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3) PATRON DE PRODUCCION CONSTANTE Caracteristica: . La produccion sera La misma en todos los periodos . Es uhna politica de bajos costos . Aplicable a empresas con capacidad instalada no versatil Ejemplo: Presupuesto de Ventas 890,000 Estacionalidades 26% 24% 27% Inventario inicial de productos terminados (2013) 50,000 Inventario final de producto terminado (2013) 80,000 La produccion de plantea de manera constante CONCEPTO TOTAL PERIODOS I II III Ppto. Ventas 890,000 231,400 213,600 240,300 (+) IFPT 80,000 48,600 65,000 54,700 Requerimientos 970,000 280,000 278,600 295,000 (-) IIPT 50,000 50,000 48,600 65,000 PPTO. DE PRODUCCION 920,000 230,000 230,000 230,000

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3) PATRON DE PRODUCCION CONSTANTECaracteristica:. La produccion sera La misma en todos los periodos. Es uhna politica de bajos costos. Aplicable a empresas con capacidad instalada no versatilEjemplo:Presupuesto de Ventas 890,000Estacionalidades 26% 24% 27% 23%Inventario inicial de productos terminados (2013) 50,000Inventario final de producto terminado (2013) 80,000La produccion de plantea de manera constante

CONCEPTO TOTAL PERIODOSI II III IV

Ppto. Ventas 890,000 231,400 213,600 240,300 204,700(+) IFPT 80,000 48,600 65,000 54,700 80,000Requerimientos 970,000 280,000 278,600 295,000 284,700(-) IIPT 50,000 50,000 48,600 65,000 54,700PPTO. DE PRODUCCION 920,000 230,000 230,000 230,000 230,000

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920,000

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4) PATRON DE PRODUCCION FLEXIBLECaracteristica:. La produccion cambia en todos los periodos. Es uhna politica de altos costos. Aplicable a empresas con capacidad instalada versatil (Modulo)Ejemplo:Presupuesto de Ventas 890,000Estacionalidades 26% 24% 27% 23%Inventario inicial de productos terminados (2013) 50,000Inventario final de producto terminado (2013) 80,000La produccion de plantea de manera proporcional a las ventas

CONCEPTO TOTAL PERIODOSI II III IV

Ppto. Ventas 890,000 231,400 213,600 240,300 204,700(+) IFPT 80,000 57,800 65,000 73,100 80,000Requerimientos 970,000 289,200 278,600 313,400 284,700(-) IIPT 50,000 50,000 57,800 65,000 73,100PPTO. DE PRODUCCION 920,000 239,200 220,800 248,400 211,600

239200 220800 248400 211600

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920,000

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la empresa TTMM presenta la siguiente informacion

AÑO VENTAS2006 568,0002007 650,0002008 610,0002009 715,0002010 725,0002011 780,0002012 810,000

La empresa planea sus ventas por el metodo del crecimiento absoluto promedioSe espera terminar el año 2012 con un inentario de 45,000Se manejara una politica de inventario equivalente allas ventas del mes siguienteLas estacionalidades son las siguientes:

MES ESTACIONALIDADEnero 6.00%Febrero 7.00%Marzo 8.00%Abril 10.00%Mayo 9.00%Junio 8.00%Julio 6.00%Agosto 7.00%Septiembre 8.00%Octubre 9.00%Noviembre 10.00%Diciembre 12.00%

Para el año 2013

METODO DEL CRECIMIENTO ABSOLUTO PROMEDIO

AÑO VENTAS Crec./Absol.2006 568,0002007 650,000 82,0002008 610,000 -40,0002009 715,000 105,0002010 725,000 10,0002011 780,000 55,0002012 810,000 30,000

Total Crec./Absol. 242,000PROMEDIO Crec./Absol. 40,333 40,333

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Para el año 2013Estacionalidad 6.00% 7.00% 8.00%

CONCEPTO TOTAL PERIODOSEnero Febrero Marzo

Ppto. Ventas 850,333 51,020 59,523 68,027(+) IFPT 10,688 11,905 13,605 17,007Requerimientos 861,021 62,925 73,129 85,033(-) IIPT 45,000 45,000 11,905 13,605PPTO. DE PRODUCCION 816,021 17,925 61,224 71,428

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unidades20% de

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10.00% 9.00% 8.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00%PERIODOS

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre85,033 76,530 68,027 51,020 59,523 68,027 76,530 85,03315,306 13,605 10,204 11,905 13,605 15,306 17,007 20,408

100,339 90,135 78,231 62,925 73,129 83,333 93,537 105,44117,007 15,306 13,605 10,204 11,905 13,605 15,306 17,00783,333 74,829 64,625 52,721 61,224 69,727 78,231 88,435

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Para el año 201412.00% TOTAL

PERIODOS 890,667Diciembre Enero

102,040 53,44010,688

112,72820,40892,320

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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVASLa empresa TROFICOL S.A. presenta la siguiente información:

ESTACIONALIDADES QUE HAN SIDO Y SEGUIRÁN SIENDOMES ESTAC.

ENERO 8.00% 1). Usted deberá elaborar el presupuesto de producción para el año 2013 teniendo en cuenta los siguientes aspectos:FEBRERO 9.00% INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS AÑO 2012MARZO 9.00% INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS AÑO 2013ABRIL 10.00% LA PRODUCCIÓN SE PLANEA DE MANERA PROPORCIONAL A LAS VENTASMAYO 6.00% La empresa experimentó ventas en el año 2011 porJUNIO 5.00% Se ha logrado establecer que las ventas vienen creciendo 50,000 unidades en promedio cada año desde el año 2005.JULIO 7.00%AGOSTO 10.00%SEPTIEMBRE 7.00%OCTUBRE 10.00%NOVIEMBRE 9.00%DICIEMBRE 10.00%

12 100.00%

año 2013 Estacionalida 8.00% 9.00% 9.00% 10.00% 6.00%

CONCEPTO TOTAL PERIODOSEnero Febrero Marzo Abril Mayo

Ppto. Ventas 1,100,000 88,000 99,000 99,000 110,000 66,000(+) IFPT 30,000 43,800 42,450 41,100 39,600 38,700Requerimientos 1,130,000 131,800 141,450 140,100 149,600 104,700(-) IIPT 45,000 45,000 43,800 42,450 41,100 39,600PPTO. DE PRODU 1,085,000 86,800 97,650 97,650 108,500 65,100

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1). Usted deberá elaborar el presupuesto de producción para el año 2013 teniendo en cuenta los siguientes aspectos:INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS AÑO 2012 45,000 UnidadesINVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS AÑO 2013 30,000 UnidadesLA PRODUCCIÓN SE PLANEA DE MANERA PROPORCIONAL A LAS VENTAS

1,000,000 UnidadesSe ha logrado establecer que las ventas vienen creciendo 50,000 unidades en promedio cada año desde el año 2005.

5.00% 7.00% 10.00% 7.00% 10.00% 9.00% 10.00% TOTALPERIODOS 1,100,000

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero55,000 77,000 110,000 77,000 110,000 99,000 110,000 88,00037,950 36,900 35,400 34,350 32,850 31,500 30,00092,950 113,900 145,400 111,350 142,850 130,500 140,00038,700 37,950 36,900 35,400 34,350 32,850 31,50054,250 75,950 108,500 75,950 108,500 97,650 108,500 1,085,000