DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA · Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD)...
Transcript of DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA · Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD)...
-
i
RENCANA KINERJA TAHUN 2019
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2019
-
ii
KATA PENGANTAR
Dalam rangka implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Lampung Barat 2017-2022 dan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura Kabupaten Lampung Barat 2017-2022, pada tahun 2018 disusun Rencana Kerja Dinas
Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019.
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan bahan penyempurnaan
dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta dasar Penyusunan Kebijakan
Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Renja OPD ini menggambarkan rencana program dan kegiatan pembangunan pertanian tanaman
pangan dan hortikultura yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 dan telah diselaraskan dengan
program pusat, propinsi dan kabupaten serta memperhatikan masukan dari masyarakat pelaku
pembangunan pertanian.
Penyusunan Renja OPD ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu diperlukan kritik dan saran yang
membangun dalam rangka penyusunan Renja OPD selanjutnya.
Liwa, Mei 2019 Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Lampung Barat
YEDI RUHYADI,SP. NIP. 19630825 198603 1 005
-
iii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .............................................................................................................. i
KATA PENGANTAR ........................................................................................................... ii
DAFTAR ISI ......................................................................................................................... iii
BAB. I PENDAHULUAN..................................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ... ....................................................................................... 1
1.2 Landasan Hukum ........................................................................................ 1
1.3 Maksud dan Tujuan ................................................................................... 2
1.4 Sistematika Penulisan .......................................................................... 2
BAB. II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ………………….. 4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD .. 4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD ………………………………………………………………… 4
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD …………………………. 8
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD …………………………………………………. 8
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ………………………….. 9
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN …………………………………………….. 10
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ………………………………………………….. 10
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-OPD ……………………………………………………………….. 10
3.3 Program dan Kegiatan …………………………………………………………………………… 11
BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ……………………………. 13
BAB. V PENUTUP .............................................................................................................. 14
LAMPIRAN ............................................................................................................ 15
-
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pelaksanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Lampung Barat diarahkan untuk memenuhi
kebutuhan akan pangan, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat/petani, memperluas
lapangan kerja dan kesempatan berusaha, serta mengisi dan memperluas pasar hasil pertanian.
Dalam melaksanakan pembangunan pertanian tentu selalu berkaitan dengan petani sebagai pemeran
utama pembangunan pertanian. Dalam kegiatannya, petani tidak dapat berjalan sendiri tetapi harus
mendapat dukungan agar dapat berperan secara maksimal. Dukungan tersebut dapat berupa
bantuan modal, teknologi usaha tani, sarana dan prasarana pertanian maupun adanya lembaga-
lembaga penunjang (baik pemerintah maupun swasta).
Untuk itu Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat sebagai lembaga
pemerintah yang menangani bidang pertanian khususnya tanaman pangan dan hortikultura
menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) Tahun 2019. Rencana Kerja
Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan pelaksanaan pembangunan
pertanian khususnya tanaman pangan dan hortikultura yang berisikan rencana program dan kegiatan
pada tahun anggaran 2018.
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) merupakan gambaran awal penjabaran
rencana kerja tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Lampung Barat 2017-2022 yang masih dalam tahap penyusunan. Penyusunan Renja harus
mengacu kepada Renstra agar supaya pelaksanaan pembangunan pertanian dapat terencana dan
berkelanjutan sehingga pembangunan pertanian dapat dilaksanakan dengan lebih terarah dan
terstruktur dengan tetap berorientasi pada pengembangan keunggulan komparatif dan kompetitif
spesifik lokasi wilayah Kabupaten Lampung Barat
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum yang mengatur OPD dan kewenangan OPD adalah :
a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II
Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3452);
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
-
Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2019
2
d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587).;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010-2030;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025;
l. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
1.3. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Renja OPD dimaksudkan untuk menyediakan bahan dalam rangka merencanakan
pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Renstra OPD dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dalam pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
Tujuan dari penyusunan Renja OPD adalah memberikan acuan dalam pelaksanaan program dan
kegiatan pembangunan tanaman pangan dan hortikultura dalam rangka mencapai target kinerja yang
telah ditetapkan.
-
Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2019
3
1.4. Sistematika Penulisan
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN Lalu
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Pogram dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V. PENUTUP
LAMPIRAN
-
Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2019
4
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Program dan kegiatan yang direncanakan pada Rencana Kerja OPD pada tahun 2018 terealisasi dan
masuk di dalam penganggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DInas Tanaman Pangan dan
Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018. Terdapat beberapa kegiatan yang nilai
pagu anggarannya mengalami penambahan/pengurangan.
Untuk capaian kinerja renstra, baru merupakan gambaran awal dari target kenerja yang akan dicapai,
karena Renja Tahun 2018 merupakan awal dari pelaksanaan Rentra Tahun 2017-2022.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
Target Kinerja Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan pertanian di
Kabupaten Lampung Barat adalah meningkatkan produksi tanaman pangan (padi, jagung, kedelai dan
ubi jalar) dan meningkatkan produksi tanaman hortikultura (sayuran dan buah-buahan) serta tujuan
yang lebih luas adalah menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat Kabupaten Lampung Barat.
Gambaran kinerja pelayanan di bidang tanaman pangan dan hortikultura adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan produksi tanaman pangan
Tabel 1. Nilai Capaian Luas Panen (Ha) dan Produksi Padi dan Palawija Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017
2017 2016 +/- % 2017 2016 +/- %
1 Padi sawah 28.460 27.317 1.143 4,18 146.393 136.858 9.535 6,97
2 Padi ladang - 2 -2 (100,0) - 5 -5 (100,0)
Total 28.460 27.319 1.141 4,18 146.393 136.864 9.530 6,96
3. Jagung 197 185 12 (5,67) 825 795 30 3,76
4. Kedelai 68 108 -40 45,16 88 136 -48 (35,09)
5. Ubi Jalar 377 360 17 (10,66) 3.997 3.558 439 12,34
Sumber : Data Statistik Pertanian 2016-2017
No. KomoditasLuas Panen Produksi
-
Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2019
5
Tabel diatas menunjukkan bahwa secara umum produksi padi mengalami kenaikan produksi dari
136.858 ton pada tahun 2016 menjadi 146.393 ton pada tahun 2017. Faktor – faktor yang
berpengaruh dalam peningkatan produksi padi adalah :
1) Peningkatan produktivitas padi sawah dari 5,01 ton/ha pada tahun 2016 menjadi 5,14 ton/ha
pada tahun 2017.
2) Peningkatan indeks pertanaman padi sawah dari 2,07 pada tahun 2016 menjadi 2,195 pada
tahun 2017.
3) Peningkatan luas panen padi sawah dari 27.317 ha pada tahun 2016 menjadi 28.460 ha pada
tahun 2017.
4) Ketersediaan air sebagai faktor pendukung utama dalam budidaya padi sepanjang tahun
5) Bantuan alat pengolahan lahan yang mempercepat waktu tanam
6) Bantuan alat panen yang mempercepat waktu panen sehingga lahan dapat segera
dipersiapkan untuk penanaman kembali
7) Bantuan alat tanam padi (rice transplanter) yang mempercepat waktu penanaman dan
mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja manusia.
Secara umum, upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan produksi padi adalah :
1) Penggunaan benih unggul baik yang penyediaannya melalui bantuan pemerintah dan
pembelian langsung benih bersubsidi yang terjamin kualitasnya. Benih yang berkualitas akan
mempunyai daya tumbuh tinggi dan menjamin proses budidaya padi dari mulai tanam sampai
panen. Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mendukung upaya ini antara lain
bantuan benih padi inbrida seluas 750 ha, kegiatan padi system hazton 325 ha, demplot padi
unggul varietas baru masing-masing 1 ha untuk 15 kecamatan dan demplot pengembangan
padi organik masing-masing 1 ha untuk 15 kecamatan.
2) Menjamin tersedianya infrastruktur irigasi yang semakin memadai yang menjamin
ketersediaan air untuk budidaya padi baik melalui pembangunan infrastruktur baru dan
rehabilitasi infrastruktur irigasi yang sudah ada. Pada tahun 2017 dilakukan perbaikan
sumber-sumber air berupa dam parit 5 unit, embung 2 unit dan perbaikan jaringan irigasi
mencakup luasan 400 ha. Dengan tercukupinya kebutuhan air terutama saat pengolahan
lahan dan pada vase pengisian bulir gabah maka akan menyebabkan terjaminnya produksi
padi.
-
Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2019
6
3) Penyediaan alat mesin pertanian dalam rangka mendukung mempercepat waktu pengolahan
tanah, mempercepat penanaman secara serempak, mempercepat pemanenan dan antisipasi
daerah yang mengalami kekurangan air. Bantuan yang diberikan baik oleh pemerintah pusat,
provinsi dan kabupaten antara lain : Traktor R2 sebanyak 38 Unit, Traktor R4 sebanyak 2 Unit,
Pompa Air sebanyak 50 Unit, Rice Transplanter sebanyak 15 Unit dan Combine Harvester
sebanyak 10 Unit.
4) Pelaksanaan gerakan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Padi, baik melalui
gerakan massal pengendalian bersama-sama dengan petani, melakukan pembinaan
peningkatan pengetahuan petani melalui Sekolah Lapang dan mengadakan stock pestisida
dalam rangka pengamanan produksi
Palawija dalam hal ini terdiri dari jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi
jalar. Khusus untuk kabupaten Lampung Barat, palawija bukan merupakan komoditas prioritas
atau unggulan. Bukan merupakan tanaman pokok yang dibudidayakan oleh petani, dimana
berfungsi sebagai tanaman selingan atau merotasi tanaman untuk memutus mata rantai hama
dan penyakit di komoditas sayuran atau dibudidayakan oleh petani yang bermodal kecil.
Komoditas palawija yang banyak diusahakan oleh petani adalah jagung, kacang tanah dan ubi
jalar. Komoditas tersebut mudah dibudidayakan dan mempunyai prospek yang baik untuk dijual di
pasaran.
Kondisi perkembangan produksi palawija mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun
2017, sebagian besar komoditas palawija (jagung, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar) terjadi
kenaikan produksi dibanding tahun 2016. Kenaikan beberapa komoditas palawija disebabkan
karena :
1) Iklim yang mendukung dimana tersedianya air sepanjang tahun. Air merupakan faktor dasar
dalam melakukan budidaya.
2) Pemanfaatan lahan-lahan bera atau tanah-tanah yang kosong untuk budidaya palawija
sehingga tidak menghambat upaya peningkatan produksi padi.
-
Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2019
7
2. Meningkatkan produksi tanaman hortikultura
Tabel 2. Produksi Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017
2017 2016 +/- %
1. Sayuran 62.794 57.333 5.462 9,53
2. Buah-buahan 16.848 14.422 2.425 16,81
Sumber : Data Statistik Pertanian 2016-2017
No. KomoditasProduksi
Hortikultura terdiri dari komoditas sayuran dan buah. Lampung Barat yang sebagian besar
wilayahnya berupa dataran tinggi merupakan sentra produksi sayuran dataran tinggi di provinsi
Lampung. Komoditas sayuran yang banyak dibudidayakan di Lambung Barat adalah bawang daun,
wortel, kubis, kentang, kembang kol, sawi, cabe, tomat dan labu siam. Komoditas buah yang
banyak dibudidayakan di Lampung Barat antara lain pisang, alpukat, durian, salak, jeruk, pepaya
dan manggis.
Sayuran dan buah mengalami peningkatan produksi pada tahun 2017 dibanding dengan produksi
tahun 2016. Meningkatnya produksi sayuran dan buah disebabkan karena :
1) Meningkatnya luas panen dan produktivitas rata – rata pada sayuran . Pada tahun 2016 luas
panen 3.975 ha meningkat menjadi 4.133 ha pada tahun 2017. Rata-rata produktivitas tahun
2016 sebesar 14,69 ton/ha menjadi 15,19 ton/ha. Beberapa komoditas sayuran mengalami
peningkatan produksi yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan produksi sayuran
secara umum, diantaranya adalah bawang merah, bawang daun, wortel, cabe besar, cabe
rawit, tomat, terung, mentimun dan kangkung.
Kondisi produksi sayuran tahun 2017, sejalan dengan program nasional dalam rangka
peningkatan produksi sayuran khususnya pencapaian swasembada cabe dan bawang. Upaya
yang dilakukan dalam rangka peningkatan produksi dan pencapaian swasembada cabe dan
bawang diantaranya melalui pengembangan kawasan cabe merah seluas 75 ha, sekolah
lapang pengendalian hama terpadi hortikultura untuk 2 kelompok tani dan percontohan
budidaya bawang merah 1 ha.
-
Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2019
8
2) Meningkatnya produktivitas rata-rata buah. Rata-rata produksi buah tahun 2016 adalah 17,85
ton/ha menjadi 21,41 ton/ha pada tahun 2017, meskipun luas panen mengalami penurunan.
Beberapa komoditas buah mengalami peningkatan produksi yang menyebabkan peningkatan
produksi buah secara keseluruhan. Komoditas buah yang mengalami peningkatan produksi
antara lain alpukat, durian, jeruk, manggis, pepaya, pisang, salak dan sawo. Salah satu upaya
yang dilakukan dalam rangka pengembangan buah-buahan adalah menumbuhkan sentra-
sentra pengembangan buah-buahan jeruk dan durian. DIharapkan dengan adanya
penumbuhan sentra tersebut pada 5 tahun yang akan datang akan dapat menyumbang
produksi buah di Lampung Barat.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
1. Peningkatan Kebutuhan Pangan Pokok
Pertambahan jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan pangan pokok (beras) mengalami
peningkatan. Untuk memenuhi melalui peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan
khususnya komoditi padi.
2. Pemenuhan Kebutuhan Sayuran melalui Peningkatan Produksi Hortikultura
Meningkatnya produksi dan mutu produk hortikultura khususnya cabai (cabai besar dan cabai
rawit) dan bawang merah akan mengurangi ketergantungan impor produk hortikultura dan
meningkatkan daya saing produk hortikultura di pasar global.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Sejalan dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat yaitu
Lampung Barat Hebat dan Sejahtera dan didukung oleh misi 3 dari RPJMD yaitu Meningkatkan
perekonomian yang berorientasi pada agro-bisnis dan agro-wisata berbasis sumberdaya lokal, tujuan
yang ditetapkan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura kabupaten Lampung Barat adalah
meningkatnya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian yang akan
dicapai melalui sasaran meningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura.
Indikator kinerja untuk tujuan adalah capaian Produk Domestik Bruto di sektor pertanian ditetapkan
dalam kondisi harga yang berlaku dan dihitung berdasarkan basis data dari Badan Statistik Pusat
kabupaten Lampung Barat. Untuk PDRB sektor pertanian terdiri dari Pertanian, Peternakan, Perburuan
dan Jasa Pertanian, Kehutanan dan Penebangan Kayu dan Perikanan. Sub sektor Pertanian terdiri dari
Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura Semusim, Perkebunan Semusim, Tanaman Hortikultura
-
Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2019
9
Tahunan dan Lainnya, Perkebunan Tahunan, Peternakan dan Jasa Pertanian dan Perburuhan. Besaran
nilai yang akan dicapai sudah diperhitungkan dan diharapkan dapat tercapai.
2.5 Penelaahan Usulan Pogram dan Kegiatan Masyarakat
Memperhatikan hasil desk yang telah dilaksanakan sebelum pelaksanaan Musrenbang kabupaten,
usulan – usulan dari masyarakat pada umumnya telah diakomodir dalam program dan kegiatan dinas.
Usulan kegiatan yang masuk dipisahkan berdasarkan alokasi dananya baik yang bersumber dari APBN
dan APBD Kabupaten. Untuk usulan kegiatan yang dimasukkan dalam alokasi APBD Kabupaten harus
diakomodir di dalam Renja. Pada dasarnya usulan dari masyarakat sudah bersinergi dengan program
dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah.
-
Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2019
10
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Seiring dengan program nasional yaitu Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai dalam rangka
menuju swasembada pangan dan peningkatan Produksi Hortikultura khususnya cabai, bawang merah
dan bawang putih, Lampung Barat sebgai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus
berperan serta dalam pencapaian target program nasional. Pusat dan daerah saling bersinergi secara
serasi dan selaras dalam rangka menyukseskan program pembangunan nasional yang telah
ditetapkan. Keberhasilan pembangunan di daerah akan berkontribusi terhadap keberhasilan
pembangunan ditingkat nasional.
Pemerintah pusat telah mengalokasikan baik dana maupun sarana prasarana kepada daerah.
Harapan pemerintah pusat kepada daerah adalah agar alokasi yang telah diberikan dapat difungsikan
dan dimanfaatkan secara maksimal. Daerah diharapkan untuk memberikan konstribusi dari alokasi
yang telah diberikan oleh pemerintah pusat seperti dukungan pendampingan berupa dana dan
sumberdaya manusia. SInergi yang saling menguntungkan perlu dilakukan agar supaya tujuan
program pembangunan nasional dapat tercapai.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja-OPD
Dalam rangka mendukung keberhasilan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 yaitu “LAMPUNG BARAT HEBAT DAN
SEJAHTERA” dan misi 3 yaitu “Meningkatkan perekonomian yang berorientasi pada agro-bisnis dan
agro-wisata berbasis sumberdaya local”, maka Tujuan dari Renja Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura Kabupaten Lampung Barat adalah Meningkatnya pertumbuhan Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian dengan indicator tujuan adalah Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) sektor pertanian. Dalam rangka mencapai tujuan, sasaran yang telah ditetapkan adalah
Meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura dengan indicator sasaran :
1. Jumlah produksi padi per tahun
2. Jumlah produksi sayuran per tahun
3. Jumlah produksi buah-buahan per tahun
-
Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2019
11
3.3. Program dan Kegiatan
Sesuai dengan Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat,
Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan memperhatikan program utama pembangunan
pertanian secara nasional, maka program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura pada
tahun 2019 adalah :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan jasa surat menyurat
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
f. Penyediaan alat tulis kantor
g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
j. Penyediaan makanan dan minuman
k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
l. Penyediaan Jasa Propaganda/ Publikasi/Pameran
m. Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan dalam daerah
n. Penyediaan Jasa Tim Penilaian Angka Kredit
o. Biaya Operasional Kantor BP3K
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
b. Pemeliharaan rutin/kerkala kendaraan dinas/operasional
c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
d. Pengadaan peralatan kantor
3. Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
a. Pendidikan dan latihan formal
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
c. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
d. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
e. Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan OPD
-
Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2019
12
f. Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Program Perencanaan Pembangunan Pertanian
a. Peningkatan sistim informasi dan statistik kinerja pembangunan TPH
6. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura
a. Pembinaan peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura
b. Sekolah Lapang Pengendalian hama terpadu hortikultura
c. Pengelolaan Pasca Panen Hortikultura
d. Pemantauan dan Evaluasi Harga Komoditas Hortikultura
e. Promosi hasil produk hortikultura
f. Pengelolaan Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Hortikultura
7. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
a. Pembinaan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan.
b. Pengembangan pupuk organik
c. Gerakan pengendalian hama dan penyakit
d. Pengadaan sarana pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman
e. Pemantauan dan Evaluasi Harga Komoditas Tanaman Pangan
8. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
a. DAK Reguler Bidang Pertanian
b. Pembinaan pengelolaan lahan dan air
c. Pengawasan Pupuk dan Pestisida
d. Pengadaan stock pestisida
e. Pembinaan pengelolaan Alsintan
f. Pembinaan Pembiayaan Pertanian
g. Penumbuhan LKMA bagi Gapoktan
9. Program Peningkatan Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan Tani
a. Lomba Penyuluh dan Petani
b. Penguatan sistem kelembagaan penyuluh
c. Penyusunan programa bagi penyuluh tingkat kabupaten dan kecamatan
d. Bedah dan benah kelompok tani
e. Temu Teknis Penyuluh dan KTNA Tingkat Daerah (PEDA)
-
Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2019
13
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Rencana Kerja serta pendanaan pada DInas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat
Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat secara rinci pada Tabel.2 lampiran ini.
-
Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2019
14
V. PENUTUP
Demikian Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) Dinas Pertanian Tahun 2019 dibuat
sebagai bahan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung
Barat Tahun 2019.
Liwa, Mei 2019 Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Lampung Barat
YEDI RUHYADI,SP. NIP. 19630825 198603 1 005
-
Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2019
15
LAMPIRAN - LAMPIRAN
-
LAMPIRAN I
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Nama Perangkat Daerah : DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Indikator Kinerja Target Kinerja Capaian Target Program dan Kegiatan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program (Outcomes)/ Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Perangkat Daerah s/d Tahun 2018)
dan Program/Kegiatan Kegiatan (Output) (Renstra PD Tahun 2022) Tahun 2018) Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
dan Kegiatan s/d Tahun 2018 Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/4
03 URUSAN PILIHAN
03. 01. PERTANIAN
00 01 001 12 bulan/tah
un
12 bulan/tahun 12 bulan/tahun 100,00%
00 01 001 001 1. Penyediaan jasa surat menyurat 1 paket 1 paket 1 paket 100,00%
00 01 001 002 2. 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00%
00 01 001 006 3. 22 unit 22 unit 22 unit 100,00%
00 01 001 007 4. 1 paket 1 paket 1 paket 100,00%
00 01 001 008 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 paket 1 paket 1 paket 100,00%
00 01 001 010 6. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 paket 1 paket 1 paket 100,00%
00 01 001 011 7. 1 paket 1 paket 1 paket 100,00%
00 01 001 012 8. Tersedianya peralatan Listrik 1 paket 1 paket 1 paket 100,00%
00 01 001 015 9. Tersedianya bahan bacaan 48 buah 48 buah 48 buah 100,00%
00 01 001 017 10. Penyediaan makanan dan minuman Konsumsi rapat dan tamu 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00%
00 01 001 018 11. 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100,00%
00 01 001 020 12. 1 kali 1 kali 1 kali 100,00%
00 01 001 021 13. 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100,00%
Tersedianya alat dan bahan kebersihan
kantor
Tersedianya barang cetak, penggandaan
dan penjilidan
Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselenggaranya administrasi
perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinas/operasional
Bahan pendukung surat menyurat
Tersedianya Komunikasi, Penyediaan Air
dan Listrik
Kelengkapan administrasi kendaraan
dinas
Tersedianya bahan administrasi keuangan
daerah
Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran Terselenggaranya Pameran dan Publikasi
Koordinasi dalam daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan dalam
daerah
-
Indikator Kinerja Target Kinerja Capaian Target Program dan Kegiatan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program (Outcomes)/ Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Perangkat Daerah s/d Tahun 2018)
dan Program/Kegiatan Kegiatan (Output) (Renstra PD Tahun 2022) Tahun 2018) Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
dan Kegiatan s/d Tahun 2018 Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/4
00 01 001 030 14. 2 kali 2 kali 2 kali 100,00%
00 01 001 044 15. Biaya Operasional Kantor BP3K 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100,00%
00 01 002 100 % 60 % 60 % 60,00%
00 01 002 022 1. Terpeliharanya gedung kantor 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100,00%
00 01 002 024 2. 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100,00%
00 01 002 028 3. 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100,00%
00 01 005 100 % 20 % 20 % 20,00%
00 01 005 001 1. Pendidikan dan latihan formal 30 orang 6 orang 6 orang 20,00%
00 01 006 97 dok 20 dok 20 dok 20,62%
00 01 006 001 1. 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00%
00 01 006 002 2. 2 dokumen 1 paket 1 paket 50,00%
00 01 006 003 3. 1 buah 1 paket 1 paket 100,00%
00 01 006 004 4. 1 buah 1 paket 1 paket 100,00%
00 01 006 008 5. 1 paket 1 paket 1 paket 100,00%
00 01 006 010 6. 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100,00%
00 01 006 014 7. Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 10 buku 10 buku 10 buku 100,00%
Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan
Dokumen Perencanaan OPD
Terlaksananya penyusunan laporan
keuangan akhir tahun
Terlaksananya penyusunan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan perencanaan
Terselenggaranya pengelolaan keuangan
daerah
Terlaksananya penetapan renstra
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Tersusunnya perencanaan dan pelaporan
program/kegiatan dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja OPD
Terlaksananya penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja
Terlaksananya penyusunan pelaporan
keuangan semesteran
Terlaksananya penyusunan laporan
prognosis realisasi anggaran
Program Peningkatan kapasitas sumberdaya
aparatur
Meningkatnya kemampuan aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Terpeliharanya peralatan kantor
Penilaian angka kredit untuk penyuluh
pertanian
Tersedianya anggaran rutin operasional
kantor BPP
Pemeliharaan rutin/kerkala kendaraan
dinas/operasional
Perawatan Kendaraan Dinas
Penyediaan Jasa Tim Penilaian Angka Kredit
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Lancarnya operasional kegiatan dinas
-
Indikator Kinerja Target Kinerja Capaian Target Program dan Kegiatan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program (Outcomes)/ Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Perangkat Daerah s/d Tahun 2018)
dan Program/Kegiatan Kegiatan (Output) (Renstra PD Tahun 2022) Tahun 2018) Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
dan Kegiatan s/d Tahun 2018 Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/4
03 01 026 100 % 20 % 20 % 20,00%
03 01 026 001 1. 200 buku 40 buku 40 buku 20,00%
03 01 036 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN Tercapainya produksi :
NILAI TAMBAH HORTIKULTURA - Produksi sayuran 66.165 ton 64.390 ton 64.390 ton 97,32%
- Produksi buah-buahan 17.707 ton 17.016 ton 17.016 ton 96,10%
03 01 036 002 1. Kelompok Tani terbina 150 klmpk 30 klmpk 30 klmpk 20,00%
03 01 036 003 2. Petani terlatih 250 orang 50 orang 50 orang 20,00%
03 01 036 008 3. Pengelolaan Pasca Panen Hortikultura Petani terlatih 250 orng 50 orng 50 orng 20,00%
03 01 036 009 4. 75 buku 15 buku 15 buku 20,00%
03 01 036 010 5. Promosi hasil produk hortikultura Pameran hortikultura 10 kali 2 kali 2 kali 20,00%
03 01 037 PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN Tercapainya produksi
MUTU HASIL TANAMAN PANGAN - Padi 169.651 ton 148.350 ton 148.350 ton 87,44%
03 01 037 007 1. Pengembangan pupuk organik Sekolah lapang pupuk organik 50 klmpk 10 klmpk 10 klmpk 20,00%
03 01 037 009 2. Gerakan massal 75 kali 15 kali 15 kali 20,00%
03 01 037 016 3. Kelompok tani terbina 500 klmpk 100 klmpk 100 klmpk 20,00%
03 01 037 021 4. 75 buku 15 buku 15 buku 20,00%
03 01 039 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Tersedianya prasarana dan 100 % 20 % 20 % 20,00%
PENGEMBANGAN PRASARANA DAN sarana pertanian
SARANA PERTANIAN
03 01 039 001 1. DAK Reguler Bidang Pertanian Tersedianya Prasarana dan sarana pertanian
- infrastruktur irigasi 40 Unit 8 Unit 8 Unit 20,00%
- Infrastruktur penyuluhan 9 unit 2 unit 2 unit 22,22%
- Infrastruktur peternakan 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100,00%
- Jalan Pertanian 15 km 3 km 3 km 20,00%
- Prasarana Sarana Penyuluhan 5 pkt 1 pkt 1 pkt 20,00%
Hasil Pemantauan dan evaluasi Harga
Pemantauan dan Evaluasi Harga Komoditas
Tanaman Pangan
Hasil pemantaun dan evaluasi harga
Gerakan pengendalian hama dan penyakit
Pembinaan Peningkatan Produksi dan
produktivitas tanaman pangan.
Pembinaan peningkatan produksi dan
produktivitas hortikultura
Sekolah Lapang Pengendalian hama terpadu
hortikultura
Program Perencanaan Pembangunan Pertanian
Pemantauan dan Evaluasi Harga Komoditas
Hortikultura
Tersedianyan data perencanaan dan
evaluasi
Peningkatan sistim informasi dan statistik kinerja
pembangunan TPH
Sasaran dan Realisasi Tanam, Panen dan
Produksi Tanaman Pangan dan
Hortikultura
-
Indikator Kinerja Target Kinerja Capaian Target Program dan Kegiatan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program (Outcomes)/ Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Perangkat Daerah s/d Tahun 2018)
dan Program/Kegiatan Kegiatan (Output) (Renstra PD Tahun 2022) Tahun 2018) Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
dan Kegiatan s/d Tahun 2018 Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/4
- Infrastruktur ketahanan pangan 10 Unit 2 Unit 2 Unit 20,00%
03 01 039 002 2. Petani terlatih 450 orang 90 orang 90 orang 20,00%
03 01 039 003 3. Pengawasan Pupuk dan Pestisida 60 bln 12 bln 12 bln 20,00%
03 01 039 004 4. Pengadaan stock pestisida Stok pestisida 3 jenis 3 jenis 3 jenis 100,00%
03 01 039 005 5. Pembinaan pengelolaan Alsintan 15 kec. 15 kec 15 kec 100,00%
03 01 039 006 6. Pembinaan Pembiayaan Pertanian fasilitasi pembiayaan usahatani 600 petani 120 orang 120 orang 20,00%
03 01 039 007 7. Penumbuhan LKMA bagi Gapoktan 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 20,00%
03 01 040 100 % 20 % 20 % 20,00%
03 01 040 001 1. Lomba Penyuluh dan Petani 5 kali 1 kali 1 kali 20,00%
03 01 040 002 2. Pelatihan penyuluh pertanian 50 kali 10 kali 10 kali 20,00%
03 01 040 003 3. Operasional komisi penyuluhan 5 tahun 1 tahun 1 tahun 20,00%
03 01 040 004 4. 5 paket 1 paket 1 paket 20,00%
03 01 040 005 5. Bedah dan Benah Kelompok tani Terbinanya kelompok tani 5 tahun 1 tahun 1 tahun 20,00%
Terlaksananya pembinaan alsintan
Pembinaan Gapoktan dan penumbuhan
LKMA
Pemantauan pupuk dan pestisida
Pembinaan pengelolaan lahan dan air
Penyelenggaraan komisi penyuluhan Pertanian
Penyusunan Programa Bagi Penyuluh Tingkat
Kabupaten dan Kecamatan
Programa penyuluhan pertanian dan
perikanan tingkat kecamatan dan
kabupaten
PROGRAM PENINGKATAN PENYULUHAN
PERTANIAN DAN KELEMBAGAAN TANI
Meningkatnya kualitas penyuluhan
pertanian dan kelembagaan tani
Lomba penyuluh dan petani berprestasi
Penguatan Sistem Kelembagaan Penyuluh
-
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2019CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2020
LOKASITARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHANDANA/PAGUINDIKATIF
SUMBERDANA
TARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHANDANA/PAGUINDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1003 URUSAN PILIHAN03 01 Pertanian03 01 001 Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranPersentase Pelayanan AdministrasiPerkantoran Tepat Waktu
Liwa 100 % 1.098.952.000 100 % 1.113.406.000
03 01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Keluar Liwa 3000 Surat 3.510.000 APBD KAB 3000 Surat 3.685.000Jumlah Surat Masuk Liwa 1000 Surat APBD KAB 1000 Surat
03 01 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik
Jumlah Rekening Air Liwa 12 Rekening 14.490.000 APBD KAB 12 Rekening 15.214.000Jumlah Rekening Telpon Liwa 24 Rekening APBD KAB 24 RekeningJumlah Rekening Listrik Liwa 12 Rekening APBD KAB 12 Rekening
03 01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Truck yang dibayar pajaknya Liwa 1 Unit 9.788.000 APBD KAB 1 Unit 9.788.000Jumlah Minibus yang dibayar pajaknya Liwa 2 Unit APBD KAB 2 UnitJumlah Motor yang dibayar pajaknya Liwa 47 Unit APBD KAB 47 Unit
03 01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Buku Cek Liwa 3 Buku 315.000 APBD KAB 3 Buku 330.000Jumlah Cetak Rekening Koran Liwa 15 Kali APBD KAB 15 Kali
03 01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan Liwa 1 Orang 6.620.000 APBD KAB 1 Orang 6.951.000Jumlah Jenis Alat Kebersihan Liwa 16 Jenis APBD KAB 16 Jenis
03 01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK Liwa 35 Jenis 19.208.000 APBD KAB 35 Jenis 20.168.00003 01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Jenis Penggandaan Liwa 3 Jenis 33.626.000 APBD KAB 3 Jenis 35.307.000
Jumlah Jenis Cetakan Liwa 4 Jenis APBD KAB 4 Jenis03 01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan KantorJumlah Jenis Komponen Listrik Liwa 8 Jenis 2.240.000 APBD KAB 8 Jenis 2.352.000
03 01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan
Jumlah SKHU Liwa 48 SKHU 4.158.000 APBD KAB 48 SKHU 4.365.000
03 01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Penyediaan Makan Minum Rapat Liwa 12 Kali 22.176.000 APBD KAB 12 Kali 23.284.000Jumlah Penyediaan Makan Minum Tamu Liwa 12 Kali APBD KAB 12 Kali
03 01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi danKonsultasi Luar Daerah
Nasional 12 Bulan 157.500.000 APBD KAB 12 Bulan 165.375.000
03 01 001 020 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran Jumlah Pelaksanaan Pameran Liwa 1 Kali 10.000.000 APBD KAB 1 Kali 10.000.00003 01 001 021 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam
DaerahJumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi danPembinaan Dalam Daerah
15 Kecamatan 12 Bulan 90.000.000 APBD KAB 12 Bulan 90.000.000
-
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2019CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2020
LOKASITARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHANDANA/PAGUINDIKATIF
SUMBERDANA
TARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHANDANA/PAGUINDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1003 01 001 030 Penyediaan Jasa Tim Penilaian Angkat Kredit Jumlah pelaksanaan penilaian Liwa 2 Kali 25.321.000 APBD KAB 2 Kali 26.587.00003 01 001 044 Biaya Operasional Kantor BPP Jumlah bulan pelaksanaan Operasional Kantor
BP3KLiwa 12 Bulan 700.000.000 APBD KAB 12 Bulan 700.000.000
03 01 002 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
Persentase Sarana dan Prasarana Aparaturyang memadai
Liwa 100 % 512.495.000 100 % 499.995.000
03 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara Liwa 4 Gedung 80.000.000 APBD KAB 4 Gedung 80.000.00003 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/OperasionalJumlah Motor yang dipelihara Liwa 76 Unit 399.995.000 APBD KAB 76 Unit 399.995.000Jumlah Truck yang dipelihara Liwa 1 Unit APBD KAB 1 UnitJumlah Minibus yang dipelihara Liwa 2 Unit APBD KAB 2 UnitJumlah Truck yang dipelihara Liwa 1 Unit APBD KAB 1 UnitJumlah Motor yang dipelihara Liwa 76 Unit APBD KAB 76 UnitJumlah Minibus yang dipelihara Liwa 2 Unit APBD KAB 2 Unit
03 01 002 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan GedungKantor
Jumlah Mesin Potong Rumput yang dipelihara Liwa 1 Unit 20.000.000 APBD KAB 1 Unit 20.000.000Jumlah Laptop yang dipelihara Liwa 9 Unit APBD KAB 10 UnitJumlah Genset yang dipelihara Liwa 1 Unit APBD KAB 1 UnitJumlah Komputer yang dipelihara Liwa 9 Unit APBD KAB 9 Unit
03 01 002 049 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah proyektor Liwa 1 Unit 12.500.000 APBD KAB 0 Unit 0Jumlah almari Liwa 1 Unit APBD KAB 0 Unit
03 01 005 Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur
Persentase aparatur yang telah mengikutipendidikan dan pelatihan formal sesuaidengan aturan
Liwa/Nasional 8,45 % 30.000.000 8,45 % 30.000.000
03 01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan danpelatihan formal
Nasional 6 Orang 30.000.000 APBD KAB 6 Orang 30.000.000
03 01 006 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganSKPD
Persentase Dokumen Perencanaan danKeuangan yang akuntabel dan tepat waktu
Liwa 100 % 94.880.000 100 % 95.050.000
03 01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Liwa 4 Dokumen 1.000.000 APBD KAB 4 Dokumen 1.000.000
03 01 006 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran Liwa 1 Dokumen 1.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 1.000.00003 01 006 003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
AnggaranJumlah Dokumen Laporan Prognosis RealisasiAnggaran
Liwa 1 Dokumen 2.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 2.000.000
03 01 006 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Liwa 1 Dokumen 2.500.000 APBD KAB 1 Dokumen 2.500.00003 01 006 008 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan
Dokumen Perencanaan SKPDJumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan PelaporanPelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
Liwa 18 Dokumen 9.830.000 APBD KAB 18 Dokumen 10.000.000
03 01 006 010 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Daerah Liwa 12 Orang 78.550.000 APBD KAB 12 Orang 78.550.00003 URUSAN PILIHAN03 01 Pertanian03 01 026 Program perencanaan pembangunan
pertanianPersentase data perencanaan dan evaluasi Liwa 20 % 151.100.000 0 % 151.100.000
03 01 026 001 Peningkatan sistim informasi dan statistik kinerjapembangunan TPH
Jumlah dokumen sasaran dan realisasi produksiTPH
Liwa 40 Buku 151.100.000 APBD KAB 40 Buku 151.100.000
-
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2019CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2020
LOKASITARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHANDANA/PAGUINDIKATIF
SUMBERDANA
TARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHANDANA/PAGUINDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1003 01 036 Program Peningkatan Produksi dan Nilai
Tambah HortikulturaPersentase peningkatan produksi sayurandan buah-buahan
Kabupaten LampungBarat
1,50 % 654.319.000 1,50 % 685.632.000
03 01 036 002 Pembinaan peningkatan produksi danproduktifitas hortikultura
Jumlah kelompok tani yang dibina Kebun Tebu, WayTenong, Sekincau, BalikBukit, Sukau, LumbokSeminung
30 Kelompok 128.000.000 APBD KAB 30 Kelompok 147.000.000
Jumlah peserta pelatihan Kebun Tebu, WayTenong, Sekincau, BalikBukit, Sukau, LumbokSeminung
180 Orang APBD KAB 180 Orang
03 01 036 003 Sekolah lapang pengendalian hama terpaduhortikultura
Jumlah petani yang terlatih Kabupaten LampungBarat
50 Orang 82.000.000 APBD KAB 50 Orang 85.995.000
03 01 036 008 Pengelolaan Pasca Panen Hortikultura Jumlah petani yang terlatih Kabupaten LampungBarat
50 Orang 54.319.000 APBD KAB 50 Orang 60.637.000
03 01 036 009 Pemantauan dan Evaluasi Harga KomoditasHortikultura
Jumlah dokumen hasil pemantauan Sumberjaya, Sekincau,Batu Ketulis, Suoh, BalikBukit
15 Buku 42.000.000 APBD KAB 15 Buku 42.000.000
03 01 036 010 Promosi Hasil Produk Hortikultura Jumlah keikutsertaan pameran hortikultura Provinsi dan Nasional 2 Kali 98.000.000 APBD KAB 2 Kali 100.000.00003 01 036 011 Pengelolaan Pembenihan dan Perlindungan
Tanaman HortikulturaJumlah kelompok tani terbina Lampung Barat 26 Kelompok 250.000.000 APBD KAB 26 Kelompok 250.000.000Jumlah Screen House pembibitan komoditashortikultura
Kab. Lampung Barat 1 Unit APBD KAB 1 Unit
Jumlah Bahan pembibitan komoditas hortikulturaunggul
Kab. Lampung Barat 1 Paket APBD KAB 1 Paket
Jumlah Gerakan Pengendalian (Gerdal) HamaPenyakit Hortikultura
Kab. Lampung Barat 8 Kali APBD KAB 8 Kali
03 01 037 Program Peningkatan Produksi,Produktivitas dan Mutu Hasil TanamanPangan
Jumlah indeks pertanaman per tahun Kabupaten LampungBarat
2,30 Kali 1.022.552.000 2,34 Kali 1.094.682.000
Jumlah produksi padi per hektar Kabupaten LampungBarat
5,34 Ton 5,43 Ton
Persentase peningkatan produksi padi Kab. Lampung Barat 3,59 % 3,47 %03 01 037 007 Pengembangan pupuk organik Jumlah kelompok tani yang terbina Suoh, Bandar Negeri
Suoh, Sukau5 Kelompok 366.000.000 APBD KAB 5 Kelompok 420.000.000
Jumlah luas perbaikan kesuburan tanah Suoh, Bandar NegeriSuoh, Sukau
100 Ha APBD KAB 100 Ha
03 01 037 009 Gerakan Pengendalian Hama dan Penyakit Jumlah gerakan massal yang dilaksanakan Kabupaten LampungBarat
15 Kali 97.650.000 APBD KAB 15 Kali 102.532.000
03 01 037 010 Pengadaan sarana pengendalian OrganismePenganggu Tanaman
Jumlah ketersediaan sarana pengendalian OPT Lampung Barat, BatuKetulis
1 Paket 93.975.000 APBD KAB 1 Paket 98.673.000
03 01 037 011 Pengelolaan Pasca Panen Tanaman Pangan Jumlah petani yang terlatih Kabupaten LampungBarat
50 Orang 57.750.000 APBD KAB 50 Orang 60.637.000
03 01 037 016 Pembinaaan Peningkatan Produksi danproduktifitas tanamana pangan
Jumlah luas percontohan Indeks Pertanaman 3 Lampung Barat 100 Ha 367.277.000 APBD KAB 100 Ha 372.940.000Jumlah temu lapang Kab. Lampung Barat 2 Kali APBD KAB 2 KaliJumlah sosialisasi intensifikasi padi Kab. Lampung Barat 5 Kali APBD KAB 5 KaliJumlah kelompok tani yang terbina Kabupaten Lampung
Barat50 Kelompok APBD KAB 50 Kelompok
-
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2019CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2020
LOKASITARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHANDANA/PAGUINDIKATIF
SUMBERDANA
TARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHANDANA/PAGUINDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1003 01 037 021 Pemantauan dan Evaluasi Harga Komoditas
Tanaman PanganJumlah dokumen hasil pemantauan Bandar Negeri Suoh,
Sukau, Balik Bukit,Kebun Tebu, Batu Brak,Sekincau, Way Tenong
15 Buku 39.900.000 APBD KAB 15 Buku 39.900.000
03 01 039 Program Penyediaan dan PengembanganPrasarana dan Sarana Pertanian
Persentase peningkatan prasarana dansarana pertanian
Kabupaten LampungBarat
10 % 7.674.000.000 10 % 6.494.150.000
03 01 039 001 DAK Reguler Bidang Pertanian infrastruktur irigasi Kabupaten LampungBarat
14 Unit 5.281.000.000 APBD KAB 8 Unit 5.545.000.000
Prasarana Sarana Penyuluhan Lampung Barat 1 Paket APBD KAB 1 PaketInfrastruktur penyuluhan Lampung Barat 2 Unit APBD KAB 2 UnitJalan Pertanian Lampung Barat 3 KM APBD KAB 3 KM
03 01 039 002 Pembinaan pengelolaan lahan dan air Jumlah petani yang terbina Kabupaten LampungBarat
90 Orang 90.000.000 APBD KAB 90 Orang 90.000.000
03 01 039 003 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Lama waktu pelaksanaan pengawasan Kabupaten LampungBarat
12 Bulan 182.000.000 APBD KAB 12 Bulan 185.000.000
03 01 039 004 Pengadaan stock pestisida Jumlah jenis stock pestisida Kabupaten LampungBarat
3 Jenis 120.000.000 APBD KAB 3 Jenis 120.000.000
03 01 039 005 Pembinaan pengelolaan Alsintan Jumlah Unit Usaha Pelayanan Jasa Alsintan yangtumbuh
Kabupaten LampungBarat
30 Unit 1.507.000.000 APBD KAB 30 Unit 307.000.000
Jumlah peserta bimbingan teknis pengelolaanalsintan
Kab. Lampung Barat 150 Orang APBD KAB 150 Orang
Jumlah Hand Traktor R2 Kabupaten LampungBarat
40 Unit APBD KAB Unit
03 01 039 006 Pembinaan Pembiayaan Pertanian Jumlah petani yang terfasilitasi Kabupaten LampungBarat
120 Orang 63.000.000 APBD KAB 120 Orang 66.150.000
03 01 039 007 Penumbuhan LKMA bagi Gapoktan Jumlah Unit LKMA yang tumbuh Kabupaten LampungBarat
5 Unit 181.000.000 APBD KAB 5 Unit 181.000.000
Jumlah peserta sosialisasi Kab. Lampung Barat 120 Orang APBD KAB 120 Orang03 01 039 008 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan(LP2B)
Jumlah Dokumen Ranperda LP2B yang tersusun Liwa 1 Dokumen 250.000.000 APBD KAB 0 Dokumen 0
03 01 040 Program Peningkatan Penyuluhan Pertaniandan Kelembagaan Tani
Persentase peningkatan kompetensipenyuluh pertanian
Kabupaten LampungBarat
20 % 918.000.000 20 % 1.085.000.000
Persentase peningkatan kelas kelembagaantani
Lampung Barat 15 % 15 %
03 01 040 001 Lomba Penyuluh dan Petani Jumlah lomba Kab. Lampung Barat 1 Kali 126.000.000 APBD KAB 1 Kali 126.000.000Jumlah kategori lomba Kabupaten Lampung
Barat9 Kategori APBD KAB 9 Kategori
03 01 040 002 Penguatan Sistem Kelembagaan Penyuluh Jumlah pelatihan penyuluh pertanian Kab. Lampung Barat 4 Kali 151.000.000 APBD KAB 4 Kali 162.000.000Jumlah Penyuluh Pertanian terlatih Lampung Barat 147 Orang/tahun APBD KAB 147 Orang/tahun
03 01 040 004 Penyusunan Programa Bagi Penyuluh TingkatKabupaten dan Kecamatan
Jumlah dokumen programa yang disusun Kabupaten LampungBarat
16 Dokumen 141.000.000 APBD KAB 16 Dokumen 147.000.000
03 01 040 005 Bedah dan Benah Kelompok tani Jumlah kelompok tani terbina Kabupaten LampungBarat
625 Kelompok 200.000.000 APBD KAB 625 Kelompok 200.000.000
-
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2019CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2020
LOKASITARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHANDANA/PAGUINDIKATIF
SUMBERDANA
TARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHANDANA/PAGUINDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1003 01 040 006 Temu Teknis Penyuluhan dan KTNA Tingkat
Daerah (PEDA) dan Tingkat Nasional (PENAS)Jumlah pelaksanaan temu teknis penyuluh danKTNA
Luar Kabupaten 1 Kali 300.000.000 APBD KAB 1 Kali 450.000.000
TOTAL 12.156.298.000 11.249.015.000
1. Renja-19Cover.pdf (p.1-3)2. Narasi RenjaTPH-19.pdf (p.4-18)3. LAMP-RENJATPH-19.pdf (p.19-22)Lampiran II Renja2019-Penyelarasan.pdf (p.23-27)