CMMI Y SCAMPI
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CMMI
•ALUMNOS:
KARINA MURILLO ZAMARRIPA.
ERIK RICARDO RODRÍGUEZ DÍAZ.
•MAESTRA:
YOLANDA CATALINA NAVARRETE BEAS.
•MATERIA:
SISTEMAS DE CALIDAD EN TI.
NOMBRE DEL TRABAJO:
COMO ESTA ESTRUCTURADO CMMI.
INTRODUCCIÓN
El departamento de defensa de los estados unidos tenía muchos problemas con el software que encargaba desarrollar a otras empresas, los presupuestos se disparaban, las fechas alargaban más y más.
El SEI (Software Engineering Institute) es el instituto que creó y mantiene el modelo de calidad CMM – CMMI.
¿QUE ES CMMI?
CMMI es un modelo de calidad del software que clasifica las empresas en niveles de madurez. Estos niveles sirven para conocer la madurez de los procesos que se realizan para producir software.
Esta dividido en 3 áreas: Desarrollo, adquisición y servicios.
CMMI-DESARROLLO
CMMI para el Desarrollo se ocupa de las prácticas que abarcan del ciclo de vida del producto desde la concepción hasta la entrega y mantenimiento.
Contiene las prácticas que abarcan la gestión de proyectos, gestión de procesos, ingeniería de sistemas, ingeniería de hardware, ingeniería de software, y otros procesos.
CMMI-ADQUISICION
El modelo CMMI para la adquisición fue lanzado en 2007. Dado que se basó en laCMMI para la versión 1.2 de desarrollo del modelo, también fue nombrada la versión 1.2.
CMMI-SERVICIOS
El CMMI para Servicios de modelo fue puesto en libertad. Se basó en los otros dos modelos y también fue nombrada la versión 1.2.
MODELOS DE MADUREZ
Un modelo de madurez CMMI, es una representación simplificada.
Contiene los elementos esenciales de procesos eficaces basados en conceptos de :
Crosby Deming Juran Humphrey
EVOLUCIÓN
La integración del proyecto CMMI , se formó para resolver el problema de la utilización e CMMI múltiple.
La combinación de los modelos Fue diseñado para ser utilizado por las
organizaciones en su búsqueda de la mejora de los procesos en toda la empresa.
AREAS DE PROCESO
Es un conjunto de prácticas relacionadas en un área que, cuando se implementa en conjunto, cumple con un conjunto de objetivos considerados importantes para la toma de mejora en esa área.
LAS 22 ÁREAS DE PROCESO SE PRESENTAN EN ORDEN ALFABÉTICO POR EL ACRÓNIMO
DE: Análisis Causal y Resolución (CAR)
Gestión de la Configuración (CM) Análisis de Decisiones y Resolución (DAR) Gestión Integrada de Proyectos (IPM)
Medición y Análisis (MA) Definición de Procesos de la Organización (OPD) Enfoque de Procesos de la Organización (OPF) Gestión del Desempeño Organizacional (OPM) de rendimiento Procesos de la Organización (OPP) Capacitación Organizacional (OT) Integración de Producto (PI) El seguimiento y control de proyectos (PMC)
Planificación de Proyectos (PP)Proceso y aseguramiento de la calidad del producto (PPQA)
Gestión de Proyectos cuantitativos (QPM) Requisitos para el Desarrollo (RD)
Requisitos de gestión (REQM) Gestión de Riesgos (RSKM) Gestión de Proveedores Acuerdo (SAM) Solución Técnica (TS) Validación (VAL) Verificación (VER)
Estos niveles corresponden a dos enfoques para la mejora del proceso llamado representaciones continuas y por etapas.
El uso de la representación continua le permite alcanzar niveles de capacidad.
Y la representación por etapas le permite alcanzar la madurez los niveles .
En la representación continua, las áreas de proceso se organizan en cuatro categorías:
Gestión de Procesos Gestión de Proyectos Ingeniería Soporte.
Estas categorías destacan algunas de las principales relaciones que existen entre las áreas de proceso.
GESTIÓN DE PROCESOS
Definición de Procesos de la Organización (OPD) Enfoque de Procesos de la Organización (OPF) Gestión del Desempeño Organizacional (OPM). Desempeño de la Organización del
Proceso(OPP) Formación Organizacional (OT)
GESTIÓN DE PROYECTOS
Proyecto integrado(IPM). Proyecto de monitoreo y control(PMC). Planificación de proyectos(PP). Cuantitativo de gestión de proyectos(QPM) Requisitos de gestión(REQM). Gestión de riesgos(RSKM). Acuerdo de gestión de proveedores(SAM).
INGENIERÍA
Integración de producto (PI) Desarrollo de requisitos (RD) Solución técnica (TS) Validación (VAL) Verificación (VER)
SOPORTE
Análisis Causal y Resolución (CAR) Gestión de la Configuración (CM) Análisis de Decisiones y Resolución (DAR) Medición y Análisis (MA) Aseguramiento de la Calidad del proceso y del
Producto (PPQA)
Los cuatro niveles de capacidad, se designan con los números del 0 al 3
0. Incompleto 1. Realizado 2. Administrado 3. Definido
El nivel de capacidad de un área de proceso se logra cuando todos los objetivos genéricos son satisfechos hasta ese nivel.
NIVEL CONTINUO
NIVEL 0-INCOMPLETO
Un proceso incompleto es un proceso que, o bien no se realiza o se realiza parcialmente. Uno o más de los objetivos específicos del área de proceso no está satisfecho y no existen objetivos genéricos de este nivel ya que no hay razón para institucionalizar un proceso ejecutado parcialmente.
NIVEL 1-REALIZADO
Es un proceso que lleva a cabo el trabajo necesario para producir los productos del trabajo, los objetivos específicos del área de proceso queden satisfechos.
NIVEL 2-GESTIONADO
Es un proceso que se realiza que es planificado y ejecutado de acuerdo con la política, cuenta con personas capacitadas que los recursos adecuados para producir salidas controladas; involucra las partes interesadas; es monitoreado, controlado y revisado, y se evalúa para el cumplimiento de su descripción del proceso.
NIVEL 3-DEFINIDO
Es un proceso que es adaptado del conjunto de la organización de los procesos estándar de acuerdo a las directrices de la adaptación de la organización, ha mantenido una descripción del proceso, y aporta experiencias de los procesos relacionados con los activos de los procesos de la organización.
NIVELES POR ETAPAS:
Niveles por etapas: Inicial Definido Administrado Cuantitativamente Optimizado
NIVEL 1-INICIAL
La organización en este nivel no dispone de un ambiente estable para el desarrollo y mantenimiento de productos y servicios.
NIVEL 2-ADMINISTRADO
En la organización que se encuentra en este nivel algunas áreas organizacionales y/o proyectos han alcanzado las metas genéricas y específicas establecidas en sus áreas de proceso, es decir planean sus procesos, los ejecutan, los miden y los controlan.
NIVEL 3-DEFINIDO
Tienen los procesos caracterizados, entendidos por los ejecutores, descritos mediante estándares, procedimientos, métodos y herramientas.
NIVEL 4-ADMINISTRADO CUANTITATIVO
La organización selecciona y administra las actividades que contribuyen perceptiblemente al funcionamiento de proceso total. Estas actividades seleccionadas son controladas con técnicas estadísticas y otras técnicas cuantitativas.
NIVEL 5-OPTIMIZADO
Los procesos de la organización son mejorados continuamente basados en una comprensión cuantitativa de las causas comunes de variación inherentes a los procesos. El nivel 5 está centrado en mejorar continuamente el desempeño de los procesos con mejoras tecnológicas incrementales e innovadoras.
SCAMPI
Luego de la implementación del modelo de CMMI en una organización se debe recoger evidencias para comprobar si la organización ha alcanzado el nivel de madurez deseado. Muchas organizaciones miden su progreso llevando a cabo una evaluación (Appraisal) y ganando una clasificación del nivel de madurez.
REQUERIMIENTOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE CMMI
Consisten en un conjunto de criterios de diseño de alto nivel para desarrollar, definir y usar métodos de certificación basados en el modelo CMMI.Sirven de guía para el desarrollo de métodos de certificación, definen tres clases de métodos de certificación, las clases reflejan maneras comunes de usar éstos métodos.
ESTOS REQUERIMIENTOS DEFINEN 3 CLASES DE METODOS.
Los métodos de clase A, son los más rigurosos, se centran en cómo se ha realizado la implementación y se examina el nivel de institucionalización de las prácticas desplegadas.
Los de clase B, son métodos iníciales e incrementales, son métodos de autoevaluación de los procesos.
Finalmente los de clase C, son métodos que sirven para tener una mirada rápida de los procesos.
LAS TAREAS A REALIZAR DENTRO DEL SCAMPI SON:
Desarrollar un plan de certificación. Determinar los indicadores de implementación de las prácticas(PII´s). Entrevistas, con los empleados, gerencia y demás participantes. Seleccionar y preparar el equipo de certificación. Obtener y analizar evidencia objetiva preliminar Preparar una colección de evidencia objetiva. Examinar la evidencia. Verificar y validar la evidencia. Documentar la evidencia. Generar reportes de los resultados de la evaluación. Publicar los resultados de la evaluación. Empaquetar y archivar los instrumentos de certificación.
Las 4 funciones principales de las evaluaciones son:
Analizar
Motivar
Transformar
Educar
EL MÉTODO FORMAL DE EVALUACIÓN SCAMPI-A TIENE UNA SERIE DE REQUISITOS AÑADIDOS:
Debe ser realizado por una persona acreditada por el SEI como SCAMPI Leader Appraiser.
Se debe formar un equipo de evaluación (Assessment Team Members) de al menos 4 personas, y todos sus miembros deben haber pasado el curso oficial de introducción a CMMI.
El equipo de evaluación debe tener una experiencia mínima (6 años de experiencia media y 25 años en total en desarrollo de software, 10 años en gestión) en las disciplinas que son objeto de la evaluación.
Para garantizar la objetividad de las evaluaciones, las personas que participan como equipo de evaluación no pueden tener responsabilidad sobre los proyectos seleccionados y personas a entrevistar.
EL USO DE SCAMPI NOS PERMITE:
Comprender mejor el nivel de competencia en ingeniería de una organización, identificando los puntos fuertes y débiles de sus procesos actuales.
Relacionar esos puntos fuertes y débiles con el modelo CMMI. Priorizar planes de mejora. Centrarse en las mejoras más importantes que haya que
acometer según el nivel de madurez de la organización y de los recursos disponibles.
Obtener para la organización su clasificación en uno de los niveles del modelo.
Identificar riesgos de desarrollo y adquisición relativos a las limitaciones de la organización.