CIA Review Part IICIA Review Part II โครงการอบรม ......CIA Review Part IICIA...

3
CIA Review Part II CIA Review Part II คณะท�ำงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยในและผู้ทรงคุณวุฒิทำงด้ำน กำรบัญชีที่มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนและสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ได้ เป็นอย่ำงดี ชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) ส�าหรับผู้สอบบัญชีและผู้ท�าบัญชี อยู่ระหว่างการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการอบรมหลักสูตร หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ พิเศษ..!!! ส�าหรับท่านที่เคยสมัคร CIA Review Part II ของสภาวิชาชีพบัญชี เมื่อสมัคร CIA Review Part II ครั้งถัดไป ท่านจะได้รับส่วนลด 20 % จากราคาเดิม หลักสูตรนี้เหมาะส�าหรับ โดยคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการก้าวเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ส่งผลกระทบให้นักบัญชี ขยายบทบาทจากเดิมไปสู่บทบาทที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กรมากขึ้น สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงมีบทบาทส�าคัญในการ ด�าเนินการด้านต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพนักบัญชีของไทยให้มี ศักยภาพสูง สามารถแข่งขันได้กับนักบัญชีของต่างประเทศทั้งใน กลุ่มภูมิภาคและในระดับสากลสอดคล้องตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ ของสภาวิชาชีพบัญชี วิชาชีพผู ้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditors) มีความจ�าเป็น อย่างมากส�าหรับการบริหารองค์กรในยุคป ัจจุบัน หลังจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก�าหนดให้บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ต้องแต่งตั้ง “คณะกรรมการก�ากับงานตรวจสอบ” หรือ “Audit Committee” ขึ้น เพื่อก�ากับและดูแลให้บริษัทมีระบบ ตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและมีความเป็นอิสระมากขึ้น บทบาท ของผู ้ตรวจสอบภายในยุคปัจจุบัน คือการให้ข้อเสนอแนะต่อผู ้รับการ ตรวจสอบและเป็นที่ปรึกษาด้านระบบการควบคุมภายใน มีจุดประสงค์ เพื่อให้ผู้รับการตรวจสอบสามารถน�าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการ ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มมูลค่าหรือคุณค่าให้แก่กิจการ การตรวจสอบภายใน จึงถือว่าเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการบริหารงานทั้งภาคเอกชน และภาคราชการ และเป็นกลไกหนึ่งในการก�ากับดูแลกิจการท�าให้องค์กร สามารถบรรลุเป้าหมายไดจากความส�าคัญดังกล่าวคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพบัญชี จึงได้จัดหลักสูตรอบรม CIA Review Part II เพื่อพัฒนา ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและผู้ที่สนใจให้ได้รับ วุฒิบัตรสากล สร้างการยอมรับแก่นักลงทุน ผู้บริหารขององค์กร รวมทั้งพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้สามารถแข่งขันทางด้านธุรกิจ กับคู่แข่งทั้งในและต่างประเทศได้ต่อไป 1. เพื่อเตรียมควำมพร้อมให้แก่ผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีรวมถึง ผู้ที่สนใจสำมำรถสอบผ่ำนกำรเป็นผู้ตรวจสอบภำยใน (CIA) 2. เพื่อยกระดับผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน (CIA) ให้ได้รับวุฒิบัตรสำกลมำกขึ้น ผู้ช่วยผู้ปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน ผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ผู้สนใจด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน คณำจำรย์และผู้สนใจทั่วไป - Partner บริษัท จอห์น แอนด์ คริส จ�ำกัด - ที่ปรึกษำ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จ�ำกัด - ปรึกษำอิสระเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน และกำรก�ำกับดูแลกิจกำร - Assistant Vice President – Audit and Risk Managemen (Report to ARMC) “บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล” - Head of Internal Audit บริษัท โอสถสภำ จ�ำกัด (มหำชน) - Director บริษัท ไพร้ซวอเตอรเ์ฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด - ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ตรวจสอบ (Chief Audit Executive) ธนำคำรยูโอบี จ�ำกัด (มหำชน) - Manager บจก.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น - คณะกรรมกำรสมำคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสำรสนเทศ - ภำคพื้นกรุงเทพ (ISACA) คุณนันทนา สังขวิจิตร CISA, CISM, CRISC, CRMA คุณเดชา ศิริสุทธิเดชา CIA คุณภัคชัญญา ชุติมาวงศ์ CPA, CIA, CISA, CRISC, CISM, CRMA คุณกัญญ์ระวี แสงนิกรเกียรติ CIA คุณธนกฤต ลิขิตวงษ์ CRISC, ISO27001 คุณมานิต พาณิชย์กุล CIA, CISA, CISM, CRISC, CRMA คุณสมชัย แพทย์วิบูลย์ CIA, CISSP, CSSLP, CFE, CISA, CISM CRISC อัตราค่าอบรม (รวม VAT) (รวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่างและอาหารกลางวัน) • สมาชิกสภาฯ 8,500 บาท • บุคคลทั่วไป 9,000 บาท ระหว่างวันที่ 6-8, 14-15, 21, 28 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

Transcript of CIA Review Part IICIA Review Part II โครงการอบรม ......CIA Review Part IICIA...

  • CIA Review Part IICIA Review Part II

    คณะท�ำงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยในและผู้ทรงคุณวุฒิทำงด้ำน กำรบญัชทีี่มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนและสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ได้เป็นอย่ำงดี

    ชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD)ส�าหรับผู้สอบบัญชีและผู้ท�าบัญชี

    อยู่ระหว่างการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    โครงการอบรมหลักสูตร

    หลักการและเหตุผล

    วัตถุประสงค์

    พิเศษ..!!! ส�าหรับท่านที่เคยสมัคร CIA Review Part II ของสภาวิชาชีพบัญชี

    เมื่อสมัคร CIA Review Part II ครั้งถัดไป ท่านจะได้รับส่วนลด 20 % จากราคาเดิม

    หลักสูตรนี้เหมาะส�าหรับ

    โดยคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

    ปัจจบุนัสภาพแวดล้อมทางธุรกจิมคีวามซบัซ้อนและเปลีย่นแปลง

    อย่างรวดเร็ว ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการก้าวเข้าสู่

    ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ส่งผลกระทบให้นักบัญชี

    ขยายบทบาทจากเดิมไปสู่บทบาทที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กรมากขึ้น

    สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงมีบทบาทส�าคัญในการ

    ด�าเนินการด้านต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพนักบัญชีของไทยให้มี

    ศักยภาพสูง สามารถแข่งขันได้กับนักบัญชีของต่างประเทศท้ังใน

    กลุ่มภูมิภาคและในระดับสากลสอดคล้องตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ

    ของสภาวิชาชีพบัญชี

    วิชาชีพผูต้รวจสอบภายใน (Internal Auditors) มีความจ�าเป็น

    อย ่างมากส�าหรับการบริหารองค ์กรในยุคป ัจจุ บัน หลังจาก

    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก�าหนดให้บริษัทจดทะเบียนใน

    ตลาดหลักทรัพย์ต้องแต่งต้ัง “คณะกรรมการก�ากับงานตรวจสอบ”

    หรือ “Audit Committee” ขึ้น เพื่อก�ากับและดูแลให้บริษัทมีระบบ

    ตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและมีความเป็นอิสระมากขึ้น บทบาท

    ของผูต้รวจสอบภายในยุคปัจจบัุน คือการให้ข้อเสนอแนะต่อผูร้บัการ

    ตรวจสอบและเป็นที่ปรึกษาด้านระบบการควบคุมภายใน มีจุดประสงค์

    เพื่อให้ผู้รับการตรวจสอบสามารถน�าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการ

    ปฏบัิติงาน เพือ่เพิม่มูลค่าหรอืคุณค่าให้แก่กจิการ การตรวจสอบภายใน

    จึงถือว่าเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการบริหารงานท้ังภาคเอกชน

    และภาคราชการ และเป็นกลไกหนึง่ในการก�ากบัดูแลกจิการท�าให้องค์กร

    สามารถบรรลุเป้าหมายได้

    จากความส�าคญัดังกล่าวคณะอนกุรรมการพฒันาวิชาชีพบัญชี

    จึงได้จัดหลักสูตรอบรม CIA Review Part II เพื่อพัฒนา

    ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและผู้ท่ีสนใจให้ได้รับ

    วุฒิบัตรสากล สร้างการยอมรับแก่นักลงทุน ผู้บริหารขององค์กร

    รวมทั้งพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้สามารถแข่งขันทางด้านธุรกิจ

    กับคู่แข่งทั้งในและต่างประเทศได้ต่อไป

    1. เพื่อเตรียมควำมพร้อมให้แก่ผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีรวมถึง ผู้ที่สนใจสำมำรถสอบผ่ำนกำรเป็นผู้ตรวจสอบภำยใน(CIA)2. เพื่อยกระดับผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน (CIA)ให้ได้รับวุฒิบัตรสำกลมำกขึ้น

    ๐ ผู้ช่วยผู้ปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน ๐ ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน ๐ ผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ๐ ผู้สนใจด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน ๐ คณำจำรย์และผู้สนใจทั่วไป

    - Partnerบริษัทจอห์นแอนด์คริสจ�ำกดั- ทีป่รึกษำบริษัทแอสเสทเวิรด์คอร์ปจ�ำกดั

    - ปรึกษำอิสระเกีย่วกบักำรตรวจสอบภำยในกำรบริหำรควำมเสีย่ง กำรควบคมุภำยในและกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร

    - AssistantVicePresident–AuditandRiskManagemen (ReporttoARMC)“บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล”

    - HeadofInternalAuditบริษัทโอสถสภำจ�ำกัด(มหำชน)

    - Directorบริษัทไพร้ซวอเตอรเ์ฮำส์คูเปอร์สเอบีเอเอสจ�ำกัด

    - ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ตรวจสอบ(ChiefAuditExecutive) ธนำคำรยูโอบีจ�ำกัด(มหำชน)

    - Managerบจก.เซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่น- คณะกรรมกำรสมำคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสำรสนเทศ -ภำคพื้นกรุงเทพ(ISACA)

    • คณุนนัทนา สังขวจิติร CISA, CISM, CRISC, CRMA

    • คณุเดชา ศริิสทุธเิดชา CIA

    • คณุภัคชัญญา ชุตมิาวงศ์ CPA, CIA, CISA, CRISC, CISM, CRMA

    • คณุกัญญ์ระวี แสงนกิรเกยีรติ CIA

    • คณุธนกฤต ลิขติวงษ์ CRISC, ISO27001

    • คณุมานติ พาณิชย์กลุ CIA, CISA, CISM, CRISC, CRMA

    • คณุสมชยั แพทย์วบิลูย์ CIA, CISSP, CSSLP, CFE, CISA, CISM CRISC

    อัตราค่าอบรม (รวม VAT)

    (รวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่างและอาหารกลางวัน)

    • สมาชิกสภาฯ 8,500 บาท • บุคคลทั่วไป 9,000 บาท

    ระหว่างวันที่ 6-8, 14-15, 21, 28 กันยายน พ.ศ. 2562

    เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

  • วัน หัวข้อ วิทยากร

    วันที่ 1

    ศ. ที่ 6 ก.ย. 62

    Study Unit 1

    • Internal Audit Operations

    1.1 IntroductiontoInternalAuditing

    1.2 InternalAuditAdministrativeActivities

    1.3 StakeholderRelationships

    1.4 InternalAuditResourceRequirements

    1.5 Coordination

    คุณนันทนา สังขวิจิตร

    CISA, CISM, CRISC, CRMA

    • Partner บริษัท จอห์น แอนด์ คริส จ�ากัด

    • ที่ปรึกษา บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จ�ากัด

    วันที่ 2

    ส. ที่ 7 ก.ย. 62

    Study Unit 2

    • Assurance and Compliance Engagements

    2.1AssuranceEngagements

    2.2RiskandControlSelf-Assessment

    2.3AuditsofThirdPartiesandContractAuditing

    2.4QualityAuditing

    2.5SecurityandPrivacyAudits

    2.6PerformanceAuditing

    2.7OperationalAuditing

    2.8ComplianceAuditingStudy Unit 3

    • Financial, Environmental, and Consulting

    Engagements

    3.1FinancialEngagements

    3.2EnvironmentalEngagements

    3.3ConsultingEngagements-Overview

    3.4ConsultingEngagements–InternalAuditor

    3.5 ConsultingEngagements–Benchmarking

    3.6ConsultingEngagements–OtherTypes

    คุณเดชา ศิริสุทธิเดชา

    CIA

    • ปรึกษาอิสระเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

    การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน

    และการก�ากับดูแลกิจการ

    วันที่ 3

    อา. ที่ 8 ก.ย. 62

    Study Unit 7

    • Sampling and Statistical Quality Control

    7.1StatisticalConcepts

    7.2SamplingConcepts

    7.3 AttributeSampling

    7.4VariableSampling

    7.5StatisticalQualityControl

    คุณมานิต พาณิชย์กุล

    CIA, CISA, CISM, CRISC, CRMA

    • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ตรวจสอบ

    (Chief Audit Executive)

    ธนาคาร ยูโอบี จ�ากัด (มหาชน)

    วันที่ 4

    ส. ที่ 14 ก.ย. 62

    Study Unit 4

    • The Internal Audit Plan

    4.1Risk-BasedAuditPlan

    4.2RiskModeling

    4.3CommunicatingandReportingtoSenior

    ManagementandtheBoard

    คุณภัคชัญญา ชุติมาวงศ์

    CPA, CIA, CISA, CRISC, CISM, CRMA

    • Assistant Vice President – Audit and

    Risk Management (Report to ARMC)

    “บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล”

    ก�าหนดการอบรม

  • ก�าหนดการอบรม (ต่อ)

    วัน หัวข้อ วิทยากร

    วันที่ 5

    อา. ที่ 15 ก.ย. 62

    Study Unit 5

    • Engagement Planning

    5.1EngagementPlanningandRiskAssessment

    5.2EngagementObjectives,Scope,andCriteria

    5.3EngagementStaffandResources

    5.4EngagementProcedures

    5.5EngagementWorkProgram

    คุณกัญญ์ระวี แสงนิกรเกียรติ

    CIA

    • Head of Internal Audit

    บริษัท โอสถสภา จ�ากัด (มหาชน)

    วันที่ 6

    ส. ที่ 21 ก.ย. 62

    Study Unit 6

    • Information Gathering

    6.1TheFourQualitiesofInformation

    6.2SourcesandNatureofInformation

    6.3Questionaires

    6.4 nterviewing

    6.5 OtherInformation-GatheringMethods

    คุณสมชัย แพทย์วิบูลย์

    CIA, CISSP, CSSLP, CFE, CISA,

    CISM CRISC

    • Manager บจก.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น

    • คณะกรรมการสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุม

    ระบบสารสนเทศ-ภาคพื้นกรุงเทพ (ISACA)

    วันที่ 7

    ส. ที่ 28 ก.ย. 62

    Study Unit 9 (09.00 - 12.15 น.)

    • Communicating Results and Monitoring

    Progress

    9.1CommunicationwithClients

    9.2ObservationsandRecommendations

    9.3 CommunicatingEngagementResults

    9.4CommunicationQualitiesandOverallOpinions

    9.5ConferenceandManagement’sResponse

    9.6ApproveandDistributeReports

    9.7MonitorEngagementOutcomes

    คุณมานิต พาณิชย์กุล

    CIA, CISA, CISM, CRISC, CRMA

    • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ตรวจสอบ

    (Chief Audit Executive)

    ธนาคาร ยูโอบี จ�ากัด (มหาชน)

    Study Unit 8 (13.15 - 16.30 น.)

    • Analysis, Evaluation, Documentation, and

    Supervision

    9.1ComputerizedAuditTools

    9.2AnalyticalApproachesandProcessMapping

    9.3 AnalyticalReviewTechniques

    9.4Workpapers-PurposeandCharacteristics

    9.5Workpapers-Review,Control,andRetention

    9.6DrawingConclusions

    9.7MonitorEngagementSupervision

    คุณธนกฤต ลิขิตวงษ์

    CRISC, ISO27001

    • Director

    บรษัิท ไพร้ซวอเตอรเฮ์าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากดั

    สมัครอบรมออนไลน์ได้ที่ www.tfac.or.th

    เลขที่ 133 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

    โทร. 02 685 2500 ส่วนปฏิบัติการอบรม (ต่อ) 2572, 2509 และ 2555-2559 E-mail : [email protected]

    ส่วนการเงิน (ต่อ) 2523 และ 2544 E-mail : [email protected] @tfac.family