国立市一般会計 補正予算(第3号) · 3.委託金 187,742 4,614 192,356...

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平成28年度 補正予算(第3号)

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平成28年度

国 立 市 一 般 会 計

補正予算(第3号)

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( 1 )

平成28年度国立市一般会計補正予算(第3号)

平成28年度国立市の一般会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 49,357千円を増額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ 29,496,975千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

平成28年6月6日提出

東 京 都 国 立 市 長 佐 藤 一 夫

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第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正歳 入

(   )2

款 項 補正前額 補 正 額 補正後額

14. 都支出金 4,167,785 11,214 4,178,999

2. 都補助金 2,642,039 6,600 2,648,639

3. 委託金 187,742 4,614 192,356

16. 寄附金 3 1,790 1,793

1. 寄附金 3 1,790 1,793

17. 繰入金 937,758 29,000 966,758

2. 基金繰入金 937,753 29,000 966,753

18. 繰越金 200,891 373 201,264

1. 繰越金 200,891 373 201,264

19. 諸収入 338,290 6,980 345,270

4. 雑入 304,836 6,980 311,816

歳      入      合      計 29,447,618 49,357 29,496,975

千円 千円 千円

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歳 出

(   )3

款 項 補正前額 補 正 額 補正後額

1. 議会費 322,587 78 322,665

1. 議会費 322,587 78 322,665

2. 総務費 2,667,677 17,533 2,685,210

1. 総務管理費 1,884,876 9,426 1,894,302

3. 戸籍住民基本台帳費 245,292 8,107 253,399

3. 民生費 14,692,216 5,543 14,697,759

2. 児童福祉費 5,356,226 5,543 5,361,769

4. 衛生費 1,783,631 1,720 1,785,351

1. 保健衛生費 709,152 1,720 710,872

8. 土木費 4,157,517 17,524 4,175,041

1. 土木管理費 1,382,485 15,029 1,397,514

2. 道路橋りょう費 968,348 2,495 970,843

9. 消防費 1,221,047 638 1,221,685

1. 消防費 1,045,278 638 1,045,916

10. 教育費 2,452,425 6,321 2,458,746

1. 教育総務費 537,195 6,321 543,516

歳      出      合      計 29,447,618 49,357 29,496,975

千円 千円 千円

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平成28年度

国 立 市 一 般 会 計

補正予算(第3号)説明書

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1.総 括 算予出歳入歳.Ⅰ 事 項 別 明 細 書( 歳 入 )

(   )6 (   )7

款 項 額前正補 額正補 額後正補

14. 都支出金 4,167,785 11,214 4,178,999

2. 都補助金 2,642,039 6,600 2,648,639

3. 委託金 187,742 4,614 192,356

16. 寄附金 3 1,790 1,793

1. 寄附金 3 1,790 1,793

17. 繰入金 937,758 29,000 966,758

2. 基金繰入金 937,753 29,000 966,753

18. 繰越金 200,891 373 201,264

1. 繰越金 200,891 373 201,264

19. 諸収入 338,290 6,980 345,270

4. 雑入 304,836 6,980 311,816

歳         入         合         計 29,447,618 49,357 29,496,975

千円 千円 千円

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( 歳 出 )

(   )8 (   )9

款 項 額前正補 額正補 額後正補

訳内源財の額算予正補

源財定特

金出支庫国 金出支都 債方地 他のそ源財般一

1. 議会費 322,587 78 322,665 78

1. 議会費 322,587 78 322,665 78

2. 総務費 2,667,677 17,533 2,685,210 6,980 10,553

1. 総務管理費 1,884,876 9,426 1,894,302 6,980 2,446

3. 戸籍住民基本台帳費 245,292 8,107 253,399 8,107

3. 民生費 14,692,216 5,543 14,697,759 5,543

2. 児童福祉費 5,356,226 5,543 5,361,769 5,543

4. 衛生費 1,783,631 1,720 1,785,351 1,720

1. 保健衛生費 709,152 1,720 710,872 1,720

8. 土木費 4,157,517 17,524 4,175,041 6,600 1,790 9,134

1. 土木管理費 1,382,485 15,029 1,397,514 6,600 1,790 6,639

2. 道路橋りょう費 968,348 2,495 970,843 2,495

9. 消防費 1,221,047 638 1,221,685 638

1. 消防費 1,045,278 638 1,045,916 638

10. 教育費 2,452,425 6,321 2,458,746 4,614 1,707

1. 教育総務費 537,195 6,321 543,516 4,614 1,707

歳      出      合      計 29,447,618 49,357 29,496,975 11,214 8,770 29,373

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

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2.歳 入

(款)14.都支出金 (項) 2.都補助金

( ) ( )10 11

科 目

款 項 目補 正 前 額 補 正 額 補 正 後 額

区   分補 正 額

(補正後額)

明説

千円 千円 千円 千円 千円

14. 都支出金 4,167,785 11,214 4,178,999

2. 都補助金 2,642,039 6,600 2,648,639

1. 総務費都補助金 1,101,000 6,600 1,107,600 1.市町村交付金 6,600 1. 市町村総合交付金 6,600

1,106,600( )

3. 委託金 187,742 4,614 192,356

6. 教育費委託金 4,625 4,614 9,239 1.教育費委託金 4,614 1. オリンピック・パラリンピック教育推進校事業委託金 3,300

9,239( ) 2. 言語能力向上拠点校事業委託金 500

3. 道徳教育推進拠点校事業委託金 400

4. 安全教育推進校事業委託金 200

5. 情報モラル推進校事業委託金 214

16. 寄附金 3 1,790 1,793

1. 寄附金 3 1,790 1,793

1. 寄附金 1 1,790 1,791 1.寄附金 1,790 1. 指定寄附金 1,790

1,791( )

17. 繰入金 937,758 29,000 966,758

2. 基金繰入金 937,753 29,000 966,753

1. 財政調整基金繰入金 510,000 29,000 539,000 1.財政調整基金繰入

29,000 1. 財政調整基金繰入金 29,000

539,000( )

18. 繰越金 200,891 373 201,264

1. 繰越金 200,891 373 201,264

1. 繰越金 200,891 373 201,264 1.前年度繰越金 373 1. 前年度繰越金 373

201,264( )

19. 諸収入 338,290 6,980 345,270

4. 雑入 304,836 6,980 311,816

4. 雑入 300,124 6,980 307,104 2.雑入 6,980 1. 大船渡市派遣職員人件費負担分 6,980

301,978( )

(款)19.諸収入 (項) 4.雑入

歳     入     合     計 29,447,618 49,357 29,496,975

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3.歳 出

(款) 1.議会費 (項) 1.議会費

( ) ( )12 13

科      目

款 項 目

補 正 前 額

補 正 額

補 正 後 額

(      )

(      )

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

国庫支出金 都支出金 地 方 債 そ の 他一般財源

区  分補 正 額

(補 正 後 額)

説           明

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

1. 議会費 322,587( ) 78

78

322,665( )

1. 議会費 322,587( ) 78

78

322,665( )

1. 議会費 322,587( ) 78 8. 報償費 78

78 212( )

322,665( )

78 1. 議会活動経費 【議会事務局】 <0100300> 78

( 8.報償費) 78( )

78 2.謝礼

議員研修会講師謝礼 78

(款) 1.議会費 (項) 1.議会費

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(款) 2.総務費 (項) 1.総務管理費

( ) ( )14 15

科      目

款 項 目

補 正 前 額

補 正 額

補 正 後 額

(      )

(      )

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

国庫支出金 都支出金 地 方 債 そ の 他一般財源

区  分補 正 額

(補 正 後 額)

説           明

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

2. 総務費 2,667,677( ) 6,980 10,553

17,533

2,685,210( )

1. 総務管理費 1,884,876( ) 6,980 2,446

9,426

1,894,302( )

1. 一般管理費 1,056,289( ) 6,980 △6,980

0

1,056,289( )

6,980 △6,980 1. 職員人件費等 【職員課】 <0100900> 0

7. 財産管理費 280,551( ) 9,426 15. 工事請負費 6,328

9,426 14,328( )

289,977( ) 16. 原材料費 315

9,426 315( ) 1. 庁舎等維持管理費 【総務課】 <0103400> 9,426

19. 負担金、補助及

び交付金

2,783 (15.工事請負費) 6,328( )

101,057( ) 6,328 3.改修工事

庁舎駐車場改修工事 6,328

(16.原材料費) 315( )

315 5.種苗等

種苗等 315

(19.負担金、補助及び交付金) 2,783( )

2,783 5.負担金(その他)

歩道改良工事負担金 2,783

3. 戸籍住民基本台帳費 245,292( ) 8,107

8,107

253,399( )

1. 戸籍住民基本台帳

245,292( ) 8,107 7. 賃金 2,019

8,107 4,381( )

253,399( ) 11. 需用費 160

8,107 3,847( ) 1. 個人番号カード交付事務費 【市民課】 <0108850> 8,107

12. 役務費 5,378 ( 7.賃金) 2,019( )

9,272( ) 2,019 1.臨時職員賃金

14. 使用料及び賃借

550 (11.需用費) 160( )

10,846( ) 95 1.消耗品費

65 4.印刷製本費

(12.役務費) 5,378( )

326 1.通信運搬費

5,052 3.手数料

(14.使用料及び賃借料) 550( )

550 5.賃借料

OA機器賃借料 162

機器賃借料 388

(款) 2.総務費 (項) 3.戸籍住民基本台帳費

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(款) 3.民生費 (項) 1.社会福祉費

( ) ( )16 17

科      目

款 項 目

補 正 前 額

補 正 額

補 正 後 額

(      )

(      )

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

国庫支出金 都支出金 地 方 債 そ の 他一般財源

区  分補 正 額

(補 正 後 額)

説           明

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

3. 民生費 14,692,216( ) 5,543

5,543

14,697,759( )

1. 社会福祉費 7,097,212( )

0

7,097,212( )

1. 社会福祉総務費 1,015,231( ) 8. 報償費 9

0 7,645( )

1,015,231( ) 11. 需用費 △9

2,950( ) 1. 臨時福祉給付金給付事業費 【福祉総務課】 <0114350> 0

( 8.報償費) 9( )

9 2.謝礼

視覚しょうがい者用声の広報吹込謝礼 9

(11.需用費) △9( )

△9 1.消耗品費

2. 児童福祉費 5,356,226( ) 5,543

5,543

5,361,769( )

1. 児童福祉総務費 239,153( ) 2,484 13. 委託料 2,484

2,484 11,417( )

241,637( )

1. 児童福祉総合システム維持管理費

 【子育て支援課】2,484 <0124770> 2,484

(13.委託料) 2,484( )

2,48417.システム業務等

システム変更委託料 2,484

5. 保育所費 835,728( ) 3,059 1. 報酬 3,059

3,059 99,436( )

838,787( )

3,059 1. 保育園嘱託員報酬 【児童青少年課】 <0127000> 3,059

( 1.報酬) 3,059( )

3,059 4.嘱託員

保育士嘱託員報酬 1人 1,561

保健師嘱託員報酬 1人 1,498

(款) 3.民生費 (項) 2.児童福祉費

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(款) 4.衛生費 (項) 1.保健衛生費

( ) ( )18 19

科      目

款 項 目

補 正 前 額

補 正 額

補 正 後 額

(      )

(      )

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

国庫支出金 都支出金 地 方 債 そ の 他一般財源

区  分補 正 額

(補 正 後 額)

説           明

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

4. 衛生費 1,783,631( ) 1,720

1,720

1,785,351( )

1. 保健衛生費 709,152( ) 1,720

1,720

710,872( )

1. 保健衛生総務費 146,116( ) 1,720 1. 報酬 1,720

1,720 14,072( )

147,836( )

1,720 1. 保健センター嘱託員報酬 【健康増進課】 <0129900> 1,720

( 1.報酬) 1,720( )

1,720 4.嘱託員

保健センター嘱託員報酬 1人 1,720

(款) 4.衛生費 (項) 1.保健衛生費

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(款) 8.土木費 (項) 1.土木管理費

( ) ( )20 21

科      目

款 項 目

補 正 前 額

補 正 額

補 正 後 額

(      )

(      )

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

国庫支出金 都支出金 地 方 債 そ の 他一般財源

区  分補 正 額

(補 正 後 額)

説           明

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

8. 土木費 4,157,517( ) 6,600 1,790 9,134

17,524

4,175,041( )

1. 土木管理費 1,382,485( ) 6,600 1,790 6,639

15,029

1,397,514( )

2. 交通対策費 1,186,263( ) 6,600 1,790 6,639 12. 役務費 39

15,029 3,129( )

1,201,292( ) 15. 工事請負費 13,200

1,790 39 694,476( ) 1. 交通安全推進事業費 【交通課】 <0137500> 1,829

18. 備品購入費 1,790 (12.役務費) 39( )

125,362( ) 39 3.手数料

(18.備品購入費) 1,790( )

1,790 4.車輌購入費

車輌購入費 1,790

6,600 6,600 2. 交通安全施設管理・整備事業費 【交通課】 <0137600> 13,200

(15.工事請負費) 13,200( )

13,200 6.取替工事

街路灯支柱取替工事 13,200

2. 道路橋りょう費 968,348( ) 2,495

2,495

970,843( )

3. 道路新設改良費 894,749( ) 2,495 13. 委託料 2,495

2,495 59,128( )

897,244( )

2,495 1. 南部地域整備事業費 【道路下水道課】 <0138200> 2,495

(13.委託料) 2,495( )

2,49521.測量等

測量委託料 2,495

(款) 8.土木費 (項) 2.道路橋りょう費

Page 16: 国立市一般会計 補正予算(第3号) · 3.委託金 187,742 4,614 192,356 6.教育費委託金 4,625 4,614 9,239 1.教育費委託金 4,614 1.オリンピック・パラリンピック教育推進校事業委託金

(款) 9.消防費 (項) 1.消防費

( ) ( )22 23

科      目

款 項 目

補 正 前 額

補 正 額

補 正 後 額

(      )

(      )

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

国庫支出金 都支出金 地 方 債 そ の 他一般財源

区  分補 正 額

(補 正 後 額)

説           明

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

9. 消防費 1,221,047( ) 638

638

1,221,685( )

1. 消防費 1,045,278( ) 638

638

1,045,916( )

2. 非常備消防費 100,980( ) 638 18. 備品購入費 638

638 22,257( )

101,618( )

638 1. 消防団活動推進事業費 【防災安全課】 <0142000> 638

(18.備品購入費) 638( )

638 3.設備器具費

消防団活動備品 638

(款) 9.消防費 (項) 1.消防費

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(款)10.教育費 (項) 1.教育総務費

( ) ( )24 25

科      目

款 項 目

補 正 前 額

補 正 額

補 正 後 額

(      )

(      )

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

国庫支出金 都支出金 地 方 債 そ の 他一般財源

区  分補 正 額

(補 正 後 額)

説           明

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

10. 教育費 2,452,425( ) 4,614 1,707

6,321

2,458,746( )

1. 教育総務費 537,195( ) 4,614 1,707

6,321

543,516( )

3. 教育指導費 301,649( ) 4,614 1,707 1. 報酬 1,707

6,321 159,381( )

307,970( ) 8. 報償費 1,203

1,707 36,546( ) 1. 学校指導等嘱託員報酬 【教育指導支援課】 <0144300> 1,707

11. 需用費 1,470 ( 1.報酬) 1,707( )

14,281( ) 1,707 4.嘱託員

12. 役務費 15 小学校特別支援学級指導員 1人 1,707

2,144( ) 2. 学校教育向上支援事業費

 【教育指導支援課】4,614 18. 備品購入費 1,926 <0145370> 4,614

9,379( ) ( 8.報償費) 1,203( )

1,203 2.謝礼

オリンピック・パラリンピック教育推進事業謝礼 748

言語能力向上拠点校事業謝礼 200

道徳教育推進拠点校事業謝礼 211

安全教育推進校事業謝礼 30

情報モラル推進校事業謝礼 14

(11.需用費) 1,470( )

1,370 1.消耗品費

100 4.印刷製本費

(12.役務費) 15( )

15 1.通信運搬費

(18.備品購入費) 1,926( )

1,926 6.管理及び教科備品

情報モラル推進校事業備品 180

オリンピック・パラリンピック教育推進事業備品 1,746

(款)10.教育費 (項) 1.教育総務費

歳  出  合  計

29,447,618( )

11,214 8,770 29,37349,357

29,496,975( )

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Ⅱ . 給 与 費 明 細 書

期 末 手 当

報    酬 給    料 (千円) そ の 他 の 計

年間支給率 手   当

(人) (千円) (千円)   (月分) (千円) (千円)

11,443

補 (4.30月分)

51,809

(3.95月分)

その他の

特 別 職後

11,443

補 (4.30月分)

51,809

(3.95月分)

その他の

特 別 職前

その他の

較 特 別 職

0 0 6,486

6,4864 6,486

計 4 6,486 0

0議   員 0 0 0

長   等 0 0 0 0 0

計 1,150 1,053,206 27,426 63,252 36 1,143,920

1,125 922,038 922,038

182,977議   員 22 131,168

38,905長   等 3 27,426 36

計 1,154 1,059,692 27,426 63,252 36 1,150,406

928,524

182,977

38,905

1,129 928,524

3 27,426 36

議   員 22 131,168

 1. 特 別 職

区      分

職 員 数

給              与              費

長   等

( 26 )

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(千円) (千円)

0 6,486

6,486

0 0

0 0

59,523 1,203,443

922,038

53,324 236,301

6,199 45,104

59,523 1,209,929

928,524

53,324 236,301

6,199 45,104

共 済 費 合    計

備     考

( 27 )