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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
58
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo
28.058.091.871,00 21.079.980.441,00 21.079.980.441,00
391.583.624,00 391.583.624,00
6.178.091.871,00 334.226.779,00
5.843.865.092,00 408.435.935,00 408.435.935,00 16.185.489,00 16.185.489,00 16.185.489,00
99,94% 75,09% 75,09%
1,39% 1,39%
22,01% 1,19%
20,82% 1,45% 1,45% 0,06% 0,06% 0,06%
Natureza %
Serviços Públicos Gerais Órgãos Legislativos Órgãos Executivos
28.074.277.360,00 27.097.391.387,00
976.885.973,00
100,00% 96,52% 3,48%
Função %
Actividade Permanente 28.074.277.360,00 100,00%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
28.058.091.871,00 21.079.980.441,00
391.583.624,00 6.178.091.871,00 408.435.935,00 16.185.489,00 16.185.489,00
Assembleia Nacional
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
99,94% 75,09%
1,39% 22,01%
1,45% 0,06% 0,06%
28.074.277.360,00 100,00%
28.074.277.360,00 100,00%Total Geral:
28.074.277.360,00 100,00%Total Geral:
28.074.277.360,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Assembleia NacionalÓrgão:
Apoio InstitucionalDefesa Dos Direitos E Garantias Dos CidadãosDesenvolvimento Da Actividade Legislativa
401.000.000,00 976.885.973,00
26.696.391.387,00
1,43% 3,48%
95,09%
%Projecto / Actividade Valor 28.074.277.360,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
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05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
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Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo
20.815.057.393,00 2.104.116.928,00 2.104.116.928,00 111.723.414,00 111.723.414,00
18.159.046.685,00 3.016.365.393,00 15.142.681.292,00
440.170.366,00 440.170.366,00
1.528.846.276,00 1.528.846.276,00 1.528.846.276,00
93,16% 9,42% 9,42% 0,50% 0,50%
81,27% 13,50% 67,77%
1,97% 1,97% 6,84% 6,84% 6,84%
Natureza %
Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos
Educação Ensino Superior Ensino Superior De Graduação
Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Habitacional Infra-Estrutura Urbana Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados
Recreação, Cultura E Religião Serviços Culturais
15.039.148.188,00 15.039.148.188,00
1.304.477.817,00 1.304.477.817,00 1.304.477.817,00
4.761.311.435,00 700.000.000,00
3.176.517.140,00 884.794.295,00
1.238.966.229,00 1.238.966.229,00
67,31% 67,31%
5,84% 5,84% 5,84%
21,31% 3,13%
14,22% 3,96%
5,54% 5,54%
Função %
Actividade PermanenteProg.De Estruturacao Do Povoamento E Ordenam.Do TerritórioProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma De Reforma AdministrativaPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
16.790.338.168,00 849.794.295,00
2.915.259.100,00 211.258.040,00 50.000.000,00 735.000.000,00 306.000.000,00 486.254.066,00
75,15% 3,80%
13,05% 0,95% 0,22% 3,29% 1,37% 2,18%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
22.343.903.669,00 100,00%Total Geral:
22.343.903.669,00 100,00%Total Geral:
22.343.903.669,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Presidência Da RepúblicaÓrgão:
Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão Da Politica OrçamentalAdministração E Gestão Dos Assuntos Do Estado
212.381.109,00 109.908.396,00
14.596.544.664,00
1,24% 0,64%
85,38%
%Projecto / Actividade Valor 17.096.338.168,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
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Exercício : 2016
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Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador
188.818.870,00 5.052.419,00
183.766.451,00
1.097.175.404,00 134.933.719,00 10.776.845,00 951.464.840,00 961.258.040,00 961.258.040,00
800.251.145,00 61.601.664,00 10.548.340,00
Gabinete Para Política E Formação De Quadros
Gabinete Técnico De Reconversão Urbana Do Cazenga
Memorial Dr. António Agostinho Neto
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 2,68%
97,32%
53,30% 6,56% 0,52%
46,22% 46,70% 46,70%
100,00% 7,70% 1,32%
188.818.870,00
2.058.433.444,00
800.251.145,00
100,00%
100,00%
100,00%
Comunicação InstituicionalDivulgação Do Exercício De Gestão GovernativaEncargos C/Grupo Técnico De Apoio À Comissão EconómicaEncargos C/Grupo Técnico De Apoio Á Comissão Para Económia Real Encargos Com A ExpoEncargos Com O Conselho Da RepúblicaManutenção E Conservação Do Memorial Agostinho NetoMarketing Institucional
67.000.000,00 50.000.000,00 56.479.950,00 50.000.000,00 893.684.019,00 71.088.885,00 800.251.145,00 189.000.000,00
0,39% 0,29% 0,33% 0,29% 5,23% 0,42% 4,68% 1,11%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
5.247.565.501,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Belas
Cazenga
Estrutura Central
486.254.066,00
1.846.052.335,00
2.915.259.100,00
Construção E Apetrechamento Centro Acolhimento E Formação Belas-Lda
Elaboração Est.Proj.P/Área Adjac.(Sul) Terreno I Fase/LuandaConstrução De Um Parque Urbano/Cazenga/LuandaConst.Infra.P/Área Adjac.(Sul) Primeira Fase Reconversão/LuandaElaboração Est.Proj.Nov.Áreas Interv.Const.Infraest.Equip.Soc./LuandaConst.Habit.Sociais E Infraest.P/Realojam.Cont.Populações/LuandaFiscalização Da Const.Habit.Sociais Infraest.P/Realoj./Luanda
Estudo Do Sistema De Transportes Para A Província De LuandaEstudo E Projecto Base Do Metro Ligeiro De Superfície-Marginal CorimbaEstudo E Projectos Executivos Para A Estrada Da Marginal Da CorimbaEstudos Dos 6 Corredores Prioritários Da Cidade De Luanda
486.254.066,00
515.136.596,00 50.000.000,00 211.258.040,00 334.657.699,00 700.000.000,00 35.000.000,00
121.875.000,00 544.375.000,00 954.037.500,00
1.294.971.600,00
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Exercício : 2016
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Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
727.679.459,00 421.682,00
17.345.653.761,00 1.283.535.542,00
88.398.229,00 15.534.971.306,00
438.748.684,00 482.588.236,00 482.588.236,00
1.115.658.947,00 554.898.376,00 560.760.571,00
267.499.266,00 64.095.208,00 2.000.000,00
200.404.058,00 1.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00
Secretaria Geral Da Presidência Da República
Unidade Técnica De Gestão Do Plano Nacional De Formação De Quadros
Unidade Técnica Para O Investimento Privado
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
90,93% 0,05%
97,29% 7,20% 0,50%
87,14% 2,46% 2,71% 2,71%
100,00% 49,74% 50,26%
75,89% 18,18%
0,57% 56,85%
0,28% 24,11% 24,11%
17.828.241.997,00
1.115.658.947,00
352.499.266,00
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
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Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências Correntes
2.392.606.565,00 1.624.984.590,00 1.624.984.590,00
89.795.516,00 89.795.516,00
673.606.565,00 53.125.000,00 620.481.565,00 4.219.894,00 4.219.894,00
100,00% 67,92% 67,92%
3,75% 3,75%
28,15% 2,22%
25,93% 0,18% 0,18%
Natureza %
Segurança E Ordem Pública Tribunais
2.392.606.565,00 2.392.606.565,00
100,00% 100,00%
Função %
Actividade Permanente 2.392.606.565,00 100,00%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
2.392.606.565,00 1.624.984.590,00
89.795.516,00 673.606.565,00 4.219.894,00
Tribunal Constitucional
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
100,00% 67,92%
3,75% 28,15%
0,18%
2.392.606.565,00 100,00%
2.392.606.565,00 100,00%Total Geral:
2.392.606.565,00 100,00%Total Geral:
2.392.606.565,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Tribunal ConstitucionalÓrgão:
Desenvolvimento Da Actividade JudicialServiços Integrados De Operação E Manuten.Do Palácio Da Justiça
2.047.606.565,00 345.000.000,00
85,58% 14,42%
%Projecto / Actividade Valor 2.392.606.565,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
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Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências Correntes
2.424.205.520,00 1.022.533.741,00 1.022.533.741,00
75.839.415,00 75.839.415,00
1.325.532.364,00 473.492.158,00 852.040.206,00
300.000,00 300.000,00
100,00% 42,18% 42,18%
3,13% 3,13%
54,68% 19,53% 35,15%
0,01% 0,01%
Natureza %
Segurança E Ordem Pública Tribunais
2.424.205.520,00 2.424.205.520,00
100,00% 100,00%
Função %
Actividade Permanente 2.424.205.520,00 100,00%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
2.424.205.520,00 1.022.533.741,00
75.839.415,00 1.325.532.364,00
300.000,00
Tribunal Supremo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
100,00% 42,18%
3,13% 54,68%
0,01%
2.424.205.520,00 100,00%
2.424.205.520,00 100,00%Total Geral:
2.424.205.520,00 100,00%Total Geral:
2.424.205.520,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Tribunal SupremoÓrgão:
Desenvolvimento Da Actividade JudicialManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados
2.410.705.520,00 13.500.000,00
99,44% 0,56%
%Projecto / Actividade Valor 2.424.205.520,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
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Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços
1.554.247.549,00 657.449.756,00 657.449.756,00 42.550.244,00 42.550.244,00
854.247.549,00 65.940.000,00 788.307.549,00
100,00% 42,30% 42,30%
2,74% 2,74%
54,96% 4,24%
50,72%
Natureza %
Segurança E Ordem Pública Tribunais
1.554.247.549,00 1.554.247.549,00
100,00% 100,00%
Função %
Actividade PermanentePrograma De Capacitação Institucional
1.054.247.549,00 500.000.000,00
67,83% 32,17%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
1.554.247.549,00 657.449.756,00 42.550.244,00 854.247.549,00
Tribunal De Contas
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
100,00% 42,30%
2,74% 54,96%
1.554.247.549,00 100,00%
1.554.247.549,00 100,00%Total Geral:
1.554.247.549,00 100,00%Total Geral:
1.554.247.549,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Tribunal De ContasÓrgão:
Controlo Externo Das Finanças PúblicasDesenvolvimento Do Sistema Integrado De Gestão Do Tribunal De Contas
1.054.247.549,00 500.000.000,00
67,83% 32,17%
%Projecto / Actividade Valor 1.554.247.549,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
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Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços
3.063.253.579,00 2.543.642.138,00 2.543.642.138,00
65.364.780,00 65.364.780,00
454.246.661,00 46.718.486,00 407.528.175,00
100,00% 83,04% 83,04%
2,13% 2,13%
14,83% 1,53%
13,30%
Natureza %
Segurança E Ordem Pública Tribunais
3.063.253.579,00 3.063.253.579,00
100,00% 100,00%
Função %
Actividade Permanente 3.063.253.579,00 100,00%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
3.063.253.579,00 2.543.642.138,00
65.364.780,00 454.246.661,00
Supremo Tribunal Militar
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
100,00% 83,04%
2,13% 14,83%
3.063.253.579,00 100,00%
3.063.253.579,00 100,00%Total Geral:
3.063.253.579,00 100,00%Total Geral:
3.063.253.579,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Supremo Tribunal MilitarÓrgão:
Desenvolvimento Da Actividade JudicialManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados
3.053.238.066,00 10.015.513,00
99,67% 0,33%
%Projecto / Actividade Valor 3.063.253.579,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
66
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo Compra De Activos Intangíveis
1.535.290.162,00 237.846.703,00 237.846.703,00 17.082.017,00 17.082.017,00
1.279.291.442,00 294.344.924,00 984.946.518,00 1.070.000,00 1.070.000,00 22.786.232,00 22.786.232,00 14.213.772,00 8.572.460,00
98,54% 15,27% 15,27%
1,10% 1,10%
82,11% 18,89% 63,22%
0,07% 0,07% 1,46% 1,46% 0,91% 0,55%
Natureza %
Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos
Segurança E Ordem Pública Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados
1.481.136.267,00 1.481.136.267,00
76.940.127,00 76.940.127,00
95,06% 95,06%
4,94% 4,94%
Função %
Actividade Permanente 1.558.076.394,00 100,00%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
1.535.290.162,00 237.846.703,00 17.082.017,00
1.279.291.442,00 1.070.000,00 22.786.232,00 22.786.232,00
Gabinete Do Vice-Presidente Da República
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
98,54% 15,27%
1,10% 82,11%
0,07% 1,46% 1,46%
1.558.076.394,00 100,00%
1.558.076.394,00 100,00%Total Geral:
1.558.076.394,00 100,00%Total Geral:
1.558.076.394,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Gabinete Do Vice-Presidente Da RepúblicaÓrgão:
Administração E Gestão Dos Assuntos GovernamentaisAdministração E Gestão Dos Serviços De Segurança E Ordem Pública
1.481.136.267,00 76.940.127,00
95,06% 4,94%
%Projecto / Actividade Valor 1.558.076.394,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
67
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências Correntes
613.517.978,00 122.613.594,00 122.613.594,00 16.834.818,00 16.834.818,00
473.227.825,00 62.283.000,00 410.944.825,00
841.741,00 841.741,00
100,00% 19,99% 19,99%
2,74% 2,74%
77,13% 10,15% 66,98%
0,14% 0,14%
Natureza %
Segurança E Ordem Pública Tribunais
613.517.978,00 613.517.978,00
100,00% 100,00%
Função %
Actividade Permanente 613.517.978,00 100,00%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
613.517.978,00 122.613.594,00 16.834.818,00 473.227.825,00
841.741,00
Conselho Superior Da Magistratura Judicial
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
100,00% 19,99%
2,74% 77,13%
0,14%
613.517.978,00 100,00%
613.517.978,00 100,00%Total Geral:
613.517.978,00 100,00%Total Geral:
613.517.978,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Conselho Superior Da Magistratura JudicialÓrgão:
Administração Dos Serviços De Justiça 613.517.978,00 100,00%
%Projecto / Actividade Valor 613.517.978,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
68
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços
167.974.455,00 112.802.760,00 112.802.760,00 8.994.240,00 8.994.240,00
46.177.455,00 6.545.869,00 39.631.586,00
100,00% 67,15% 67,15%
5,35% 5,35%
27,49% 3,90%
23,59%
Natureza %
Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos
167.974.455,00 167.974.455,00
100,00% 100,00%
Função %
Actividade Permanente 167.974.455,00 100,00%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
167.974.455,00 112.802.760,00 8.994.240,00 46.177.455,00
Conselho Superior Da Magistratura Do Ministério Público
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
100,00% 67,15%
5,35% 27,49%
167.974.455,00 100,00%
167.974.455,00 100,00%Total Geral:
167.974.455,00 100,00%Total Geral:
167.974.455,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Conselho Superior Da Magistratura Do Ministério PúblicoÓrgão:
Defesa Da Legalidade E Dos Interesses Do Estado Em Juízo 167.974.455,00 100,00%
%Projecto / Actividade Valor 167.974.455,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
69
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Despesas Com O Pessoal Militar Despesas Com O Pessoal Paramilitar Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo
493.528.908.233,00 306.669.096.580,00 29.067.603.362,00 277.600.268.317,00
1.224.901,00 17.575.594.811,00 17.575.594.811,00
37.778.338.474,00 34.984.486.784,00 2.793.851.690,00
131.505.878.368,00 131.505.878.368,00 5.185.594.217,00 5.185.594.217,00 5.185.594.217,00
98,96% 61,49%
5,83% 55,66%
0,00% 3,52% 3,52%
7,58% 7,01% 0,56%
26,37% 26,37%
1,04% 1,04% 1,04%
Natureza %
Defesa Defesa Militar
Segurança E Ordem Pública Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados
Saúde Serviços Hospitalares Gerais
Protecção Social Velhice
370.033.144.460,00 370.033.144.460,00
19.783.248,00 19.783.248,00
1.812.665.289,00 1.812.665.289,00
126.848.909.453,00 126.848.909.453,00
74,20% 74,20%
0,00% 0,00%
0,36% 0,36%
25,44% 25,44%
Função %
Actividade PermanenteProg.Melh.Da Qualid.E Das Cap.Téc.E Infraest.Das F.Armadas
494.261.228.503,00 4.453.273.947,00
99,11% 0,89%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
498.714.502.450,00 100,00%Total Geral:
498.714.502.450,00 100,00%Total Geral:
498.714.502.450,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Da Defesa NacionalÓrgão:
Administração E Gestão Dos Serviços De Defesa NacionalApetrechamento De Salas De AulasAquisição De Equipamentos EssenciaisCooperação Tecnico MilitarEncargos C/A Delim.Demarc.Dos Espaços Marít.De AngolaEvacuações MédicasPacote Logistico-AlimentaçãoPacote Logistico-Equipamentos Meios MédicosPacote Logistico-Meios De Aquartelamento E Equipamento De CozinhaPacote Logistico-Vestuário E Calçados
456.203.122.011,00 712.299.508,00 342.986.699,00 134.400.000,00 301.264.553,00 108.690.550,00
24.907.925.419,00 419.945.324,00 472.433.614,00 124.583.518,00
92,30% 0,14% 0,07% 0,03% 0,06% 0,02% 5,04% 0,08% 0,10% 0,03%
%Projecto / Actividade Valor 494.261.228.503,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
70
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
173.611.736.039,00 161.906.880.425,00 11.083.548.176,00
620.347.983,00 959.455,00
Estado Maior Do Exército
Estado Maior General
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 93,26%
6,38% 0,36% 0,00%
173.611.736.039,00
135.176.527.755,00
100,00%
100,00%
Pacote Logisticos- MédicamentosPagam.Contratos De Coop. Estrangeira Do Sec.SaúdePrestação De Serviços De Educação 2Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública
3.142.612.418,00 56.335.226,00 214.806.717,00
7.119.822.946,00
0,64% 0,01% 0,04% 1,44%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
4.453.273.947,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Ambriz
Huambo
Icolo E Bengo
Luanda
Malange
Moxico
Quiçama
Soyo
Viana
Vários Municípios-Lunda Norte
Vários Municípios-Uíge
Vários Municípios-Zaire
153.894.580,00
25.871.501,00
481.877.468,00
1.812.665.289,00
363.947.603,00
25.938.533,00
375.700.022,00
157.839.564,00
93.791.256,00
101.499.668,00
544.250.249,00
315.998.214,00
Outros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
Construção Apetrechamento Hospital Militar Principal -Luanda
Outros Projectos
Outros Projectos
Reabilitação Ampliação Escola Formação Forças Especiais LuandaOutros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
153.894.580,00
25.871.501,00
481.877.468,00
1.812.665.289,00
363.947.603,00
25.938.533,00
248.893.117,00 126.806.905,00
157.839.564,00
93.791.256,00
101.499.668,00
544.250.249,00
315.998.214,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
71
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
134.587.202.755,00 90.627.315.397,00 3.721.533.971,00 35.584.010.788,00 4.654.342.599,00 589.325.000,00 589.325.000,00
29.981.838.742,00 28.182.915.997,00 1.382.751.551,00 416.035.472,00
135.722,00
17.905.340.539,00 16.726.745.682,00
886.463.439,00 291.700.279,00
431.139,00
137.442.790.158,00 9.225.239.079,00 501.297.674,00 866.243.952,00
126.850.009.453,00 4.596.269.217,00 4.596.269.217,00
Força Aérea Nacional
Marinha De Guerra Angolana
Ministério Da Defesa Nacional
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
99,56% 67,04%
2,75% 26,32%
3,44% 0,44% 0,44%
100,00% 94,00%
4,61% 1,39% 0,00%
100,00% 93,42%
4,95% 1,63% 0,00%
96,76% 6,49% 0,35% 0,61%
89,31% 3,24% 3,24%
29.981.838.742,00
17.905.340.539,00
142.039.059.375,00
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
72
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Despesas Com O Pessoal Paramilitar Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo
364.924.518.037,00 293.565.752.795,00 6.264.109.465,00
287.301.643.330,00 17.774.305.847,00 17.774.305.847,00
38.237.708.495,00 28.284.870.007,00 9.952.838.488,00 15.346.750.900,00 15.346.750.900,00 1.054.512.710,00 1.054.512.710,00 1.054.512.710,00
99,71% 80,21%
1,71% 78,50%
4,86% 4,86%
10,45% 7,73% 2,72% 4,19% 4,19% 0,29% 0,29% 0,29%
Natureza %
Serviços Públicos Gerais Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
Defesa Defesa Civil Serviços De Defesa Não Especificados
Segurança E Ordem Pública Serviços Policiais Serviços De Bombeiros Prisões Serviços De Protecção Civil Investigação E Desenvolvimento Em Seg.E Ordem Pública Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados
Saúde Serviços De Centros Médicos E De Maternidade
Protecção Social Família E Infância Serviços De Protecção Social Não Especificados
329.091.856,00 329.091.856,00
2.570.199.572,00 2.505.962.862,00
64.236.710,00
362.948.008.669,00 359.745.259.298,00
500.491.840,00 1.023.618.357,00 1.532.714.919,00
10.236.462,00 135.687.793,00
123.455.500,00 123.455.500,00
8.275.150,00 8.164.400,00 110.750,00
0,09% 0,09%
0,70% 0,68% 0,02%
99,17% 98,30% 0,14% 0,28% 0,42% 0,00% 0,04%
0,03% 0,03%
0,00% 0,00% 0,00%
Função %
Actividade PermanenteProg.De Gar.Da Seg.Pub.E Da Integ.E Cont.Das Front.NacionaisProg.De Recup.E Moderniz.De Infraest.Aer.E Do Transp.Aéreo Programa De Capacitação InstitucionalPrograma De Gestão E Ampliação Da Rede Sanitária Programa.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
363.653.378.308,00 63.392.000,00 11.958.827,00
1.232.835.027,00 23.639.475,00 993.827.110,00
99,36% 0,02% 0,00% 0,34% 0,01% 0,27%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
365.979.030.747,00 100,00%Total Geral:
365.979.030.747,00 100,00%Total Geral:
365.979.030.747,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Do InteriorÓrgão:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
73
Abastecimento Logístico-Bens DiversosAbastecimento Logístico-Pacote AlimentarActividade PermanenteAdministração E Gestão Dos Serv.De Migração E Controlo FronteiriçoAdministração E Gestão Dos Serviços Da Administração PúblicaAdministração E Gestão Dos Serviços De Protecção CivilAdministração E Gestão Dos Serviços De Protecção Contra IncêndiosAdministração E Gestão Dos Serviços De Segurança E Ordem PúblicaAdministração E Gestão Dos Serviços PrisionaisApoio Em Situações De Calamidades NaturaisManutenção Dos Meios AéreosPacote Logistico-AlimentaçãoPacote Logistico-Vestuário E CalçadosPacote Logisticos- MédicamentosPacote Logístico-Aquisição De Vestuário E CalçadoRepatriamento Dos Imigrantes Ilegais
477.879.176,00 18.074.201.246,00
361.425.582,00 505.610.397,00 156.945.805,00 58.787.709,00 72.416.439,00
340.262.698.216,00 638.449.190,00 879.247.393,00 540.714.313,00 161.560.823,00 944.151.020,00 904.549.144,00 500.411.275,00 23.795.553,00
0,13% 4,96% 0,10% 0,14% 0,04% 0,02% 0,02%
93,33% 0,18% 0,24% 0,15% 0,04% 0,26% 0,25% 0,14% 0,01%
%Projecto / Actividade Valor 364.562.843.281,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
1.416.187.466,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Ambriz
Baía Farta
Bocoio
Buco Zau
Cabinda
Cambambe
Caungula
Cazenga
Cazengo
Cuito
30.425.234,00
64.802.394,00
21.411.892,00
2.007.271,00
97.893.739,00
19.998.340,00
31.696.000,00
26.083.030,00
22.509.103,00
77.619.002,00
Construção E Apetrechamento Do Posto Fronteiriço Do Ambriz/ Bengo
Construção Da Escola Nacional De Bombeiros Da Baía Farta 2.ª Fase
Outros Projectos
Construção E Apetrechamento Da Cadeia Municipal Do Buco-Zau
Construção E Apetrechamento Do Bombeiro Municipal De CabindaConstrução Apetrechamento Do Centro Médico De CabindaConstrução E Apetrechamento Da Base De Helicópteros De Cabinda
Outros Projectos
Construção E Apetrechamento Do Posto Fronteriço Kansari Da Lunda Norte
Outros Projectos
Construção Da Direcção Provincial Investigação Criminal Do Cuanza- Norte
Construção E Apetrechamento Do Centro Médico Do BiéConstrução E Apetrechamento Da Direcção Provincial Do Sme Do BiéOutros Projectos
30.425.234,00
64.802.394,00
21.411.892,00
2.007.271,00
37.338.309,00 32.537.078,00 28.018.352,00
19.998.340,00
31.696.000,00
26.083.030,00
22.509.103,00
43.639.475,00 13.111.212,00 20.868.315,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
74
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Dande
Estrutura Central
Huambo
Ingombota
Lobito
Luanda
Lubango
Lucapa
Malange
Marimba
Menongue
Moxico
Muconda
Ombadja
Quiçama
Saurimo
Soyo
24.453.960,00
299.999.999,00
59.879.017,00
22.071.136,00
25.253.565,00
31.534.455,00
56.063.505,00
38.835.106,00
27.413.514,00
31.696.000,00
22.815.512,00
36.697.001,00
31.696.000,00
28.991.960,00
26.109.393,00
77.973.994,00
22.654.785,00
Construção E Apetrechamento Do Destacamento Na Província Do BengoConstrução E Apetrechamento Da Direcção Provincial Do Sme Bengo
Sistema De Gestão De Emergência Para A Sinistralidade Rodoviária.
Construção E Apetrechamento Do Comando P.Huambo/MinintOutros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
Const. E Apet. Do Centro De Socialização De Menores De LuandaOutros Projectos
Reabilitação E Apetrechamento Da Delegação Provincial Do Minint/HuílaOutros Projectos
Construção Da Direcção Provincial De Investigação Criminal Lunda NorteOutros Projectos
Outros Projectos
Construção E Apetrechamento Posto Fronteiriço Do Tembo Aluma Malanje
Outros Projectos
Construção E Apetrechamento Do Centro Médico Do MoxicoConstrução E Apetrechamento Da Cadeia Provincial Do Moxico
Construção E Apetrechamento Posto Fronteiriço Do Chiluange-Muconda/L. Sul
Outros Projectos
Outros Projectos
Construção E Apetrechamento Do Centro Médico Da Lunda SulConstrução Direcção Provincial De Investigação Criminal Lunda SulOutros Projectos
Outros Projectos
7.800.001,00 16.653.959,00
299.999.999,00
21.696.590,00 38.182.427,00
22.071.136,00
25.253.565,00
8.164.400,00 23.370.055,00
42.150.546,00 13.912.959,00
18.572.202,00 20.262.904,00
27.413.514,00
31.696.000,00
22.815.512,00
23.639.472,00 13.057.529,00
31.696.000,00
28.991.960,00
26.109.393,00
23.639.475,00 25.712.449,00 28.622.070,00
22.654.785,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
75
Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços
9.124.269.432,00 9.124.269.432,00
27.305.156,00 27.305.156,00
18.730.804,00 18.730.804,00
23.448.024,00 23.448.024,00
51.790.318,00 51.790.318,00
22.261.728,00 22.261.728,00
174.522.015,00 174.522.015,00
Comando Geral Da Polícia Nacional
Delegação Provincial Do Interior Da Huíla
Delegação Provincial Do Interior Da Lunda-Norte
Delegação Provincial Do Interior Da Lunda-Sul
Delegação Provincial Do Interior De Benguela
Delegação Provincial Do Interior De Cabinda
Delegação Provincial Do Interior De Luanda
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
9.124.269.432,00
27.305.156,00
18.730.804,00
23.448.024,00
51.790.318,00
22.261.728,00
174.522.015,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Sumbe
Uíge
Viana
Vários Municípios-Bengo
49.409.218,00
46.199.395,00
36.402.150,00
25.591.796,00
Construção Da Direcção Provincial De Investigação Criminal Cuanza SulOutros Projectos
Const. Apet. Direcção De Investigação Criminal Do UígeOutros Projectos
Construção Apetrechamento Da Divisão De VianaConstrução E Apetrechamento Da Oficina Geral Do Minint Em LuandaOutros Projectos
Const. Apet. Direcção Investigação Criminal Bengo
10.275.131,00 39.134.087,00
34.240.568,00 11.958.827,00
13.005.065,00 12.037.971,00 11.359.114,00
25.591.796,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
76
Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços
23.083.359,00 23.083.359,00
21.575.470,00 21.575.470,00
35.840.898,00 35.840.898,00
21.828.993,00 21.828.993,00
31.481.566,00 31.481.566,00
31.811.108,00 31.811.108,00
16.430.508,00 16.430.508,00
41.084.405,00 41.084.405,00
19.886.515,00 19.886.515,00
29.080.568,00 29.080.568,00
23.656.886,00 23.656.886,00
Delegação Provincial Do Interior De Malanje
Delegação Provincial Do Interior Do Bengo
Delegação Provincial Do Interior Do Bié
Delegação Provincial Do Interior Do C.Cubango
Delegação Provincial Do Interior Do Cuanza-Norte
Delegação Provincial Do Interior Do Cuanza-Sul
Delegação Provincial Do Interior Do Cunene
Delegação Provincial Do Interior Do Huambo
Delegação Provincial Do Interior Do Moxico
Delegação Provincial Do Interior Do Namibe
Delegação Provincial Do Interior Do Uíge
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
23.083.359,00
21.575.470,00
35.840.898,00
21.828.993,00
31.481.566,00
31.811.108,00
16.430.508,00
41.084.405,00
19.886.515,00
29.080.568,00
23.656.886,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
77
Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços
15.670.916,00 15.670.916,00
353.051.052.388,00 293.565.752.795,00 17.774.305.847,00 26.364.242.846,00 15.346.750.900,00 1.054.512.710,00 1.054.512.710,00
749.158.584,00 749.158.584,00
420.213.291,00 420.213.291,00
420.739.211,00 420.739.211,00
529.595.894,00 529.595.894,00
Delegação Provincial Do Interior Do Zaire
Ministério Do Interior
Serviço De Investigação Criminal
Serviços De Bombeiros
Serviços De Migração E Estrangeiros
Serviços Prisionais
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 100,00%
99,70% 82,90%
5,02% 7,45% 4,33% 0,30% 0,30%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
15.670.916,00
354.105.565.098,00
749.158.584,00
420.213.291,00
420.739.211,00
529.595.894,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
78
Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Custas E Emolumentos
2.770.366.696,00 2.770.366.696,00
74.561.930,00 2.695.804.766,00
100,00% 100,00%
2,69% 97,31%
%
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Despesas Com O Pessoal Paramilitar Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social Outras Contribuições Do Empregador
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo Compra De Activos Intangíveis
30.582.332.295,00 14.520.838.971,00 14.517.392.250,00
3.446.721,00 1.111.099.866,00 1.100.092.521,00
11.007.345,00
14.894.174.624,00 1.207.393.824,00 13.686.780.800,00
56.218.834,00 56.218.834,00 152.530.211,00 152.530.211,00 146.284.764,00 6.245.447,00
99,50% 47,25% 47,23%
0,01% 3,62% 3,58% 0,04%
48,46% 3,93%
44,53% 0,18% 0,18% 0,50% 0,50% 0,48% 0,02%
Natureza %
Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos Relações Exteriores
Educação Ensino Superior Ensino Superior De Graduação
Recreação, Cultura E Religião Serviços Culturais Serviços De Difusão E Publicação
29.776.778.830,00 547.580.216,00
29.229.198.614,00
243.980.106,00 243.980.106,00 243.980.106,00
714.103.570,00 55.760.347,00 658.343.223,00
96,88% 1,78%
95,10%
0,79% 0,79% 0,79%
2,32% 0,18% 2,14%
Função %
Actividade Permanente 30.734.862.506,00 100,00%
%Programa Valor
Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
30.734.862.506,00 100,00%Total Geral:
30.734.862.506,00 100,00%Total Geral:
30.734.862.506,00Total Geral: 100,00%
2.770.366.696,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Das Relações ExterioresÓrgão:
Administração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento IndustrialAdministração E Gestão Dos Assuntos Do Estado
47.940.234,00 123.330.269,00
0,16% 0,40%
%Projecto / Actividade Valor 30.734.862.506,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
79
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
243.980.106,00 159.404.700,00 14.784.821,00 69.729.705,00
60.880,00
2.645.164.825,00 1.332.470.651,00 120.700.000,00
1.191.718.174,00 276.000,00
27.693.187.364,00 13.028.963.620,00
975.615.045,00 13.632.726.745,00
55.881.954,00 152.530.211,00 152.530.211,00
Instituto Superior De Relações Internacionais
Ministério Das Relações Exteriores
Missões Diplomáticas,Consulares E Rep.Comerciais
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 65,34%
6,06% 28,58%
0,02%
100,00% 50,37%
4,56% 45,05%
0,01%
99,45% 46,79%
3,50% 48,96%
0,20% 0,55% 0,55%
243.980.106,00
2.645.164.825,00
27.845.717.575,00
100,00%
100,00%
100,00%
Administração E Gestão Dos Assuntos GovernamentaisAdministração E Gestão Dos Serviços Da Administração PúblicaDesenvolvimento Da Actividade Diplomática NacionalEncargos Com A Escola ConsularFuncionamento Da Adpa.Funcionamento Do Secretariado Executivo Do Golfo Da GuinéPromoção E Fomento De Actividades Artísticas E CulturaisReuniões Das Comissões Bilaterais E Missões TécnicasServiços No Exterior
124.694.964,00 130.626.685,00
30.210.094.206,00 4.872.570,00 3.746.750,00 24.228.976,00 43.131.095,00 22.161.094,00
35.663,00
0,41% 0,43%
98,29% 0,02% 0,01% 0,08% 0,14% 0,07% 0,00%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
80
Receitas Correntes Receita Tributária Taxas Custas E Emolumentos
11.013.456,00 11.013.456,00 11.013.456,00
100,00% 100,00% 100,00%
%
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo Compra De Activos Intangíveis
2.689.107.013,00 530.026.250,00 530.026.250,00 48.509.884,00 48.509.884,00
2.109.655.200,00 135.257.462,00
1.974.397.738,00 915.679,00 915.679,00
771.440.073,00 771.440.073,00 607.840.073,00 163.600.000,00
77,71% 15,32% 15,32%
1,40% 1,40%
60,96% 3,91%
57,05% 0,03% 0,03%
22,29% 22,29% 17,56%
4,73%
Natureza %
Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos
Segurança E Ordem Pública Serviços Policiais
Educação Serviços De Educação Não Especificados
Saúde Serviços De Centros Médicos E De Maternidade
Habitação E Serviços Comunitários Infra-Estrutura Urbana Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados
Assuntos Económicos Transportes Transporte Rodoviário
Indústria Extractiva, Transformadora E Construção Indústria Transformadora
Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral Outras Actividades Económicas
759.010.205,00 759.010.205,00
6.000.000,00 6.000.000,00
50.000,00 50.000,00
19.507.851,00 19.507.851,00
253.740.758,00 253.690.758,00
50.000,00
2.422.238.272,00 34.000.000,00 34.000.000,00
400.000,00 400.000,00
2.158.102.663,00 2.158.102.663,00 229.735.609,00
21,93% 21,93%
0,17% 0,17%
0,00% 0,00%
0,56% 0,56%
7,33% 7,33% 0,00%
70,00% 0,98% 0,98%
0,01% 0,01%
62,36% 62,36% 6,64%
Função %
%Programa Valor
Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3.460.547.086,00 100,00%Total Geral:
3.460.547.086,00Total Geral: 100,00%
11.013.456,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Da EconomiaÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
81
Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais BásicasProg.De Fomento Da Activ.Produtiva Da Industr.TransformadoraProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Construção De Infraestrut. Ferroviárias Programa Angola InvestePrograma De Diversificação Da Produção NacionalPrograma De Facilitação Do Acesso Ao CreditoPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Incentivo Ao EmpreendedorismoPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. EconómicaPrograma De Reconversão Da Economia InformalPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
1.379.917.041,00 50.000,00
45.105.555,00 22.656.250,00 34.000.000,00
50.000,00 1.096.499.933,00 157.306.478,00 34.800.000,00 8.100.012,00 43.200.000,00 19.507.851,00
250.000,00 174.633.154,00 444.470.812,00
39,88% 0,00% 1,30% 0,65% 0,98% 0,00%
31,69% 4,55% 1,01% 0,23% 1,25% 0,56% 0,01% 5,05%
12,84%
%Programa Valor
3.460.547.086,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Acções De Fortal.E Modernização .Das Pequenas E Med.EmpresasAdmin. E Fiscalização Da Actividade Do Sector Empresarial PúblicoAdministração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento IndustrialAdministração E Gestão Da Política EconómicaApoio Ao EmpreendedorismoProcred - Potenciação Do Crédito À EconomiaPrograma De Crédito AgrícolaPrograma De Desenvolvimento Das Micro, Pequenas E Médias EmpresasPrograma De Deslocalização IndustrialPrograma De Dinamização Das ExportaçõesPrograma De Inserção Do Conteudo Local
153.696.684,00 151.173.355,00 22.656.250,00
1.228.743.686,00 910.353.154,00 34.800.000,00 8.100.012,00 78.383.249,00 157.306.478,00 128.700.000,00 43.200.000,00
5,27% 5,18% 0,78%
42,12% 31,21% 1,19% 0,28% 2,69% 5,39% 4,41% 1,48%
%Projecto / Actividade Valor 2.917.112.868,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
543.434.218,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Estrutura Central
Viana
500.000,00
542.934.218,00
Estudo Construção Da Feira De Exposições Da Reserva Industrial VianaEstudo Construção De Infra-Estruturas Parque Tecnológico Da Zee VianaEstudo Construção Do Porto Seco Da Reserva Industrial De VianaEstudo Construção Rede De Àgua Potável No Pólo Comercial Zee VianaEstudo Construção Infra-Estruturas Do 1º E 2º Quadrante Zee VianaEstudo Construção Infra-Estruturas Centro Formação Zee VianaEstudo Construção Infra-Estruturas Centro Universitario Da Zee VianaEstudo Construção Parque Logistico Da Reserva Industrial De VianaEstudo Construção Rede De Drenagem Pluvial Da Zee Viana-CalumboEstudo Para Construção Ramal Ferroviário Na Reserva Industrial Viana
Const. De Incubadora De Empresas Da Reserva Indust. De Viana
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
39.987.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
82
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
199.410.301,00 120.654.202,00 21.217.656,00 57.538.443,00
537.693.211,00 99.115.722,00 6.519.743,00
432.038.467,00 19.279,00
78.383.249,00 78.383.249,00
151.173.355,00 87.960.538,00 7.175.712,00 55.740.705,00
296.400,00
1.800.830.146,00 222.295.788,00 13.596.773,00
1.564.337.585,00 600.000,00
693.056.824,00 693.056.824,00
Instituto Do Fomento Empresarial
Instituto Nacional De Apoio Às Pequenas E Médias Empresas
Instituto Para O Sector Empresarial Público
Ministério Da Economia
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 60,51% 10,64% 28,85%
87,28% 16,09%
1,06% 70,13%
0,00% 12,72% 12,72%
100,00% 58,19%
4,75% 36,87%
0,20%
72,21% 8,91% 0,55%
62,73% 0,02%
27,79% 27,79%
199.410.301,00
616.076.460,00
151.173.355,00
2.493.886.970,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Construção Do Edificio Da Polícia Da Zee - VianaConclusão De 5 Edifícios Sede Da Reserva Industrial De VianaConstrução Do Gabinete De Apoio À Actividade EmpresarialConclusão Via Acesso Ao Pólo Comercial E 2ª Via Da Pista Da Radial A1Const. Infra-Estrut. 3º E 4º Quadrante Da Reserva Indust. VianaConclusão Da Vedação Da Reserva Industrial De VianaConclusão Da Nave De Apoio Aos Serviços De ManutençãoConstrução De 2 Edifícios Modulares De Apoio EmpresarialConstrução Do Posto Médico Da Zee - VianaConst. De 8 Naves Modulares Da Reserva Industrial De Viana
6.000.000,00 117.895.914,00 1.897.140,00 34.000.000,00 253.690.758,00 15.000.000,00 12.955.555,00 25.000.000,00 19.507.851,00 17.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
83
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo Compra De Activos Intangíveis Outras Despesas De Capital
71.382.956.787,00 37.158.984.790,00 37.158.984.790,00
558.653.741,00 558.653.741,00
33.647.687.304,00 6.612.367.846,00 27.035.319.458,00
17.630.952,00 17.630.952,00
9.996.596.563,00 9.986.956.864,00 9.777.049.976,00 209.906.888,00 9.639.699,00
87,72% 45,66% 45,66%
0,69% 0,69%
41,35% 8,13%
33,22% 0,02% 0,02%
12,28% 12,27% 12,01%
0,26% 0,01%
Natureza %
Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos Assuntos Financeiros E Fiscais Serviços Gerais
Educação Ensino Técnico-Profissional
Assuntos Económicos Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral
79.892.612.103,00 6.355.715.955,00 73.166.063.044,00
370.833.104,00
439.577.704,00 439.577.704,00
1.047.363.543,00 1.047.363.543,00 1.047.363.543,00
98,17% 7,81%
89,91% 0,46%
0,54% 0,54%
1,29% 1,29% 1,29%
Função %
Actividade PermanenteProg. De Reforma Da Administração E Do Sistema TributárioProg.De Gestão E Valoriz.Dos Rec.Humanos Na Admin.PublicaProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Modernização Das Finanças PúblicasPrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
56.793.741.981,00 6.558.793.129,00 1.008.275.052,00 303.921.622,00
8.137.480.657,00 304.000.000,00
8.273.340.909,00
69,79% 8,06% 1,24% 0,37%
10,00% 0,37%
10,17%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
81.379.553.350,00 100,00%Total Geral:
81.379.553.350,00 100,00%Total Geral:
81.379.553.350,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Das FinançasÓrgão:
Acções De Divulgação Da Matéria Fiscal E Das Finanças PúblicasAdministração E Gestão Da Polít.Finan.Do Estado E Das Fin.PúblicasEncargos Com O Instituto De Formação Em Gestão Econ. Financ. PalopFormação De Quadros Da Administração Pública
150.000.000,00 58.749.755.577,00
62.500.000,00 1.882.133.246,00
0,21% 81,04% 0,09% 2,60%
%Projecto / Actividade Valor 72.498.290.819,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
84
Manutenção E Conservação De Infra-Estruturas MinfinProjecto De Reforma Fiscal AngolanaRecadastramento De Funcionários PublicosRegulação Da Actividade De JogosRegulação Da Actividade Financeira Não Bancária
412.143.369,00 6.444.323.470,00 1.008.275.052,00 105.747.051,00
3.683.413.054,00
0,57% 8,89% 1,39% 0,15% 5,08%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
8.881.262.531,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Ambriz
Baía Farta
Cabinda
Cacongo
Catumbela
Chinguar
Cuangar
Cuanhama
Cuito
Dirico
Estrutura Central
Huambo
Lobito
Luanda
265.469.691,00
1.000.000,00
588.011.500,00
272.547.621,00
98.228.492,00
43.450.362,00
2.545.876.116,00
43.255.814,00
144.258.241,00
264.500.000,00
933.270.122,00
18.222.665,00
61.605.508,00
701.134.131,00
Construção E Apetrechamento Da Delegação Aduaneira Do AmbrizConstrução Da Repartição Fiscal Do Ambriz, Incluindo 2 Casas De Função
Construção Do Posto Aduaneiro Da Baia Farta
Construção Edifício Direcção Regional Alfãndegas CabindaConstrução Do Edificio Para Inspecção Fisica E Armazem Em Cabinda
Construção E Apetrechamento De Canis Da Delegação Aduaneira De MassabiConstrução E Apetrechamento Das Casas De Função De Massabi
Construção Da Delegação Aduaneira Do Aeroporto De Catumbela
Reabilitação Repartição Fiscal Chinguar
Construção Posto Aduaneiro KatuituiConstrução Do Edifício De Inspecção Da Delegação De KatwitwiConstrução Do Edifício Do Scanner E Parques Na Delegação De KatwitwiConstrução E Apetrechamento De Casas De Função De Katwitwi
Reabilitação E Construção De Anexos Da Casa Passagem De Ondjiva
Construção E Apetrechamento Do Posto Aduaneiro Do Kunje
Construção E Apetrechamento Do Posto Aduaneiro Do Mucusso
Reabilitação Do Edifício Para Futura Autoridade Tributária, Em LuandaAquisição Instalações No Edifício Muxima Plaza
Construção E Apetrechamento Da Delegação Aduaneira Do Huambo
Construção Do Armazém, Escritórios E Parque De Verificação Do Lobito
Construção Da Delegação Aduaneira Da Grupagem Em Luanda
157.171.105,00 108.298.586,00
1.000.000,00
483.890.000,00 104.121.500,00
51.366.279,00 221.181.342,00
98.228.492,00
43.450.362,00
1.544.950.000,00 120.000.000,00 644.000.000,00 236.926.116,00
43.255.814,00
144.258.241,00
264.500.000,00
629.348.500,00 303.921.622,00
18.222.665,00
61.605.508,00
156.264.929,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
85
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador
44.691.157.887,00 28.628.748.802,00
108.547.806,00
Administração Geral Tributária
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
83,31% 53,37%
0,20%
53.643.548.210,00 100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Luau
Lubango
Malange
Maquela Do Zombo
Mbanza Congo
Menongue
Moxico
Namacunde
Namibe
Saurimo
Soyo
Viana
Vários Municípios-Huíla
Xangongo
45.336.480,00
439.577.704,00
321.293.480,00
325.027.776,00
61.733.711,00
209.280.034,00
118.480.756,00
355.366.279,00
62.150.000,00
186.437.318,00
5.000.000,00
594.679.562,00
132.819.168,00
43.250.000,00
Construção Do Edificio Para A Policia Fiscal Portuária De LuandaReabilitação Do Edificio Do Serviço Regional Das Alfândegas De LuandaConstrução Da Repartição Fiscal De Viana Park Em Viana
Construção Posto Aduaneiro Luau
Construção Inst. Gestão, Formação E Gestão Económica Palop Huila
Construção E Apetrechamento Da Unidade Para Policia Fiscal De MalanjeConstrução Edificio Para O Serviço Da 2ª Região Tributária Em Malanje
Construção Do Posto Aduaneiro Do QuimbataReabilitação Da Repartição Fiscal De Maquela Do Zombo
Construção E Apetrechamento De Anexos Na Casa De Função Do Luvo
Construção Da Delegação Aduaneira De Menongue
Construção E Apetrechamento Do Posto Aduaneiro Do LuenaReabilitação E Apetrechamento Da Unidade Da Policia Fiscal Do Moxico
Construção De Canis Para A Delegação Aduaneira De Santa ClaraConstrução De Casas De Função Para Os Funcionários De Santa Clara
Reabilitação E Apetrechamento Da Casa De Função Do Namibe
Construção E Apetrechamento Da Delegação Aduaneira De Saurimo
Reabilitação Da Delegação Aduaneira Do Soyo
Construção Três Naves Armazéns De Mercadorias Em VianaConstrução Nave Centro De Documentação Do Sna Em VianaReabilitação Centro Logistico Aduaneiro Em Viana, E Pavimentaç. Parque
Construção E Apetrechamento Da Repartição Fiscal Do Lubango (Huíla)
Construção Do Posto Aduaneiro Do Xangongo
2.133.739,00 381.724.914,00 161.010.549,00
45.336.480,00
439.577.704,00
58.000.000,00 263.293.480,00
245.982.276,00 79.045.500,00
61.733.711,00
209.280.034,00
59.156.977,00 59.323.779,00
51.366.279,00 304.000.000,00
62.150.000,00
186.437.318,00
5.000.000,00
109.009.562,00 98.170.000,00 387.500.000,00
132.819.168,00
43.250.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
86
Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Outras Despesas De Capital
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes
15.953.812.464,00 48.815,00
8.952.390.323,00 8.952.390.323,00
1.047.363.543,00 732.820.301,00 34.364.499,00 280.178.743,00 9.639.699,00 9.639.699,00
2.439.484.011,00 1.396.655.409,00
99.407.397,00 942.303.706,00 1.117.499,00
196.565.500,00 196.565.500,00
158.287.253,00 110.175.792,00 7.472.572,00 40.614.185,00
24.704,00
227.550.538,00 51.462.433,00 3.317.330,00
172.350.175,00 420.600,00
106.629.686,00 62.208.552,00 2.812.240,00 41.608.894,00
410.131.144,00
Agência Angolana De Regulação E Supervisão De Seguros
Comissão Do Mercado De Capitais
Delegação Provincial De Finanças Da Huíla
Delegação Provincial De Finanças Da Lunda-Norte
Delegação Provincial De Finanças Da Lunda-Sul
Delegação Provincial De Finanças De Benguela
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
29,74% 0,00%
16,69% 16,69%
99,09% 69,33%
3,25% 26,51%
0,91% 0,91%
92,54% 52,98%
3,77% 35,75%
0,04% 7,46% 7,46%
100,00% 69,60%
4,72% 25,66%
0,02%
100,00% 22,62%
1,46% 75,74%
0,18%
100,00% 58,34%
2,64% 39,02%
100,00%
1.057.003.242,00
2.636.049.511,00
158.287.253,00
227.550.538,00
106.629.686,00
410.131.144,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
87
Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador
332.572.185,00 22.805.048,00 54.483.642,00
270.269,00
574.590.984,00 274.642.603,00 17.835.982,00 282.049.899,00
62.500,00
144.531.233,00 99.175.662,00 17.085.425,00 28.076.460,00
193.686,00
133.785.980,00 110.353.165,00 2.967.062,00 19.244.753,00 1.221.000,00
232.717.776,00 74.557.806,00 4.983.418,00
152.401.552,00 775.000,00
298.885.016,00 230.842.283,00 5.046.973,00 62.650.710,00
345.050,00
212.843.999,00 93.987.901,00 7.519.032,00
Delegação Provincial De Finanças De Cabinda
Delegação Provincial De Finanças De Luanda
Delegação Provincial De Finanças De Malanje
Delegação Provincial De Finanças Do Bengo
Delegação Provincial De Finanças Do Bié
Delegação Provincial De Finanças Do C.Cubango
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
81,09% 5,56%
13,28% 0,07%
100,00% 47,80%
3,10% 49,09%
0,01%
100,00% 68,62% 11,82% 19,43%
0,13%
100,00% 82,48%
2,22% 14,38%
0,91%
100,00% 32,04%
2,14% 65,49%
0,33%
100,00% 77,23%
1,69% 20,96%
0,12%
100,00% 44,16%
3,53%
574.590.984,00
144.531.233,00
133.785.980,00
232.717.776,00
298.885.016,00
212.843.999,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
88
Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
111.020.266,00 316.800,00
110.828.530,00 78.902.332,00 5.181.024,00 26.398.893,00
346.281,00
190.542.232,00 116.628.434,00 7.845.107,00 65.908.117,00
160.574,00
151.850.606,00 119.114.338,00 5.982.405,00 26.079.653,00
674.210,00
367.062.479,00 218.235.408,00 12.456.250,00 133.165.196,00 3.205.625,00
130.263.945,00 61.227.772,00 4.972.285,00 63.823.888,00
240.000,00
332.360.757,00 193.568.624,00 13.765.059,00 120.553.936,00 4.473.138,00
Delegação Provincial De Finanças Do Cuanza-Norte
Delegação Provincial De Finanças Do Cuanza-Sul
Delegação Provincial De Finanças Do Cunene
Delegação Provincial De Finanças Do Huambo
Delegação Provincial De Finanças Do Moxico
Delegação Provincial De Finanças Do Namibe
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
52,16% 0,15%
100,00% 71,19%
4,67% 23,82%
0,31%
100,00% 61,21%
4,12% 34,59%
0,08%
100,00% 78,44%
3,94% 17,17%
0,44%
100,00% 59,45%
3,39% 36,28%
0,87%
100,00% 47,00%
3,82% 49,00%
0,18%
100,00% 58,24%
4,14% 36,27%
1,35%
110.828.530,00
190.542.232,00
151.850.606,00
367.062.479,00
130.263.945,00
332.360.757,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
89
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
118.216.130,00 53.527.059,00 2.507.049,00 62.182.022,00
176.911.394,00 91.540.247,00 6.570.123,00 78.690.024,00
111.000,00
303.186.229,00 163.123.278,00 10.428.061,00 129.634.890,00
467.945.453,00 467.945.453,00
1.868.791.858,00 99.120.084,00 6.616.907,00
1.761.216.804,00 1.838.063,00 13.341.388,00 13.341.388,00
369.802.254,00 113.061.929,00 1.500.000,00
253.920.325,00 1.320.000,00
105.747.051,00 72.830.336,00 5.327.809,00 27.366.518,00
Delegação Provincial De Finanças Do Uíge
Delegação Provincial De Finanças Do Zaire
Gabinete De Contratação Pública
Inspecção Geral De Finanças
Instituto De Formação De Finanças Públicas
Instituto De Preços E Concorrencia
Instituto De Supervisão De Jogos
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 45,28%
2,12% 52,60%
100,00% 51,74%
3,71% 44,48%
0,06%
100,00% 53,80%
3,44% 42,76%
100,00% 100,00%
99,29% 5,27% 0,35%
93,58% 0,10% 0,71% 0,71%
100,00% 30,57%
0,41% 68,66%
0,36%
100,00% 68,87%
5,04% 25,88%
118.216.130,00
176.911.394,00
303.186.229,00
467.945.453,00
1.882.133.246,00
369.802.254,00
105.747.051,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
90
Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos
222.388,00
5.144.658.613,00 2.851.487.404,00
94.842.192,00 2.198.085.267,00
243.750,00 665.851.780,00 665.851.780,00
10.510.512.012,00 599.529.829,00 39.276.831,00
9.871.705.352,00 150.857.873,00 150.857.873,00
356.318.194,00 128.884.822,00 7.217.855,00
220.215.517,00 7.950.000,00 7.950.000,00
Ministério Das Finanças
Serviço De Tecnologias De Informação E Comunicação Das Finanças Públic
Unidade De Gestão Da Dívida Pública
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
0,21%
88,54% 49,07%
1,63% 37,83%
0,00% 11,46% 11,46%
98,59% 5,62% 0,37%
92,59% 1,41% 1,41%
97,82% 35,38%
1,98% 60,45%
2,18% 2,18%
5.810.510.393,00
10.661.369.885,00
364.268.194,00
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
91
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo
6.418.964.029,00 638.668.239,00 638.668.239,00 47.925.543,00 47.925.543,00
5.730.846.718,00 284.057.287,00
5.446.789.431,00 1.523.529,00 1.523.529,00
2.707.828.608,00 2.707.828.608,00 2.707.828.608,00
70,33% 7,00% 7,00% 0,53% 0,53%
62,79% 3,11%
59,68% 0,02% 0,02%
29,67% 29,67% 29,67%
Natureza %
Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos
Habitação E Serviços Comunitários Infra-Estrutura Urbana
Assuntos Económicos Comunicações E Tecnologias Da Informação Comunicações
8.238.667.637,00 8.238.667.637,00
875.000.000,00 875.000.000,00
13.125.000,00 13.125.000,00 13.125.000,00
90,27% 90,27%
9,59% 9,59%
0,14% 0,14% 0,14%
Função %
Actividade PermanentePrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Consolidação Do Sistema Nac.De PlaneamentoPrograma De Modernização Do Sistema Estatísticos NacionalPrograma De Reab.E Cont.De Infraest.De TelecomunicaçõesPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
3.492.915.061,00 862.700.927,00
2.798.913.922,00 961.737.725,00 13.125.000,00 997.400.002,00
38,27% 9,45%
30,67% 10,54% 0,14%
10,93%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
9.126.792.637,00 100,00%Total Geral:
9.126.792.637,00 100,00%Total Geral:
9.126.792.637,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Do Planeamento E Do Desenv. TerritorialÓrgão:
Planeamento Do Desenvolvimento NacionalRecenseamento Geral Da População E Habitação
3.024.165.061,00 468.750.000,00
86,58% 13,42%
%Projecto / Actividade Valor 3.492.915.061,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
5.633.877.576,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Cabinda 57.900.000,00
Construção E Apetrechamento Do Serviço Provincial Ine Cabinda 57.900.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
92
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital
66.293.871,00 20.938.495,00 3.370.858,00 41.934.518,00
50.000,00
1.790.834.048,00 261.502.355,00 20.701.483,00
1.507.880.210,00 750.000,00
4.561.836.110,00 356.227.389,00 23.853.202,00
4.181.031.990,00 723.529,00
2.707.828.608,00
Comité Nacional Da S.A.D.C
Instituto Nacional De Estatística
Ministério Do Planeamento E Do Desenv. Territorial
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 31,58%
5,08% 63,26%
0,08%
100,00% 14,60%
1,16% 84,20%
0,04%
62,75% 4,90% 0,33%
57,51% 0,01%
37,25%
66.293.871,00
1.790.834.048,00
7.269.664.718,00
100,00%
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Cuito
Estrutura Central
Luanda
Mbanza Congo
Menongue
Varios Municipios-Nacional
Vários Municípios -Moxico
Vários Municípios-Cuanza Sul
57.900.000,00
835.245.548,00
875.825.927,00
57.900.001,00
57.900.000,00
3.575.406.099,00
57.900.001,00
57.900.000,00
Construção E Apetrechamento Do Edificio Serviço Provincial Ine Cuito
Apetrechamento Reprografia Cartografia IneConstrução Novo Edifício Ine
Projecto Capacitação Institucional Para Redução Da PobrezaEstudo Para Construção Do Sistema Integrado De Meteorologia Em Luanda
Construçãodo Apetrechamento Serviço Provincial Ine Mbanza Congo
Construção E Apetrechamento Do Serviço Provincial Ine Menongue
Acompanhamento Da Implementação Programa Investimento Público NacionalConstrução Apetrechamento 6 Serviços Provinciais Ine Projecto Multisectorial Emergência Reabilitação-Pmer-Fases 1 E 2
Construção E Apetrechamento Do Edificio Serviço Provincial Ine Moxico
Construção E Apetrechamento Do Serviço Provincial Ine Kwanza-Sul
57.900.000,00
185.245.548,00 650.000.000,00
862.700.927,00 13.125.000,00
57.900.001,00
57.900.000,00
1.923.913.922,00 776.492.177,00 875.000.000,00
57.900.001,00
57.900.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
93
Investimentos 2.707.828.608,00
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
37,25%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
94
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo
32.099.201.299,00 638.123.452,00 638.123.452,00 46.662.794,00 46.662.794,00
31.303.723.133,00 17.590.057.644,00 13.713.665.489,00
110.691.920,00 110.691.920,00
12.871.167.890,00 12.871.167.890,00 12.871.167.890,00
71,38% 1,42% 1,42% 0,10% 0,10%
69,61% 39,11% 30,49%
0,25% 0,25%
28,62% 28,62% 28,62%
Natureza %
Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
Educação Ensino Primário
Saúde Serviços De Centros Médicos E De Maternidade
Protecção Social Serviços De Protecção Social Não Especificados
Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Habitacional
Recreação, Cultura E Religião Serviços Recreativos E Desportivos
Assuntos Económicos Transportes Transporte Rodoviário
Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral
42.357.641.799,00 3.669.606.190,00 38.688.035.609,00
1.347.832.500,00 1.347.832.500,00
637.061.250,00 637.061.250,00
285.701.140,00 285.701.140,00
285.737.500,00 285.737.500,00
44.000.000,00 44.000.000,00
12.395.000,00 9.307.500,00 9.307.500,00
3.087.500,00 3.087.500,00
94,19% 8,16%
86,03%
3,00% 3,00%
1,42% 1,42%
0,64% 0,64%
0,64% 0,64%
0,10% 0,10%
0,03% 0,02% 0,02%
0,01% 0,01%
Função %
Actividade PermanenteProg.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais BásicasProg.De Gestão E Valoriz.Dos Rec.Humanos Na Admin.PublicaProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E InfraestruturasPrograma De Apoio A Processos Eleitorais
2.853.128.623,00 3.087.500,00
293.678.707,00 433.248.750,00 9.307.500,00 37.637.500,00 24.587.500,00
38.638.648.109,00
6,34% 0,01% 0,65% 0,96% 0,02% 0,08% 0,05%
85,92%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
44.970.369.189,00 100,00%Total Geral:
44.970.369.189,00 100,00%Total Geral:
44.970.369.189,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Da Administração Do TerritórioÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
95
Programa De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Investimento Em Infraestruturas IntegradasPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Melhoria Da Saúde Materno-InfantilPrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma De Reforma AdministrativaPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
1.326.432.500,00 34.000.000,00 288.750.000,00 208.925.000,00 24.600.000,00 250.087.500,00 519.750.000,00 24.500.000,00
2,95% 0,08% 0,64% 0,46% 0,05% 0,56% 1,16% 0,05%
%Programa Valor
DESPESAS POR PROGRAMA
Comemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalComemorações Do 17 De Setembro-Dia Do Heroi NacionalComemorações Do 4 De AbrilComemorações Do 4 De FevereiroFinanciam. De Projectos De Âmbito SocialOrganiz.Admin.Gestão E Coord.Dos Serv.Das Admin.Locais E Do TerritórioPidat - Portal De Indicadores E Dados Da Administração Do TerritórioPraal - Programa De Acompanhamento E Apoio A Administraçao LocalPregol- Programa De Reforma Da Administração Local Do EstadoPremiat- Prog. De Revitaliz. E Moderniz. Da Inspecç. Da Adm.Territ.Preparação E Realização De EleiçõesProcat - Programa De Cadastro Das Autoridades TradicionaisPrograma De Capacitação Dos Quadros Da Adm. Local E AutarquiaServiço Aéreo Institucional
20.000.000,00 9.000.000,00 11.250.000,00 9.000.000,00
285.701.140,00 1.672.957.483,00
30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
38.638.648.109,00 10.000.000,00 293.678.707,00 715.220.000,00
0,05% 0,02% 0,03% 0,02% 0,68% 4,00% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07%
92,47% 0,02% 0,70% 1,71%
%Projecto / Actividade Valor 41.785.455.439,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
3.184.913.750,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Alto Zambeze
Banga
Bibala
Buco Zau
Bungo
Cacuaco
19.450.000,00
10.375.000,00
10.375.000,00
67.425.000,00
26.575.000,00
10.375.000,00
Construção De Uma Residência Para Enfermeiros No Alto Zambeze Moxico
Construção Apetrechamento Escola 6 Salas Aldeia Nova Banga
Construção Apetrechamento Escola 6 Salas De Aulas E.F.P Na Bibala
Construção E Apetrechamento Escola De 4 Salas No Buco Zau CabindaConstrução E Apetrechamento Posto De Saúde Buco Zau CabindaConstrução E Apetrechamento Posto De Saúde Buco Zau Conde Malonda
Construção E Apetrechamento De Escola 6 Salas No Bungo UigeConstrução E Apetrechamento Residência Professor No Bungo Uige
Construção Apetrechamento Escola 6 Salas De Aulas Funda Cacuaco
19.450.000,00
10.375.000,00
10.375.000,00
9.625.000,00 28.900.000,00 28.900.000,00
10.375.000,00 16.200.000,00
10.375.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
96
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Cahama
Cahombo
Caluquembe
Camacuio
Cangandala
Caála
Chinguar
Chongoroi
Curoca
Gambos
Huambo
Lubalo
Lucapa
Malange
N'Harêa
9.625.000,00
4.050.000,00
10.350.000,00
12.375.000,00
4.050.000,00
9.675.000,00
10.375.000,00
10.375.000,00
10.375.000,00
10.375.000,00
135.187.500,00
10.375.000,00
4.862.500,00
38.650.000,00
17.600.000,00
Construção E Apetechamento Escola 4 Salas Cahama Cunene
Construção Apetrechamento Residência T2 Cazange Kahombo
Construção E Apetrechamento Residência Do Professor Caluquembe Huíla
Construção Apetrechamento Escola 6 Salas De Aulas No Catete Camucuio
Construção Apetrechamento Casa Para Enfermeiros Em Cangandala Malanje
Construção E Apetrechamento Centro De Saúde Kalenga Caala Huambo
Construção Apetrechamento Escola 6 Salas De Aulas Dondo Chinguari
Construção Apetrechamento Escola 6 Salas Vaiva Malongo Chongoroi
Construção E Apetrechamento Escola De 6 Salas No Curoca Kunene
Construção Apetrechamento Escola De 6 Salas No Rio De Areia Gambos
Construção Apetrechamento Escola 6 Salas Cachiquela No HuamboConstrução Apetrechamento Escola 6 Salas Aldeia Muenessi No HuamboConstrução Apetrechamento Posto De Saude De Salanda HuamboConstrução E Apetrechamento Centro De Saúde Sassoma HuamboConstrução E Apetrechamento De Residência Professor Chiaca HuamboConstrução E Apetrechamento Escola De 6 Salas Chitatamela HuamboConstrução E Apetrechamento Escola De 6 Salas No Cossito Calima HuamboConstrução E Apetrechamento Escola 4 Salas Cambilingo HuamboConstrução E Apetrechamento Escola 4 Salas Capule HuamboConstrução E Apetrechamento Escola 6 Salas Sucuanjali Kalenga HuamboConstrução E Apetrechamento Posto Saúde Aldeia Dondero Ecunha Huambo
Construção De Uma Escola De 6 Salas De Aulas No Lubalo Lunda Norte
Construção E Apetrechamento De Residência T2 Capaia Lucapa
Construção Apetrechamento Escola 4 Salas De Aulas Canzage MalanjeConstrução E Apetrechamento De Centro De Saúde Bairro Aviação MalanjeConstrução E Apetrechamento De Centro De Saúde No Cangandala MalanjeConstrução E Apetrechamento De Um Centro De Saúde Na Catepa Malanje
Construção Apetrechamento Escola 6 Salas De Aulas Capeio Nharea
9.625.000,00
4.050.000,00
10.350.000,00
12.375.000,00
4.050.000,00
9.675.000,00
10.375.000,00
10.375.000,00
10.375.000,00
10.375.000,00
12.300.000,00 12.300.000,00 10.500.000,00 9.675.000,00 4.862.500,00 10.375.000,00 10.375.000,00 9.625.000,00 9.625.000,00 41.500.000,00 4.050.000,00
10.375.000,00
4.862.500,00
9.625.000,00 9.675.000,00 9.675.000,00 9.675.000,00
10.375.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
97
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Namacunde
Quela
Quiculungo
Quipungo
Quiçama
Sanza Pombo
Uíge
Varios Municipios-Nacional
Vários Municipios-Cuanza Norte
Vários Municípios -Bié
Vários Municípios -Luanda
28.900.000,00
18.600.000,00
10.375.000,00
15.237.500,00
20.750.000,00
7.225.000,00
16.200.000,00
7.225.000,00
212.762.500,00
104.450.000,00
346.450.000,00
Construção Apetrechamento Posto Médico Embala Cahala Nharea
Construção E Apetrechamento Posto De Saúde Namacunde Cunene
Construção De Um Campo Polivalente Na Quela Malanje
Construção Apetrechamento Escola 6 Salas De Aulas Quiculungo
Construção Apetrechamento Escola 6 Salas De Aulas Ndongua QuipungoConstrução Apetrechamento Residência T2 Ndongua Quipungo
Construção Apetrechamento Escola 6 Salas De Aulas Kixinge QuiçamaConstrução Apetrechamento Escola 6 Salas De Aulas Kixinge 1 Quiçama
Construção Apetrechamento Posto De Saude Kuilo Pombo
Construção E Apetrechamento De Uma Residência Para Enfermeiro No Uíge
Construção Apetrechamento Residência T2 Quitexe Cacuso
Construção Apetrechamento De Escola 6 Salas Camuanze Cuanza NorteConstrução Apetrechamento Escola De 6 Salas Alto Cambambe Cuanza NorteConstrução Apetrechamento Escola 6 Salas Aulas Aldeia Queta CazengoConstrução Apetrechamento Escola 6 Salas Aulas No Kilombo Cuanza NorteConstrução Apetrechamento Escola 6 Salas Boa Vista CazengoConstrução Apetrechamento Escola 6 Salas Na Pamba Lucala Cuanza NorteConstruçao Do Centro Regional Do Ifal/NdalatandoConstrução E Apetrechamento Centro De Saúde No Uiangombe Cuanza NorteConstrução E Apetrechamento Escola 6 Salas Em Golome Cuanza Norte
Construção Apetrechamento Escola 6 Salas De Aulas Umbo CamacupaConstrução Apetrechamento Posto Saúde Tchinjila ChinguariConstrução E Apetrechamento De Centro Materno Infantil No Chitembo BiéConstrução E Apetrechamento De Escola 6 Salas De Aulas No Chitembo BiéConstrução E Apetrechamento De Escola 6 Salas De Aulas(1) No Cuito BiéConstrução E Apetrechamento De Escola 6 Salas De Aulas(2) No Cuito Bié
Construção Apetrechamento Escola 6 Salas Cabala Icolo E BengoConstrução Apetrechamento Escola 6 Salas Aulas Calawenda CazengaConstrução Apetrechamento Centro Médico Mazozo Icolo E BengoConstrução Apetrechamento Centro Médico Agostinho Neto CazengaConstrução Apetrechamento Escola 6 Salas S.Esperança VianaConstrução Apetrechamento Posto De Saúde Caop B Viana
7.225.000,00
28.900.000,00
18.600.000,00
10.375.000,00
10.375.000,00 4.862.500,00
10.375.000,00 10.375.000,00
7.225.000,00
16.200.000,00
7.225.000,00
10.375.000,00 10.375.000,00 10.375.000,00 10.375.000,00 10.375.000,00 10.375.000,00 129.937.500,00 9.675.000,00 10.900.000,00
10.375.000,00 7.225.000,00 24.600.000,00 41.500.000,00 10.375.000,00 10.375.000,00
10.375.000,00 10.375.000,00 9.675.000,00 9.675.000,00 10.375.000,00 7.225.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
98
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Vários Municípios -Moxico
Vários Municípios- Benguela
Vários Municípios-Bengo
Vários Municípios-Cabinda
Vários Municípios-Cuando Cubango
156.962.500,00
205.912.500,00
147.132.500,00
44.075.000,00
105.637.500,00
Stegem(Sala Tecnica De Gestão E Monitoria Do Kilamba)
Construção Apetrechamento Escola 6 Salas De Aulas BundasConstrução Apetrechamento Escola 6 Salas De Aulas Sambolo LuacanoConstrução E Apetrechamento Centro Saúde Km35 MoxicoConstrução E Apetrechamento De Residência T2 Chingando BundasConstrução E Apetrechamento De Um Posto De Saúde No Bundas MoxicoConstrução E Apetrechamento Escola De 6 Salas Bairro Cachipoque MoxicoConstrução E Apetrechamento Posto De Saúde Bairro Chicalas MoxicoConstrução E Apetrechamento Posto Médico-Bairro Sacassange-Moxico
Construção Apetrechamento Escola 6 Salas De Aulas Cásssua CubalConstrução Apetrechamento Escola 6 Salas De Aulas Tala CubalConstrução Apetrechamento Posto Saúde No Cubal BenguelaConstrução Apetrechamento Residencia T2 Upinde Malongo ChongoroiConstrução Apetrechamento Residencia T2 Vaiva Malongo ChongoroiConstrução De Mercado Comunitário Unguengui BenguelaConstruçao Do Centro Regional Do Ifal/BenguelaConstrução E Apetrechamento De Residência T2 No Bocoio BenguelaConstrução E Apetrechamento Escola De 6 Salas No Caimbambo BenguelaConstrução E Apetrechamento Escola De 6 Salas No Lossinja BenguelaConstrução E Apetrechamento Escola 6 Salas Agostinho Neto Benguela
Construção De Um Ponteco Na Aldeia Da Missão Dembos BengoConstrução E Apetrechamento Casa Para Professor Yembe Ambriz BengoConstrução E Apetrechamento Centro De Saúde Kitongola Dande BengoConstrução E Apetrechamento Centro Saúde De Bula Atumba BengoConstrução E Apetrechamento Do Escritório Fas Na Provincia Do BengoConstrução E Apetrechamento Escola 4 Salas Pango Aluquén BengoConstrução E Apetrechamento Escola De 6 Salas No Yembe Ambriz BengoConstrução E Apetrechamento Escola 6 Salas Kizenza Bula Tumba Bengo
Construção Apetrechamento Posto De Saúde Belize CabindaConstrução Apetrechamento Posto De Saúde Siala Chinga Buco Zau CabindaConstrução E Apetrechamento Escola De 4 Salas Belize CabindaConstrução E Apetrechamento Escola De 4 Salas Cacongo CabindaConstrução E Apetrechamento Escola De 6 Salas Cabassango Cabinda
Construção Apetrechamento Casa De Enfermeiros Cambundo Cuando CubangoConstrução Apetrechamento De Casa Enfermeiros A.Levela Cuando CubangoConstrução Apetrechamento Escola 4 Salas Bºmilitar Cuando CubangoConstrução Apetrechamento Posto Saúde A.Cambundo Cuando CubangoConstrução Apetrechamento Posto Saúde A.Masseca Cuando CubangoConstrução E Apetrechamento Escola 4 Salas Kamunganda Cuando CubangoConstrução E Apetrechamento Escritório Fas No Cuando Cubango
288.750.000,00
12.300.000,00 12.300.000,00 10.500.000,00 4.862.500,00 34.900.000,00 12.300.000,00 34.900.000,00 34.900.000,00
10.375.000,00 10.375.000,00 7.225.000,00 4.862.500,00 4.862.500,00 3.087.500,00
129.937.500,00 4.862.500,00 9.975.000,00 10.375.000,00 9.975.000,00
9.307.500,00 16.200.000,00 38.700.000,00 9.675.000,00 11.750.000,00 9.625.000,00 41.500.000,00 10.375.000,00
7.225.000,00 7.225.000,00 9.625.000,00 9.625.000,00 10.375.000,00
4.862.500,00 4.862.500,00 10.175.000,00 8.725.000,00 8.725.000,00 34.900.000,00 12.137.500,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
99
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Vários Municípios-Cuanza Sul
Vários Municípios-Cunene
Vários Municípios-Huíla
Vários Municípios-Lunda Norte
Vários Municípios-Malanje
Vários Municípios-Namibe
139.987.500,00
82.336.250,00
269.237.500,00
167.487.500,00
18.975.000,00
70.157.500,00
Construção Residência Professor Cuangar Cuando Cubango
Construção Apetrechamento Escola 6 Salas Aulas M. Ngoabi QuibalaConstrução Apetrechamento Escola 6 Salas Cassembe MussendeConstrução Apetrechamento Escola 6 Salas De Aulas Tani Panga QuibalaConstrução Apetrechamento Escola 6 Salas No Ebo Cuanza SulConstrução Apetrechamento Escola 6 Salas 22 De Novembro SelesConstrução Apetrechamento Posto De Saude Pedra Escrita LiboloConstrução Apetrechamento Residencia T2 Cassembe MussendeConstrução De Escola De 6 Salas De Aulas Na Zambla AmboimConstrução De Escola De 6 Salas De Aulas No Ebo Cuanza SulConstrução E Apetrechamento De Posto De Saúde Jumbe Conda Cuanza SulConstrução E Apetrechamento Escola 6 Salas De Aulas Canze Cuanza SulConstrução E Apetrechamento Posto De Saúde No Libolo Cuanza Sul
Construção E Apetrachamento Escola 4 Salas Cuvelai CuneneConstrução E Apetrechamento Casa Do Enfermeiro Cahama CuneneConstrução E Apetrechamento Casa Do Professor Namacunde CuneneConstrução E Apetrechamento Escola De 6 Salas Namacunde CuneneConstrução E Apetrechamento Posto De Saúde Cahama CuneneConstrução E Apetrechamento Posto De Saúde Cuvelai Cunene
Construção Apetrechamento Posto De Saúde Ndongue Gambos HuílaConstrução De Escola De 6 Salas De Aulas Na Caconda HuilaConstrução De Um Campo Multiuso Na Cacula HuilaConstruçao Do Centro Regional Do Ifal/LubangoConstrução E Apetrechamento De Casa Para Professor Na Caconda HuilaConstrução E Apetrechamento De Casa Para Professor Na Cacula HuilaConstrução E Apetrechamento Escola 4 Salas De Aulas Em Caluquembe HuilaConstrução E Apetrechamento Escola 4 Salas De Aulas Na Cacula Huila
Construção Apetrechamento Escola 4 Salas Capaia LucapaConstrução De Um Campo Multi-Uso No Dundo Lunda NorteConstrução De Um Campo Multi-Uso No Lucapa Sede Lunda NorteConstrução De Uma Escola De 6 Salas De Aulas No Dundo Lunda NorteConstrução De Uma Escola De 6 Salas De Aulas No Louvua Lunda NorteConstrução De Uma Escola De 6 Salas De Aulas No Lóvua Lunda NorteConstrução E Apetrechamento De Residência T2 Lucapa Lunda NorteConstrução E Apetrechamento De Um Centro De Saúde No Lóvua Lunda Norte
Construção Apetrechamento Do Escritório Fas Da Provincia De MalanjeConstrução Apetrechamento Posto De Saúde Pungo A Ndongo
Construção Apetrechamento Residência Para Professor No Virei Namibe
21.250.000,00
10.375.000,00 10.375.000,00 10.375.000,00 10.375.000,00 10.375.000,00 7.225.000,00 4.862.500,00 10.375.000,00 10.375.000,00 28.900.000,00 10.375.000,00 16.000.000,00
7.375.000,00 4.050.000,00 16.200.000,00 41.500.000,00 5.986.250,00 7.225.000,00
7.225.000,00 41.500.000,00 5.025.000,00
129.937.500,00 16.200.000,00 10.350.000,00 29.500.000,00 29.500.000,00
10.175.000,00 10.375.000,00 10.000.000,00 41.500.000,00 10.375.000,00 41.500.000,00 4.862.500,00 38.700.000,00
11.750.000,00 7.225.000,00
16.200.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
100
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes
483.172.015,00 74.737.278,00 5.394.698,00
403.040.039,00 2.178.942.875,00 2.178.942.875,00
834.703.650,00
Fundo De Apoio Social
Instituto De Formação De Administração Local-Ifal
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
18,15% 2,81% 0,20%
15,14% 81,85% 81,85%
100,00%
2.662.114.890,00
834.703.650,00
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Vários Municípios-Uíge
Vários Municípios-Zaire
Vários Municípios.Lunda Sul
236.212.500,00
140.875.000,00
168.875.000,00
Construção Apetrechamento Escola 6 Salas De Aulas No Daundo CamucuioConstrução De Um Posto De Saúde Na Kapunda NamibeConstrução E Apetrechamento Do Escritorio Do Fas No Namibe
Construção Do Centro Regional Do Ifal/ UígeConstrução Apetrechamento Escola 6 Salas De Aulas Malele Maquela ZomboConstrução Apetrechamento Escola 6 Salas Sanza PomboConstrução E Apetrechamento Centro De Saúde Maquela Do Zombo UigeConstrução E Apetrechamento De Residência De Enfermeiros No Uige UigeConstrução E Apetrechamento De Residência Para Professor No NegageConstrução E Apetrechamento Escola De 6 Salas Aulas Negage UigeConstrução E Apetrechamento Residência Enfermeiro Maquela Do Zombo
Construção Apetrechamento Centro Saúde Na Terra Nova Kuimba ZaireConstrução Apetrechamento Centro De Saúde Na Mbanza Kuinga TombocoConstrução Apetrechamento Centro Saúde Kingombo Tomboco ZaireConstrução Apetrechamento Escola 6 Salas De Aulas Lufunde NóquiConstrução Apetrechamento Escola 6 Salas De Aulas Ntome Kuimba ZaireConstrução E Apetrechamento De Residência T2 Kingombo Tomboco ZaireConstrução E Apetrechamento De Residência T2 Ntome Kuimba ZaireConstrução Escola De 6 Salas De Aulas Em Mbanza Congo ZaireConstrução Escola 6 Salas Aulas Mbanza Kongo António Buta Zaire
Construção E Apetrechamento Casa Para Quadros Lat Lunda SulConstrução E Apetrechamento Casa Para Técnicos Em Cambinda Lunda SulConstrução E Apetrechamento Centro De Saúde De Txissombo Lunda SulConstrução E Apetrechamento Escola 4 Salas De Aulas Muconda Lunda SulConstrução E Apetrechamento Escola 6 Salas Cambinda Lunda SulConstrução E Apetrechamento Escola 6 Salas De Aulas Luavuri Lunda SulConstrução E Apetrechamento Escola 6 Salas Sambuambua Lunda SulConstrução E Apetrechamento Escola 6 Salas Txissombo Lunda SulConstrução E Apetrechamento Escritório Do Fas Lunda SulConstrução E Apetrechamento Posto De Saúde Na Muconda Lunda Sul
12.307.500,00 28.900.000,00 12.750.000,00
129.937.500,00 10.375.000,00 10.375.000,00 38.700.000,00 4.050.000,00 16.200.000,00 10.375.000,00 16.200.000,00
9.675.000,00 9.675.000,00 9.675.000,00 10.375.000,00 10.375.000,00 4.050.000,00 4.050.000,00 41.500.000,00 41.500.000,00
4.862.500,00 4.862.500,00 10.500.000,00 32.800.000,00 12.300.000,00 49.200.000,00 12.300.000,00 12.300.000,00 13.750.000,00 16.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
101
Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
86.566.681,00 6.968.155,00
741.168.814,00
30.781.325.634,00 476.819.493,00 34.299.941,00
30.159.514.280,00 110.691.920,00
10.692.225.015,00 10.692.225.015,00
Ministério Da Administração Do Território
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
10,37% 0,83%
88,79%
74,22% 1,15% 0,08%
72,72% 0,27%
25,78% 25,78%
41.473.550.649,00 100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
102
Receitas Correntes Receita Tributária Receita Parafiscal Contribuições Receita Patrimonial Outras Receitas Patrimoniais
Receita De Serviços Receita De Serviços Diversos
228.119.062.390,00 226.947.062.390,00 35.500.000.000,00 191.447.062.390,00 1.156.000.000,00 1.156.000.000,00
16.000.000,00 16.000.000,00
100,00% 99,49% 15,56% 83,92%
0,51% 0,51%
0,01% 0,01%
%
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo Despesas De Capital Financeiro Aplicação Em Activos Financeiros
117.189.056.901,00 5.325.019.409,00 5.325.019.409,00 361.907.168,00 361.907.168,00
61.364.238.763,00 20.695.418.323,00 40.668.820.440,00 50.137.891.561,00 50.137.891.561,00 62.015.478.656,00 1.669.563.296,00 1.669.563.296,00 60.345.915.360,00 60.345.915.360,00
65,39% 2,97% 2,97% 0,20% 0,20%
34,24% 11,55% 22,69% 27,98% 27,98% 34,61%
0,93% 0,93%
33,67% 33,67%
Natureza %
Serviços Públicos Gerais Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
Educação Ensino Técnico-Profissional
Protecção Social Família E Infância Velhice Sobrevivência Doença E Incapacidade
Habitação E Serviços Comunitários Infra-Estrutura Urbana
Assuntos Económicos Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais Assuntos Laborais Em Geral
1.355.424.468,00 1.355.424.468,00
4.269.218.725,00 4.269.218.725,00
173.416.719.783,00 2.426.755.020,00 97.767.881.031,00 72.904.879.674,00
317.204.058,00
64.166.669,00 64.166.669,00
99.005.912,00 99.005.912,00 99.005.912,00
0,76% 0,76%
2,38% 2,38%
96,77% 1,35%
54,56% 40,68% 0,18%
0,04% 0,04%
0,06% 0,06% 0,06%
Função %Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
179.204.535.557,00 100,00%Total Geral:
179.204.535.557,00Total Geral: 100,00%
228.119.062.390,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Da Admin. Púb.Trabalho E Segurança SocialÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
103
Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Gestão E Valoriz.Dos Rec.Humanos Na Admin.PublicaProg.De Prom.Do Emp.Cap.E Valoriz.Dos Rec. Humanos NacionaisProg.De Reforço Da Cap.Inst.Sist.De Emp.E Form.ProfissionalPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Incentivo Ao EmpreendedorismoPrograma De Reforma AdministrativaPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
176.225.741.429,00 916.711.462,00 44.100.443,00 65.000.000,00 19.650.000,00 699.545.962,00 834.483.296,00 270.969.627,00 128.333.338,00
98,34% 0,51% 0,02% 0,04% 0,01% 0,39% 0,47% 0,15% 0,07%
%Programa Valor
179.204.535.557,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Apoio Financeiro As Associaçoes De Utilidade PúblicaAcompanhamento Da Implementação Da Política Remun.Da Função PúblicaAdministração E Gestão Dos Serviços Da Administração PúblicaApoio Ao EmpreendedorismoApoio Técnico Mat. Grupo Téc.Estudo Evol. Salário Mínimo NacionalComissão Dos Centros Locais De Empreendedorismo (Cleses´S)Comissão Nacional P/ A OitDesenv.Dos Centros Locais De Empreend. E Serviços De EmpregoDinamização De Estatística Do MercadoDinamização Ocupacional Laboral E Emp.Nas ComunidadesFinanciamento De PensõesForm. E Serv.Complementares Cidadelas Jovens De Sucesso/BengoFormação De Quadros Da Administração PúblicaFormação E Capacitação Prof.Jovens De Sucesso De KalakalaFormação E Capacitação Rede Dom BoscoFormação E Superação Técnica ProfissionalGest.Escola Rural De Capac.E Ofício Da Prov.Do MoxicoInstalação Dos Serviços Integrados De Atendimento Ao Cidadão - CunenePolíticas Activas De Emprego, Fomento E Auto-EmpregoPrograma De Qualidade E Sustentabilidade Da Segurança SocialPrograma De Reconversão ProfissionalProjecto De Revitalização Modernização Dos Centros De EmpregoRevitalização Do Programa De Reforma AdministrativaValorização Da Mão De Obra Nacional
38.000.000,00 25.333.270,00 856.473.025,00 21.850.000,00 6.967.116,00 19.650.000,00 25.650.000,00 20.586.000,00 22.670.000,00 22.670.000,00
172.717.173.821,00 25.000.000,00 13.398.958,00 50.000.000,00 25.000.000,00
2.555.597.809,00 30.000.000,00 192.421.103,00 35.000.000,00 699.545.962,00 23.215.254,00 25.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00
0,02% 0,01% 0,48% 0,01% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
97,30% 0,01% 0,01% 0,03% 0,01% 1,44% 0,02% 0,11% 0,02% 0,39% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02%
%Projecto / Actividade Valor 177.516.202.318,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
1.688.333.239,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Lubango
Vários Municipios-Cuanza Norte
64.166.669,00
163.172.581,00
Construção Serviço Integrado Atendimento Cidadão (Siac) Lubango Huíla
Construção Serviço Integrado Atendimento Cidadão (Siac) Kwanza NorteConstrução E Aptr. Centro Local Empr. Serviço De Emprego - K. Norte
64.166.669,00
64.166.669,00 99.005.912,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
104
Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes
18.970.876,00 18.970.876,00
132.126.395,00 106.295.976,00 6.440.043,00 19.051.575,00
338.801,00
109.558.475,00 82.798.499,00 6.517.476,00 19.602.500,00
640.000,00
16.583.809,00
Centro De Formação De Construção Civil
Centro De Formação Profissional Do Cazenga
Centro Integrado De Formação Tecnológica
Centro Polivalente De Formação Profissional
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 100,00%
100,00% 80,45%
4,87% 14,42%
0,26%
100,00% 75,57%
5,95% 17,89%
0,58%
100,00%
18.970.876,00
132.126.395,00
109.558.475,00
16.583.809,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Vários Municípios -Bié
Vários Municípios -Luanda
Vários Municípios-Cabinda
Vários Municípios-Cuando Cubango
Vários Municípios-Cunene
Vários Municípios-Malanje
Vários Municípios-Namibe
Vários Municípios-Uíge
Vários Municípios-Zaire
Vários Municípios.Lunda Sul
99.005.912,00
99.005.912,00
255.984.235,00
99.005.912,00
99.005.912,00
255.984.135,00
99.005.912,00
255.984.235,00
99.005.912,00
99.005.912,00
Construção E Aptr. Centro Local Empr. Serviço De Emprego - Bie
Construção E Aptr. Centro Local Empr. Serviço De Emprego - Luanda
Construção Aptr. Escola Rural Capacitação Ofícios - Cabinda
Construção E Aptr. Centro Local Empr. Serviço De Emprego - K. Kubango
Construção E Aptr. Centro Local Empr. Serviço De Emprego - Cunene
Construção Aptr. Escola Rural Capacitação Ofícios - Malange
Construção E Aptr. Centro Local Empr. Serviço De Emprego - Namibe
Construção Aptr. Escola Rural Capacitação Ofícios - Uíge
Construção E Aptr. Centro Local Empr. Serviço De Emprego - Zaire
Construção E Aptr. Centro Local Empr. Serviço De Emprego - L. Sul
99.005.912,00
99.005.912,00
255.984.235,00
99.005.912,00
99.005.912,00
255.984.135,00
99.005.912,00
255.984.235,00
99.005.912,00
99.005.912,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
105
Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Despesas De Capital Financeiro
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
16.583.809,00
113.070.804.423,00 2.589.800.044,00 170.000.004,00
60.176.882.362,00 50.134.122.013,00 60.345.915.360,00 60.345.915.360,00
3.841.012.923,00 2.546.124.890,00 178.949.645,00
1.113.147.641,00 2.790.747,00
1.669.563.296,00 1.669.563.296,00
Instituto Nacional De Segurança Social
Ministério Da Adm.Pública, Trabalho E Segurança Social
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00%
65,20% 1,49% 0,10%
34,70% 28,91% 34,80% 34,80%
69,70% 46,20%
3,25% 20,20%
0,05% 30,30% 30,30%
173.416.719.783,00
5.510.576.219,00
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
106
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo
41.725.011.785,00 25.403.099.421,00 25.403.099.421,00 1.825.925.796,00 1.825.925.796,00
14.486.419.796,00 949.051.595,00
13.537.368.201,00 9.566.772,00 9.566.772,00
5.134.091.191,00 5.134.091.191,00 5.134.091.191,00
89,04% 54,21% 54,21%
3,90% 3,90%
30,91% 2,03%
28,89% 0,02% 0,02%
10,96% 10,96% 10,96%
Natureza %
Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos
Segurança E Ordem Pública Tribunais
35.731.570.752,00 35.731.570.752,00
11.127.532.224,00 11.127.532.224,00
76,25% 76,25%
23,75% 23,75%
Função %
Actividade PermanenteProg.Estrat.De Interv.Na Moder.Dos Reg.E Do Notar.De AngolaPrograma Angola InvestePrograma De Maximização Dos Serviços De JustiçaPrograma De Promoção Do Acesso Ao Direito E A JustiçaPrograma De Universalização Do Reg.Civil De NascimentoPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
32.596.160.300,00 145.550.783,00 864.676.582,00
10.779.024.738,00 365.000.000,00 500.000.000,00
1.608.690.573,00
69,56% 0,31% 1,85%
23,00% 0,78% 1,07% 3,43%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
46.859.102.976,00 100,00%Total Geral:
46.859.102.976,00 100,00%Total Geral:
46.859.102.976,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Da Justiça E Dos Direitos HumanosÓrgão:
Administração Dos Serviços De JustiçaAdministração E Gestão Dos B.U.EApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaAssistência E Patrocínio JudiciárioComissão De Reforma Da Justiça E Do DireitoDesenvolvimento Da Actividade JudicialGuichet`´Unico Para Registo De Imóvel HabitacionalInformatização Dos Serviços De Registo Civil, Comercial E NotariadoManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E MagistradosModerniz.Do Bilhete De Identidade E Informatiz. Do Registo CriminalModernização Das Conservatórias De Registo Automóvel
20.655.129.615,00 1.158.452.099,00
4.247.446,00 3.094.620,00
597.629.239,00 10.991.337.255,00
130.550.783,00 250.000.000,00 50.946.608,00
6.597.192.867,00 15.000.000,00
45,65% 2,56% 0,01% 0,01% 1,32%
24,29% 0,29% 0,55% 0,11%
14,58% 0,03%
%Projecto / Actividade Valor 45.250.412.403,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
107
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
993.092.547,00 857.356.855,00 61.647.539,00 73.962.153,00
126.000,00
683.701.710,00 597.782.356,00 41.375.798,00 44.543.556,00
Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Da Huíla
Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Da Lunda Norte
Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Da Lunda Sul
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 86,33%
6,21% 7,45% 0,01%
100,00% 87,43%
6,05% 6,52%
993.092.547,00
683.701.710,00
300.002.579,00
100,00%
100,00%
100,00%
Programa De Recuperação Dos Registos Em Suporte Digital InformatizadoProjecto De Massificação Do Registo CivilRatificação Das Convenções Internacionais Em Matéria Dos Dh.Reforma Dos Códigos
250.000.000,00 4.181.831.871,00
15.000.000,00 350.000.000,00
0,55% 9,24% 0,03% 0,77%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
1.608.690.573,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Benguela
Cacuaco
Cuito
Dande
Estrutura Central
Huambo
Sambizanga
Uíge
Vários Municípios -Luanda
54.401.470,00
941.396.033,00
71.834.107,00
57.085.920,00
368.592.911,00
723.883,00
19.031.269,00
5.867.204,00
89.757.776,00
Reabilitação Dos Serviços De Justiça De BenguelaConstrução Do Palácio De Justiça Benguela
Construção Apetrech. Serv. Just. E Tribunal Na Nova Centralidade Cacuaco
Reabilitação Dos Serviços De Justiça Do Bié
Reabilitação Serviços Justiça Bengo
Construção Centro Tóxico Dependentes/Minjus
Reabilitação Serviços Justiça Huambo
Construção Palácio Justiça Sambizanga
Reabilitação Serviços Justiça Uíge
Reabilitação 6 Conservatórias 1 Cartório Luanda
21.101.350,00 33.300.120,00
941.396.033,00
71.834.107,00
57.085.920,00
368.592.911,00
723.883,00
19.031.269,00
5.867.204,00
89.757.776,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
108
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
300.002.579,00 255.367.842,00 17.757.330,00 26.877.407,00
1.256.642.170,00 1.131.674.035,00
81.269.557,00 43.698.578,00
607.155.558,00 528.212.279,00 36.753.381,00 42.189.898,00
775.736.518,00 522.912.542,00 39.086.491,00 213.727.885,00
9.600,00
358.012.669,00 290.194.504,00 21.300.000,00 46.518.165,00
575.776.341,00 489.818.448,00 34.841.924,00 50.570.369,00
545.600,00
835.385.367,00 754.661.334,00 54.709.707,00 26.014.326,00
Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos De Benguela
Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos De Cabinda
Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos De Luanda
Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos De Malanje
Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Bengo
Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Bié
Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do C.Cubango
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 85,12%
5,92% 8,96%
100,00% 90,06%
6,47% 3,48%
100,00% 87,00%
6,05% 6,95%
100,00% 67,41%
5,04% 27,55%
0,00%
100,00% 81,06%
5,95% 12,99%
100,00% 85,07%
6,05% 8,78% 0,09%
100,00% 90,34%
6,55% 3,11%
1.256.642.170,00
607.155.558,00
775.736.518,00
358.012.669,00
575.776.341,00
835.385.367,00
609.196.830,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
109
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador
609.196.830,00 488.596.796,00 33.827.776,00 86.321.258,00
451.000,00
520.181.503,00 416.883.893,00 32.021.563,00 70.555.247,00
720.800,00
916.719.445,00 796.585.102,00 56.579.548,00 63.258.710,00
296.085,00
540.875.028,00 468.644.874,00 34.307.436,00 37.903.518,00
19.200,00
974.912.298,00 812.293.328,00 58.249.845,00 103.265.725,00 1.103.400,00
545.830.549,00 454.156.165,00 32.699.597,00 58.974.787,00
544.022.359,00 457.428.664,00 34.830.819,00
Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Cuanza-Norte
Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Cuanza-Sul
Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Cunene
Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Huambo
Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Moxico
Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Namibe
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 80,20%
5,55% 14,17%
0,07%
100,00% 80,14%
6,16% 13,56%
0,14%
100,00% 86,90%
6,17% 6,90% 0,03%
100,00% 86,65%
6,34% 7,01% 0,00%
100,00% 83,32%
5,97% 10,59%
0,11%
100,00% 83,20%
5,99% 10,80%
100,00% 84,08%
6,40%
520.181.503,00
916.719.445,00
540.875.028,00
974.912.298,00
545.830.549,00
544.022.359,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
110
Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
51.762.876,00
557.276.461,00 453.423.207,00 33.165.158,00 70.688.096,00
283.831.889,00 221.674.301,00 16.085.328,00 46.072.260,00
98.603.784,00 50.797.079,00 5.000.000,00 42.806.705,00
26.286.516,00 26.286.516,00
18.692.841.224,00 5.527.852.277,00 421.968.321,00
12.742.952.539,00 68.087,00
5.134.091.191,00 5.134.091.191,00
29.333.903,00 29.333.903,00
499.793.610,00 451.451.616,00 32.153.849,00 16.149.745,00
38.400,00
Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Uíge
Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Zaire
Instituto Nacional De Estudos Judiciários
Instituto Nacional De Luta Anti-Droga
Ministério Da Justiça E Dos Direitos Humanos
Tribunal Do Lobito
Tribunal Provincial Da Huíla
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
9,51%
100,00% 81,36%
5,95% 12,68%
100,00% 78,10%
5,67% 16,23%
100,00% 51,52%
5,07% 43,41%
100,00% 100,00%
78,45% 23,20%
1,77% 53,48%
0,00% 21,55% 21,55%
100,00% 100,00%
100,00% 90,33%
6,43% 3,23% 0,01%
557.276.461,00
283.831.889,00
98.603.784,00
26.286.516,00
23.826.932.415,00
29.333.903,00
499.793.610,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
111
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal
158.091.451,00 118.988.593,00 5.374.929,00 31.681.929,00 2.046.000,00
187.705.244,00 166.322.706,00 11.222.520,00 10.140.018,00
20.000,00
1.166.351.227,00 1.059.177.187,00
82.614.052,00 24.559.988,00
366.864.113,00 328.770.958,00 22.187.203,00 15.857.152,00
48.800,00
4.630.535.794,00 4.163.505.102,00 281.795.633,00 185.184.659,00
50.400,00
273.026.692,00 243.745.963,00 18.724.404,00 10.496.325,00
60.000,00
289.119.864,00 256.663.054,00
Tribunal Provincial Da Lunda-Norte
Tribunal Provincial Da Lunda-Sul
Tribunal Provincial De Benguela
Tribunal Provincial De Cabinda
Tribunal Provincial De Luanda
Tribunal Provincial De Malanje
Tribunal Provincial Do Bengo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 75,27%
3,40% 20,04%
1,29%
100,00% 88,61%
5,98% 5,40% 0,01%
100,00% 90,81%
7,08% 2,11%
100,00% 89,62%
6,05% 4,32% 0,01%
100,00% 89,91%
6,09% 4,00% 0,00%
100,00% 89,28%
6,86% 3,84% 0,02%
100,00% 88,77%
158.091.451,00
187.705.244,00
1.166.351.227,00
366.864.113,00
4.630.535.794,00
273.026.692,00
289.119.864,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
112
Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes
18.615.334,00 13.841.476,00
316.805.105,00 260.638.092,00 20.389.927,00 35.777.086,00
245.531.352,00 214.828.341,00 14.439.611,00 15.463.400,00
800.000,00
239.653.166,00 211.405.545,00 14.000.655,00 14.083.566,00
163.400,00
436.704.857,00 407.569.517,00 15.640.479,00 10.494.861,00 3.000.000,00
335.374.735,00 276.790.958,00 20.583.530,00 38.000.247,00
688.756.733,00 618.587.569,00 48.726.172,00 21.442.992,00
306.703.957,00
Tribunal Provincial Do Bié
Tribunal Provincial Do Cuando Cubango
Tribunal Provincial Do Cuanza-Norte
Tribunal Provincial Do Cuanza-Sul
Tribunal Provincial Do Cunene
Tribunal Provincial Do Huambo
Tribunal Provincial Do Moxico
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
6,44% 4,79%
100,00% 82,27%
6,44% 11,29%
100,00% 87,50%
5,88% 6,30% 0,33%
100,00% 88,21%
5,84% 5,88% 0,07%
100,00% 93,33%
3,58% 2,40% 0,69%
100,00% 82,53%
6,14% 11,33%
100,00% 89,81%
7,07% 3,11%
100,00%
316.805.105,00
245.531.352,00
239.653.166,00
436.704.857,00
335.374.735,00
688.756.733,00
306.703.957,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
113
Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
277.827.518,00 19.659.968,00 9.216.471,00
352.063.538,00 317.180.462,00 21.335.064,00 13.548.012,00
308.323.274,00 278.960.840,00 19.643.616,00 9.718.818,00
198.189.825,00 174.369.519,00 11.341.732,00 12.478.574,00
Tribunal Provincial Do Namibe
Tribunal Provincial Do Uíge
Tribunal Provincial Do Zaire
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
90,58% 6,41% 3,01%
100,00% 90,09%
6,06% 3,85%
100,00% 90,48%
6,37% 3,15%
100,00% 87,98%
5,72% 6,30%
352.063.538,00
308.323.274,00
198.189.825,00
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
114
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo
917.000.538,00 218.799.749,00 218.799.749,00 13.604.275,00 13.604.275,00
594.765.824,00 142.479.662,00 452.286.162,00 89.830.690,00 89.830.690,00 737.366.837,00 737.366.837,00 737.366.837,00
55,43% 13,23% 13,23%
0,82% 0,82%
35,95% 8,61%
27,34% 5,43% 5,43%
44,57% 44,57% 44,57%
Natureza %
Protecção Social Velhice Serviços De Protecção Social Não Especificados
1.654.367.375,00 710.330.233,00 944.037.142,00
100,00% 42,94% 57,06%
Função %
Actividade PermanenteProg.De Reint.Sócio-Econ.Dos Ant.Combatentes E V.De GuerraPrograma De Capacitação Institucional
701.551.202,00 907.101.074,00 45.715.099,00
42,41% 54,83% 2,76%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
1.654.367.375,00 100,00%Total Geral:
1.654.367.375,00 100,00%Total Geral:
1.654.367.375,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Dos Antigos Combatentes E Veteranos Da PátriaÓrgão:
Admin.E Gestão Dos Serv.De Assistência Social Aos Ant.Comb. E Vet.De GuerraApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaAssistência Social Aos Antigos Combatentes Deficientes De GuerraModernização Do Sistema Nac.De Recenseamento Dos Antigos CombatentesReintegração Dos Antigos Combatentes Deficientes De Guerra
339.605.692,00 89.730.690,00 272.214.820,00 73.601.993,00 168.883.947,00
35,97% 9,50%
28,84% 7,80%
17,89%
%Projecto / Actividade Valor 944.037.142,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
710.330.233,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Estrutura Central
Moxico
Quibala
106.281.516,00
392.626.439,00
18.673.201,00
Elaboração De Estudos, Projectos E Fiscalização/MacvpEstudo Projecto E Reabilitação Do Edíficio Sede Do Macvp
Const.Apet.Centro De Acolh.Orient.Mutilados De Guerra - Macvp
Estudo Para Reabilitação Da Fazenda América Na Quibala/Macvp
45.715.099,00 60.566.417,00
392.626.439,00
18.673.201,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
115
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
917.000.538,00 218.799.749,00 13.604.275,00 594.765.824,00 89.830.690,00 737.366.837,00 737.366.837,00
Ministério Dos Antigos Comb.E Veteranos Da Pátria
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
55,43% 13,23%
0,82% 35,95%
5,43% 44,57% 44,57%
1.654.367.375,00 100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Varios Municipios-Nacional 192.749.077,00
Reabilitação De Residências Dos Antigos Combatentes 192.749.077,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
116
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo
16.670.046.125,00 4.386.936.947,00 4.386.936.947,00 330.450.463,00 330.450.463,00
11.603.598.639,00 4.577.458.653,00 7.026.139.986,00 349.060.076,00 349.060.076,00
3.560.827.553,00 3.560.827.553,00 3.560.827.553,00
82,40% 21,68% 21,68%
1,63% 1,63%
57,36% 22,63% 34,73%
1,73% 1,73%
17,60% 17,60% 17,60%
Natureza %
Assuntos Económicos Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça Agricultura
Investigação E Desenvilvimento(I&D)Em Assunt.Económicos I&D:Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça
20.230.873.678,00 20.140.873.678,00 20.140.873.678,00
90.000.000,00 90.000.000,00
100,00% 99,56% 99,56%
0,44% 0,44%
Função %
Actividade PermanenteProg.De Conserv.Da Biodiversidade E Áreas De ConservaçãoProg.De Gestão Sustentável Dos Rec. NaturaisProg.De Melh.Da Oper.E Da Cap.De Man.E Rep.Da F.PesqueiraPrograma De Apoio Ao Desenv.Da Indústria TransformadoraPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Construção E Reab.De Perímetros IrrigadosPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura FamiliarPrograma De Desenvolvimento Da AquiculturaPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Investigação E Desenvolvimento TecnológicoPrograma De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. EconómicaPrograma De Saúde Pública Veterinária
8.660.718.937,00 222.680.707,00 113.983.286,00 179.400.000,00 325.984.743,00 908.038.187,00 127.500.000,00 104.946.980,00
1.694.759.935,00 1.743.908.045,00 5.287.079.871,00 498.872.987,00 210.000.000,00 153.000.000,00
42,81% 1,10% 0,56% 0,89% 1,61% 4,49% 0,63% 0,52% 8,38% 8,62%
26,13% 2,47% 1,04% 0,76%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
20.230.873.678,00 100,00%Total Geral:
20.230.873.678,00 100,00%Total Geral:
20.230.873.678,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Da AgriculturaÓrgão:
Admin.Geral E Gestão Dos Serviços Da Agricultura,Pecuaria E SilviculturaApoio A Produção De Fazendas De Média E Larga EscalaApoio Em Situações De Calamidades Naturais
5.795.702.204,00 611.088.911,00
2.516.691.000,00
35,52% 3,74%
15,42%
%Projecto / Actividade Valor 16.319.020.995,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
117
Apoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaCampanha De Vacinação AnimalConservação Das FlorestasExtensão E Desenvolvimento RuralFinanciamento Do Fomento Da Produção Do CaféFortalecimento Da Cadeia De Produção De SementesPlano Nacional De Contigência E Emergência Contra RaivaPreparação Mecanizada De TerrasPrograma De Produção De SementesProjecto De Investigação E Experimentação AgronómicaProjecto Regional P/Erradicação Da Mosca Tsé-TséPromoção De Campanhas AgrícolasReforço Das Estatísticas Agrícolas
348.325.733,00 432.532.051,00 14.130.199,00
1.464.759.935,00 170.550.000,00 120.000.000,00 153.000.000,00 937.632.661,00 118.755.180,00 197.700.002,00 127.500.000,00
3.205.053.119,00 105.600.000,00
2,13% 2,65% 0,09% 8,98% 1,05% 0,74% 0,94% 5,75% 0,73% 1,21% 0,78%
19,64% 0,65%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
3.911.852.683,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Belize
Buco Zau
Cabinda
Cacongo
Cacuso
Chinguar
Dande
Dirico
Estrutura Central
Icolo E Bengo
31.000.000,00
36.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
325.984.743,00
37.655.688,00
37.655.688,00
37.655.688,00
424.392.944,00
1.743.908.045,00
Reabilitação De Uma Brigada Técnica Florestal Em BelizeReabilitação E Ampliação Da Estação Desenvolvimento Agrário De Belize
Reabilitação De Uma Brigada Técnica Florestal Em Buco ZauReabilitação E Ampliação Da Estação Desenvolvimento Agrário De Bucozau
Reabilitação E Ampliação Da Estação Desenvolvimento Agrário De Cabinda
Reabilitação E Ampliação Da Estação Desenvolvimento Agrário De Cacongo
Estudos P/ Implantação Do Polo Agro-Industrial De Capanda
Construção De Infra-Estructuras De Assistência Veterinária No Chinguar
Construção De Infra-Estructuras De Assistência Veterinária No Dande
Construção De Infra-Estructuras De Assistência Veterinária No Dirico
Const.Moderniz.Estações Investig.Agrária PesqueiraAgricultura Familiar Orientada P/Mercado-MosapEstudo P/ Reabilitação Da Barragem E Perímetro Irrigado Hanha-EstiagemEstudos Para Construção De Açudes E Pequenos Regadios (6x4) - EstiagemConstrução De Infra-Estructuras De Irrigação Para Culturas Em AbrigoConstrução Do Centro Nacional De Formação Agrária Em Luanda
Desenvolvimento Agrícola Da Quiminha/Manaderp
30.000.000,00 1.000.000,00
35.000.000,00 1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
325.984.743,00
37.655.688,00
37.655.688,00
37.655.688,00
179.400.000,00 230.000.000,00 7.579.503,00 5.913.441,00 500.000,00
1.000.000,00
1.743.908.045,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
118
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes
153.542.620,00 23.077.740,00 1.777.285,00
128.370.638,00 316.957,00
50.550.000,00 50.550.000,00
16.516.503.505,00
Fundo De Desenvolvimento Do Café De Angola
Ministério Da Agricultura
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
75,23% 11,31%
0,87% 62,90%
0,16% 24,77% 24,77%
82,47%
204.092.620,00
20.026.781.058,00
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Ombadja
Samba Cajú
Sumbe
Tomboco
Varios Municipios-Nacional
Vários Municipios-Cuanza Norte
Vários Municípios- Benguela
Vários Municípios-Cuanza Sul
Vários Municípios-Huíla
7.579.503,00
150.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
780.072.866,00
50.000.000,00
30.318.012,00
74.572.985,00
53.056.521,00
Estudo P/ Constr. Do Perímetro Irrigado Manquete Rio Cunene-Estiagem
Desenvolvimento Agrícola Integrado De Samba Cajú
Construção De Uma Estação De Desenvolvimento Agrário No Sumbe
Construção De Uma Estação De Desenvolvimento Agrário No Tomboco.
Estudos Agro-Pecuários E Florestais-NacionalIrrigação Des.P.Ag.Camponesa B. J. E CalengaProjecto De Combate A DesertificaçãoS.A.G.A - Const. E Reabilitação De Armazéns E Silos/Mina
Construção De Infra-Estructuras De Assistência Veterinária-Camabatela
Estudo P/ Reabilitação Barragem E Perímetro Irrigado Canjala-EstiagemEstudo P/ Reabilitação Barragem E Perímetro Irrigado Cavaco - EstiagemEstudo P/ Reabilitação Barragem-Perímetro Irrigado Catumbela-EstiagemEstudo P/Reab.Barragem-Perímetro Irrigado Hanja Rio Chongoroi-Estiagem
Reabilitação Da Estação De Investigação Do Café Da Gabela
Estudo P/ Reab. Barragem-Perímetro Irrigado Weba Rio Huaba - EstiagemEstudo P/ Reabilitação Barragem E Perímetro Irrigado Chicungo-EstiagemEstudo P/ Reabilitação Barragem E Perímetro Irrigado Cuê I - EstiagemEstudo P/ Reabilitação Barragem E Perímetro Irrigado Quipungo-EstiagemEstudo P/ Reabilitação Da Barragem E Perímetro Irrigado Paeia-EstiagemEstudo P/ Reabilitação Da Barragem E Perímetro Irrigado Sendi-EstiagemReconstrução Da Barragem E Do Perímetro Irrigado Das Neves-Estiagem
7.579.503,00
150.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
34.853.087,00 210.000.000,00 222.680.707,00 312.539.072,00
50.000.000,00
7.579.503,00 7.579.503,00 7.579.503,00 7.579.503,00
74.572.985,00
7.579.503,00 7.579.503,00 7.579.503,00 7.579.503,00 7.579.503,00 7.579.503,00 7.579.503,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
119
Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
4.363.859.207,00 328.673.178,00
11.475.228.001,00 348.743.119,00
3.510.277.553,00 3.510.277.553,00
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
21,79% 1,64%
57,30% 1,74%
17,53% 17,53%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
120
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo
2.143.560.980,00 1.069.760.332,00 1.069.760.332,00
73.915.292,00 73.915.292,00
998.625.782,00 104.488.112,00 894.137.670,00 1.259.574,00 1.259.574,00
2.486.993.084,00 2.486.993.084,00 2.486.993.084,00
46,29% 23,10% 23,10%
1,60% 1,60%
21,57% 2,26%
19,31% 0,03% 0,03%
53,71% 53,71% 53,71%
Natureza %
Educação Ensino Primário Ensino Técnico-Profissional
Assuntos Económicos Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça Pesca E Caça
511.370.075,00 470.502.391,00 40.867.684,00
4.119.183.989,00 4.119.183.989,00 4.119.183.989,00
11,04% 10,16% 0,88%
88,96% 88,96% 88,96%
Função %
Actividade PermanenteProg.De Melhoria Da Oper.Da Exp.Dos Recurs.PesqueirosProg.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino SuperiorPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
1.473.366.017,00 639.393.508,00 470.502.391,00
2.047.292.148,00
31,82% 13,81% 10,16% 44,21%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
4.630.554.064,00 100,00%Total Geral:
4.630.554.064,00 100,00%Total Geral:
4.630.554.064,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Das PescasÓrgão:
Administração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento Das PescasFormação E Superação Técnica Profissional
1.432.498.333,00 40.867.684,00
97,23% 2,77%
%Projecto / Actividade Valor 1.473.366.017,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
3.157.188.047,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Belas
Estrutura Central
1.792.532.308,00
147.700.129,00
Construção Apetrechamento Escola Básica Pescas Cefopesca-Ramiro, Belas
Implementação Do Monicap Segunda Fase/MinpesApoio Ao Sector Das Pescas (Comunidades Piscatórias)
1.792.532.308,00
128.242.208,00 19.457.921,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
121
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
109.008.268,00 97.842.396,00 8.394.417,00 2.671.455,00 100.000,00
57.526.922,00 53.563.278,00 3.393.157,00 570.487,00
1.842.716.613,00 796.839.588,00 54.885.088,00 990.772.836,00
219.101,00 2.486.993.084,00 2.486.993.084,00
134.309.177,00 121.515.070,00 7.242.630,00 5.181.491,00 369.986,00
Centro De Formação Profissional De Pescas
Fundo De Apoio Ao Desenvolv.Da Indústria Pesqueira
Ministério Das Pescas
Serviço Nacional De Fiscalização Pesqueira E Da Aquicultura
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 89,76%
7,70% 2,45% 0,09%
100,00% 93,11%
5,90% 0,99%
42,56% 18,40%
1,27% 22,88%
0,01% 57,44% 57,44%
100,00% 90,47%
5,39% 3,86% 0,28%
109.008.268,00
57.526.922,00
4.329.709.697,00
134.309.177,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Luanda
Menongue
Namibe
619.935.587,00
76.776.967,00
520.243.056,00
Reabilitação Do Porto Pesqueiro Da Boavista - Luanda
Construção E Apetrechamento Do Centro De Larvicultura Em Menongue
Reabilitação E Apetrechamento Do Instituto Médio Helder Neto NamibeConstrução Academia Pesca Namibe (2ª Fase)/Minpes
619.935.587,00
76.776.967,00
470.502.391,00 49.740.665,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
122
Receitas Correntes Receita Tributária Receita Parafiscal
145.000.000,00 145.000.000,00 145.000.000,00
100,00% 100,00% 100,00%
%
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo
15.037.192.437,00 634.745.193,00 634.745.193,00 47.962.271,00 47.962.271,00
14.248.601.379,00 10.519.903.643,00 3.728.697.736,00 105.883.594,00 105.883.594,00 566.696.807,00 566.696.807,00 566.696.807,00
96,37% 4,07% 4,07% 0,31% 0,31%
91,31% 67,42% 23,90%
0,68% 0,68% 3,63% 3,63% 3,63%
Natureza %
Assuntos Económicos Indústria Extractiva, Transformadora E Construção Indústria Extractiva E Rec.Minerais, Except.Combustíveis Indústria Transformadora
Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral
15.603.889.244,00 15.511.540.814,00
126.529.391,00 15.385.011.423,00
92.348.430,00 92.348.430,00
100,00% 99,41%
0,81% 98,60%
0,59% 0,59%
Função %
Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Reforço Da Cap.Inst.Sist.De Emp.E Form.ProfissionalPrograma De Apoio Ao Desenv.Da Indústria TransformadoraPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Parcerias Publico-Privadas
1.626.076.266,00 129.113.209,00 38.281.250,00 945.432.386,00
12.363.956.008,00 501.030.125,00
10,42% 0,83% 0,25% 6,06%
79,24% 3,21%
%Programa Valor
Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
15.603.889.244,00 100,00%Total Geral:
15.603.889.244,00 100,00%Total Geral:
15.603.889.244,00Total Geral: 100,00%
145.000.000,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Da IndústriaÓrgão:
Administração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento IndustrialApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaFabricação E Distribuição De Livros EscolaresFinanciamento De Projectos Económ. Sociais E Micro-Crédito
1.432.377.153,00 100.648.618,00
12.363.956.008,00 92.348.430,00
9,57% 0,67%
82,57% 0,62%
%Projecto / Actividade Valor 14.973.745.910,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
123
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador
92.348.430,00 52.686.629,00 3.288.394,00 34.894.407,00 1.479.000,00
62.669.793,00 16.703.878,00 1.216.415,00 43.548.957,00 1.200.543,00
148.583.216,00 67.612.128,00 4.860.696,00 75.938.392,00
172.000,00
149.687.348,00 61.360.108,00 6.223.988,00
Fundo Do Projecto Coca-Cola
Instituto Angolano De Acreditação
Instituto Angolano De Normatização E Qualidade
Instituto Angolano De Propriedade Industrial
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 57,05%
3,56% 37,79%
1,60%
100,00% 26,65%
1,94% 69,49%
1,92%
100,00% 45,50%
3,27% 51,11%
0,12%
100,00% 40,99%
4,16%
92.348.430,00
62.669.793,00
148.583.216,00
149.687.348,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Formação E Superação Técnica ProfissionalInformat Do Ministério Da Indústria Sistema De Informação Integrada Do MindManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E MagistradosProfir-Programa De Fomento De Pequena Industria Rural
38.281.250,00 61.221.240,00
702.065,00 884.211.146,00
0,26% 0,41% 0,00% 5,91%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
630.143.334,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Estrutura Central
Huambo
Lucala
Viana
260.763.748,00
31.890.200,00
81.323.009,00
256.166.377,00
Reabilitação E Apetrechamento Do Edifício Do Ministério Da IndústriaConstrução Centro Industrial De Tecnologia Avançada Luanda - Viana
Reabilitação Apetrechamento Centro Formação Fadário Muteka
Construção Do Pólo De Desenvolvimento Industrial De Lucala/Mgmi
Construção Do Pólo Desenvolvimento Industrial De Viana
97.223.009,00 163.540.739,00
31.890.200,00
81.323.009,00
256.166.377,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
124
Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
82.043.252,00 60.000,00
185.701.719,00 83.093.301,00 6.348.397,00 96.120.217,00
139.804,00
63.859.598,00 9.864.239,00 2.350.025,00 49.498.005,00 2.147.329,00
14.334.342.333,00 343.424.910,00 23.674.356,00
13.866.558.149,00 100.684.918,00 566.696.807,00 566.696.807,00
Instituto De Desenvolvimento Industrial De Angola
Instituto Nacional De Inovação E Tecnologias Industriais
Ministério Da Indústria
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
54,81% 0,04%
100,00% 44,75%
3,42% 51,76%
0,08%
100,00% 15,45%
3,68% 77,51%
3,36%
96,20% 2,30% 0,16%
93,06% 0,68% 3,80% 3,80%
185.701.719,00
63.859.598,00
14.901.039.140,00
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
125
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo
1.934.220.083,00 759.624.439,00 759.624.439,00 60.320.470,00 60.320.470,00
1.113.916.927,00 148.473.086,00 965.443.841,00
358.247,00 358.247,00
1.986.778.575,00 1.986.778.575,00 1.986.778.575,00
49,33% 19,37% 19,37%
1,54% 1,54%
28,41% 3,79%
24,62% 0,01% 0,01%
50,67% 50,67% 50,67%
Natureza %
Educação Ensino Secundário
Assuntos Económicos Combustiveis E Energia Petróleo E Gás Natural
361.364.090,00 361.364.090,00
3.559.634.568,00 3.559.634.568,00 3.559.634.568,00
9,22% 9,22%
90,78% 90,78% 90,78%
Função %
Actividade PermanenteProg.De Fomento Da Activ.Produtiva Da Industr.TransformadoraProg.De Reab.E Const..De Infraest.Marítimo-PortuáriasPrograma De Sustentabilidade Da Produção PetrolíferaPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
1.467.789.413,00 5.373.163,00
1.354.670.495,00 452.375.325,00 640.790.262,00
37,43% 0,14%
34,55% 11,54% 16,34%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3.920.998.658,00 100,00%Total Geral:
3.920.998.658,00 100,00%Total Geral:
3.920.998.658,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Dos PetróleosÓrgão:
Administração E Gestão Da Política De HidrocarbonetosConselho Consultivo Do Ministério Dos PetróleosEstrategia De Desenvolvimento Dos BiocombustiveisLegislação De Indústria PetrolíferaPlano Nacional De Contingência Contra Derrames De PetróleoPrestação De Serviços De Educação 2
1.108.800.648,00 50.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 361.364.090,00
57,75% 2,60% 5,21% 7,81% 7,81%
18,82%
%Projecto / Actividade Valor 1.920.164.738,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
2.000.833.920,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Estrutura Central 179.016.798,00
Construção E Apetrechamento Do Museu Do Petróleo LuandaEstudo P/ Solução Construção Laboratório Análise Derivados Petróleo
173.643.635,00 5.373.163,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
126
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
361.364.090,00 184.640.466,00 16.919.376,00 159.804.248,00
142.624.598,00 89.244.374,00 8.739.211,00 44.641.013,00
1.430.231.395,00 485.739.599,00 34.661.883,00 909.471.666,00
358.247,00 1.986.778.575,00 1.986.778.575,00
Instituto Nacional De Petróleos
Instituto Regulador Dos Derivados Do Petróleo
Ministério Dos Petróleos
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 51,10%
4,68% 44,22%
100,00% 62,57%
6,13% 31,30%
41,86% 14,22%
1,01% 26,62%
0,01% 58,14% 58,14%
361.364.090,00
142.624.598,00
3.417.009.970,00
100,00%
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Lobito 1.821.817.122,00
Construção Da E. T. A. Refinaria Do Lobito/Snl-RefConstrução Do Terminal Marit. Da Refinaria Do Lobito/Snl-RefConst. Estrada Carga Terminal Maritimo Refinaria Lobito/Snl
467.146.627,00 1.166.666.667,00 188.003.828,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
127
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo
2.582.311.065,00 564.119.255,00 564.119.255,00 36.260.223,00 36.260.223,00
1.981.739.015,00 72.026.230,00
1.909.712.785,00 192.572,00 192.572,00
1.930.074.208,00 1.930.074.208,00 1.930.074.208,00
57,23% 12,50% 12,50%
0,80% 0,80%
43,92% 1,60%
42,32% 0,00% 0,00%
42,77% 42,77% 42,77%
Natureza %
Assuntos Económicos Indústria Extractiva, Transformadora E Construção Indústria Extractiva E Rec.Minerais, Except.Combustíveis
4.512.385.273,00 4.512.385.273,00 4.512.385.273,00
100,00% 100,00% 100,00%
Função %
Actividade PermanentePrograma De Elaboração Do Plano Nacional De GeologiaPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
917.096.640,00 3.485.802.732,00 109.485.901,00
20,32% 77,25% 2,43%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
4.512.385.273,00 100,00%Total Geral:
4.512.385.273,00 100,00%Total Geral:
4.512.385.273,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Da Geologia E MinasÓrgão:
Administração E Gestão Da Política E Dos Recursos MineraisManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados
915.949.140,00 1.147.500,00
99,87% 0,13%
%Projecto / Actividade Valor 917.096.640,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
3.595.288.633,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Estrutura Central
Luanda
1.095.586.712,00
2.499.701.921,00
Projecto De Desenvolvimento Da Plataforma Informática Geológica (Gis)Estudos De Levantamento Geológico Zona LesteReabilitação Apetrechamento Edifício Ministério Geologia Minas Luanda
Estudos De Levantamento Geológico Zona NorteConstrução E Apetrechamento De Infraestruturas GeológicasEstudos De Levantamento Geológico Zona Sul
700.000.100,00 286.100.711,00 109.485.901,00
491.340.884,00 1.960.836.125,00
47.524.912,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
128
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
66.086.376,00 41.444.795,00 1.718.346,00 22.897.635,00
25.600,00
207.228.499,00 133.961.377,00 8.693.382,00 64.467.868,00
105.872,00
2.308.996.190,00 388.713.083,00 25.848.495,00
1.894.373.512,00 61.100,00
1.930.074.208,00 1.930.074.208,00
Agência Reguladora Do Mercado Do Ouro
Instituto Geológico De Angola
Ministério Da Geologia E Minas
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 62,71%
2,60% 34,65%
0,04%
100,00% 64,64%
4,20% 31,11%
0,05%
54,47% 9,17% 0,61%
44,69% 0,00%
45,53% 45,53%
66.086.376,00
207.228.499,00
4.239.070.398,00
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
129
Receitas Correntes Receita Tributária Impostos
968.500,00 968.500,00 968.500,00
100,00% 100,00% 100,00%
%
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social Outras Contribuições Do Empregador
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo Transferencias De Capital Transferências De Capital Internas
4.142.764.179,00 967.095.856,00 967.095.856,00 102.728.607,00 101.855.007,00
873.600,00
3.024.105.256,00 116.333.859,00
2.907.771.397,00 48.834.460,00 48.834.460,00
6.600.844.411,00 2.529.476.004,00 2.529.476.004,00 4.071.368.407,00 4.071.368.407,00
38,56% 9,00% 9,00% 0,96% 0,95% 0,01%
28,15% 1,08%
27,07% 0,45% 0,45%
61,44% 23,54% 23,54% 37,90% 37,90%
Natureza %
Serviços Públicos Gerais Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Comunitário
Assuntos Económicos Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça Agricultura
Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral Outras Actividades Económicas
200.000.000,00 200.000.000,00
4.087.721.105,00 4.087.721.105,00
6.455.887.485,00 9.000.000,00 9.000.000,00
6.079.513.116,00 6.079.513.116,00 367.374.369,00
1,86% 1,86%
38,05% 38,05%
60,09% 0,08% 0,08%
56,59% 56,59% 3,42%
Função %
Actividade PermanenteProg.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais BásicasPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
2.172.920.569,00 1.734.338.051,00 4.062.368.407,00
9.000.000,00 2.764.981.563,00
20,23% 16,14% 37,81% 0,08%
25,74%
%Programa Valor
Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
10.743.608.590,00 100,00%Total Geral:
10.743.608.590,00 100,00%Total Geral:
10.743.608.590,00Total Geral: 100,00%
968.500,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Do ComércioÓrgão:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
130
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Transferencias De Capital
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
3.516.693.592,00 808.580.439,00 94.088.421,00
2.565.698.710,00 48.326.022,00
6.600.844.411,00 2.529.476.004,00 4.071.368.407,00
626.070.587,00 158.515.417,00 8.640.186,00
458.406.546,00
Ministério Do Comércio
Representações Comerciais
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
34,76% 7,99% 0,93%
25,36% 0,48%
65,24% 25,00% 40,24%
100,00% 25,32%
1,38% 73,22%
10.117.538.003,00
626.070.587,00
100,00%
100,00%
Apoio Financeiro As Associaçoes De Utilidade PúblicaAdmin. E Gestão Da Política Comercial E Desenvolvimento Do ComércioEncargos C/Comissão Nacional De Luta Contra À PobrezaFormação E Superação Técnica ProfissionalOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/LuandaOperacionalização Do Cartão Social-Kikuia/Cuanza SulOperacionalização Do Escoamento Da Produção ¿ PapagroPrograma De Promoção Do Comércio RuralRegulação Da Actividade Comercial
48.000.000,00 1.679.748.468,00
16.852.698,00 56.408.482,00
374.428,00 8.125.572,00
4.071.368.407,00 1.725.000.000,00 372.748.972,00
0,60% 21,05% 0,21% 0,71% 0,00% 0,10%
51,03% 21,62% 4,67%
%Projecto / Actividade Valor 7.978.627.027,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
2.764.981.563,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Belas
Caála
Estrutura Central
Lubango
Malange
Menongue
Viana
43.981.563,00
500.000.000,00
200.000.000,00
333.333,00
333.333,00
333.334,00
2.020.000.000,00
Construção Apetrechamento Laboratório Controlo Qualidade No Belas
Construção Centro Logístico Caála
Infraestruturas Integradas Do Centro Logístico De Distribuição Percom
Construção Centro Logístico Distribuição Clod Huila Percom
Construção Centro Logístico Distribuição Clod Malanje Percom
Construção Centro Logístico Distribuição Clod Menongue Percom
Centro Logístico E De Distribuição (Clod) Luanda
43.981.563,00
500.000.000,00
200.000.000,00
333.333,00
333.333,00
333.334,00
2.020.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
131
Subsídios E Transferências Correntes 508.438,00
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
0,08%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
132
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo
1.395.414.628,00 530.985.476,00 530.985.476,00 36.287.615,00 36.287.615,00
827.743.447,00 81.427.890,00 746.315.557,00
398.090,00 398.090,00
1.950.017.798,00 1.950.017.798,00 1.950.017.798,00
41,71% 15,87% 15,87%
1,08% 1,08%
24,74% 2,43%
22,31% 0,01% 0,01%
58,29% 58,29% 58,29%
Natureza %
Habitação E Serviços Comunitários Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados
Assuntos Económicos Transportes Transporte Rodoviário
Combustiveis E Energia Electricidade Energia Não Eléctrica
Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais Turismo
Protecção Ambiental Serviços De Protecção Ambiental Não Especificados
41.818.650,00 41.818.650,00
3.273.113.776,00 34.390.926,00 34.390.926,00
74.463.744,00 56.963.744,00 17.500.000,00
3.164.259.106,00 3.164.259.106,00
30.500.000,00 30.500.000,00
1,25% 1,25%
97,84% 1,03% 1,03%
2,23% 1,70% 0,52%
94,58% 94,58%
0,91% 0,91%
Função %
Actividade PermanentePrograma De Apoio Ao Desen.Da Actividade TurísticaPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Divulg.E Promoção Do Potencial TurísticoPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Qualidade AmbientalPrograma Água Para Todos
874.698.707,00 64.963.744,00 93.709.576,00
2.184.131.728,00 72.459.466,00 22.500.000,00 32.969.205,00
26,15% 1,94% 2,80%
65,29% 2,17% 0,67% 0,99%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3.345.432.426,00 100,00%Total Geral:
3.345.432.426,00 100,00%Total Geral:
3.345.432.426,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Da Hotelaria E TurismoÓrgão:
Administração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento TurísticoRegulação Da Actividade De Hotelaria E Turismo
773.441.242,00 101.257.465,00
88,42% 11,58%
%Projecto / Actividade Valor 874.698.707,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
133
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal
164.935.812,00 54.400.000,00 3.157.063,00
107.378.749,00
227.942.608,00 53.362.825,00
Gabinete De Gestão Do Polo Desenv.Tur/Cabo Ledo
Gabinete De Gestão Do Polo Desenv.Tur/Kalandula
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 32,98%
1,91% 65,10%
88,62% 20,75%
164.935.812,00
257.207.216,00
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
2.470.733.719,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Benguela
Cabinda
Calandula
Dirico
Estrutura Central
Luanda
Lubango
Namibe
Quiçama
247.849.364,00
129.520.393,00
146.792.592,00
158.673.320,00
51.750.000,00
734.543.076,00
272.335.434,00
653.105.477,00
76.164.063,00
Construção E Apetrechamento De 1 Hotel Infotur De Benguela
Construção E Apetrechamento De 1 Hotel Infotur Em Cabinda
Abertura Furos De Água Pólo Turístico De CalandulaEstudos Aproveitamento Hidroelétrico Pólo Turístico De CalandulaPlano De Infra-Estrutura No Pólo Turístico De CalandulaEstudo Para A Construção Da Colónia De Férias Do Pólo De CalandulaEstudo Para A Construção Da Escola Técnico Profissional Em CalandulaEstudo Para A Construção Do Miradouro Do Pólo De CalandulaEstudo Para A Construção Do Parque De Campismo Do Pólo De Calandula
Estudo Para Construção De Infraestrutura Portuária No DiricoEstudo Para Construção De Infraestruturas Rodoviárias No DiricoConstrução De Infra-Estruturas Da Rede Electrica Na Área Pólo DiricoEstudo Para O Projecto Da Rede De Iluminação Pública No DiricoEstudo Para O Projecto Da Zona De Repovoamento Da Fauna No DiricoEstudo Projecto Rede De Drenagem E Saneamento Básico No Dirico
Elaboração Dos Estudos De Impacto Ambiental P/ Sede E Estruturas ApoioEstudo Para A Construção Do Parque De Estacionamento Do PóloEstudo Para A Reabilitação Das Vias Terciárias Do Pólo E De Acesso
Construção E Apetrechamento De 1 Hotel Infotur De Luanda
Construção E Apetrechamento De 1 Hotel Infotur Da Huila
Construção E Apetrechamento De 1 Hotel Infotur Do Namibe
Estudos Para Elab.Do Plano De Infraestruturas No Pólo Cabo LedoEstudo De Furos Artesianos De Cabo Ledo
247.849.364,00
129.520.393,00
29.264.608,00 60.696.422,00 6.831.562,00 12.500.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 12.500.000,00
34.390.926,00 20.258.650,00 56.963.744,00 17.500.000,00 8.000.000,00 21.560.000,00
22.500.000,00 14.500.000,00 14.750.000,00
734.543.076,00
272.335.434,00
653.105.477,00
72.459.466,00 3.704.597,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
134
Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
4.094.235,00 170.385.548,00
100.000,00 29.264.608,00 29.264.608,00
204.980.852,00 54.527.610,00 3.029.450,00
147.423.792,00 60.976.282,00 60.976.282,00
101.257.465,00 62.795.595,00 4.204.404,00 34.257.466,00
696.297.891,00 305.899.446,00 21.802.463,00 368.297.892,00
298.090,00 1.859.776.908,00 1.859.776.908,00
Gabinete De Gestão Do Polo Desenv.Tur/Okavango
Instituto De Fomento Turístico
Ministério Da Hotelaria E Turismo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
1,59% 66,24%
0,04% 11,38% 11,38%
77,07% 20,50%
1,14% 55,43% 22,93% 22,93%
100,00% 62,02%
4,15% 33,83%
27,24% 11,97%
0,85% 14,41%
0,01% 72,76% 72,76%
265.957.134,00
101.257.465,00
2.556.074.799,00
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
135
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo Compra De Activos Intangíveis
5.646.312.189,00 1.012.377.148,00 1.012.377.148,00
88.463.505,00 88.463.505,00
4.477.334.475,00 249.173.151,00
4.228.161.324,00 68.137.061,00 68.137.061,00
184.411.915.511,00 184.411.915.511,00 184.411.011.973,00
903.538,00
2,97% 0,53% 0,53% 0,05% 0,05%
2,36% 0,13% 2,22% 0,04% 0,04%
97,03% 97,03% 97,03%
0,00%
Natureza %
Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos Serviços Gerais Serviços Públicos Gerais De Investig.E Desenvolvimento Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
Segurança E Ordem Pública Serviços Policiais Serviços De Protecção Civil
Educação Ensino Secundário
Ensino Superior Ensino Superior De Graduação
Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Habitacional Saneamento Básico Infra-Estrutura Urbana Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados
Assuntos Económicos Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça Agricultura
Transportes Transporte Rodoviário Transporte Fluvial Transporte Ferroviário
Indústria Extractiva, Transformadora E Construção Construção
Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral
1.429.036.142,00 1.215.503.930,00
2.908.788,00 165.623.424,00 45.000.000,00
121.327.249,00 91.499.999,00 29.827.250,00
794.515.106,00 181.268.565,00
613.246.541,00 613.246.541,00
65.772.915.179,00 20.782.312.961,00
2.500.000,00 44.834.187.468,00
153.914.750,00
118.511.044.759,00 417.010.285,00 417.010.285,00
116.489.897.317,00 113.837.733.007,00 2.647.164.310,00
5.000.000,00
1.588.634.157,00 1.588.634.157,00
15.503.000,00 12.753.000,00
0,75% 0,64% 0,00% 0,09% 0,02%
0,06% 0,05% 0,02%
0,42% 0,10%
0,32% 0,32%
34,61% 10,93% 0,00%
23,59% 0,08%
62,36% 0,22% 0,22%
61,29% 59,90% 1,39% 0,00%
0,84% 0,84%
0,01% 0,01%
Função %Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
190.058.227.700,00 100,00%Total Geral:
190.058.227.700,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Ministério Da ConstruçãoÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
136
Actividade PermanenteProg.De Conserv.Da Biodiversidade E Áreas De ConservaçãoProg.De Melhoria Da Oper.Da Exp.Dos Recurs.PesqueirosProg.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.BásicasProg.De Reab.E Const..De Infraest.Marítimo-PortuáriasProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Construção De Infraestrut. Ferroviárias Prog.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino SuperiorProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Apoio SocialPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Investimento Em Infraestruturas IntegradasPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma De Qualidade AmbientalPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
2.788.140.437,00 5.000.000,00 2.500.000,00
50.011.698.754,00 2.644.664.310,00
113.504.077.009,00 5.000.000,00
567.221.436,00 5.000.000,00
938.614.048,00 2.750.000,00
417.010.285,00 1.007.004.592,00 12.259.225.091,00
27.500.000,00 3.435.884.265,00 2.436.937.473,00
1,47% 0,00% 0,00%
26,31% 1,39%
59,72% 0,00% 0,30% 0,00% 0,49% 0,00% 0,22% 0,53% 6,45% 0,01% 1,81% 1,28%
%Programa Valor
190.058.227.700,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Administração E Gestão Dos Serviços Da Administração PúblicaAdministração E Gestão Dos Serviços De Obras PúblicasAdministração E Gestão Dos Serviços De Urbanismo E HabitaçãoGestão De Brigadas De Reparação De Estradas E PontesPrestação De Serviços De Educação 2
2.750.000,00 2.084.888.501,00 139.802.268,00 336.155.998,00 227.293.670,00
0,10% 74,70% 5,01%
12,04% 8,14%
%Projecto / Actividade Valor 2.790.890.437,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
187.267.337.263,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Bailundo
Belas
Cabinda
34.000.000,00
18.556.092.763,00
2.316.124.210,00
Reab.Da Estr.Bailundo/S.Miguel Cruzamento Do Cassongue/Mincons
Const. Da Via Marginal Sudoeste 2ª Etapa/MinconsConstrução Infraestruturas Do Lar Do PatriotaConstrução Infra-Estruturas Do Camama-Eixos Estruturantes/MinconsEstudo Construção Da Nova Ponte (Ponte Molhada)Talatona, BenficaConstrução Da Fase Ii Do Edifício Sede Do GckccEstudos E Projectos Para A Construção De 1 Mercado De Frescos Na CamamEstudos E Projectos Para A Construção De 1 Posto De Polícia Na CamamaConstrução Infra-Estrutura Urbana 10.000 Fogos - Kilamba
Construção Do Campus Universitário De CabindaConstrução Do Centro Político Administrativo Da Província De CabindaConstrução Do Novo Comando Provincial Da Policia Em CabindaConstrução De Novo Armazém Do Governo Provincial De CabindaConstrução Infraestrutura Integrada De Cabinda Fase 1 Etapa 2
34.000.000,00
5.000.000,00 715.863,00
5.000.000,00 32.819.516,00 123.914.750,00 12.753.000,00 13.332.250,00
18.362.557.384,00
567.221.436,00 652.898.183,00 91.499.999,00 7.500.000,00
997.004.592,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
137
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Caluquembe
Cazenga
Cuangar
Cuito
Dala
Dande
Estrutura Central
Icolo E Bengo
Luanda
Lubango
Malange
Namibe
30.000.000,00
1.645.941.197,00
1.500.000,00
718.200.000,00
946.448.784,00
5.000.000,00
1.632.311.473,00
417.010.285,00
11.429.402.148,00
177.821.242,00
5.000.000,00
324.394.884,00
Estudo Reab. Ampliação Hospital Missão Caluquembe
Estudos E Construção Da Passagem Desnivelada Cfl/CazengaEstudo E Construção De Colector Na Sétima AvenidaConstrução De Colector De Esgotos Na Quinta Avenida 2Estudo E Construção Passagem Do Cfl, Cruzamento Avenida Hoji Ya HendaReabilitação Estrada Sec.Luanda Avenida N'Gola Kiluange-Lcc
Reabilitação Da Estrada Menongue-Caiundo/Katuitui
Reab.Vias Secundárias E Terciárias Da Cidade Do Cuito(15 Km)-Lcc
Estudo E Reabilitação Estrada Nacional En-240, Troço:Dala/Luma Cassai.
Estudo E Construção Das Infraestruturas Integ.Caxito/Mincons
Combate Às Ravinas/MinconsMontagem De Pontes Metálicas/MinconsReabilitação Do Edifício Sede Do MinconEstudos Construção 12.000 Fogos E Infraestruturas Para Realojamento.
Aproveitamento Hidroagrícola Da Quiminha/Mincons
Estudos E Duplicação Pontes Rotunda Boa Vista E O Rio Soroca/LuandaRequalificação Sambizanga Infraestruturas Zonas 2a-Pacote A+B Luanda/Mincons Construção De 3000 Casas Sociais Raloj.Enc.Boavista E Sambizanga/MinconsRuas Secundárias E Terceárias De Luanda/MinconsRequalificação Sambizanga Infrastruras Zona 2a Pacote C-Luanda/MinconsProteção Estabilização Encostas Da Boavista Sambizanga Fase 1 Luanda/MinconsReabilitação Da Estrada Do Golf , 21 De Janeiro, Cassequel, Tourada/MinconsConstrução De 3 Edificios No Distrito Urbano Do SambizangaReabilitação Da Avenida Hoji-Ya-Henda (Av.Dos Massacres)Protecção E Estabilização Das Encostas Da Samba/LuandaEstudo E Construção Infraestruturas Boavista, Troço: Estrada Da SonilsEstudo E Reabilitação, Infraestruturas Boavista, Troço: Acesso Porto
Reabilitação Da Estrada Chicolongilo/Bibala/Lubango-Em CursoEstudos E Construção Da Estrada Circular Da Cidade Do Lubango.
Construçao De Infraestruturas Integradas De Malange Fase 1 Etapa 2Construção 500 Casas Sociais E Infra-Estruturas/Província De Malanje
Obras De Controlo Das Cheias Do Rio Curoca/Mincons
30.000.000,00
20.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
383.927.197,00 1.237.014.000,00
1.500.000,00
718.200.000,00
946.448.784,00
5.000.000,00
1.384.927.858,00 10.000.000,00 212.383.615,00 25.000.000,00
417.010.285,00
696.467.631,00 4.325.333.775,00 2.163.769.724,00
5.500.000,00 688.337.247,00
2.036.961.407,00 5.000.000,00 56.183.585,00 79.027.701,00 2.500.000,00
541.249.536,00 829.071.542,00
20.000.000,00 157.821.242,00
2.500.000,00 2.500.000,00
5.747.500,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
138
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Porto Amboim
Soyo
Tômbua
Varios Municipios-Nacional
Viana
Virei
Vários Municipios-Cuanza Norte
Vários Municípios -Bié
2.500.000,00
5.000.000,00
2.644.664.310,00
83.765.692.604,00
2.249.500.026,00
2.729.406.107,00
4.177.274.045,00
5.503.251.161,00
Obras De Controlo Das Cheias Do Rio Giraul/MinconsEstudos E Construção Da Nova Ponte Sobre O Rio Giraúl De Cima.
Construção Da Nova Ponte Cais Da Peskwanza, Porto Amboim
Construção Das Infraestruturas Integradas Da Cidade Do Soyo
Construção E Apetrechamento Da Ponte Cais Do Tômbwa
Estudos E Construção Da 2ªcircular Catete/Calumbo/Ramiros-Fase1/LuandaConst.Auto E.Lda/Soyo-P.3(E.C.Nzeto 8km)+T.C.I.En100(31km)Construção De Edifícios No Âmbito Do Protocolo De LusakaReabilitação Da Estrada Matala-Dongo-Cuvango-Cuchi/MenongueConst.Auto-Estrada Luanda/Soyo Pacote 4 Ponte/Rio MbridgeConstrução Nova P.S/Rio Cuanza B.K.Iten.Luanda-Lob.Est.En 100/MinconsReabilitação Da Estrada Malanje, Saurimo, Dundo E Luena/MinconsReab. Estr. Nac. En 225 Desvio Xá-Muteba, Cuango, Lôvua, Dundo/MinconsReabilitação Da Estrada Caculama (Mucari)/TalamungongoReabilitação Da Estrada Luena-Lucusse-Lumb.-Nguimbo-Chiume/NeriquinhaReabilitação Da Estrada Úcua/Pango Aluquém/Quibaxe/Bula AtumbaReab.Estr.Namibe (Sacomar)/Desvio Do Lub.+Aces.Baia PipasConstrução Auto Estrada Luanda/Soyo-Pac. 7 (Ob.Arte Integ.Troço Nzeto/Soyo)Construção Da Auto Estrada Luanda/Soyo-Pacote 5 (Km 8+ 800 Ao Km 104+800) 2Construção Da Auto Estrada Luanda/Soyo-Pacote 6 (Km 104+800 Ao Km 149+300)Estudos E Construção Da 2ª Circular Luanda/Kifangondo/Funda/Catete -P1Estudos E Construção Da 2ª Circular Luanda-Kifangondo/Funda/Catete P 2Reab Estrada Nac.Cacuso Lote 02-Cacuso (Inters.En 322) / Malanje-LccReab. Estrada Nac. Libolo Lote 1. Alto Dondo/Desvio Da Munenga - LccReab.Estrada Nac.Lucala Lote 01-Lucala/Cacuso (Inters.En 322)-LccReab.Estr.Nacional Quiçama Lote 01 - Cabo Ledo/Ponte/O Rio Longa-Lcc
Estudos E Reabilitação En-230 Via Expressa Luanda/Viana/Catete.Projecto Para Construção Vias Estruturantes Acessos Novo AeroportoReabilitação Da Estrada Viana Calumbo 2ª Fase/MinconsConstrução Infraestruturas De Viana
Estudos E Reabilitação En 290 Troço: Namibe Entroncamento En100/Virei
Alargamento En 230 Alto Dondo/Morro Binda, N`Dalatando-Lucala-Em CursoEstudos E Reabilitação En-320-1, Troço: Cuso/ Samba Lucala. Reab. Da Estrada Samba Cajú/Uiangombe/Banga/Quiculungo/Bolongon - LccReab. Estr. Alto Dondo/Capanda Troço: São Pedro Da Quilemba/Alto D-LccReab.Estrada Nacional Camb. En 321-Troço:Maria Teresa/Dondo-Lcc
Estudos E Reabilitação En-150, Troço: Camacupa/Ringoma/Umpulo
5.747.500,00 312.899.884,00
2.500.000,00
5.000.000,00
2.644.664.310,00
293.116.322,00 4.303.683.151,00
45.000.000,00 1.500.000,00
3.138.555.907,00 50.000.000,00 135.847.375,00
12.644.762.404,00 1.149.043.117,00
10.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
10.621.952.046,00 30.901.341.446,00 11.523.180.364,00 1.496.545.004,00 404.468.452,00
2.114.586.000,00 1.730.520.000,00 1.985.481.000,00 1.213.110.016,00
696.896.991,00 356.699.900,00 1.500.000,00
1.194.403.135,00
2.729.406.107,00
1.500.000,00 1.052.415.653,00
5.000.000,00 690.158.392,00
2.428.200.000,00
155.023.815,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
139
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Vários Municípios -Luanda
Vários Municípios -Moxico
Vários Municípios- Benguela
Vários Municípios-Bengo
Vários Municípios-Cabinda
Vários Municípios-Cuando Cubango
Vários Municípios-Cuanza Sul
8.705.041.669,00
2.409.438.304,00
3.742.681.595,00
1.737.246.051,00
697.026.566,00
669.064.931,00
14.078.998.834,00
Estudos E Reabilitação Da Estrada N'Harea / Gamba. Estudos E Reabilitação En-250, Troço: Camacupa/Cuemba/Munhango. Reabilitação Da Estrada Cuito/Camacupa/BiéReabilitação Da Estrada Cuito/Andulo Estudos E Reabilitação En-250, Troço: Cachingues/Chicala/Matumbo. Estudos E Reabilitação Da Estrada En-141, Troço: Andulo/Cassumbe. Construção De 500 Casas Sociais E Infra-Estruturas/Província Do Bie
Sistema De Transporte B.R.T. Corredor Infraestrutura/MinconsAmpliação Da Estrada Camama/Viana/MinconsConstrução De Passagem De Peões Na Cidade De Luanda/MinconsConstrução Equipamentos Sociais Requalificação Cazenga/SambizangaEstudo Infraestrutura Boavista:Ligação Sonils/Via Expressa/Kifangondo.Estudos Construção Infraestruturas Integrada Na Rua N´Dunduma. Construção De Infraestruturas Ligação Cemitério Camama A Via ExpressaConstrução De 5.000 Casas Económicas No Zango, Luanda.Construção Infraestruturas De Drenagem Estrada Viana/Calumbo-LuandaConstrução 1168 Apartamentos Sociais Respectivas Infraestrutura/LuandaEstudos E Projectos Construção Do Palácio Municipal Do Ícolo E BengoReab. Estrada Sec. Luanda Rua 12 De Julho/Sambizanga Em Luanda-LccReab.Estr Sec Luanda Reabilitação Benefi. De 5 Estradas Em Luanda-Lcc
Estudo Reabilitação En-250, Troço: Luena / Leua / Lumeje. Estudos E Reabilitação En174/260,Luena/Cassamba/Cangamba/MoxicoReabilitação Da Estrada Luau/Cazombo/MoxicoConstrução De 450 Casas Sociais E Infra-Estruturas/Província Do Moxico
Estudo E Reabilitação Estrada Nacional En-110,Troço:Bocoio/Chila/AtomeEstudos E Reabilitação En-100, Troço: Egito Praia Ligação Praia Da EvaProj. P/Regular.E Contr. Rios Cat.,Cavaco,Coporolo-Et. 2/Reab.Esp.Do Lobito 2Estudos E Reabilitação En-107, Troço: Chongoroi/Cubal. Reabititação Estr.Nac.Lobito Lote 06- Ponte Do Rio Culango/Lobito-LccReab.Estr.Nac.Lobito Lote 05pont. Rio Eval /Ponte Do Rio Culango- Lcc
Reabilitação Da Estrada Quibaxi/Quiage/Bengo Reabilitação Da Estrada Caxito/Onzo/Muxaluando
Reab.Estr.Cacongo/Dinge/B.Zau/Sang.Mongo + Acesso Necuto/MinconsReabilitação Estrada Sundi, Troço:Malongue/Zau/Sanda/Massala/Quissoqui
Reabilitação Da Estrada Rio Longa/Cuito CuanavaleReabilitação Troço Estrada Cuito Cuanavale/Samaria 10km/Kuando KubangoConstrução Ponte Sobre Rio Cuito De Acesso A Samaria No Kuando Kubango
Estudos Reabilitação En243, Waco Kungo(Entrocamento En120)/SangaReabilitação Da Estrada Uku Seles/Amboiva/Cassongue/Cuanza-Sul
966.151.746,00 5.388.077,00
2.037.173.926,00 1.687.027.841,00 576.747.041,00 73.238.715,00 2.500.000,00
5.000.000,00 45.748.573,00
5.829.097.459,00 160.154.027,00 714.868.335,00
969.221,00 366.327.970,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 15.000.000,00 499.320.000,00
1.061.056.084,00
1.849.824.265,00 552.114.039,00 5.000.000,00 2.500.000,00
10.388.077,00 991.071.805,00 5.000.000,00
537.486.770,00 940.969.376,00
1.257.765.567,00
5.000.000,00 1.732.246.051,00
1.500.000,00 695.526.566,00
1.500.000,00 290.048.041,00 377.516.890,00
1.082.182.912,00 1.500.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
140
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Vários Municípios-Cunene
Vários Municípios-Huambo
Vários Municípios-Huíla
Vários Municípios-Lunda Norte
Vários Municípios-Malanje
Vários Municípios-Namibe
Vários Municípios-Uíge
3.021.445.832,00
1.226.723.915,00
1.500.000,00
1.873.101.347,00
2.764.899.487,00
674.361.729,00
4.550.366.208,00
Reab. Est. Quibala/Luati/Calulo/Cabuta/S.P. Quilemba + R. LussussoProjecto De Infra-Estruturas Integradas Do Sumbe, Porto Amboim E GabelaEstudos E Reabilitação Da Estrada En-104, Troço: Bibala/Lola. Estudos E Reabilitação Da Estrada Mussende / Haco / Kienha. Reabilitação Da Estrada Condé/Ébo - LccReabilitação Da Estrada Gabela/Quilenda - LccReab.Estrada Nac.Quibala Lote 04 - São Mamede/Waco Kungo-LccReab.Estrada Nac.Quibala Lote 03- Pontão/O Rio Quimone/Sãomamede-LccReab.Est.Nac Port.Amboimlote 03- Ponte Do Rio Keve/Sumbe S.Con.-LccReab.Estr. Naci.Quibala Lote 05 - Waco Kungo / Ponte Do Rio Keve-LccReab.Est.Nac.Quibala Lote2:Pontão Sobre O Rioquimone-/São Mamede-LccReab.Estrada Nacional Sumbe Lote 04 - Sumbe/Ponte Do Rio Eval-LccReab.Estrada Nac.P.Amb.Lote 02-Pont Do Rio Longa/Ponte Do Rio Keve-Lcc
Estudos E Reabilitação En-372, Troço: Ondjiva/Cuamato/Naulila. Estudos E Reabilitação En-368, Cahama/ Otchinjau/Cunene.Construção De 2500 Casas Sociais No Cunene / MinconsReabilitação Estr.Lubango/Sta.Clara-Troço Ondj/Sta.Clara Lote 5+Cir.OndjivaEstudos E Reabilitação En-295, Troço: Humbe/Calueque. Reabilitação Da Estrada Ondjiva/Cuvelai - Troço: Omala/Ondjiva - LccConstrução De 450 Casas Sociais E Infra-Estruturas/Província Do Cunene
Estudos E Reabilitação En-359, Troço: Huambo/Sambo/Hungulo. Construção De 500 Casas No Huambo / MinconsReabilitação Da Estrada Catchiungo/Chinhama - LccReabilitação Da Estrada Cuima/Cusse - Lcc
Reabilitação Da Estrada Caconda/Chipindo-Huíla/Mincons
Estudos E Reabilitação En-190, Troço: Dundo / Nzagi. Estudos E Reabilitação En-170, Troço: Camaxilo/Lubalo.
Estudo E Reabilitação En-170, Troço: Cambundi Catembo/Quitapa.Estudos E Reabilitação Da Estrada Malange/Quimbamba/N'Gola Luige. Estudos E Reabilitação Da Estrada Cangandala / Culamagia Reabilitação Da Estrada Talamungongo/Kambundi Katembo/MalanjeReabilitação Da Estrada Mussolo/Dumba Cabango - Lcc
Estudos E Reabilitação En103,Bibala/Caitou/Camucuio/Namibe.Reabilitação Da Estrada Namibe/Bentiaba/LuciraConstrução De 450 Casas Sociais E Infra-Estruturas/Província Do Namibe
Estudo E Reabilitação En-150,Troço: Sanza Pombo/Cuilo Pombo/QuimbiandaEstudos E Reabilitação En-160, Troço: Quimbianda/Buengas/Cuilo Futa.Estudos E Reabilitação En-150, Troço: Alfândega/Caiongo/Cangola.
5.000.000,00 5.000.000,00
487.111.661,00 472.463.435,00 5.000.000,00
532.570.500,00 1.927.170.000,00 1.511.640.000,00 2.245.185.049,00 797.715.000,00
1.641.600.000,00 1.999.912.550,00 1.364.947.727,00
364.751.217,00 2.111.972.316,00
5.000.000,00 75.972.299,00 456.250.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00
76.367.349,00 5.000.000,00
1.140.356.566,00 5.000.000,00
1.500.000,00
771.000.072,00 1.102.101.275,00
118.171.878,00 47.529.030,00 71.886.418,00
1.866.924.741,00 660.387.420,00
670.361.729,00 1.500.000,00 2.500.000,00
356.281.569,00 75.046.402,00
1.445.735.443,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
141
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
199.915.021,00 3.576.250,00 2.076.000,00
191.505.571,00 2.757.200,00
18.452.444.631,00 18.452.444.631,00
1.551.659.928,00 379.003.232,00 42.154.158,00
1.127.752.538,00 2.750.000,00
44.639.014,00 44.639.014,00
171.282.212,00 116.039.031,00 8.608.015,00 43.759.305,00 2.875.861,00
Gab. Coord. Const. Desenv. Urb. Das Cid. Do Kilamba, Camama E Cacuaco
Instituto De Estradas De Angola
Instituto Regulador Da Construção Civil Obras Públicas
Laboratório De Engenharia De Angola
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
1,07% 0,02% 0,01% 1,03% 0,01%
98,93% 98,93%
100,00% 24,43%
2,72% 72,68%
0,18%
100,00% 100,00%
100,00% 67,75%
5,03% 25,55%
1,68%
18.652.359.652,00
1.551.659.928,00
44.639.014,00
171.282.212,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Vários Municípios-Zaire
Vários Municípios.Lunda Sul
922.345.668,00
876.559.888,00
Estudos E Reabilitação En-120/215, Troço:Uíge/Songo/Lucunga/Bembe. Reabilitação Da Estrada Quitexe/Ambuíla/Quipedro - LccReabilitação Da Estrada Uíge/Calumbo/Dambi/Negage - LccConstrução De 500 Casas Sociais E Infra-Estruturas/Província Do Uíge
Estudos E Reabilitação En-304,Cuimba/Serra Da Kanda/Zaire.Estudos Reabilitação En120,Mbanza Congo/Madimba/Lucunga/ZaireConstrução De Infra-Estruturas Para 5000 Casas-Zaire/MinconsReab. Est. Mbanza Congo/Noqui/Incluindo O Aces. Post. Front. Luvo/ZaireReabilitação Da Estrada Cuimba/Mbanza Congo+Aces. Posto Front. Buela/MinconsConstrução Infraestrutura Integrada Do Nzeto Fase 1 Etapa 2/ZaireConstrução Infraestruturas Integradas Mbanza Congo Fase1 Etapa2/Zaire
Estudos E Reabilitação En-170, Troço: Cacolo/Cucumbi/ Xassengue. Estudos E Reabilitação En230,Muriege/Chiluage/Lunda Sul.
1.006.077.974,00 1.086.505.420,00 578.219.400,00 2.500.000,00
374.324.253,00 535.021.415,00 5.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
341.394.415,00 535.165.473,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
142
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
3.678.816.014,00 513.758.635,00 35.625.332,00
3.069.678.047,00 59.754.000,00
165.959.470.880,00 165.959.470.880,00
Ministério Da Construção
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
2,17% 0,30% 0,02% 1,81% 0,04%
97,83% 97,83%
169.638.286.894,00 100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
143
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo Compra De Activos Intangíveis
8.434.231.890,00 1.478.185.201,00 1.478.185.201,00
91.369.637,00 91.369.637,00
6.863.438.502,00 85.912.088,00
6.777.526.414,00 1.238.550,00 1.238.550,00
30.103.769.957,00 30.103.769.957,00 30.100.923.481,00
2.846.476,00
21,89% 3,84% 3,84% 0,24% 0,24%
17,81% 0,22%
17,59% 0,00% 0,00%
78,11% 78,11% 78,11%
0,01%
Natureza %
Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Habitacional Desenvolvimento Comunitário Infra-Estrutura Urbana
38.538.001.847,00 3.227.632.647,00
85.543.026,00 35.224.826.174,00
100,00% 8,38% 0,22%
91,40%
Função %
Actividade PermanentePrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Geodesia E CartografiaPrograma De Gestão E Alienação De Imóveis Programa De Investimento Em Infraestruturas IntegradasPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
1.920.602.162,00 85.543.026,00
3.836.795.534,00 2.100.000,00
6.726.134.137,00 24.118.831.658,00 1.191.238.962,00 656.756.368,00
4,98% 0,22% 9,96% 0,01%
17,45% 62,58% 3,09% 1,70%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
38.538.001.847,00 100,00%Total Geral:
38.538.001.847,00 100,00%Total Geral:
38.538.001.847,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Do Urbanismo E HabitaçãoÓrgão:
Administração E Gestão Dos Serviços De Urbanismo E HabitaçãoAlienação Do Património Habitacional Do EstadoInfraestruturas E Equip.Sociais-Centralidades E Outros
1.920.602.162,00 2.100.000,00
4.868.545.248,00
28,28% 0,03%
71,69%
%Projecto / Actividade Valor 6.791.247.410,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
31.746.754.437,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Benguela 396.756.368,00
Construção Infraestruturas Da Centralidade Benguela 396.756.368,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
144
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Cacuaco
Calai
Caála
Cuito
Dande
Estrutura Central
Huambo
Icolo E Bengo
Kilamba Kiaxi
Lubango
Malange
Mavinga
Menongue
Namibe
Saurimo
Varios Municipios-Nacional
Viana
Vários Municipios-Cuanza Norte
938.437.500,00
149.999.999,00
174.794.388,00
426.925.249,00
260.000.000,00
180.000.000,00
169.730.550,00
333.742.565,00
697.487.394,00
873.773.530,00
32.484.000,00
216.492.986,00
288.736.202,00
2.783.744.600,00
280.240.111,00
3.922.338.560,00
18.638.062.025,00
140.100.000,00
Construção Das Infraestruturas Integradas Do Cacuaco, Luanda
Construção De 6 Edifícios De 5 Pisos No Município Do Calai
Construção De Infraestruturas Internas Centralidade Da Caála/Kora
Construção De Infraestruturas Internas Centralidade Do Kuito/Kora
Construção Infraestruturas Da Centralidade Capari
Estudos Para Infraestrutura Do Programa Nacional De Habitação/Minuha
Requalificação Da Cidade Do Huambo-Em Curso
Construção Infraestruturas Da Centralidade Km 44
Construção Infraestruturas Da Centralidade Do Kilamba Kk 5000Projecto Nova Vida (2ª Fase)
Construção Infraestruturas Da Centralidade LubangoConstrução Das Infraestruturas Integradas Do Lubango, Huila
Requalificação Urbana Da Cidade De Malange-Em Curso
Construção De 6 Edifícios De 5 Pisos No Município De Mavinga
Estudos E Execução Infraestruturas Integradas Menongue Kuando Kubango
Construção Infraestruturas Da Centralidade Namibe
Estudos E Execução Das Infraestruturas Integradas Saurimo - L. Sul
Estudos Urbanização 200 Hectares De Reserva Fundiária-Nacional/MinuhaPrograma Nacional De Urbanização De Reservas Fundiárias / MinuhaElaboração Dos Planos De Ordenamento Rural/Minuha
Construção Infraestruturas Da Centralidade Zango CtceConstrução Infraestruturas Da Centralidade Zango Red
Requalificação Da Cidade Do Dondo 2ª Fase-Kuanza Norte-Em Curso
938.437.500,00
149.999.999,00
174.794.388,00
426.925.249,00
260.000.000,00
180.000.000,00
169.730.550,00
333.742.565,00
300.000.000,00 397.487.394,00
823.773.530,00 50.000.000,00
32.484.000,00
216.492.986,00
288.736.202,00
2.783.744.600,00
280.240.111,00
93.395.337,00 3.743.400.197,00
85.543.026,00
557.714.282,00 18.080.347.743,00
140.100.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
145
Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
24.046.348,00 24.046.348,00
261.145.975,00 202.720.585,00 14.927.484,00 43.441.144,00
56.762,00
8.149.039.567,00 1.275.464.616,00
76.442.153,00 6.795.951.010,00
1.181.788,00 30.103.769.957,00 30.103.769.957,00
Comissão Nac. P/Implem. Do Programa Nac. Do Urb. E Habitação
Instituto Nacional De Habitação
Ministério Do Urbanismo E Habitação
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 100,00%
100,00% 77,63%
5,72% 16,63%
0,02%
21,30% 3,33% 0,20%
17,77% 0,00%
78,70% 78,70%
24.046.348,00
261.145.975,00
38.252.809.524,00
100,00%
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Vários Municípios -Bié
Vários Municípios -Moxico
Vários Municípios-Uíge
542.400.000,00
333.334,00
300.175.076,00
Construção De Infraestruturas Da Cidade Do Cuito E Cunje - Fase 1
Construção De Infraestruturas Integradas No Luena E Luau
Estudos E Execução Infraestruturas Integradas Uíge E Negage - Uíge
542.400.000,00
333.334,00
300.175.076,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
146
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo
6.904.753.159,00 900.817.805,00 900.817.805,00 70.428.182,00 70.428.182,00
5.932.532.405,00 343.562.493,00
5.588.969.912,00 974.767,00 974.767,00
327.616.903.503,00 327.616.903.503,00 327.616.903.503,00
2,06% 0,27% 0,27% 0,02% 0,02%
1,77% 0,10% 1,67% 0,00% 0,00%
97,94% 97,94% 97,94%
Natureza %
Habitação E Serviços Comunitários Abastecimento De Água
Assuntos Económicos Combustiveis E Energia Electricidade Energia Não Eléctrica
66.508.233.525,00 66.508.233.525,00
268.013.423.137,00 268.013.423.137,00 267.739.740.287,00
273.682.850,00
19,88% 19,88%
80,12% 80,12% 80,04% 0,08%
Função %
Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia EléctricaProg.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.EléctricaProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma Nacional De ElectrificaçãoPrograma Água Para Todos
2.139.548.358,00 500.000.000,00
179.392.493.104,00 85.571.872.750,00 59.504.775.815,00 1.640.383.403,00 1.907.425.000,00 3.865.158.232,00
0,64% 0,15%
53,63% 25,58% 17,79% 0,49% 0,57% 1,16%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
334.521.656.662,00 100,00%Total Geral:
334.521.656.662,00 100,00%Total Geral:
334.521.656.662,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Da Energia E Das ÁguasÓrgão:
Aceleração Da Execução Do Plano De Electrificação RuralAdministração E Gestão Da Política E Dos Recursos EnergéticosAdministração E Gestão Da Política E Dos Recursos HídricosApoio A Carteira De Projecto Do SectorApoio InstitucionalAssistência Técnica/Consultoria Desenvolvimento Do SectorCoordenação E Gestão De ProjectosDesenvolvimento De Programa De Informatização De Controlo E Gestão De Projectos
500.000.000,00 415.532.517,00 908.889.351,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
370.533,00 150.000.000,00
3,47% 2,88% 6,30% 3,47% 3,47% 3,47% 0,00% 1,04%
%Projecto / Actividade Valor 14.416.710.993,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
147
Formação De Quadros / Novos Capacidades Técnica Especializadas Para O SectorFormação De Quadros Da Administração PúblicaPrograma De Transformação Do Sector EléctricoReab.E Reforço Do Sistema De Abastecimento Água Do Namibe 1ª Fase/MineaReestruturação Do Sector Das ÁguasRegulação Das Actividades No Domínio Da EnergiaRegulação E Acompanhamento Da Rede Informática Do Sector
150.000.000,00 4.312.500,00
1.500.000.000,00 8.715.425.135,00 251.969.056,00 70.211.901,00 250.000.000,00
1,04% 0,03%
10,40% 60,45% 1,75% 0,49% 1,73%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
320.104.945.669,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Banga
Belas
Cacuaco
Cambambe
Cazenga
Cuanhama
Cuito
Cuito Cuanavale
Curoca
Cuvelai
Dala
Estrutura Central
988.418.433,00
289.132.045,00
243.237.529,00
*****************
470.720.477,00
676.666.667,00
1.211.409.245,00
742.508.800,00
9.649.431,00
42.199.991,00
5.292.559.000,00
13.769.705.126,00
Construção Do Aproveitamento Hidroeléctrico De Caculo Cabaça
Construção Sistema 4 (Eta Bita) Sistema De Distribuição Água- Luanda
Ampliação Se Cacuaco/Minea
Sistema Transporte Associado A. Hidroeléctrico Cambambe - 2ª CentralConstrução Do A H De Laúca E Sistema De Transporte AssociadoConst.Segunda Central Hidroeléct.De Cambambe (4x130 Mw)/Minea
Se 60/15 Kv Cazenga 6ª Avenida - Edel/MineaReabilitação E Modernização Da Se Cazenga/MineaModernização Da Central Térmica Do Cazenga E Conversão Para Gás
Reforço Sist.Abastecimento De Água A Ondjiva
Reab. E Reforço Sistema Abast. De Água Do Cuito-2ª Fase/Minea
Ampliação Rede De Mt, Bt E Ip E Execução Novas Ligações-Cuito Cuanavale
Estudo Construção Barragem De Retenção Água Vale Rio Curoca-Estiagem
Estudo Construção 4 Barragens Retenção Água Vale Rio Cuvelai-Estiagem
Aproveitamento Hidroeléctrico Chiumbe Dala E L.T. 60 Kv Dala - Luena
Ref.E Ampliação Da Rede Novas Centralidades/MineaEstudo P/Mapeamento Ventos-Aval.Poten.Eólico De Angola/Mine 2Programa De Assistência Técnica Para Dna (Cooperação Cubana)Estudos, Assistência Técnica Do Pat/MineaConstrução De Novos Centros De Distribuição/MineaEstudos De Planos Gerais De Bacias Hidrográficas/MineaReabilitação De Estações Hidrométricas/Minea
988.418.433,00
289.132.045,00
243.237.529,00
7.021.614.463,00 87.668.000.000,00 24.088.581.993,00
142.433.605,00 327.286.872,00 1.000.000,00
676.666.667,00
1.211.409.245,00
742.508.800,00
9.649.431,00
42.199.991,00
5.292.559.000,00
185.557.240,00 39.993.800,00 433.611.153,00 47.773.352,00 463.415.396,00 24.778.287,00 28.237.605,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
148
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Huambo
Icolo E Bengo
Luanda
Massango
Matala
Mavinga
Mbanza Congo
Nambuangongo
Quela
Rivungo
Saurimo
Soyo
Sumbe
Varios Municipios-Nacional
4.451.962.316,00
110.833.333,00
720.822.278,00
256.278.986,00
39.877.200,00
16.667,00
1.870.976.151,00
190.834.087,00
393.755.178,00
830.739.307,00
3.778.436.550,00
66.657.004.299,00
1.377.173.490,00
3.859.065.333,00
Fiscalização Empreitadas De Abast.Água E Sanemento/MineaElaboração Est.Proj.Expansão Capacidade Transp.Energia/MineaImplementação De Sistemas De Energia Solar/Min. EnergiaNovos Sist.Sedes Municip.Abast.Melhoria Dist.Água / MineaProjecto De Desenv. Institucional Do Sector De Águas(Bm/Pdisa)Reabilitação Dos Postos De Seccionamento/MineaConst.Sist.Adução Dist.Eta Quilonga Grand.Sist.Dist.Associado/MineaAmpliação Sistema Abastecimento Água Nacional Apoio Institucional/Bad
Reforço Do Sistema De Abastecimento De Água Do Huambo (2ª Fase)Electrificação E Ligações Domiciliares Da Cidade Do Huambo - Lcc
Reabilitação Do Centro De Pesquisa De Onga-Zanga
Se 60/15 Kv Sapú (Estudos) Edel/MineaSe 60/15 Kv Lar Do Patriota - Edel/MineaConstrução Da Lt 60 Kv Se Filda - Se Gika
Reabilitação E Expansão Sistema De Abastecimento Água De Massango- Lcc
Reabilitação E Modernização Da Central Hidroeléctrica Matala
Estudo E Construção Do Sistema Eléctrico Integrado-Mavinga
Reabilitação Das Redes Mt E Bt De Mbanza Congo/ZaireReab. E Reforço Sistema Abastecimento Água Cidade M'Banza Congo/Minea
Reabilitação Expansão Sistema Abastecimento Água De Muxaluando-Lcc
Reabilitação E Expansão Sistema De Abastecimento Água Do Quela - Lcc
Estudos E Construção Do Sistema Eléctrico Integrado - RivungoReabilitação E Expansão Sistema De Abastecimento Água Da Jamba - Lcc
Instalação Central Térmica Saurimo /Lunda Sul 7 Grupos Geradores, Ge-16v228, De 2,8mw
Instalação Central Ciclo Combinado Soyo, Sistema Transporte Associado
Reabilitação E Reforço Do Sist. Abast. De Água Do Sumbe/Minea
Revisão Capital Das Centrais Térmicas - Nível NacionalConst. L.T.220 Kv Gab/Sumbe E Gab/W.Kungo E Respect. S.E'S (Fase 1)Reabilitação Das Redes Transporte Sistema Norte, Centro E SulReab.Reforço Sist. Abast. Água De Catete E Uíge-2ª Fase/Minea
284.407.083,00 82.637.917,00 135.657.433,00
8.293.760.000,00 2.600.000.000,00
56.591.810,00 500.000,00
1.092.784.050,00
2.941.962.316,00 1.510.000.000,00
110.833.333,00
470.571.944,00 138.605.834,00 111.644.500,00
256.278.986,00
39.877.200,00
16.667,00
999.576.151,00 871.400.000,00
190.834.087,00
393.755.178,00
16.667,00 830.722.640,00
3.778.436.550,00
66.657.004.299,00
1.377.173.490,00
426.849.863,00 1.221.893.000,00 736.321.103,00 122.721.500,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
149
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Vários Municípios -Bié
Vários Municípios -Luanda
Vários Municípios -Moxico
Vários Municípios- Benguela
Vários Municípios-Bengo
Vários Municípios-Cabinda
2.357.689.623,00
61.511.776.481,00
1.582.206.968,00
4.805.585.780,00
4.166.333.317,00
6.473.086.600,00
Reab.Exp.Redes Mt/Bt-Benguela Huambo Bié(Parte1-Huambo Caala)Plano De Acção Imediata P/Luena, Menongue E Mbaza CongoPrograma De Águas SubterrâneasPrograma Nacional De Água E Electricidade (Pronae/Águas)Reabilitação Ref. Do Sist. De Abast.De Água Lundas Norte E Sul Parte 1Programa De Emergência De Abast.Rural De Água Prov.K.Sul E BengoElaboração Estudos Proj.P/Expansão Capacidade Prod. Energia EléctricaElaboração De Estudos E Proj. S/Gestão E Aprov. Bacias HidrográficasElaboração De Planos Directores Do Sistema De Abastecimento De ÁguaEstudo Construção Transvese Rios Longa/Keve Para Rio Uamba-Estiagem
Reconstrução A.H. Cunje I.L.T. Cunje-Cuito E Rede Camacupa/MineaReabilitação E Expansão Sistema De Abastecimento Água De Cunhinga-LccReabilitação E Expansão Sistema De Abastecimento Água De Nharea - LccReabilitação E Expansão Sistema De Abastecimento Água Do Cuemba - LccReabilitação Expansão Do Sistema De Abastecimento Água De Chitembo-Lcc
Se 60/15 Kv Angola Cuba - Edel/MineaImplantação De Redes De Dist.Lig.Domiciliares-Novas Redes/MineaSe 60/15 Kv Victória É Certa - Edel/MineaSe 60/15 Kv Samba - Edel/MineaInst. De Medidores De Caudais Nas E.T.A E C.D Sist.De Abast.Água/LdaImplantação De Redes Terc.Lig.Domiciliares Redes Existentes/MineaConstrução De C.D.S Novas Centralidades/MineaReabilitação Do Centro De Distribuíção Do Marçal/MineaEstudos, Assistência Técnica E Consultoria Sistema Abast.ÁguaAmpliação Da Capac. Reser.Águas Maianga Viana Benfica 1/MineaAmpliação Da Capacidade De Armazenamento De Água Dos C.D/Luanda Electrificação E Ligações Domiciliares Da Cidade De Luanda - LccReabilitação E Expansão Sistema Abastecimento Água Da Muxima - LccReabilitação E Expansão Sistema Abastecimento Água De Mucari - LccInstalação Central Térmica Luanda / Cazenga 2xge Tm 2500+Instalação Central Térmica Luanda /Camama 4 X Ge Tm 2500+
Reabilitação E Expansão Do Sistema De Abastecimento Água Do Léua - LccReabilitação E Expansão Sistema De Abastecimento Água De Lumeje - Lcc
L.T. 200kv Lomaum-Biop-Bgla Sul 220kv Sub Bgla Sul 60/30kv-120mvaElectrificação E Ligações Domiciliares Da Cidade De Benguela - Lcc
Programa Água Para Todos / MineaReabilitação E Expansão Sistema Abastecimento Água De Bula Atumba-Lcc
Electrificação Da Província De Cabinda/MineaElectrificação E Ligações Domiciliares Da Cidade De Cabinda - LccReab. E Reforço Do Sistema Abastecimento De Água De Cabinda - Lcc
97.708.334,00 259.074.317,00 47.950.000,00 63.719.251,00 676.105.200,00 64.166.667,00 55.387.500,00 26.833.334,00 50.685.833,00 9.649.431,00
95.546.704,00 571.907.380,00 622.435.838,00 668.964.603,00 398.835.098,00
139.337.000,00 2.095.327.165,00 152.123.514,00 165.248.436,00 53.666.667,00
5.066.156.300,00 212.859.130,00
2.083.020.898,00 52.459.750,00 787.929.164,00 407.517.000,00
12.757.500.000,00 300.803.782,00 555.605.175,00
12.101.764.500,00 24.580.458.000,00
776.266.290,00 805.940.678,00
2.740.585.780,00 2.065.000.000,00
3.865.158.232,00 301.175.085,00
1.012.169.620,00 1.510.000.000,00 3.950.916.980,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
150
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
6.904.753.159,00 900.817.805,00 70.428.182,00
5.932.532.405,00 974.767,00
327.616.903.503,00 327.616.903.503,00
Ministério Da Energia E Das Águas
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
2,06% 0,27% 0,02% 1,77% 0,00%
97,94% 97,94%
334.521.656.662,00 100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Vários Municípios-Cunene
Vários Municípios-Huambo
Vários Municípios-Huíla
Vários Municípios-Lunda Norte
Vários Municípios-Malanje
Vários Municípios-Namibe
362.932.133,00
1.323.058.503,00
2.147.833.790,00
3.034.116.168,00
2.001.801.038,00
3.286.346.893,00
Reparação Barragem Do Calueque E Const. De Estação Elevatória/MineaEstudo Construção De Transvese Rios Cunene Para Rio Curoca-EstiagemEstudo Construção Transvese Rios Cunene E Cubango Rio Cuvelai-Estiagem
Reabilitação E Expansão Sistema Abastecimento Água De Tchindjendje-LccReabilitação E Expansão Sistema De Abastecimento Água De Ecunha - LccReabilitação Expansão Sist. Abastecimento Água Tchicala Tcholoanga-Lcc
Electrificação E Ligações Domiciliares Do Lubango E Matala - Huila - LccReabilitação E Expansão Sistema De Abastecimento Água De Cacula - Lcc
Reab. Reforço Potência Aproveitamento Hidroeléctrico LuachimoReabilitação E Expansão Sistema De Abastecimento Água De Lucapa-Lcc
Reab.E Ampliação Do Sistema Abast.De Água /Malanje-Fase 2Construção Do Sistema Associado Ao A.H. De Laúca - Lote C - LccReabiliatação Expansão Sistema De Abastecimento De Água Cangandala-LccReabilitação E Ampliação Sistema Abastecimento Água Malange (2ª Fase) - LccReabilitação E Expansão Sistema De Abastecimento Água De Marimba - LccReabilitação Expansão Sistema Abastecimento Água De Kiwaba N'Zogi-Lcc
Reab. E Reforço Dos Sistemas De Abast. De Água Do Namibe - 1ª FaseEstudo Construção 4 Barragem Retenção Água Vale Do Rio Bero-EstiagemReabilitação E Expansão Sistema De Abastecimento Água De Bibala - LccReabilitação E Expansão Sistema De Abastecimento Água De Camucuio-Lcc
338.114.523,00 11.814.012,00 13.003.598,00
305.082.805,00 677.776.476,00 340.199.222,00
1.510.000.000,00 637.833.790,00
1.976.529.270,00 1.057.586.898,00
500.000,00 560.000.000,00 160.417.513,00 727.414.913,00 350.113.122,00 203.355.490,00
2.177.258.002,00 11.814.012,00 796.276.828,00 300.998.051,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
151
Receitas Correntes Receita De Serviços Receita De Serviços Diversos
5.207.281.904,00 5.207.281.904,00 5.207.281.904,00
100,00% 100,00% 100,00%
%
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo Transferencias De Capital Transferências De Capital Para O Exterior Outras Despesas De Capital
8.479.377.573,00 1.854.835.847,00 1.854.835.847,00 148.401.109,00 148.401.109,00
6.313.096.766,00 1.048.553.011,00 5.264.543.755,00 163.043.851,00 163.043.851,00
75.869.638.730,00 75.254.138.730,00 75.254.138.730,00
450.000.000,00 450.000.000,00 165.500.000,00
10,05% 2,20% 2,20% 0,18% 0,18%
7,48% 1,24% 6,24% 0,19% 0,19%
89,95% 89,22% 89,22%
0,53% 0,53% 0,20%
Natureza %
Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos
Educação Ensino Técnico-Profissional
Assuntos Económicos Transportes Transporte Rodoviário Transporte Fluvial Transporte Ferroviário Transporte Aéreo Outras Actividades Económicas
965.372.375,00 965.372.375,00
300.000.000,00 300.000.000,00
83.083.643.928,00 83.079.143.928,00
703.837.424,00 16.937.569.464,00 16.872.723.477,00 48.565.013.563,00
4.500.000,00
1,14% 1,14%
0,36% 0,36%
98,50% 98,49%
0,83% 20,08% 20,00% 57,58% 0,01%
Função %
Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Reab.E Const..De Infraest.Marítimo-PortuáriasProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Construção De Infraestrut. Ferroviárias
6.653.111.993,00 350.000.000,00
12.411.370.434,00 1.500.000,00
12.941.133.317,00
7,89% 0,41%
14,71% 0,00%
15,34%
%Programa Valor
Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
84.349.016.303,00 100,00%Total Geral:
84.349.016.303,00 100,00%Total Geral:
84.349.016.303,00Total Geral: 100,00%
5.207.281.904,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Dos TransportesÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
152
Prog.De Recup.E Moderniz.De Infraest.Aer.E Do Transp.Aéreo Programa De Capacitação InstitucionalPrograma De Investimento Em Infraestruturas IntegradasPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
51.146.582.238,00 510.318.321,00 315.000.000,00 20.000.000,00
60,64% 0,61% 0,37% 0,02%
%Programa Valor
DESPESAS POR PROGRAMA
Administração E Gestão Da Polít.E Promoção Do Desen.Dos TransportesAquisição Da Rede De Sistemas De Ajuda A Navegação Mar.E FluvialAquisição De Autocarros Para O Transporte Rodoviário De PassageirosAquisição De Equipam. De Sistema Telecomunicações E Sinal.FerroviáriaAquisição De Equipam. Sinalização Marítima E Sistemas De BalizagemAquisição De Equipamentos Oficinais Para O C.F.A./Mintrans 2Aquisição De Marég. E Outros Equipam. De Estudo MaregráficosAquisição De Peças E Acessorios Da TculAquisição De Sistemas De Balizagem P/Os AeroportosFormação De Controladores Do Trafego AereoFormação De Tecnicos De Titas, Opas, Avsecs, Acta E Gestão AeroportuariaFormação Especifica FerroviáriaFuncionamento Do Observátorio Nacional Dos Transp.Púb. Col. De PassageirosInventário Patrimonio FerroviárioIsgest- Instituto Superior De Gestão, Logistica E TransportesReestruturação Da Enana (Aena)
6.813.297.368,00 50.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 15.000.000,00 660.000.000,00 50.000.000,00 30.318.321,00 150.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 15.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 15.000.000,00
82,60% 0,61% 1,21% 0,61% 0,18% 8,00% 0,61% 0,37% 1,82% 0,61% 0,61% 0,18% 0,61% 1,21% 0,61% 0,18%
%Projecto / Actividade Valor 8.248.615.689,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
76.100.400.614,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Cabinda
Cacuaco
Cahama
Cazenga
Cuito
Estrutura Central
13.119.000.000,00
195.250.000,00
62.500,00
250.000.000,00
1.000.000,00
5.113.364.764,00
Construção Do Novo Porto Caio Em Cabinda/MintransProj.Emp.Para Const.Terminal Marítimo Terrestre Cabinda Prov.CabindaConstrução De Um Quebra Mar Para A Nova Ponte Cais De CabindaAmpliação Do Complexo Aeroportuário De Cabinda
Construção E Apetrechamento De 1terminal Maritimo Terrestre PanguilaReabilitação Vias Ligação Da Baixa De Luanda À Via Expressa De Cacuaco
Reabilitação E Apetrechamento Do Aeroporto De Cahama
Construção E Apetrechamento Da Oficina Das Dmu´S No Cfl (Cazenga)
Reabilitação E Apetrechamento Do Aeroporto Do Kuito No Bié
Aquisição De 1000 Mini Autocarros/MintransAquisição De Equipamentos Oficinais Para O C.F.A./MintransConst.Centros Formação Prof. Dos Caminhos De Ferro De Angola/MintransReabilitação De Infraestrutura Ministério Dos Transportes
6.000.000.000,00 2.394.000.000,00 1.228.500.000,00 3.496.500.000,00
195.000.000,00 250.000,00
62.500,00
250.000.000,00
1.000.000,00
300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 20.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
153
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Icolo E Bengo
Luanda
Luau
Lucapa
Mavinga
Mbanza Congo
Menongue
Negage
Rivungo
Soyo
Varios Municipios-Nacional
Vários Municípios -Luanda
33.600.000.000,00
2.055.775.505,00
8.702.744.398,00
5.179.775.340,00
62.500,00
250.000,00
500.260.838,00
312.500,00
62.500,00
1.373.000.000,00
2.017.974.470,00
3.491.505.299,00
Aquisição De 1500 Autocarros Para Transportes EscolarConstrução E Apetrechamento Do Edifício Do InavicConstrução E Apetrechamento Do Edificio Do PgceacConstrução Ramal Ferroviário De Ligação Baia NailFornecimento De 100 Locomotivas Ge C30-AciImplementação Do Pgceac 2ª FaseModernização De 8 Locomotivas Ge-U20cReabilitação Das Oficinas De Manutenção Dos Cfa GeEst. Ligação Do Cfb/Zâmbia E Actual. Do Plano Director Dos Transportes
Construção Do Nail Em Luanda
Construção De 4 Passagens Superiores No Cfl Troço Bungo Baia Em LuandaAquisição De 3 Lanchas Hidrográficas De Peq. E Médio PorteAquisição Das Dmu´S Ferroviárias Para O Cfl LuandaConstrução Nós Rodoviários Ao Longo Da Estrada De Catete, LuandaReformulação Da Estrada De Catete Para Auto Estrada
Construção E Apetrechamento Do Aeroporto Do Luau
Reabilitação Da Pista Do Aeroporto Do Dundo
Reabilitação E Apetrechamento Do Aeroporto De Mavinga
Construção E Apetrechamento Do Novo Aeroporto De Mbanza Congo
Construção E Apetrechamento Plataforma Logística Intermodal MenongueConstrução Ramal Cfm Terminal Logístico Plataforma Sonangol Menongue
Reabilitação Do Aeroporto Do Negage
Reabilitação E Apetrechamento Do Aeroporto Da Jamba
Construção Do Porto Seco Do Soyo / MintranspProj.Empreitada Const.Apet.Terminal Fluvial Terrestre Soyo Prov.Zaire
Reabilitação Do C.F.B/MintransAquisição De Navios De Cabotagem Para A Ligação Cabinda-Soyo-Luanda
Construção Da 2ª Linha Do Ramal Ferroviário Bungo BaíaSistema De Transporte B.R.T. Meios RolantesConstrução Da Estação De Viana - CflConstrução Da Estação Do Baia - CflConstrução Da Estação Do Bungo - Cfl
250.000,00 250.000,00 250.000,00
1.949.677.712,00 2.061.624.552,00
312.500,00 500.000,00 500.000,00
180.000.000,00
33.600.000.000,00
733.162.530,00 15.000.000,00
1.307.112.975,00 250.000,00 250.000,00
8.702.744.398,00
5.179.775.340,00
62.500,00
250.000,00
500.010.838,00 250.000,00
312.500,00
62.500,00
50.000.000,00 1.323.000.000,00
1.637.289.411,00 380.685.059,00
214.439.593,00 800.000.000,00
1.070.312.952,00 648.248.892,00 757.253.862,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
154
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Transferencias De Capital
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Outras Despesas De Capital
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal
3.286.327.173,00 940.500.000,00 67.500.000,00
2.116.327.173,00 162.000.000,00 450.000.000,00 450.000.000,00
889.145.844,00 260.533.066,00 26.850.000,00 601.046.114,00
716.664,00
650.181.325,00 184.496.325,00 15.000.000,00 450.555.000,00
130.000,00 165.000.000,00 165.000.000,00
151.769.103,00 25.389.826,00
865.836,00 125.508.941,00
4.500,00
3.501.954.128,00 443.916.630,00
Conselho Nacional De Carregadores
Instituto Marítimo E Portuário De Angola
Instituto Nacional Da Aviação Civil
Instituto Nacional Dos Transportes Rodoviários
Ministério Dos Transportes
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
87,96% 25,17%
1,81% 56,64%
4,34% 12,04% 12,04%
100,00% 29,30%
3,02% 67,60%
0,08%
79,76% 22,63%
1,84% 55,27%
0,02% 20,24% 20,24%
100,00% 16,73%
0,57% 82,70%
0,00%
4,45% 0,56%
3.736.327.173,00
889.145.844,00
815.181.325,00
151.769.103,00
78.756.592.858,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Vários Municípios-Cuando Cubango 500.000.000,00
Construção Da Estação Do KapalangaConstrução Da Estação Dos Musseques - CflConstrução Das Vias Rodoviária Do Nail À 2ª Circular LuandaRequalificação Da 2ª Circular Benfica-Cabolombo, Luanda
Construção Do Canal Fluvial Nas Localidades Rivungo/Shangobo
250.000,00 500.000,00 250.000,00 250.000,00
500.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
155
Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Outras Despesas De Capital
38.185.273,00 3.019.659.538,00
192.687,00 75.254.638.730,00 75.254.138.730,00
500.000,00
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
0,05% 3,83% 0,00%
95,55% 95,55%
0,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
156
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo
2.099.152.150,00 790.630.783,00 790.630.783,00 57.087.068,00 57.087.068,00
1.251.214.399,00 26.239.610,00
1.224.974.789,00 219.900,00 219.900,00
300.559.127,00 300.559.127,00 300.559.127,00
87,48% 32,95% 32,95%
2,38% 2,38%
52,14% 1,09%
51,05% 0,01% 0,01%
12,52% 12,52% 12,52%
Natureza %
Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
Protecção Ambiental Protecção Da Biodiversidade E Da Paisagem Investigação E Desenvolvim.Em Protecção Do Ambiente Serviços De Protecção Ambiental Não Especificados
257.940.143,00 88.508.835,00 169.431.308,00
2.141.771.134,00 1.038.921.957,00 712.189.135,00 390.660.042,00
10,75% 3,69% 7,06%
89,25% 43,29% 29,68% 16,28%
Função %
Actividade PermanenteProg.De Conserv.Da Biodiversidade E Áreas De ConservaçãoPrograma De Educação E Capacitação P/Gestão AmbientalPrograma De Qualidade AmbientalPrograma Participativo De Gestao Ambiental
1.039.634.927,00 229.020.000,00 110.411.308,00 425.645.042,00 595.000.000,00
43,32% 9,54% 4,60%
17,74% 24,79%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
2.399.711.277,00 100,00%Total Geral:
2.399.711.277,00 100,00%Total Geral:
2.399.711.277,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Do AmbienteÓrgão:
Administração E Gestão Da Política E Promoção Da Protecção AmbientalAvaliação Do Clima Do Centro E Sul De Angola Face As Alt. ClimáticasComissão Multisectorial Para O AmbienteFeira Internacional Do AmbienteImplementação Do Plano Estrat. P/Gestão Residuos UrbanosPreservação Da Palanca Negra GigantePrograma Da Iniciativa Transfron. De Conser. Da Floresta Do MayombePrograma De Conservação Da Biodiversidade Áreas ConservaçãoPrograma De Educação E Sensibilização Ambiental A Nivel NacionalPrograma De Luta Contra O Conflito Homem-Animal.-
1.039.634.927,00 34.985.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 55.000.000,00 30.000.000,00 100.000.000,00 250.000.000,00 85.000.000,00 40.000.000,00
56,51% 1,90% 0,82% 0,82% 2,99% 1,63% 5,44%
13,59% 4,62% 2,17%
%Projecto / Actividade Valor 1.839.619.927,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
157
Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
13.372.022,00 13.372.022,00
75.136.813,00 57.969.341,00 3.919.272,00 13.248.200,00
79.287.415,00 24.907.747,00 4.000.000,00 50.379.668,00
37.901.720,00 22.142.729,00 1.475.041,00 14.164.650,00
119.300,00
Agência Nacional De Resíduos
Centro De Análises De Poluição E Controlo Ambiental
Centro De Ecologia Tropical E Alterações Climáticas
Fundo Nacional Do Ambiente
Ministério Do Ambiente
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 100,00%
100,00% 77,15%
5,22% 17,63%
100,00% 31,41%
5,04% 63,54%
100,00% 58,42%
3,89% 37,37%
0,31%
13.372.022,00
75.136.813,00
79.287.415,00
37.901.720,00
2.194.013.307,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Programa De Monitorização Ambiental.Programa De Qualidade AmbientalPrograma De Saneamento Liderado Pelas ComunidadesProjecto De Criação De Base De Dados De Indica. Ambientais.
20.000.000,00 75.000.000,00 65.000.000,00 15.000.000,00
1,09% 4,08% 3,53% 0,82%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
560.091.350,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Estrutura Central
Huambo
Vários Municípios -Luanda
350.449.366,00
59.916.893,00
149.725.091,00
Construção Apet. Instituto Nacional Biodiversidade - Luanda/MinambProjecto De Zoneamento E Ordenamento Dos Parques/MinambConstrução E Apetrechamento Do Instituto Nacional Do AmbienteApoio Sector Do Ambiente (Bad)Elaboração De Estudos, Projectos E Ficalização/Minamb
Construção Apetrechamento Centro Ecologia Tropical No Huambo
Projecto De Apoio Aos Parques E Reservas
59.020.000,00 75.312.926,00 110.411.308,00 60.705.132,00 45.000.000,00
59.916.893,00
149.725.091,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
158
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
1.893.454.180,00 685.610.966,00 47.692.755,00
1.160.049.859,00 100.600,00
300.559.127,00 300.559.127,00
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
86,30% 31,25%
2,17% 52,87%
0,00% 13,70% 13,70%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
159
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo Compra De Activos Intangíveis
4.072.437.087,00 1.272.091.599,00 1.272.091.599,00
78.926.691,00 78.926.691,00
2.714.996.155,00 315.435.486,00
2.399.560.669,00 6.422.642,00 6.422.642,00
8.878.150.177,00 8.878.150.177,00 8.752.894.276,00 125.255.901,00
31,45% 9,82% 9,82% 0,61% 0,61%
20,96% 2,44%
18,53% 0,05% 0,05%
68,55% 68,55% 67,59%
0,97%
Natureza %
Educação Ensino Secundário
Recreação, Cultura E Religião Serviços De Difusão E Publicação
Assuntos Económicos Comunicações E Tecnologias Da Informação Comunicações Tecnologias Da Informação
295.671.442,00 295.671.442,00
1.500,00 1.500,00
12.654.914.322,00 12.654.914.322,00 6.862.936.455,00 5.791.977.867,00
2,28% 2,28%
0,00% 0,00%
97,72% 97,72% 52,99% 44,72%
Função %
Actividade PermanentePrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Investigação E Desenvolvimento TecnológicoPrograma De Reab.E Cont.De Infraest.De Telecomunicações
2.906.234.810,00 204.960.000,00 850.589.711,00
8.988.802.743,00
22,44% 1,58% 6,57%
69,41%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
12.950.587.264,00 100,00%Total Geral:
12.950.587.264,00 100,00%Total Geral:
12.950.587.264,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Minist. Das Telecomunicações E Tecnologias De InformaçãoÓrgão:
Admin. E Gestão Dos Serv. Do Sistema Nac.De Educação E EnsinoAdmin.E Gestão Da Polít.E Dos Serviços De Correios E Telecomunicações Administração E Gestão Da Rede De Mediatecas De AngolaAquisição De Acervo Bibliográfico.Est.Portal Agrometeorologia On-Line Apoio Act. Agricola Em AngolaForm. Intensiva Bibliteconomia Gestâo De Sistemas Informáticos.Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais 7Promoção E Regulação Do Desenvolvimento Da Ciência E Da TecnologiaRegulação Da Actividade De Correios E Telecomunicações
241.711.442,00 1.037.192.435,00 218.438.066,00 167.007.868,00 15.550.574,00 167.007.867,00 203.960.000,00 651.946.447,00 756.946.420,00
6,10% 26,18% 5,51% 4,22% 0,39% 4,22% 5,15%
16,46% 19,11%
%Projecto / Actividade Valor 3.961.784.521,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
160
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador
756.946.420,00 93.752.000,00 5.000.000,00
657.762.420,00 432.000,00
569.340.395,00 285.505.823,00 8.290.547,00
273.851.225,00 1.692.800,00
277.671.442,00 203.724.014,00 6.321.880,00
Instituto Angolano Das Comunicações
Instituto Nacional De Fomento Da Sociedade E Da Informação
Instituto Nacional De Telecomunicações
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 12,39%
0,66% 86,90%
0,06%
100,00% 50,15%
1,46% 48,10%
0,30%
93,91% 68,90%
2,14%
756.946.420,00
569.340.395,00
295.671.442,00
100,00%
100,00%
100,00%
Remanet, DigiremaServiços Provedores De Tecnologias De InformaçãoSist.Gestão Rede Mediat. Hosp Cont.,Seg Espac. Auguer Fibra Óptica.Suporte Em Telecomunicações E Tecnologia De Informação.
250.511.600,00 1.000.000,00 83.503.934,00 167.007.868,00
6,32% 0,03% 2,11% 4,22%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
8.988.802.743,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Estrutura Central
Varios Municipios-Nacional
Vários Municípios -Luanda
8.967.254.150,00
21.545.593,00
3.000,00
Proj.Angosat-Const. E Lançamento De Um Sat.Doméstico/Minctl Estudos S/Estab. Do Ponto De Interlig. Nac.Ipc(Pin-Ip)/MinttiConstrução Do Instituto Superior Tecnologias De Informação (Isutic)Rema Redes Mediatecas De Angola Implementação De Uma Rede Multi Serviços Fase 2Const. Do Centro Reg. Formação Prof. Em Meteor.Dos Palop'S Fase 2Estudos Construção E Apet.Do Parque Tecnologico Camama
Construção Reab. Apetrechamento Centros Provinciais Inatel/Lda
Implementação Infraestrutura De Tv Digital Terrestre BelasImplementação Infraestrutura De Tv Digital Terrestre Em CacuacoImplementação Infraestrutura De Tv Digital Terrestre Em Icolo E BengoImplementação Infraestrutura De Tv Digital Terrestre Em LuandaImplementação Infraestrutura De Tv Digital Terrestre Em QuiçamaImplementação Infraestrutura De Tv Digital Terrestre Em Viana
4.636.225.297,00 5.649.934,00 52.758.545,00
2.816.467.723,00 1.162.748.142,00
13.583.440,00 279.821.069,00
21.545.593,00
500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
161
Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
67.624.442,00 1.106,00
18.000.000,00 18.000.000,00
1.665.513.328,00 619.926.176,00 48.502.849,00 992.792.567,00 4.291.736,00
8.609.638.476,00 8.609.638.476,00
802.965.502,00 69.183.586,00 10.811.415,00 722.965.501,00
5.000,00 250.511.701,00 250.511.701,00
Ministério Das Telecomunicações E Tecnol.De Informação
Unidade Técnica De Gestão De Mediatecas De Angola
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
22,87% 0,00% 6,09% 6,09%
16,21% 6,03% 0,47% 9,66% 0,04%
83,79% 83,79%
76,22% 6,57% 1,03%
68,63% 0,00%
23,78% 23,78%
10.275.151.804,00
1.053.477.203,00
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
162
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo
1.226.513.115,00 609.239.527,00 609.239.527,00 35.932.288,00 35.932.288,00
581.106.162,00 126.274.706,00 454.831.456,00
235.138,00 235.138,00
1.762.707.564,00 1.762.707.564,00 1.762.707.564,00
41,03% 20,38% 20,38%
1,20% 1,20%
19,44% 4,22%
15,22% 0,01% 0,01%
58,97% 58,97% 58,97%
Natureza %
Serviços Públicos Gerais Investigação Básica
Educação Investigação E Desenvolvimento Em Educação
Assuntos Económicos Outras Actividades Económicas
2.835.025.794,00 2.835.025.794,00
153.289.311,00 153.289.311,00
905.574,00 905.574,00
94,84% 94,84%
5,13% 5,13%
0,03% 0,03%
Função %
Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Implem.Do Sistem.Nac.De Ciência Tecnol.E InovaçãoPrograma De Investigação E Desenvolvimento Tecnológico
1.145.382.044,00 5.500.000,00
171.338.635,00 1.667.000.000,00
38,32% 0,18% 5,73%
55,77%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
2.989.220.679,00 100,00%Total Geral:
2.989.220.679,00 100,00%Total Geral:
2.989.220.679,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Da Ciência E TecnologiaÓrgão:
Apoio A Participacao Em CongressosApoio À Pesquisa E Investigação CientíficaEstudo Estratégico Sobre A Transferência De TecnologiaFormação De Recursos Humanos Para Ciência E TecnologiaPromoção E Regulação Do Desenvolvimento Da Ciência E Da Tecnologia
2.500.000,00 9.143.750,00 5.500.000,00 5.500.000,00
1.145.382.044,00
0,21% 0,78% 0,47% 0,47%
98,06%
%Projecto / Actividade Valor 1.168.025.794,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
1.821.194.885,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Belas 27.154.545,00
Construção Laboratório Geoespaciais E Georeferências Em Belas Luanda 27.154.545,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
163
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
232.308.908,00 152.656.183,00 3.532.299,00 76.120.426,00
172.304.628,00 92.928.169,00 6.145.881,00 73.105.578,00
125.000,00
821.899.579,00 363.655.175,00 26.254.108,00 431.880.158,00
110.138,00 1.762.707.564,00 1.762.707.564,00
Centro Nacional De Investigação Científica
Centro Tecnológico Nacional
Ministério Da Ciência E Tecnologia
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 65,71%
1,52% 32,77%
100,00% 53,93%
3,57% 42,43%
0,07%
31,80% 14,07%
1,02% 16,71%
0,00% 68,20% 68,20%
232.308.908,00
172.304.628,00
2.584.607.143,00
100,00%
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Huambo
Luanda
Vários Municípios-Bengo
44.755.253,00
78.807.766,00
1.670.477.321,00
Construção E Apetrechamento Do Centro Investigação Agricola Huambo
Construção Apetrechamento Parque Tecnologico Incubadora Empresa LuandaConstrução E Apetrechamento Centro Captação Imagens Satélite LuandaReabilitação Apetrechamento Biblioteca Investigação Cientifica Luanda
Construção Apetrechamento 1 Edificio Monitorização De Queimadas BengoConstrução Parque Tecnológico Bengo
44.755.253,00
905.574,00 27.439.404,00 50.462.788,00
3.477.321,00 1.667.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
164
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo
1.463.544.733,00 533.706.132,00 533.706.132,00 30.798.369,00 30.798.369,00
898.471.929,00 55.846.581,00 842.625.348,00
568.303,00 568.303,00
413.982.646,00 413.982.646,00 413.982.646,00
77,95% 28,43% 28,43%
1,64% 1,64%
47,85% 2,97%
44,88% 0,03% 0,03%
22,05% 22,05% 22,05%
Natureza %
Recreação, Cultura E Religião Serviços De Difusão E Publicação
Assuntos Económicos Comunicações E Tecnologias Da Informação Comunicações
192.083.163,00 192.083.163,00
1.685.444.216,00 1.685.444.216,00 1.685.444.216,00
10,23% 10,23%
89,77% 89,77% 89,77%
Função %
Actividade PermanenteProg.De Melhoria Do Serv.Público De Comunicação SocialPrograma De Capacitação Institucional
1.410.566.440,00 416.960.939,00 50.000.000,00
75,13% 22,21% 2,66%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
1.877.527.379,00 100,00%Total Geral:
1.877.527.379,00 100,00%Total Geral:
1.877.527.379,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Da Comunicação SocialÓrgão:
Acções De Marketing, Comunicação E PublicidadeConsultoria Para Trabalhos Específicos Da Comunicação SocialEncargos Com A T.P.A InternacionalFormação E Superação Técnica ProfissionalModernização Da Central Técnica De Programas Da Telev. Púb.De AngolaPrémio Nacional De JornalismoRegulação Da Actividade De Comunicação Social
50.000.000,00 50.000.000,00 246.238.769,00 49.670.192,00 150.000.000,00 94.792.027,00 819.865.452,00
3,42% 3,42%
16,86% 3,40%
10,27% 6,49%
56,13%
%Projecto / Actividade Valor 1.460.566.440,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
416.960.939,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Estrutura Central 226.350.224,00
Construção Do Centro De Informação Das Nações Unidas/ CmsConstrução Do Novo Centro Emissor Do Cassoneca
166.784.375,00 59.565.849,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
165
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
228.920.675,00 181.306.236,00 11.214.840,00 36.230.849,00
168.750,00
1.234.624.058,00 352.399.896,00 19.583.529,00 862.241.080,00
399.553,00 413.982.646,00 413.982.646,00
Conselho Nacional De Comunicação Social
Ministério Da Comunicação Social
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 79,20%
4,90% 15,83%
0,07%
74,89% 21,38%
1,19% 52,30%
0,02% 25,11% 25,11%
228.920.675,00
1.648.606.704,00
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Huambo 190.610.715,00
Construção Do Centro De Formação De Jornalistas No Huambo 190.610.715,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
166
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo
81.100.299.168,00 15.852.614.661,00 15.852.614.661,00 1.161.013.116,00 1.161.013.116,00
63.879.670.149,00 19.342.154.357,00 44.537.515.792,00
207.001.242,00 207.001.242,00
12.368.469.036,00 12.368.469.036,00 12.368.469.036,00
86,77% 16,96% 16,96%
1,24% 1,24%
68,34% 20,69% 47,65%
0,22% 0,22%
13,23% 13,23% 13,23%
Natureza %
Educação Ensino Técnico-Profissional
Saúde Serviços Hospitalares Gerais Serviços Hospitalares Especializados Serviços De Centros Médicos E De Maternidade Serviços De Saúde Pública Produtos, Aparelhos E Equipamentos Médicos Serviços De Saúde Ambulatórios
Protecção Social Doença E Incapacidade
291.441.110,00 291.441.110,00
91.445.376.039,00 24.571.928.943,00 17.885.775.376,00 5.183.368.760,00 32.457.497.342,00 5.242.001.926,00 6.104.803.692,00
1.731.951.055,00 1.731.951.055,00
0,31% 0,31%
97,84% 26,29% 19,14% 5,55%
34,73% 5,61% 6,53%
1,85% 1,85%
Função %
Actividade PermanenteProg.De Des.Do Sect.Farmacêutico E De Gest.De Disp.MédicosProg.De Gest.E Des.Do Aprovis.E Logística Do Sec.Da SaúdeProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Prom.Do Emp.Cap.E Valoriz.Dos Rec. Humanos NacionaisPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Gestão E Ampliação Da Rede Sanitária Programa De Melhoria Da Saúde Materno-Infantil
60.330.021.937,00 6.798.378.678,00 3.435.749.430,00 5.700.803.534,00
41.254.049,00 291.441.110,00
6.168.879.320,00 8.779.075.970,00 1.923.164.176,00
64,55% 7,27% 3,68% 6,10% 0,04% 0,31% 6,60% 9,39% 2,06%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
93.468.768.204,00 100,00%Total Geral:
93.468.768.204,00 100,00%Total Geral:
93.468.768.204,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Da SaúdeÓrgão:
Administração E Gestão Dos Serviços Do Sistema Nacional De SaúdeApoio Financeiro As Associações De Utilidade Pública
1.232.640.343,00 200.533.828,00
1,54% 0,25%
%Projecto / Actividade Valor 80.177.109.934,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
167
Aquisição De Equipamentos EssenciaisAquisição De Medicamentos Essenciais Para Rede De Atenção PrimariaCampanha De Redução Acelerada Da Mortalidade Materna-CarmaCompras Agrupadas De Medicamentos Para A Rede TerciáriaContrato De Parceria Aquisição Medicam. Vacinas-Parceria Cecoma-AntexCoordenação Dos Programas De Saúde PúblicaEvacuações MédicasFormação De Quadros De SaúdeGestão Gerencial Dos Laboratórios Dos Hospitais CentraisGestão Terciarizada De Compras Agrupadas De Medicam.E Mat.GastávelHamset-Combate Ao Sida, Tuberculose E Malaria/Banco MundialPagam.Contratos De Coop. Estrangeira Do Sec.SaúdePrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrevenção E Combate As Grandes EndemiasProg. Hemodialises Hosp. Regionais Bgla, Mje, Hla,Cba, Hbo E Munc LobitoProg.Hemodialises Hosp.Reg.Bgla, Mje,Hla,Cba, Hbo E Munic. LobitoPrograma Da Oncocercose, Schistosomíase E Outras ParasitosesPrograma Da Saúde Comunitária E Promoção Para A SaúdePrograma De VacinaçãoPrograma De Vacinação HpvProj.Tratamento De Doentes De Junta Medica Na Clinica Girassol ( J.N.S) 2Projecto De Cirurgia Plástica ReconstrutivaProjecto De Combate A LepraProjecto De Combate A MaláriaProjecto De Combate A TuberculoseProjecto De Combate As Doenças Crónicas Não TransmissíveisProjecto De Reprodução Assistida - Maternidade Lucrécia PaímReforço Capac. Orgãos De Adm. E Gestão Serviço Nacional SaúdeReforço Da Capacidade Assist. Da Maternidade Lucrécia PaimRegulação Da Actividade Da SaúdeRelançamento Das Equipas Móveis Para O Combate Da TripanossomíaseServiço De Cirurgia CardiacaServiços De HemodiáliseServiços De Oncologia E CâncerServiços De Pediat.E Patolog.NeonatalServiços De Reabilitação Física
124.448.603,00 979.909.633,00 57.852.833,00
4.777.958.701,00 136.676.388,00 54.968.456,00
2.061.537.757,00 41.254.049,00 158.447.321,00 77.491.093,00 185.208.063,00
18.334.518.165,00 30.113.245.970,00
378.273.973,00 339.639.982,00
3.973.410.247,00 170.734.010,00 69.342.547,00
1.839.666.676,00 32.340.000,00 133.939.982,00 446.810.857,00 74.840.736,00
2.673.430.198,00 637.698.246,00 72.560.723,00 32.340.000,00
402,00 76.875.688,00 39.115.300,00 34.318.207,00 956.787.019,00
4.253.968.947,00 1.424.717.637,00 2.247.656.299,00 1.731.951.055,00
0,16% 1,22% 0,07% 5,96% 0,17% 0,07% 2,57% 0,05% 0,20% 0,10% 0,23%
22,87% 37,56% 0,47% 0,42% 4,96% 0,21% 0,09% 2,29% 0,04% 0,17% 0,56% 0,09% 3,33% 0,80% 0,09% 0,04% 0,00% 0,10% 0,05% 0,04% 1,19% 5,31% 1,78% 2,80% 2,16%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
13.291.658.270,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Benguela
Cazengo
Chitato
284.523.697,00
1.198.229.880,00
692.029.060,00
Construção Do Armazém Central De Benguela
Reab.E Apetrechamento Do Hospital Prov.Do Cuanza Norte/Minsa
Reabilitação E Apetrechamento Do Hospital Provincial Da Lunda Norte
284.523.697,00
1.198.229.880,00
692.029.060,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
168
Centro Ortopedico De Viana
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
735.988.014,00 100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Cuemba
Cuito
Cuito Cuanavale
Cuvelai
Estrutura Central
Huambo
Luanda
Lubango
Luchazes
Menongue
Saurimo
Uíge
Varios Municipios-Nacional
Viana
527.061.719,00
1.004.632.602,00
655.516.156,00
391.823.739,00
1.089.602.594,00
1.499.999,00
1.251.621.094,00
1.000.001,00
402.970.120,00
423.394.028,00
944.948.245,00
1.005.904.659,00
2.699.946.343,00
716.954.334,00
Construção De Um Hospital Municipal No Cuemba/Bié
Reabilitação E Apetrechamento Do Hospital Provincial Do Bié/Minsa
Const. De 1 Hospital Municipal No Cuito Cuanavale(Cuando Cubango)/Minsa
Construção De Um Hospital Municipal No Cuvelai/Cunene
Construção E Instalação Do Centro Provincial De Sangue/MinsaAquisição De Equip. P/ Instalação De Gases Medicinais/MinsaConstrução E Instalação Da Direcção Nacional Do Pav/MinsaConstrução Apetrechamento Do Centro Nacional De Emergências Médica
Construção Apetrechamento Hospital Materno Infantil Do HuamboConstrução Apetrechamento Do Hospital Pediátrico Do Huambo
Reabilitação Do Hospital Psiquiátrico De Luanda(Ex.Novos Serviços)Obras Complementares Do Hospital Pediátrico De LuandaConstrução E Instalação Do Centro Nacional De SangueReab.Complementar Da Escola Técnica De Professores De Saúde/LuandaConstrução Apetrechamento Do Complexo Ciências Da Saúde Luanda
Construção Apetrechamento Do Hospital Materno Infantil Da HuilaConstrução E Apetrechamento Do Hospital Pediátrico Da Huíla
Construção De Um Hospital Municipal No Luchazes/Cangamba(Moxico)
Reab. E Apetrechamento Do Hospital Prov. Do Cuando Cubango/MinsaConstrução Apetrechamento Hospital Materno Infantil Kuando-Kubango
Reabilitação Do Hospital Provincial Da Lunda-Sul/Minsa
Reabilitação E Apetrechamento Do Hospital Provincial Do Uige/Minsa
Equipamento Médico/Técnico Para As Províncias E Hospitais MunicipaisAquisição De Clínicas Móveis E Motorizadas
Reabilitação Do Centro Ortopédico De Viana/MinsaConstrução Do Armazém Central De Luanda/Minsa
527.061.719,00
1.004.632.602,00
655.516.156,00
391.823.739,00
90.034.468,00 701.894.260,00 297.173.866,00
500.000,00
999.999,00 500.000,00
699.321.574,00 144.674.924,00 115.183.486,00 291.441.110,00 1.000.000,00
500.001,00 500.000,00
402.970.120,00
340.896.528,00 82.497.500,00
944.948.245,00
1.005.904.659,00
2.059.119.424,00 640.826.919,00
265.674.944,00 451.279.390,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
169
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador
735.988.014,00 432.232.259,00 30.908.004,00 272.500.518,00
347.233,00
4.239.467.569,00 2.342.580.111,00 152.090.726,00
1.743.708.092,00 1.088.640,00
995.963.041,00 366.402.377,00 27.055.583,00 602.216.785,00
288.296,00
2.602.990.554,00 1.558.459.880,00 105.018.551,00 939.512.123,00
2.329.067.491,00 1.546.433.373,00 152.454.553,00 629.756.041,00
423.524,00
10.289.510.488,00 2.330.080.544,00 161.641.911,00
7.797.770.642,00 17.391,00
1.472.487.346,00 820.551.239,00 80.162.324,00
Hospital Americo Boavida
Hospital De Medicina E Reabilitação Física
Hospital Do Prenda
Hospital Geral Especializado Augusto Ngangula
Hospital Josina Machel
Hospital Neves Bendinha
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 58,73%
4,20% 37,03%
0,05%
100,00% 55,26%
3,59% 41,13%
0,03%
100,00% 36,79%
2,72% 60,47%
0,03%
100,00% 59,87%
4,03% 36,09%
100,00% 66,40%
6,55% 27,04%
0,02%
100,00% 22,65%
1,57% 75,78%
0,00%
100,00% 55,73%
5,44%
4.239.467.569,00
995.963.041,00
2.602.990.554,00
2.329.067.491,00
10.289.510.488,00
1.472.487.346,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
170
Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes
571.500.319,00 273.464,00
2.247.656.299,00 1.460.788.974,00
82.955.063,00 703.527.031,00
385.231,00
958.707.716,00 490.857.138,00 35.891.513,00 431.959.065,00
1.398.836.072,00 716.838.439,00 49.109.321,00 630.580.336,00 2.307.976,00
1.424.717.637,00 181.405.160,00 30.413.107,00
1.212.880.345,00 19.025,00
378.273.973,00 205.519.694,00 14.961.070,00 157.793.209,00
2.748.591.933,00 177.574.243,00 11.164.064,00
2.559.853.626,00
1.179.234.575,00
Hospital Pediátrico De Luanda-David Bernardino
Hospital Psiquiatrico
Hospital Sanatório De Luanda
Instituto Angolano De Controlo De Câncer
Instituto Nacional De Combate E Controlo Das Tripanossomíases
Instituto Nacional De Combate E Luta Contra A Sida
Instituto Nacional De Emergências Médicas De Angola
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
38,81% 0,02%
100,00% 64,99%
3,69% 31,30%
0,02%
100,00% 51,20%
3,74% 45,06%
100,00% 51,25%
3,51% 45,08%
0,16%
100,00% 12,73%
2,13% 85,13%
0,00%
100,00% 54,33%
3,96% 41,71%
100,00% 6,46% 0,41%
93,13%
100,00%
2.247.656.299,00
958.707.716,00
1.398.836.072,00
1.424.717.637,00
378.273.973,00
2.748.591.933,00
1.179.234.575,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
171
Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
266.478.716,00 17.914.819,00 893.925.144,00
915.896,00
591.400.077,00 191.792.118,00 13.721.737,00 385.875.582,00
10.640,00
2.821.503.864,00 1.662.252.666,00 120.302.102,00
1.038.859.019,00 90.077,00
44.685.902.519,00 1.102.367.730,00
75.248.668,00 43.307.452.272,00
200.833.849,00 12.368.469.036,00 12.368.469.036,00
Instituto Nacional De Sangue
Maternidade Lucrecia Paim
Ministério Da Saúde
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
22,60% 1,52%
75,81% 0,08%
100,00% 32,43%
2,32% 65,25%
0,00%
100,00% 58,91%
4,26% 36,82%
0,00%
78,32% 1,93% 0,13%
75,91% 0,35%
21,68% 21,68%
591.400.077,00
2.821.503.864,00
57.054.371.555,00
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
172
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo
15.213.548.444,00 3.315.285.168,00 3.315.285.168,00 223.425.520,00 223.425.520,00
11.594.295.498,00 1.517.198.031,00 10.077.097.467,00
80.542.258,00 80.542.258,00 946.472.805,00 946.472.805,00 946.472.805,00
94,14% 20,52% 20,52%
1,38% 1,38%
71,75% 9,39%
62,36% 0,50% 0,50% 5,86% 5,86% 5,86%
Natureza %
Educação Ensino Primário Ensino Secundário Serviços Subsidiários À Educação Educação Especial Serviços De Educação Não Especificados
16.160.021.249,00 213.024.297,00
14.837.612.707,00 1.062.951.279,00
33.658.234,00 12.774.732,00
100,00% 1,32%
91,82% 6,58% 0,21% 0,08%
Função %
Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Prom.Do Acesso Ao Ens.E Uso Das Líng.NacionaisProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoPrograma De AlfabetizaçãoPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento Do Sistema De Ensino EspecialPrograma De Reforma Educativa
6.157.040.213,00 5.515.428.488,00 181.570.846,00 12.774.732,00
2.569.916.443,00 1.510.138.298,00 103.858.439,00 109.293.790,00
38,10% 34,13% 1,12% 0,08%
15,90% 9,34% 0,64% 0,68%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
16.160.021.249,00 100,00%Total Geral:
16.160.021.249,00 100,00%Total Geral:
16.160.021.249,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Da EducaçãoÓrgão:
Acções De Combate Ao Vih-Sida Nas EscolasAdmin. E Gestão Dos Serv. Do Sistema Nac.De Educação E EnsinoApoio Financeiro As Associações De Utilidade Pública 2Aprendizagem Para TodosAquisiçao De Material Didáctico Para O Ensino SecundárioAquisição De Bibliografia Técnica Para Os Institutos Médios TécnicosAquisição De Manuais Escolares Para O 1.º Ciclo Do Ensino SecundárioAquisição De Manuais Para Línguas Nacionais
29.750.000,00 2.295.193.427,00
78.000.000,00 156.194.065,00 205.679.886,00 150.000.000,00 150.000.000,00 131.570.846,00
0,19% 14,63% 0,50% 1,00% 1,31% 0,96% 0,96% 0,84%
%Projecto / Actividade Valor 15.687.108.219,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
173
Aquisição Material Didáctico Especializado/Ensino EspecialAssistência Técnica Ao Projecto BadEmpreendorismo No Curriculo Do Ensino Secundário Encargos C/Alfabetizadores Do Programa De Recuperação Do Atraso EscolarFormação De Professores Do FuturoFormação E Superação Técnica Profissional 2Informatização De EscolasManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E MagistradosManutenção Escolas Nacionais E EdíficioPagamento Cont. Cooper. Estrang. Sector EducaçãoPrestação De Serviços De Educação 2Programa De AlfabetizaçãoPrograma De Estratégia De Inserção Das Línguas Nacionais No Ensino PrimárioProj De Elab Edição E Impr Manuais Escolares Do 1º Ciclo Do Ensino Secun.Projecto De Reestruturação Curricular Do Subsistema Ensino Geral De AngolaRealização De Jogos Desportivos EscolaresRegulação Da Actividade Do Ensino
103.858.439,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.083.652.568,00 265.428.488,00
5.250.000.000,00 500.000.000,00 1.912.500,00
150.000.000,00 244.531.250,00
2.622.716.585,00 1.486.263.875,00
50.000.000,00 250.000.000,00 150.000.000,00 79.543.790,00 152.812.500,00
0,66% 0,32% 0,32% 6,91% 1,69%
33,47% 3,19% 0,01% 0,96% 1,56%
16,72% 9,47% 0,32% 1,59% 0,96% 0,51% 0,97%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
472.913.030,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Benguela
Cuito
Estrutura Central
Lobito
Luanda
Lucapa
Malange
Mavinga
Mbanza Congo
Moxico
Ombadja
12.774.732,00
31.280.768,00
25.549.464,00
11.608.065,00
15.691.395,00
31.433.598,00
44.055.500,00
9.722,00
28.364.102,00
31.280.768,00
31.280.768,00
Drenagem De Esgotos E Reab.Centro De Formação Pedagógica/Bgl
Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No Bié/Med
Projecto Educação Ii- Acções Complementares Estudos Para Aquisição De Laboratórios
Est. Reabilitação Da Escola Secundária I E Ii Ciclo / Lobito
Reabilitação Da Escola Secundária Mutu Ya Kevela/Med
Const. E Apet. De Uma Escola Secundária Na L.Norte/Med
Const. E Apet. De Uma Escola Secundária Em Malanje/MedReabilitação Da Escola Amilcar Cabral - Fase Ii Malanje
Construção Apetrechamento 1 Instituto Médio Politécnico Em Mavinga
Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No Zaire/Med
Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No Moxico/Med
Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No Cunene/Med
12.774.732,00
31.280.768,00
12.774.732,00 12.774.732,00
11.608.065,00
15.691.395,00
31.433.598,00
31.280.768,00 12.774.732,00
9.722,00
28.364.102,00
31.280.768,00
31.280.768,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
174
Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes
64.283.778,00 64.283.778,00
542.477.347,00 491.545.710,00 27.847.520,00 23.084.117,00
869.121.096,00 742.582.470,00 51.522.392,00 74.173.231,00
843.003,00
1.211.118.142,00 1.025.676.198,00
71.836.868,00 112.787.876,00
817.200,00
217.012.497,00
Comissão Nacional Para A Unesco
Instituto Médio Comercial De Luanda
Instituto Médio De Economia De Luanda
Instituto Médio Industrial De Luanda
Instituto Nacional De Educação Especial
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 100,00%
100,00% 90,61%
5,13% 4,26%
100,00% 85,44%
5,93% 8,53% 0,10%
100,00% 84,69%
5,93% 9,31% 0,07%
100,00%
64.283.778,00
542.477.347,00
869.121.096,00
1.211.118.142,00
217.012.497,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Uíge
Vários Municipios-Cuanza Norte
Vários Municípios-Bengo
Vários Municípios-Cuando Cubango
Vários Municípios-Cuanza Sul
Vários Municípios-Huíla
Vários Municípios.Lunda Sul
31.280.768,00
31.280.768,00
31.280.768,00
31.280.768,00
31.280.768,00
21.899.540,00
31.280.768,00
Const. E Apet.De Uma Escola Secundária No Uíge/Med
Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No C.Norte/Med
Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No Bengo/Med
Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No C.Cubango/Med
Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No C.Sul/Med
Reabilitação, Ampliação E Reapetrechamento Do Ima Tchivinguiro Huila
Const. E Apet. De Uma Escola Secundária Na L.Sul/Med
31.280.768,00
31.280.768,00
31.280.768,00
31.280.768,00
31.280.768,00
21.899.540,00
31.280.768,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
175
Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
90.436.263,00 5.846.063,00
120.588.072,00 142.099,00
551.820.097,00 275.860.275,00 19.271.414,00 256.583.209,00
105.199,00
11.757.715.487,00 689.184.252,00 47.101.263,00
10.942.795.215,00 78.634.757,00 946.472.805,00 946.472.805,00
Instituto Nacional De Investigação E Desenvolvimento Da Educação
Ministério Da Educação
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
41,67% 2,69%
55,57% 0,07%
100,00% 49,99%
3,49% 46,50%
0,02%
92,55% 5,42% 0,37%
86,14% 0,62% 7,45% 7,45%
551.820.097,00
12.704.188.292,00
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
176
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social Outras Contribuições Do Empregador
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo
63.737.513.859,00 13.733.709.035,00 13.733.709.035,00 1.172.478.623,00 1.172.378.623,00
100.000,00
20.012.336.394,00 1.794.646.004,00 18.217.690.390,00 28.818.989.807,00 28.818.989.807,00
530.789.465,00 530.789.465,00 530.789.465,00
99,17% 21,37% 21,37%
1,82% 1,82% 0,00%
31,14% 2,79%
28,35% 44,84% 44,84%
0,83% 0,83% 0,83%
Natureza %
Educação Serviços Subsidiários À Educação
Ensino Superior Ensino Superior De Graduação
64.268.303.324,00 640.528.000,00
63.627.775.324,00 63.627.775.324,00
100,00% 1,00%
99,00% 99,00%
Função %
Actividade PermanenteProg.De Atribuição De Bolsas De Estudo Internas E ExternasProg.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino SuperiorPrograma De Melhoria Da Qualidade Do Ensino Superior
22.045.182.616,00 28.771.000.000,00
660.086.559,00 12.792.034.149,00
34,30% 44,77% 1,03%
19,90%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
64.268.303.324,00 100,00%Total Geral:
64.268.303.324,00 100,00%Total Geral:
64.268.303.324,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Do Ensino SuperiorÓrgão:
Acções De Inspecção Das Instituições Do Ensino SuperiorAdmin. E Gestão Dos Serviços Do Sistema Nacional Do Ensino SuperiorApetrechamento Das Novas Instituições De Ensino SuperiorAquis.E Instal.Dos Equip.Da Escola Sup.Tec.Agro-Alimentar De MalanjeBolsas De Estudo ExternasBolsas De Estudo InternasEncargos Com Os Sectores De Apoio Aos Estudantes No ExteriorPagamento Cont. Cooper. Estrang. Sector EducaçãoPrestação De Serviços De Educação 2
25.954.826,00 22.188.338.849,00
207.988.028,00 146.098.203,00
13.071.000.000,00 15.700.000.000,00
22.950.385,00 11.951.269.583,00
520.715.094,00
0,04% 34,76% 0,33% 0,23%
20,48% 24,59% 0,04%
18,72% 0,82%
%Projecto / Actividade Valor 63.834.314.968,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
433.988.356,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
177
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
188.361.586,00 119.266.089,00 5.000.000,00 63.863.644,00
231.853,00
312.962.751,00 223.832.686,00 18.057.785,00 71.072.280,00
220.880.978,00 131.527.219,00 12.600.000,00 76.442.559,00
311.200,00
222.762.484,00 134.959.905,00 13.000.000,00 74.802.579,00
Escola Superior Pedagógica Da Lunda-Norte
Escola Superior Pedagógica Do Bengo
Escola Superior Pedagógica Do Bié
Escola Superior Pedagógica Do Kwanza-Norte
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 63,32%
2,65% 33,90%
0,12%
100,00% 71,52%
5,77% 22,71%
100,00% 59,55%
5,70% 34,61%
0,14%
100,00% 60,58%
5,84% 33,58%
188.361.586,00
312.962.751,00
220.880.978,00
222.762.484,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Benguela
Dande
Huambo
Lubango
Malange
Menongue
Vários Municípios-Cuanza Sul
85.471.643,00
180.054.355,00
70.703.173,00
27.415.205,00
20.000.000,00
28.000.000,00
22.343.980,00
Construção De Infra-Estruturas Académicas Para O Ensino Superior/Benguela
Construção De Infra-Estruturas Académicas Para O Ensino Superior/Bengo
Construção E Apetrechamento Do Centro De Ensino Superior No Huambo/Mines
Construção E Apetrechamento Do Centro De Ensino Superior Na Huila/Mesct
Construção Escola Superior Agro-Alimentar De Malanje/Mines
Const. Polo Universitário De Menongue (Estudos E Construção 1ª Fase)
Construção De Infra-Estruturas Académicas Para O Ensino Superior/Cuanza-Sul
85.471.643,00
180.054.355,00
70.703.173,00
27.415.205,00
20.000.000,00
28.000.000,00
22.343.980,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
178
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes
186.375.178,00 88.468.782,00 4.795.943,00 88.486.168,00 4.624.285,00
193.995.492,00 108.420.969,00 14.348.576,00 68.953.602,00 2.272.345,00
187.786.953,00 103.877.472,00 11.203.200,00 70.389.647,00 2.316.634,00
185.387.447,00 107.890.739,00 7.800.000,00 69.494.906,00
201.802,00
247.982.035,00 163.151.802,00 10.133.324,00 74.369.280,00
327.629,00
115.390.456,00 64.046.823,00 8.000.000,00 43.105.633,00
238.000,00
257.454.428,00
Escola Superior Pedagógica Do Namibe
Escola Superior Politécnica Da Lunda Norte
Escola Superior Politécnica Da Lunda-Sul
Escola Superior Politécnica De Malanje
Escola Superior Politécnica Do Bié
Escola Superior Politécnica Do Kuando Kubango
Escola Superior Politécnica Do Kuanza Norte
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 47,47%
2,57% 47,48%
2,48%
100,00% 55,89%
7,40% 35,54%
1,17%
100,00% 55,32%
5,97% 37,48%
1,23%
100,00% 58,20%
4,21% 37,49%
0,11%
100,00% 65,79%
4,09% 29,99%
0,13%
100,00% 55,50%
6,93% 37,36%
0,21%
100,00%
186.375.178,00
193.995.492,00
187.786.953,00
185.387.447,00
247.982.035,00
115.390.456,00
257.454.428,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
179
Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
147.681.289,00 13.000.000,00 96.770.139,00
3.000,00
192.756.344,00 77.095.043,00 4.151.543,00
111.509.758,00
217.429.537,00 121.129.058,00 5.604.583,00 90.515.896,00
180.000,00
269.644.267,00 170.046.645,00 9.966.239,00 89.006.383,00
625.000,00
230.277.254,00 135.219.320,00 9.759.000,00 85.298.934,00
233.145.095,00 138.231.550,00 11.157.758,00 83.074.887,00
680.900,00
195.253.205,00 75.005.128,00 4.717.547,00
115.030.530,00 500.000,00
Escola Superior Politécnica Do Kunene
Escola Superior Politécnica Do Moxico
Escola Superior Politécnica Do Namibe
Escola Superior Politécnica Do Uíge
Escola Superior Politécnica Do Zaire
Faculdade De Medicina De Malanje
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
57,36% 5,05%
37,59% 0,00%
100,00% 40,00%
2,15% 57,85%
100,00% 55,71%
2,58% 41,63%
0,08%
100,00% 63,06%
3,70% 33,01%
0,23%
100,00% 58,72%
4,24% 37,04%
100,00% 59,29%
4,79% 35,63%
0,29%
100,00% 38,41%
2,42% 58,91%
0,26%
192.756.344,00
217.429.537,00
269.644.267,00
230.277.254,00
233.145.095,00
195.253.205,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
180
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal
165.941.804,00 80.582.892,00 6.772.793,00 78.356.119,00
230.000,00
109.271.621,00 26.606.030,00 2.004.281,00 80.381.310,00
280.000,00
457.895.036,00 320.191.725,00 21.386.967,00 115.404.344,00
912.000,00
730.651.458,00 607.502.802,00 40.598.393,00 82.550.263,00
476.090.996,00 363.468.918,00 21.083.524,00 90.554.845,00
983.709,00
397.541.293,00 305.105.942,00 17.102.045,00 75.297.306,00
36.000,00
411.902.032,00 309.614.370,00
Instituto Superior De Artes
Instituto Superior De Ciências De Comunicação
Instituto Superior De Ciências De Educação Da Huíla
Instituto Superior De Ciências De Educação De Luanda
Instituto Superior De Ciências De Educação Do Huambo
Instituto Superior De Ciências De Educação Do Sumbe
Instituto Superior De Ciências De Educação Do Uíge
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 48,56%
4,08% 47,22%
0,14%
100,00% 24,35%
1,83% 73,56%
0,26%
100,00% 69,93%
4,67% 25,20%
0,20%
100,00% 83,15%
5,56% 11,30%
100,00% 76,34%
4,43% 19,02%
0,21%
100,00% 76,75%
4,30% 18,94%
0,01%
100,00% 75,17%
165.941.804,00
109.271.621,00
457.895.036,00
730.651.458,00
476.090.996,00
397.541.293,00
411.902.032,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
181
Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
19.242.470,00 83.045.192,00
359.675.244,00 262.271.052,00 20.172.419,00 77.231.773,00
160.455.651,00 63.214.491,00 10.000.000,00 86.898.060,00
343.100,00
352.357.012,00 246.660.407,00 16.470.706,00 89.123.199,00
102.700,00
130.563.452,00 45.205.222,00 4.320.000,00 80.695.130,00
343.100,00
141.251.770,00 43.874.455,00 4.516.142,00 92.361.173,00
500.000,00
169.236.336,00 77.869.186,00 7.247.099,00 83.120.051,00 1.000.000,00
Instituto Superior De Ciências De Saúde
Instituto Superior De Educação Física E Desportos
Instituto Superior De Serviço Social De Luanda
Instituto Superior De Tecnologias Agro-Alimentar
Instituto Superior De Tecnologias De Informação E Comunicação
Instituto Superior Politécnico De Malanje
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
4,67% 20,16%
100,00% 72,92%
5,61% 21,47%
100,00% 39,40%
6,23% 54,16%
0,21%
100,00% 70,00%
4,67% 25,29%
0,03%
100,00% 34,62%
3,31% 61,81%
0,26%
100,00% 31,06%
3,20% 65,39%
0,35%
100,00% 46,01%
4,28% 49,11%
0,59%
359.675.244,00
160.455.651,00
352.357.012,00
130.563.452,00
141.251.770,00
169.236.336,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
182
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
349.751.058,00 245.544.532,00 21.641.000,00 81.855.526,00
710.000,00
41.971.664.897,00 593.854.817,00 61.703.289,00
12.544.742.091,00 28.771.364.700,00
530.789.465,00 530.789.465,00
1.581.008.846,00 872.767.033,00 197.950.232,00 508.246.786,00 2.044.795,00
5.867.111.709,00 3.948.897.531,00 296.790.867,00
1.615.457.022,00 5.966.289,00
895.979.957,00 340.951.380,00 30.774.004,00 520.292.611,00 3.961.962,00
1.736.859.293,00 938.820.925,00 76.061.747,00 718.752.303,00 3.224.318,00
Instituto Superior Politécnico Do Kwanza Sul
Ministério Do Ensino Superior
Universidade 11 De Novembro
Universidade Agostinho Neto
Universidade Cuito Cuanavale
Universidade José Eduardo Dos Santos
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 70,21%
6,19% 23,40%
0,20%
98,75% 1,40% 0,15%
29,52% 67,69%
1,25% 1,25%
100,00% 55,20% 12,52% 32,15%
0,13%
100,00% 67,31%
5,06% 27,53%
0,10%
100,00% 38,05%
3,43% 58,07%
0,44%
100,00% 54,05%
4,38% 41,38%
0,19%
349.751.058,00
42.502.454.362,00
1.581.008.846,00
5.867.111.709,00
895.979.957,00
1.736.859.293,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
183
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
1.298.030.816,00 749.492.530,00 53.210.078,00 491.459.644,00 3.868.564,00
777.360.219,00 406.166.220,00 23.175.700,00 345.018.299,00 3.000.000,00
535.192.588,00 294.731.633,00 20.878.558,00 213.100.099,00 6.482.298,00
1.003.875.281,00 480.464.423,00 36.080.811,00 486.206.423,00 1.123.624,00
Universidade Katyavala Buila
Universidade Kimpa Vita
Universidade Lueji A'Nkonde
Universidade Mandume Ya Ndemofayo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 57,74%
4,10% 37,86%
0,30%
100,00% 52,25%
2,98% 44,38%
0,39%
100,00% 55,07%
3,90% 39,82%
1,21%
100,00% 47,86%
3,59% 48,43%
0,11%
1.298.030.816,00
777.360.219,00
535.192.588,00
1.003.875.281,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
184
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo
2.090.499.052,00 1.068.024.280,00 1.068.024.280,00
78.127.392,00 78.127.392,00
686.102.409,00 113.307.680,00 572.794.729,00 258.244.971,00 258.244.971,00 135.135.974,00 135.135.974,00 135.135.974,00
93,93% 47,99% 47,99%
3,51% 3,51%
30,83% 5,09%
25,74% 11,60% 11,60%
6,07% 6,07% 6,07%
Natureza %
Recreação, Cultura E Religião Serviços Culturais
2.225.635.026,00 2.225.635.026,00
100,00% 100,00%
Função %
Actividade PermanenteProg.De Promoção Da Investigação No Domínio Da CulturaPrograma De Implantação Do Sistema De Centros CulturaisPrograma De Implantação Do Sistema Nacional De Museus
1.839.750.767,00 231.690.391,00 124.811.174,00 29.382.694,00
82,66% 10,41% 5,61% 1,32%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
2.225.635.026,00 100,00%Total Geral:
2.225.635.026,00 100,00%Total Geral:
2.225.635.026,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Da CulturaÓrgão:
Acções De Apoio Ao CarnavalAdmin. E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento Cultural NacionalApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaBolsa De Criação Artística E CulturalComemoração Do Dia Da Cultura NacionalEncargos C/Depósito Provisório Do Acervo Filmico NacionalFeira Nacional Do ArtesanatoFenómenos ReligiososFestival Nacional De Música Popular Angolana VarianteInvestigação CientíficaProjecto De Divulgação E Valorização De Figuras HistóricasProjecto Mbanza CongoPromoção E Fomento De Actividades Artísticas E CulturaisPrémio Nacional Da Cultura E ArtesRealização Do Jardim Do Livro Infantil
104.917.029,00 1.336.322.809,00 258.127.558,00 5.500.000,00 15.250.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00
150.000.000,00 5.500.000,00 59.690.391,00 27.093.750,00 24.977.985,00 62.061.636,00
5,06% 64,51% 12,46% 0,27% 0,74% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 7,24% 0,27% 2,88% 1,31% 1,21% 3,00%
%Projecto / Actividade Valor 2.071.441.158,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
185
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
2.090.499.052,00 1.068.024.280,00
78.127.392,00 686.102.409,00 258.244.971,00 135.135.974,00 135.135.974,00
Ministério Da Cultura
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
93,93% 47,99%
3,51% 30,83% 11,60%
6,07% 6,07%
2.225.635.026,00 100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
154.193.868,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Estrutura Central
Luanda
105.753.280,00
48.440.588,00
Construção E Apet. Depósito Do Museu Nacional De Antropologia
Estudo Para Requalificação Da Ex-Tourada Em LuandaReabilitação Do Museu Nacional De História Natural / Mincult
105.753.280,00
19.057.894,00 29.382.694,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
186
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo
12.976.560.016,00 3.655.735.674,00 3.655.735.674,00 231.371.926,00 231.371.926,00
8.265.816.358,00 5.093.450.777,00 3.172.365.581,00 823.636.058,00 823.636.058,00
1.380.353.411,00 1.380.353.411,00 1.380.353.411,00
90,39% 25,46% 25,46%
1,61% 1,61%
57,57% 35,48% 22,10%
5,74% 5,74% 9,61% 9,61% 9,61%
Natureza %
Defesa Defesa Civil
Segurança E Ordem Pública Serviços De Protecção Civil
Protecção Social Família E Infância Velhice Desemprego Doença E Incapacidade Serviços De Protecção Social Não Especificados
3.515.471.811,00 3.515.471.811,00
460.922.364,00 460.922.364,00
10.380.519.252,00 812.823.803,00 70.996.109,00 138.185.233,00
1.084.240.518,00 8.274.273.589,00
24,49% 24,49%
3,21% 3,21%
72,30% 5,66% 0,49% 0,96% 7,55%
57,63%
Função %
Actividade PermanenteProg.De Melh.Das Cond.De Vida Dos Ex-Militares E S/FamíliasPrograma De Apoio SocialPrograma Nacional De Desminagem
5.713.703.287,00 3.907.570.692,00 759.245.273,00
3.976.394.175,00
39,80% 27,22% 5,29%
27,70%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
14.356.913.427,00 100,00%Total Geral:
14.356.913.427,00 100,00%Total Geral:
14.356.913.427,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Da Assistência E Reinserção SocialÓrgão:
Apoio Financeiro As Associaçoes De Utilidade PúblicaAdmin.E Gestão Dos Serv.De Assistência Social Aos Ant.Comb. E Vet.De GuerraAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialApoio Em Situações De Calamidades NaturaisApoio Financeiro Para Às Associações De Utilidade PúblicaAssistência A Pessoa Idosa Na ComunidadeAssistência Alimentar As Pessoas Carênciadas E Em Situações De VulnAssistência As Pessoas Afectadas Por Sinistros E Calamidades Naturais
180.057.930,00 792.487.445,00
1.577.787.972,00 573.000.000,00 638.236.989,00 9.589.923,00
300.000.000,00 150.000.000,00
1,27% 5,60%
11,15% 4,05% 4,51% 0,07% 2,12% 1,06%
%Projecto / Actividade Valor 14.147.732.085,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
187
Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador
3.515.471.811,00 3.515.471.811,00
460.922.364,00 279.247.816,00 22.151.699,00 159.432.057,00
90.792,00
107.236.636,00 107.236.636,00
321.393.957,00 208.261.549,00 15.667.242,00 97.465.166,00
3.518.427.000,00 619.202.321,00 28.902.341,00
Comissão Executiva De Desminagem
Comissão Nac.Inter-Sec.De Desminag. E Assist.Humanitária
Conselho Nacional Da Criança
Escola Nacional De Formação De Técnicos Do Serviço Social
Instituto De Reintegração Sócio-Profissional Dos Ex-Militares
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 100,00%
100,00% 60,58%
4,81% 34,59%
0,02%
100,00% 100,00%
100,00% 64,80%
4,87% 30,33%
74,86% 13,17%
0,61%
3.515.471.811,00
460.922.364,00
107.236.636,00
321.393.957,00
4.700.058.137,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Desminagem De Áreas De Impacto Económico E Social/CedDivulgação Dos 11 Compromissos Da CriançaPrestação De Assistência SocialPrograma De Reintegração Dos Ex-MilitaresProj. Apoio À Reintegração Dos Ex-Militares Deficientes De GuerraProj.Actualiz.E Complem.Do Levan.Do Impacto Das Minas N/ComunidadesRemoção Obstáculos E Engenhos Explosivos
3.111.839.143,00 90.474.008,00 182.851.579,00
2.823.330.174,00 1.084.240.518,00
16.164.100,00 2.617.672.304,00
22,00% 0,64% 1,29%
19,96% 7,66% 0,11%
18,50%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
209.181.342,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Belas
Luanda
Vários Municípios-Huíla
138.185.233,00
35.498.055,00
35.498.054,00
Construção E Apet. Do Centro Triagem - Passagem Em Luanda/Minars
Reabilitação Do Lar Da Pessoa Idosa Beiral Em Luanda
Construção E Apetrechamento De 1 Lar Da Pessoa Idosa Na Huila
138.185.233,00
35.498.055,00
35.498.054,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
188
Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
2.870.185.028,00 137.310,00
1.181.631.137,00 1.181.631.137,00
5.053.108.248,00 2.549.023.988,00 164.650.644,00
1.516.025.660,00 823.407.956,00 198.722.274,00 198.722.274,00
Ministério Da Assistência E Reinserção Social
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
61,07% 0,00%
25,14% 25,14%
96,22% 48,54%
3,14% 28,87% 15,68%
3,78% 3,78%
5.251.830.522,00 100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
189
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo Compra De Activos Intangíveis
8.765.477.475,00 295.545.475,00 295.545.475,00 15.757.256,00 15.757.256,00
8.403.745.244,00 137.603.633,00
8.266.141.611,00 50.429.500,00 50.429.500,00 152.215.169,00 152.215.169,00 146.865.169,00 5.350.000,00
98,29% 3,31% 3,31% 0,18% 0,18%
94,24% 1,54%
92,69% 0,57% 0,57% 1,71% 1,71% 1,65% 0,06%
Natureza %
Protecção Social Família E Infância
Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Comunitário
Assuntos Económicos Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça Agricultura
799.941.576,00 799.941.576,00
8.085.921.310,00 8.085.921.310,00
31.829.758,00 31.829.758,00 31.829.758,00
8,97% 8,97%
90,67% 90,67%
0,36% 0,36% 0,36%
Função %
Actividade PermanenteProg.De Apoio As Questões Do Género E Prom.Da Mulher Prog.De Valoriz.Da Família E Aum.Das Compet.FamiliaresProg.De Valoriz.Da Família E Melhor.Das Suas Cond.De VidaPrograma De Apoio A Actividade Económica Da Mulher RuralPrograma De Apoio As Vítimas Da ViolênciaPrograma De Promoção Da Mulher RuralPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza
487.908.997,00 25.658.265,00 39.376.737,00 9.000.000,00 31.829.758,00 67.997.577,00 170.000.000,00
8.085.921.310,00
5,47% 0,29% 0,44% 0,10% 0,36% 0,76% 1,91%
90,67%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
8.917.692.644,00 100,00%Total Geral:
8.917.692.644,00 100,00%Total Geral:
8.917.692.644,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Da Família E Prom. Da MulherÓrgão:
Apoio Financeiro Para Às Associações De Utilidade PúblicaApoio Às Familias Mais CarentesCriação Da Base De Dados Sobre O GéneroEncargos C/Comissão Nacional De Luta Contra À PobrezaOperacionalização Do Cartão Social - Kikula/CuneneOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/Bengo
50.000.000,00 9.000.000,00 25.000.000,00 165.638.158,00 103.000.000,00 76.500.000,00
0,57% 0,10% 0,28% 1,88% 1,17% 0,87%
%Projecto / Actividade Valor 8.810.830.307,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
190
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
8.765.477.475,00 295.545.475,00 15.757.256,00
8.403.745.244,00 50.429.500,00 152.215.169,00 152.215.169,00
Ministério Da Família E Promoção Da Mulher
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
98,29% 3,31% 0,18%
94,24% 0,57% 1,71% 1,71%
8.917.692.644,00 100,00%
Operacionalização Do Cartão Social - Kikuia/BiéOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/CabindaOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/Cuanza NorteOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/HuílaOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/LuandaOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/Lunda Norte Operacionalização Do Cartão Social - Kikuia/Lunda SulOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/MalanjeOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/MoxicoOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/NamibeOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/UigeOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/ZaireOperacionalização Do Cartão Social -Kikuia/HuamboOperacionalização Do Cartão Social Kikuia / Cuando CubangoOperacionalização Do Cartão Social-Kikuia/Cuanza SulOperacionalização Do Cartão Social-Kukui/BenguelaPrograma Da Promoção Da Mulher RuralPrograma De Apoio Às Famílias Vulneraveis (Cartão Kikuia)Programa De Rendimento Minimo P/ Pessoas Em Situação De RiscoProjecto Da Linha S.O.S Violencia Domestica E Aconselhamento Familiar.Promoção Da Mulher E Do Desenvolvimento Harmonioso Da Família
102.500.000,00 51.283.152,00 100.000.000,00 102.500.000,00 38.625.572,00 102.000.000,00 76.500.000,00 103.000.000,00 102.500.000,00 76.500.000,00 129.000.000,00 102.000.000,00 102.500.000,00 102.500.000,00 107.374.428,00 102.000.000,00 170.000.000,00
5.928.810.000,00 311.190.000,00 33.000.000,00 437.908.997,00
1,16% 0,58% 1,13% 1,16% 0,44% 1,16% 0,87% 1,17% 1,16% 0,87% 1,46% 1,16% 1,16% 1,16% 1,22% 1,16% 1,93%
67,29% 3,53% 0,37% 4,97%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
106.862.337,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Estrutura Central
Golungo Alto
75.032.579,00
31.829.758,00
Construção E Apetrechamento Da Casa Abrigo Das Vítimas De Violência/MinfamuApet. Do Centro De Aconselhamento Familiar De Referência/MinfamuEstudos, Projectos E Fiscalização/Minfamu
Projecto De Desenvolvimento Integrado De Canaúlo
34.997.577,00 39.376.737,00
658.265,00
31.829.758,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
191
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo
4.475.190.271,00 405.697.090,00 405.697.090,00 27.260.740,00 27.260.740,00
2.775.035.651,00 279.264.687,00
2.495.770.964,00 1.267.196.790,00 1.267.196.790,00 246.069.018,00 246.069.018,00 246.069.018,00
94,79% 8,59% 8,59% 0,58% 0,58%
58,78% 5,92%
52,86% 26,84% 26,84%
5,21% 5,21% 5,21%
Natureza %
Recreação, Cultura E Religião Serviços Recreativos E Desportivos
4.721.259.289,00 4.721.259.289,00
100,00% 100,00%
Função %
Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Melhoria Da Qualidade De Vida Da Juventude
1.420.756.447,00 17.500.000,00
3.091.996.847,00 191.005.995,00
30,09% 0,37%
65,49% 4,05%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
4.721.259.289,00 100,00%Total Geral:
4.721.259.289,00 100,00%Total Geral:
4.721.259.289,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Da Juventude E DesportosÓrgão:
Apoio Ao Conselho Nac.Da JuventudeApoio Financeiro Ao Comité Olímpico AngolanoApoio Financeiro Aos Clubes Participantes No Afro TaçasApoio Financeiro Para Às Associações De Utilidade PúblicaCampo Nacional De Ferias Dos Estudantes Universitarios-CanfeuComemoraçoes De 14 De Abril Dia Da Juventude AngolanaComemorações Do Dia Nacional Dos DesportosCorrida São SilvetreDespontar Generalização E Massifi. DesportivaFestival Nacional Da JuventudeFormação E Superação Técnica ProfissionalGala Nacional Dos DesportosJogos Da Região 5 Da União AfricanaJogos Olímpicos/MinjudManutenção Do Estádio De Futebol 11 De NovembroManutenção Do Estádio De Futebol Da Tundavala
30.000.000,00 5.250.000,00 25.000.000,00 60.000.000,00 16.875.000,00 13.625.000,00 7.500.000,00 12.250.000,00 343.230.727,00 7.500.000,00 17.500.000,00 7.500.000,00
1.125.447.709,00 150.000.000,00 45.000.000,00 31.500.000,00
0,69% 0,12% 0,57% 1,38% 0,39% 0,31% 0,17% 0,28% 7,89% 0,17% 0,40% 0,17%
25,87% 3,45% 1,03% 0,72%
%Projecto / Actividade Valor 4.350.475.599,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
192
Manutenção Do Estádio De Futebol De TchiazeManutenção Dos Quatro Pavilhões Multi-UsosManutenção E Conservação Da Casa Da JuventudeManutenção Três Pavilhões Multi-Usos P/HóqueiMassificaçao E Desenvolvimento De Pescas DespotivasMassificação Desenvolvim Desporto P/DeficientesMassificação E Desenv. Do AndebolMassificação E Desenv. Do BasquetebolMassificação E Desenv. Do Karaté-DoMassificação E Desenv. Lutas DesportivasMassificação E Desenv.Do TaekwandoMassificação E Desenv.Do VoleibolMassificação E Desenvol. De Desporto FemininoMassificação E Desenvol. De Desportos MotorizadosMassificação E Desenvolv. Da NataçãoMassificação E Desenvolv. Do FutebolMassificação E Desenvolv. Do Tenis De CampoMassificação E Desenvolv. Futebol SalãoMassificação E Desenvolv. Hóquei PatinsMassificação E Desenvolv. Tenis De MesaMassificação E Desenvolvim. Do AtletismoMassificação E Desenvolvimento Da GinásticaMassificação E Desenvolvimento De CiclismoMassificação E Desenvolvimento Do BoxeMassificação E Desenvolvimento Do Desporto UniversitárioMassificação E Desenvolvimento Do Jiu-JitsuMassificação E Desenvolvimento Do JudoMassificação E Desenvolvimento Do XadrexMassificação E Desenvolvimento Dos Desportos NauticosMassificação E Desenvolvimneto Do TiroMassificação E Desenvovimento Dos Desportos EquestresParticipação Das Seleções Nacionais Em Competições InternacionaisPlano Nacional De Desenvolvimento Da JuventudePremiação Pelos Resultados Alcançados Em Competições InternacionaisPromoção Do Desenvolvimento Da Juventude E Do DesportoTaça José SayovoTorneio Internacional Zé Du Em AutomobilismoTorneio Internacional Zé Du Em Hóquei Em Patíns
31.500.000,00 45.000.000,00 42.000.000,00 31.500.000,00 7.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 7.000.000,00 5.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 5.000.000,00 7.000.000,00
100.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 10.000.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 5.000.000,00 7.000.000,00 10.000.000,00 7.000.000,00 21.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00
249.058.996,00 191.005.995,00 235.814.273,00
1.013.167.899,00 18.000.000,00 11.250.000,00 20.000.000,00
0,72% 1,03% 0,97% 0,72% 0,16% 2,18% 2,18% 2,18% 0,16% 0,11% 0,16% 0,16% 0,16% 0,11% 0,16% 2,30% 0,16% 0,16% 0,23% 0,16% 0,18% 0,23% 0,16% 0,16% 0,11% 0,16% 0,23% 0,16% 0,48% 0,16% 0,16% 5,72% 4,39% 5,42%
23,29% 0,41% 0,26% 0,46%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
370.783.690,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Benguela
Estrutura Central
111.825.278,00
221.778.377,00
Construção De Uma Piscina Olimpica No Estádio De OmbakaConstrução De Uma Pista De Atletismo No Estádio De Ombaka
Estudo Da Vila Olímpica-Luanda
55.316.585,00 56.508.693,00
9.726.383,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
193
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
154.962.330,00 13.946.963,00
990.319,00 136.199.070,00 3.825.978,00
4.320.227.941,00 391.750.127,00 26.270.421,00
2.638.836.581,00 1.263.370.812,00 246.069.018,00 246.069.018,00
Fundo De Apoio A Juventude E Ao Desporto
Ministério Da Juventude E Desportos
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 9,00% 0,64%
87,89% 2,47%
94,61% 8,58% 0,58%
57,79% 27,67%
5,39% 5,39%
154.962.330,00
4.566.296.959,00
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Huambo
Luanda
Moxico
Varios Municipios-Nacional
Vários Municípios-Uíge
11.873.378,00
15.031.489,00
97.167,00
9.678.001,00
500.000,00
Estudo Construção Apetrechamento Pavilhões Multi Usos/MinjdEstudos Construção Parque Campismo Juventude/MinjudReabilitação Centro Medicina DesportivaConstrução De Um Pavilhão Multi Uso Do Luena
Estudo Do Centro De Treinamento E Alto Rendimento - Huambo
Reabilitação E Modernização Da Piscina Do Alvalade - Luanda/Minjud
Construção De Um Estádio Provincial De Futebol No Luena
Construção De Quadras Polidesportivas Cobertas A Nível Nacional
Construção Do Estádio Provincial 4 De Janeiro No Uige
34.222.334,00 171.162.993,00 6.500.000,00 166.667,00
11.873.378,00
15.031.489,00
97.167,00
9.678.001,00
500.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
194
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências Correntes
310.382.487,00 81.412.883,00 81.412.883,00 6.763.364,00 6.763.364,00
220.206.240,00 38.400.000,00 181.806.240,00 2.000.000,00 2.000.000,00
100,00% 26,23% 26,23%
2,18% 2,18%
70,95% 12,37% 58,57%
0,64% 0,64%
Natureza %
Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos
310.382.487,00 310.382.487,00
100,00% 100,00%
Função %
Actividade Permanente 310.382.487,00 100,00%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
310.382.487,00 81.412.883,00 6.763.364,00
220.206.240,00 2.000.000,00
Ministério Dos Assuntos Parlamentares
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
100,00% 26,23%
2,18% 70,95%
0,64%
310.382.487,00 100,00%
310.382.487,00 100,00%Total Geral:
310.382.487,00 100,00%Total Geral:
310.382.487,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Dos Assuntos ParlamentaresÓrgão:
Comemorações Do 05 De FevereiroDesenvolvimento Da Actividade Legislativa
23.512.500,00 286.869.987,00
7,58% 92,42%
%Projecto / Actividade Valor 310.382.487,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
195
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo
770.944.857,00 361.174.633,00 361.174.633,00 26.400.000,00 26.400.000,00
377.309.824,00 80.388.197,00 296.921.627,00 6.060.400,00 6.060.400,00
248.476.824,00 248.476.824,00 248.476.824,00
75,63% 35,43% 35,43%
2,59% 2,59%
37,01% 7,89%
29,13% 0,59% 0,59%
24,37% 24,37% 24,37%
Natureza %
Serviços Públicos Gerais Órgãos Legislativos Órgãos Executivos
Educação Ensino Primário
781.379.075,00 236.929.480,00 544.449.595,00
238.042.606,00 238.042.606,00
76,65% 23,24% 53,41%
23,35% 23,35%
Função %
Actividade PermanentePrograma De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Económica
781.379.075,00 238.042.606,00
76,65% 23,35%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
Despesas Correntes 770.944.857,00
Secretariado Do Conselho De Ministros
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
75,63%
1.019.421.681,00 100,00%
1.019.421.681,00 100,00%Total Geral:
1.019.421.681,00 100,00%Total Geral:
1.019.421.681,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Secretariado Do Conselho De MinistrosÓrgão:
Acções De Sensibilização E DivulgaçãoAdministração E Gestão Dos Assuntos GovernamentaisApoio Financeiro Às Familias Dos Herois NacionaisApoio Técnico Mat.Grupo Técnico Apoio Comissão P.C.MinistrosExéquias Fúnebres
125.000.000,00 614.171.775,00 5.500.000,00 35.387.300,00 1.320.000,00
16,00% 78,60% 0,70% 4,53% 0,17%
%Projecto / Actividade Valor 781.379.075,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
238.042.606,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Estrutura Central 238.042.606,00
Reabilitação Remodelação Instalações Fábrica Livros Escolares 238.042.606,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
196
Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
361.174.633,00 26.400.000,00 377.309.824,00 6.060.400,00
248.476.824,00 248.476.824,00
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
35,43% 2,59%
37,01% 0,59%
24,37% 24,37%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
197
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens ServiçosDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo
18.436.853.392,00 16.848.552.322,00 16.848.552.322,00 1.251.447.678,00 1.251.447.678,00
336.853.392,00 58.919.606,00 277.933.786,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00
99,99% 91,38% 91,38%
6,79% 6,79%
1,83% 0,32% 1,51% 0,01% 0,01% 0,01%
Natureza %
Serviços Públicos Gerais Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
Saúde Serviços De Saúde Pública
18.436.571.808,00 18.436.571.808,00
1.531.584,00 1.531.584,00
99,99% 99,99%
0,01% 0,01%
Função %
Actividade PermanentePrograma De Apoio A Processos Eleitorais
18.370.321.808,00 67.781.584,00
99,63% 0,37%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos
18.436.853.392,00 16.848.552.322,00 1.251.447.678,00 336.853.392,00 1.250.000,00 1.250.000,00
Comissão Nacional Eleitoral
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
99,99% 91,38%
6,79% 1,83% 0,01% 0,01%
18.438.103.392,00 100,00%
18.438.103.392,00 100,00%Total Geral:
18.438.103.392,00 100,00%Total Geral:
18.438.103.392,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Comissão Nacional EleitoralÓrgão:
Preparação Realização De Eleições 18.370.321.808,00 100,00%
%Projecto / Actividade Valor 18.370.321.808,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
67.781.584,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Estrutura Central 67.781.584,00
Reab. Modernização De 2 Sedes Das Cpe'S /CneEst. Proj. Construção De 16 Sedes Das Cpe'S /CneEstudos E Proj. Construção De 19 Gme'S /Cne
1.250.000,00 65.000.000,00 1.531.584,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
198
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Despesas Com O Pessoal Militar Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo
14.483.154.341,00 12.540.755.901,00 10.599.317.564,00 1.941.438.337,00 772.106.009,00 772.106.009,00
1.164.397.453,00 305.849.625,00 858.547.828,00 5.894.978,00 5.894.978,00
600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00
96,02% 83,14% 70,27% 12,87%
5,12% 5,12%
7,72% 2,03% 5,69% 0,04% 0,04% 3,98% 3,98% 3,98%
Natureza %
Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos
15.083.154.341,00 15.083.154.341,00
100,00% 100,00%
Função %
Actividade Permanente 15.083.154.341,00 100,00%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
460.640.442,00 411.128.992,00 32.264.543,00 17.126.207,00
120.700,00
187.507.058,00 156.962.732,00 13.210.100,00 16.614.126,00
720.100,00
Delegação Prov. Da Huíla Da Proc.Geral Da República
Delegação Prov. Da Lunda-Sul Da Proc.Geral Da República
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 89,25%
7,00% 3,72% 0,03%
100,00% 83,71%
7,05% 8,86% 0,38%
460.640.442,00
187.507.058,00
100,00%
100,00%
15.083.154.341,00 100,00%Total Geral:
15.083.154.341,00 100,00%Total Geral:
15.083.154.341,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Procuradoria Geral Da RepúblicaÓrgão:
Defesa Da Legalidade E Dos Interesses Do Estado Em JuízoManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados
15.003.048.771,00 80.105.570,00
99,47% 0,53%
%Projecto / Actividade Valor 15.083.154.341,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
199
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
729.258.979,00 658.814.682,00 51.332.084,00 18.456.935,00
655.278,00
280.365.103,00 248.713.244,00 18.000.000,00 13.631.859,00
20.000,00
77.578.435,00 77.578.435,00
229.726.367,00 204.567.328,00 15.226.952,00 9.885.087,00
47.000,00
273.184.311,00 245.178.516,00 15.822.534,00 12.167.661,00
15.600,00
297.017.886,00 262.238.289,00 20.085.603,00 14.688.994,00
5.000,00
289.535.778,00 250.313.738,00 19.403.015,00 18.991.025,00
Delegação Prov. De Benguela Da Proc.Geral Da República
Delegação Prov. De Cabinda Da Proc.Geral Da República
Delegação Prov. De Luanda Da Proc.Geral Da República
Delegação Prov. De Malanje Da Proc.Geral Da República
Delegação Prov. Do Bengo Da Proc.Geral Da República
Delegação Prov. Do Bié Da Proc.Geral Da República
Delegação Prov. Do C.Norte Da Proc.Geral Da República
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 90,34%
7,04% 2,53% 0,09%
100,00% 88,71%
6,42% 4,86% 0,01%
100,00% 100,00%
100,00% 89,05%
6,63% 4,30% 0,02%
100,00% 89,75%
5,79% 4,45% 0,01%
100,00% 88,29%
6,76% 4,95% 0,00%
100,00% 86,45%
6,70% 6,56%
729.258.979,00
280.365.103,00
77.578.435,00
229.726.367,00
273.184.311,00
297.017.886,00
289.535.778,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
200
Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes
828.000,00
415.828.575,00 374.269.649,00 27.862.598,00 12.696.328,00 1.000.000,00
228.998.667,00 199.921.664,00 14.371.837,00 14.655.966,00
49.200,00
403.158.543,00 363.060.793,00 27.042.588,00 11.855.162,00 1.200.000,00
201.150.029,00 173.480.417,00 13.660.784,00 14.008.828,00
316.091.825,00 280.052.744,00 22.339.214,00 13.699.867,00
409.392.540,00 366.516.577,00 27.993.684,00 14.872.279,00
10.000,00
228.717.903,00
Delegação Prov. Do C.Sul Da Proc.Geral Da República
Delegação Prov. Do Cunene Da Proc.Geral Da República
Delegação Prov. Do Huambo Da Proc.Geral Da República
Delegação Prov. Do Moxico Da Proc.Geral Da República
Delegação Prov. Do Namibe Da Proc.Geral Da República
Delegação Prov. Do Uíge Da Proc.Geral Da República
Delegação Prov. Do Zaire Da Proc.Geral Da República
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
0,29%
100,00% 90,01%
6,70% 3,05% 0,24%
100,00% 87,30%
6,28% 6,40% 0,02%
100,00% 90,05%
6,71% 2,94% 0,30%
100,00% 86,24%
6,79% 6,96%
100,00% 88,60%
7,07% 4,33%
100,00% 89,53%
6,84% 3,63% 0,00%
100,00%
415.828.575,00
228.998.667,00
403.158.543,00
201.150.029,00
316.091.825,00
409.392.540,00
228.717.903,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
201
Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Em Bens E Serviços
198.311.568,00 16.003.677,00 14.395.458,00
7.200,00
285.952.788,00 252.232.369,00 19.822.287,00 13.709.732,00
188.400,00
234.238.424,00 203.779.335,00 15.810.564,00 14.558.525,00
90.000,00
6.328.586.745,00 5.212.760.735,00 401.853.945,00 713.033.565,00
938.500,00 600.000.000,00 600.000.000,00
2.606.223.943,00 2.478.452.529,00 127.771.414,00
Delegação Prov.Da Lunda-Norte Da Proc.Geral Da República
Delegação Prov.Do C.Cubango Da Proc.Geral Da República
Procuradoria Geral Da República
Procuradoria Militar
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
86,71% 7,00% 6,29% 0,00%
100,00% 88,21%
6,93% 4,79% 0,07%
100,00% 87,00%
6,75% 6,22% 0,04%
91,34% 75,24%
5,80% 10,29%
0,01% 8,66% 8,66%
100,00% 95,10%
4,90%
285.952.788,00
234.238.424,00
6.928.586.745,00
2.606.223.943,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
202
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Paramilitar Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo
40.524.664.298,00 33.548.206.425,00 33.548.206.425,00 2.942.489.956,00 2.942.489.956,00
3.449.325.632,00 1.872.151.363,00 1.577.174.269,00 584.642.285,00 584.642.285,00 802.699.015,00 802.699.015,00 802.699.015,00
98,06% 81,18% 81,18%
7,12% 7,12%
8,35% 4,53% 3,82% 1,41% 1,41% 1,94% 1,94% 1,94%
Natureza %
Serviços Públicos Gerais Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
Defesa Defesa Civil Serviços De Defesa Não Especificados
Segurança E Ordem Pública Investigação E Desenvolvimento Em Seg.E Ordem Pública
Educação Ensino Técnico-Profissional
Saúde Serviços Hospitalares Gerais Serviços De Centros Médicos E De Maternidade
Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Habitacional
421.645.316,00 421.645.316,00
769.800.925,00 315.146.890,00 454.654.035,00
40.023.875.902,00 40.023.875.902,00
63.530.840,00 63.530.840,00
33.510.330,00 11.000.000,00 22.510.330,00
15.000.000,00 15.000.000,00
1,02% 1,02%
1,86% 0,76% 1,10%
96,85% 96,85%
0,15% 0,15%
0,08% 0,03% 0,05%
0,04% 0,04%
Função %
Actividade PermanenteProg.De Implem.Do Sistem.Nac.De Ciência Tecnol.E InovaçãoProg.De Qualif.Téc.E Prof.Dos.Rec.Hum.Das F.De SegurançaPrograma De Gestão E Ampliação Da Rede Sanitária Programa.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
40.339.022.792,00 4.000.000,00
348.984.316,00 33.510.330,00 601.845.875,00
97,61% 0,01% 0,84% 0,08% 1,46%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
41.327.363.313,00 100,00%Total Geral:
41.327.363.313,00 100,00%Total Geral:
41.327.363.313,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Serviços De Inteligência E Segurança Do EstadoÓrgão:
Administração E Gestão Dos Serviços De InformaçõesAdministração E Gestão Dos Serviços De Segurança E Ordem PúblicaFuncionamento Da C.I.P.R.E.D-Com.Interm.P/Protecção Rec.Diamantíferos
39.736.627.968,00 51.421.216,00 166.875.002,00
98,51% 0,13% 0,41%
%Projecto / Actividade Valor 40.339.022.792,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
203
Deleg.Prov.Dos Serv. De Inteligência E Segurança Do Estada Kwanza-Sul
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
21.925.496,00 100,00%
Pacote Logistico-Alimentação 384.098.606,00 0,95%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
988.340.521,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Belas
Benguela
Cazengo
Chitato
Cuito
Estrutura Central
Ingombota
Luanda
Lubango
Lucapa
Mbanza Congo
Moxico
Namibe
Ombadja
Sumbe
Uíge
Viana
37.246.506,00
57.518.545,00
49.478.122,00
22.510.330,00
85.303.557,00
109.402.297,00
250.994.184,00
34.050.821,00
24.453.000,00
27.550.338,00
13.000.000,00
65.000.000,00
18.000.000,00
29.601.729,00
132.231.092,00
13.000.000,00
19.000.000,00
Outros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
37.246.506,00
57.518.545,00
49.478.122,00
22.510.330,00
85.303.557,00
109.402.297,00
250.994.184,00
34.050.821,00
24.453.000,00
27.550.338,00
13.000.000,00
65.000.000,00
18.000.000,00
29.601.729,00
132.231.092,00
13.000.000,00
19.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
204
Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços
21.925.496,00 21.925.496,00
27.700.866,00 27.700.866,00
21.094.462,00 21.094.462,00
17.269.463,00 17.269.463,00
16.658.066,00 16.658.066,00
17.238.011,00 17.238.011,00
26.365.947,00 26.365.947,00
24.282.352,00 24.282.352,00
33.125.283,00 33.125.283,00
19.734.220,00 19.734.220,00
27.295.720,00 27.295.720,00
Deleg.Prov.Dos Serv.De Inteligência E Segurança Do Estado C.Cubango
Deleg.Prov.Dos Serv.De Inteligência E Segurança Do Estado Kwanza-Norte
Deleg.Prov.Dos Serv.De Inteligência E Segurança Do Estado Lunda-Norte
Deleg.Prov.Dos Serv.De Inteligência E Segurança Do Estado Lunda-Sul
Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Bengo
Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Benguela
Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Bie
Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Cabinda
Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Cunene
Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Da Huíla
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
27.700.866,00
21.094.462,00
17.269.463,00
16.658.066,00
17.238.011,00
26.365.947,00
24.282.352,00
33.125.283,00
19.734.220,00
27.295.720,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
205
Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
35.385.349,00 35.385.349,00
24.601.609,00 24.601.609,00
22.347.116,00 22.347.116,00
25.927.284,00 25.927.284,00
20.809.330,00 20.809.330,00
31.430.981,00 31.430.981,00
21.047.874,00 21.047.874,00
40.090.424.869,00 33.548.206.425,00 2.942.489.956,00 3.015.086.203,00 584.642.285,00 802.699.015,00 802.699.015,00
Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Huambo
Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Luanda
Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Malanje
Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Moxico
Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Namibe
Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Uíge
Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Zaire
Serviço De Inteligência E Segurança Do Estado
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
98,04% 82,04%
7,20% 7,37% 1,43% 1,96% 1,96%
35.385.349,00
24.601.609,00
22.347.116,00
25.927.284,00
20.809.330,00
31.430.981,00
21.047.874,00
40.893.123.884,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
206
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Despesas Com O Pessoal Militar Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo
2.069.950.567,00 873.110.786,00 363.787.613,00 509.323.173,00 38.951.230,00 38.951.230,00
1.157.298.551,00 506.305.402,00 650.993.149,00
590.000,00 590.000,00
717.126.127,00 717.126.127,00 717.126.127,00
74,27% 31,33% 13,05% 18,27%
1,40% 1,40%
41,52% 18,17% 23,36%
0,02% 0,02%
25,73% 25,73% 25,73%
Natureza %
Defesa Defesa Militar Serviços De Defesa Não Especificados
Segurança E Ordem Pública Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados
2.784.502.793,00 1.565.916.529,00 1.218.586.264,00
2.573.901,00 2.573.901,00
99,91% 56,18% 43,72%
0,09% 0,09%
Função %
Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.Melh.Da Qualid.E Das Cap.Téc.E Infraest.Das F.ArmadasPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
1.165.916.529,00 1.218.586.264,00 400.000.000,00 2.573.901,00
41,83% 43,72% 14,35% 0,09%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
2.787.076.694,00 100,00%Total Geral:
2.787.076.694,00 100,00%Total Geral:
2.787.076.694,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Serviços De Inteligência E Segurança MilitarÓrgão:
Administração E Gestão Dos Serviços De Defesa NacionalPotenciação E Apetrechamento Técnico-Militar (Despesas De Capital)
1.165.916.529,00 400.000.000,00
74,46% 25,54%
%Projecto / Actividade Valor 1.565.916.529,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
1.221.160.165,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Estrutura Central
Lubango
2.573.901,00
1.218.586.264,00
Outros Projectos
Outros Projectos
2.573.901,00
1.218.586.264,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
207
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
2.069.950.567,00 873.110.786,00 38.951.230,00
1.157.298.551,00 590.000,00
717.126.127,00 717.126.127,00
Serviço De Inteligência E Segurança Militar
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
74,27% 31,33%
1,40% 41,52%
0,02% 25,73% 25,73%
2.787.076.694,00 100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
208
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Despesas Com O Pessoal Paramilitar Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social Outras Contribuições Do Empregador
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo
12.318.563.845,00 7.052.461.632,00 2.301.726.443,00 4.750.735.189,00 763.176.032,00 43.108.052,00 720.067.980,00
1.774.563.845,00 354.736.235,00
1.419.827.610,00 2.728.362.336,00 2.728.362.336,00 9.655.790.288,00 9.655.790.288,00 9.655.790.288,00
56,06% 32,09% 10,47% 21,62%
3,47% 0,20% 3,28%
8,08% 1,61% 6,46%
12,42% 12,42% 43,94% 43,94% 43,94%
Natureza %
Segurança E Ordem Pública Investigação E Desenvolvimento Em Seg.E Ordem Pública
21.974.354.133,00 21.974.354.133,00
100,00% 100,00%
Função %
Actividade PermanenteProg.De Qualif.Téc.E Prof.Dos.Rec.Hum.Das F.De SegurançaProg.Melh.Da Qualid.E Das Cap.Téc.E Infraest.Das F.Armadas
12.402.351.241,00 3.527.658.622,00 6.044.344.270,00
56,44% 16,05% 27,51%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
21.974.354.133,00 100,00%Total Geral:
21.974.354.133,00 100,00%Total Geral:
21.974.354.133,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Serviços De Inteligência ExternaÓrgão:
Administração E Gestão Dos Serviços De InformaçõesInformatização Dos Serviços 2Potenciação E Apetrechamento Técnico-MaterialPrestação De Serviços De Educação 2Serviços No Exterior
8.352.296.264,00 419.011.485,00 75.000.000,00 600.882.805,00
3.030.160.687,00
66,94% 3,36% 0,60% 4,82%
24,29%
%Projecto / Actividade Valor 12.477.351.241,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
9.497.002.892,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Estrutura Central 9.497.002.892,00
Apetrechamento Das Instalações Com Sistemas De Segurança E ProtecçãoContrução Do Centro Angola National Security NetworkElaboração De Estudos Técnicos Para Construção De Um LaboratorioOutros Projectos
166.667,00 5.969.010.936,00
166.667,00 3.527.658.622,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
209
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
12.318.563.845,00 7.052.461.632,00 763.176.032,00
1.774.563.845,00 2.728.362.336,00 9.655.790.288,00 9.655.790.288,00
Serviço De Inteligência Externa
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
56,06% 32,09%
3,47% 8,08%
12,42% 43,94% 43,94%
21.974.354.133,00 100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
210
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências Correntes
463.382.819,00 206.836.525,00 206.836.525,00 14.168.061,00 14.168.061,00
242.078.233,00 23.661.481,00 218.416.752,00
300.000,00 300.000,00
100,00% 44,64% 44,64%
3,06% 3,06%
52,24% 5,11%
47,14% 0,06% 0,06%
Natureza %
Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos
463.382.819,00 463.382.819,00
100,00% 100,00%
Função %
Actividade Permanente 463.382.819,00 100,00%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
463.382.819,00 206.836.525,00 14.168.061,00 242.078.233,00
300.000,00
Inspecção Geral Da Administração Do Estado
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
100,00% 44,64%
3,06% 52,24%
0,06%
463.382.819,00 100,00%
463.382.819,00 100,00%Total Geral:
463.382.819,00 100,00%Total Geral:
463.382.819,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Inspecção Geral Da Administ. Do EstadoÓrgão:
Acções - InspectivasAcções InspectivasControlo E Fiscaliz.Geral Da Actividade Dos Órgãos Da Admin.Do EstadoFormação De Quadros Da Administração Pública
88.822.627,00 6.549.416,00
346.014.030,00 21.996.746,00
19,17% 1,41%
74,67% 4,75%
%Projecto / Actividade Valor 463.382.819,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
211
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo
134.699.089.986,00 78.381.938.882,00 78.381.938.882,00 5.336.333.414,00 5.336.333.414,00
43.203.982.035,00 7.376.249.692,00 35.827.732.343,00 7.776.835.655,00 7.776.835.655,00 26.526.532.457,00 26.526.532.457,00 26.526.532.457,00
83,55% 48,62% 48,62%
3,31% 3,31%
26,80% 4,58%
22,22% 4,82% 4,82%
16,45% 16,45% 16,45%
Natureza %
Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos Serviços Gerais Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
Segurança E Ordem Pública Serviços Policiais Prisões
Educação Ensino Pré-Escolar Ensino Primário Ensino Secundário Serviços Subsidiários À Educação Ensino Técnico-Profissional
Saúde Serviços Hospitalares Gerais Serviços De Centros Médicos E De Maternidade Serviços De Saúde Pública Serviços De Saúde Ambulatórios
Protecção Social Família E Infância Sobrevivência
Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Habitacional Abastecimento De Água Desenvolvimento Comunitário Saneamento Básico Infra-Estrutura Urbana Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados
Recreação, Cultura E Religião
47.192.886.598,00 47.031.324.280,00
27.671.987,00 133.890.331,00
45.896.666,00 16.333.334,00 29.563.332,00
64.616.485.005,00 115.518.715,00
50.130.395.323,00 6.044.082.560,00 7.572.141.680,00 754.346.727,00
22.685.457.233,00 6.897.923.352,00 3.685.685.464,00 11.895.889.667,00
205.958.750,00
60.424.767,00 59.755.187,00
669.580,00
10.275.475.604,00 1.445.996.367,00 329.866.665,00 618.393.130,00 300.000.000,00
7.537.719.442,00 43.500.000,00
564.555.983,00
29,27% 29,17% 0,02% 0,08%
0,03% 0,01% 0,02%
40,08% 0,07%
31,09% 3,75% 4,70% 0,47%
14,07% 4,28% 2,29% 7,38% 0,13%
0,04% 0,04% 0,00%
6,37% 0,90% 0,20% 0,38% 0,19% 4,68% 0,03%
0,35%
Função %Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
161.225.622.443,00 100,00%Total Geral:
161.225.622.443,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Governo Provincial De LuandaÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
212
Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Conserv.Da Biodiversidade E Áreas De ConservaçãoProg.De Des.E Estrut.Da Form.De Prof.E De Esp.Em EducaçãoProg.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais BásicasProg.De Melh.Da Oper.E Da Cap.De Man.E Rep.Da F.PesqueiraProg.De Melhor.Do Sist.De Form.Téc.E Profis.E Do EmpregoProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.BásicasProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E InfraestruturasPrograma De Apoio SocialPrograma De Apoio À Pesca ArtesanalPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Expansão Do Ensino Pre-EscolarPrograma De Implantação Do Sistema De BibliotecasPrograma De Implantação Do Sistema De Centros CulturaisPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Melhoria Da Saúde Materno-InfantilPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Prestação De Cuidados De Saúde Programa De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma De Qualidade AmbientalPrograma De Saúde Pública VeterináriaPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Participativo De Gestao AmbientalPrograma Água Para Todos
103.269.612.875,00 32.104.538,00 5.000.000,00
106.000.000,00 290.000.000,00 5.000.000,00
158.273.200,00 709.217.559,00 195.182.321,00
13.444.285.763,00 2.979.019.217,00 107.186.997,00 107.991.250,00 339.434.196,00 15.787.514,00 8.000.000,00 87.298.211,00
1.419.600.877,00 471.471.395,00 48.500.000,00 115.518.715,00 198.385.579,00 366.170.404,00
1.861.995.625,00 217.461.708,00
2.690.232.900,00 600.000,00
1.445.996.367,00 24.558.404.377,00
20.623.488,00 4.209.146.686,00 1.552.120.681,00 190.000.000,00
64,05% 0,02% 0,00% 0,07% 0,18% 0,00% 0,10% 0,44% 0,12% 8,34% 1,85% 0,07% 0,07% 0,21% 0,01% 0,00% 0,05% 0,88% 0,29% 0,03% 0,07% 0,12% 0,23% 1,15% 0,13% 1,67% 0,00% 0,90%
15,23% 0,01% 2,61% 0,96% 0,12%
%Programa Valor
161.225.622.443,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Acções De Fomento E Promoção Da AquiculturaAcções De Luta Contra A MaláriaAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdmin.E Gestão Dos Serv.De Assistência Social Aos Ant.Comb. E Vet.De GuerraAdministração E Gestão Da Polít.E Promoção Do Desen.Dos TransportesAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialApetrechamento De 10 Centros Educativos Cic CecApetrechamento De Novas Unidades EscolaresApetrechamento De Novas Unidades HospitalaresApetrechamento De Salas De Aulas
15.787.514,00 360.000.000,00
26.307.399.984,00 7.558.447.139,00
4.455.520,00 47.474.187,00 321.483.616,00 531.424.092,00 221.746.264,00 90.000.000,00
0,01% 0,27%
19,60% 5,63% 0,00% 0,04% 0,24% 0,40% 0,17% 0,07%
%Projecto / Actividade Valor 134.196.239.297,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
213
Apoio Às Familias Mais CarentesAssistência Social Aos Antigos Combatentes Deficientes De GuerraCampanha De Prevenção E Controlo As Epidemias De Malária E CóleraCampanha De Vacinação AnimalCapacitação Profissional Dos Agentes De Saúde E Parteiras/LuandaCombate Ao Vih/SidaComemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalControlo Da Epidemia Da CóleraCuidados Primários De SaúdeFormação De PessoalFormação E Superação Técnica ProfissionalGestão De Brigadas De Reparação De Estradas E PontesInserção Social De Pessoas Socialmente MarginalizadasLimpeza Pública De LuandaLimpeza Pública De Luanda 2Manutenção E Conservação Da Baia De LuandaManutenção E Conservação De Cemitérios/LdaManutenção E Conservação De Infraestruturas De Saúde/LuandaManutenção E Desobstrução De ColetoresMerenda EscolarMobilização Social - Cidades Limpas 3Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais 3Preserv. E Prom. Do Acervo Bibliograf. NacionalPrestação De Assistência SocialPrestação De Serviços De Educação 2Prestação De Serviços De ManutençãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrestação De Serviços Primários De SaúdePrograma De Localização FamiliarRealização De Campanhas De DesinfestaçãoRealização De Jogos Desportivos EscolaresUrbanismo E Desenvolvimento Comunitário
2.945.073,00 1.738.800,00 57.908.311,00 24.448.848,00 3.490.400,00 389.900,00
16.572.248,00 29.000.000,00
2.126.961.399,00 2.280.000,00 8.000.000,00 3.010.842,00 3.573.000,00
2.555.050.794,00 23.238.310.377,00
549.294.000,00 10.500.000,00 150.000.000,00 9.869.887,00
823.118.066,00 138.268.102,00 33.511.665,00 8.438.367,00 8.079.580,00
54.645.832.355,00 20.494.500,00
14.112.855.651,00 78.125.127,00 8.708.000,00 58.600.000,00 3.255.689,00 5.390.000,00
0,00% 0,00% 0,04% 0,02% 0,00% 0,00% 0,01% 0,02% 1,58% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 1,90%
17,32% 0,41% 0,01% 0,11% 0,01% 0,61% 0,10% 0,02% 0,01% 0,01%
40,72% 0,02%
10,52% 0,06% 0,01% 0,04% 0,00% 0,00%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
27.029.383.146,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Belas 2.281.094.113,00
Construção De Um Centro Pediátrico No Município De BelasVala De Drenagem Cidade KilambaConstrução Apet.Centro De Saúde Da Barra Cuanza/Samba / LuandaConstrução De 1 Escola T12 No Bairro Jacaré I-Comuna Do BenficaConstrução E Apetrechamento Do Centro Materno Infantil - DangereuxProjecto Água Para Todos Belas PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Belas - PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Belas PcpConstrução E Apetrechamento Hosiptal Referencia Centralidade KilambaPavimentação Das Vias De Acesso Morgue Hospital Geral Belas
53.094.006,00 1.646.311.537,00
85.682.321,00 32.104.538,00 87.500.000,00 23.333.333,00 3.793.860,00 81.087.709,00 125.280.291,00 142.906.518,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
214
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Cacuaco
Cazenga
Icolo E Bengo
Luanda
639.586.715,00
1.569.721.360,00
751.437.706,00
13.300.746.107,00
Construçao Infraestruturas Sociais - Cacuaco PcpAmpliação E Apetrechamento Da Administração Munucipal De CacuacoPrograma De Água Para Todos-Cacuaco 2015Projecto Água Para Todos Cacuaco PcpConstrução De Hospital Municipal CacuacoConstrução E Apetrechamento Escola T18 1º Ciclo Sequele
Construçao Infraestruturas Sociais - Cazenga PcpConst.Vala Dren.Cazenga Cariango Reab.Arruam.Redes Técn.Cazenga/LuandaEstudo Para Construção De Um Centro De Saúde De Referencia No CazengaEstudo Para Construção 1 Depósito De Medicamentos No CazengaEstudo Para Reabilitação Da Repartição Da Saude Do CazengaReabilitação Da Escola 3028 No Tala Hady No CazengaReabilitação Da Escola 3042, No Cazenga Popular-LuandaProjecto Água Para Todos Cazenga Pcp
Construção De Um Centro Pediátrico No Icolo BengoConstrução E Apetrechamento De 1 Hospital De Referencia Icolo E BengoConstrução De Uma Escola T12, Em Cassoneca-LuandaConstrução De 1centro De Saúde De Referencia No Cassoneca - LuandaConstrução E Apetrechamento De Escola T18 Na Caop Nova Na FundaProjecto Água Para Todos Icolo Bengo PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Icolo E Bengo PcpConstrução E Apetrechamento Hospital Municipal Da Centralidade Km44
Construção De Uma Escola Primária T12- No Bairro Paraíso-LuandaConstrução De 1 Centro De Saúde De Referência Boa Fé- LuandaConstrução De 1 Centro De Saúde - Alto Kifangondo Em LuandaRedes Separativas/LuandaConstrução E Apetrechamento De Uma Escola T12- Monte Belo-LuandaConstrução De Paragens E Cabines De AutocarrosConstrução E Reparação De Passeios E Lancis Em LuandaConstrução E Apet.Administração Comunal Do Bº Estoril / LuandaConstrução Da Escola De Música Clássica De LuandaConstrução E Apetrechamento Da Escola Primaria T12 Na IngombotaConstrução E Apetrechamento Da Maternidade Distrital Da SambaConstrução E Apetrechamento De Um Centro De Saúde Do GolfeConstrução E Apetrechamento De Uma Escola T12 No Kilamba KiaxiConstrução E Apetrechamento De Uma Escola T12 No Distrito RangelReabilitação E Apetrechamento Da Escola Nº 2019 Maianga LuandaReabilitação E Apetrechamento Da Escolas Nº 5029 Rangel LuandaRequalificação Da Zona Verde Do Alvalade Fase 2Construção E Apetrechamento De Um Centro De Saúde No Sagrada EsperançaConstrução De Infra-Estruturas 200 Fogos Luanda 2015Estudo Para A Requalificação Do Muro De Vedação Do Palácio De Ferro
81.087.709,00 104.500.000,00 190.000.000,00 23.200.000,00 125.280.291,00 115.518.715,00
72.222.013,00 1.332.707.680,00
2.916.667,00 2.916.667,00 2.625.000,00 66.500.000,00 66.500.000,00 23.333.333,00
86.700.000,00 45.009.122,00 64.794.750,00 217.241.250,00 107.991.250,00 23.333.333,00 81.087.710,00 125.280.291,00
18.605.208,00 161.335.732,00 116.031.861,00
2.679.732.900,00 14.656.128,00 64.706.121,00 47.419.662,00
223.663,00 361.170.404,00 88.044.065,00 121.620.957,00 101.106.511,00
399.162,00 83.182.295,00 59.999.934,00 59.999.934,00 245.232.000,00 106.993.176,00
1.439.407.649,00 5.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
215
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Quiçama
Sambizanga
302.236.082,00
168.238.072,00
Estudos Construção 1 Centro De Saúde Com Meios De Diagnóstico LuandaEstudos Para A Construção Do Parque Zé Du Na Cidade De LuandaEstudos Para A Requalificação Da Floresta Da Ilha Do CaboEstudos Para Construção Da Lota Municipal De Luanda Com Rede De FrioEstudos Para Construção De Um Parque De Estacionamento Na IngombotaEstudos Para Construção Do Centro De Acolhimento Da Cidade De LuandaEstudos Para Construção Do Hospital Municipal De LuandaReabilitação Da Escola N.º 6041 No Kilamba Kiaxi LuandaReabilitação, Ampliação Da Escola Nº1063 Maianga LuandaReabilitação Da Escola N.º 5031 No Distrito Rangel LuandaConstrução De Infraestrutura De Microfomento Cazenga - PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Ingombotas - PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Kilamba Kiaxi - PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Maianga - PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Rangel - PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Samba - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Ingombotas PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Kilamba Kiaxi PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Rangel PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Samba PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Maianga PcpConstrução De Um Centro De Formação No Rangel LuandaConstrução E Apetrechamento Da Maternidade Distrital Da Samba Fase 2Construção Apetrechamento Hospital Materno Infantil KilambaConstrução E Apetrec. Edif. Sed. Instituto De Plan. Gest. Urbana LuadConstrução E Apetrechamento Da Casa Dos Antigos Combatentes E VeteranoManunteçao Vias Principais Secundárias E Terciárias LuandaMelhoramento Vias Principais Secundárias E TerciáriasReabilitação E Apetrechamento Gabinete Acção Social LuandaReabilitação De Estradas Secundárias E Terciárias De Luanda
Construção De Uma Escola Do 1º Ciclo T12 Na QuiçamaConstrução De Uma Escola T18, Na Muxima-LuandaConstrução Do Edificio De Uma Nova Administração Municipal - QuiçamaConstrução E Apetrechamento De 1 Posto Policial Muxima -QuiçamaConstrução E Apetrechamento De 1 Centro Médico Na QuiçamaConstrução E Apetrechamento De 1 Posto Policial No Cabo Ledo- LuandaConstrução E Apetrechamento De 1 Posto De Saúde No Cabo Ledo-LuandaProjecto Água Para Todos Quiçama PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Quiçama - PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Quiçama Pcp
Construção E Apetrechamento De Um Centro De Formação SambizangaReabilitação E Apetrechamento Da Escolas Nº 1132 Sambizanga LuandaEstudos Para A Reabilitação Do Cinema Miramar No SambizangaConstrução De Infraestrutura De Microfomento Sambizanga - Pcp
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 59.999.935,00 59.999.934,00 59.999.935,00 3.793.860,00 5.750.000,00 5.750.000,00 5.750.000,00 5.750.000,00 5.750.000,00 68.892.358,00 68.892.358,00 68.892.358,00 68.892.358,00 68.892.358,00 158.273.200,00 95.840.751,00 125.280.291,00 290.000.000,00 6.588.718,00
139.200.251,00 134.719.739,00 31.900.000,00
5.952.070.341,00
24.884.439,00 66.223.181,00 29.166.668,00 18.477.081,00 20.416.668,00 11.086.251,00 17.036.251,00 23.333.333,00 5.891.667,00 85.720.543,00
28.595.780,00 59.999.934,00 5.000.000,00 5.750.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
216
Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
147.342.962,00 147.342.962,00
1.339.257.966,00 747.415.837,00 90.355.486,00 492.991.770,00 8.494.873,00
273.416.105,00 273.416.105,00
7.507.484.943,00 5.991.513.009,00 461.715.174,00
1.052.956.499,00 1.300.261,00
226.685.617,00 226.685.617,00
Administração Da Cidade Do Kilamba
Administração Municipal Da Quiçama
Administração Municipal De Belas
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 100,00%
83,05% 46,35%
5,60% 30,57%
0,53% 16,95% 16,95%
97,07% 77,47%
5,97% 13,61%
0,02% 2,93% 2,93%
147.342.962,00
1.612.674.071,00
7.734.170.560,00
100,00%
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Viana
Vários Municípios -Luanda
820.692.986,00
7.195.630.005,00
Construção Infraestruturas Sociais - Sambizanga Pcp
Construção De 1 Centro De Saúde De Referencia No Km 30 Em LuandaConstrução Apet.Centro De Saúde De Referência Zango 3/LuandaConstruçao Infraestruturas Sociais - Viana PcpReabilitação E Ampliação Da Escola 5092 No Capalanga-LuandaConstrução De Uma Escola T18 Na Caop C VianaConstrução Do Posto Policial Do Calucango VianaProjecto Água Para Todos Viana PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Viana - PcpConstrução De Uma Escola Primária T12- VianaConstrução E Apetrechamento Centro De Referência Do Zango IvConstruçao E Apetrech. Centro De Saude De Referencia No Zango IvConstrução E Apetrech. De 1 Escola Primária Zango IvRequalificação E Ampliação Santuario São Jose - Calumbo
Manutenção Vias Principais Secundárias E Terceárias/LuandaConstrução De Bibliotecas Municipais/LuandaReab. Manutenção Das Vias Do Casco Urbano Da Cidade De LuandaRevitalização De Eixos Viários De Luanda
68.892.358,00
23.450.000,00 191.976.309,00 81.087.710,00 64.166.667,00 66.223.182,00 16.333.334,00 23.333.333,00 3.793.860,00 81.311.242,00 141.884.332,00 25.899.718,00 57.733.299,00 43.500.000,00
1.079.577,00 189.947.212,00 1.345.949,00
7.003.257.267,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
217
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
9.100.042.925,00 7.695.997.979,00 506.743.400,00 857.213.546,00 40.088.000,00 919.632.359,00 919.632.359,00
1.675.854.756,00 1.148.247.334,00
90.931.709,00 435.010.118,00 1.665.595,00
393.310.443,00 393.310.443,00
22.304.145.731,00 16.761.831.078,00 1.187.905.056,00 4.354.197.354,00
212.243,00 2.322.581.755,00 2.322.581.755,00
10.708.051.119,00 8.419.292.568,00 847.442.794,00
1.440.432.057,00 883.700,00
411.979.811,00 411.979.811,00
7.907.719.169,00 6.393.302.345,00 448.463.620,00
1.065.929.644,00 23.560,00
232.552.606,00 232.552.606,00
Administração Municipal De Cacuaco
Administração Municipal De Icolo E Bengo
Administração Municipal De Luanda
Administração Municipal De Viana
Administração Municipal Do Cazenga
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
90,82% 76,81%
5,06% 8,56% 0,40% 9,18% 9,18%
80,99% 55,49%
4,39% 21,02%
0,08% 19,01% 19,01%
90,57% 68,06%
4,82% 17,68%
0,00% 9,43% 9,43%
96,30% 75,71%
7,62% 12,95%
0,01% 3,70% 3,70%
97,14% 78,54%
5,51% 13,09%
0,00% 2,86% 2,86%
10.019.675.284,00
2.069.165.199,00
24.626.727.486,00
11.120.030.930,00
8.140.271.775,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
218
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes
456.419.229,00 360.982.396,00 24.270.724,00 71.166.109,00
10.920.400,00 10.920.400,00
8.787.668,00 8.787.668,00
471.715.187,00 345.069.542,00 23.468.373,00 101.329.176,00 1.848.096,00
174.882.974,00 2.667.255,00
172.215.719,00
25.812.263.311,00 22.498.378.986,00 1.071.603.019,00 2.237.010.143,00
5.271.163,00 95.500.000,00 95.500.000,00
3.839.640.112,00 2.464.115.602,00 179.377.041,00
1.140.150.459,00 55.997.010,00
36.319.429.603,00
Centro Dos Cursos Pré-Universitários Da Ingombota
Centro Urbano De Sequele
Comissão Administrativa De Urbanização Do Talatona
Escola De Formação De Professores Garcia Neto
Gab.Téc. De Coord. E Acompnhto Dos Projectos Da Cidade De Luanda
Gabinete Provincial Da Educação De Luanda
Gabinete Provincial De Saúde De Luanda
Governo Provincial De Luanda
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 79,09%
5,32% 15,59%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 73,15%
4,98% 21,48%
0,39%
100,00% 1,53%
98,47%
99,63% 86,84%
4,14% 8,63% 0,02% 0,37% 0,37%
100,00% 64,18%
4,67% 29,69%
1,46%
68,11%
456.419.229,00
10.920.400,00
8.787.668,00
471.715.187,00
174.882.974,00
25.907.763.311,00
3.839.640.112,00
53.320.832.634,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
219
Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador
2.143.446.095,00 187.552.243,00
26.336.462.470,00 7.651.968.795,00 17.001.403.031,00 17.001.403.031,00
1.214.570.677,00 810.196.037,00 30.466.719,00 373.872.921,00
35.000,00
1.590.493.553,00 1.085.042.036,00
92.876.582,00 412.574.935,00
1.469.796.227,00 787.255.016,00 58.014.219,00 615.988.919,00 8.538.073,00
985.550.218,00 261.790.766,00 10.200.000,00 713.559.452,00
373.811.229,00 277.721.541,00 21.000.000,00 74.959.688,00
130.000,00
1.280.910.027,00 190.340.715,00 1.280.000,00
Hospital Do Kilamba Kiaxi
Hospital Dos Cajueiros Do Cazenga
Hospital Geral De Luanda-Camama
Instituto De Planeamento E Gestão Urbana De Luanda
Instituto Médio Normal De Educação 28 De Agosto
Unidade Técnica De Gestão Do Saneamento De Luanda
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
4,02% 0,35%
49,39% 14,35% 31,89% 31,89%
100,00% 66,71%
2,51% 30,78%
0,00%
100,00% 68,22%
5,84% 25,94%
100,00% 53,56%
3,95% 41,91%
0,58%
100,00% 26,56%
1,03% 72,40%
100,00% 74,29%
5,62% 20,05%
0,03%
21,60% 3,21% 0,02%
1.214.570.677,00
1.590.493.553,00
1.469.796.227,00
985.550.218,00
373.811.229,00
5.930.380.757,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
220
Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
1.088.910.026,00 379.286,00
4.649.470.730,00 4.649.470.730,00
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
18,36% 0,01%
78,40% 78,40%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
221
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo
20.988.277.030,00 13.558.043.976,00 13.558.043.976,00
936.455.018,00 936.455.018,00
5.576.465.563,00 2.609.084.054,00 2.967.381.509,00 917.312.473,00 917.312.473,00
5.399.036.174,00 5.399.036.174,00 5.399.036.174,00
79,54% 51,38% 51,38%
3,55% 3,55%
21,13% 9,89%
11,25% 3,48% 3,48%
20,46% 20,46% 20,46%
Natureza %
Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
Segurança E Ordem Pública Serviços Policiais Tribunais Serviços De Protecção Civil
Educação Ensino Primário Ensino Secundário Serviços Subsidiários À Educação Ensino Técnico-Profissional
Saúde Serviços Hospitalares Gerais Serviços Hospitalares Especializados Serviços De Centros Médicos E De Maternidade Serviços De Saúde Pública Produtos, Aparelhos E Equipamentos Médicos
Protecção Social Família E Infância Sobrevivência
Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Habitacional Abastecimento De Água Infra-Estrutura Urbana Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados
Recreação, Cultura E Religião Serviços Culturais Serviços Recreativos E Desportivos
3.934.655.589,00 3.796.672.071,00 137.983.518,00
31.212.231,00 21.834.377,00 8.753.382,00 624.472,00
10.172.096.286,00 6.589.947.110,00 3.339.386.611,00 182.009.285,00 60.753.280,00
6.488.721.926,00 4.214.142.587,00 158.891.626,00 672.895.640,00
1.342.792.073,00 100.000.000,00
445.667.626,00 79.744.714,00 365.922.912,00
4.396.524.544,00 1.509.395.000,00 511.075.353,00
2.118.526.723,00 257.527.468,00
108.275.749,00 102.207.349,00 6.068.400,00
14,91% 14,39% 0,52%
0,12% 0,08% 0,03% 0,00%
38,55% 24,97% 12,66% 0,69% 0,23%
24,59% 15,97% 0,60% 2,55% 5,09% 0,38%
1,69% 0,30% 1,39%
16,66% 5,72% 1,94% 8,03% 0,98%
0,41% 0,39% 0,02%
Função %Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
26.387.313.204,00 100,00%Total Geral:
26.387.313.204,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Governo Provincial De CabindaÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
222
Actividade PermanenteProg.De Apoio Às Inst.De Acolhim.De Crianças E Pes. IdosasProg.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais BásicasProg.De Estruturacao Do Povoamento E Ordenam.Do TerritórioProg.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.EléctricaProg.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.BásicasProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E InfraestruturasPrograma De Apoio Ao Desenv.Da Indústria TransformadoraPrograma De Apoio SocialPrograma De Combate A CriminalidadePrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Gestão E Ampliação Da Rede Sanitária Programa De Implantação Do Sistema De Centros CulturaisPrograma De Maximização Dos Serviços De JustiçaPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma De Qualidade AmbientalPrograma De Reordenamento Dos Transportes RodoviáriosPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Nacional De DesminagemPrograma Água Para TodosPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
18.808.670.901,00 26.247.993,00 14.642.773,00 136.925.847,00 60.282.200,00 167.870.977,00 522.877.511,00 723.066.687,00 9.109.377,00 95.848.182,00 50.058.544,00 374.900.536,00 12.725.000,00 179.924.884,00 525.384.045,00 6.068.400,00 19.764.491,00 102.207.349,00 8.753.382,00
476.803.793,00 2.429.138.082,00
48.972.000,00 87.274.618,00
1.274.547.063,00 624.472,00
180.000.000,00 44.624.097,00
71,28% 0,10% 0,06% 0,52% 0,23% 0,64% 1,98% 2,74% 0,03% 0,36% 0,19% 1,42% 0,05% 0,68% 1,99% 0,02% 0,07% 0,39% 0,03% 1,81% 9,21% 0,19% 0,33% 4,83% 0,00% 0,68% 0,17%
%Programa Valor
26.387.313.204,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Cooperação Estrangeira Do Sector Da Saúde/ CabindaAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão De Centros InfantisAquisicao De Medicamentos EssenciaisAquisição De Produtos Quimicos P/Tratamento De Água Na ProvinciaComemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalCooperação Estrangeira Do Sector Da Educação/Cabinda Cuidados Primários De SaúdeGestão Dos Sistemas De Energia E Águas Nos MunicípiosLimpeza E SaneamentoMerenda EscolarMobilização Social - Cidades Limpas 3Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais 3Prestação De Serviços De Educação 2Prestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrograma De Identificação Da População Escolar-Bata Escolar
243.276.000,00 10.239.506.125,00
8.872.624,00 100.000.000,00 47.162.389,00 4.534.200,00 7.949.987,00
604.998.329,00 57.012.260,00 411.600.000,00 182.009.285,00 156.800.000,00 28.413.600,00
3.418.472.518,00 4.984.987.687,00
54.000.010,00
1,17% 49,32% 0,04% 0,48% 0,23% 0,02% 0,04% 2,91% 0,27% 1,98% 0,88% 0,76% 0,14%
16,47% 24,01% 0,26%
%Projecto / Actividade Valor 20.762.020.661,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
223
Promoção De Saúde PúblicaPromoção Do Desenvolvimento Da Juventude E Do DesportoPromoção E Fomento De Actividades Artísticas E CulturaisRemoção Obstáculos E Engenhos ExplosivosServiços De Pediat.E Patolog.Neonatal
40.772.749,00 6.068.400,00 6.068.400,00 624.472,00
158.891.626,00
0,20% 0,03% 0,03% 0,00% 0,77%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
5.625.292.543,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Belize
Buco Zau
Cabinda
104.789.398,00
566.343.791,00
4.732.065.839,00
Projecto Água Para Todos Belize PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Belize PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Belize- PcpConstrução E Apetrechamento De Um Cic Cec Município Do Belize
** Construção Das Infra-Estruturas 60 Casas De Buco ZauForn.E Inst. 1 Semi/Indúst.Prod.Sabão Caseiro/Sab.M.Chave MãoProjecto Água Para Todos Buco Zau PcpConstrução E Apetrechamento Do Posto Policial De Necuto Buco ZauConstrução Infraestruturas Sociais - Buco Zau PcpReabilitação Do Tribunal Do Buco ZauConstrução De Infraestruturas De Microfomento Buco Zau- Pcp
Construçao Infraestruturas Sociais - Cabinda Pcp**Construção Infraestruturas Apoio Auto Construção Dirigida 2000 Casas** Construção Do Mercado Do Bairro Gika Cabinda** Construção Infra Estruturas 90 Casas Sociais Do Chibodo Cabinda** Construção 500 Casas Realojamento No Bairro Zôngolo Cabinda** Execução Terraplanagem E Drenagens Simulambuco E Cabassango Cabinda** Reabilitação Pavimento Nos Bairros Lombo L, Amilcar Cabral CabindaConstrução Dos Troços Viários De Jamba A Tchizo CabindaConstrução E Apetrechamento Centro Saúde Chimindele Buco Ngoio CabindaPrograma De Água Para Todos - Cabinda 2015Construção De Infra-Estruturas 200 Fogos Cabinda 2015Construção E Apetrechamento Da Escola T 12 Do Chiweca CabindaProjecto Água Para Todos Cabinda PcpReabilitação Apetrechamento Da Oficina Empresa Transportes CabindaConstrução De Estrada Do Mercado Cabassango, Estrada SubantandoConstrução E Apretrechamento Do Cic-Cec De ChiwecaReabilitação Do Centro Cultural De Chiloango Fase IiConstrução De Infraestruturas De Microfomento Cabinda- PcpDesassoreamento Do Leito Do Rio Lucola - CabindaAmpliação E Opimização Das Eta´S 1 E 2 Em Cabinda - Fase IiConstrução E Apetrechamento Centro Infantil No São Pedro CabindaAmpliação Da Eta Simindele Para 200m3 E Rede De DistribuiçãoAmpliação Da Rede Águas Da Aldeia Do Yabi A Condominio Ex-CombatentesAmpliação Da Rede De Distribuição De Água, Bairro Gika Cidade Cabinda
23.333.333,00 50.346.042,00 3.793.861,00 27.316.162,00
420.949.251,00 50.058.544,00 23.333.333,00 9.109.377,00 50.346.043,00 8.753.382,00 3.793.861,00
23.333.333,00 178.138.246,00 525.384.045,00 358.550.585,00 945.000.000,00
6.000,00 17.920.038,00 139.770.374,00 33.988.900,00 180.000.000,00 526.500.000,00 140.000.000,00 23.200.000,00 28.100.603,00 43.725.000,00 17.307.935,00 102.207.349,00 5.891.667,00 48.972.000,00 62.855.150,00 26.247.993,00 73.458.000,00 10.688.267,00 41.538.751,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
224
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos
809.786.220,00 400.444.815,00 26.539.667,00 382.801.738,00 84.326.636,00 84.326.636,00
1.200.008.593,00 493.679.255,00 31.573.800,00 674.755.538,00 84.326.637,00 84.326.637,00
Administração Municipal De Belize
Administração Municipal De Buco-Zau
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
90,57% 44,79%
2,97% 42,81%
9,43% 9,43%
93,43% 38,44%
2,46% 52,54%
6,57% 6,57%
894.112.856,00
1.284.335.230,00
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Cacongo 222.093.515,00
Construção Da Rua 24 Horas No Bairro Gika Na Cidade De CabindaConstrução Da Via De Acesso Ao Yabi Em CabindaConstrução De Drenagem Longitudinal E Transversal No Multiuso Do MbacaConstrução De Infraestruras Interna Para 500 Casas ZôngoloConstrução De Novo Reservatório De Água Do Luvula 1ª FaseConstrução De Passeios Da Ponte Sobre Rio Lucola/Rotunda Da RepúblicaConstrução De Posto Policial No Bairro Gika Em CabindaConstrução De Vias Adjacentes Ao Mercado Do Gika/Retunda Do MercadoConstrução E Montagem De Novo Sistema De Semafórico Do Casco UrbanoConstrução Parque Estacionamento/Muro De Contenção Em CabindaEstabilização Do Aterro E Drenagem Da Rua Amilcar Cabral/TchizoInstalação Ramal Mt E Bt, Iluminação Publica Urbanização Do ZongoloPavimentação Da Via Amilcar Cabral/Antigo Mercado Do GikaPavimentação Do Acesso À Rotunda Da República/CabassangoReabilitação Do Edifício Da Maternidade Do Hospital Provincial CabindaResselagem Da Rua Duqui De Chiazi/Largo Centro Cultural ChiloangoResselagem Da Rua Largo Centro Cultural Chiloango Até Ponte Rio LucolaSinalização Do Casco Urbano E Arredores Da Cidade De Cabinda
** Construção Da Escola Primária Do CacongoProjecto Água Para Todos Cacongo PcpConstrução E Apetrechamento Do Mercado Fronteiriço Em MassabiConstrução Infraestruturas Sociais - Cacongo PcpConstrução De Edifício Administrativo No Hospital De CacongoConstrução De Edifício De Consultas Externas No Hospital Do CacongoConstrução De Lavandaria No Novo Hospital De Cacongo
58.214.254,00 78.711.593,00 20.764.129,00 37.895.000,00 55.000.001,00 36.005.841,00 12.725.000,00 58.264.435,00 23.223.335,00 57.953.182,00 155.851.379,00 60.282.200,00 58.252.677,00 42.180.899,00 249.235.153,00 43.722.907,00 43.725.000,00 87.274.618,00
39.924.884,00 23.200.000,00 14.642.773,00 71.754.376,00 33.908.411,00 18.898.580,00 19.764.491,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
225
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
2.555.994.618,00 1.635.020.109,00 140.454.489,00 780.520.020,00 60.278.400,00 60.278.400,00
699.942.896,00 307.150.572,00 28.150.943,00 364.641.381,00 101.807.776,00 101.807.776,00
7.015.747.159,00 3.922.639.666,00 252.334.530,00
1.923.482.490,00 917.290.473,00
5.068.296.725,00 5.068.296.725,00
1.458.492.289,00 775.847.139,00 51.038.937,00 631.606.213,00
6.370.613.334,00 5.640.381.062,00 381.774.179,00 348.436.093,00
22.000,00
877.691.921,00 382.881.358,00 24.588.473,00 470.222.090,00
Administração Municipal De Cabinda
Administração Municipal De Cacongo
Governo Provincial De Cabinda
Hospital Provincial De Cabinda
Secretaria Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Cabinda
Secretaria Provincial Da Saúde De Cabinda
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
97,70% 62,49%
5,37% 29,83%
2,30% 2,30%
87,30% 38,31%
3,51% 45,48% 12,70% 12,70%
58,06% 32,46%
2,09% 15,92%
7,59% 41,94% 41,94%
100,00% 53,20%
3,50% 43,31%
100,00% 88,54%
5,99% 5,47% 0,00%
100,00% 43,62%
2,80% 53,57%
2.616.273.018,00
801.750.672,00
12.084.043.884,00
1.458.492.289,00
6.370.613.334,00
877.691.921,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
226
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo
14.657.455.553,00 7.997.337.974,00 7.997.337.974,00 561.233.919,00 561.233.919,00
4.281.813.912,00 2.146.331.104,00 2.135.482.808,00 1.817.069.748,00 1.817.069.748,00 6.235.519.319,00 6.235.519.319,00 6.235.519.319,00
70,15% 38,28% 38,28%
2,69% 2,69%
20,49% 10,27% 10,22%
8,70% 8,70%
29,85% 29,85% 29,85%
Natureza %
Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos
Educação Ensino Primário Ensino Secundário Serviços Subsidiários À Educação
Saúde Serviços Hospitalares Gerais Serviços De Centros Médicos E De Maternidade Serviços De Saúde Pública
Protecção Social Família E Infância Sobrevivência
Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Habitacional Abastecimento De Água Saneamento Básico Infra-Estrutura Urbana
Recreação, Cultura E Religião Serviços Culturais Serviços Recreativos E Desportivos
Assuntos Económicos Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça Agricultura Pesca E Caça
Combustiveis E Energia Electricidade
Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral
3.147.122.079,00 3.147.122.079,00
6.244.801.146,00 4.679.125.771,00 1.311.863.353,00 253.812.022,00
4.313.192.370,00 2.764.437.808,00 1.034.670.415,00 514.084.147,00
1.238.535.800,00 17.665.000,00
1.220.870.800,00
5.702.297.760,00 450.686.826,00 257.449.998,00 9.000.000,00
4.985.160.936,00
129.262.554,00 57.700.000,00 71.562.554,00
117.763.163,00 65.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00
30.000.000,00 30.000.000,00
22.763.163,00 22.763.163,00
15,06% 15,06%
29,89% 22,40% 6,28% 1,21%
20,64% 13,23% 4,95% 2,46%
5,93% 0,08% 5,84%
27,29% 2,16% 1,23% 0,04%
23,86%
0,62% 0,28% 0,34%
0,56% 0,31% 0,14% 0,17%
0,14% 0,14%
0,11% 0,11%
Função %Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
20.892.974.872,00 100,00%Total Geral:
20.892.974.872,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Governo Provincial Do ZaireÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
227
Actividade PermanenteProg.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais BásicasProg.De Gestão E Valoriz.Dos Rec.Humanos Na Admin.PublicaProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.EléctricaProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Apoio SocialPrograma De Apoio À Pesca ArtesanalPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura ComercialPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Implantação Do Sistema De Centros CulturaisPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. EconómicaPrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma De Qualidade AmbientalPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para TodosPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
12.678.661.206,00 3.789.500,00 60.923.500,00 594.714.036,00 30.000.000,00
4.518.328.328,00 30.000.000,00 30.316.000,00 12.000.000,00 20.000.000,00 176.934.165,00 292.480.738,00 30.000.000,00 71.562.554,00 50.000.000,00 114.357.000,00 49.263.268,00 15.000.000,00 38.982.588,00 9.000.000,00
1.920.911.989,00 87.450.000,00 58.300.000,00
60,68% 0,02% 0,29% 2,85% 0,14%
21,63% 0,14% 0,15% 0,06% 0,10% 0,85% 1,40% 0,14% 0,34% 0,24% 0,55% 0,24% 0,07% 0,19% 0,04% 9,19% 0,42% 0,28%
%Programa Valor
20.892.974.872,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Acções De Apoio Ao CarnavalAcções De Fomento E Promoção Da AquiculturaAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão De Centros InfantisApoio A Famílias Vulneráveis\ZaireAquisição De Kits Para Pesca Artezanal No ZaireComemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalCuidados Primários De SaúdeFomento Cultura Feijão, Mandioca, Batata Rena, Milho E Soja\ZaireGestão Dos Sistemas De Energia Nos Municipios Do ZaireGestão Dos Sistemas De Água Nos Municipios Do ZaireLimpeza E SaneamentoMerenda EscolarMobilização Social - Cidades Limpas 3Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais 3Prestação De Serviços De Educação 2Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública
7.700.000,00 15.000.000,00
4.176.732.480,00 5.665.000,00 12.000.000,00 20.000.000,00 6.000.000,00
935.612.567,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 9.000.000,00
253.812.022,00 144.199.999,00 41.060.400,00
5.814.054.959,00 2.668.508.767,00
0,05% 0,11%
29,41% 0,04% 0,08% 0,14% 0,04% 6,59% 0,21% 0,21% 0,21% 0,06% 1,79% 1,02% 0,29%
40,95% 18,79%
%Projecto / Actividade Valor 14.199.346.194,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
6.693.628.678,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
228
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Cuimba
Mbanza Congo
Nzeto
Nóqui
1.023.947.867,00
2.086.344.667,00
645.201.007,00
1.009.306.568,00
Projecto Água Para Todos Cuimba PcpConstrução Das Vias Urbanas Comandante Coronel Jacinto CuimbaConstrução Das Vias Urbanas Rua Do Ambriz No CuimbaReabilitação E Ampliação Do Hospital Municipal Do CuimbaConstrução Infraestruturas Sociais Cuimba PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Cuimba - PcpConstrução De Vias Urbanas Da Rua 10 De Dezembro KuimbaConstrução De Vias Urbanas Do Comandante Da Policia Cuimba
Construção De Vias Urbanas No Bairro Sagrada Esperança Em Mbanza CongoConstrução Escola Média Enfermagem (Cr.Adic.)/ZaireConstrução De Um Edifício Para Técnicos Sagrada Esperança Mbanza CongoConstrução De Vias Urbanas Bairro Uige Em Mbanza CongoConstrução Das Casas De Funções Mbanza CongoConstrução Do Hospital Da Cidade De Mbanza Congo/ZaireConstrução De Casas Da Cultura/ZaireConstrução Da Via Urbana Do Kimbango Bairro Alvaro Buta Mbanza CongoConstrução Do Mercado Do Luvo/ZaireRequalificação Paisagistica De Mbanza Congo/ZaireConstrução De Infra-Estruturas 200 Fogos ZairePrograma-Água Para Todos Zaire 2015Construção Da Escola Nº 271 No Município De Mbanza CongoProjecto Água Para Todos Mbanza Cong PcpReabilitação E Ampliação Da Escola Dr. António Agostinho NetoConstrução De Infraestrutura De Microfomento Mbanza Congo - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Mbanza Congo PcpConstrução Um Edifício Para Técnicos Na Antiga Pista Em Mbanza CongoConstrução De Um Edifício No Alvaro Buta Em Mbanza CongoConstrução De Vias Urbanas Bairro Martins Kidito Mbanza CongoConstrução Administração E Residências Dos Administradores Kinximba
Construção De 120 Casas Para Técnicos Nzeto/ZaireConstrução De 1 Campo De Futebol E Arrelvamento/Nzeto/ZaireConstrução De Instituto Médio De Saúde/ZaireConstrução De Centro De Saúde De 50 Camas Nzeto/ZaireConstrução Da Via Urbana Da Rua 1º De Maio No NzetoConstrução Da Via Urbana Da Rua Do Kissamba No NzetoProjecto Água Para Todos Nzeto PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Nzeto - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Nzeto PcpConstrução De Via Urbana Da Rua Do Kibonga No Nzeto
Construção Do Campo De Futebol/Noqui/ZaireConstrução Infraestruturas Sociais Nóqui PcpConstrução Da Via Urbana Rua Poder Popular No Nóqui
23.333.333,00 219.999.998,00 219.999.999,00 46.057.000,00 70.763.680,00 3.793.860,00
219.999.999,00 219.999.998,00
200.000.000,00 61.215.000,00 116.600.000,00 93.956.374,00 93.280.000,00 582.762.536,00 50.000.000,00 217.250.000,00 3.789.500,00 49.263.268,00 38.982.588,00 87.450.000,00 37.603.500,00 23.333.333,00 36.437.500,00 3.793.861,00 81.087.709,00 60.923.500,00 58.300.000,00 159.999.998,00 30.316.000,00
8.987.919,00 3.447.719,00 583.000,00 291.500,00
222.999.998,00 220.000.000,00 23.333.333,00 3.793.860,00 70.763.680,00 90.999.998,00
12.000.000,00 49.879.376,00 208.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
229
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos
1.485.201.479,00 1.023.492.310,00
74.696.652,00 387.012.517,00 115.058.303,00 115.058.303,00
812.451.700,00 450.269.599,00 25.816.135,00 336.365.966,00 104.734.273,00 104.734.273,00
Administração Municipal De Mbanza Congo
Administração Municipal Do Cuimba
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
92,81% 63,96%
4,67% 24,18%
7,19% 7,19%
88,58% 49,09%
2,81% 36,67% 11,42% 11,42%
1.600.259.782,00
917.185.973,00
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Soyo
Tomboco
1.017.340.111,00
911.488.458,00
Construção Da Via Urbana Da Rua Da Fronteira No NóquiProjecto Água Para Todos Noqui PcpConstrução Da Via Urbana Rua Primeiro De Maio No NóquiConstrução Das Vias Urbanas Bairro Do NóquiConstrução De Infraestrutura De Microfomento Noqui - PcpConstrução De Um Hospital Municipal No Nóqui
Construção De Instituto Médio Politécnico /ZaireConstrução De Um Edifício Para Técnicos No SoyoConstrução Do Pavilhão Gimnodesportivo Soyo (Cr.Adic) ZaireConstrução Das Vias Urbanas Da Rua Da Radio Nacional De Angola SoyoConstrução Das Vias Urbanas Da Ruas Do Bairro Kitona SoyoConstrução Das Vias Urbanas Do Kimpaxi No SoyoProjecto Água Para Todos Soyo PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Soyo - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Soyo PcpConstrução De Vias Urbanas Das Ruas Da Praia Dos Pobres Soyo
Construção Da Maternidade Do Tomboco/ZaireConstrução De 150 Casas Para Técnicos Tomboco/ZaireConstrução De Centro De Saúde De 25 Camas Tomboco/ZaireConstrução Da Via Urbana Rua Da Central Eléctrica TombocoConstrução Da Via Urbana Da Rua Da Administração Municipal Do TombocoConstrução Da Via Urbana Da Rua Do Lussunge TombocoConstrução Das Vias Urbanas Da Rua Avenida Vila Do TombocoProjecto Água Para Todos Tomboco PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Tomboco - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Tomboco Pcp
220.999.998,00 23.333.333,00 213.000.000,00 220.000.000,00 3.793.861,00 58.300.000,00
41.095.165,00 73.117.269,00 56.114.835,00 110.000.000,00 200.000.000,00 159.999.998,00 23.333.333,00 3.793.861,00 70.763.680,00 279.121.970,00
10.000.000,00 495.550,00
11.660.000,00 229.999.998,00 208.000.000,00 192.000.001,00 192.000.001,00 23.333.333,00 3.793.860,00 40.205.715,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
230
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes
1.144.694.801,00 733.874.849,00 28.097.017,00 382.722.935,00 83.849.970,00 83.849.970,00
1.281.312.578,00 880.190.249,00 101.202.412,00 299.792.196,00
127.721,00 104.734.273,00 104.734.273,00
1.953.909.970,00 1.492.978.211,00
91.295.015,00 369.441.744,00
195.000,00 104.734.274,00 104.734.274,00
820.836.250,00 481.119.213,00 33.893.294,00 305.573.743,00
250.000,00 74.176.308,00 74.176.308,00
1.425.681.644,00 1.057.645.195,00
62.550.487,00 305.475.101,00
10.861,00
153.876.331,00
Administração Municipal Do Noqui
Administração Municipal Do Nzeto
Administração Municipal Do Soyo
Administração Municipal Do Tomboco
Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Zaire
Direcção Provincial De Saúde Do Zaire
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
93,17% 59,74%
2,29% 31,15%
6,83% 6,83%
92,44% 63,50%
7,30% 21,63%
0,01% 7,56% 7,56%
94,91% 72,52%
4,43% 17,95%
0,01% 5,09% 5,09%
91,71% 53,76%
3,79% 34,14%
0,03% 8,29% 8,29%
100,00% 74,19%
4,39% 21,43%
0,00%
100,00%
1.228.544.771,00
1.386.046.851,00
2.058.644.244,00
895.012.558,00
1.425.681.644,00
153.876.331,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
231
Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
89.389.666,00 8.601.673,00 55.884.992,00
4.866.062.839,00 1.302.198.477,00 102.368.033,00
1.645.010.163,00 1.816.486.166,00 5.648.231.918,00 5.648.231.918,00
713.427.961,00 486.180.205,00 32.713.201,00 194.534.555,00
Governo Provincial Do Zaire
Hospital Provincial Do Zaire
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
58,09% 5,59%
36,32%
46,28% 12,39%
0,97% 15,65% 17,28% 53,72% 53,72%
100,00% 68,15%
4,59% 27,27%
10.514.294.757,00
713.427.961,00
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
232
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social Outras Contribuições Do Empregador
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo
36.581.408.168,00 22.289.017.585,00 22.289.017.585,00 1.564.137.021,00 1.554.694.572,00
9.442.449,00
9.852.063.800,00 5.663.707.911,00 4.188.355.889,00 2.876.189.762,00 2.876.189.762,00 7.430.241.103,00 7.430.241.103,00 7.430.241.103,00
83,12% 50,64% 50,64%
3,55% 3,53% 0,02%
22,39% 12,87%
9,52% 6,54% 6,54%
16,88% 16,88% 16,88%
Natureza %
Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos
Segurança E Ordem Pública Serviços Policiais
Educação Ensino Primário Ensino Secundário Serviços Subsidiários À Educação Ensino Técnico-Profissional
Saúde Serviços Hospitalares Gerais Serviços Hospitalares Especializados Serviços De Centros Médicos E De Maternidade Serviços De Saúde Pública
Protecção Social Família E Infância Velhice Sobrevivência
Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Habitacional Abastecimento De Água Infra-Estrutura Urbana
Recreação, Cultura E Religião Serviços Recreativos E Desportivos
Assuntos Económicos Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça Agricultura
Transportes
5.643.349.760,00 5.643.349.760,00
95.680.300,00 95.680.300,00
24.088.927.869,00 21.488.312.533,00 1.483.229.520,00 622.347.253,00 495.038.563,00
8.735.209.277,00 3.545.358.972,00 129.837.421,00
3.122.885.213,00 1.937.127.671,00
1.090.408.490,00 46.686.500,00 32.000.000,00
1.011.721.990,00
3.326.861.837,00 606.281.351,00 889.999.995,00
1.830.580.491,00
236.933.029,00 236.933.029,00
794.278.709,00 53.712.000,00 53.712.000,00
682.492.062,00
12,82% 12,82%
0,22% 0,22%
54,73% 48,82% 3,37% 1,41% 1,12%
19,85% 8,06% 0,30% 7,10% 4,40%
2,48% 0,11% 0,07% 2,30%
7,56% 1,38% 2,02% 4,16%
0,54% 0,54%
1,80% 0,12% 0,12%
1,55%
Função %Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
44.011.649.271,00 100,00%Total Geral:
44.011.649.271,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Governo Provincial Do UigeÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
233
Actividade PermanenteProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.BásicasProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Apoio SocialPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Reordenamento Dos Transportes RodoviáriosPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para TodosPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
33.092.259.218,00 15.000.000,00
1.358.452.081,00 95.680.300,00 20.792.000,00
1.804.759.180,00 53.712.000,00
1.629.690.441,00 30.000.000,00
4.787.998.721,00 500.000.000,00 623.305.330,00
75,19% 0,03% 3,09% 0,22% 0,05% 4,10% 0,12% 3,70% 0,07%
10,88% 1,14% 1,42%
%Programa Valor
44.011.649.271,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Acções De Imunização (Pav)Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão Dos Assuntos GovernamentaisAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialApet. Novas Unidades Hospitalares Em Varios Municipios/UígeApetrechamento De Novas Unidades EscolaresApetrechamento De Novas Unidades HospitalaresApoio Às Familias Mais CarentesComemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalComemorações Do 17 De Setembro-Dia Do Heroi NacionalComemorações Do 4 De AbrilComemorações Do 4 De FevereiroCuidados Primários De SaúdeFortalecimento Da Cadeia De Produção De SementesMerenda EscolarMobilização Social - Cidades Limpas 3Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais 3Operacionalização Do Escoamento Da Produção ¿ PapagroPrestação De Bens E ServiçosPrestação De Serviços De Educação 2Prestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaServicos De Saúde Pública
145.000.000,00 7.754.564.566,00
1.081.637,00 32.000.000,00 15.000.000,00 543.633.137,00 2.815.665,00 46.686.500,00 6.337.740,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00
2.567.374.824,00 53.712.000,00 622.347.253,00 138.162.500,00 109.494.400,00
500.000,00 20.022.119,00
21.060.464.479,00 3.617.076.581,00
8.901.931,00
0,39% 21,10% 0,00% 0,09% 0,04% 1,48% 0,01% 0,13% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 6,98% 0,15% 1,69% 0,38% 0,30% 0,00% 0,05%
57,29% 9,84% 0,02%
%Projecto / Actividade Valor 36.759.575.332,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
7.252.073.939,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Ambuíla 306.380.041,00
Construção E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas Em AmbuilaProjecto Água Para Todos Ambuila PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Ambuila - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Ambuila PcpConstrução E Apetrechamento Hospital Municipal Ambuila Blocos 8,9,10
100.000.000,00 40.000.000,00 3.793.861,00 70.763.680,00 91.822.500,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
234
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Bembe
Buengas
Bungo
Cangola
Damba
Maquela Do Zombo
Milunga
492.997.738,00
177.006.570,00
176.006.570,00
269.995.736,00
265.608.238,00
860.262.704,00
310.495.736,00
Projecto Água Para Todos Bembe PcpConstrução E Apetrechamento De 1 Escola De 24 Salas De Aulas No BembeConstrução De Infraestrutura De Microfomento Bembe - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Bembe PcpConstrução 1 Administração Municipal No Bembe - Uige.Asfaltagem Das Ruas Da Vila Do Bembe UígeConstrucao E Apetrechamento Hospital Municipal Bembe Bloco 8,9,10
Projecto Água Para Todos Buengas PcpConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas Nos BuengasConstrução De Infraestrutura De Microfomento Buengas - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Buengas Pcp
Construção E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas No BungoProjecto Água Para Todos Bungo PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Bungo - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Bungo Pcp
Construção E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas Em KangolaProjecto Água Para Todos Cangola PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Cangola PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Cangola - PcpConstrução E Apetrechamento Hospital Municipal Kangola Blocos 8,9,10
Construção E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas Na DambaProjecto Água Para Todos Damba PcpReabilitação Do Palacio Da Justiça Da Damba UígeConstrução De Infraestrutura De Microfomento Damba - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Damba PcpEstudos Para Reabilitação Das Ruas Da Damba Uige
Construção E Apetrechamento Hospital Municipal Maquela / UígeReabilitação Das Estradas Do Nsosso - Cuilo Futa/UigeConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas Em MaquelaProjecto Água Para Todos Maquela Zombo PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Maquela Do Zombo - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Maquela Do Zombo Pcp
Construção E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas Em MilungaProjecto Água Para Todos Milunga PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Milunga - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Milunga PcpConstrução E Apetrechamento Hospital Municipal Milunga Blocos 8,9,10
23.333.333,00 100.000.000,00 3.793.861,00 49.879.376,00 124.490.000,00 99.678.668,00 91.822.500,00
23.333.333,00 100.000.000,00 3.793.861,00 49.879.376,00
100.000.000,00 23.333.333,00 3.793.861,00 48.879.376,00
100.000.000,00 23.333.333,00 49.879.376,00 4.960.527,00 91.822.500,00
100.000.000,00 23.333.333,00 82.771.668,00 3.793.861,00 49.879.376,00 5.830.000,00
629.956.634,00 30.000.000,00 100.000.000,00 23.333.333,00 3.793.861,00 73.178.876,00
141.666.667,00 23.333.333,00 3.793.860,00 49.879.376,00 91.822.500,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
235
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Mucaba
Negage
Puri
Quimbele
Quitexe
Sanza Pombo
Songo
Uíge
216.972.737,00
199.640.873,00
77.006.570,00
795.454.869,00
77.006.639,00
197.890.694,00
177.006.570,00
2.652.341.654,00
Construção E Apetrechamento De Uma Escola De 12 Salas No Mucaba UigeProjecto Água Para Todos Mucaba PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Mucaba - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Mucaba PcpCostrução E Apetrechamento De Uma Escola De 12 Salas No Mucaba 2 Uige
Construção E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas No NegageProjecto Água Para Todos Negage PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Negage - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Negage Pcp
Projecto Água Para Todos Puri PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Puri - PcpConstrução Infraestruturas Sociais Puri Pcp
Construção E Apetrechamento Hospital Municipal Kimbele/ UígeConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas Em QuimbeleProjecto Água Para Todos Quimbele PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Quimbele - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Quimbele Pcp
Projecto Água Para Todos Quitexe PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Quitexe - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Quitexe Pcp
Construção E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas No Sanza PomboProjecto Água Para Todos Sanza Pombo PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Sanza Pombo - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Sanza Pombo Pcp
Construção E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas No SongoProjecto Água Para Todos Songo PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Songo - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Songo Pcp
Construção De Uma Escola De 30 Salas De Aulas Uige/NguenguéConstrução E Apetrechamento Da Casa Da Juventude(Gt)/UijePrograma Agua Para Todos Uíge 2015Construção De Infra-Estruturas 200 Fogos UígeConstrução E Apetrechamento De 1 Escola Com 24 Salas Aulas UigeConstrução E Apetrechamento De 1 Escola De 24 Salas De Aulas No Uige 2Construção E Apetrechamento De 1 Escola De 24 Salas De Aulas No Uige 3Construção Da Unidade Da Policia De Intervenção Rapida No UigeReabilitação Do Gabinete De Estudos E Planeamento Uige
70.000.000,00 23.333.333,00 3.793.861,00 49.845.543,00 70.000.000,00
100.000.000,00 23.333.333,00 3.793.860,00 72.513.680,00
23.333.333,00 3.793.861,00 49.879.376,00
608.531.634,00 100.000.000,00 23.333.333,00 3.793.860,00 59.796.042,00
23.333.333,00 3.793.930,00 49.879.376,00
100.000.000,00 23.333.333,00 3.793.681,00 70.763.680,00
100.000.000,00 23.333.333,00 3.793.861,00 49.879.376,00
151.092.513,00 236.933.029,00 500.000.000,00 606.281.351,00 122.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 95.680.300,00 35.477.496,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
236
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal
355.837.876,00 79.549.873,00 7.912.000,00
268.376.003,00 85.016.636,00 85.016.636,00
505.285.239,00 131.045.813,00 23.592.398,00 350.646.441,00
587,00 83.849.970,00 83.849.970,00
454.657.330,00 90.665.490,00 6.994.902,00
356.996.938,00 83.849.970,00 83.849.970,00
559.645.439,00 197.218.080,00 14.403.071,00 348.024.288,00 107.149.470,00 107.149.470,00
425.792.633,00 69.459.424,00
Administração Municipal Da Cangola
Administração Municipal Da Damba
Administração Municipal De Buengas
Administração Municipal De Maquela Do Zombo
Administração Municipal De Mucaba
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
80,72% 18,04%
1,79% 60,88% 19,28% 19,28%
85,77% 22,24%
4,00% 59,52%
0,00% 14,23% 14,23%
84,43% 16,84%
1,30% 66,29% 15,57% 15,57%
83,93% 29,58%
2,16% 52,19% 16,07% 16,07%
83,55% 13,63%
440.854.512,00
589.135.209,00
538.507.300,00
666.794.909,00
509.608.770,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Reabilitação Da Estrada Do Bairro Candombe Novo No UígeReabilitação Da Estrada Do Kimpa Vita No UígeConstrução De Infraestrutura De Microfomento Uíge - PcpConstrução Infraestruturas Sociais Uíge PcpProjecto Água Para Todos Uíge Pcp
395.762.175,00 250.899.887,00 3.793.861,00 81.087.709,00 23.333.333,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
237
Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador
4.483.803,00 351.849.406,00 83.816.137,00 83.816.137,00
451.203.598,00 71.161.880,00 4.600.000,00
375.413.718,00 28.000,00
93.766.635,00 93.766.635,00
503.048.934,00 157.047.105,00 11.468.400,00 334.399.324,00
134.105,00 104.734.094,00 104.734.094,00
307.884.081,00 58.715.521,00 3.554.150,00
245.604.410,00 10.000,00
122.600.941,00 122.600.941,00
427.252.418,00 73.153.258,00 8.013.456,00
346.085.704,00 83.849.970,00 83.849.970,00
423.247.174,00 65.059.363,00 6.154.930,00
Administração Municipal De Quimbele
Administração Municipal De Sanza Pombo
Administração Municipal Do Ambuila
Administração Municipal Do Bembe
Administração Municipal Do Bungo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
0,88% 69,04% 16,45% 16,45%
82,79% 13,06%
0,84% 68,89%
0,01% 17,21% 17,21%
82,77% 25,84%
1,89% 55,02%
0,02% 17,23% 17,23%
71,52% 13,64%
0,83% 57,05%
0,00% 28,48% 28,48%
83,59% 14,31%
1,57% 67,71% 16,41% 16,41%
83,63% 12,86%
1,22%
544.970.233,00
607.783.028,00
430.485.022,00
511.102.388,00
506.097.144,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
238
Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
352.032.881,00 82.849.970,00 82.849.970,00
349.585.793,00 91.628.207,00 6.000.000,00
251.957.586,00 83.849.969,00 83.849.969,00
829.838.606,00 380.227.394,00 29.484.879,00 418.626.333,00 1.500.000,00
106.484.273,00 106.484.273,00
396.889.989,00 54.923.964,00 3.500.000,00
338.466.025,00 83.849.970,00 83.849.970,00
380.669.137,00 132.443.819,00 10.029.535,00 238.151.071,00
44.712,00 83.850.039,00 83.850.039,00
533.723.583,00 173.446.503,00 11.682.515,00 348.055.575,00
538.990,00
Administração Municipal Do Milunga
Administração Municipal Do Negage
Administração Municipal Do Puri
Administração Municipal Do Quitexe
Administração Municipal Do Songo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
69,56% 16,37% 16,37%
80,65% 21,14%
1,38% 58,13% 19,35% 19,35%
88,63% 40,61%
3,15% 44,71%
0,16% 11,37% 11,37%
82,56% 11,42%
0,73% 70,41% 17,44% 17,44%
81,95% 28,51%
2,16% 51,27%
0,01% 18,05% 18,05%
86,42% 28,09%
1,89% 56,36%
0,09%
433.435.762,00
936.322.879,00
480.739.959,00
464.519.176,00
617.573.553,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
239
Despesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
83.849.970,00 83.849.970,00
625.412.887,00 79.321.142,00 16.000.000,00 529.972.513,00
119.232,00 115.058.303,00 115.058.303,00
19.176.760.112,00 17.160.613.523,00 1.169.612.052,00 846.532.337,00
2.200,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.631.080.000,00 1.212.000.000,00
87.500.000,00 331.080.000,00
500.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
6.977.377.624,00 1.395.410.262,00
97.022.633,00 2.611.777.583,00 2.873.167.146,00 5.831.814.786,00 5.831.814.786,00
1.266.215.715,00 615.926.964,00 42.128.297,00 608.015.664,00
Administração Municipal Do Uíge
Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Uíge
Direcção Provincial Da Saúde Do Uíge
Governo Provincial Do Uíge
Hospital Provincial Do Uíge
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
13,58% 13,58%
84,46% 10,71%
2,16% 71,57%
0,02% 15,54% 15,54%
99,48% 89,02%
6,07% 4,39% 0,00% 0,52% 0,52%
99,39% 73,85%
5,33% 20,17%
0,03% 0,61% 0,61%
54,47% 10,89%
0,76% 20,39% 22,43% 45,53% 45,53%
100,00% 48,64%
3,33% 48,02%
740.471.190,00
19.276.760.112,00
1.641.080.000,00
12.809.192.410,00
1.266.215.715,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
240
Subsídios E Transferências Correntes 144.790,00
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
0,01%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
241
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo
18.979.157.854,00 10.526.774.092,00 10.526.774.092,00
876.940.720,00 876.940.720,00
4.771.396.775,00 2.271.491.095,00 2.499.905.680,00 2.804.046.267,00 2.804.046.267,00 1.710.624.289,00 1.710.624.289,00 1.710.624.289,00
91,73% 50,88% 50,88%
4,24% 4,24%
23,06% 10,98% 12,08% 13,55% 13,55%
8,27% 8,27% 8,27%
Natureza %
Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos
Segurança E Ordem Pública Serviços De Protecção Civil
Educação Ensino Pré-Escolar Ensino Primário Ensino Secundário Serviços Subsidiários À Educação Ensino Técnico-Profissional
Saúde Serviços Hospitalares Gerais Serviços De Centros Médicos E De Maternidade Serviços De Saúde Pública
Protecção Social Sobrevivência
Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Habitacional Abastecimento De Água Saneamento Básico Infra-Estrutura Urbana
Assuntos Económicos Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça Agricultura
Combustiveis E Energia Electricidade
Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral
3.083.089.730,00 3.083.089.730,00
54.000.000,00 54.000.000,00
6.812.171.039,00 50.000.000,00
5.262.343.512,00 1.152.299.291,00 255.465.338,00 92.062.898,00
5.611.353.330,00 3.353.195.711,00 1.213.448.464,00 1.044.709.155,00
2.556.471.580,00 2.556.471.580,00
2.321.464.048,00 719.803.876,00
1.019.280.023,00 309.343.100,00 273.037.049,00
251.232.416,00 119.000.000,00 119.000.000,00
109.191.807,00 109.191.807,00
23.040.609,00 23.040.609,00
14,90% 14,90%
0,26% 0,26%
32,93% 0,24%
25,43% 5,57% 1,23% 0,44%
27,12% 16,21% 5,86% 5,05%
12,36% 12,36%
11,22% 3,48% 4,93% 1,50% 1,32%
1,21% 0,58% 0,58%
0,53% 0,53%
0,11% 0,11%
Função %Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
20.689.782.143,00 100,00%Total Geral:
20.689.782.143,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Governo Provincial Do BengoÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
242
Actividade PermanenteProg. De Protecção E Promoção Dos Direitos Da CriançaProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia EléctricaProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Melhoria Da Saúde Materno-InfantilPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Nacional De DesminagemPrograma Água Para Todos
16.194.781.088,00 50.000.000,00 109.191.807,00 317.821.558,00
1.088.623.125,00 1.778.000,00
637.000.000,00 119.000.000,00 14.124.633,00 52.651.172,00
1.950.810.760,00 54.000.000,00 100.000.000,00
78,27% 0,24% 0,53% 1,54% 5,26% 0,01% 3,08% 0,58% 0,07% 0,25% 9,43% 0,26% 0,48%
%Programa Valor
20.689.782.143,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Manutenção Da Inseneradora/BengoAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialCampanha Agrícola 2015/2017/BengoComemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalCuidados Primários De SaúdeFormação De Quadros Da Administração PúblicaManutencao Da Morgue/BengoManutenção Da Fabrica De Gases Medicinais/BengoMerenda EscolarMobilização Social - Cidades Limpas 3Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais 3Prestação De Serviços De Educação 2Prestação De Serviços De ManutençãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrevenção E Combate As Grandes EndemiasRemoção Obstáculos E Engenhos ExplosivosServicos De Saúde Pública
5.250.460,00 5.450.150.850,00 119.000.000,00 5.388.000,00
994.219.430,00 1.778.000,00 16.111.180,00 19.638.360,00 255.465.338,00 144.200.004,00 38.044.456,00
6.506.705.701,00 20.000.000,00
4.164.624.031,00 4.000.000,00 54.000.000,00 2.912.506,00
0,03% 30,62% 0,67% 0,03% 5,59% 0,01% 0,09% 0,11% 1,44% 0,81% 0,21%
36,55% 0,11%
23,39% 0,02% 0,30% 0,02%
%Projecto / Actividade Valor 17.801.488.316,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
2.888.293.827,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Ambriz
Bula Atumba
77.439.404,00
91.597.870,00
Projecto Água Para Todos Ambriz PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Ambriz PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Ambriz - Pcp
Construção E Apet. Hospital Municipal Do Bula Atumba/BengoProjecto Água Para Todos Bula Atumba PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Bula Atumba PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Bula Atumba - Pcp
23.333.333,00 50.312.210,00 3.793.861,00
14.124.633,00 23.333.333,00 50.346.043,00 3.793.861,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
243
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
510.755.114,00 211.436.934,00 17.306.529,00 280.907.651,00 1.104.000,00 81.250.693,00 81.250.693,00
912.024.249,00 447.631.222,00 31.104.000,00 432.710.217,00
578.810,00 84.292.804,00 84.292.804,00
Administração Municipal De Bula Atumba
Administração Municipal De Nambuangongo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
86,28% 35,72%
2,92% 47,45%
0,19% 13,72% 13,72%
91,54% 44,93%
3,12% 43,43%
0,06% 8,46% 8,46%
592.005.807,00
996.317.053,00
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Dande
Dembos
Nambuangongo
Pango Aluquém
Vários Municípios-Bengo
2.153.375.753,00
151.810.185,00
127.439.404,00
77.439.404,00
209.191.807,00
Construçao Infraestruturas Sociais - Dande PcpConcep.Construção Da Rede De Captação Aduç.Abastecimento Água/Caxito/BengoReabilitação Do Hospital Provincial/Bengo Projecto De Drenagem De CaxitoConstrução De Infra-Estruturas 200 Fogos Bengo 2015Projecto Água Para Todos Dande PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Dande - Pcp
Construção E Apetrechamento Da Maternidade De Quibaxi/BengoProjecto Água Para Todos Dembos-Quibaxi PcpConstruçao Infraestruturas Sociais - Dembos -Quibaxi PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Dembos-Quibaxi - Pcp
Projecto Água Para Todos Nambuangongo PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Nambuangongo - PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Nambuangongo PcpEstudo, Construção E Apetrechamento De 2 Cics Em Nambuangongo
Construção Infraestruturas Sociais - Pango Aluquem PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Pango Aluquem - PcpProjecto Água Para Todos Pango Aluquem Pcp
Programa Água Para Todos/Bengo Construção De Rede De Bt, Mt Ilum.Pública A Todos Municipios/Bengo
82.803.876,00 779.280.025,00 317.821.558,00 309.343.100,00 637.000.000,00 23.333.333,00 3.793.861,00
52.651.172,00 23.333.333,00 71.754.376,00 4.071.304,00
23.333.333,00 3.793.861,00 50.312.210,00 50.000.000,00
50.312.210,00 3.793.861,00 23.333.333,00
100.000.000,00 109.191.807,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
244
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
879.213.056,00 559.158.778,00 36.000.000,00 283.434.243,00
620.035,00 84.292.804,00 84.292.804,00
1.174.375.106,00 738.400.136,00 66.441.421,00 363.254.967,00 6.278.582,00
116.784.470,00 116.784.470,00
681.832.171,00 383.865.746,00 20.940.000,00 275.217.705,00 1.808.720,00 84.292.804,00 84.292.804,00
772.051.546,00 435.696.478,00 33.748.760,00 300.786.308,00 1.820.000,00
106.012.413,00 106.012.413,00
5.291.548.276,00 4.848.043.861,00 373.275.788,00 68.486.243,00 1.742.384,00
Administração Municipal Do Ambriz
Administração Municipal Do Dande
Administração Municipal Do Pango Aluquem
Administração Municipal Dos Dembos-Quibaxi
Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Bengo
Direcção Provincial Da Saúde Do Bengo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
91,25% 58,03%
3,74% 29,42%
0,06% 8,75% 8,75%
90,96% 57,19%
5,15% 28,13%
0,49% 9,04% 9,04%
89,00% 50,10%
2,73% 35,92%
0,24% 11,00% 11,00%
87,93% 49,62%
3,84% 34,26%
0,21% 12,07% 12,07%
100,00% 91,62%
7,05% 1,29% 0,03%
963.505.860,00
1.291.159.576,00
766.124.975,00
878.063.959,00
5.291.548.276,00
616.132.725,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
245
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
616.132.725,00 485.922.314,00 70.000.000,00 58.710.411,00 1.500.000,00
6.494.179.515,00 1.560.756.939,00 118.274.222,00
2.030.413.418,00 2.784.734.936,00 1.153.698.301,00 1.153.698.301,00
464.452.851,00 98.161.684,00 9.850.000,00
356.187.167,00 254.000,00
1.182.593.245,00 757.700.000,00 100.000.000,00 321.288.445,00 3.604.800,00
Governo Provincial Do Bengo
Hospital Geral Da Barra Do Dande
Hospital Provincial Do Bengo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 78,87% 11,36%
9,53% 0,24%
84,91% 20,41%
1,55% 26,55% 36,41% 15,09% 15,09%
100,00% 21,13%
2,12% 76,69%
0,05%
100,00% 64,07%
8,46% 27,17%
0,30%
7.647.877.816,00
464.452.851,00
1.182.593.245,00
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
246
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo
15.463.368.862,00 8.692.367.223,00 8.692.367.223,00 629.244.611,00 629.244.611,00
5.228.876.846,00 3.305.146.203,00 1.923.730.643,00 912.880.182,00 912.880.182,00
4.721.591.498,00 4.721.591.498,00 4.721.591.498,00
76,61% 43,06% 43,06%
3,12% 3,12%
25,90% 16,37%
9,53% 4,52% 4,52%
23,39% 23,39% 23,39%
Natureza %
Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos
Segurança E Ordem Pública Tribunais
Educação Ensino Primário Ensino Secundário Serviços Subsidiários À Educação Investigação E Desenvolvimento Em Educação
Saúde Serviços Hospitalares Gerais Serviços De Centros Médicos E De Maternidade Serviços De Saúde Pública
Protecção Social Família E Infância Sobrevivência
Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Habitacional Abastecimento De Água Saneamento Básico Infra-Estrutura Urbana
Recreação, Cultura E Religião Serviços Recreativos E Desportivos
Assuntos Económicos Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça Agricultura
Combustiveis E Energia Electricidade
Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais
2.589.703.898,00 2.589.703.898,00
13.922.798,00 13.922.798,00
6.754.567.124,00 4.899.967.389,00 1.304.251.608,00 378.970.937,00 171.377.190,00
6.183.974.319,00 3.370.670.018,00 2.005.779.066,00 807.525.235,00
595.116.469,00 29.300.000,00 565.816.469,00
2.631.645.359,00 1.474.200.000,00 370.293.863,00 23.163.478,00 763.988.018,00
355.300.000,00 355.300.000,00
1.060.730.393,00 425.650.450,00 425.650.450,00
608.522.917,00 608.522.917,00
26.557.026,00
12,83% 12,83%
0,07% 0,07%
33,46% 24,28% 6,46% 1,88% 0,85%
30,64% 16,70% 9,94% 4,00%
2,95% 0,15% 2,80%
13,04% 7,30% 1,83% 0,11% 3,78%
1,76% 1,76%
5,26% 2,11% 2,11%
3,01% 3,01%
0,13%
Função %Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
20.184.960.360,00 100,00%Total Geral:
20.184.960.360,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Governo Provincial Do Cuanza-NorteÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
247
Actividade PermanenteProg.De Implem.Do Sistem.Nac.De Ciência Tecnol.E InovaçãoProg.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.EléctricaProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoPrograma Angola JovemPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura FamiliarPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Maximização Dos Serviços De JustiçaPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para Todos
12.982.848.061,00 171.377.190,00 608.522.917,00 129.564.404,00 60.427.199,00 154.300.000,00 130.581.517,00 425.650.450,00 201.000.000,00 13.922.798,00 663.185.643,00
1.474.200.000,00 3.069.380.181,00 100.000.000,00
64,32% 0,85% 3,01% 0,64% 0,30% 0,76% 0,65% 2,11% 1,00% 0,07% 3,29% 7,30%
15,21% 0,50%
%Programa Valor
20.184.960.360,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão De Centros InfantisApoio A Extenção RuralApoio Ao Escoamento Da ProduçãoComemorações Do 4 De AbrilCuidados Primários De SaúdeMerenda EscolarMobilização Social - Cidades Limpas 3Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais 3Prestação De Serviços De Educação 2Prestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaServiços Comunitários
2.915.173.845,00 29.300.000,00 232.702.340,00 192.948.110,00 4.800.000,00
1.606.451.940,00 378.970.937,00 144.576.000,00 68.534.000,00
6.073.637.480,00 3.914.336.736,00
45.600.000,00
18,68% 0,19% 1,49% 1,24% 0,03%
10,29% 2,43% 0,93% 0,44%
38,92% 25,08% 0,29%
%Projecto / Actividade Valor 15.607.031.388,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
4.577.928.972,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Ambaca
Banga
Bolongongo
252.190.874,00
304.963.974,00
455.923.384,00
Projecto Água Para Todos Ambaca PcpConstrução Da Casa Da Juventude No Municipio De Ambaca.Construção De Infraestruturas De Microfomento Ambaca - PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Ambaca Pcp
Construção Do Hospital Municipal Da BangaProjecto Água Para Todos Banga PcpConstrução Da Linha De Fornecimento De Energia Eléctrica Da BangaConstrução Infraestruturas Sociais - Banga PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Banga - Pcp
Projecto Água Para Todos Bolongongo Pcp
23.333.333,00 154.300.000,00 3.793.861,00 70.763.680,00
180.000.000,00 23.333.333,00 47.957.404,00 49.879.376,00 3.793.861,00
23.333.333,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
248
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal
935.229.745,00 504.216.471,00
Administração Municipal De Ambaca
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
89,93% 48,48%
1.039.974.019,00 100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Cambambe
Cazengo
Golungo Alto
Lucala
Ngonguembo
Quiculungo
Samba Cajú
Vários Municipios-Cuanza Norte
274.079.376,00
383.046.417,00
249.813.671,00
497.455.278,00
94.097.013,00
279.539.573,00
252.192.213,00
1.534.627.199,00
Construção Infraestruturas Sociais - Bolongongo PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Bolongongo - PcpContrução Da Linha De Fornecimento De Energia Eléctrica No Bolongongo
Projecto Água Para Todos Cambambe PcpConstrução Da Casa Da Juventude Em CambambeConstrução Infraestruturas Sociais - Cambambe Pcp
Reabilitação E Ampliação Da Escola Superior PolitécnicaConstrução De 1 Escola Com 30 Salas De Aulas Em NdalatandoConstruçao Infraestruturas Sociais - Cazengo Pcp
Construção Do Hospital Municipal Do Golungo AltoConstrução Do Tribunal Municipal Do Golungo AltoProjecto Água Para Todos Golungo Alto PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Golungo Alto PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Golungo Alto- Pcp
Construção Do Hospital Municipal Do LucalaProjecto Água Para Todos Lucala PcpProjecto Agua Para Todos 2014Construção De Infraestrutura De Microfomento Lucala - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Lucala PcpAsfaltagem Das Ruas Do Bairro Da Juventude.
Projecto Água Para Todos Gonguembo PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Gonguembo Pcp
Contrução Da Linha De Fornecimento De Energia Eléctrica No KikulungoProjecto Água Para Todos Quiculungo PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Quiculungo PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Quiculungo- Pcp
Construção Do Hospital Municipal Do Samba CajúProjecto Água Para Todos Samba Cajú PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Samba Cajú PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Samba Cajú- Pcp
Const. Rede Capt. Trat. Distrib. Água/Z.Ito.Ngbo.S..L.C.B.D.Menha/Cuanza-NorteConstrução De Infra-Estruturas 200 Fogos Cuanza Norte 2015
70.763.680,00 3.793.861,00
358.032.510,00
23.200.000,00 201.000.000,00 49.879.376,00
171.377.190,00 130.581.517,00 81.087.710,00
138.000.000,00 13.922.798,00 23.333.333,00 70.763.680,00 3.793.860,00
170.000.000,00 23.333.333,00 100.000.000,00 3.793.861,00 70.763.680,00 129.564.404,00
23.333.333,00 70.763.680,00
202.533.003,00 23.333.333,00 49.879.376,00 3.793.861,00
175.185.643,00 23.333.333,00 49.879.376,00 3.793.861,00
60.427.199,00 1.474.200.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
249
Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador
34.713.274,00 396.300.000,00 104.744.274,00 104.744.274,00
589.147.962,00 271.708.065,00 22.439.897,00 295.000.000,00 83.859.970,00 83.859.970,00
544.170.817,00 248.702.675,00 12.192.142,00 281.276.000,00 2.000.000,00
104.744.274,00 104.744.274,00
1.494.379.945,00 1.012.120.445,00
54.220.000,00 412.600.000,00 15.439.500,00 79.932.776,00 79.932.776,00
2.116.457.133,00 1.568.088.687,00 106.180.684,00 441.712.704,00
475.058,00 87.941.110,00 87.941.110,00
590.972.975,00 269.098.701,00 23.164.421,00
Administração Municipal De Banga
Administração Municipal De Bolongongo
Administração Municipal De Cambambe
Administração Municipal De Cazengo
Administração Municipal De Gonguembo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
3,34% 38,11% 10,07% 10,07%
87,54% 40,37%
3,33% 43,83% 12,46% 12,46%
83,86% 38,33%
1,88% 43,35%
0,31% 16,14% 16,14%
94,92% 64,29%
3,44% 26,21%
0,98% 5,08% 5,08%
96,01% 71,13%
4,82% 20,04%
0,02% 3,99% 3,99%
85,41% 38,89%
3,35%
673.007.932,00
648.915.091,00
1.574.312.721,00
2.204.398.243,00
691.923.388,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
250
Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador
297.700.000,00 1.009.853,00
100.950.413,00 100.950.413,00
638.171.825,00 312.480.452,00 25.640.873,00 300.050.500,00 104.744.274,00 104.744.274,00
642.334.293,00 327.184.818,00 25.564.038,00 289.406.429,00
179.008,00 83.859.970,00 83.859.970,00
700.719.577,00 393.477.778,00 25.922.599,00 280.319.200,00 1.000.000,00 83.859.970,00 83.859.970,00
689.638.215,00 362.271.015,00 20.000.000,00 305.367.200,00 2.000.000,00
104.744.273,00 104.744.273,00
1.408.764.138,00 1.164.440.552,00
71.378.286,00
Administração Municipal De Lucala
Administração Municipal De Quiculungo
Administração Municipal De Samba Cajú
Administração Municipal Do Golungo Alto
Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Cuanza Norte
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
43,02% 0,15%
14,59% 14,59%
85,90% 42,06%
3,45% 40,39% 14,10% 14,10%
88,45% 45,05%
3,52% 39,85%
0,02% 11,55% 11,55%
89,31% 50,15%
3,30% 35,73%
0,13% 10,69% 10,69%
86,81% 45,60%
2,52% 38,44%
0,25% 13,19% 13,19%
100,00% 82,66%
5,07%
742.916.099,00
726.194.263,00
784.579.547,00
794.382.488,00
1.408.764.138,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
251
Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
172.925.000,00 20.300,00
366.021.624,00 277.608.829,00 29.200.697,00 59.175.288,00
36.810,00
3.848.739.870,00 1.555.630.941,00 151.489.173,00
1.293.488.300,00 848.131.456,00
3.782.210.194,00 3.782.210.194,00
699.810.215,00 349.121.691,00 23.541.610,00 284.558.717,00 42.588.197,00
198.810.528,00 76.216.103,00 3.596.917,00
118.997.508,00
Direcção Provincial Da Saúde Cuanza Norte
Governo Provincial Do Cuanza-Norte
Hospital Provincial Do Cuanza-Norte
Instituto Médio Agrário Do Cuanza Norte
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
12,27% 0,00%
100,00% 75,84%
7,98% 16,17%
0,01%
50,44% 20,39%
1,99% 16,95% 11,11% 49,56% 49,56%
100,00% 49,89%
3,36% 40,66%
6,09%
100,00% 38,34%
1,81% 59,85%
366.021.624,00
7.630.950.064,00
699.810.215,00
198.810.528,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
252
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo
25.140.458.526,00 12.142.842.719,00 12.142.842.719,00
937.843.899,00 937.843.899,00
9.712.512.109,00 5.827.245.592,00 3.885.266.517,00 2.347.259.799,00 2.347.259.799,00 7.182.212.447,00 7.182.212.447,00 7.182.212.447,00
77,78% 37,57% 37,57%
2,90% 2,90%
30,05% 18,03% 12,02%
7,26% 7,26%
22,22% 22,22% 22,22%
Natureza %
Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos
Educação Ensino Primário Ensino Secundário Serviços Subsidiários À Educação Ensino Técnico-Profissional Serviços De Educação Não Especificados
Saúde Serviços Hospitalares Gerais Serviços Hospitalares Especializados Serviços De Centros Médicos E De Maternidade Serviços De Saúde Pública
Protecção Social Família E Infância Sobrevivência
Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Habitacional Abastecimento De Água Infra-Estrutura Urbana
Recreação, Cultura E Religião Serviços Recreativos E Desportivos
Assuntos Económicos Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça Agricultura
Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral Turismo
Protecção Ambiental
4.743.737.557,00 4.743.737.557,00
10.832.335.578,00 9.198.675.838,00 975.225.054,00 575.591.689,00 5.872.462,00 76.970.535,00
8.555.862.575,00 4.323.570.938,00
27.677.723,00 2.257.245.546,00 1.947.368.368,00
1.149.315.462,00 101.863.081,00
1.047.452.381,00
6.408.572.718,00 3.835.910.221,00 693.329.730,00
1.879.332.767,00
280.284.095,00 280.284.095,00
57.962.988,00 13.484.901,00 13.484.901,00
44.478.087,00 37.938.610,00 6.539.477,00
294.600.000,00
14,68% 14,68%
33,51% 28,46% 3,02% 1,78% 0,02% 0,24%
26,47% 13,38% 0,09% 6,98% 6,02%
3,56% 0,32% 3,24%
19,83% 11,87% 2,15% 5,81%
0,87% 0,87%
0,18% 0,04% 0,04%
0,14% 0,12% 0,02%
0,91%
Função %Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
32.322.670.973,00 100,00%Total Geral:
32.322.670.973,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Governo Provincial De MalanjeÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
253
Actividade PermanenteProg.De Apoio Às Inst.De Acolhim.De Crianças E Pes. IdosasProg.De Implant.Do Sist.Nac.De Program.Culturais MunicipaisProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento Do Sistema De Ensino EspecialPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Divulg.E Promoção Do Potencial TurísticoPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Melhoria Da Saúde Materno-InfantilPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma De Qualidade AmbientalPrograma De Reforma EducativaPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para TodosPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
21.382.744.295,00 451.443.457,00 1.206.464,00 20.906.507,00 13.484.901,00 28.961.194,00 37.335.000,00 176.860.748,00 76.970.535,00 169.727.939,00 6.539.477,00
987.191.339,00 27.793.682,00 10.990.749,00
3.835.910.221,00 150.943.357,00 52.948.229,00
4.265.008.883,00 378.596.528,00 247.107.468,00
66,15% 1,40% 0,00% 0,06% 0,04% 0,09% 0,12% 0,55% 0,24% 0,53% 0,02% 3,05% 0,09% 0,03%
11,87% 0,47% 0,16%
13,20% 1,17% 0,76%
%Programa Valor
32.322.670.973,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Abastecimento Logístico-Bens DiversosAcções De Apoio À Crianças, Idosos, Port.Dif.E RepatriadosAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão Dos Serviços Do Sistema Nacional De SaúdeApetrechamento De Novas Unidades HospitalaresAquisição De Meios De Ensino PrimárioAquisição De Medicamentos Essenciais Para Rede De Atenção PrimariaAquisição De Meios De Ensino P/Escolas PrimáriasCampanha De Vacinação AnimalComemorações Do 4 De AbrilCriação De Base De Dados P/Os Serviços De Saúde/MalanjeCuidados Primários De SaúdeCultura, Desporto E RecreaçãoLimpeza E SaneamentoManutensão De Diversas Infraestruturas De SaúdeMerenda EscolarMobilização Social - Cidades Limpas 3Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais 3Prestação De Serviços De Educação 2Prestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaProjecto De Combate A MaláriaPromoção Do Desenvolvimento Da Juventude E Do DesportoPromoção E Fomento De Actividades Artísticas E Culturais
50.673.600,00 75.336.580,00
5.113.461.455,00 500.000,00
225.275.097,00 29.121.526,00 45.900.827,00 23.826.703,00 13.484.901,00 4.800.000,00
161.500.000,00 2.176.733.639,00
9.812.601,00 294.600.000,00 109.869.307,00 571.771.124,00 143.013.310,00 95.917.600,00
9.861.379.935,00 5.615.749.787,00
37.335.000,00 159.915.338,00 1.206.464,00
0,20% 0,30%
20,27% 0,00% 0,89% 0,12% 0,18% 0,09% 0,05% 0,02% 0,64% 8,63% 0,04% 1,17% 0,44% 2,27% 0,57% 0,38%
39,09% 22,26% 0,15% 0,63% 0,00%
%Projecto / Actividade Valor 25.227.450.062,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
254
Serviços Comunitários 406.265.268,00 1,61%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
7.095.220.911,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Caculama
Cacuso
Cahombo
Calandula
Cambundi Catembo
Cangandala
Cunda Dia Baze
Kiwaba Ngozi
Luquembo
Malange
76.802.298,00
145.309.851,00
291.722.660,00
170.158.896,00
77.006.570,00
177.640.511,00
97.890.874,00
97.890.874,00
433.268.801,00
5.126.865.852,00
Projecto Água Para Todos Caculama PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Caculama PcpConstrução De Um Cic Cec Em Kaculama - Malanje
Projecto Água Para Todos Cacuso PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Cacuso PcpConstrução De Uma Escola Do 2º Ciclo Em Cacuso MalanjeConstrução Apetrechamento Centro Materno Infantil De Cacuso/Malanje
Projecto Água Rural Kambo Kamana - KahomboConstrução Infraestruturas Sociais - Cahombo PcpProjecto Água Para Todos Cahombo Pcp
Projecto Água Para Todos Calandula PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Calandula PcpConst Apetrech. Centro Médico Polivalente De Kalandula/MalanjeConstrução De Uma Escola Do 2º Ciclo Em Kalandula Malanje
Projecto Água Para Todos Cambundi Catembo PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Cambundi Catembo - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Cambundi Catembo Pcp
Projecto Água Para Todos Cangadala PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Cangandala - PcpConstruçao Infraestruturas Sociais - Cangandala Pcp
Projecto Água Para Todos Cunda Dia Base PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Cunda Dia Base - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Cunda Dia Base Pcp
Projecto Água Para Todos Kiwaba Nzoji PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Kiwaba Nzoji - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Kiwaba Nzoji Pcp
Construção E Apetrechamento Centro Materno Infantil/ LuquemboProjecto Água Para Todos Luquembo PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Luquembo - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Luquembo Pcp
Reabilitação Ampliação Apetrechamento Do Palacio Municipal De Malanje
23.333.333,00 40.205.715,00 13.263.250,00
23.333.333,00 70.763.680,00 23.419.156,00 27.793.682,00
218.509.951,00 49.879.376,00 23.333.333,00
23.333.333,00 70.763.680,00 28.838.883,00 47.223.000,00
23.333.333,00 3.793.861,00 49.879.376,00
23.333.333,00 3.793.861,00
150.513.317,00
23.333.333,00 3.793.861,00 70.763.680,00
23.333.333,00 3.793.861,00 70.763.680,00
368.062.358,00 11.533.206,00 3.793.861,00 49.879.376,00
157.677.720,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
255
Administração Municipal De Caculama
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
498.958.215,00 100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Marimba
Massango
Quela
Quirima
Vários Municípios-Malanje
77.006.570,00
77.006.570,00
149.237.507,00
77.006.570,00
20.406.507,00
Construção Do Largo Rainha Nginga MbandiConstrução De 1 Centro De Formação No Lombe MalanjeConstrução De 3 Residências Protocolares / MalanjeConstrução De Um Refeitório No Lombe / MalanjeConstrução De Uma Escola De Ensino Especial Em MalanjeConstrução Apetrechamento Casa Da Juventude De MalanjeConstrução De 1 Internato No Lombe Em MalanjeConstruçao Infraestruturas Sociais - Malanje PcpDesassoreamento Do Rio MalanjeConstrução Do Centro De Informação E Turismo De MalanjeConstrução De 20 Residências/P Quadros Na Catepa/MalanjePrograma Água Para Todos Malanje/2015Construção De Infra-Estruturas 200 Fogos Malanje 2015Construção Da Central De Esterilização Hospitalar De MalanjeConstrução Da Escola Provincial De Educação Física/MalanjeProjecto Água Para Todos Malanje PcpReabilitação, Ampliação E Apetrechamento Da Da Escola Nº84 MalanjeConstrução De Infraestrutura De Microfomento Malange - PcpReconstrução Da Escola Hoji Ya Henda Em MalanjeConstrução De Um Centro De Reabilitação Física De MalanjeEstudo E Projecto Para Construção Centro Psiquiatrico De MalanjeConst. Instalações Dos Serviços De Apoio Acção Social Escolar/Malanje
Projecto Água Para Todos Marimba PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Marimba - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Marimba Pcp
Projecto Água Para Todos Massango PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Massango - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Massango Pcp
Construção De Infraestrutura De Microfomento Quela - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Quela PcpProjecto Água Para Todos Quela PcpConstrução De Um Cic Cec Em Quela - MalanjeConstrução De Uma Escola Do Segundo Ciclo No Quela
Projecto Água Para Todos Quirima PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Quirima - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Quirima Pcp
Instalação De Serviços Espec. Maternos Infantis Unidade Saúde/Malanje
10.990.749,00 87.999.126,00 63.450.467,00 95.960.949,00 76.970.535,00 109.349.692,00 82.797.110,00 81.087.710,00 150.943.357,00 6.539.477,00 44.839.754,00 150.000.000,00
3.727.620.000,00 50.802.734,00 28.961.194,00 23.200.000,00 25.652.000,00 3.793.861,00 42.483.210,00 34.097.960,00 8.745.000,00 62.903.247,00
23.333.333,00 3.793.861,00 49.879.376,00
23.333.333,00 3.793.861,00 49.879.376,00
3.793.861,00 70.763.680,00 23.333.333,00 13.263.251,00 38.083.382,00
23.333.333,00 3.793.861,00 49.879.376,00
20.406.507,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
256
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
428.565.767,00 103.266.075,00 5.827.208,00
318.162.485,00 1.309.999,00 70.392.448,00 70.392.448,00
519.079.188,00 189.606.267,00 10.103.442,00 319.339.479,00
30.000,00 100.950.413,00 100.950.413,00
318.565.356,00 48.519.720,00 3.332.972,00
266.626.663,00 86.001,00
80.066.109,00 80.066.109,00
443.118.944,00 108.980.779,00 6.491.383,00
326.615.188,00 1.031.594,00
100.950.413,00 100.950.413,00
436.272.258,00 78.472.948,00 13.959.323,00 339.863.247,00 3.976.740,00 83.859.970,00 83.859.970,00
Administração Municipal De Cacuso
Administração Municipal De Cahombo
Administração Municipal De Calandula
Administração Municipal De Cambundi Catembo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
85,89% 20,70%
1,17% 63,77%
0,26% 14,11% 14,11%
83,72% 30,58%
1,63% 51,50%
0,00% 16,28% 16,28%
79,91% 12,17%
0,84% 66,89%
0,02% 20,09% 20,09%
81,45% 20,03%
1,19% 60,03%
0,19% 18,55% 18,55%
83,88% 15,09%
2,68% 65,34%
0,76% 16,12% 16,12%
620.029.601,00
398.631.465,00
544.069.357,00
520.132.228,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
257
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
348.938.526,00 70.260.234,00 5.465.411,00
273.212.881,00 184.493.911,00 184.493.911,00
351.618.279,00 85.043.270,00 5.315.320,00
261.255.481,00 4.208,00
104.744.274,00 104.744.274,00
403.084.488,00 50.346.816,00 5.150.000,00
346.277.672,00 1.310.000,00
104.744.274,00 104.744.274,00
427.974.027,00 107.643.930,00 10.790.432,00 309.504.665,00
35.000,00 72.059.843,00 72.059.843,00
888.558.667,00 198.621.441,00 11.586.578,00 675.926.600,00 2.424.048,00
114.934.971,00 114.934.971,00
Administração Municipal De Cangandala
Administração Municipal De Cunda Dia Base
Administração Municipal De Kiwaba Nzoji
Administração Municipal De Luquembo
Administração Municipal De Malanje
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
65,41% 13,17%
1,02% 51,22% 34,59% 34,59%
77,05% 18,64%
1,16% 57,25%
0,00% 22,95% 22,95%
79,37% 9,91% 1,01%
68,19% 0,26%
20,63% 20,63%
85,59% 21,53%
2,16% 61,90%
0,01% 14,41% 14,41%
88,55% 19,79%
1,15% 67,36%
0,24% 11,45% 11,45%
533.432.437,00
456.362.553,00
507.828.762,00
500.033.870,00
1.003.493.638,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
258
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
365.937.817,00 45.982.997,00 3.971.440,00
315.603.776,00 379.604,00
83.859.970,00 83.859.970,00
381.606.503,00 105.884.960,00 7.119.592,00
268.105.951,00 496.000,00
83.849.970,00 83.849.970,00
424.640.795,00 90.142.883,00 6.540.109,00
327.000.600,00 957.203,00
104.734.274,00 104.734.274,00
392.503.802,00 49.317.216,00 5.578.800,00
336.589.553,00 1.018.233,00 98.936.547,00 98.936.547,00
8.806.337.348,00 7.630.434.469,00 587.929.413,00 567.973.466,00 20.000.000,00 23.826.703,00 23.826.703,00
Administração Municipal De Marimba
Administração Municipal De Massango
Administração Municipal De Quela
Administração Municipal De Quirima
Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Malanje
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
81,36% 10,22%
0,88% 70,17%
0,08% 18,64% 18,64%
81,99% 22,75%
1,53% 57,60%
0,11% 18,01% 18,01%
80,22% 17,03%
1,24% 61,77%
0,18% 19,78% 19,78%
79,87% 10,04%
1,14% 68,49%
0,21% 20,13% 20,13%
99,73% 86,41%
6,66% 6,43% 0,23% 0,27% 0,27%
449.797.787,00
465.456.473,00
529.375.069,00
491.440.349,00
8.830.164.051,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
259
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
1.408.622.493,00 698.641.488,00 45.035.562,00 663.945.443,00 1.000.000,00
225.275.097,00 225.275.097,00
5.837.253.921,00 1.329.184.686,00 122.872.297,00
2.086.262.118,00 2.298.934.820,00 5.544.533.260,00 5.544.533.260,00
1.731.491.351,00 637.656.592,00 48.217.625,00
1.034.666.285,00 10.950.849,00
949.633.880,00 398.134.158,00 22.556.992,00 526.627.230,00 2.315.500,00
276.655.116,00 116.701.790,00 10.000.000,00 148.953.326,00 1.000.000,00
Direcção Provincial Da Saúde De Malanje
Governo Provincial De Malanje
Hospital Provincial De Malanje
Hospital Provincial Materno Infantil/Malanje
Instituto Médio Agrário De Malanje
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
86,21% 42,76%
2,76% 40,64%
0,06% 13,79% 13,79%
51,29% 11,68%
1,08% 18,33% 20,20% 48,71% 48,71%
100,00% 36,83%
2,78% 59,76%
0,63%
100,00% 41,93%
2,38% 55,46%
0,24%
100,00% 42,18%
3,61% 53,84%
0,36%
1.633.897.590,00
11.381.787.181,00
1.731.491.351,00
949.633.880,00
276.655.116,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
260
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo
26.152.631.172,00 11.050.744.524,00 11.050.744.524,00
813.439.798,00 813.439.798,00
9.342.197.274,00 5.357.591.883,00 3.984.605.391,00 4.946.249.576,00 4.946.249.576,00 5.300.619.609,00 5.300.619.609,00 5.300.619.609,00
83,15% 35,13% 35,13%
2,59% 2,59%
29,70% 17,03% 12,67% 15,73% 15,73% 16,85% 16,85% 16,85%
Natureza %
Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos
Segurança E Ordem Pública Serviços Policiais Serviços De Bombeiros Serviços De Protecção Civil
Educação Ensino Pré-Escolar Ensino Primário Ensino Secundário Serviços Subsidiários À Educação Ensino Técnico-Profissional
Saúde Serviços Hospitalares Gerais Serviços Hospitalares Especializados Serviços De Centros Médicos E De Maternidade Serviços De Saúde Pública
Protecção Social Família E Infância Velhice Sobrevivência
Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Habitacional Abastecimento De Água Desenvolvimento Comunitário Infra-Estrutura Urbana
Recreação, Cultura E Religião Serviços Culturais Serviços Recreativos E Desportivos
5.382.560.341,00 5.382.560.341,00
54.523.039,00 17.922.881,00 18.300.079,00 18.300.079,00
9.629.507.108,00 875.000,00
7.791.097.939,00 865.874.358,00 807.386.225,00 164.273.586,00
9.554.941.627,00 2.492.213.737,00 380.316.575,00
5.568.192.393,00 1.114.218.922,00
4.087.822.872,00 16.835.983,00 46.658.812,00
4.024.328.077,00
2.647.799.678,00 1.032.028.477,00 325.385.820,00 3.643.751,00
1.286.741.630,00
8.456.504,00 3.206.500,00 5.250.004,00
17,11% 17,11%
0,17% 0,06% 0,06% 0,06%
30,62% 0,00%
24,77% 2,75% 2,57% 0,52%
30,38% 7,92% 1,21%
17,70% 3,54%
13,00% 0,05% 0,15%
12,79%
8,42% 3,28% 1,03% 0,01% 4,09%
0,03% 0,01% 0,02%
Função %Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
31.453.250.781,00 100,00%Total Geral:
31.453.250.781,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Governo Provincial Da Lunda-NorteÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
261
Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg. De Protecção E Promoção Dos Direitos Da CriançaProg.De Apoio Às Inst.De Acolhim.De Crianças E Pes. IdosasProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Promoção Da Investigação No Domínio Da CulturaProg.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.EléctricaProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino SuperiorProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Apoio SocialPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento Do Sistema De Ensino EspecialPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Melhoria Da Qualidade De Vida Da JuventudePrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Prestação De Cuidados De Saúde Programa De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma De Reforma EducativaPrograma De Reordenamento Dos Transportes RodoviáriosPrograma De Valorização E Protecção Social Do IdosoPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para TodosPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
19.419.233.678,00 1.880.176,00 1.370.051,00 7.928.802,00
1.102.061.457,00 3.206.500,00 18.960.266,00 1.457.500,00 1.646.976,00 12.401.980,00 61.289.979,00 26.291.813,00 603.445.543,00
591.768,00 26.615.322,00 3.789.210,00 1.166.668,00
139.061.468,00 1.040.656,00
961.775.100,00 200.877.848,00 4.314.200,00 22.407.499,00
8.691.830.333,00 58.300.000,00 80.305.988,00
61,74% 0,01% 0,00% 0,03% 3,50% 0,01% 0,06% 0,00% 0,01% 0,04% 0,19% 0,08% 1,92% 0,00% 0,08% 0,01% 0,00% 0,44% 0,00% 3,06% 0,64% 0,01% 0,07%
27,63% 0,19% 0,26%
%Programa Valor
31.453.250.781,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialApetrechamento De Novas Unidades HospitalaresComemorações Do 4 De AbrilCuidados Primários De SaúdeGestão Dos Sistemas De Energia E Águas Nos MunicípiosMerenda EscolarMobilização Social - Cidades Limpas 3Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais 3Prestação De Serviços De Educação 2Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública
7.720.067.656,00 16.835.983,00 272.112.975,00 5.700.000,00
4.630.903.388,00 12.693.013,00 807.386.225,00
1.159.334.724,00 521.786.038,00
8.040.261.579,00 3.636.368.460,00
28,78% 0,06% 1,01% 0,02%
17,26% 0,05% 3,01% 4,32% 1,95%
29,97% 13,56%
%Projecto / Actividade Valor 26.823.450.041,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
4.629.800.740,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Cambulo 309.070.560,00
Construção De Posto De Saúde - CambuloProjecto Água Para Todos Cambulo Pcp
769.381,00 23.200.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
262
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Capenda Camulemba
Caungula
Chitato
Cuango
119.871.579,00
272.506.293,00
421.376.043,00
329.268.803,00
Construção De Centro De Saúde - CambuloConstrução Infraestruturas Sociais - Cambulo PcpConstrução De Residência Para Os Serviços Fronteiriços - CambuloConstrução Do Hospital Materno Infantil - CambuloConstrução, Apetrc. E Fiscalização Do Instituto Médio Agrário CambuloConstrução Fazenda - Escola Agricola Piloto- CambuloConstrução Passeios, Lancis, Iluminação Pública Cambulo
Construção De Campo Multiuso Do Capenda Lunda NorteConstrução De Infraestrutura De Microfomento Capenda-Camulemba - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Capenda-Camulemba PcpConstrução De Posto De Saúde - CapendaProjecto Água Para Todos Capenda Camulemba PcpConstrução Do Hospital Materno Infantil - CapendaConstrução, Apetrc. E Fiscalização De Centro Infantil - Capenda CamuleConstrução De Comando Municipal De CapendaConstrução Fazenda Agricola Experimental Capenda
Construção De Posto De Saúde - CaungulaProjecto Água Para Todos Caungula PcpConstrução De Campo Multiuso Do Caungula Lunda NorteConstrução De Escola 10 Salas Ensino Primário - CaungulaConstrução De Infraestrutura De Microfomento Caungula - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Caungula PcpConstrução De Parque Infantil - CaungulaConstrução De Residência Para Os Serviços Fronteiriços - CaungulaConstrução, Apetrc. E Fiscalização De Centro Infantil - Caungula
Construção De Lar Dos Idosos - ChitatoConstrução Do Hospital Materno Infantil Do Dundo\Lunda NorteConstrução Do Instituto Médio De Saúde-DundoProjecto Água Para Todos Chitato PcpConstrução De Centro De Acolhimento De Assistidos - ChitatoConstrução De Centro De Saúde - ChitatoConstrução Infraestruturas Sociais - Chitato PcpConstrução De Parque Infantil - ChitatoConstrução De Quartel Dos Bombeiros No ChitatoConstrução Do Comando Upip No ChitatoConstrução, Apetrc. E Fiscaliz. Do Instituto De Biotecnologia Do DundoConstrução De Passeios, Lancis, E Iluminação Pública Do DundoConstrução Do Terminal Rodoviário Do Dundo
Construção De Posto De Saúde - CuangoProjecto Água Para Todos Cuango PcpConstruçao De Centro De Acolhimento De Assistidos - CuangoConstrução De Escola Do Iiº Ciclo - Cuango
17.929.961,00 223.243.331,00 6.731.319,00 32.065.000,00 1.646.976,00 1.881.341,00 1.603.251,00
1.020.834,00 4.085.527,00 51.046.043,00 3.788.013,00 23.333.333,00 32.065.000,00 1.370.051,00 1.254.909,00 1.907.869,00
917.351,00 23.333.333,00 1.020.834,00 21.258.483,00 13.243.861,00 199.442.361,00 5.188.700,00 6.731.319,00 1.370.051,00
22.407.499,00 49.940.606,00 199.127.848,00 23.333.333,00 6.821.100,00 7.844.703,00 73.680.346,00 5.188.700,00 18.300.079,00 9.936.653,00 1.880.176,00 1.457.500,00 1.457.500,00
976.992,00 23.333.333,00 6.821.100,00 44.996.073,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
263
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Cuilo
Lubalo
Lucapa
Lóvua
125.785.314,00
188.458.432,00
503.646.528,00
168.906.157,00
Construção De Escola 10 Salas Ensino Primário - CuangoConstrução De Infraestrutura De Microfomento Cuango- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Cuango PcpConstrução De Parque Infantil - CuangoConstrução, Apetrachamento E Fiscalizaç Do Comando Municipal De CuangoConstrução De Passeios, Lancis, E Iluminação Pública Cuango
Construção De Posto De Saúde - CuiloConstrução De Campo Multiuso Do Cuilo Lunda NorteConstrução De Centro De Acolhimento De Assistidos - CuiloConstrução De Escola 10 Salas Ensino Primário - CuiloConstrução De Infraestrutura De Microfomento Cuilo- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Cuilo PcpConstrução De Residência Para Os Serviços Fronteiriços - CuiloProjecto Água Para Todos Cuilo PcpConstrução Do Hospital Materno Infantil - CuiloConstrução, Apetrc. E Fiscalização De Centro Infantil -Cuilo
Construção Do Posto De Saúde No Muvuluege Lunda NorteConstrução Da Residencia Do Administrador Comunal Do MuvuluegiProjecto Água Para Todos Lubalo PcpConstrução De Centro De Saúde - LubaloConstrução De Escola De 10 Salas Ensino Primario - LubaloConstrução De Escola De 6 Salas No Muvuluegi Lunda NorteConstrução De Escola Do Iiº Ciclo - LubaloConstrução De Infraestrutura De Microfomento Lubalo PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Lubalo PcpConstrução, Apetrc. E Fiscalização De Centro Infantil - Lubalo
Construçao Infraestruturas Sociais - Lucapa PcpConstrução De Posto De Saúde - LucapaConstrução De Uma Escola Para DeficientesConstrução Do Instituto Médio Politécnico Do LucapaConstrução Da Escola De Artes Do LucapaConstrução De Centro De Acolhimento De Assistidos - LucapaConstrução De Infraestruturas De Microfomento Lucapa- PcpConstrução De Parque Infantil - LucapaConstrução De Quartel Dos Bombeiros No LucapaConstrução De Residência Para Os Serviços Fronteiriços - LucapaConstrução E Apetrechamento Da Resid. Do Adm. Comunal De CambimbiConstrução Passeios, Lancis, E Iluminação Pública Lucapa
Construção De Infraestruturas De Microfomento Lóvua- PcpConstruçao Infraestruturas Sociais - Lóvua PcpProjecto Água Para Todos Lóvua PcpConst. E Apetrechamento Da Resid Do Comandante Adj. Da Policia Lóvua
21.153.543,00 23.333.333,00 200.609.027,00 5.188.700,00 1.253.451,00 1.603.251,00
917.351,00 1.020.834,00 6.821.100,00 21.153.543,00 4.085.527,00 51.046.042,00
336.759,00 23.333.333,00 15.700.774,00 1.370.051,00
729.168,00 1.079.168,00 24.040.356,00 17.929.961,00 42.307.085,00
875.000,00 44.996.073,00 4.085.527,00 51.046.043,00 1.370.051,00
233.567.361,00 55.160,00 591.768,00
197.458.181,00 22.531.986,00 3.788.013,00 13.243.861,00 5.188.700,00 18.300.079,00 6.735.168,00 583.000,00
1.603.251,00
7.003.761,00 113.952.750,00 40.000.000,00 1.033.835,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
264
Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal
41.102.098,00 41.102.098,00
2.064.674.450,00 638.638.349,00
Administração Da Cidade Do Dundo
Administração Municipal De Cambulo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 100,00%
85,81% 26,54%
41.102.098,00
2.406.067.521,00
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Vários Municípios-Lunda Norte
Xá Muteba
2.038.804.387,00
152.106.644,00
Construção E Apetrechamento Da Administração Municipal Do LóvuaConstrução E Apetrechamento Da Resid Do Comandante Policia Do LóvuaConstrução E Apetrechamento De Escola Do E Ii Ciclo Do LóvuaConstrução E Apetrechamento Do Centro De Saúde Do LóvuaConstrução E Apetrechamento Do Comando Munícipal Da Policia No Lóvua
Construção De 9 Delegações Municipais Do Sinse/Lunda NorteConst.Sistema Abast.Água Mun. Nzagi E Lucapa\L NorteConstrução De 3 Bibliotecas Comunitárias Municipais/L. NorteConst.Centros Saúde, Lucapa, Cuilo Cuang.Cap-Cam\L NortePrograma Água Para Todos Lunda-Norte 2015Construção Centro De Reabilitação Fisica - Lunda NorteConstrução Da Casa Da Juventude Lunda NorteProjecto Água Para Todos Lucapa PcpConstrução De Infra-Estruturas 200 Fogos Lunda-Norte 2015Construção De 1 Escola De Formação Técnica Lunda NorteConstrução De 6 Residências Para Os Serviços FronteiriçosConstrução, Apetrachamento Do Centro Psiquiatrico Lunda NorteConstrução Da Ala Para Infantario No Hospital Sanatório ProvincialConstrução Da Escola De Formação De Técnicos De SaúdeConstrução, De Um Centro De Artes E Oficios Lunda NorteConstrução E Apetrechamento Da Residência Do Administrador MunicípalReab. Precária E Fiscaliz De 104km De Troço Secundario Caluango/CuiloReabilitação Precária De 150km Do Troço Caungula/ZonoReabilitação Precária De 95km De Troço Lubalo/Muvulueji
Construção Do Posto De Saúde No Yongo Lunda NorteConstrução De Campo Multiuso Do Xa-Muteba Lunda NorteConstrução De Escola De 6 Salas De Aulas No Yongo Lunda NorteProjecto Água Para Todos Xa-Muteba PcpConstrução De Escola Do Ii Ciclo - Xa-MutebaConstrução De Escola 10 Salas Ensino Primário - Xa-MutebaConstrução De Infraestrutura De Microfomento Xá-Muteba - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Xa-Muteba PcpConstrução Residencia Do Administrador Comunal Do Yongo Lunda NorteConstrução De Posto De Saúde - Xa-Muteba
1.457.500,00 1.020.251,00 2.231.404,00 1.040.656,00 1.166.000,00
40.988.139,00 12.401.980,00 3.206.500,00
774.913.307,00 58.300.000,00 1.458.334,00 1.166.668,00 23.333.333,00 961.775.100,00 141.741.600,00 6.731.319,00 2.332.000,00 749.156,00
2.040.500,00 2.040.500,00 1.311.751,00 1.399.200,00 1.457.500,00 1.457.500,00
729.168,00 1.020.834,00 875.000,00
23.333.333,00 44.996.073,00 21.153.485,00 4.085.527,00 51.046.043,00 1.079.168,00 3.788.013,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
265
Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes
41.371.151,00 1.382.367.331,00
2.297.619,00 341.393.071,00 341.393.071,00
3.482.066.940,00 2.921.037.747,00 201.261.472,00 358.767.721,00 1.000.000,00
106.567.079,00 106.567.079,00
576.518.119,00 292.825.058,00 32.432.396,00 251.110.665,00
150.000,00 88.018.303,00 88.018.303,00
1.929.201.723,00 342.096.727,00 19.752.344,00
1.565.652.652,00 1.700.000,00
330.969.295,00 330.969.295,00
2.043.512.114,00 755.618.035,00 50.369.708,00
1.236.623.987,00 900.384,00
342.225.433,00 342.225.433,00
558.649.815,00
Administração Municipal De Chitato
Administração Municipal Do Capenda-Camulemba
Administração Municipal Do Caungula
Administração Municipal Do Cuango
Administração Municipal Do Cuilo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
1,72% 57,45%
0,10% 14,19% 14,19%
97,03% 81,40%
5,61% 10,00%
0,03% 2,97% 2,97%
86,75% 44,06%
4,88% 37,79%
0,02% 13,25% 13,25%
85,36% 15,14%
0,87% 69,27%
0,08% 14,64% 14,64%
85,66% 31,67%
2,11% 51,83%
0,04% 14,34% 14,34%
86,39%
3.588.634.019,00
664.536.422,00
2.260.171.018,00
2.385.737.547,00
646.668.117,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
266
Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
289.099.407,00 20.846.198,00 247.902.871,00
801.339,00 88.018.302,00 88.018.302,00
621.800.257,00 343.369.210,00 24.366.225,00 251.964.822,00 2.100.000,00 88.725.326,00 88.725.326,00
2.130.591.964,00 660.865.017,00 137.781.482,00
1.330.945.465,00 1.000.000,00
365.094.295,00 365.094.295,00
639.143.481,00 96.980.000,00 3.000.000,00
539.143.481,00 20.000,00
255.176.589,00 255.176.589,00
696.234.325,00 337.809.576,00 37.622.648,00 320.702.101,00
100.000,00 88.018.303,00 88.018.303,00
Administração Municipal Do Lubalo
Administração Municipal Do Lucapa
Administração Municipal Do Lóvua
Administração Municipal Do Xa-Muteba
Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Lunda Norte
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
44,71% 3,22%
38,34% 0,12%
13,61% 13,61%
87,51% 48,33%
3,43% 35,46%
0,30% 12,49% 12,49%
85,37% 26,48%
5,52% 53,33%
0,04% 14,63% 14,63%
71,47% 10,84%
0,34% 60,29%
0,00% 28,53% 28,53%
88,78% 43,07%
4,80% 40,89%
0,01% 11,22% 11,22%
710.525.583,00
2.495.686.259,00
894.320.070,00
784.252.628,00
1.883.435.105,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
267
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
1.883.435.105,00 1.690.897.092,00
70.546.320,00 121.991.693,00
293.517.182,00 184.917.539,00 12.269.311,00 96.330.332,00
8.453.680.603,00 1.975.119.168,00 132.224.971,00
1.410.156.230,00 4.936.180.234,00 3.206.413.613,00 3.206.413.613,00
738.502.996,00 521.471.599,00 29.595.572,00 187.435.825,00
Direcção Provincial Da Saúde Da Lunda Norte
Governo Provincial Da Lunda-Norte
Hospital Provincial Da Lunda-Norte
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 89,78%
3,75% 6,48%
100,00% 63,00%
4,18% 32,82%
72,50% 16,94%
1,13% 12,09% 42,33% 27,50% 27,50%
100,00% 70,61%
4,01% 25,38%
293.517.182,00
11.660.094.216,00
738.502.996,00
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
268
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo
15.632.750.725,00 7.532.217.974,00 7.532.217.974,00 496.279.555,00 496.279.555,00
3.439.564.131,00 1.468.929.333,00 1.970.634.798,00 4.164.689.065,00 4.164.689.065,00 2.564.771.447,00 2.564.771.447,00 2.564.771.447,00
85,91% 41,39% 41,39%
2,73% 2,73%
18,90% 8,07%
10,83% 22,89% 22,89% 14,09% 14,09% 14,09%
Natureza %
Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos
Educação Ensino Pré-Escolar Ensino Primário Ensino Secundário Serviços Subsidiários À Educação Ensino Técnico-Profissional
Saúde Serviços Hospitalares Gerais Serviços Hospitalares Especializados Serviços De Centros Médicos E De Maternidade Serviços De Saúde Pública
Protecção Social Família E Infância Velhice Sobrevivência
Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Habitacional Abastecimento De Água Desenvolvimento Comunitário Infra-Estrutura Urbana
Recreação, Cultura E Religião Serviços Culturais Serviços Recreativos E Desportivos Serviços Religiosos E Outros Serviços À Comunidade
Assuntos Económicos Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça Agricultura
2.809.087.438,00 2.809.087.438,00
5.446.194.190,00 2.332.000,00
4.113.477.165,00 1.143.059.375,00 175.082.650,00 12.243.000,00
3.990.878.685,00 2.232.254.306,00 199.910.866,00 984.256.621,00 574.456.892,00
3.965.595.002,00 103.555.844,00 77.504.021,00
3.784.535.137,00
1.380.508.205,00 487.822.000,00 411.912.476,00 9.619.500,00
471.154.229,00
130.161.483,00 52.490.000,00 66.011.483,00 11.660.000,00
475.097.169,00 7.579.004,00 7.579.004,00
15,44% 15,44%
29,93% 0,01%
22,60% 6,28% 0,96% 0,07%
21,93% 12,27% 1,10% 5,41% 3,16%
21,79% 0,57% 0,43%
20,80%
7,59% 2,68% 2,26% 0,05% 2,59%
0,72% 0,29% 0,36% 0,06%
2,61% 0,04% 0,04%
Função %Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
18.197.522.172,00 100,00%Total Geral:
18.197.522.172,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Governo Provincial Da Lunda-SulÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
269
Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Apoio Às Inst.De Acolhim.De Crianças E Pes. IdosasProg.De Qualif.Téc.E Prof.Dos.Rec.Hum.Das F.De SegurançaProg.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.EléctricaProg.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.BásicasProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.De Valoriz.Da Família E Aum.Das Compet.FamiliaresProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E InfraestruturasPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Apoio SocialPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Desenvolvimento Da Fileira Das Carnes E LeitePrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Melhoria Da Saúde Materno-InfantilPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Qualidade AmbientalPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
14.106.151.665,00 12.243.000,00 484.178.251,00 2.332.000,00 434.290,00
50.487.801,00 455.702.475,00 308.668.144,00 2.915.000,00 98.109.751,00
500.000,00 3.498.003,00 9.532.051,00 14.575.000,00 181.062.650,00 22.567.199,00 1.166.001,00 83.501.483,00 322.000.123,00 551.915.500,00 10.128.532,00 43.725.000,00
1.420.468.253,00 11.660.000,00
77,52% 0,07% 2,66% 0,01% 0,00% 0,28% 2,50% 1,70% 0,02% 0,54% 0,00% 0,02% 0,05% 0,08% 0,99% 0,12% 0,01% 0,46% 1,77% 3,03% 0,06% 0,24% 7,81% 0,06%
%Programa Valor
18.197.522.172,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Actividade PermanenteAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialAdministração E Gestão Dos Serviços Do Sistema Nacional De SaúdeAquisicao De Medicamentos EssenciaisComemorações Do 4 De AbrilCuidados Primários De SaúdeMerenda EscolarMobilização Social - Cidades Limpas 3Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais 3Prestação De Serviços De Educação 2Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública
500.000,00 6.394.521.876,00 162.637.063,00 512.977.618,00 52.611.805,00 4.800.000,00
650.576.226,00 175.082.650,00 163.224.733,00 31.075.966,00
5.077.805.890,00 1.900.297.413,00
0,00% 42,27% 1,08% 3,39% 0,35% 0,03% 4,30% 1,16% 1,08% 0,21%
33,57% 12,56%
%Projecto / Actividade Valor 15.126.111.240,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
3.071.410.932,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Cacolo 294.536.226,00
Construção Apetrechamento Escola 14 Salas Chassengue No CacoloConstrução Apetrechamento Residência Administradora CacoloProjecto Água Para Todos Cacolo Pcp
100.000.000,00 8.745.000,00 23.333.333,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
270
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Dala
Muconda
Saurimo
726.102.245,00
223.630.324,00
1.359.142.137,00
Construção Centro Tratamento Água Cacolo Lunda SulConstrução Fiscalização 1 Centro Captação De Água Xassengue No CacoloConstrução Infraestruturas Sociais - Cacolo PcpContenção De 3 Ravinas No CacoloConstrução De 1 Campo De Futebol Cacolo Lunda SulConstrução De 1 Matadouro No Cacolo
Construção Infraestruturas Sociais - Dala PcpConstrução De Uma Maternidade Infantil/Dala/Lunda -SulConstrução Apetrechamento Escola 14 Salas Luma Cassai No DalaConstrução Apetrechamento 1 Centro Saúde Cazage Na Lunda-SulConstrução Bloco Operatorio E Ala De Raio X DalaConstrução E Apetrechamento Da Administração Municipal Do DalaProjecto Água Para Todos Dala PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Dala - PcpContenção De 2 Ravinas No DalaConstrução Residência Administrador Adjunto Do DalaConstrução De 1 Monumento Histórico Gomes Spencer DalaConstrução Apetrechamento Residência Administrador Municipal DalaConstrução Apetrechamento Da Administração Municipal Do DalaConstrução De 1 Matadouro No DalaConstrução 1 Centro Aconselhamento Familiar Dala Lunda Sul
Construção Infraestruturas Sociais - Muconda PcpConstrução Do Mercado Municipal No Muconda Lunda SulProjecto Água Para Todos Muconda PcpConstrução Fiscalização Centro Captação De Água No ChiluangeConstrução De Infraestrutura De Microfomento Muconda - PcpConstrução De 1 Ravina No MucondaConstrução De 1 Matadouro No Muconda
Reabilitação De Vias Secundarias E Terciarias/Lunda SulConstruçao Infraestruturas Sociais - Saurimo PcpConstrução De 1 Centro Infecto Contagioso Da Saúde /Lunda SulAmpliação E Vedação Do Cemiterio Do 14/Saurimo / Lunda SulTerrap. Colocação Asfalto Algumas Ruas Suburbanas Cidade/Lunda SulConstrução De Um Hospital Municipal/Saurimo/Lunda SulConcl.Expas.2ª Fase Sist.Ilum.Públic.Saurimo/Lunda SulConstrução Da Biblioteca Provincial/Saurimo/Lunda SulReabilitação Da Piscina Tchicumina/Lunda SulPavimentação De Passeios Urbanos/Saurimo/Lunda SulConst.Base Log.Apoio Ao Equip.Tec.Logístico/Saurimo/Lunda SulConstrução Apetrechamento Escola 14 Salas No Sombo Em SaurimoPrograma Água Para Todos Lunda Sul 2015Construção Apetrechamento 1 Centro Saúde Sombo Em SaurimoConstrução Apetrechamento 1 Escola Iºciclo 14 Salas No Muona Quimbundo
9.911.000,00 58.754.711,00 70.763.680,00 11.660.000,00 10.202.501,00 1.166.001,00
73.178.876,00 543.170.500,00 11.660.000,00 9.459.175,00 9.619.500,00 9.619.500,00 23.333.333,00 3.793.860,00 8.745.000,00 5.247.000,00 8.745.000,00 5.830.000,00 9.619.500,00 1.166.001,00 2.915.000,00
70.763.680,00 12.534.500,00 23.333.333,00 100.378.950,00 3.793.860,00 11.660.000,00 1.166.001,00
12.044.190,00 81.087.710,00 13.500.000,00 6.000.000,00
443.658.285,00 248.757.197,00
434.290,00 35.000.000,00 55.808.982,00 16.567.199,00
500.000,00 5.709.064,00 50.000.001,00 16.907.000,00 11.660.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
271
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos
563.021.670,00 217.891.563,00 16.097.005,00 329.033.102,00 104.612.779,00 104.612.779,00
Administração Municipal De Cacolo
Administração Municipal De Muconda
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
84,33% 32,64%
2,41% 49,28% 15,67% 15,67%
667.634.449,00
677.020.584,00
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Vários Municípios.Lunda Sul 468.000.000,00
Construção Apetrechamento 1centro Saúde Muona QuimbundoConstrução Centro De Saúde Bairro Terranova Em SaurimoConstrução Da Oficina De Formação Do Antigos Combatentes SaurimoConstrução Da Residência Protocolar Da Governadora Lunda SulConstrução E Apetrechamento Do Hospital Pediátrico Em SaurimoConstrução E Apetrechamento Do Instituto Médio Da Saúde SaurimoReabilitação Apetrechamento Do Lar São João Calábria Em SaurimoReabilitação, Ampliação E Apetrechamento Da Direcção Do MinarsReabilitação Da Escola Do Ii Nível Em SaurimoConstrução Escola I Ciclo Curva Sassamba Em Saurimo Lunda SulConstrução Fiscalização 1 Centro De Captação De Água Muona-QuimbundoReabilitação Da Igreja Católica Monumento Histórico Em SaurimoReabilitação Escola Ii Ciclo Rei Muatxissengue SaurimoConstrução De Infraestrutura De Microfomento Saurimo - PcpConstrução Mercado Portão Leste Em SaurimoConstrução Parque Infantil Na Comuna Mona QuimbundoContenção De 11 Ravinas Em SaurimoProjecto Água Para Todos Saurimo PcpConstrução De Um Monumento Histórico No Luare SaurimoConstrução Apetrechamento Do Edifício Da Direcção Saúde Em SaurimoConstrução De 1 Centro Captação De Água Sombo Em SaurimoConstrução Escola Iº Ciclo 12 Salas No Bairro Santo AntónioConstrução Mercados Nas Zonas Do 14 E Txicumina SaurimoConstrução De 1 Praça Pública Com300x300=90000 Metros Em SaurimoConstrução Apetrechamento Centro Reabilitação Tóxico De SaurimoConstrução Edificio Direcção Provincial Registos Saurimo Lunda SulConstrução Mini-Hídrica Rio Chicapa Saurimo Lunda SulConstrução 1 Escola Com 12 Salas De Aulas No Camitundo SaurimoConstrução De 1 Matadouro Em SaurimoConstrução Laboratório Criminalística SaurimoConstrução 1 Escola 12 Salas Aulas Iº Ciclo Luari Saurimo Lunda SulConstrução 1 Escola 7 Salas Bairro Luavuri Saurimo Lunda Sul
Construção De Infra-Estruturas 200 Fogos Lunda Sul
18.073.000,00 5.684.251,00 12.243.000,00 13.700.500,00 8.745.000,00 8.745.000,00 8.890.751,00 8.890.751,00 10.202.500,00 11.660.000,00 29.150.000,00 11.660.000,00 4.226.751,00 3.793.680,00 13.992.000,00 7.287.500,00 11.660.000,00 23.333.333,00 8.745.000,00 11.660.000,00 58.724.482,00 11.077.001,00 14.050.301,00 10.128.532,00 9.532.051,00 4.372.500,00 11.660.000,00 1.458.334,00 1.166.001,00 2.332.000,00 2.332.000,00 2.332.000,00
468.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
272
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador
572.276.311,00 237.725.913,00 15.620.487,00 317.149.215,00 1.780.696,00
104.744.273,00 104.744.273,00
998.452.493,00 535.822.875,00 43.527.600,00 417.924.208,00 1.177.810,00
115.068.123,00 115.068.123,00
600.871.817,00 258.921.425,00 26.272.290,00 315.493.650,00
184.452,00 107.159.469,00 107.159.469,00
4.197.205.463,00 3.793.683.975,00 218.557.521,00 152.476.012,00 32.487.955,00
344.585.145,00 165.021.023,00 11.683.067,00 167.880.975,00
80,00
7.416.671.414,00 1.719.716.659,00 127.864.715,00
Administração Municipal De Saurimo
Administração Municipal Do Dala
Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Lunda Sul
Direcção Pronvincial Da Saúde Da Lunda Sul
Governo Provincial Da Lunda-Sul
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
84,53% 35,11%
2,31% 46,84%
0,26% 15,47% 15,47%
89,67% 48,12%
3,91% 37,53%
0,11% 10,33% 10,33%
84,87% 36,57%
3,71% 44,56%
0,03% 15,13% 15,13%
100,00% 90,39%
5,21% 3,63% 0,77%
100,00% 47,89%
3,39% 48,72%
0,00%
77,66% 18,01%
1,34%
1.113.520.616,00
708.031.286,00
4.197.205.463,00
344.585.145,00
9.549.858.217,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
273
Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
1.440.046.968,00 4.129.043.072,00 2.133.186.803,00 2.133.186.803,00
939.666.412,00 603.434.541,00 36.656.870,00 299.560.001,00
15.000,00
Hospital Provincial Da Lunda-Sul
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
15,08% 43,24% 22,34% 22,34%
100,00% 64,22%
3,90% 31,88%
0,00%
939.666.412,00 100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
274
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo Compra De Activos Intangíveis
28.786.869.651,00 13.065.500.482,00 13.065.500.482,00 1.134.743.778,00 1.134.743.778,00
8.024.781.689,00 5.439.068.209,00 2.585.713.480,00 6.561.843.702,00 6.561.843.702,00 3.282.883.642,00 3.282.883.642,00 3.279.883.642,00
3.000.000,00
89,76% 40,74% 40,74%
3,54% 3,54%
25,02% 16,96%
8,06% 20,46% 20,46% 10,24% 10,24% 10,23%
0,01%
Natureza %
Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos
Segurança E Ordem Pública Serviços Policiais Prisões
Educação Ensino Primário Ensino Secundário Serviços Subsidiários À Educação
Saúde Serviços Hospitalares Gerais Serviços Hospitalares Especializados Serviços De Centros Médicos E De Maternidade Serviços De Saúde Pública
Protecção Social Família E Infância Velhice Sobrevivência
Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Habitacional Abastecimento De Água Infra-Estrutura Urbana
Recreação, Cultura E Religião Serviços Culturais Serviços Recreativos E Desportivos
Assuntos Económicos Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça Agricultura
5.448.967.177,00 5.448.967.177,00
53.344.500,00 28.858.500,00 24.486.000,00
8.742.056.560,00 7.128.528.604,00 804.159.392,00 809.368.564,00
8.885.766.472,00 3.385.504.240,00 326.923.317,00
3.364.268.471,00 1.809.070.444,00
5.990.185.070,00 15.641.915,00 162.995.122,00
5.811.548.033,00
2.374.291.641,00 1.129.634.000,00 553.651.349,00 691.006.292,00
240.779.002,00 189.620.751,00 51.158.251,00
334.362.871,00 7.564.426,00 7.564.426,00
16,99% 16,99%
0,17% 0,09% 0,08%
27,26% 22,23% 2,51% 2,52%
27,71% 10,56% 1,02%
10,49% 5,64%
18,68% 0,05% 0,51%
18,12%
7,40% 3,52% 1,73% 2,15%
0,75% 0,59% 0,16%
1,04% 0,02% 0,02%
Função %Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
32.069.753.293,00 100,00%Total Geral:
32.069.753.293,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Governo Provincial Do MoxicoÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
275
Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg. De Protecção E Promoção Dos Direitos Da CriançaProg.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais BásicasProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia EléctricaProg.De Fomento Da Activ.Produtiva Da Industr.TransformadoraProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Apoio SocialPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Implantação Do Sistema De BibliotecasPrograma De Melhoria Da Qualidade Do Ensino SuperiorPrograma De Melhoria Da Saúde Materno-InfantilPrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma De Valorização E Protecção Social Do IdosoPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para TodosPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
24.519.591.888,00 126.948.251,00
291.500,00 8.162.000,00
201.507.000,00 8.745.000,00
169.215.751,00 293.651.352,00 107.462.251,00 6.896.915,00
273.312.251,00 56.113.751,00 7.564.426,00 66.342.486,00 8.745.000,00
124.530.117,00 1.129.634.000,00
8.745.000,00 4.897.921.854,00
50.000.000,00 4.372.500,00
76,46% 0,40% 0,00% 0,03% 0,63% 0,03% 0,53% 0,92% 0,34% 0,02% 0,85% 0,17% 0,02% 0,21% 0,03% 0,39% 3,52% 0,03%
15,27% 0,16% 0,01%
%Programa Valor
32.069.753.293,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão De Centros InfantisAdministração E Gestão Dos Assuntos GovernamentaisAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialComemorações Do 4 De AbrilCuidados Primários De SaúdeEncargos De Exercícios FindosGestão Dos Sistemas De Energia E Águas Nos MunicípiosMerenda EscolarMobilização Social - Cidades Limpas 3Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais 3Prestação De Serviços De Educação 2Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública
10.537.625.933,00 6.896.915,00 15.612.800,00 162.995.122,00 6.000.000,00
2.770.849.947,00 120.000.000,00 237.878.230,00 809.368.564,00 383.999.997,00 169.680.600,00
7.659.375.745,00 5.990.386.408,00
36,50% 0,02% 0,05% 0,56% 0,02% 9,60% 0,42% 0,82% 2,80% 1,33% 0,59%
26,53% 20,75%
%Projecto / Actividade Valor 28.870.670.261,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
3.199.083.032,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Alto Zambeze 236.748.574,00
Construção Apetrechamento Do Pavilhão De Arte E Oficio Do Alto-ZambezeConstrução E Apet. Do Centro Comunitário Para A Juventude Em CazomboConstrução Apetrechamento Terminal Rodoviario Do LumbalaProjecto Água Para Todos Alto Zambeze PcpConstrução Da Nova Captção E Distribuição De Água De Kavungo
17.927.251,00 25.652.000,00 20.259.251,00 23.333.333,00 27.255.251,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
276
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Bundas
Camanongue
Cameia
Luacano
Luau
Luchazes
193.406.660,00
162.605.875,00
127.144.570,00
130.934.070,00
324.229.570,00
174.448.070,00
Construção De Infraestrutura De Microfomento Alto Zambeze - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Alto Zambeze PcpEstudo Implematação Polo De Desenvolvimento Industrial Alto-ZambezeConstrução Apetrechamento Centro Comunitario Para Juventude KazomboConstrução Central Térmica 2 Mw Reabilitação Da Rede Pública Kazombo
Construção Apetrechamento Posto Fronteriço Maquena Comuna Do LutemboConstrução Da Nova Captação E Distribuição De Àgua Do NindaConstrução E Apetrechamento Do Pavilhão De Arte E Oficio Dos BundasConstrução De Infraestrutura De Microfomento Bundas - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Bundas PcpConstrução De Um Centro De Formação Profissional Dos BundasProjecto Água Para Todos Bundas Pcp
Construção Apetrechamento Terminal Rodoviario Em KamanongueProjecto Água Para Todos Camanongue- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Camanongue PcpConstrução Da Central Térmica De 2 Mw Em Kamanongue
Projecto Água Para Todos Cameia PcpConstrução E Apetrechamento Do Pavilhão De Artes E Oficios Da KameiaConstrução De Infraestrutura De Microfomento Cameia - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Cameia PcpConstrução Central Térmica De 2 Mw Reabilitação Rede Pública Kameia
Construção Apetrechamento Do Pavilhão De Artes E Oficios De LuacanoConstrução Central Térmica 1mw Reabilitaçao Iluminaçã. Publica LuacanoConstrução De Infraestrutura De Microfomento Luacano - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Luacano PcpProjecto Água Para Todos Luacano Pcp
Construção E Apet. De 1 Instituto Médio Politécnico No Luau/MoxicoConstrução Apetrechamento Posto Fronteriço Do LuauConstrução Apetrechamento Terminal Rodoviario No LuauProjecto Água Para Todos Luau PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Luau - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Luau Pcp
Construção Central Térmica 1mw Reabilitação Iluminação Pública LuchazeConstrução Da Nova Captação E Distribuição De Água CangombeConstrução E Apetrechamento De 1 Escola T14 Na Comuna De TempueConstrução De Infraestrutura De Microfomento Luchazes - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Luchazes PcpProjecto Água Para Todos Luchazes PcpConstrução De 1 Escola T14 Na Comuna De Cangombe Moxico
3.793.861,00 49.879.376,00 8.745.000,00 25.506.251,00 34.397.000,00
32.065.000,00 27.255.251,00 20.113.500,00 3.793.861,00 40.205.715,00 46.640.000,00 23.333.333,00
18.364.500,00 23.333.333,00 83.596.042,00 37.312.000,00
23.333.333,00 20.113.500,00 3.793.861,00 49.879.376,00 30.024.500,00
22.154.000,00 31.773.500,00 3.793.861,00 49.879.376,00 23.333.333,00
200.000.000,00 28.858.500,00 18.364.500,00 23.333.333,00 3.793.861,00 49.879.376,00
68.000.000,00 28.858.500,00
291.500,00 3.793.861,00 49.879.376,00 23.333.333,00
291.500,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
277
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal
1.222.093.325,00 125.757.457,00 10.935.430,00
1.085.400.438,00 109.559.970,00 109.559.970,00
552.375.154,00 122.107.425,00
Administração Municipal Da Cameia
Administração Municipal De Bundas
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
91,77% 9,44% 0,82%
81,51% 8,23% 8,23%
88,06% 19,47%
1.331.653.295,00
627.261.463,00
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Léua
Lóvua
Moxico
77.006.570,00
291.500,00
1.772.267.573,00
Projecto Água Para Todos Leua PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Leua - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Leua Pcp
Construção De 1 Escola T 14 Na Comuna Do Lõvua Moxico
Construção Apetrechamento Do Edificio Do Inac No Luena MoxicoPrograma Água Para Todos Moxico 2015Construçao Apetrechamento Terminal Rodoviário Do LuenaConstrução E Apetrechamento Da Biblioteca Provincial Do MoxicoProjecto Água Para Todos Luena PcpReabilitação Do Condóminio De 20 Casa Dos Professores UniversitariosConstrução De Infraestrutura De Microfomento Luena - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Luena PcpConstrução Unidade Das Individualidades Protocolares MoxicoAmpliação Escola 180 No Bairro Kwenha - Luena MoxicoEstudo Para Construção De Campo Polivalente MoxicoEstudo Construção De Postos Fiscais No MoxicoConstrução De Infra-Estruturas 200 Fogos Moxico 2015Construção De 1 Escola T14 - Kwenha, No Luena MoxicoEstudo E Projecto Reabilitação Das Direcções Provinciasis MoxicoEstudo E Projecto Para Construção Do Campos Universitario No LuenaConstrução De 1 Centro De Saúde No Sinai Luena MoxicoConstrução De 1 Escola T14 Na Comuna Do Lutuai MoxicoEstudo Para Construção Da Unidade Da Políicia Economica MoxicoEstudo Para Construção De Lar Da Terceira Idade MoxicoEstudo Para Contrução De Infraestruturas Do EdaEstudo Tecnico Executivo Para Contrução De Bibliotecas MoxicoEstudos Para Construção De Mictórios Na Cidade Do Luena MoxicoEstudos Para Construção De Pavilhoes Para Feiras Do LuenaConstrução Apetrechamento Centro Provincial De Inspensão De Viaturas
23.333.333,00 3.793.861,00 49.879.376,00
291.500,00
291.500,00 50.000.000,00 18.364.500,00 62.672.500,00 23.333.333,00 57.134.000,00 5.891.667,00 98.496.042,00 24.486.000,00 10.931.251,00 4.955.500,00 5.000.000,00
1.072.500.000,00 291.500,00
8.745.000,00 8.745.000,00
124.530.117,00 61.215.000,00 8.307.751,00 8.745.000,00 7.564.426,00 3.669.986,00 4.372.500,00 8.162.000,00 93.863.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
278
Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador
18.400.000,00 411.867.729,00 74.886.309,00 74.886.309,00
1.252.140.297,00 122.758.954,00 9.824.786,00
1.119.505.685,00 50.872,00
139.482.775,00 139.482.775,00
550.083.515,00 132.090.000,00 15.656.386,00 402.297.129,00
40.000,00 84.559.970,00 84.559.970,00
1.234.622.753,00 147.103.929,00 12.791.646,00
1.074.727.178,00 109.559.970,00 109.559.970,00
557.732.637,00 138.000.217,00 8.284.727,00
411.394.103,00 53.590,00
84.559.970,00 84.559.970,00
1.498.207.848,00 292.781.168,00 23.414.189,00
Administração Municipal De Camanongue
Administração Municipal De Luacano
Administração Municipal De Luau
Administração Municipal De Luchazes
Administração Municipal De Luena
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
2,93% 65,66% 11,94% 11,94%
89,98% 8,82% 0,71%
80,45% 0,00%
10,02% 10,02%
86,68% 20,81%
2,47% 63,39%
0,01% 13,32% 13,32%
91,85% 10,94%
0,95% 79,95%
8,15% 8,15%
86,83% 21,49%
1,29% 64,05%
0,01% 13,17% 13,17%
90,24% 17,64%
1,41%
1.391.623.072,00
634.643.485,00
1.344.182.723,00
642.292.607,00
1.660.182.290,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
279
Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
1.182.012.491,00 161.974.442,00 161.974.442,00
576.441.726,00 126.571.105,00 14.000.000,00 435.370.623,00
499.998,00 84.559.970,00 84.559.970,00
557.190.704,00 147.579.200,00 14.420.000,00 395.191.504,00 84.559.970,00 84.559.970,00
6.701.115.944,00 5.987.953.503,00 537.963.765,00 175.198.676,00
797.848.844,00 667.367.418,00 58.045.725,00 72.277.281,00
158.420,00
12.158.079.934,00 4.214.666.651,00 337.897.259,00
1.044.475.202,00 6.561.040.822,00 2.349.180.296,00 2.349.180.296,00
Administração Municipal Do Alto Zambeze
Administração Municipal Do Leua
Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Moxico
Direcção Provincial Da Saúde Moxico
Governo Provincial Do Moxico
Hospital Provincial Do Moxico
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
71,20% 9,76% 9,76%
87,21% 19,15%
2,12% 65,87%
0,08% 12,79% 12,79%
86,82% 23,00%
2,25% 61,58% 13,18% 13,18%
100,00% 89,36%
8,03% 2,61%
100,00% 83,65%
7,28% 9,06% 0,02%
83,81% 29,05%
2,33% 7,20%
45,23% 16,19% 16,19%
661.001.696,00
641.750.674,00
6.701.115.944,00
797.848.844,00
14.507.260.230,00
1.128.936.970,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
280
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
1.128.936.970,00 840.763.455,00 73.109.865,00 215.063.650,00
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
100,00% 74,47%
6,48% 19,05%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
281
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo
30.724.789.256,00 18.064.750.128,00 18.064.750.128,00 1.404.947.454,00 1.404.947.454,00
9.694.012.622,00 4.698.989.151,00 4.995.023.471,00 1.561.079.052,00 1.561.079.052,00 4.372.766.606,00 4.372.766.606,00 4.372.766.606,00
87,54% 51,47% 51,47%
4,00% 4,00%
27,62% 13,39% 14,23%
4,45% 4,45%
12,46% 12,46% 12,46%
Natureza %
Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
Defesa Defesa Militar Serviços De Defesa Não Especificados
Segurança E Ordem Pública Tribunais
Educação Ensino Primário Ensino Secundário Serviços Subsidiários À Educação Ensino Técnico-Profissional
Saúde Serviços Hospitalares Gerais Serviços De Centros Médicos E De Maternidade Serviços De Saúde Pública
Protecção Social Família E Infância Velhice Sobrevivência
Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Habitacional Abastecimento De Água Infra-Estrutura Urbana
Recreação, Cultura E Religião Serviços Recreativos E Desportivos
Assuntos Económicos Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça
6.902.000.281,00 6.443.041.821,00 458.958.460,00
136.812.285,00 78.512.285,00 58.300.000,00
30.017.863,00 30.017.863,00
15.317.413.913,00 458.575.060,00
13.932.069.647,00 424.477.102,00 502.292.104,00
8.808.221.665,00 4.812.086.513,00 2.397.939.836,00 1.598.195.316,00
645.666.666,00 50.287.503,00 23.489.456,00 571.889.707,00
2.974.584.228,00 1.349.950.843,00 654.061.824,00 970.571.561,00
43.161.000,00 43.161.000,00
239.677.961,00 201.739.531,00
19,67% 18,36% 1,31%
0,39% 0,22% 0,17%
0,09% 0,09%
43,64% 1,31%
39,70% 1,21% 1,43%
25,10% 13,71% 6,83% 4,55%
1,84% 0,14% 0,07% 1,63%
8,48% 3,85% 1,86% 2,77%
0,12% 0,12%
0,68% 0,57%
Função %Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
35.097.555.862,00 100,00%Total Geral:
35.097.555.862,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Governo Provincial Do Cuanza-SulÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
282
Actividade PermanenteProg.De Apoio Às Inst.De Acolhim.De Crianças E Pes. IdosasProg.De Gestão E Valoriz.Dos Rec.Humanos Na Admin.PublicaProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.De Reint.Sócio-Econ.Dos Ant.Combatentes E V.De GuerraProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Apoio SocialPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura FamiliarPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma De Valorização E Protecção Social Do IdosoPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para Todos
27.695.213.006,00 10.912.503,00 32.772.936,00 156.530.319,00 225.000.000,00 166.062.381,00 2.217.325,00
615.925.556,00 43.161.000,00 454.297.114,00 39.375.000,00 201.739.531,00 18.592.500,00 288.017.500,00 196.220.843,00
1.299.480.000,00 23.333.333,00
3.328.705.015,00 300.000.000,00
78,91% 0,03% 0,09% 0,45% 0,64% 0,47% 0,01% 1,75% 0,12% 1,29% 0,11% 0,57% 0,05% 0,82% 0,56% 3,70% 0,07% 9,48% 0,85%
%Programa Valor
35.097.555.862,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Abastecimento Logístico-Bens DiversosAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialApoio Ao Desenvolvimento Da Actividade Ovicula E Apicultura/C.SulComemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalComemorações Do 17 De Setembro-Dia Do Heroi NacionalComemorações Do 4 De AbrilComemorações Do 4 De FevereiroCuidados Primários De SaúdeCultura, Desporto E RecreaçãoFormação E Superação Técnica ProfissionalHabilitação Da Integração De Aplicações De NegóciosLimpeza E SaneamentoMelhoramento Das Condições Dos Dimin. FísicosMerenda EscolarMobilização Social - Cidades Limpas 3Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais 3Prestação De Serviços De Educação 2Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública
12.055.012,00 6.492.277.575,00
23.489.456,00 201.739.531,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.780.024.113,00 73.528.452,00 37.357.233,00 70.135.328,00 140.501.013,00 2.217.325,00
424.477.102,00 148.691.659,00 82.240.800,00
14.326.707.277,00 6.688.670.284,00
0,04% 21,28% 0,08% 0,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,83% 0,24% 0,12% 0,23% 0,46% 0,01% 1,39% 0,49% 0,27%
46,96% 21,92%
%Projecto / Actividade Valor 30.510.112.160,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
4.587.443.702,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Amboim 81.438.495,00
Construção Apetrechamento Escola 12 Salas Aulas Assango Amboim 4.431.925,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
283
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Cassongue
Cela
Conda
Ebo
Ecunha
Libolo
Mussende
Porto Amboim
Quibala
339.428.780,00
227.692.157,00
284.015.928,00
149.748.237,00
23.200.000,00
77.006.570,00
97.411.570,00
242.100.137,00
77.006.570,00
Projecto Água Para Todos Amboim PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Amboim PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Amboim - Pcp
Projecto Água Para Todos Cassongue PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Cassongue PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Cassongue- PcpCosntrução Apetrechamento Posto De Saúde Na Missão Dumbi CassongueConstrução E Apetrechamento Escola 12 Salas No Cruzamento CassongueConstrução Apetrechamento Escola 12 Salas Aulas Menga Cassongue
Reabilitação Apetrechamento Casa Protocolar Cela Kwanza SulProjecto Água Para Todos Cela PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Cela PcpInfra-Estruturação Lote 1 Urbanização Da Cidade Waco Kungo Na Cela
Projecto Água Para Todos Conda PcpReabilitação Da Estrada Conda - Cumbira I 12 KmConclusão E Apetrechamento Do Pic Pec Na Vila Da Conda
Projecto Água Para Todos Ebo PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Ebo PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Ebo PcpReabilitação Apetrechamento Centro Saúde Comuna Kissanje No Ebo
Projecto Água Para Todos Ecunha Pcp
Projecto Água Para Todos Libolo PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Libolo PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Libolo - Pcp
Construção Infraestruturas Sociais - Mussende PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Mussende - PcpProjecto Água Para Todos Mussende PcpConstrução Apetrechamento Escola 6 Salas Aulas Povoação 40 Mussende
Conlusão Da Construção Escola 12 Salas Aulas Porto AmboimConstrução Apetrechamento Administração Municipal Porto AmboimProjecto Água Para Todos Porto Amboim PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Porto Amboim PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Porto Amboim - Pcp
Projecto Água Para Todos Quibala PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Quibala PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Quibala - Pcp
23.333.333,00 49.879.376,00 3.793.861,00
23.333.333,00 49.879.376,00 3.793.861,00
100.000.000,00 81.211.105,00 81.211.105,00
8.729.448,00 23.333.333,00 49.879.376,00 145.750.000,00
19.640.928,00 225.000.000,00 39.375.000,00
23.200.000,00 49.879.376,00 3.793.861,00 72.875.000,00
23.200.000,00
23.333.333,00 49.879.376,00 3.793.861,00
49.879.376,00 3.793.861,00 23.333.333,00 20.405.000,00
67.042.411,00 77.166.852,00 23.333.333,00 70.763.680,00 3.793.861,00
23.333.333,00 49.879.376,00 3.793.861,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
284
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal
1.295.517.630,00 472.426.305,00 36.237.900,00 786.153.424,00
700.001,00 80.066.109,00 80.066.109,00
583.663.009,00 204.581.804,00
Administração Municipal Da Cela
Administração Municipal De Cassongue
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
94,18% 34,34%
2,63% 57,15%
0,05% 5,82% 5,82%
87,44% 30,65%
1.375.583.739,00
667.522.979,00
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Quilenda
Seles
Sumbe
Vários Municípios-Cuanza Sul
67.332.909,00
221.736.583,00
954.509.124,00
1.744.816.642,00
Projecto Água Para Todos Quilenda PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Quilenda PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Quilenda - Pcp
Reabilitação Ampliação Centro Saúde 30 Camas SelesProjecto Água Para Todos Seles PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Seles PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Seles - PcpReabilitação E Ampliação Da Escola De Saúde De 24 Salas No Seles
Construçao Infraestruturas Sociais - Sumbe PcpConstrução Sistema Captação Tratamento Água Gungo SumbeConstrução Apetrechamento 4 Edifícios 32 Apartamentos Pomba Nova SumbeReabilitação Ampliação Apetrechamento Escola Iº Ciclo 2 Março SumbeReabilitação Apetrechamento Edificio Governo Provincial Kwanza SulReabilitação Apetrechamento Tribunal Provincial Kwanza SulConstrução Apetrechamento Centro Infantil Sumbe Kwanza SulConstrução Apetrechamento Delegação Provincial Finanças Kwanza SulConstrução Apetrechamento Edifício Associações Desportivas SumbeProjecto Água Para Todos Sumbe PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Sumbe - PcpConstrução Escola 12 Salas Aulas É-15 Sumbe Cuanza SulConstrução Apetrechamento Da Unidade Provincial Da Upip-SumbeConstrução Apetrechamento Do Comando Quartel Das Faa No SumbeConstrução Apetrechamento Escola Técnica Saúde Com Internato No SumbeConstrução Do Hospital Materno Infantil Com 75 Camas No Sumbe
Programa Àgua Para Todos 2015- Cuanza SulConstrução De Infra-Estruturas 200 Fogos Kwanza Sul 2015Construção Apetrechamento Edifício Apoio Administrativo Governo
23.333.333,00 40.205.715,00 3.793.861,00
83.655.319,00 11.533.206,00 49.879.376,00 3.793.681,00 72.875.001,00
81.087.710,00 66.487.693,00 50.470.843,00 45.500.567,00 131.971.066,00 30.017.863,00 10.912.503,00 85.891.400,00 18.592.500,00 23.333.333,00 3.793.861,00 81.620.000,00 58.300.000,00 78.512.285,00 115.142.500,00 72.875.000,00
300.000.000,00 1.299.480.000,00 145.336.642,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
285
Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal
27.379.982,00 348.101.223,00 3.600.000,00 83.859.970,00 83.859.970,00
665.818.002,00 198.861.046,00 10.062.598,00 456.894.358,00 26.494.328,00 26.494.328,00
911.011.120,00 403.132.255,00 27.757.483,00 479.036.487,00 1.084.895,00
104.744.274,00 104.744.274,00
638.221.244,00 240.619.438,00 16.954.986,00 379.146.820,00 1.500.000,00 83.859.970,00 83.859.970,00
573.766.688,00 185.127.962,00 9.360.000,00
377.785.126,00 1.493.600,00 74.186.309,00 74.186.309,00
672.002.580,00 253.176.899,00
Administração Municipal De Conda
Administração Municipal De Porto Amboim
Administração Municipal De Quibala
Administração Municipal De Quilenda
Administração Municipal De Seles
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
4,10% 52,15%
0,54% 12,56% 12,56%
96,17% 28,72%
1,45% 66,00%
3,83% 3,83%
89,69% 39,69%
2,73% 47,16%
0,11% 10,31% 10,31%
88,39% 33,32%
2,35% 52,51%
0,21% 11,61% 11,61%
88,55% 28,57%
1,44% 58,30%
0,23% 11,45% 11,45%
90,32% 34,03%
692.312.330,00
1.015.755.394,00
722.081.214,00
647.952.997,00
744.062.243,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
286
Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal
23.200.000,00 395.525.681,00
100.000,00 72.059.663,00 72.059.663,00
1.034.546.568,00 404.333.557,00 21.105.850,00 603.358.109,00 5.749.052,00 83.859.970,00 83.859.970,00
609.739.091,00 207.585.911,00 17.000.000,00 383.453.180,00 1.700.000,00
106.926.637,00 106.926.637,00
745.211.198,00 283.750.549,00 20.454.345,00 434.238.304,00 6.768.000,00 83.859.970,00 83.859.970,00
545.497.668,00 202.105.894,00 25.207.994,00 318.183.780,00 83.859.970,00 83.859.970,00
1.023.633.973,00 477.940.207,00
Administração Municipal Do Amboim
Administração Municipal Do Ebo
Administração Municipal Do Libolo
Administração Municipal Do Mussende
Administração Municipal Do Sumbe
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
3,12% 53,16%
0,01% 9,68% 9,68%
92,50% 36,15%
1,89% 53,95%
0,51% 7,50% 7,50%
85,08% 28,97%
2,37% 53,51%
0,24% 14,92% 14,92%
89,89% 34,23%
2,47% 52,38%
0,82% 10,11% 10,11%
86,68% 32,11%
4,01% 50,56% 13,32% 13,32%
89,89% 41,97%
1.118.406.538,00
716.665.728,00
829.071.168,00
629.357.638,00
1.138.702.277,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
287
Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
62.000.000,00 482.693.766,00 1.000.000,00
115.068.304,00 115.068.304,00
11.843.648.092,00 10.610.310.031,00
824.248.995,00 408.794.731,00
294.335,00
1.472.712.417,00 1.175.011.373,00
95.412.229,00 201.768.715,00
520.100,00
7.085.691.039,00 2.320.476.038,00 165.229.651,00
3.063.528.470,00 1.536.456.880,00 3.373.921.132,00 3.373.921.132,00
1.024.108.937,00 425.310.859,00 23.335.441,00 575.350.448,00
112.189,00
Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Cuanza Sul
Direcção Provincial Da Saúde Cuanza Sul
Governo Provincial Do Cuanza-Sul
Hospital Provincial Do Cuanza-Sul
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
5,44% 42,39%
0,09% 10,11% 10,11%
100,00% 89,59%
6,96% 3,45% 0,00%
100,00% 79,79%
6,48% 13,70%
0,04%
67,74% 22,19%
1,58% 29,29% 14,69% 32,26% 32,26%
100,00% 41,53%
2,28% 56,18%
0,01%
11.843.648.092,00
1.472.712.417,00
10.459.612.171,00
1.024.108.937,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
288
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo
60.578.812.074,00 43.041.571.235,00 43.041.571.235,00 3.079.863.028,00 3.079.863.028,00
11.260.231.363,00 6.777.420.557,00 4.482.810.806,00 3.197.146.448,00 3.197.146.448,00 4.039.909.065,00 4.039.909.065,00 4.039.909.065,00
93,75% 66,61% 66,61%
4,77% 4,77%
17,43% 10,49%
6,94% 4,95% 4,95% 6,25% 6,25% 6,25%
Natureza %
Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos
Segurança E Ordem Pública Serviços Policiais
Educação Ensino Primário Ensino Secundário Serviços Subsidiários À Educação Ensino Técnico-Profissional
Saúde Serviços Hospitalares Gerais Serviços Hospitalares Especializados Serviços De Centros Médicos E De Maternidade Serviços De Saúde Pública
Protecção Social Velhice
Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Habitacional Abastecimento De Água Infra-Estrutura Urbana
Recreação, Cultura E Religião Serviços Culturais Serviços De Difusão E Publicação
Assuntos Económicos Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça Agricultura Pesca E Caça
Transportes Transporte Rodoviário
10.387.020.683,00 10.387.020.683,00
6.704.500,00 6.704.500,00
35.335.401.794,00 26.007.362.798,00 7.584.551.850,00 389.133.139,00
1.354.354.007,00
15.104.944.993,00 10.452.279.915,00
212.587.312,00 1.860.332.001,00 2.579.745.765,00
42.249.544,00 42.249.544,00
3.053.906.895,00 1.941.030.000,00 409.999.997,00 702.876.898,00
34.102.586,00 19.527.586,00 14.575.000,00
654.390.144,00 200.661.251,00 69.486.251,00 131.175.000,00
256.240.568,00 256.240.568,00
16,07% 16,07%
0,01% 0,01%
54,68% 40,25% 11,74% 0,60% 2,10%
23,38% 16,18% 0,33% 2,88% 3,99%
0,07% 0,07%
4,73% 3,00% 0,63% 1,09%
0,05% 0,03% 0,02%
1,01% 0,31% 0,11% 0,20%
0,40% 0,40%
Função %Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
64.618.721.139,00 100,00%Total Geral:
64.618.721.139,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Governo Provincial De BenguelaÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
289
Actividade PermanenteProg.De Des.E Estrut.Da Form.De Prof.E De Esp.Em EducaçãoProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia EléctricaProg.De Melhoria Do Serv.Público De Comunicação SocialProg.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.EléctricaProg.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.BásicasProg.De Reab.E Const..De Infraest.Marítimo-PortuáriasProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Construção E Reab.De Perímetros IrrigadosPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura FamiliarPrograma De Implantação Do Sistema Nacional De MuseusPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Nacional De ElectrificaçãoPrograma Água Para TodosPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
58.126.962.004,00 37.347.710,00 43.725.000,00 14.575.000,00 72.875.000,00
1.987.961.502,00 131.175.000,00 80.368.900,00 60.000.000,00 57.717.001,00 98.637.906,00 43.725.000,00 261.388.051,00 9.000.000,00 19.527.586,00 74.755.176,00 175.871.668,00
2.996.524.757,00 45.911.251,00 200.000.000,00 80.672.627,00
89,95% 0,06% 0,07% 0,02% 0,11% 3,08% 0,20% 0,12% 0,09% 0,09% 0,15% 0,07% 0,40% 0,01% 0,03% 0,12% 0,27% 4,64% 0,07% 0,31% 0,12%
%Programa Valor
64.618.721.139,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Admin.E Gestão Da Polít.E Dos Serviços De Correios E Telecomunicações Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdmin.Geral E Gestão Dos Serviços Da Agricultura,Pecuaria E SilviculturaAdministração E Gestão De Centros InfantisAdministração E Gestão Dos Assuntos Do EstadoAdministração E Gestão Dos Assuntos GovernamentaisAquisicao De Medicamentos EssenciaisAquisição Medicamentos E Equip.Essenciais P/Rede De Atenção Primária.Cuidados Primários De SaúdeFormação De Professores Do FuturoManutenção E Gestão Dos Sistemas De Água Á Nivel Provincial/BenguelaMerenda EscolarMobilização Social - Cidades Limpas 3Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais 3Prestação De Serviços De Educação 2Prestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrestação De Serviços Primários De Saúde
179.999,00 10.023.796.127,00
7.212.322,00 26.071.866,00 60.169.727,00 32.706.186,00 45.000.000,00 53.637.906,00
1.622.212.204,00 37.347.710,00 60.000.000,00 389.133.139,00 150.600.000,00 68.534.000,00
34.647.532.894,00 11.221.636.434,00 2.107.656.449,00
0,00% 16,55% 0,01% 0,04% 0,10% 0,05% 0,07% 0,09% 2,68% 0,06% 0,10% 0,64% 0,25% 0,11%
57,22% 18,53% 3,48%
%Projecto / Actividade Valor 60.553.426.963,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
4.065.294.176,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Balombo 32.793.751,00
Construção Da Administração Municipal Do Balombo 32.793.751,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
290
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Baía Farta
Benguela
Bocoio
Caimbambo
Catumbela
Chongoroi
191.857.836,00
392.325.058,00
126.093.613,00
126.093.613,00
297.497.438,00
144.458.113,00
Projecto Água Para Todos Baía Farta PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Baía Farta PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Baía Farta - PcpElectrificação Do Vale Dombe GrandeConstrução De 1 Escola De 20 Salas De Aulas No Município Da Baía-FartaConstrução De 1 Lota No Município Da Baía-Farta
Construçao Infraestruturas Sociais - Benguela PcpReabilitação Ampliação Da Escola Augusto Chipenda- BenguelaReabilitação Da Rua Dos Gaiatos BenguelaReabilitação Do Edifício Do Museu Nacional De Arqueologia BenguelaReabilitação E Apetrechamento Do Edifício Da Radio Benguela.Reabilitação E Construção De 4 Chimpacas Na Província De BenguelaReablitação Do Centro De Saúde Do Sindicato ( Junto A Unta) BenguelaConstrução De Infraestruturas De Microfomento Benguela - PcpConstrução De Um Matadouro Municipal E Serviços De Quarentena Em BenguAterro Compactação De Ruas Nova Nova Urbanização -Blue Ocean BenguelaAterro E Compactação De Ruas Nova Nova Urbanização - Benguela SulConstrução De 1 Lota No Município De BenguelaConstrução Do Edifício Das 3 Direcções Provinciais
Projecto Água Para Todos Bocoio PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Bocoio PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Bocoio - PcpConstrução De 1 Escola De 20 Salas De Aulas No Município Do Bocoio
Projecto Água Para Todos Caimbambo PcpConstruçao Infraestruturas Sociais - Caimbambo PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Caimbambo - PcpConstrução De 1 Escola De 20 Salas De Aulas No Município De Caimbambo
Construção Da Administração Municipal Da CatumbelaProjecto Água Para Todos Catumbela PcpReabilitação Canal De Derivação Do Rio Halo Perimetro Do CavacoConstruçao Infraestruturas Sociais - Catumbela PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Catumbela - PcpElectrificação Do Vale Do CavacoAterro E Compactação De Ruas Nova Nova Urbanização - Biopio BenguelaConstrução De 1 Escola De 20 Salas De Aulas No Município Da Catumbela
Projecto Água Para Todos Chongoroi PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Chongoroi PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Chongoroi - PcpConstrução Administração Da Povoação Do Malongo - Chongoroi BenguelaConstrução De 1 Escola De 20 Salas De Aulas No Município Do Chongoroi
23.333.333,00 50.346.043,00 3.793.860,00 43.725.000,00 26.934.600,00 43.725.000,00
23.333.333,00 45.911.251,00 80.368.900,00 19.527.586,00 14.575.000,00 9.000.000,00 18.364.500,00 3.793.861,00 16.761.251,00 43.725.000,00 43.725.000,00 43.725.000,00 29.514.376,00
23.333.333,00 71.754.376,00 4.071.304,00 26.934.600,00
23.333.333,00 71.754.376,00 4.071.304,00 26.934.600,00
32.793.751,00 23.333.333,00 43.725.000,00 50.346.043,00 3.793.860,00 45.911.251,00 43.725.000,00 53.869.200,00
23.333.333,00 71.754.376,00 4.071.304,00 18.364.500,00 26.934.600,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
291
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
1.394.631.849,00 821.725.489,00 41.518.381,00 531.267.979,00
120.000,00 84.326.636,00 84.326.636,00
1.355.581.531,00 899.466.790,00 45.534.080,00 410.449.415,00
131.246,00
Administração Municipal Da Baía Farta
Administração Municipal Da Catumbela
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
94,30% 55,56%
2,81% 35,92%
0,01% 5,70% 5,70%
94,14% 62,47%
3,16% 28,51%
0,01%
1.478.958.485,00
1.439.908.167,00
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Cubal
Ganda
Lobito
Vários Municípios- Benguela
129.331.086,00
193.155.013,00
267.325.322,00
2.164.363.333,00
Construção Do Hospital Municipal Do CubalProjecto Água Para Todos Cubal PcpConstruçao Infraestruturas Sociais - Cubal PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Cubal - PcpConstrução De 1 Escola De 20 Salas De Aulas No Município Do CubalConstrução De 1 Posto Policial Do Lumahum No Municipio Do Cubal
Projecto Água Para Todos Ganda PcpConstrução Da Repartição De Finanças No Municipio Da Ganda BenguelaReabilitação Da Administração Municipal Da Ganda BenguelaConstrução Infraestruturas Sociais - Ganda PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Ganda - PcpAterro E Compactação De Ruas Nova Nova Urbanização - Ganda BenguelaConstrução De 1 Escola De 20 Salas De Aulas No Município Da Ganda
Construçao Infraestruturas Sociais - Lobito PcpConstrução Do Hospital Municipal Do LobitoIluminação Publica Da Estrada Benguela-Lobito - 30kmProjecto Água Para Todos Lobito PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Lobito - PcpAterro E Compactação De Ruas Nova Nova Urbanização - Culango BenguelaConstrução De 1 Lota No Município Do Lobito
Programa Água Para Todos - Benguela 2015Construção De Infra-Estruturas 200 Fogos Benguela 2015Projecto Água Para Todos Benguela Pcp
18.218.750,00 23.333.333,00 50.346.043,00 3.793.860,00 26.934.600,00 6.704.500,00
23.333.333,00 30.170.251,00 38.171.926,00 50.346.043,00 3.793.860,00 20.405.000,00 26.934.600,00
81.087.710,00 18.218.750,00 72.875.000,00 23.333.333,00 3.793.861,00 24.291.668,00 43.725.000,00
200.000.000,00 1.941.030.000,00
23.333.333,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
292
Despesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
84.326.636,00 84.326.636,00
1.176.240.931,00 722.215.888,00 29.906.071,00 406.149.689,00 17.969.283,00 84.326.636,00 84.326.636,00
5.340.124.817,00 4.134.233.652,00 439.601.093,00 750.124.573,00 16.165.499,00 57.313.927,00 57.313.927,00
1.408.260.200,00 979.602.717,00 39.114.359,00 389.423.124,00
120.000,00 6.853.400,00 6.853.400,00
2.112.236.280,00 1.537.173.735,00
72.854.429,00 501.802.557,00
405.559,00 106.012.413,00 106.012.413,00
1.160.607.848,00 764.208.237,00 34.742.914,00 361.397.398,00
Administração Municipal Da Ganda
Administração Municipal De Benguela
Administração Municipal Do Balombo
Administração Municipal Do Bocoio
Administração Municipal Do Caimbambo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
5,86% 5,86%
93,31% 57,29%
2,37% 32,22%
1,43% 6,69% 6,69%
98,94% 76,60%
8,14% 13,90%
0,30% 1,06% 1,06%
99,52% 69,22%
2,76% 27,52%
0,01% 0,48% 0,48%
95,22% 69,30%
3,28% 22,62%
0,02% 4,78% 4,78%
91,63% 60,33%
2,74% 28,53%
1.260.567.567,00
5.397.438.744,00
1.415.113.600,00
2.218.248.693,00
1.266.620.261,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
293
Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador
259.299,00 106.012.413,00 106.012.413,00
737.208.466,00 342.385.960,00 26.668.508,00 367.808.368,00
345.630,00 106.012.413,00 106.012.413,00
1.325.785.254,00 733.658.783,00 63.571.915,00 524.867.180,00 3.687.376,00 84.326.636,00 84.326.636,00
1.993.002.074,00 1.258.203.901,00
90.225.850,00 641.670.273,00 2.902.050,00
115.068.304,00 115.068.304,00
25.449.909.024,00 22.356.523.077,00 1.645.510.956,00 1.445.868.913,00
2.006.078,00 917.000,00 917.000,00
2.122.156.449,00 1.854.927.442,00 111.914.366,00
Administração Municipal Do Chongoroi
Administração Municipal Do Cubal
Administração Municipal Do Lobito
Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Benguela
Direcção Provincial Da Saúde De Benguela
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
0,02% 8,37% 8,37%
87,43% 40,60%
3,16% 43,62%
0,04% 12,57% 12,57%
94,02% 52,03%
4,51% 37,22%
0,26% 5,98% 5,98%
94,54% 59,69%
4,28% 30,44%
0,14% 5,46% 5,46%
100,00% 87,84%
6,47% 5,68% 0,01% 0,00% 0,00%
100,00% 87,41%
5,27%
843.220.879,00
1.410.111.890,00
2.108.070.378,00
25.450.826.024,00
2.122.156.449,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
294
Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
155.286.941,00 27.700,00
9.002.877.832,00 3.656.074.279,00 241.865.596,00
1.956.932.163,00 3.148.005.794,00 3.202.010.449,00 3.202.010.449,00
2.562.841.670,00 961.449.944,00 68.425.000,00
1.527.966.726,00 5.000.000,00
2.707.450.892,00 1.388.942.911,00
97.555.510,00 1.220.952.471,00
2.402.202,00 2.402.202,00
729.896.957,00 630.778.430,00 30.854.000,00 68.263.593,00
934,00
Governo Provincial De Benguela
Hospital Provincial De Benguela
Hospital Regional Do Lobito
Instituto Médio Industrial De Benguela
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
7,32% 0,00%
73,76% 29,96%
1,98% 16,03% 25,79% 26,24% 26,24%
100,00% 37,51%
2,67% 59,62%
0,20%
99,91% 51,26%
3,60% 45,06%
0,09% 0,09%
100,00% 86,42%
4,23% 9,35% 0,00%
12.204.888.281,00
2.562.841.670,00
2.709.853.094,00
729.896.957,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
295
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo
47.753.638.889,00 32.985.592.966,00 32.985.592.966,00 2.350.900.153,00 2.350.900.153,00
10.014.901.408,00 4.077.339.594,00 5.937.561.814,00 2.402.244.362,00 2.402.244.362,00 5.535.255.473,00 5.535.255.473,00 5.535.255.473,00
89,61% 61,90% 61,90%
4,41% 4,41%
18,79% 7,65%
11,14% 4,51% 4,51%
10,39% 10,39% 10,39%
Natureza %
Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos Serviços Gerais
Educação Ensino Primário Ensino Secundário Serviços Subsidiários À Educação Ensino Técnico-Profissional
Saúde Serviços Hospitalares Gerais Serviços Hospitalares Especializados Serviços De Centros Médicos E De Maternidade Serviços De Saúde Pública
Protecção Social Família E Infância Velhice Sobrevivência
Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Habitacional Abastecimento De Água Desenvolvimento Comunitário Saneamento Básico Infra-Estrutura Urbana
Recreação, Cultura E Religião Serviços Culturais Serviços Recreativos E Desportivos
Assuntos Económicos Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça Agricultura
5.408.283.409,00 5.403.708.409,00
4.575.000,00
28.120.685.999,00 23.008.574.796,00 4.480.141.901,00 415.219.163,00 216.750.139,00
11.820.190.974,00 7.834.935.573,00 259.720.100,00
2.106.548.185,00 1.618.987.116,00
1.543.577.193,00 79.203.191,00 116.177.342,00
1.348.196.660,00
5.811.964.155,00 2.553.696.413,00 650.686.311,00 25.320.008,00 354.967.162,00
2.227.294.261,00
160.558.834,00 139.896.645,00 20.662.189,00
343.633.798,00 233.276.158,00 233.276.158,00
10,15% 10,14% 0,01%
52,77% 43,18% 8,41% 0,78% 0,41%
22,18% 14,70% 0,49% 3,95% 3,04%
2,90% 0,15% 0,22% 2,53%
10,91% 4,79% 1,22% 0,05% 0,67% 4,18%
0,30% 0,26% 0,04%
0,64% 0,44% 0,44%
Função %Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
53.288.894.362,00 100,00%Total Geral:
53.288.894.362,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Governo Provincial Do HuamboÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
296
Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Apoio Às Inst.De Acolhim.De Crianças E Pes. IdosasProg.De Implant.Do Sist.Nac.De Program.Culturais MunicipaisProg.De Promoção Da Investigação No Domínio Da CulturaProg.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.EléctricaProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.De Valoriz.Da Família E Melhor.Das Suas Cond.De VidaProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E InfraestruturasPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Apoio SocialPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura ComercialPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura FamiliarPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Gestão E Ampliação Da Rede Sanitária Programa De Investimento Em Infraestruturas IntegradasPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Melhoria Da Saúde Materno-InfantilPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Promoção Da Mulher RuralPrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma De Qualidade AmbientalPrograma De Requalificação Das Aldeias RuraisPrograma De Saúde Pública VeterináriaPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para Todos
43.169.848.452,00 166.024.401,00 40.609.458,00 12.881.521,00 10.015.000,00 10.500.000,00 28.928.129,00 11.270.000,00 102.919.224,00 8.146.808,00 10.500.023,00 23.495.074,00 6.343.311,00
470.421.146,00 1.410.582.301,00 145.846.390,00 59.735.946,00 20.662.189,00 30.670.800,00 80.000.000,00 136.897.851,00 486.779.156,00 177.300.000,00 8.112.220,00 6.750.000,00
2.553.696.413,00 298.322.813,00 15.400.000,00 20.792.800,00
3.391.133.076,00 374.309.860,00
81,01% 0,31% 0,08% 0,02% 0,02% 0,02% 0,05% 0,02% 0,19% 0,02% 0,02% 0,04% 0,01% 0,88% 2,65% 0,27% 0,11% 0,04% 0,06% 0,15% 0,26% 0,91% 0,33% 0,02% 0,01% 4,79% 0,56% 0,03% 0,04% 6,36% 0,70%
%Programa Valor
53.288.894.362,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Manutenção De Infraestrutura EscolaresAbastecimento Logístico-Bens DiversosAbastecimento Logístico-Pacote AlimentarAbastecimento Logístico-Pacote De MedicamentosAcções De Apoio Ao CarnavalAcções De Apoio À Crianças, Idosos, Port.Dif.E RepatriadosAcções De Fomento Da Produção AgropecuáriaAcções Reint.Social Dos Repat.Desmobilizados E Antigos CombatentesAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão De Centros InfantisAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialApoio A Extenção Rural
7.000.000,00 1.500.000,00 2.400.000,00 4.000.000,00 25.131.564,00 16.100.714,00 38.670.823,00 15.000.220,00
6.128.917.657,00 7.394.360,00
116.177.342,00 263.163.779,00
0,02% 0,00% 0,01% 0,01% 0,05% 0,04% 0,08% 0,03%
13,34% 0,02% 0,25% 0,57%
%Projecto / Actividade Valor 45.953.597.890,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
297
Apoio As Familias Em Situação De PobrezaApoio Directo A Produção CamponesaAquis. Medicamentos Prevenção Combate Grandes Endemias/HuamboAquisição De Vacinas Para Animais/Huambo 2Campanha De Vacinação AnimalComemorações Do 4 De AbrilCuidados Primários De SaúdeFomento Da Produção De Cereais/HuamboFormação De Quadros Da Administração PúblicaGestão Dos Sistemas De Energia E Águas Nos MunicípiosGestão E Conservação Do Aterro Sanitário/Huambo 2Manutenção De Infra-Estruturas Escolares Da ProvínciaManutenção De Infra-Estruturas Hospitalares Da ProvínciaManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E MagistradosManutenção E Gestão De Sistemas De Água A Nível ProvincialMerenda EscolarMobilização Social - Cidades Limpas 3Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais 3Prestação De Serviços De Educação 2Prestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrograma Da Promoção Da Mulher RuralPrograma De Manutenção Infraestruturas Desportivas/HuamboPrograma De Vacinação HpvProjecto De Combate A TuberculosePromoção Do Desenvolvimento Da Juventude E Do DesportoReabilitação Física Dos Ex-Militares Def. De GuerraServicos De Saúde PúblicaServiços De Reabilitação Física
15.743.019,00 20.172.945,00 171.524.033,00 34.399.510,00 11.186.490,00 9.000.000,00
1.685.469.029,00 40.600.500,00 6.343.311,00 42.678.018,00 80.000.000,00 45.300.800,00 45.919.316,00 1.800.000,00 70.362.597,00 415.219.163,00 146.049.436,00 74.016.948,00
27.041.240.336,00 9.208.232.361,00
10.425.000,00 7.224.169,00 4.563.001,00 40.540.411,00 29.004.101,00 16.064.344,00 4.790.140,00 50.272.453,00
0,03% 0,04% 0,37% 0,07% 0,02% 0,02% 3,67% 0,09% 0,01% 0,09% 0,17% 0,10% 0,10% 0,00% 0,15% 0,90% 0,32% 0,16%
58,84% 20,04% 0,02% 0,02% 0,01% 0,09% 0,06% 0,03% 0,01% 0,11%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
7.335.296.472,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Bailundo
Balombo
Catchiungo
Caála
99.159.013,00
100.875.180,00
88.004.356,00
77.473.235,00
Projecto Água Para Todos Bailundo PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Bailundo- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Bailundo Pcp
Projecto Água Para Todos Balombo PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Balombo PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Balombo - Pcp
Projecto Água Para Todos Cachiungo PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Cachiungo Pcp
Projecto Água Para Todos Caála PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Caala PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Caala- Pcp
23.333.333,00 4.071.304,00 71.754.376,00
23.333.333,00 73.470.543,00 4.071.304,00
1.696.854,00 86.307.502,00
23.333.333,00 50.346.042,00 3.793.860,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
298
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Ecunha
Huambo
Londuimbale
Longonjo
Mungo
Tchicala Cholohanga
Tchindjendje
50.346.042,00
4.006.411.871,00
99.159.013,00
278.159.014,00
77.473.236,00
173.468.873,00
99.159.013,00
Construção Infraestruturas Sociais - Ecunha Pcp
Reabilitação Apet. Do Colégio São Jósé De Cluny/HuamboConstruçao Infraestruturas Sociais - Huambo PcpEstudos E Projectos/HuamboPrograma Apoio Auto-Const. Dirigida P/ Antigos Combatentes/Huambo Construção Apetrechamento Escola Formação Técnica Saúde Do HuamboConstrução E Apetrechamento Escola Ii Ciclo Ferraz Bomboco, HuamboConst. Aterro Sanit.Definitivo Na Localidade Catenguenha/HuamboConst.Centro Acolhim.De Crianças Orfãos/HuamboProg.Requal. Passeios Lancis E Fachadas Edf. Princ.Cidade/HuamboConstrução Do Ferratão Do HuamboRequalif. Urbana Áreas Ocup. ( Terrenos) Anarq. Província Do HuamboPrograma Reabilitação Ampliação Centros De Saúde Huambo ( M )Construção Da Viação E Transito Do HuamboReabilitação Apetrechamento Do Magistério Primário Da BabaeraConstrução Apetrechamento Centro Medicina Reabilitação Física/HuamboFiscalização Outros Encargos Do Programa/HuamboProg. Invest. Conserv. Património Cultural Em Todo Município/HuamboPrograma Reab. Requalif. Sist. Esgoto Na Cidade HuamboReabilitação Do Jardim Zoológico Do HuamboRequalif. Ribeira Granja Desde A Estufa / Sacahala / HuamboConstrução De Infraestrutura De Microfomento Huambo- PcpConstrução Apetrechamento Centro Materno Infantil Na Comuna Do Ngove
Projecto Água Para Todos Londuimbali PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Londuimbali PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Londuimbali- Pcp
Construção Apetrechamento Escola Do Ii Ciclo No Município LongonjoProjecto Água Para Todos Longonjo PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Longonjo- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Longonjo Pcp
Projecto Água Para Todos Mungo PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Mungo- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Mungo Pcp
Const. 50 Pontos De Água Zonas Rurais/T.Tcholoanga/Huambo Projecto Água Para Todos Tchicala Tcholohanga PcpConstrução Infraestrutura Microfomento Tchicala Tcholohanga- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Tchicala Tcholohanga Pcp
Projecto Água Para Todos Tchinjenje Pcp
50.346.042,00
115.788.219,00 87.157.000,00 136.897.851,00 275.889.683,00 166.024.401,00 143.784.000,00 326.039.033,00 40.609.458,00 949.043.268,00 135.500.000,00 8.112.220,00
243.779.156,00 102.919.224,00 30.311.826,00 243.000.000,00 484.196.730,00 10.015.000,00 28.928.129,00 117.000.124,00 181.322.689,00 2.793.860,00
177.300.000,00
23.333.333,00 71.754.376,00 4.071.304,00
179.000.001,00 23.333.333,00 4.071.304,00 71.754.376,00
23.333.333,00 3.793.860,00 50.346.043,00
74.309.860,00 23.333.333,00 4.071.304,00 71.754.376,00
23.333.333,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
299
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal
1.298.509.480,00 837.432.632,00 54.634.439,00 405.833.609,00
608.800,00 84.326.635,00 84.326.635,00
913.463.567,00 480.770.569,00 30.405.570,00 399.499.221,00 2.788.207,00 93.487.304,00 93.487.304,00
702.839.558,00 324.571.785,00 21.368.072,00 356.774.323,00
125.378,00 65.999.442,00 65.999.442,00
773.051.278,00 370.706.049,00
Administração Municipal Da Caala
Administração Municipal De Cachiungo
Administração Municipal De Ecunha
Administração Municipal De Tchicala Tcholohanga
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
93,90% 60,56%
3,95% 29,35%
0,04% 6,10% 6,10%
90,72% 47,75%
3,02% 39,67%
0,28% 9,28% 9,28%
91,42% 42,22%
2,78% 46,40%
0,02% 8,58% 8,58%
87,66% 42,04%
1.382.836.115,00
1.006.950.871,00
768.839.000,00
881.856.891,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Ucuma
Vários Municípios-Huambo
67.127.193,00
2.118.480.433,00
Construção De Infraestrutura De Microfomento Tchinjenje- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Tchinjenje Pcp
Projecto Água Para Todos Ucuma PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Ucuma- PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Ucuma Pcp
Programa De Reab.Ampl.Das Infra-Estruturas Escolares/HuamboPrograma-Água Para Todos Huambo 2015Projecto Água Para Todos Huambo PcpConstrução De Infra-Estruturas 200 Fogos Huambo 2015
4.071.304,00 71.754.376,00
40.000.000,00 3.793.860,00 23.333.333,00
1.537.100,00 300.000.000,00 23.333.333,00
1.793.610.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
300
Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes
29.877.460,00 372.453.769,00
14.000,00 108.805.613,00 108.805.613,00
1.164.604.830,00 714.685.877,00 52.026.471,00 395.380.057,00 2.512.425,00
206.887.593,00 206.887.593,00
2.375.773.619,00 1.681.944.803,00 156.327.500,00 536.556.799,00
944.517,00 138.637.593,00 138.637.593,00
656.720.859,00 324.330.632,00 23.876.397,00 308.493.830,00
20.000,00 106.012.413,00 106.012.413,00
792.046.611,00 440.008.914,00 32.511.118,00 319.516.402,00
10.177,00 108.512.413,00 108.512.413,00
665.449.631,00
Administração Municipal Do Bailundo
Administração Municipal Do Huambo
Administração Municipal Do Londuimbali
Administração Municipal Do Longonjo
Administração Municipal Do Mungo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
3,39% 42,24%
0,00% 12,34% 12,34%
84,92% 52,11%
3,79% 28,83%
0,18% 15,08% 15,08%
94,49% 66,89%
6,22% 21,34%
0,04% 5,51% 5,51%
86,10% 42,52%
3,13% 40,45%
0,00% 13,90% 13,90%
87,95% 48,86%
3,61% 35,48%
0,00% 12,05% 12,05%
88,75%
1.371.492.423,00
2.514.411.212,00
762.733.272,00
900.559.024,00
749.776.267,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
301
Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
313.020.801,00 22.230.593,00 329.437.354,00
760.883,00 84.326.636,00 84.326.636,00
644.420.680,00 297.573.138,00 22.615.596,00 322.493.146,00 1.738.800,00
110.682.413,00 110.682.413,00
696.307.618,00 359.809.422,00 25.538.045,00 309.379.751,00 1.580.400,00 73.980.593,00 73.980.593,00
70.761.227,00 61.102.053,00 4.764.659,00 4.755.908,00 138.607,00
259.720.100,00 163.225.516,00 6.195.326,00 89.939.138,00
360.120,00
22.573.916.233,00 20.420.685.081,00 1.401.923.015,00 741.754.220,00
Administração Municipal Do Tchinjenje
Administração Municipal Do Ucuma
Centro De Form.Profissional Fadario Muteka
Centro De Medicina E Reab.Física Dr.António Agostinho Neto
Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Huambo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
41,75% 2,96%
43,94% 0,10%
11,25% 11,25%
85,34% 39,41%
3,00% 42,71%
0,23% 14,66% 14,66%
90,40% 46,71%
3,32% 40,16%
0,21% 9,60% 9,60%
100,00% 86,35%
6,73% 6,72% 0,20%
100,00% 62,85%
2,39% 34,63%
0,14%
100,00% 90,46%
6,21% 3,29%
755.103.093,00
770.288.211,00
70.761.227,00
259.720.100,00
22.573.916.233,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
302
Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
9.553.917,00
216.319.877,00 136.856.548,00 12.560.932,00 66.902.397,00
10.734.854.887,00 4.306.069.483,00 322.542.690,00
3.727.137.452,00 2.379.105.262,00 4.338.596.825,00 4.338.596.825,00
2.579.583.789,00 1.337.421.336,00 101.243.974,00
1.140.364.050,00 554.429,00
378.275.263,00 232.432.075,00 16.109.779,00 128.419.409,00 1.314.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
257.019.782,00 182.946.252,00 14.148.517,00 59.810.573,00
114.440,00
Direcção Provincial Da Saúde Do Huambo
Governo Provincial Do Huambo
Hospital Provincial Do Huambo
Hospital Sanatório Do Huambo
Instituto Médio Agrário Do Huambo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
0,04%
100,00% 63,27%
5,81% 30,93%
71,22% 28,57%
2,14% 24,73% 15,78% 28,78% 28,78%
100,00% 51,85%
3,92% 44,21%
0,02%
96,19% 59,10%
4,10% 32,65%
0,33% 3,81% 3,81%
100,00% 71,18%
5,50% 23,27%
0,04%
216.319.877,00
15.073.451.712,00
2.579.583.789,00
393.275.263,00
257.019.782,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
303
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo Compra De Activos Intangíveis
36.660.527.277,00 24.115.620.004,00 24.115.620.004,00 1.951.083.502,00 1.951.083.502,00
7.520.553.120,00 4.507.119.842,00 3.013.433.278,00 3.073.270.651,00 3.073.270.651,00 2.755.580.076,00 2.755.580.076,00 2.750.720.161,00
4.859.915,00
93,01% 61,18% 61,18%
4,95% 4,95%
19,08% 11,43%
7,65% 7,80% 7,80% 6,99% 6,99% 6,98% 0,01%
Natureza %
Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos
Educação Ensino Primário Ensino Secundário Serviços Subsidiários À Educação Ensino Técnico-Profissional
Saúde Serviços Hospitalares Gerais Serviços De Centros Médicos E De Maternidade Serviços De Saúde Pública Produtos, Aparelhos E Equipamentos Médicos
Protecção Social Família E Infância
Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Habitacional Abastecimento De Água Desenvolvimento Comunitário Infra-Estrutura Urbana
Recreação, Cultura E Religião Serviços Recreativos E Desportivos
Assuntos Económicos Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça Agricultura
Combustiveis E Energia Electricidade
Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral
7.607.120.422,00 7.607.120.422,00
19.885.188.722,00 16.216.699.870,00 2.079.551.063,00 393.597.003,00
1.195.340.786,00
8.911.360.292,00 4.275.603.764,00 1.983.430.529,00 2.591.646.499,00
60.679.500,00
144.629.332,00 144.629.332,00
2.402.856.873,00 79.994.102,00 434.816.044,00 16.930.880,00
1.871.115.847,00
17.755.367,00 17.755.367,00
208.663.157,00 97.025.998,00 97.025.998,00
4.372.500,00 4.372.500,00
107.264.659,00 107.264.659,00
19,30% 19,30%
50,45% 41,14% 5,28% 1,00% 3,03%
22,61% 10,85% 5,03% 6,58% 0,15%
0,37% 0,37%
6,10% 0,20% 1,10% 0,04% 4,75%
0,05% 0,05%
0,53% 0,25% 0,25%
0,01% 0,01%
0,27% 0,27%
Função %Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
39.416.107.353,00 100,00%Total Geral:
39.416.107.353,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Governo Provincial Do BiéÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
304
Actividade PermanenteProg.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais BásicasProg.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.EléctricaProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Apoio SocialPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Educação E Capacitação P/Gestão AmbientalPrograma De Investimento Em Infraestruturas IntegradasPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Prestação De Cuidados De Saúde Programa De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma De Qualidade AmbientalPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para Todos
34.440.562.686,00 5.538.500,00 4.372.500,00
154.139.301,00 97.025.998,00 1.224.301,00 1.749.000,00 39.745.271,00 175.388.366,00 15.706.579,00 17.755.367,00 60.679.500,00 14.866.500,00 6.625.000,00 5.188.702,00
1.228.499.998,00 117.120.408,00
2.825.138.776,00 204.780.600,00
87,38% 0,01% 0,01% 0,39% 0,25% 0,00% 0,00% 0,10% 0,44% 0,04% 0,05% 0,15% 0,04% 0,02% 0,01% 3,12% 0,30% 7,17% 0,52%
%Programa Valor
39.416.107.353,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialApetrech. De Novas Unidades EscolaresAquis. Apetrech. Para Centros E Postos Saúde /BiéAquisicao De Medicamentos EssenciaisAquisição De Produtos Quimicos P/Tratamento De Água Na ProvinciaComemorações Do 4 De AbrilCuidados Primários De SaúdeCultura, Desporto E RecreaçãoEncargos De Manutenção Do Cemitério Monumento Do KuitoFomento E Dinamização Da Produção Agropecuaria/BiéGestão Dos Sistemas De Energia E Águas Nos MunicípiosLimpeza E SaneamentoMerenda EscolarMobilização Social - Cidades Limpas 3Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais 3Prestação De Serviços De Educação 2Prestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrestação De Serviços Primários De SaúdePrevenção Das Grandes Endemias/BiéPrograma Bata Escolar/BiéPrograma Da Saúde Comunitária E Promoção Para A SaúdePrograma De AlfabetizaçãoServiços Comunitários
7.287.687.984,00 144.629.332,00 20.000.000,00 48.231.054,00 55.023.675,00 60.679.500,00 4.800.000,00
1.384.661.825,00 17.755.367,00 15.706.579,00 97.025.998,00 29.133.000,00 119.663.780,00 393.597.003,00 133.699.995,00 56.947.200,00
19.315.203.353,00 7.304.579.596,00
3.000.669,00 48.495.271,00 84.000.000,00 1.500.000,00 10.000.000,00 114.985.243,00
19,83% 0,39% 0,05% 0,13% 0,15% 0,17% 0,01% 3,77% 0,05% 0,04% 0,26% 0,08% 0,33% 1,07% 0,36% 0,15%
52,56% 19,88% 0,01% 0,13% 0,23% 0,00% 0,03% 0,31%
%Projecto / Actividade Valor 36.751.006.424,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
305
Município / Projecto / Actividade Total
2.665.100.929,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Andulo
Camacupa
Catabola
Chinguar
Chitembo
Cuemba
Cuito
104.624.121,00
103.201.316,00
113.034.415,00
106.533.965,00
87.577.797,00
119.476.569,00
548.817.532,00
Projecto Água Para Todos Andulo PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Andulo PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Andulo- PcpAmpliação Do Sistema De Água De Cassumbe, AnduloConstrução De Uma Escola Com 12 Salas No Município Do Andulo
Projecto Água Para Todos Camacupa PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Camacupa PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Camacupa- PcpConstrução De Uma Escola Com 12 Salas No Município De Camacupa
Construção Da Extensão Rede Elétrica Média E Baixa Tensão Em CatabolaConstrução E Apetrechamento De 1 Escola I Ciclo 12 Salas Na CaiueiraProjecto Água Para Todos Catabola PcpConstruçao Infraestruturas Sociais - Catabola PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Catabola- PcpConstrução De Uma Escola Com 12 Salas No Município De Catabola I
Construção E Apetrechamento De 1 Escola I Ciclo 10 Salas No CutatoProjecto Água Para Todos Chinguar PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Chinguar PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Chinguar- PcpConstrução De Uma Escola Com 12 Salas No Município Do Chinguar I
Projecto Água Para Todos Tchitembo PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Tchitembo PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Tchitembo- PcpAmpliação Do Sistema De Água De MalengueConstrução De 1 Centro De Saúde De 30 Camas No Mutumbo, Chitembo
Construção E Apetrechamento De 1 Club Comunitário No LuandoProjecto Água Para Todos Cuemba PcpConstrução E Apetrechamento De 1 Escola I Ciclo 8 Salas No MunhangoConstruçao Infraestruturas Sociais - Cuemba PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Cuemba- PcpConstrução De Uma Escola Com 12 Salas Na Comuna De SachinemunaConstrução De Uma Escola Com 12 Salas Na Comuna Do LuandoConstrução De Uma Escola Com 12 Salas No Município Do CuembaConstrução De 1 Centro De Saúde De 30 Camas No Munhango, Cuemba
Reabilitação Do Palácio Do Governo Provincial Do Bié Construçao Infraestruturas Sociais - Cuito PcpEstancamento De Progressão De Ravinas Na Cidade Do CuitoContrução Do Parque Urbano Do KuitoEstudos Reabilitação Arruamentos E Drenagem No Bairro Chissindo I
23.333.333,00 71.754.376,00 3.793.861,00 991.100,00
4.751.451,00
23.333.333,00 71.344.351,00 3.772.181,00 4.751.451,00
4.372.500,00 4.751.451,00 23.333.333,00 71.754.376,00 4.071.304,00 4.751.451,00
2.623.501,00 23.333.333,00 71.754.376,00 4.071.304,00 4.751.451,00
23.333.333,00 56.587.709,00 4.071.304,00 991.100,00
2.594.351,00
1.224.301,00 23.333.333,00 2.244.551,00 71.754.376,00 4.071.304,00 4.751.451,00 4.751.451,00 4.751.451,00 2.594.351,00
79.994.102,00 82.803.876,00 117.120.408,00 14.575.000,00
874.500,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
306
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
1.040.369.156,00 487.797.643,00 39.521.339,00 513.050.174,00 100.569.865,00 100.569.865,00
1.021.225.557,00 429.118.602,00 36.443.461,00 555.536.226,00
127.268,00 106.012.413,00 106.012.413,00
Administração Municipal De Camacupa
Administração Municipal De Catabola
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
91,19% 42,75%
3,46% 44,97%
8,81% 8,81%
90,60% 38,07%
3,23% 49,28%
0,01% 9,40% 9,40%
1.140.939.021,00
1.127.237.970,00
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Cunhinga
N'Harêa
Vários Municípios -Bié
82.190.855,00
99.564.362,00
1.300.079.997,00
Programa Água Para Todos/Bié 2015Projecto Água Para Todos Cuito PcpConstrução E Apetrechamento Do Palácio Da Justiça No CuitoConstrução De Infraestruturas De Microfomento Cuito- PcpConstrução De Mercado Urbano Para 2 Mil Bancas No Bairro BoavistaConstrução De Uma Escola Com 12 Salas No KuitoAmpliação Do Sistema De Água De Jimba Silili, CuitoAmpliação Do Sistema De Água Do KunjeConstrução De Uma Escola Com 12 Salas No Município Do CuitoEstudos Para Reabilitação Arruamentos E Drenagem No Bairro PilotoConstrução De Uma Escola Com 12 Salas No Município Do Cuito I
Projecto Água Para Todos Cunhinga PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Cunhinga PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Cunhinga- PcpConstrução De Uma Escola Com 12 Salas No Município De Cunhinga
Projecto Água Para Todos Nharea PcpConstruçao Infraestruturas Sociais - Nharea PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Nharea- PcpConstrução De Uma Escola Com 12 Salas Na Comuna De LubiaConstrução De Uma Escola Com 12 Salas No Município De Nharêa I
Construção Edifício Sede Governo Província/BiéConstrução De Infra-Estruturas 200 Fogos Bié 2015
200.000.000,00 23.333.333,00 2.565.200,00 3.793.860,00 5.830.000,00 4.751.451,00 699.600,00
2.098.800,00 4.751.451,00 874.500,00
4.751.451,00
23.333.333,00 50.312.210,00 3.793.861,00 4.751.451,00
14.235.780,00 71.754.376,00 4.071.304,00 4.751.451,00 4.751.451,00
71.579.999,00 1.228.499.998,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
307
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
924.257.799,00 337.675.059,00 23.351.750,00 563.230.990,00 92.595.746,00 92.595.746,00
630.173.151,00 153.674.221,00 11.968.279,00 464.530.651,00 106.012.413,00 106.012.413,00
708.457.923,00 260.345.757,00 16.415.491,00 431.288.051,00
408.624,00 98.414.860,00 98.414.860,00
1.204.824.413,00 547.923.005,00 40.733.756,00 615.923.285,00
244.367,00 105.734.970,00 105.734.970,00
767.152.038,00 289.273.206,00 27.181.806,00 450.594.719,00
102.307,00 109.512.413,00 109.512.413,00
Administração Municipal De Chitembo
Administração Municipal De Cuemba
Administração Municipal De Nharea
Administração Municipal Do Andulo
Administração Municipal Do Chinguar
Administração Municipal Do Cuito
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
90,89% 33,21%
2,30% 55,39%
9,11% 9,11%
85,60% 20,87%
1,63% 63,10% 14,40% 14,40%
87,80% 32,27%
2,03% 53,45%
0,05% 12,20% 12,20%
91,93% 41,81%
3,11% 47,00%
0,02% 8,07% 8,07%
87,51% 33,00%
3,10% 51,40%
0,01% 12,49% 12,49%
1.016.853.545,00
736.185.564,00
806.872.783,00
1.310.559.383,00
876.664.451,00
1.262.255.032,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
308
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
1.145.470.563,00 537.791.502,00 40.889.610,00 566.789.451,00 116.784.469,00 116.784.469,00
991.502.074,00 440.936.419,00 29.291.476,00 517.240.289,00 4.033.890,00 90.292.804,00 90.292.804,00
15.811.878.346,00 14.203.989.551,00 1.107.209.261,00 500.513.934,00
165.600,00 29.500.000,00 29.500.000,00
1.369.840.512,00 971.282.998,00 65.000.000,00 333.556.514,00
1.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00
9.409.852.467,00 4.277.304.235,00 421.377.273,00
1.643.741.722,00 3.067.429.237,00 1.767.150.123,00 1.767.150.123,00
Administração Municipal Do Cunhinga
Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Bié
Direcção Provincial Da Saúde Do Bié
Governo Provincial Do Bié
Hospital Provincial Do Bié
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
90,75% 42,61%
3,24% 44,90%
9,25% 9,25%
91,65% 40,76%
2,71% 47,81%
0,37% 8,35% 8,35%
99,81% 89,66%
6,99% 3,16% 0,00% 0,19% 0,19%
97,65% 69,24%
4,63% 23,78%
0,00% 2,35% 2,35%
84,19% 38,27%
3,77% 14,71% 27,44% 15,81% 15,81%
1.081.794.878,00
15.841.378.346,00
1.402.840.512,00
11.177.002.590,00
1.402.987.662,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
309
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
1.402.987.662,00 1.040.143.211,00
61.000.000,00 301.567.237,00
277.214,00
232.535.616,00 138.364.595,00 30.700.000,00 62.989.877,00
481.144,00
Instituto Médio Agrário Do Andulo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 74,14%
4,35% 21,49%
0,02%
100,00% 59,50% 13,20% 27,09%
0,21%
232.535.616,00 100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
310
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo
18.515.744.503,00 12.851.294.411,00 12.851.294.411,00
929.717.949,00 929.717.949,00
4.349.653.259,00 2.216.078.794,00 2.133.574.465,00 385.078.884,00 385.078.884,00
2.416.682.920,00 2.416.682.920,00 2.416.682.920,00
88,45% 61,39% 61,39%
4,44% 4,44%
20,78% 10,59% 10,19%
1,84% 1,84%
11,55% 11,55% 11,55%
Natureza %
Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
Defesa Defesa Militar
Segurança E Ordem Pública Prisões
Educação Ensino Primário Ensino Secundário Serviços Subsidiários À Educação Ensino Técnico-Profissional
Saúde Serviços Hospitalares Gerais Serviços De Centros Médicos E De Maternidade Serviços De Saúde Pública
Protecção Social Família E Infância Velhice Sobrevivência
Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Habitacional Abastecimento De Água Infra-Estrutura Urbana
Recreação, Cultura E Religião Serviços Recreativos E Desportivos Assunt.E Serv. De Rec.Cultura E Relig.Não Especificados
Assuntos Económicos Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça
3.099.893.505,00 3.099.164.755,00
728.750,00
25.000.000,00 25.000.000,00
26.043.382,00 26.043.382,00
11.363.744.806,00 429.787.856,00
10.480.374.907,00 205.600.000,00 247.982.043,00
4.004.751.146,00 1.172.998.354,00 1.463.785.722,00 1.367.967.070,00
447.972.889,00 56.086.549,00 54.396.875,00 337.489.465,00
1.776.698.815,00 685.640.000,00 616.666.665,00 474.392.150,00
27.411.203,00 24.048.750,00 3.362.453,00
160.911.677,00 130.501.000,00
14,81% 14,81% 0,00%
0,12% 0,12%
0,12% 0,12%
54,29% 2,05%
50,07% 0,98% 1,18%
19,13% 5,60% 6,99% 6,54%
2,14% 0,27% 0,26% 1,61%
8,49% 3,28% 2,95% 2,27%
0,13% 0,11% 0,02%
0,77% 0,62%
Função %Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
20.932.427.423,00 100,00%Total Geral:
20.932.427.423,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Governo Provincial Do NamibeÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
311
Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg. De Protecção E Promoção Dos Direitos Da CriançaProg.De Gar.Da Seg.Pub.E Da Integ.E Cont.Das Front.NacionaisProg.De Implant.Do Sist.Nac.De Program.Culturais MunicipaisProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Const..De Infraest.Marítimo-PortuáriasProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino SuperiorProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E InfraestruturasPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Intencificacao Da Alfabetização De AdultosPrograma De Melhoria Da Qualidade De Vida Da JuventudePrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma De Reordenamento Dos Transportes RodoviáriosPrograma De Valorização E Protecção Social Do IdosoPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para TodosPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
17.075.253.927,00 2.000.000,00 17.500.000,00 9.566.345,00 1.457.500,00 15.000.000,00 5.319.875,00 1.530.375,00 20.000.000,00 19.078.675,00 26.211.020,00 2.259.125,00
228.599.753,00 21.157.552,00 1.384.625,00
130.501.000,00 63.755.775,00 24.048.750,00 272.046.655,00 640.640.000,00 4.591.125,00 16.396.875,00
1.623.940.170,00 500.000.000,00 210.188.301,00
81,57% 0,01% 0,08% 0,05% 0,01% 0,07% 0,03% 0,01% 0,10% 0,09% 0,13% 0,01% 1,09% 0,10% 0,01% 0,62% 0,30% 0,11% 1,30% 3,06% 0,02% 0,08% 7,76% 2,39% 1,00%
%Programa Valor
20.932.427.423,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialApoio Directo A Produção CamponesaAquisicao De Medicamentos EssenciaisAssistência Técnica Cuidados Primários De SaúdeFomento Da Actividade Agricola/NamibeFormação E Capacitação ProfissionalFormação E Reforço Das Parteiras Tradicionais E Agentes Comunitario/NamibeMerenda EscolarMobilização Social - Cidades Limpas 3Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais 3Prestação De Serviços De Educação 2Prestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrograma Da Saúde Comunitária E Promoção Para A Saúde
4.565.513.715,00 95.501.000,00 15.000.000,00 5.000.000,00
793.113.382,00 35.000.000,00 2.000.000,00 17.501.486,00 187.600.000,00 151.000.000,00 34.217.000,00
10.842.747.606,00 1.672.806.377,00
10.046.500,00
24,78% 0,52% 0,08% 0,03% 4,30% 0,19% 0,01% 0,09% 1,02% 0,82% 0,19%
58,84% 9,08% 0,05%
%Projecto / Actividade Valor 18.427.047.066,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
2.505.380.357,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
312
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Bibala
Camacuio
Namibe
228.670.955,00
125.426.149,00
650.922.495,00
Construção Apetrechamento Posto De Saúde No Municipio Da BibalaProjecto Água Para Todos Bibala PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Bibala - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Bibala PcpConstruçao Um Posto Da Policia Nacional Na Area Das Mangueiras BibalaEstudo Sobre A Construção Do Centro Cultural Na BibalaConstrução Do Bloco Operatoriio Do Posto De Saúde Da BibalaConstrução E Apetrechamento De Um Cic-Cec Na BibalaConstrução E Apetrechamento Do Som Na Bibala
Projecto Água Para Todos Camucuio PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Camucuio - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Camucuio PcpConstrução 1 Escola 6 Salas Aulas No Bairro Catete Em CamucuioReabilitação Da Escola Das Cassimbas No Camucuio
Construção Infraestruturas Sociais - Namibe PcpConstrução Apetrechamento De 1 Cic-Cec Comunidade Da LuciraConstrução E Apetrechamento Do Lar Da 3ª Idade No Município Do NamibeEstudos Sobre Montagem De Um Estaleiro Naval Para Construção De BarcosConstrução Apetrechamento Posto Médico Na Localidade Salinas NamibeConstrução Apetrechamento Uma Escola 6 Salas De Aulas Baia Das PipasConstrução E Apetrechamento Da Casa Da Juventude No Namibe.Projecto Água Para Todos Namibe PcpConstrução De Arruamento Da Cidade Do NamibeConstrução De Infraestrutura De Microfomento Namibe - PcpEstudo Construção De Loja De Registos E Notariado Município No NamibeEstudo Construção De 1 Campo Polivalente Na Escola Do Iº Ciclo NamibeEstudo De Construção De Uma Esquadra Urbana No NamibeEstudo E Projecto Construção Um Parque Estacionamento NamibeEstudo Para Construção 1 Cluster De Transporte E Logistica NamibeConstrução Apetrechamento 1 Escola 15 Salas Aulas Município NamibeConstrução De 1 Escola 10 Salas Aulas Em Caluvundo NamibeConstrução De 1 Escola De 6 Salas De Aulas Vitundo No NamibeConstrução De 1 Escola 10 Salas Aulas Em Matute NamibeConstrução De 3 Postos De Policiais No Bairro 5 De AbrilEstudos E Projectos Construção Da Delegação Capitania Do Porto LuciraConstrução 1 Escola 10 Salas De Aulas Em Tomé Bentiaba NamibeAmpliação Com 6 Salas De Aulas A Escola Do CassanjeAmpliação Da Escola Boa Esperança No NamibeAmpliação Da Escola Técnica De Saúde No NamibeConclusão Das 5 Casas Para Professores Do Ensino SuperiorConstrução Apetrechamento Posto Médico Do Sinse Bairro Mandume NamibeConstrução De 3 Salas De Aulas No Cic-Cec Do Namibe Para FormaçaoConstrução E Apetrechamento Da Casa De Passagem Do Sinse No Namibe
54.190.000,00 23.333.333,00 3.793.860,00 70.763.680,00 6.964.707,00 1.530.375,00 27.095.000,00 17.500.000,00 23.500.000,00
23.333.333,00 3.793.861,00 70.763.680,00 14.822.775,00 12.712.500,00
81.087.709,00 7.870.500,00 16.396.875,00 4.591.125,00 15.796.385,00 14.822.775,00 13.992.000,00 23.333.333,00 26.211.020,00 3.793.861,00 728.750,00 520.328,00
1.377.338,00 795.795,00
4.591.125,00 24.704.625,00 30.607.500,00 14.822.775,00 24.704.625,00 19.078.675,00
728.750,00 24.704.625,00 21.000.000,00 12.712.500,00 27.095.000,00 20.000.000,00 44.000.000,00 17.500.000,00 25.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
313
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital
639.208.183,00 171.089.445,00 14.888.319,00 443.939.999,00 9.290.420,00
104.734.273,00 104.734.273,00
610.292.521,00 167.111.691,00 15.217.071,00 416.955.853,00 11.007.906,00 104.734.274,00
Administração Municipal Da Bibala
Administração Municipal Do Camucuio
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
85,92% 23,00%
2,00% 59,67%
1,25% 14,08% 14,08%
85,35% 23,37%
2,13% 58,31%
1,54% 14,65%
743.942.456,00
715.026.795,00
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Tômbua
Virei
Vários Municípios-Namibe
261.973.964,00
83.477.869,00
1.154.908.925,00
Reabilitação Reparação Da Escola Do Campo LivreRemodelação E Requalificação Do Antigo Edificio Do Governo Provincial
Construção Apetrechamento De Um Posto Médico Na Baia Das Pipas TombwaConstrução Apetrechamento De Uma Escola De 12 Salas De Aulas No TombwaProjecto Água Para Todos Tômbua PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Tômbwa - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Tômbwa PcpConstrução 1 Hospital Municipal No Bairro 5 De Abril No TombwaConstrução De Um Posto De Saúde Na Baia Das Pipas TombwaEstudo De Construção Um Campo De Futebol Com Relva Sintéctica TombwaAmpliaçaõ Do Hospital Municipal Do Tombwa Bloco Operatorio E SanatorioConstrução E Apetrechamento Do Som No Municipio Do TombwaReabilitação Da Escola 2 De Março No Tombwa
Projecto Água Para Todos Virei PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Virei - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Virei PcpConstrução De Um Cic Cec No Virei
Estudos Sobre Construção Terminal Autocarros Interprovincial MunicipalPrograma Água Para Todos No Namibe 2015Construção De Infra-Estruturas 200 Fogos Namibe 2015Construção De Um Jango Comunitário Para Nucleos JuvenisEstudo Construção Comando Policia Protecção Objectivos EstrategicosEstudo Da Ampilação Do Arquivo Historico
30.975.000,00 97.379.501,00
15.796.385,00 42.000.000,00 23.333.333,00 3.793.860,00 49.879.376,00 45.182.500,00 15.796.385,00 1.384.625,00 27.095.000,00 25.000.000,00 12.712.500,00
23.333.333,00 3.793.860,00 49.879.376,00 6.471.300,00
1.530.375,00 500.000.000,00 640.640.000,00 10.056.750,00 1.224.300,00 1.457.500,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
314
Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
104.734.274,00
676.963.811,00 225.503.996,00 19.687.300,00 418.079.863,00 13.692.652,00 115.058.303,00 115.058.303,00
941.626.714,00 477.692.774,00 36.086.290,00 423.185.189,00 4.662.461,00 83.849.969,00 83.849.969,00
543.602.476,00 125.999.891,00 12.660.084,00 398.045.794,00 6.896.707,00 83.849.969,00 83.849.969,00
500.723.671,00 403.085.540,00 56.202.180,00 41.326.914,00
109.037,00
9.672.618.577,00 8.440.175.279,00 574.056.534,00 658.130.304,00
256.460,00 3.309.957,00 3.309.957,00
Administração Municipal Do Namibe
Administração Municipal Do Tombwa
Administração Municipal Do Virei
Complexo Escolar Marítimo Helder Neto
Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Namibe
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
14,65%
85,47% 28,47%
2,49% 52,79%
1,73% 14,53% 14,53%
91,82% 46,58%
3,52% 41,27%
0,45% 8,18% 8,18%
86,64% 20,08%
2,02% 63,44%
1,10% 13,36% 13,36%
100,00% 80,50% 11,22%
8,25% 0,02%
99,97% 87,23%
5,93% 6,80% 0,00% 0,03% 0,03%
792.022.114,00
1.025.476.683,00
627.452.445,00
500.723.671,00
9.675.928.534,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
315
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
1.909.499.323,00 1.295.948.224,00 108.013.120,00 505.537.979,00 3.046.500,00 3.046.500,00
2.350.419.241,00 1.075.605.531,00
72.549.984,00 863.100.485,00 339.163.241,00
1.918.099.675,00 1.918.099.675,00
670.789.986,00 469.082.040,00 20.357.067,00 181.350.879,00
Direcção Provincial De Saúde Do Namibe
Governo Provincial Do Namibe
Hospital Provincial Do Namibe
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
99,84% 67,76%
5,65% 26,43%
0,16% 0,16%
55,06% 25,20%
1,70% 20,22%
7,95% 44,94% 44,94%
100,00% 69,93%
3,03% 27,04%
1.912.545.823,00
4.268.518.916,00
670.789.986,00
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
316
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo
47.735.819.844,00 35.529.574.516,00 35.529.574.516,00 2.490.253.080,00 2.490.253.080,00
7.766.689.604,00 4.991.414.833,00 2.775.274.771,00 1.949.302.644,00 1.949.302.644,00 4.738.378.408,00 4.738.378.408,00 4.738.378.408,00
90,97% 67,71% 67,71%
4,75% 4,75%
14,80% 9,51% 5,29% 3,71% 3,71% 9,03% 9,03% 9,03%
Natureza %
Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos
Educação Ensino Primário Ensino Secundário Serviços Subsidiários À Educação Ensino Técnico-Profissional
Saúde Serviços Hospitalares Gerais Serviços De Centros Médicos E De Maternidade Serviços De Saúde Pública
Protecção Social Velhice Sobrevivência
Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Habitacional Abastecimento De Água Infra-Estrutura Urbana
Assuntos Económicos Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça Agricultura Sivicultura Pesca E Caça
Transportes Transporte Rodoviário
Combustiveis E Energia Electricidade
Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral
6.267.874.004,00 6.267.874.004,00
31.221.219.263,00 28.089.775.647,00 2.166.607.716,00 531.648.791,00 433.187.109,00
9.474.204.709,00 3.426.913.185,00 2.860.414.438,00 3.186.877.086,00
1.454.111.711,00 9.736.188,00
1.444.375.523,00
3.995.880.037,00 2.299.127.367,00 566.269.283,00
1.130.483.387,00
60.908.528,00 5.750.002,00 5.250.000,00 333.335,00 166.667,00
16.070.834,00 16.070.834,00
1.170.762,00 1.170.762,00
37.916.930,00 37.916.930,00
11,94% 11,94%
59,50% 53,53% 4,13% 1,01% 0,83%
18,05% 6,53% 5,45% 6,07%
2,77% 0,02% 2,75%
7,61% 4,38% 1,08% 2,15%
0,12% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00%
0,03% 0,03%
0,00% 0,00%
0,07% 0,07%
Função %Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
52.474.198.252,00 100,00%Total Geral:
52.474.198.252,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Governo Provincial Da HuilaÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
317
Actividade PermanenteProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia EléctricaProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para Todos
44.788.530.587,00 1.170.762,00
308.856.773,00 763.567.115,00 5.250.000,00
2.299.127.367,00 4.112.257.078,00 195.438.570,00
85,35% 0,00% 0,59% 1,46% 0,01% 4,38% 7,84% 0,37%
%Programa Valor
52.474.198.252,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialCuidados Primários De SaúdeMerenda EscolarMobilização Social - Cidades Limpas 3Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais 3Prestação De Serviços De Educação 2Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública
7.473.321.917,00 9.736.188,00
2.094.735.584,00 531.648.791,00 142.980.010,00 95.947.600,00
29.926.003.357,00 7.379.469.125,00
15,68% 0,02% 4,40% 1,12% 0,30% 0,20%
62,80% 15,49%
%Projecto / Actividade Valor 47.653.842.572,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
4.820.355.680,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Caconda
Cacula
Caluquembe
Chibia
Chicomba
Chipindo
93.963.680,00
82.623.172,00
93.963.680,00
96.224.208,00
74.416.806,00
93.963.680,00
Projecto Água Para Todos Caconda PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Caconda Pcp
Construção De 100 Casas No Municipio Da Cacula/HuilaProjecto Água Para Todos Cacula PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Cacula- PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Cacula Pcp
Projecto Água Para Todos Caluquembe PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Caluquembe Pcp
Projecto Água Para Todos Chibia PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Chibia- PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Chibia PcpConstrução Da Represa De N'Ompombo(Chibia)/Huíla
Construção Da Microturbina De ChicombaProjecto Água Para Todos Chicomba PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Chicomba PcpConstrução Da Microturbina De Chicomba - Açude E Equipamentos
Projecto Água Para Todos Chipindo Pcp
23.200.000,00 70.763.680,00
5.927.367,00 23.333.333,00 3.772.181,00 49.590.291,00
23.200.000,00 70.763.680,00
21.500.000,00 3.793.861,00 70.763.680,00
166.667,00
1.170.762,00 23.200.000,00 49.879.376,00
166.668,00
23.200.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
318
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Cuvango
Gambos
Humpata
Jamba
Lubango
Matala
Quilengues
97.756.571,00
108.699.868,00
202.423.238,00
75.173.237,00
1.013.994.026,00
223.307.542,00
76.972.736,00
Construção Infraestruturas Sociais -Chipindo Pcp
Projecto Água Para Todos Cuvango PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Cuvango - PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Cuvango Pcp
Projecto Água Para Todos Gambos PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Gambos - PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Gambos PcpConstrução Da Represa Da Embala Do Rei Dos Gambos/Huíla - Estiagem
Projecto Água Para Todos Humpata PcpConstrução E Apetrechamento Escola 24 Salas - Palanca Humpata/HuílaConstrução De Infraestrutura De Microfomento Humpata- PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Humpata Pcp
Projecto Água Para Todos Jamba PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Jamba- PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Jamba Pcp
Projecto Água Para Todos Lubango PcpConstrução E Apetrechamento Escola 24 Salas Lubango (Mapunda)/HuílaConstrução E Apetrechamento Escola 24 Salas Mitcha Lubango/HuílaConstrução E Apetrechamento Escola 24 Salas Tchioco(Lubango)/HuílaConstrução De Infraestrutura De Microfomento Lubango - PcpReabilitação E Construção De 4 Chimpacas Na Província Da HuílaReabilitação Estrada Banco Sol Santo Antonio - Ferrovia Lubango/HuílaReabilitação Troço Estrada Rotunda João Almeida - Nduva Lubango/HuílaReabilitação Troço Estrada Subestação- Linha Férrea Lubango /HuílaConstrução Infraestruturas Sociais -Lubango PcpConstrução Troço B Acesso Centralidade Eiva Lubango/HuílaAbertura De 60 Furos De Água Na Província Da HuílaAmpliação Do Instituto Politecnico Arimba Lubango/HuílaConstrução Da Represa Da Arimba(Lubango)/Huíla
Projecto Água Para Todos Matala PcpConstrução E Apetrechamento Escola 24 Salas Sede Matala/HuílaConstrução De Infraestrutura De Microfomento Matala- PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Matala Pcp
Projecto Água Para Todos Quilengues PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Quilengues - PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Quilengues Pcp
70.763.680,00
40.000.000,00 3.793.861,00 53.962.710,00
21.500.000,00 3.793.861,00 49.875.292,00 33.530.715,00
23.333.333,00 125.416.668,00 3.793.861,00 49.879.376,00
21.500.000,00 3.793.861,00 49.879.376,00
23.333.333,00 100.333.334,00 168.416.668,00 100.333.334,00 3.793.861,00 5.250.000,00 16.070.834,00 105.665.730,00 44.194.792,00 81.087.709,00 142.925.417,00 78.771.904,00 143.650.443,00
166.667,00
23.333.333,00 125.416.668,00 3.793.861,00 70.763.680,00
23.333.333,00 3.793.861,00 49.845.542,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
319
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
563.684.554,00 145.937.018,00 9.463.510,00
408.284.026,00 102.910.941,00 102.910.941,00
731.243.913,00 257.465.483,00 19.273.269,00 454.405.161,00
100.000,00 83.859.970,00 83.859.970,00
537.215.745,00 160.210.356,00 12.083.874,00 364.225.995,00
695.520,00 82.026.637,00 82.026.637,00
679.283.186,00 159.287.460,00 10.668.726,00 508.242.902,00 1.084.098,00
104.744.274,00 104.744.274,00
Administração Municipal Da Chibia
Administração Municipal Da Humpata
Administração Municipal Da Jamba
Administração Municipal Da Matala
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
84,56% 21,89%
1,42% 61,25% 15,44% 15,44%
89,71% 31,59%
2,36% 55,75%
0,01% 10,29% 10,29%
86,75% 25,87%
1,95% 58,82%
0,11% 13,25% 13,25%
86,64% 20,32%
1,36% 64,82%
0,14% 13,36% 13,36%
666.595.495,00
815.103.883,00
619.242.382,00
784.027.460,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Quipungo
Vários Municípios-Huíla
77.006.570,00
2.409.866.666,00
Projecto Água Para Todos Quipungo PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Quipungo - PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Quipungo Pcp
Programa Água Para Todos Huíla 2015Construção De Infra-Estruturas 200 Fogos Huíla 2015
23.333.333,00 3.793.861,00 49.879.376,00
116.666.666,00 2.293.200.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
320
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
550.664.433,00 152.041.450,00 10.903.983,00 387.719.000,00 100.817.080,00 100.817.080,00
587.548.028,00 172.274.954,00 8.242.716,00
407.030.358,00 83.549.205,00 83.549.205,00
503.575.031,00 158.859.986,00 12.775.269,00 331.674.068,00
265.708,00 100.817.080,00 100.817.080,00
494.242.611,00 127.918.079,00 12.635.126,00 352.339.406,00 1.350.000,00 79.932.776,00 79.932.776,00
488.833.787,00 108.513.676,00 7.357.815,00
372.830.308,00 131.988,00
100.817.080,00 100.817.080,00
Administração Municipal De Caconda
Administração Municipal De Cacula
Administração Municipal De Caluquembe
Administração Municipal De Chicomba
Administração Municipal De Chipindo
Administração Municipal De Cuvango
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
84,52% 23,34%
1,67% 59,51% 15,48% 15,48%
87,55% 25,67%
1,23% 60,65% 12,45% 12,45%
83,32% 26,28%
2,11% 54,88%
0,04% 16,68% 16,68%
86,08% 22,28%
2,20% 61,36%
0,24% 13,92% 13,92%
82,90% 18,40%
1,25% 63,23%
0,02% 17,10% 17,10%
651.481.513,00
671.097.233,00
604.392.111,00
574.175.387,00
589.650.867,00
720.863.793,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
321
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
616.253.822,00 138.265.386,00 9.798.718,00
466.189.718,00 2.000.000,00
104.609.971,00 104.609.971,00
521.774.058,00 173.500.177,00 10.681.200,00 337.040.537,00
552.144,00 83.826.136,00 83.826.136,00
487.565.204,00 114.143.652,00 11.241.731,00 361.694.167,00
485.654,00 83.859.970,00 83.859.970,00
819.121.262,00 412.316.238,00 26.614.273,00 379.316.808,00
873.943,00 115.068.303,00 115.068.303,00
598.915.044,00 128.532.246,00 9.250.027,00
460.885.914,00 246.857,00
82.022.553,00 82.022.553,00
Administração Municipal De Quilengues
Administração Municipal De Quipungo
Administração Municipal Do Lubango
Administração Municipal Dos Gambos
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
85,49% 19,18%
1,36% 64,67%
0,28% 14,51% 14,51%
86,16% 28,65%
1,76% 55,65%
0,09% 13,84% 13,84%
85,32% 19,98%
1,97% 63,30%
0,08% 14,68% 14,68%
87,68% 44,14%
2,85% 40,60%
0,09% 12,32% 12,32%
87,95% 18,88%
1,36% 67,68%
0,04% 12,05% 12,05%
605.600.194,00
571.425.174,00
934.189.565,00
680.937.597,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
322
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
27.235.230.423,00 24.881.010.224,00 1.805.620.460,00 546.882.539,00 1.717.200,00
2.965.637.372,00 2.723.322.145,00 158.995.831,00 82.933.324,00
386.072,00
7.431.659.552,00 4.187.773.227,00 267.457.773,00
1.054.540.122,00 1.921.888.430,00 3.429.516.432,00 3.429.516.432,00
135.950.434,00 92.859.305,00 6.839.154,00 36.231.296,00
20.679,00
1.549.360.079,00 1.028.811.869,00
64.986.253,00 438.057.606,00 17.504.351,00
238.061.306,00 206.531.585,00 15.363.372,00 16.166.349,00
Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Huíla
Direcção Provincial Da Saúde Da Huíla
Governo Provincial Da Huíla
Hospital De Caluquembe
Hospital Provincial Da Huíla
Instituto Médio Agrário Do Tchivinguiro
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 91,36%
6,63% 2,01% 0,01%
100,00% 91,83%
5,36% 2,80% 0,01%
68,42% 38,56%
2,46% 9,71%
17,70% 31,58% 31,58%
100,00% 68,30%
5,03% 26,65%
0,02%
100,00% 66,40%
4,19% 28,27%
1,13%
100,00% 86,76%
6,45% 6,79%
27.235.230.423,00
2.965.637.372,00
10.861.175.984,00
135.950.434,00
1.549.360.079,00
238.061.306,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
323
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo
17.869.985.792,00 10.648.960.964,00 10.648.960.964,00
810.579.547,00 810.579.547,00
5.523.145.523,00 2.849.053.683,00 2.674.091.840,00 887.299.758,00 887.299.758,00
4.295.611.008,00 4.295.611.008,00 4.295.611.008,00
80,62% 48,04% 48,04%
3,66% 3,66%
24,92% 12,85% 12,06%
4,00% 4,00%
19,38% 19,38% 19,38%
Natureza %
Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos
Segurança E Ordem Pública Serviços De Protecção Civil
Educação Ensino Primário Ensino Secundário Serviços Subsidiários À Educação Ensino Técnico-Profissional
Saúde Serviços Hospitalares Gerais Serviços De Centros Médicos E De Maternidade Serviços De Saúde Pública
Protecção Social Família E Infância Sobrevivência
Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Habitacional Abastecimento De Água Desenvolvimento Comunitário Infra-Estrutura Urbana
Recreação, Cultura E Religião Serviços Recreativos E Desportivos Serviços Religiosos E Outros Serviços À Comunidade
Assuntos Económicos Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça Agricultura
Indústria Extractiva, Transformadora E Construção Indústria Transformadora
3.482.715.570,00 3.482.715.570,00
1.162.782.061,00 1.162.782.061,00
9.293.656.847,00 427.710.754,00
8.002.956.992,00 263.313.131,00 599.675.970,00
5.186.090.939,00 2.627.868.926,00 1.024.774.827,00 1.533.447.186,00
590.618.167,00 25.000.000,00 565.618.167,00
1.700.622.456,00 464.097.668,00 385.833.332,00 10.000.000,00 840.691.456,00
226.292.927,00 114.726.261,00 111.566.666,00
447.317.833,00 336.341.135,00 336.341.135,00
85.283.397,00 85.283.397,00
15,71% 15,71%
5,25% 5,25%
41,93% 1,93%
36,11% 1,19% 2,71%
23,40% 11,86% 4,62% 6,92%
2,66% 0,11% 2,55%
7,67% 2,09% 1,74% 0,05% 3,79%
1,02% 0,52% 0,50%
2,02% 1,52% 1,52%
0,38% 0,38%
Função %Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
22.165.596.800,00 100,00%Total Geral:
22.165.596.800,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Governo Provincial Do CuneneÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
324
Actividade PermanenteDívida Publica Prog.De Apoio Às Inst.De Acolhim.De Crianças E Pes. IdosasProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia EléctricaProg.De Melh.Das Cond.De Vida Dos Ex-Militares E S/FamíliasProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Apoio SocialPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Desenvolvimento Da AquiculturaPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Gestão E Ampliação Da Rede Sanitária Programa De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para TodosReservas
16.135.016.441,00 700.000,00
18.000.000,00 15.003.360,00 10.000.000,00 27.354.366,00 208.190.500,00
1.548.465.659,00 72.916.668,00 39.334.057,00 46.666.668,00 51.674.441,00 356.439.836,00 10.000.000,00 10.000.000,00 114.726.261,00 180.507.800,00 141.237.327,00 378.618.334,00 434.931.000,00
2.044.480.748,00 245.833.334,00 75.500.000,00
72,79% 0,00% 0,08% 0,07% 0,05% 0,12% 0,94% 6,99% 0,33% 0,18% 0,21% 0,23% 1,61% 0,05% 0,05% 0,52% 0,81% 0,64% 1,71% 1,96% 9,22% 1,11% 0,34%
%Programa Valor
22.165.596.800,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Abastecimento Logístico-Pacote De MedicamentosAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialApoio Logístico Aos Ex-Militares Deficientes De GuerraAquis. De 12 Sistemas De Energ. Solar P/ Os Postos De Saúde/OmbadjaAquis. De 20 Pivós Irrigaç. Ao Longo Margem Rios Cunene E CuvelaiAquis. De 250 Reservatórios Plást. De Água De 10 Mil Litros/CuneneAquis. De 6 Unidades Móveis De Saúde Para A Província/Cunene Comemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalComemorações Do 17 De Setembro-Dia Do Heroi NacionalComemorações Do 4 De AbrilComemorações Do 4 De FevereiroCuidados Primários De SaúdeFomento Á Prod. Da Mandioc. E Batat. Doce Em Ombandja E Cuvelai/CuneneFormação De Agentes Comunitários Sobre Tratamento De Gado/CuneneLimpeza E SaneamentoMerenda EscolarMobilização Social - Cidades Limpas 3Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais 3Prestação De Serviços De Educação 2Prestação De Serviços De Manutenção
78.854.366,00 3.637.027.419,00
10.000.000,00 15.003.360,00 125.800.000,00 75.500.000,00 141.237.327,00 15.408.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00
1.004.373.160,00 10.000.000,00 10.000.000,00 176.564.581,00 263.313.131,00 153.813.337,00 41.120.400,00
8.611.903.880,00 62.000.000,00
0,44% 20,07% 0,06% 0,08% 0,69% 0,42% 0,78% 0,09% 0,03% 0,03% 0,03% 5,54% 0,06% 0,06% 0,97% 1,45% 0,85% 0,23%
47,52% 0,34%
%Projecto / Actividade Valor 18.122.240.020,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
325
Prestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrograma Luta E Controlo De Endemias E Doenças Transmissiveis /KunenePrograma Assistencia Ás Familias Com Criançãs Afectadas Hiv/Sida
3.622.746.618,00 10.174.441,00 43.000.000,00
19,99% 0,06% 0,24%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
4.043.356.780,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Cahama
Cuanhama
Curoca
Cuvelai
Namacunde
Ombadja
191.827.347,00
2.098.560.929,00
99.159.013,00
78.123.237,00
197.979.904,00
213.335.181,00
Construção Apetrechamento 1 Centro Saúde Para 30 Camas Em OtchindjauProjecto Água Para Todos Cahama PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Cahama PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Cahama - PcpConstrução De 10 Chimpacas No Município Da Cahama Cunene
Reabilitação Do Hospital Geral De OndjivaConstrução Da Sé Catedral De OndjivaConstrução Apetrechamento 1 Escola Iº Cíclo 24 Salas Na Caxila OndjivaConstruçao Infraestruturas Sociais - Cuanhama PcpConst. Protecção Contra Enchentes Ondjiva-Gtoc/Ondjiva / CuneneConst. Edifício Sede Gov. Provincial Do CuneneConstrução E Apetrechamento Da Escola Do Iº Cíclo Com 26 Salas OndjivaProjecto Água Para Todos Cuanhama PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Cuanhama - PcpConstrução Pavilhão Desportivo No Palácio Em Ondjiva CuneneConstrução 1 Escola I Ciclo Com 12 Salas Em Oshimolo CuneneEstudos Construção Infra-Estrutura Integradas De Omwongo 3 Em OndjivaEstudos Construção Infra-Estruturas Integradas Omwongo 4 Em OndjivaConstrução Suite Presidencial Palácio Governo Ondjiva Cunene
Projecto Água Para Todos Curoca PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Curoca PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Curoca - Pcp
Ampliação E Apetrechamento Do Centro De Saúde No Kuvela CubatiProjecto Água Para Todos Cuvelai PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Cuvelai PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Cuvelai- Pcp
Construção Apetrechamento 1 Escola Do Iº Ciclo 24 Salas Na Santa ClaraConstrução Infraestruturas Sociais - Namacunde PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Namacunde- PcpProjecto Água Para Todos Namacunde PcpConstrução De 10 Chimpacas No Município De Namacunde Cunene
Reabilitação Ampliação E Apetrechamento Do Hospital Do ChiuloProjecto Água Para Todos Ombadja Pcp
19.751.667,00 23.333.333,00 71.754.376,00 4.071.304,00 72.916.667,00
241.300.000,00 111.566.666,00 110.000.000,00 98.496.042,00
1.152.782.061,00 85.283.397,00 93.301.500,00 23.333.333,00 5.891.667,00
114.726.261,00 15.213.334,00 8.750.000,00 8.750.000,00 29.166.668,00
23.333.333,00 71.754.376,00 4.071.304,00
650.000,00 23.333.333,00 50.346.043,00 3.793.861,00
47.590.000,00 50.346.042,00 3.793.861,00 23.333.333,00 72.916.668,00
44.000.000,00 23.333.333,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
326
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
733.401.823,00 306.243.185,00 19.611.286,00 405.360.152,00 2.187.200,00
106.012.413,00 106.012.413,00
664.196.849,00 126.072.583,00 8.962.566,00
529.098.900,00 62.800,00
134.574.442,00 134.574.442,00
464.238.691,00 78.455.159,00 6.754.530,00
378.663.936,00 365.066,00
106.012.413,00 106.012.413,00
Administração Municipal Da Cahama
Administração Municipal De Cuanhama
Administração Municipal De Curoca
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
87,37% 36,48%
2,34% 48,29%
0,26% 12,63% 12,63%
83,15% 15,78%
1,12% 66,24%
0,01% 16,85% 16,85%
81,41% 13,76%
1,18% 66,40%
0,06% 18,59% 18,59%
839.414.236,00
798.771.291,00
570.251.104,00
100,00%
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Vários Municípios-Cunene
Xangongo
934.305.669,00
230.065.500,00
Construção Infraestruturas Sociais - Ombadja PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Ombadja- PcpConstrução1 Escola 12 Salas No Catequeiro Ombadja CuneneConstrução De 1 Escola Do Iº Cíclo 12 Salas Na Canganda Cunene
Construção Do Edifício Das Direcções Provinciais Do CuneneConst. 3 Edas Preparação 500 Ha De Terra P/ Cooperativas Agricolas/CunenePrograma Água Para Todos Cunene 2015Construção De Infra-Estruturas 200 Fogos Cunene 2015Abertura De 35 Furos De Água Na Província Do Cunene
Rebilitação Escola Do Ii Ciclo Com 12 Salas No Xangongo CuneneResselagem E Asfaltagem De Ruas Na Zona1 Em Xangongo CuneneResselagem E Asfaltagem De Ruas Na Zona2 Em Xangongo Cunene
73.470.542,00 4.071.304,00 20.918.334,00 47.541.668,00
198.833.535,00 54.707.800,00 100.000.000,00 434.931.000,00 145.833.334,00
21.875.000,00 104.065.500,00 104.125.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
327
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
549.818.178,00 168.851.649,00 10.433.383,00 370.533.146,00 84.326.637,00 84.326.637,00
682.294.952,00 268.277.025,00 19.074.455,00 394.931.472,00
12.000,00 84.326.636,00 84.326.636,00
822.308.777,00 302.353.535,00 21.951.410,00 498.003.832,00 107.728.579,00 107.728.579,00
7.440.447.350,00 6.331.107.483,00 470.553.025,00 636.449.328,00 2.337.514,00 21.000.000,00 21.000.000,00
1.274.860.057,00 992.142.264,00 72.456.142,00 210.226.813,00
34.838,00 156.240.687,00 156.240.687,00
Administração Municipal De Cuvelai
Administração Municipal De Namacunde
Administração Municipal De Ombadja
Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Cunene
Direcção Provincial Da Saúde Do Cunene
Governo Provincial Do Cunene
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
86,70% 26,63%
1,65% 58,43% 13,30% 13,30%
89,00% 34,99%
2,49% 51,52%
0,00% 11,00% 11,00%
88,42% 32,51%
2,36% 53,55% 11,58% 11,58%
99,72% 84,85%
6,31% 8,53% 0,03% 0,28% 0,28%
89,08% 69,33%
5,06% 14,69%
0,00% 10,92% 10,92%
634.144.815,00
766.621.588,00
930.037.356,00
7.461.447.350,00
1.431.100.744,00
7.386.563.506,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
328
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
3.891.174.305,00 1.275.861.279,00 136.555.876,00
1.596.468.810,00 882.288.340,00
3.495.389.201,00 3.495.389.201,00
1.347.244.810,00 799.596.802,00 44.226.874,00 503.409.134,00
12.000,00
Hospital Provincial Do Cunene
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
52,68% 17,27%
1,85% 21,61% 11,94% 47,32% 47,32%
100,00% 59,35%
3,28% 37,37%
0,00%
1.347.244.810,00 100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
329
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo
18.920.457.439,00 9.146.822.976,00 9.146.822.976,00 622.420.119,00 622.420.119,00
5.760.629.151,00 3.119.135.307,00 2.641.493.844,00 3.390.585.193,00 3.390.585.193,00 14.299.677.221,00 14.299.677.221,00 14.299.677.221,00
56,95% 27,53% 27,53%
1,87% 1,87%
17,34% 9,39% 7,95%
10,21% 10,21% 43,05% 43,05% 43,05%
Natureza %
Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos
Segurança E Ordem Pública Serviços Policiais
Educação Ensino Pré-Escolar Ensino Primário Ensino Secundário Serviços Subsidiários À Educação Ensino Técnico-Profissional
Saúde Serviços Hospitalares Gerais Serviços Hospitalares Especializados Serviços De Centros Médicos E De Maternidade Serviços De Saúde Pública
Protecção Social Família E Infância Velhice Sobrevivência
Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Habitacional Abastecimento De Água Saneamento Básico Infra-Estrutura Urbana
Recreação, Cultura E Religião Serviços Culturais Serviços Recreativos E Desportivos
Assuntos Económicos Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça
4.519.335.634,00 4.519.335.634,00
250.000.000,00 250.000.000,00
8.513.130.026,00 674.456.455,00 902.508.573,00
5.973.692.338,00 357.363.754,00 605.108.906,00
5.518.957.557,00 2.421.964.072,00 190.920.149,00
1.946.507.388,00 959.565.948,00
3.408.027.886,00 20.921.551,00 403.167.359,00
2.983.938.976,00
8.242.395.882,00 2.504.000.000,00 1.087.091.297,00 1.480.000.000,00 3.171.304.585,00
1.228.526.616,00 265.000.000,00 963.526.616,00
1.457.893.228,00 131.730.588,00
13,60% 13,60%
0,75% 0,75%
25,63% 2,03% 2,72%
17,98% 1,08% 1,82%
16,61% 7,29% 0,57% 5,86% 2,89%
10,26% 0,06% 1,21% 8,98%
24,81% 7,54% 3,27% 4,46% 9,55%
3,70% 0,80% 2,90%
4,39% 0,40%
Função %Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
33.220.134.660,00 100,00%Total Geral:
33.220.134.660,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Governo Provincial Do Cuando-CubangoÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
330
Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Apoio Às Inst.De Acolhim.De Crianças E Pes. IdosasProg.De Conserv.Da Biodiversidade E Áreas De ConservaçãoProg.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais BásicasProg.De Fomento Da Activ.Produtiva Da Industr.TransformadoraProg.De Melh.Das Cond.De Vida Dos Ex-Militares E S/FamíliasProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.EléctricaProg.De Reab.E Const..De Infraest.Marítimo-PortuáriasProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.De Recup.E Moderniz.De Infraest.Aer.E Do Transp.Aéreo Prog.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Apoio Ao Desen.Da Actividade TurísticaPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Construção E Reab.De Perímetros IrrigadosPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Divulg.E Promoção Do Potencial TurísticoPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Incentivo Ao EmpreendedorismoPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para TodosPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
16.236.123.394,00 300.000.000,00 4.567.359,00 81.867.831,00 100.000.000,00 200.000.000,00 20.921.551,00 720.000.000,00 498.423.278,00 72.777.670,00 718.323.898,00 752.613.423,00 358.015.553,00
1.488.051.367,00 300.000.000,00 7.987.236,00
179.656.169,00 1.628.049.246,00
77.386.500,00 963.526.616,00 107.989.102,00 107.498.393,00
600.000,00 732.191.120,00
4.376.000.000,00 2.737.564.954,00 100.000.000,00 350.000.000,00
48,87% 0,90% 0,01% 0,25% 0,30% 0,60% 0,06% 2,17% 1,50% 0,22% 2,16% 2,27% 1,08% 4,48% 0,90% 0,02% 0,54% 4,90% 0,23% 2,90% 0,33% 0,32% 0,00% 2,20%
13,17% 8,24% 0,30% 1,05%
%Programa Valor
33.220.134.660,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Acções De Fomento Da Produção AgropecuáriaAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAssistência A Pessoa Idosa Na ComunidadeCampanha De Vacinação AnimalComemorações Do 4 De AbrilConservação Das FlorestasCuidados Primários De SaúdeCultura, Desporto E RecreaçãoForm. Vet. Cont. Raiva,Doen.Infec. Contag. E Insp. De Prodt. Animal/C.CManutenção De Diversas Infraestruturas De SaúdeManutenção De Diversas Infraestruturas EscolaresManutenção De Vias RodoviáriasMerenda EscolarMobilização Social - Cidades Limpas 3Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais 3
12.333.332,00 7.390.105.895,00
4.567.359,00 5.600.000,00 4.442.056,00 81.867.831,00
1.371.654.250,00 139.048.358,00 2.387.236,00 75.887.904,00 90.000.000,00 4.966.933,00
357.363.754,00 143.313.329,00 61.680.600,00
0,07% 39,72% 0,02% 0,03% 0,02% 0,44% 7,37% 0,75% 0,01% 0,41% 0,48% 0,03% 1,92% 0,77% 0,33%
%Projecto / Actividade Valor 18.604.624.806,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
331
Prestação De Serviços De Educação 2Prestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrograma Bata Escolar/K-KubangoServiços De Assistência SocialServiços De Reabilitação Física
6.326.317.026,00 2.453.360.416,00
3.080.000,00 20.921.551,00 55.726.976,00
34,00% 13,19% 0,02% 0,11% 0,30%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
14.615.509.854,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Calai
Cuangar
Cuchi
1.310.014.995,00
764.012.015,00
830.890.682,00
Construção De Uma Escola De 16 Salas No CalaiConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Cambundi No CalaiConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Damo Damo No CalaiConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Lutololo No CalaiConstrução Do Hospital Municipal Do CalaiConstrução Do Porto Fluvial Do CalaiProjecto Água Para Todos Calai PcpConstrução E Apetrechamento Do Palácio Da Justiça No Calai.Construção Infraestruturas Sociais - Calai PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Calai- PcpConstrução Do Aterro Sanitário No CalaiConstrução Do Cemitério Municipal Do Calai
Construção De1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Cambumbu No CuangarConstrução De1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Mussani No CuangarConstrução Do Porto Fluvial Do SavateConstrução De 1 Escola Com 12 Salas Na Sede Municipal Do CuangarConstrução De 1 Escola Com 12 Salas No Savati Município Do CuangarConstrução Da Eda No SavateProjecto Água Para Todos Cuangar PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Cuangar PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Cuangar- PcpConstrução De 1 Centro De Saúde De Referencia No Cuangar.Construção Do Aterro Sanitário No CuangarConstrução Do Cemitério Municipal Do Cuangar
Construção De Uma Escola De 12 Salas No CuchiConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Mingungu No CuchiConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Sede Comunal Do Cutato No CuchiConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Aldeia Do Muleque Ponte No CuchiConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Comuna Do Tchinguandja No CuchiConstrução E Apetrechamento Do Palácio E 1 Residência No Cuchi.Projecto Água Para Todos Cuchi PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Cuchi PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Cuchi- PcpConstrução Do Aterro Sanitário No CuchiConstrução Do Centro De Saúde De Referência No Cuchi.
59.144.000,00 13.309.861,00 24.436.620,00 24.436.620,00 392.390.001,00 33.407.200,00 23.333.333,00 375.000.000,00 70.763.680,00 3.793.680,00
220.000.000,00 70.000.000,00
23.000.000,00 24.311.899,00 12.000.000,00 34.000.000,00 65.100.759,00 28.592.788,00 23.333.333,00 49.879.376,00 3.793.860,00
200.000.000,00 230.000.000,00 70.000.000,00
12.467.398,00 34.672.987,00 45.000.000,00 35.449.679,00 27.388.444,00 100.000.000,00 23.333.333,00 49.879.376,00 3.793.860,00
220.000.000,00 200.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
332
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Cuito Cuanavale
Dirico
Mavinga
1.433.447.215,00
725.077.161,00
1.646.899.886,00
Construção De Infraestrutura Irrigado Do Cuchi
Construção De Uma Escola De 12 Salas No Cuito CuanavaleConstrução De1escola Com 6 Salas No Saminquiti No Cuito CuanavaleConstrução De1 Escola Com 6 Salas Satchingala No Cuito CuanavaleConstrução De 1 Biblioteca No Cuito CuanavaleConstrução Do Aterro Sanitário No Cuito CuanavaleConstrução Do Mercado Municipal Do Cuito CuanavaleConstrução Da Esquadra Da Polícia Municipal Do Cuito CuanavaleProjecto Água Para Todos Cuito Cuanavale PcpConstrução E Apetrechamento Do Edifício Kaza No Cuito Cuanavale.Construção Infraestruturas Sociais - Cuito Cuanavale PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Cuito Cuanavale - PcpConstrução De 1 Escola De Hotelaria E Turismo No Cuito CuanavaleConstrução Do Campo De Futebol 11 No Cuito Cuanavale
Construção De Uma Escola De 12 Salas No DiricoConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Mário Ii No DiricoConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Yaro No Dirico.Construção De 1 Escola Com 6 Sala Na Localidade Do Chancara No Dirico.Construção De 1 Escola Com 6 Salas Localidade Do Temuangue No Dirico.Construção De 1 Pista Com Aeródromo No Municipio Do DiricoConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Cafulo No DiricoConstrução E Apetrechamento Do Palácio E 1 Residência No DiricoProjecto Água Para Todos Dirico PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Dirico PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Dirico- PcpConstrução Do Aterro Sanitário No DiricoConstrução Do Cemitério Municipal Do Dirico
Construção De Uma Escola De 12 Salas Em MavingaEstudos E Projecto Para Construção Do Aeródromo Do LuengueConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Licua Em Mavinga.Construção Do Hospital Municipal De MavingaConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Aldeia Do Lomba Ponta Em MavingaConstrução De 1 Escola No Bairro Rivungo Na Sede De MavingaConstrução De 1 Pista Com 1 Aeródromo Em MavingaConstrução De 1 Ponte No Troço Mavinga- LongaConstrução De 1 Ponte No Troço Mavinga- Cubia1Construção De 1 Ponte No Troço Mavinga- Cubia2Projecto Água Para Todos Mavinga PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Mavinga PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Mavinga- PcpEstudo E Construção Administração Municipal E Residência Do Mavinga 2Estudo E Construção Da Administração Municipal E Residência Do Mavinga
78.905.605,00
23.738.581,00 20.063.761,00 11.753.999,00 15.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 250.000.000,00 23.333.333,00 165.000.000,00 70.763.680,00 3.793.861,00
300.000.000,00 300.000.000,00
10.608.001,00 22.088.686,00 7.260.797,00 2.409.675,00 15.390.147,00 134.556.317,00 29.090.302,00 100.000.000,00 40.000.000,00 49.879.376,00 3.793.860,00
230.000.000,00 80.000.000,00
65.218.000,00 2.500.000,00 27.934.579,00 35.566.479,00 40.937.001,00 26.260.564,00 43.750.000,00 37.664.800,00 10.600.620,00 16.320.632,00 23.333.333,00 70.763.680,00 3.793.860,00 8.000.000,00 14.256.338,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
333
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Menongue
Nancova
6.427.934.392,00
362.619.166,00
Construção De 1 Campo De Futebol Em MavingaConstrução De 1 Escola De Artes E Ofícios Em MavingaConstrução Do Aterro Sanitário Em MavingaConstrução Do Cemitério Municipal De MavingaConstrução Do Centro Ortopedico Em Mavinga
Construçao Infraestruturas Sociais - Menongue PcpConstrução De Um Campo Multi Uso Em MenongueConstrução De Uma Escola De 12 Salas No Caiundo MenongueConstrução De 1 Casa Mortuaria Em MenongueMelhoria Rede Ilum.Púb.Electri.Cidade Menongue (Fase 1)/C. CubangoConstrução Do Porto Fluvial Do RiavelaConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Sede Do Caiundo Em MenongueConstrução De 1 Escola Com 6 Salas No Bairro Boa Vida Em MenongueConstrução De 1 Escola Com 6 Salas No Bairro Novo Em MenongueConstrução Do Perimetro Irrigado Do Missombo-MenongueConstrução De 1 Escola Com 12 Salas No Bairro Saprinho Em MenongueConstrução De 1 Escola Com 16 Salas No Soba Matias Em MenongueConstrução De 1 Escola Com 6 Salas No Bairro Tomas Em MenongueConstrução De 1 Escola Com 6 Salas No Jamba Cueyo Em MenongueConstrução De 1 Projecto Turístico Em Menongue 2Construção De 1 Escola Com 6 Salas Na Forma No Caiundo Em MenongueAsfaltagem De Estrada Troço Bairro Azul Ao Bairro Boa Vida Em MenongueAsfaltagem De Estrada Troço Bairro Futungo Ao Bairro Novo Em MenongueAsfaltagem De Estrada Troço Bairro Pio Ao Bairro Paz Em MenongueAsfaltagem De Estrada Troço Bairro Saúde Á Missão Católica Em MenongueConstrução De Infraestruturas Administrativas Menongue- CaiundoConstrução De1 Escola Com 16 Salas Na Localidade Do Cuelei Em MenongueConstrução Rede Abastecimento Água Município MenongueInstalação E Amp.Da Rede De Mt E Bt Em Menongue/Cuando CubangoConstrução De 1 Internato Do Instituto Médio De Enfermagem No MenongueConstrução Do Polo Industrial De Menongue(Pim)Programa Água Para Todos Cuando Cubango 2015Construção De Infra-Estruturas 200 Fogos Cuando CubangoProjecto Água Para Todos Menongue PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Menongue- PcpEstudo E Construção Da Administração Municipal E Residência MenongueConstrução De 1 Edifício Da Biblioteca De Menongue Com 2.860,00 M2.Construção De 1 Internato Para O Instituto Médio Agrário No MenongueConstrução De 2 Edifícios Para Direcções Provinciais Em Menongue.Construção Da Piscina Olímpica Do Campo Multiuso Em MengongueConstrução De Infraestrutura Irrigado Do Missombo
Construção De 1 Escola Com 6 Salas No 17 De Setembro No NancovaConstrução Do Porto Fluvial Do RitoConstrução De 1 Escola Com 6 Salas No Bairro Liquixi No Nancova
300.000.000,00 300.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 320.000.000,00
81.087.709,00 49.478.258,00 19.401.000,00 77.386.500,00 16.366.160,00 12.000.000,00 6.682.465,00 1.394.000,00 4.304.500,00
100.750.564,00 16.681.664,00 18.659.834,00 9.762.600,00 18.570.189,00 107.989.102,00 30.000.859,00 148.000.000,00 179.055.703,00 132.811.943,00 113.322.267,00 70.988.691,00 38.680.707,00 602.613.423,00 482.057.118,00 200.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00
2.496.000.000,00 23.333.333,00 3.793.860,00 14.256.338,00 250.000.000,00 198.600.000,00 350.000.000,00 175.000.000,00 78.905.605,00
27.802.738,00 6.000.000,00 21.809.859,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
334
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal
425.409.792,00 89.875.191,00 6.125.124,00
328.909.477,00 500.000,00
100.526.636,00 100.526.636,00
553.387.150,00 176.711.327,00 13.841.040,00 362.834.783,00 104.744.273,00 104.744.273,00
834.667.203,00 414.138.726,00
Administração Municipal De Dirico
Administração Municipal De Mavinga
Administração Municipal De Menongue
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
80,89% 17,09%
1,16% 62,54%
0,10% 19,11% 19,11%
84,08% 26,85%
2,10% 55,13% 15,92% 15,92%
87,88% 43,61%
525.936.428,00
658.131.423,00
949.735.505,00
100,00%
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Rivungo
Vários Municípios-Cuando Cubango
1.039.033.342,00
75.581.000,00
Projecto Água Para Todos Nancova PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Nancova PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Nancova- PcpConstrução Do Aterro Sanitário No Nancova
Estudos E Projecto Para Construção Do Porto Fluvila Do LuianaConstrução De 1 Escola Com 6 Salas No Bairro Cachocho No RivungoConstrução Do Hospital Municipal Do RivungoConstrução De 1 Escola Com 12 Salas Na Comuna Do Luiana No RivungoConstrução De 1 Escola Com 12 Salas Na Sede Municipal Do RivungoConstrução De 1 Escola Com 6 Salas De Aulas Na JambaConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Aldeia Do Chonhana No RivungoConstrução De 1 Pista Com 1 Aerodromo Na Jamba-LuianaConstrução De 1 Pista Com 1 Aerodromo No RivungoConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Comuna Do Chipundo No RivungoConstruçao De Infraestruturas Administrativas Na Jamba - LuianaProjecto Água Para Todos Rivungo PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Rivungo PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Rivungo - PcpConstrução Do Aterro Sanitário No Rivungo
Construção De 1 Ponte Para No Troço Rivungo- Luengue
23.333.333,00 49.879.376,00 3.793.860,00
230.000.000,00
9.370.470,00 30.975.000,00 219.704.429,00 19.282.313,00 49.600.000,00 34.500.000,00 27.934.579,00 80.801.110,00 96.408.126,00 37.934.579,00 125.550.000,00 23.333.333,00 49.845.543,00 3.793.860,00
230.000.000,00
75.581.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
335
Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal
36.139.632,00 382.070.047,00 2.318.798,00
115.068.302,00 115.068.302,00
442.995.733,00 102.078.138,00 7.510.193,00
333.371.632,00 35.770,00
83.859.969,00 83.859.969,00
493.340.927,00 119.000.000,00 12.669.568,00 361.671.359,00 104.744.093,00 104.744.093,00
537.182.805,00 195.878.109,00 15.237.820,00 326.046.969,00
19.907,00 86.939.969,00 86.939.969,00
507.196.326,00 177.001.196,00 12.998.805,00 317.129.985,00
66.340,00 83.859.969,00 83.859.969,00
614.002.987,00 278.139.108,00
Administração Municipal De Nancova
Administração Municipal Do Calai
Administração Municipal Do Cuangar
Administração Municipal Do Cuchi
Administração Municipal Do Cuito Cuanavale
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
3,81% 40,23%
0,24% 12,12% 12,12%
84,08% 19,37%
1,43% 63,28%
0,01% 15,92% 15,92%
82,49% 19,90%
2,12% 60,47% 17,51% 17,51%
86,07% 31,38%
2,44% 52,24%
0,00% 13,93% 13,93%
85,81% 29,95%
2,20% 53,65%
0,01% 14,19% 14,19%
85,43% 38,70%
526.855.702,00
598.085.020,00
624.122.774,00
591.056.295,00
718.747.261,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
336
Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
15.776.173,00 320.087.706,00 104.744.274,00 104.744.274,00
451.679.004,00 91.358.916,00 9.105.878,00
351.214.210,00 83.826.136,00 83.826.136,00
5.759.891.662,00 5.298.702.555,00 333.746.927,00 127.412.180,00
30.000,00
256.800.000,00 123.000.000,00 10.000.000,00 123.800.000,00
7.350.814.608,00 1.641.798.814,00 123.402.853,00
2.197.998.563,00 3.387.614.378,00 13.431.363.600,00 13.431.363.600,00
693.089.242,00 439.140.896,00 25.866.106,00 228.082.240,00
Administração Municipal Do Rivungo
Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/C.Cubango
Direcção Provincial Da Saúde Do C.Cubango
Governo Provincial Do Cuando-Cubango
Hospital Provincial Do C.Cubango
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
2,19% 44,53% 14,57% 14,57%
84,35% 17,06%
1,70% 65,59% 15,65% 15,65%
100,00% 91,99%
5,79% 2,21% 0,00%
100,00% 47,90%
3,89% 48,21%
35,37% 7,90% 0,59%
10,58% 16,30% 64,63% 64,63%
100,00% 63,36%
3,73% 32,91%
535.505.140,00
5.759.891.662,00
256.800.000,00
20.782.178.208,00
693.089.242,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
337
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo
1.291.879.117,00 76.407.899,00 76.407.899,00 4.999.617,00 4.999.617,00
1.210.233.881,00 50.264.450,00
1.159.969.431,00 237.720,00 237.720,00
4.312.211.732,00 4.312.211.732,00 4.312.211.732,00
23,05% 1,36% 1,36% 0,09% 0,09%
21,60% 0,90%
20,70% 0,00% 0,00%
76,95% 76,95% 76,95%
Natureza %
Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos
Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Habitacional
Assuntos Económicos Indústria Extractiva, Transformadora E Construção Construção
1.398.344.866,00 1.398.344.866,00
45.455,00 45.455,00
4.205.700.528,00 4.205.700.528,00 4.205.700.528,00
24,95% 24,95%
0,00% 0,00%
75,05% 75,05% 75,05%
Função %
Actividade PermanentePrograma De Capacitação InstitucionalPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
706.920.906,00 175.000.000,00
4.722.169.943,00
12,61% 3,12%
84,26%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
5.604.090.849,00 100,00%Total Geral:
5.604.090.849,00 100,00%Total Geral:
5.604.090.849,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Gabinete De Obras EspeciaisÓrgão:
Administração E Gestão Dos Assuntos Do EstadoAquisição De Equipamentos Para O Palácio PresidencialAquisição De Mobiliario E Decoração Do Palacio PresidencialAquisição E Montagem De Equipamento No Museu De Ciencia E Tecnologia
313.420.906,00 193.500.000,00 175.000.000,00 200.000.000,00
35,54% 21,94% 19,84% 22,68%
%Projecto / Actividade Valor 881.920.906,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
4.722.169.943,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Cuito Cuanavale
Estrutura Central
1.008.382.310,00
1.695.708.155,00
Construção Memorial Victoria Batalha Cuito Cuanavale, Cuando Cubango
Construção Apet. Escritorios Da Assembleia Nacional Luanda
1.008.382.310,00
1.081.604.889,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
338
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
1.291.879.117,00 76.407.899,00 4.999.617,00
1.210.233.881,00 237.720,00
4.312.211.732,00 4.312.211.732,00
Gabinete De Obras Especiais
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
23,05% 1,36% 0,09%
21,60% 0,00%
76,95% 76,95%
5.604.090.849,00 100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Luanda
Quiçama
Viana
Vários Municípios -Luanda
601.352.064,00
48.094.565,00
1.135.539.148,00
233.093.701,00
Construção Do Arquivo Histórico AngolaConstrução Sede Assembleia Nacional
Const. Infraestrut.Novo Centro Político Administrativo (Estudos E Projectos)Estudos E Projectos De Oceanário/GoeAmpliação Das Instalações Da Usp - Rsi E Rto LuandaConstrução Do Quartel Da Escolta Presidencial, LuandaConstrução E Apetrechamento Da Bibilioteca Nacional LuandaConstrução Edifício Gapi LuandaConstrução Novo Edifício Comando Geral Policia Nacional LuandaEstudo Para A Construção Do Edificio Do Ministério Do Interior LuandaEstudo Para A Construção Dos Eacpa LuandaEstudo Para Construção De Um Edificio Administrativo LuandaEstudo Para Construção Edifício Sede Cne LuandaReabilitação De 200 Casas No Cpa LuandaReabilitação Edificio Mpdt E Gabinete Vice Presidente LuandaEstudo Para A Construção Do Edifício Sede Do Igae, Luanda
Construção Do Santuário Da Muxima
Construção De 4.000 Unidades Habitacionais No Zango E Sapú
Construção 5000 Habitações Evolutivas Auto-Construção (Kits)
505.600.125,00 108.503.141,00
84.700.829,00 448.699.511,00
45.455,00 45.455,00 45.455,00 45.455,00 45.455,00 45.455,00 45.455,00 45.455,00 45.455,00 45.455,00 45.455,00
67.451.719,00
48.094.565,00
1.135.539.148,00
233.093.701,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
339
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo
3.793.528.489,00 36.452.408,00 36.452.408,00 2.200.000,00 2.200.000,00
3.754.471.549,00 4.221.401,00
3.750.250.148,00 404.532,00 404.532,00
108.650.933.820,00 108.650.933.820,00 108.650.933.820,00
3,37% 0,03% 0,03% 0,00% 0,00%
3,34% 0,00% 3,34% 0,00% 0,00%
96,63% 96,63% 96,63%
Natureza %
Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Habitacional Abastecimento De Água Desenvolvimento Comunitário Infra-Estrutura Urbana Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados
69.718.261,00 67.718.261,00 2.000.000,00
112.374.744.048,00 500.000.000,00 151.294.704,00
110.189.430.346,00 1.484.018.998,00
50.000.000,00
0,06% 0,06% 0,00%
99,94% 0,44% 0,13%
97,99% 1,32% 0,04%
Função %
Actividade PermanenteProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioPrograma De Apoio Ao Desen.Da Actividade TurísticaPrograma De Capacitação Institucional
67.718.261,00 110.189.430.346,00 2.186.313.702,00
1.000.000,00
0,06% 97,99% 1,94% 0,00%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
112.444.462.309,00 100,00%Total Geral:
112.444.462.309,00 100,00%Total Geral:
112.444.462.309,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Gabinete Gestão Polo Desenv. Turístico Do Futungo De BelasÓrgão:
Administração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento Turístico 67.718.261,00 100,00%
%Projecto / Actividade Valor 67.718.261,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
112.376.744.048,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Belas 2.187.313.702,00
Macro Infra-EstruturasConstrução De Infra-Estruturas - Fase 1Gestão Territorial/GgptfbEstudos Projectos E Fiscalizalção/Ggptfb
151.294.704,00 1.484.018.998,00
1.000.000,00 50.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
340
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
3.793.528.489,00 36.452.408,00 2.200.000,00
3.754.471.549,00 404.532,00
108.650.933.820,00 108.650.933.820,00
Gabinete Gestão Polo Desenv. Turístico Do Futungo De Belas
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
3,37% 0,03% 0,00% 3,34% 0,00%
96,63% 96,63%
112.444.462.309,00 100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Luanda *****************
Elaboração Do Plano Director Do MussuloCadastramento De Ocupação/Realojamento
Construção Da Infra-Estrut. Costeira/ Projecto Marginal Da Corimba
1.000.000,00 500.000.000,00
*****************
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
341
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências Correntes
1.118.087.803,00 119.890.992,00 119.890.992,00 5.021.203,00 5.021.203,00
992.155.608,00 46.670.250,00 945.485.358,00 1.020.000,00 1.020.000,00
100,00% 10,72% 10,72%
0,45% 0,45%
88,74% 4,17%
84,56% 0,09% 0,09%
Natureza %
Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
Habitação E Serviços Comunitários Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados
270.680.158,00 266.451.178,00 4.228.980,00
847.407.645,00 847.407.645,00
24,21% 23,83% 0,38%
75,79% 75,79%
Função %
Actividade PermanentePrograma De Ordenamento Do Território E Urbanismo
266.451.178,00 851.636.625,00
23,83% 76,17%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal
1.118.087.803,00 119.890.992,00
Gabinete Coord.Reg.Reconver.Urb.Perímetro.Cost.Dem.Cidade De Luanda
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
100,00% 10,72%
1.118.087.803,00 100,00%
1.118.087.803,00 100,00%Total Geral:
1.118.087.803,00 100,00%Total Geral:
1.118.087.803,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Gab. Coord.Reg.Reconver.Urb.Perimt.Cost.Dem.Cidade De LuandaÓrgão:
Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial 266.451.178,00 100,00%
%Projecto / Actividade Valor 266.451.178,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
851.636.625,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Luanda 851.636.625,00
Estudo De Impacte Ambiental Para A Requalificação Da BoavistaEstudo De Integração Das Redes Técnicas E Infra-Estruturais/ BoavistaEstudo De Integração Das Redes Técnicas E Infra-Estruturais/ SambaEstudo De Integração De Redes Técnicas E Infra-Estruturais/ MarginalEstudo Do Impacte Ambiental Para A Requalificação Do Rocha PintoEstudo Para Elaboração Do Registo Cartório Notarial Do GtrEstudo Para Requalificação Do Rocha Pinto
60.044.670,00 7.350.000,00 13.125.000,00 6.300.000,00
267.737.400,00 4.228.980,00
492.850.575,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
342
Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
5.021.203,00 992.155.608,00 1.020.000,00
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
0,45% 88,74%
0,09%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
343
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências Correntes
316.989.258,00 119.792.605,00 119.792.605,00 13.856.605,00 13.856.605,00
183.286.744,00 30.402.256,00 152.884.488,00
53.304,00 53.304,00
100,00% 37,79% 37,79%
4,37% 4,37%
57,82% 9,59%
48,23% 0,02% 0,02%
Natureza %
Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos
316.989.258,00 316.989.258,00
100,00% 100,00%
Função %
Actividade Permanente 316.989.258,00 100,00%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
316.989.258,00 119.792.605,00 13.856.605,00 183.286.744,00
53.304,00
Agência Promoção Do Investimento E Exportações De Angola
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
100,00% 37,79%
4,37% 57,82%
0,02%
316.989.258,00 100,00%
316.989.258,00 100,00%Total Geral:
316.989.258,00 100,00%Total Geral:
316.989.258,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Agência Promoção Do Investimento E ExportaçõesÓrgão:
Administração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento Industrial 316.989.258,00 100,00%
%Projecto / Actividade Valor 316.989.258,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
344
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Despesas Com O Pessoal Militar Despesas Com O Pessoal Paramilitar Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo
92.425.003.976,00 69.847.064.519,00 35.591.075.469,00 22.071.029.446,00 12.184.959.604,00 1.500.274.294,00 1.500.274.294,00
21.067.511.649,00 9.390.668.654,00 11.676.842.995,00
10.153.514,00 10.153.514,00 854.596.212,00 854.596.212,00 854.596.212,00
99,08% 74,88% 38,16% 23,66% 13,06%
1,61% 1,61%
22,59% 10,07% 12,52%
0,01% 0,01% 0,92% 0,92% 0,92%
Natureza %
Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos
Defesa Defesa Militar
Segurança E Ordem Pública Serviços Policiais
Saúde Serviços Hospitalares Gerais Serviços Hospitalares Especializados
3.379.267.000,00 3.379.267.000,00
80.653.752.430,00 80.653.752.430,00
2.187.511.858,00 2.187.511.858,00
7.059.068.900,00 195.468.600,00
6.863.600.300,00
3,62% 3,62%
86,46% 86,46%
2,35% 2,35%
7,57% 0,21% 7,36%
Função %
Actividade PermanenteProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.Melh.Da Qualid.E Das Cap.Téc.E Infraest.Das F.ArmadasPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Qualidade Ambiental
89.684.108.190,00 2.500.000.000,00 1.016.700.523,00
59.104.023,00 19.687.452,00
96,15% 2,68% 1,09% 0,06% 0,02%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
93.279.600.188,00 100,00%Total Geral:
93.279.600.188,00 100,00%Total Geral:
93.279.600.188,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Casa De Segurança Do Presidente Da RepublicaÓrgão:
Acompanhamento De Projectos/LuandaAcções De Marketing, Comunicação E PublicidadeAdministração E Gestão Dos Assuntos Do EstadoComemorações Do 4 De AbrilEncargos Com A T.P.A InternacionalPacote Logistico-Alimentação
793.000.000,00 2.737.435.000,00 78.765.260.432,00
15.687.000,00 626.145.000,00
2.187.511.858,00
0,86% 2,97%
85,44% 0,02% 0,68% 2,37%
%Projecto / Actividade Valor 92.184.108.190,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
345
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos
81.986.668.076,00 66.788.014.251,00 1.001.924.560,00 14.196.575.751,00
153.514,00 854.596.212,00 854.596.212,00
Casa De Segurança Do Presidente Da República
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
98,97% 80,62%
1,21% 17,14%
0,00% 1,03% 1,03%
82.841.264.288,00 100,00%
Prestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaServicos De Saúde PúblicaServiços De Hemodiálise
4.363.600.300,00 195.468.600,00
2.500.000.000,00
4,73% 0,21% 2,71%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
1.095.491.998,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Belas
Cacuaco
Estrutura Central
Luanda
Samba
536.465.487,00
41.667,00
288.107.448,00
34.975.048,00
235.902.348,00
Outros Projectos
Reabilitação Das Instalações Da Brigada Especial De Limpeza- Cacuaco
Construção Arquivo Clínico Cmp LuandaConstrução Central Energética Clinica Multiperfil LuandaConstrução Central Recolha Selagem Dos Residuos Hospitalares - LuandaConstrução Central Tratamento Resíduos Hospitalares Cmp LuandaConstrução Centro Avançado Ensino Pesquisa Da Cmp LuandaConstrução Da Central De Gases Medicinais Do Hcspr - LuandaConstrução Da Lavandaria Central Da CmpConstrução Data Center Restruturação Tecnológica Cmp LuandaConstrução De Naves Para Artilharia E Técnica Blindada - BelasConstrução De 1 Instituto Superior De Saúde Cpm - LuandaConstrução Do Centro Administrativo Cmp - LuandaConstrução Do Centro De Habitação Do Cmp LuandaConstrução Do Centro De Medicina Robótica - LuandaConstrução Do Centro De Quimioterapia E Radioterapia - LuandaConstrução Do Centro De Reabilitação Fisica - LuandaConstrução Do Hospital Geral Cmp LuandaConstrução E Apetrechamento Da Brigada Especial De Transportes - ZangoOutros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
536.465.487,00
41.667,00
41.667,00 41.669,00
19.687.452,00 41.667,00
19.687.452,00 19.687.452,00
41.667,00 41.667,00 41.667,00 41.667,00 41.667,00 41.667,00
19.687.453,00 19.687.452,00 19.687.452,00
41.667,00 41.667,00
169.524.396,00
34.975.048,00
235.902.348,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
346
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes
3.379.267.000,00 609.982.253,00 103.597.747,00
2.665.687.000,00
7.059.068.900,00 2.449.068.015,00 394.751.987,00
4.205.248.898,00 10.000.000,00
Gab.De Rev.E Exec.Da Comunicação Inst.E Mark.Da Administração
Hospital De Especialidade Multiperfil
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 18,05%
3,07% 78,88%
100,00% 34,69%
5,59% 59,57%
0,14%
3.379.267.000,00
7.059.068.900,00
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
347
Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Custas E Emolumentos Receita Parafiscal Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Rendimentos De Participações Rendimentos De Recursos Minerais Outras Receitas Patrimoniais
Receita De Serviços Receita De Serviços Comerciais Receitas De Serviços De Conservatória E Notariado Receitas De Serviços Comunitários Receita De Serviços Diversos
Indemnizações E Restituições Indemnizações
Receitas Correntes Diversas Outras Receitas Tributárias Vendas Diversas Ou Eventuais Lotarias E Sorteios Diversos Outras Receitas Correntes
Receitas De Capital Alienação Alienação De Habitações Alienação De Empresas Alienação De Bens Diversos
Receita De Financiamentos Financiamentos Internos Financiamentos Externos
3.247.777.319.282,00 2.107.169.808.210,00 2.012.822.377.425,00
71.828.487.655,00 22.518.943.130,00 969.521.261.762,00 1.446.226.964,00
551.957,00 968.068.881.847,00
5.600.994,00
6.356.667.106,00 82.993.973,00
2.434.912.618,00 1.532.379.267,00 2.306.381.248,00
169.964.310,00 169.964.310,00
164.559.617.894,00 164.464.219.596,00
2.610.122,00 116.752,00
92.671.424,00
3.475.697.839.299,00 2.139.180.128,00 502.287.944,00
1.045.777.041,00 591.115.143,00
3.473.558.659.171,00 2.089.350.258.496,00 1.384.208.400.675,00
48,31% 31,34% 29,94%
1,07% 0,33%
14,42% 0,02% 0,00%
14,40% 0,00%
0,09% 0,00% 0,04% 0,02% 0,03%
0,00% 0,00%
2,45% 2,45% 0,00% 0,00% 0,00%
51,69% 0,03% 0,01% 0,02% 0,01%
51,66% 31,08% 20,59%
%
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Juros Juros Da Dívida Interna Juros Da Dívida Externa
Subsídios E Transferências Correntes Subsídios Transferências Correntes
961.046.500.831,00 63.152.660.434,00 63.152.660.434,00 80.065.273.693,00
356.863.433,00 79.708.410.260,00 441.722.063.756,00 220.182.056.141,00 221.540.007.615,00
376.106.502.948,00 361.879.260.213,00 14.227.242.735,00
29,53% 1,94% 1,94% 2,46% 0,01% 2,45%
13,57% 6,77% 6,81%
11,56% 11,12%
0,44%
Natureza %Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3.254.232.725.513,00Total Geral: 100,00%
6.723.475.158.581,00Total Geral: 100,00%
Encargos Gerais Do EstadoÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
348
Despesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo Transferencias De Capital Transferências De Capital Internas Despesas De Capital Financeiro Aplicação Em Activos Financeiros Amortização De Passivos Financeiros Outras Despesas De Capital
2.293.186.224.682,00 17.382.061.519,00 17.382.061.519,00 100.711.491.908,00 100.711.491.908,00
2.171.525.071.255,00 164.899.509.326,00
2.006.625.561.929,00 3.567.600.000,00
70,47% 0,53% 0,53% 3,09% 3,09%
66,73% 5,07%
61,66% 0,11%
Natureza %
Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos Assuntos Financeiros E Fiscais Relações Exteriores Ajuda Económica Externa
Defesa Defesa Civil
Protecção Social Velhice Serviços De Protecção Social Não Especificados
Recreação, Cultura E Religião Serviços De Difusão E Publicação
Assuntos Económicos Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça Agricultura
Transportes Transporte Ferroviário Transporte Aéreo
Combustiveis E Energia Electricidade
Indústria Extractiva, Transformadora E Construção Indústria Extractiva E Rec.Minerais, Except.Combustíveis
Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral Assuntos Laborais Em Geral
Comunicações E Tecnologias Da Informação Comunicações Outras Actividades Económicas
Operações De Dívida Pública Operações Da Dívida Pública Interna Operações Da Dívida Pública Externa
476.476.426.448,00 327.379.436.511,00 142.213.873.830,00 5.121.516.107,00 1.761.600.000,00
1.023.187.500,00 1.023.187.500,00
324.454.768.302,00 540.465.121,00
323.914.303.181,00
11.903.516.483,00 11.903.516.483,00
227.000.591.128,00 375.871.408,00 375.871.408,00
9.025.293.742,00 5.681.133.991,00 3.344.159.751,00
14.966.864.184,00 14.966.864.184,00
1.163.968.706,00 1.163.968.706,00
200.583.962.510,00 197.855.942.372,00 2.728.020.138,00
757.130.578,00 757.130.578,00 127.500.000,00
2.213.374.235.652,00 1.013.101.020.426,00 1.200.273.215.226,00
14,64% 10,06% 4,37% 0,16% 0,05%
0,03% 0,03%
9,97% 0,02% 9,95%
0,37% 0,37%
6,98% 0,01% 0,01%
0,28% 0,17% 0,10%
0,46% 0,46%
0,04% 0,04%
6,16% 6,08% 0,08%
0,02% 0,02% 0,00%
68,02% 31,13% 36,88%
Função %
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3.254.232.725.513,00 100,00%Total Geral:
3.254.232.725.513,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
349
Actividade PermanenteDívida Publica Prog.De Apoio As G.Empresas E S/Ins.Em Clusters EmpresariaisProg.De Valoriz.Da Família E Melhor.Das Suas Cond.De VidaPrograma Angola InvestePrograma De Desenvolvimento Da Agricultura ComercialPrograma De Modernização Das Finanças PúblicasPrograma De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. EconómicaPrograma De Reconversão Da Economia Informal
546.424.799.502,00 2.448.347.625.685,00
18.000.000.000,00 3.567.600.000,00 15.770.000.000,00 7.200.000.000,00 1.034.750.000,00
210.187.950.326,00 3.700.000.000,00
16,79% 75,24% 0,55% 0,11% 0,48% 0,22% 0,03% 6,46% 0,11%
%Programa Valor
Despesas Correntes Subsídios E Transferências Correntes
Despesas Correntes
317.839.838.053,00 317.839.838.053,00
23.885.138.317,00
I.P.R.E.C - Subsídios A Preços
I.S.E.P-Encargos Do Sector Empresarial Público
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 100,00%
96,94%
317.839.838.053,00
24.638.189.225,00
100,00%
100,00%
DESPESAS POR PROGRAMA
Administração De Participações Em Empresas E SociedadesAdministração De Participações Em Instituições InternacionaisAdministração E Gestão Da Polít.Finan.Do Estado E Das Fin.PúblicasAdministração E Gestão Da Política EconómicaAdministração E Gestão Dos Assuntos Do EstadoAjuda Económica A Países Em Desenvolvimento E Em TransiçãoAjuda Económica Canalizada Através De Agências InternacionaisApoio Financeiro A Actividade EconómicaApoio Financeiro A Pessoas E FamíliasApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaApoio InstitucionalAquisição De Casas SociaisCapitalização De Empresas Do SepCobertura De Custos Operacionias De Empresas PúblicasContribuições A Organizações InternacionaisEncargos Com Serviços Bancários Das Linhas De CréditoEstratégia De Ti, Sourcing E OperaçõesFinanciam. Do Fom. Pecuária E AgriculturaFinanciamento Dos Partidos Políticos E Das Coligações De Partidos PolíticosGestão De Serviços BancáriosHabilitação Da Integração De Aplicações De NegóciosHabilitação Da Transformação E Habilitação TecnológicaParticipação Em Congressos E WorkshopsRemun. De Comissões, Comités E Grup. De Trab. MultisectoriasSubvenção Ao Preço E Tarifas De Bens E Serviços Públicos
2.702.000.000,00 732.374.115,00
2.303.655.543.083,00 103.582.660.596,00 1.186.897.500,00 1.461.600.000,00 300.000.000,00
134.734.579.336,00 231.569.359,00
1.067.876.160,00 69.480.000.000,00 3.567.600.000,00 10.000.000.000,00 42.949.213.160,00 3.600.953.209,00
234.973.390.033,00 666.000.000,00
7.200.000.000,00 5.719.053.000,00 6.808.199.707,00 191.250.000,00 50.000.000,00 127.500.000,00 10.812.419,00
319.233.653.836,00
0,08% 0,02%
70,79% 3,18% 0,04% 0,04% 0,01% 4,14% 0,01% 0,03% 2,14% 0,11% 0,31% 1,32% 0,11% 7,22% 0,02% 0,22% 0,18% 0,21% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 9,81%
%Projecto / Actividade Valor 3.254.232.725.513,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
350
Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Transferencias De Capital
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Transferencias De Capital Despesas De Capital Financeiro Outras Despesas De Capital
Despesas Correntes JurosDespesas De Capital Despesas De Capital Financeiro
23.885.138.317,00 753.050.908,00 753.050.908,00
177.599.460.705,00 63.152.660.434,00 80.065.273.693,00 34.381.526.578,00 285.807.611.845,00 17.382.061.519,00 99.958.441.000,00 164.899.509.326,00 3.567.600.000,00
441.722.063.756,00 441.722.063.756,00
2.006.625.561.929,00 2.006.625.561.929,00
Operações Centrais Do Estado
U.G.D-Operações Da Dívida Pública
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
96,94% 3,06% 3,06%
38,32% 13,63% 17,28%
7,42% 61,68%
3,75% 21,57% 35,58%
0,77%
18,04% 18,04% 81,96% 81,96%
463.407.072.550,00
2.448.347.625.685,00
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
351
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Transferencias De Capital Transferências De Capital Internas Despesas De Capital Financeiro Aplicação Em Activos FinanceirosReservas Reserva Orçamental
215.599.301.275,00 137.611.874.660,00 137.611.874.660,00 68.261.351.892,00 56.261.351.892,00 12.000.000.000,00 9.726.074.723,00 9.726.074.723,00
138.015.208.960,00 80.000.000.000,00 80.000.000.000,00 58.015.208.960,00 58.015.208.960,00 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00
53,42% 34,09% 34,09% 16,91% 13,94%
2,97% 2,41% 2,41%
34,19% 19,82% 19,82% 14,37% 14,37% 12,39% 12,39%
Natureza %
Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos Assuntos Financeiros E Fiscais
Defesa Defesa Civil
Educação Ensino Primário Ensino Secundário
Saúde Serviços De Saúde Pública
Protecção Social Velhice Serviços De Protecção Social Não Especificados
Assuntos Económicos Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral
137.975.464.922,00 88.896.386.527,00 49.079.078.395,00
17.400.000.000,00 17.400.000.000,00
52.497.761.630,00 52.478.938.143,00
18.823.487,00
48.000.000.000,00 48.000.000.000,00
89.726.074.723,00 9.726.074.723,00 80.000.000.000,00
58.015.208.960,00 58.015.208.960,00 58.015.208.960,00
34,18% 22,03% 12,16%
4,31% 4,31%
13,01% 13,00% 0,00%
11,89% 11,89%
22,23% 2,41%
19,82%
14,37% 14,37% 14,37%
Função %
Actividade PermanenteProg.Melh.Da Qualid.E Das Cap.Téc.E Infraest.Das F.ArmadasPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. EconómicaPrograma De Valorização E Protecção Social Do IdosoReservas
235.011.874.660,00 12.500.000.000,00 12.000.000.000,00 58.015.208.960,00 9.726.074.723,00 76.361.351.892,00
58,23% 3,10% 2,97%
14,37% 2,41%
18,92%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
403.614.510.235,00 100,00%Total Geral:
403.614.510.235,00 100,00%Total Geral:
403.614.510.235,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Reservas OrçamentaisÓrgão:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
05/08/2016Emissão :
Exercício : 2016
352
Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Transferencias De Capital Despesas De Capital FinanceiroReservas Reserva Orçamental
215.599.301.275,00 137.611.874.660,00 68.261.351.892,00 9.726.074.723,00
138.015.208.960,00 80.000.000.000,00 58.015.208.960,00 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00
Reservas Orçamentais
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
53,42% 34,09% 16,91%
2,41% 34,19% 19,82% 14,37% 12,39% 12,39%
403.614.510.235,00 100,00%
Abastecimento Logístico-Pacote AlimentarAdmin. E Gestão Dos Serv. Do Sistema Nac.De Educação E EnsinoAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdmin.E Gestão Dos Serv.De Assistência Social Aos Ant.Comb. E Vet.De GuerraAdministração E Gestão Da Polít.Finan.Do Estado E Das Fin.PúblicasAdministração E Gestão Dos Assuntos Do EstadoAdministração E Gestão Dos Serviços De Defesa NacionalApoio Financeiro A Actividade EconómicaCapitalização De Empresas Do SepPreparação E Realização De EleiçõesPrestação De Serviços De Educação 2Projecto De Combate A MaláriaServicos De Saúde Pública
17.400.000.000,00 52.417.176.448,00 34.569.500.181,00 9.726.074.723,00 50.000.000.000,00 14.544.612.849,00 12.500.000.000,00 58.015.208.960,00 80.000.000.000,00 26.361.351.892,00
80.585.182,00 12.000.000.000,00 36.000.000.000,00
4,31% 12,99% 8,56% 2,41%
12,39% 3,60% 3,10%
14,37% 19,82% 6,53% 0,02% 2,97% 8,92%
%Projecto / Actividade Valor 403.614.510.235,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO