BUDŻET MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA NA ROK 2010
description
Transcript of BUDŻET MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA NA ROK 2010
BUDŻET MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA
NA ROK 2010
BUDŻET MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA NA ROK 2010
Budżet ogółem81 786 900,18 zł
Dochody61 769 386,34 zł
Wydatki78 354 668,18 zł
Przychody20 017 513,84 zł
Rozchody3 432 232,00 zł
-20 000 000,00
-10 000 000,00
0,00
10 000 000,00
20 000 000,00
30 000 000,00
40 000 000,00
50 000 000,00
60 000 000,00
70 000 000,00
80 000 000,00
Dochody Wydatki Deficyt
Dochody 29 272 327,01 38 607 181,21 30 396 849,89 41 692 418,77 61 769 386,34
Wydatki 32 496 191,00 39 283 028,52 28 577 521,87 49 016 283,70 78 354 668,18
Deficyt -3 223 863,99 -675 847,32 1 819 328,02 -7 323 864,93 -16 585 281,84
2006 2007 2008 2009 2010
Wielkość podstawowych parametrów budżetu w latach 2006 – 2010
WIELKOŚĆ I STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA
W LATACH 2006 – 2010
15 693 828,95; 25%
11 882 650,00; 19%
34 192 907,39; 56%
Dotacje Subwencje Dochody własne
Źródła dochodów Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2010
10 0
48 3
57,3
7 z
ł
15 9
47 5
36,1
1 z
ł
6 7
07 2
83,5
4 z
ł
16 3
88 5
65,8
0 z
ł
34 1
92 9
07,3
9 z
ł
7 7
48 3
80,0
0 z
ł
9 4
45 3
85,0
0 z
ł
10 0
13 6
86,0
0 z
ł
11 3
90 6
41,0
0 z
ł
11 8
82 6
50,0
0 z
ł
11 4
75 5
89,6
4 z
ł
13 2
14 2
60,1
0 z
ł
13 6
75 8
80,3
5 z
ł
13 9
13 2
11,9
7 z
ł
15 6
93 8
28,9
5 z
ł
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2006 2007 2008 2009 2010
Dotacje Subwencje Dochody własne
Procentowa struktura dochodów ze względu na źródło ich pochodzenia w latach 2006 - 2010
34,33%
26,47 %
39,20%
41,31%
24,47%
34,22%
22,07%
32,94%
44,99%
39,31%
27,32%
33,37%
56,00%
19,00%
25,00%
11 475 589,64
7 748 380,00
10 048 357,37
13 214 260,10
9 445 385,00
15 947 536,11
13 675 880,35
10 013 686,00
6 707 283,54
13 913 211,97
11 390 641,00
16 388 565,80
15 693 828,95
11 882 650,00
34 192 907,39
Dochody własne
Subwencje
Dotacje
2006 2007 2008 2009 2010
Wielkość i struktura dochodów budżetowych w latach 2006 - 2010
0,00
2 000 000,00
4 000 000,00
6 000 000,00
8 000 000,00
10 000 000,00
12 000 000,00
14 000 000,00
2006 2007 2008 2009 2010
Podatek od nieruchomości Podatek leśny
Podatekod czynności cywilnoprawnych Opłata skarbowa
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Pozostałe podatki i opłaty
Podatek rolny Podatek od środków transportowych
Opłata uzdrowiskowa Opłata targowa
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Struktura dochodów z tytułu podatków i opłat za lata 2006 – 2010
PLAN WYDATKÓW MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA
W LATACH 2006 - 2010
Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w latach 2006- 2010
32 4
96 1
91,0
0 z
ł
39 2
83 0
28,5
2 z
ł
28 5
77 5
21,8
7 z
ł
49 0
16 2
83,7
0 z
ł
78 3
54 6
68,1
8 z
ł
0,00
10 000 000,00
20 000 000,00
30 000 000,00
40 000 000,00
50 000 000,00
60 000 000,00
70 000 000,00
80 000 000,00
2006 2007 2008 2009 *2010
Wydatki wykonane
*Wydatki planowane
Dział 90021%
Dział 80120%
Dział 60019%
Dział 63012%
Dział 8527%
Dział 7506%
Dział 7004%
Dział 9264%
Dział 9213%
Pozostałe4%
10. Pozostałe 4% = 3 428 198,85 zł w tym:Obsługa długu publicznego – 620 004,00 złRezerwy – 900 000,00 złBezpieczeństwo publicznej ochrona przeciwpożarowa – 475 288,00 złPozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 437 962,85 złDziałalność usługowa – 282 000,00 złOchrona zdrowia – 280 000,00 złEdukacyjna opieka wychowawcza – 238 601,00 złPozostałe – 194 343,00 zł
Struktura wydatków budżetowych Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2010
1. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 16 782 586,06
2. Dział 801 Oświata i wychowanie – 15 597 864,11
3. Dział 600 Transport i łączność – 14 600 495,32
4. Dział 630 Turystyka – 9 298 791,00
5. Dział 852 Pomoc społeczna – 5 131 700,00
6. Dział 750 Administracja publiczna – 4 996 415,84
7. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 3 219 187,00
8. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 3 005 500,00
9. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 293 930,00
ANALIZA WYBRANYCH SKŁADNIKÓW WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W LATACH 2006 - 2010
0,00
5 000 000,00
10 000 000,00
15 000 000,00
20 000 000,00
25 000 000,00
30 000 000,00
35 000 000,00
40 000 000,00
45 000 000,00
50 000 000,00
2006 2007 2008 2009 2010
Oświata Pomoc społeczna Wydatki majątkowe
Porównanie najważniejszych składników wydatków w latach 2006 – 2010
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%
55,00%
60,00%
65,00%
70,00%
75,00%
80,00%
85,00%
90,00%
95,00%
100,00%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych (max 15%)
Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych (max 60%)
PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO
MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA
ZESTAWIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW ORAZ PROCENTOWEGO UDZIAŁU
POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW WYDATKÓW W PLANACH BUDŻETOWYCH LAT 2009 I 2010
Lp. Dział NazwaPlan wydatków
na rok 2009Plan wydatków
na rok 2010Różnica
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 593,82 800,00 -19 793,82
2. 020 Leśnictwo 184 850,00 138 543,00 -46 307,00
3. 600 Transport i łączność 12 410 560,84 14 600 495,32 +2 189 934,48
4. 630 Turystyka 4 061 904,00 9 298 791,00 +5 236 887,00
5. 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 302 626,00 3 219 187,00 +1 916 561,00
6. 710 Działalność usługowa 65 000,00 282 000,00 +217 000,00
7 750 Administracja publiczna 4 069 344,00 4 996 415,84 +927 071,84
8. 751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
62 613,00 1 850,00 -60 763,00
9. 752 Obrona narodowa 200,00 250,00 +50,00
10. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 499 674,00 475 288,00 -24 386,00
11. 756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
52 900,00 52 900,00 0,00
12. 757 Obsługa długu publicznego 370 000,00 620 004,00 +250 004,00
13. 758 Różne rozliczenia 72 808,00 900 000,00 +827 192,00
14. 801 Oświata i wychowanie 11 754 874,85 15 597 864,11 +3 842 989,26
15. 851 Ochrona zdrowia 271 223,00 280 000,00 +8 767,00
16. 852 Pomoc społeczna 4 829 635,00 5 131 700,00 +302 065,00
17. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 532 818,30 437 962,85 -94 855,45
18. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 359 051,00 238 601,00 -120 450,00
19. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 084 846,30 16 782 586,06 +8 697 739,76
20. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 913 963,00 2 293 930,00 +1 379 967,00
21. 926 Kultura fizyczna i sport 286 200,00 3 005 500,00 +2 719 300,00
Razem: 50 205 685,11 78 354 668,18 +28 148 973,07
Lp. Dział Nazwa Plan wydatków na
rok 2009
Udział % w wydatkach
budżetowych
Plan wydatków na
rok 2010
Udział % w wydatkach
budżetowych
1 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 593,82 0,0410% 800,00 0,0010%
2 020 Leśnictwo 184 850,00 0,3682% 138543,00 0,1768%
3 600 Transport i łączność 12 410 560,84 24,7194% 14600495,32 18,6339%
4 630 Turystyka 4 061 904,00 8,0905% 9 298791,00 11,8676%
5 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 302 626,00 2,5946% 3 219 187,00 4,1085%
6 710 Działalność usługowa 65 000,00 0,1295% 282 000,00 0,3599%
7 750 Administracja publiczna 4 069 344,00 8,1053% 4 996 415,84 6,3767%
8 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
62 613,00 0,1247% 1850,00 0,0024%
9 752 Obrona narodowa 200,00 0,0004% 250,00 0,0003%
10 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 499 674,00 0,9953% 475 288,00 0,6066%
11 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
52 900,00 0,1054% 52 900,00 0,0675%
12 757 Obsługa długu publicznego 370 000,00 0,7370% 620 004,00 0,7913%
13 758 Różne rozliczenia 72 808,00 0,1450% 900000,00 1,1486%
14 801 Oświata i wychowanie 11 754 874,85 23,4134% 15597864,11 19,9067%
15 851 Ochrona zdrowia 271 223,00 0,5402% 280000,00 0,3573%
16 852 Pomoc społeczna 4 829 635,00 9,6197% 5131700,00 6,5493%
17 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 532 818,30 1,0613% 437 962,85 0,5589%
18 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 359 051,00 0,7152% 238 601,00 0,3045%
19 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 084 846,30 16,1034% 16 782 586,06 21,4187%
20 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 913 963,00 1,8204% 2 293 930,00 2,9276%
21 926 Kultura fizyczna i sport 286 200,00 0,5701% 3 005 500,00 3,8358%
Razem: 50 205 685,11 100,0000% 78 354 668,18 100,0000%
12 168 564,37
32 496 191,00
17 350 305,70
39 283 028,52
4 913 892,70
28 577 521,87
23 086 434,13
49 016 283,7045 518 298,38
78 354 668,18
0,00
10 000 000,00
20 000 000,00
30 000 000,00
40 000 000,00
50 000 000,00
60 000 000,00
70 000 000,00
80 000 000,00
2006 2007 2008 2009 2010
wydatki inwestycyjne Wydatki ogółem
Wydatki inwestycyjne budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w latach 2006 - 2010
0,00
2 000 000,00
4 000 000,00
6 000 000,00
8 000 000,00
10 000 000,00
12 000 000,00
14 000 000,00
16 000 000,00
18 000 000,00
subwencja oświatowa środki własne
środki własne 4 161 849,96 2 678 117,16 3 367 591,60 3 001 749,50 6 317 287,11
subwencja oświatowa 6 076 702,00 7 855 220,00 8 483 051,00 9 044 404,00 9 519 178,00
2006 2007 2008 2009 2010
Wydatki na oświatę w latach 2006 – 2010 w podziale na subwencje i środki własne
Koszt utrzymania jednego ucznia – szkoły podstawowe
5 60
6,35
zł
8 05
0,85
zł
21 8
26,3
6 zł
7 02
6,69
zł
8 68
1,02
zł
7 35
5,13
zł
6 72
6,86
zł
5 97
8,18
zł
7 59
6,32
zł
0,00
5 000,00
10 000,00
15 000,00
20 000,00
25 000,00
Szkoła Nr 1 Szkoła Nr 2 Szkoła w Pow roźniku
Szkoła w Złockiem Szkoła w Wojkow ej Szkoła w Żegiestow ie
Szkoła w Jastrzębiku Szkoła w Andrzejów ce Szkoła w Miliku
Koszt utrzymania jednego ucznia – gimnazja
4 6
77
,93
zł
4 9
50
,67
zł
5 0
60
,51
zł
4 400,00 zł
4 500,00 zł
4 600,00 zł
4 700,00 zł
4 800,00 zł
4 900,00 zł
5 000,00 zł
5 100,00 zł
Gimnazjum w Muszyna Gimnazjum w Złockiem Gimnazjum w Powroźniku
Koszt utrzymania jednego ucznia – przedszkola
5 41
4,70
zł
13 0
91,0
4 zł
4 12
1,42
zł
4 75
8,47
zł
3 47
6,48
zł
0,00
2 000,00
4 000,00
6 000,00
8 000,00
10 000,00
12 000,00
14 000,00
Przedszkole wMuszynaie
Przedszkole wZłockiem
Przedszkole wPow roźniku
Przedszkole wSzczaw niku
Przedszkole wŻegiestow ie
Koszt utrzymania jednego ucznia – zespoły
5 461,21 zł
6 731,97 zł
5 272,33 zł
5 975,82 zł
7 596,32 zł
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
ZSO Muszyna
ZSP Złockie
ZSP Pow roźnik
ZSP Żegiestów
Szkoła Nr 2 w Muszynie
Ilość dzieci urodzonych w latach 2003 – 2009 na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
9383
9298
87
76
91
0
20
40
60
80
100
120
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ilość dzieci urodzonych w latach 2003 – 2009 na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w poszczególnych
miejscowościach
0
5
10
15
20
25
30
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Andrzejówka Dubne Jastrzębik Leluchów
Milik Powroźnik Szczawnik Wojkowa
Złockie Żegiestów Żegiestów Zdrój Żegiestów Łopata Polska
PRZEDSIĘWZIĘCIA PLANOWANE DO REALIZACJI PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW
UNIJNYCH W 2010 ROKU
Lp. Nazwa zadania
PROGNOZA
Ogółem Wartość 2010 r.
wartość zadania ogółem
kwota dofinansowania
ogółem z UE
udział własny ogółem
warość zadania w 2010 roku
kwota dofinansowania w
2010 roku z UE
udział własny w 2010 roku
1Budowa centralnego deptaka uzdrowiskowego Żegiestowa-Zdroju na odcinku droga poniżej willi Zamek - kościółek zdrojowy oraz rozbudowa przestrzeni publicznej - MRPO
3 722 199,12 2 791 649,34 930 549,78 191 050,00 143 287,50 47 762,50
2Budowa nowego budynku dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Złockiem jako końcowy element reformy sieci szkół w gminie Muszyna - MRPO
7 069 832,59 3 000 000,00 4 069 832,59 3 256 327,46 1 392 405,62 1 863 921,84
3 Centrum rekreacji i wypoczynku - etap II - baseny - MRPO 12 728 243,55 4 925 692,06 7 802 551,49 8 466 439,00 1 677 637,96 6 788 801,04
4
Kompleksowe turystyczne zagospodarowanie strefy uzdrowiskowej Gminy Muszyna - Przygotowanie strefy aktywności gospodarczej "Zapopradzie" - Rewitalizacja dawnej dzielnicy uzdrowiskowej Muszyny - MRPO
7 066 185,68 4 867 210,68 2 198 975,00 6 171 659,38 4 241 042,27 1 930 617,11
5 Budowa Miejskiego Parku Zdrojowego Baszta - MRPO 6 666 666,67 5 000 000,00 1 666 666,67 1 173 000,00 879 750,00 293 250,00
6 Budowa Parku Zdrojowego "Zapopradzie" - MRPO 6 634 151,80 4 643 906,26 1 990 245,54 1 124 200,00 843 150,00 281 050,00
7 Odnowa centrum wsi Powroźnik - MROP 3 400 000,00 2 380 000,00 1 020 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00
8 Odnowa centrum wsi Jastrzębik - MRPO 2 100 000,00 1 785 000,00 315 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00
9Rekonstrukcja budynku zajazdu na terenie Zespołu Dworskiego w Muszynie - Muzeum - EWT-PWT Polska Republika Słowacja 2007-2013
2 228 200,78 1 893 970,66 334 230,12 1 600 000,00 1 360 000,00 240 000,00
10
Europejska Współpraca Terytorialna - Program Współpracy Transgranicznej Polska Republika Słowacka 2007 - 2013 projekt: Sulin-Muszyna-Żegiestów most współpracy i rozwoju pogranicza - EWT-PWT Polska Republika Słowacja 2007-2013
3 065 000,00 2 605 250,00 459 750,00 1 000 000,00 850 000,00 150 000,00
11Kładka graniczna na rzece Poprad Andrzejówka - Mały Lipnik - EWT-PWT Polska Republika Słowacja 2007-2013 3 070 000,00 2 609 500,00 460 500,00 200 000,00 170 000,00 30 000,00
12
Ochrona dorzecza granicznej rzeki Poprad poprzez realizację wspólnego projektu wodno-kanalizacyjnego Gminy Uzdrowiskowej Muszyna (PL) oraz Zdruzenia obci Mikroregionu Mincol (SK) - Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej gminy Muszyna etap II - EWT-PWT Polska Republika Słowacja 2007-2013
15 300 000,00 10 710 000,00 4 590 000,00 2 550 000,00 1 785 000,00 765 000,00
13Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Żegiestowie - PROW 500 000,00 283 863,00 216 137,00 490 000,00 283 863,00 206 137,00
14 Zagospodarowanie uzdrowiska Złockie - MRPO 6 900 000,00 5 000 000,00 1 900 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00
15
Ochrona dorzecza granicznej rzeki Poprad poprzez realizację wspólnego projektu wodno-kanalizacyjnego Gminy Uzdrowiskowej Muszyna (PL) oraz Zdruzenia obci Mikroregionu Mincol (SK) - Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej gminy Muszyna etap I - EWT-PWT Polska Republika Słowacja 2007-2013
2 410 610,00 1 725 273,58 685 336,42 517 200,00 370 160,04 147 039,96
RAZEM 82 861 090,19 54 221 315,58 28 639 774,61 27 239 875,84 13 996 296,39 13 243 579,45
Lp. Program - jego cel i zadania
PROGNOZA
Ogółem Wartość 2010 r.
wartość zadania ogółem
kwota dofinansowania
ogółem z UE
udział własny ogółem
wartość zadania w 2010 roku
kwota dofinansowania w
2010 roku z UE
udział własny w 2010 roku
1
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach "Dobry start - lepsza przyszłość"
938 980,00 938 980,00 0,00 260 333,00 260 333,00 0,00
2Program Operacyjny Kapitał Ludzki , realizacja projektu w ramach Poddziałania 7.1.1
769 538,77 666 499,11 103 039,66 206 474,31 177 629,85 28 844,46
3Poznajmy się jeszcze lepiej w Muszynie - EWT-PWT Polska Republika Słowacja 2007-2013
173 087,44 164 433,08 8 654,36 173 087,44 164 433,08 8 654,36
4Spotkajmy się na zamku w Muszynie - historia i współczesność - EWT-PWT Polska Republika Słowacja 2007-2013
227 760,00 216 372,00 11 388,00 227 760,00 216 372,00 11 388,00
5
Współpraca młodzieży i nauczycieli polsko-słowackich z zachowaniem wartości kulturowych regionów przygranicznych - EWT-PWT Polska Republika Słowacja 2007-2013
191 832,00 182 240,40 9 591,60 191 832,00 182 240,40 9 591,60
6
Ochrona dorzecza granicznej rzeki Poprad poprzez realizację wspólnego projektu wodno-kanalizacyjnego Gminy Uzdrowiskowej Muszyna (PL) oraz Zdruzenia obci Mikroregionu Mincol (SK) - Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej gminy Muszyna etap I - EWT-PWT Polska Republika Słowacja 2007-2013
20 291,20 14 522,41 5 768,79 11 200,00 8 015,84 3 184,16
7
Rekonstrukcja budynku zajazdu na terenie Zespołu Dworskiego w Muszynie - Muzeum - EWT-PWT Polska Republika Słowacja 2007-2013
33 091,20 28 127,52 4 963,68 29 454,72 25 036,51 4 418,21
RAZEM 2 354 580,61 2 211 174,52 143 406,09 1 100 141,47 1 034 060,68 66 080,79
OGÓŁEM 85 215 670,80 56 432 490,10 28 783 180,70 28 340 017,31 15 030 357,07 13 309 660,24
PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU NA 2010 ROK
1 Centrum rekreacji i wypoczynku - etap II - baseny 8 466 439,00
2 Budowa Parków Zdrojowych /Baszta i Zapopradzie/ 7 210 000,00
3 Rewitalizacja dawnej dzielnicy uzdrowiskowej Muszyny - Zapopradzie 6 171 659,38
4 Rozwój Uzdrowisk gminy Muszyna /Żegiestów i Złockie/ 5 100 000,00
5 Lokalna infrastruktura edukacyjna 3 420 000,00
6 Budowa wielofunkcyjnych obiektów sportowych 3 060 000,00
7 Modernizacja infrastruktury drogowej gminy Muszyna 2 595 000,00
8 Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej gminy Muszyna etap II 2 550 000,00
9 Kultura - muzeum, rewitalizacja zespołu zamkowego 1 903 000,00
10 Program "GRANICA" - poprawa polsko słowackiej dostępności komunikacyjnej 1 750 000,00
11Budowa i rozbudowa systemu gospodarki wodnościekowej w gminach Związku Gmin "Perły Doliny Popradu" – zakres gminy Muszyna
690 000,00
12 Turystyczne zagospodarowanie wsi Żegiestów 540 000,00
13 Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej gminy Muszyna etap I 517 200,00
14 Rewitalizacja centrum Muszyny 420 000,00
15 Odnowa centrów wsi /Powroźnik i Jastrzębik/ 400 000,00
16 Oświetlenie ulic, placów i dróg 400 000,00
17 Poprawa bazy lokalowej OSP 250 000,00
18 System sortowania odpadów komunalnych w gminie Muszyna 65 000,00
19 Słoneczna Małopolska 10 000,00
RAZEM 45 518 298,38
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ