策支援事業 1
4,961
公立学
校情報通信ネットワー
明
ク環境施設整備支援事
区
業 1,248
3幼稚園費補助金
5,500 私立幼稚園
分
新型コロナウイルス感
金
染症対策事業
19寄 附 金 49,
額
532 2,922 52
1
,454
1 寄 附
7
金 49,532 2,9
2
22 52,454
款
1一 般 寄 附 金 2,9
(
22 一般寄附金1
1
一 般 寄 附 金 49,53
7
1 2,922 52,4
)
53
21繰 越
都
金 2,037,543
支
911,549 2,9
出
49,092
1
金
繰 越 金 2,037,5
項
43 911,549 2
(
,949,092
2
1繰 越 金 911,5
)
491繰 越 金 2,
都
037,543 911
補
,549 2,949,
助
092
金
歳 入 合 計
-
101,770,8
00 1,856,68
1
0 103,627,4
4
80
一 般 会 計
- - 15 -
2児 童 福
3.
7
2 Wi-Fi環境構
築委託料 5,325
-
2 女
特
性総合センター管理運
定
営 【男女平等参画
財
課】 1,085国庫支
源
出金 1,085 11役
5
務 費 11213男
6
女平等 41,907 1
,
,085 42,992
0
( 特定財源 1,085
0
一般財源 0)12委 託
2
料 973参画推進
2
費
総
11 インターネット
務
通信費 112
費
12
2
Wi-Fi環境構築
9
委託料 973
,
2 国都支出
1
金等の精算返還金
8
【財政課】 475,0
9
54一般財源 475,
,
054 22償還金利子
2
475,0541
0
5諸 費 100,001
3
475,054 575
6
,055
( 特定財源 0
6
一般財源 475,05
9
4)及び割引料
,
22
4
国都精算返還金
5
生活保
6
護費等国庫負担金 16
2
7,234
一 般 会
9
計
,858,659
一般財源 613,454
特定財源 44,464
項 ( 1 )総務管理費
1総 務 管 理 費 27,447,098 587,918
歳
28,035,016
一般財源 543,454
8 財政調整基金等運用管理
(
【財政課】 2,922
単
寄附金 2,922 24
位
積 立 金 2,922
:
5財産管理費 688,
千
533 2,922 69
円
1,455
( 特定財源
)
2,922 一般財源 0
款
)
24 新型コロナ
項
ウイルス感染症対策基
金積立金 2,922
目
8 庁
補
内情報基盤整備事業
正
【情報推進課】 19
前
,558国庫支出金 3
の
5,132 12委 託 料
出
額
23,2526企
補
画 費 22,555,9
15 35,132 22
正
,591,047
( 特
定財源 19,558 一
額
般財源 0)17備品購
計
入費 11,880
補
1
2 パーソナルコンピ
正
ュータ設定等委託料 7
,678
額
17 パ
ーソナルコンピュータ
の
ほか購入 11,880
節
39 新型
説
コロナウイルス感染症
対策事業 【健康推
進課】 15,574
( 特定財源 15,5
74 一般財源 0)
1
2 コールセンター業
務委託料 15,574
4
交通安全施設管理運営
【道路課】 10,
500一般財源 68,
400 14工事請負費
68,4007交
通安全 889,383
明
68,400 957,
財
783
( 特定財源 0 一
般財源 10,500)
源
対 策 費
14 交通安
内
全施設維持補修工事 1
0,500
訳
5 交通安全施設設
区
置 【道路課】 57
,900
( 特定財
分
源 0 一般財源 57,9
金
00)
14 立川駅
額
南口デッキエレベータ
款
ー改修工事 △12,1
(
00
2
立川駅北
)
口デッキエスカレータ
総
ー設置工事 70,00
務
0
1
費
市民会館管理運営事
-
務 【地域文化課】
5,325国庫支出金
1
5,325 12委 託 料
6
5,3259市民
会館費 300,689
-
5,325 306,0
-
14
( 特定財源 5,3
25 一般財源 0)
1
1
害福祉課】 6,456
1
( 特定財源 3,2
8
28 一般財源 3,22
8)
-
12 障害者福
-
祉システム改修委託料
6,456
1
27 介護サービ
9
ス事業者緊急支援事業
【介護保険課】 7
-
8,500国庫支出金
78,500 10需 用
費 5004高 齢 者
273,238 78,
500 351,738
( 特定財源 78,50
0 一般財源 0)11役
務 費 22福 祉 費
障
10
害
消耗品費 50018
者
負担金補助 77,97
自
8
立
11 郵便料 2
支
2及び交付金
援
18
給
介護サービス事業者
付
緊急支援事業給付金 7
費
7,978
国
一 般 会 計
庫負担金 50,877
子どものための教育・保育給付費国庫負担金等 256,943
(
一般財源 70,000
単
2徴 税 費 784,5
位
31 70,000 85
:
4,531
5
千
市税等収納事務
円
【収納課】 70,00
)
0一般財源 70,00
款
0 22償還金利子 70
,0002賦課徴
項
収費 225,775 7
0,000 295,7
目
75
( 特定財源 0 一般
補
財源 70,000)及
正
び割引料
前
22 市税
の
過誤納金還付金及び還
額
付加算金 70,000
補
特定財
源 11,5383戸
正
籍 住 民 672,205
11,538 683,
額
743
基 本 台 帳 費
計
4 戸籍事務
補
【市民課】 11,53
8国庫支出金 11,5
正
38 12委 託 料 11,
5381戸籍住民
額
672,205 11,
538 683,743
の
( 特定財源 11,53
節
8 一般財源 0)基
説
本台帳費
12 戸籍事務
電算システム改修委託
料 11,538
特定財源 17
4,4803民 生 費 4
0,302,367 1
72,139 40,4
74,506
一般財源
△2,341
特定
財源 125,253
1社 会 福 祉 費 14,8
69,863 99,8
58 14,969,7
21
一般財源 △25,
明
395
2 総
財
合福祉センター管理運
営 【福祉総務課】
源
6,149一般財源 6
,149 14工事請負
内
費 6,1492社
会福祉 93,862 6
訳
,149 100,01
区
1
( 特定財源 0 一般財
源 6,149)施
分
設 費
金
14 屋上防水改修
工事 6,149
額
6 施設サ
2
ービス事業 【障害
1
福祉課】 43,525
1
国庫支出金 46,75
5
3 11役 務 費 25
款
3障 害 者 6,931,
(
345 49,981 6
2
,981,326
( 特
)
定財源 43,525 一
総
般財源 0)一般財源 3
務
,228 12委 託 料 6
費
,456福 祉 費
項
11
(
郵便料 2518負担
1
金補助 43,500
)
総
18 障害福祉サー
務
ビス事業者緊急支援事
管
業給付金 43,500
理
及び交付金
費
15 心身障害者福祉
-
運営対策事業 【障
0
054 446,816
( 特定財源 3,000
-
一般財源 0)一般財源
-
21,054 14工事
請負費 21,054
2
1
10 消耗品費 3,0
00
5
-
保育園施設整備事業
【保育課】 21,0
1
54
( 特定財源 0
一般財源 21,054
後
)
期
14 柏保育園受
高
変電設備改修工事 21
齢
,054
者
特定財源 65,27
医
94衛 生 費 5,973
療
,514 146,71
事
5 6,120,229
業
一般財源 81,436
特
一 般 会 計
別会計へ繰出 【財政課】 △34,772一般財源 △34,772 27繰 出 金 △34,7729後期高齢者 2,062,561 △34,772 2
(
,027,789
( 特
単
定財源 0 一般財源 △3
位
4,772)医療
:
事業
千
27 後期高齢者医
円
療事業へ繰出 △34,
)
772特別会計
款
繰 出 金
特定財
源 49,2272児
項
童 福 祉 費 15,106
,321 72,281
目
15,178,602
補
一般財源 23,054
正
9 育児支援
前
ヘルパー事業 【子
の
ども家庭支援センター
額
】 677国庫支出金 4
補
,292 7報 償 費 36
1児童福祉 2,8
正
10,249 8,67
7 2,818,926
額
( 特定財源 677 一般
計
財源 0)都支出金 2,
補
385 10需 用 費 11
0総 務 費
正
7 研修
講師謝礼 36一般財源
額
2,000 12委 託 料
531
の
10 消耗
節
品費 5519扶 助 費 8
説
,000
印刷
製本費 55
12
育児ヘルパー派遣事業
委託料 531
19 未熟児等養育
医療費助成事業 【
子育て推進課】 8,0
00
( 特定財源 6
,000 一般財源 2,
000)
19 養育
医療費助成 8,000
4
明
民間保育所運営 【
財
保育課】 31,050
都支出金 39,550
源
18負担金補助 39,
5502児童育成
内
費 11,035,88
4 39,550 11,
訳
075,434
( 特定
区
財源 31,050 一般
財源 0)及び交付金
分
金
18 保育環境改善等
事業補助金 31,05
額
0
5 認
3
証保育所運営 【保
1
育課】 2,500
款
( 特定財源 2,500
(
一般財源 0)
3
18
)
保育環境改善等事業補
民
助金 2,500
生
12 地域型保育
費
給付事務 【保育課
項
】 6,000
( 特
(
定財源 6,000 一般
1
財源 0)
)
18 保育
社
環境改善等事業補助金
会
6,000
福
2 公立保育所
祉
運営 【保育課】 3
費
,000都支出金 3,
-
000 10需 用 費 3,
0004保育園費
2
422,762 24,
663 44,704 1
-
73,367
( 特定財
-
源 0 一般財源 △54)
手数料 7報 償 費 △3,
2
487診療所費
3
1
休日急患診療所看護
-
師報酬 2,552一般
特
財源 24,346 12
定
委 託 料 44,765
財
源
7 看護師謝礼 △
6
2,606
1
2 歯科休日応急診
,
療事業 【健康推進
6
課】 △7
( 特定財
9
源 0 一般財源 △7)
1
1 歯科休日応急診
1
療所歯科衛生士報酬 8
保
74
健
7 歯科衛
衛
生士謝礼 △881
生
一 般 会 計
費 1,852,941 124,977 1,977,918
一般財源 63,286
8 乳児・産婦健康診査事業 【健康推進課】 4,28
(
4国庫支出金 5,69
単
8 10需 用 費 13,5
位
202保 健 費 22
:
8,296 28,92
千
5 257,221
( 特
円
定財源 1,835 一般
)
財源 2,449)都支
款
出金 15,635 11
役 務 費 867
項
12
3~4か月児健康診査
目
委託料 4,184一般
補
財源 7,592 12委
正
託 料 12,990
前
の
19 乳児健康診査受
額
診費助成 10019扶
補
助 費 1,548
10 1歳6か月
正
児健康診査事業 【
健康推進課】 4,68
額
9
( 特定財源 2,
計
013 一般財源 2,6
補
76)
12 1歳6
正
か月児健康診査委託料
4,589
額
19
1歳6か月児健康診査
の
受診費助成 100
節
11 3歳児健
説
康診査事業 【健康
推進課】 4,317
( 特定財源 1,85
0 一般財源 2,467
)
12 3歳児健康
診査委託料 4,217
19 3歳児健康
診査受診費助成 100
21 ファ
ーストバースデ-・多
胎児家庭支援事業
【健康推進課】 15,
635
( 特定財源
明
15,635 一般財源
財
0)
10 消耗品費
源
13,500
内
印刷製本費 20
1
訳
1 郵便料 867
区
19 移動経費助成 1
分
,248
金
2 喫煙対策事業
【環境対策課】 5
額
1,348都支出金 2
4
0,000 12委 託 料
款
3,8434環境
(
衛生費 21,813 5
4
1,348 73,16
)
1
( 特定財源 20,0
衛
00 一般財源 31,3
生
48)一般財源 31,
費
348 14工事請負費
項
47,505
(
12
1
喫煙マナー指導啓発等
)
委託料 3,843
保
健
14 喫煙所設置等工
衛
事 47,505
生
1 医科休
費
日急患診療事業 【
-
健康推進課】 △54使
用料及び 20,358
2
1報 酬 3,426
2
7休日急患等 128,
2
工 費 1,011,49
4
5 272,571 1,
284,066
一般財
-
源 △159,936
-
特定財源 432,5
071商 工 費 1,0
2
11,495 272,
5
571 1,284,0
66
一般財源 △159
-
,936
7
商店街支援事業 【
4
産業観光課】 7,96
1国庫支出金 431,
P
386 11役 務 費 48
C
92商 工 業 864
R
,607 271,45
検
0 1,136,057
査
( 特定財源 7,961
セ
一般財源 0)一般財源
ン
△159,936 12
タ
委 託 料 245,561
ー
振 興 費
事
12 新型コ
業
ロナウイルス感染症拡
大防止啓発事業委託料
561
一 般 会 計
【健康推進課】 44,765
( 特定財源 20,358 一般財源 24,407)
12 PCR検査センター運営委託
(
料 33,711
単
位
PCR検査センター
:
運営支援委託料 11,
千
054
円
特定財源 3,588
)
2清 掃 費 4,120,
款
573 21,738 4
,142,311
一般
項
財源 18,150
1 ごみ焼却処理
目
事業 【清掃事務所
補
】 18,150国庫支
正
出金 3,588 11役
前
務 費 3,5882
の
ごみ処理費 3,797
額
,366 21,738
補
3,819,104
(
特定財源 0 一般財源 1
正
8,150)一般財源
18,150 12委 託
額
料 18,150
計
12
補
廃棄物運搬委託料 2
,640
正
廃棄
物処理委託料 15,5
額
10
4
家庭ごみ収集事業
の
【ごみ対策課】 3,5
節
88
( 特定財源 3
説
,588 一般財源 0)
11 郵便料 3,5
88
特
定財源 22,5005
労 働 費 122,352
30,000 152,
352
一般財源 7,5
00
特定財源 22
,5001労 働 諸 費
122,352 30,
000 152,352
一般財源 7,500
9 就職氷河期
世代就労支援事業
明
【産業観光課】 30,
財
000都支出金 22,
500 12委 託 料 30
源
,0001労働諸
費 122,352 30
内
,000 152,35
2
( 特定財源 22,5
訳
00 一般財源 7,50
区
0)一般財源 7,50
0
分
12 就職氷河期
金
世代就労支援事業委託
料 30,000
額
特定財源 1,
4
0006農 林 費 149
1
,053 1,000 1
7
50,053
特定
款
財源 1,0001農
(
業 費 149,053 1
4
,000 150,05
)
3
10 認定農
衛
業者支援事業 【産
生
業観光課】 1,000
費
国庫支出金 1,000
項
18負担金補助 1,0
(
003農業振興費
1
93,293 1,00
)
0 94,293
( 特定
保
財源 1,000 一般財
健
源 0)及び交付金
衛
1
生
8 認定農業者等支援
費
事業補助金 1,000
-
特定財
源 432,5077商
7 道路
-
無電柱化事業 【工
-
事課】 14,850
( 特定財源 14,8
2
50 一般財源 0)
7
1
2 市道1級1号線測
-
量委託料 4,400
14 市道1級1号
線埋設物調査工事 10
,450
一般財源 29,85
03都 市 計 画 費 3,
398,526 29,
850 3,428,3
76
一 般 会 計
18 商店街感染拡大防止支援事業補助金 7,40018負担金補助 25,400
及び交付金
18 中小事業者緊急家賃支援事業 【産業観光課】 △
(
235,000
(
単
特定財源 0 一般財源 △
位
235,000)
:
1
千
8 中小事業者緊急家
円
賃支援金 △235,0
)
00
19
款
中小事業者緊急支援事
業 【産業観光課】
項
253,489
(
特定財源 178,42
目
5 一般財源 75,06
補
4)
正
11 郵便料 4
前
89
の
18 中小事
額
業者緊急支援金 253
補
,000
2
0 地域経済活性化キ
正
ャンペーン事業 【
産業観光課】 245,
額
000
( 特定財源
計
245,000 一般財
補
源 0)
12 地域経
正
済活性化キャンペーン
事業運営委託料 245
額
,000
3 消費者団体活
の
動支援事業 【生活
節
安全課】 1,121都
説
支出金 1,121 11
役 務 費 1,088
3消費生活 20,09
8 1,121 21,2
19
( 特定財源 1,1
21 一般財源 0)12
委 託 料 33対 策 費
1
1 広告料 1,088
12 くらしフェ
スタ立川ポスター作成
委託料 33
特定財源 14,8
508土 木 費 4,87
明
6,897 162,7
財
00 5,039,59
7
一般財源 147,8
源
50
特定財源 14
,8502道 路 98
内
4,938 132,8
50 1,117,78
訳
8
一般財源 118,0
区
00橋 り ょ う 費
1 道路維持管理
分
【道路課】 112,
金
000一般財源 112
,000 14工事請負
額
費 112,000
7
2道路維持費 527,
1
388 112,000
2
639,388
( 特定
款
財源 0 一般財源 112
(
,000)
7
14 道
)
路補修等工事 112,
商
000
工
3 私道舗装対策
費
【道路課】 6,00
項
0都支出金 14,85
(
0 12委 託 料 4,40
1
03道路新設 70
)
,219 20,850
商
91,069
( 特定財
工
源 0 一般財源 6,00
費
0)一般財源 6,00
-
0 14工事請負費 16
,450改 良 費
2
14
6
舗装工事 6,000
8
教育指導費 709,0
35 59,076 76
-
8,111
( 特定財源
-
18,387 一般財源
0)都支出金 19,6
2
35 12委 託 料 636
9
1 副校長補佐報
-
酬 18,38713使
用料及び 7,870
2
賃 借 料
16
教育ICTシステム構
立
築・運用事業 【学
鉄
務課】 40,6891
中
7備品購入費 32,1
付
83
( 特定財源 4
第
0,689 一般財源 0
1
)
号
12 教育ICT
線
システム構築・運用事
・
業委託料 636
第
1
2
3 教育ICTシステ
号
ム機器リース料 7,8
線
70
整
17 電源キ
備
ャビネット購入 32,
183
一般財源 4,224
【
2小 学 校 費 7,119
工
,782 4,224 7
事
,124,006
課
一 般 会 計
】 17,050一般財源 17,050 14工事請負費 17,0502街路事業費 197,230 17,050 214,28
(
0
( 特定財源 0 一般財
単
源 17,050)
位
1
:
4 立鉄中付第2号線
千
整備工事 17,050
円
4
)
立川公園整備 【公
款
園緑地課】 12,80
0一般財源 12,80
項
0 12委 託 料 12,8
003公 園 費 53
目
7,940 12,80
補
0 550,740
( 特
正
定財源 0 一般財源 12
前
,800)
の
12 根
額
川緑道改修工事設計委
補
託料 12,800
一般財源 2
正
16,0629消 防 費
2,834,791 2
額
16,062 3,05
計
0,853
一般財
補
源 216,0621
消 防 費 2,834,7
正
91 216,062 3
,050,853
額
4 防災情報網整
備事業 【防災課】
の
216,062一般財
節
源 216,062 14
説
工事請負費 216,0
625防災対策費
820,577 216
,062 1,036,
639
( 特定財源 0 一
般財源 216,062
)
14 固定系防災
行政無線スピーカー改
修等工事 216,06
2
特定
財源 178,5131
0教 育 費 13,944
,194 186,03
7 14,130,23
明
1
一般財源 7,524
財
特定財源 162,
1231教 育 総 務 費
源
1,355,913 1
62,123 1,51
内
8,036
6
新型コロナウイルス
訳
感染症対策事業 【
区
学務課】 103,04
7国庫支出金 88,0
分
86 10需 用 費 39,
金
4021教 育 64
6,878 103,0
額
47 749,925
(
8
特定財源 103,04
3
7 一般財源 0)都支出
款
金 14,961 17備
(
品購入費 45,048
8
委員会費
)
10 消耗
土
品費 39,40218
木
負担金補助 18,59
費
7
項
17 学校運営
(
用備品購入 45,04
3
8及び交付金
)
18
都
修学旅行等中止に伴
市
う保護者負担支援補助
計
金 18,597
画
13 働き方
費
改革事業 【指導課
-
】 18,387国庫支
出金 39,441 1報
2
酬 18,3872
30 - - 31 -
4 小学校特別支援教育振興 【教育支援課】 4,224一般財源 4,224 14工事請負費 4,2242教育振興費 372,864 4,224 377,088
( 特定財
(
源 0 一般財源 4,22
単
4)
位
14 第三小学
:
校便所改修工事 4,2
千
24
特
円
定財源 10,890
)
4社 会 教 育 費 1,60
款
8,657 10,89
0 1,619,547
項
2 図書館事
業管理運営 【図書
目
館】 10,890国庫
補
支出金 10,890 1
正
2委 託 料 8915
前
図書館費 658,32
の
4 10,890 669
額
,214
( 特定財源 1
補
0,890 一般財源 0
)13使用料及び 9,
正
999
12 電子図
額
書館システム導入委託
計
料 770賃 借 料
補
図書館情報総合管理
正
システム改修委託料 1
21
額
13 電子図
書館クラウド使用料 1
の
65
節
電子書籍
説
コンテンツ使用料 9,
834
一般財源 3,300
5保 健 体 育 費 1,44
4,398 3,300
1,447,698
2 柴崎市民体
育館管理運営 【ス
ポーツ振興課】 3,3
00一般財源 3,30
0 10需 用 費 935
2体育館費 302,
379 3,300 30
5,679
( 特定財源
0 一般財源 3,300
明
)12委 託 料 2,36
財
5
10 修繕料・施
源
設 935
12 屋
内
上排水設備清掃委託料
2,365
訳
特定財源 5,50
区
06幼 稚 園 費 1,0
71,100 5,50
分
0 1,076,600
金
4 幼稚園教
育振興事業 【保育
額
課】 5,500都支出
1
金 5,500 18負担
0
金補助 5,500
2
1幼稚園費 1,071
款
,100 5,500 1
(
,076,600
( 特
1
定財源 5,500 一般
0
財源 0)及び交付金
)
教
18 私立幼稚園新型
育
コロナウイルス感染症
費
対策事業補助金 5,5
項
00
( 2 )
歳 出 合 計 101,7
小
70,800 1,85
学
6,680 103,6
校
27,480
一 般 会 計
費
-
1.一 般 職
(1)総 括
給 与 費 (千円)
会計年度任用職員
報 酬 給 料 職員手当 計
454 1,842,102 3,848,877 3,797,640 9,488,619 1,649,758 11,138,377
454 1,820,289 3,848,877 3,797,640 9,466,806 1,649,758 11,116,564
0 21,813 0 0 21,813 0 21,813
補 正 後 482,542 426,854 80,531 1,739 2,427 36 90
補 正 前 482,542 426,854 80,531 1,739 2,427 36 90
比 較 0 0 0 0 0 0 0
補 正 後 1,236,067 790,830 85,794 33,984 575,807 480 72
補 正 前 1,236,067 790,830 85,794 33,984 575,807 480 72
比 較 0 0 0 0 0 0 0
※( )内は,再任用職員数で外書き※会計年度任用職員数は月給制職員のみ記載
給 与 費 明 細 書
勤 勉 手 当
( 千 円 )
239
管理職員特別勤務手当( 千 円 )
行旅病人等取 扱 手 当( 千 円 )
通 勤 手 当
( 千 円 )
住 居 手 当
( 千 円 )
退 職 手 当
( 千 円 )
単 身 赴 任手 当( 千 円 )
管 理 職手 当( 千 円 )
(0)
の内訳
区 分
0
災害時緊急出 動 手 当( 千 円 )
239
0
福 祉 現 業手 当( 千 円 )
の内訳
地 域 手 当
( 千 円 )
80,148
時 間 外勤 務 手 当( 千 円 )
扶 養 手 当
( 千 円 )
滞 納 整 理手 当( 千 円 )
(42)
期 末 手 当
( 千 円 )
補正後955
(42)
比 較
職員手当
80,148
955
0
共 済 費(千円)
合 計(千円)
備考
職員手当
区 分
区 分
職 員 数(人)
補正前
不 快 危 険手 当( 千 円 )
一般職員
― 32 ―
債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
支出額の見込み及び当該年度以降の支出
期 間 金 額
立川駅南口デッキエレベーター改修工事 52,800
立川駅北口デッキエスカレーター設置工事
120,000
可動式自家発電機購入 8,000
根川緑道改修工事設計委託 30,034
外国語指導助手委託 178,913
教育ICTシステム構築・運用事業委託(その2)
34,947
教育ICTシステム機器リース料(その2)
432,826
前年度末までの支出(見込)額
事 項 限 度 額
― 34 ―
についての前年度末までの支出額又は
予定額等に関する調書 (単位:千円)
期 間 金 額 国都支出金 地 方 債 そ の 他
令和3年度 52,800 52,800
令和3年度 120,000 120,000
令和3年度 8,000 8,000
令和3年度 30,034 30,034
令和3年度令和5年度
178,913 178,913
令和3年度令和7年度
34,947 34,947
令和3年度令和7年度
432,826 432,826
左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額
― 35 ― 一 般 会 計