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BR-3-734-0 ÁREA: INSTRUMENTO NÚMERO FECHA dd/mm/aa RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR OBJETO MONEDA VALOR Orden de Compra OC017020111 7/01/2011 ACPM LIMITADA ACPM (INCLUIDO TRANSPORTE) COP $ 19.518.000,00 Orden de Compra OC017020112 11/01/2011 ACPM LIMITADA ACPM (INCLUIDO TRANSPORTE) COP $ 3.903.600,00 Orden de Compra OC017020113 12/01/2011 FORMA EQUIPOS PARA GIMNASIO LTDA. BICICLETA ESTACIONARIA, MAQUINAS ELIPTICAS. COP $ 17.548.387,99 Orden de Compra OC017020114 13/01/2011 RAPISCOL S.A. ELEVADORES DE CARGA COP $ 68.549.968,00 Orden de Servicio OS017020111 13/01/2011 COLTRANS S.A.. SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA COP $ 5.900.000,00 Orden de Compra OC017020115 17/01/2011 TYCO SERVICES S.A PANEL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS COP $ 16.866.400,00 Pedido al Exterior PE017020114603 17/01/2011 KAPLAN SCHWESER LIBROS COP 6170000 (*) Orden de Compra OC017020116 18/01/2011 SERVICIO Y SOPORTE CCTV EU ELEMENTOS PARA SISTEMAS DE SEGURIDAD COP $ 12.577.491,68 Orden de Compra OC017020117 18/01/2011 MELTEC COMUNICACIONES S.A BATERIAS PARA RADIOS COP $ 4.297.800,00 Orden de Compra OC017020118 19/01/2011 ACPM LIMITADA ACPM (INCLUIDO TRANSPORTE) COP $ 7.156.600,00 Orden de Compra OC017020119 20/01/2011 LANZETTA RENGIFO Y CIA LTDA. TERMOHIGROGRAFOS COP $ 995.001,60 Orden de Servicio OS017020113 20/01/2011 SOLTECO S.A. SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DEL SOFTWARE COP $ 8.595.600,00 Orden de Servicio OS017020114 20/01/2011 COLTRANS S.A.. SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA COP $ 105.874.725,00 Orden de Compra OC0170201110 26/01/2011 SERVI IMAGENES LIMITADA MAQUINAS MICROLECTORAS COP $ 67.048.000,00 REPORTE DE CONTRATACIÓN LEY 734 DE 2002 DEPARTAMENTO DE COMPRAS UNIDAD DE CONTRATOS 04 - 2007

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INSTRUMENTO NÚMERO FECHAdd/mm/aa RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR OBJETO MONEDA VALOR

Orden de Compra OC017020111 7/01/2011 ACPM LIMITADA ACPM (INCLUIDO TRANSPORTE) COP $ 19.518.000,00

Orden de Compra OC017020112 11/01/2011 ACPM LIMITADA ACPM (INCLUIDO TRANSPORTE) COP $ 3.903.600,00

Orden de Compra OC017020113 12/01/2011 FORMA EQUIPOS PARA GIMNASIO LTDA. BICICLETA ESTACIONARIA, MAQUINAS ELIPTICAS. COP $ 17.548.387,99

Orden de Compra OC017020114 13/01/2011 RAPISCOL S.A. ELEVADORES DE CARGA COP $ 68.549.968,00

Orden de Servicio OS017020111 13/01/2011 COLTRANS S.A.. SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA COP $ 5.900.000,00

Orden de Compra OC017020115 17/01/2011 TYCO SERVICES S.A PANEL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS COP $ 16.866.400,00

Pedido al Exterior PE017020114603 17/01/2011 KAPLAN SCHWESER LIBROS COP 6170000 (*)

Orden de Compra OC017020116 18/01/2011 SERVICIO Y SOPORTE CCTV EU ELEMENTOS PARA SISTEMAS DE SEGURIDAD COP $ 12.577.491,68

Orden de Compra OC017020117 18/01/2011 MELTEC COMUNICACIONES S.A BATERIAS PARA RADIOS COP $ 4.297.800,00

Orden de Compra OC017020118 19/01/2011 ACPM LIMITADA ACPM (INCLUIDO TRANSPORTE) COP $ 7.156.600,00

Orden de Compra OC017020119 20/01/2011 LANZETTA RENGIFO Y CIA LTDA. TERMOHIGROGRAFOS COP $ 995.001,60

Orden de Servicio OS017020113 20/01/2011 SOLTECO S.A.SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DEL SOFTWARE COP $ 8.595.600,00

Orden de Servicio OS017020114 20/01/2011 COLTRANS S.A.. SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA COP $ 105.874.725,00

Orden de Compra OC0170201110 26/01/2011 SERVI IMAGENES LIMITADA MAQUINAS MICROLECTORAS COP $ 67.048.000,00

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DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Orden de Compra OC0170201111 27/01/2011COMPUTADORES Y SOLUCIONES CAD DE COLOMBIA LTDA.

LICENCIAS DE SOFTWARE DE DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADOR, LICENCIAS DE SOFTWARE GRAFICADOR, SERVICIOS DE CAPACITACION PARA LICENCIAS COP $ 105.455.020,00

Orden de Compra OC0170201112 27/01/2011 PATRON Y COMPAÑIA LIMITADA - PATRON Y CIA LTDA ACEITES MINERALES COP $ 761.562,70

Orden de Servicio OS017020115 28/01/2011 JOSE ANTONIO SUAREZ SERVICIO DE ARTES GRAFICAS COP $ 10.000.000,00

Orden de Servicio OS017020116 28/01/2011 CALLE GREGG JOHANNA SIGLINDE SERVICIO DE ARTES GRAFICAS COP $ 10.000.000,00

Pedido al Exterior PE017020114607 28/01/2011 IDM COMPUTER SOLUTIONS, INC. LICENCIA DE SOFTWARE DE INTERNET COP 212000 (*)

Orden de Compra OC0170201113 31/01/2011 ABITS COLOMBIA S.A.S LICENCIA DE SOFTWARE APLICATIVO COP $ 2.125.921,56

Orden de Servicio OS017020117 31/01/2011 TAXIS YA S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE A EMPLEADOS COP $ 3.000.000,00

Pedido al Exterior PE017020114601 31/01/2011 GTS GMBH BANDAS PARA FAJAR BILLETES COP 42182000 (*)

Desierta 27/01/2011 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSERVICIOS TÉCNICOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO OPACÍMETRO 0,00

Orden de Servicio OS017020119 2/02/2011 BRINKS DE COLOMBIA S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE VALORES COP 5.947.131.96 (*)

Orden de Compra OC0170201114 3/02/2011 MEPAL S.A. SILLAS GIRATORIAS COP $ 1.680.840,00

Orden de Compra OC0170201115 4/02/2011 NIME LIMITADA DISTRIBUCIONES Y SERVICIOSCAJONERA, DIVISIONES Y SUPERFICIES DE OFICINA ABIERTA, MUEBLES DE DISEÑO ESPECIAL. COP $ 5.232.760,00

Orden de Compra OC0170201116 8/02/2011 HRM ESTUDIO SASLICENCIAS DE SOFTWARE GRAFICADOR, SERVICIO DE CAPACITACION, LICENCIA DE SOFTWARE DE DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADOR. COP $ 12.871.128,00

Orden de Servicio OS0170201111 8/02/2011GAVA COLOMBIA LTDA

SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA COP $ 1.401.000,00

Orden de Compra OC0170201117 10/02/2011 DIEBOLD COLOMBIA S.A MUEBLES DE DISEÑO ESPECIAL COP $ 4.988.000,00

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REPORTE DE CONTRATACIÓNLEY 734 DE 2002

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Orden de Compra OC0170201118 14/02/2011 GOLD SYS LTDA. SUMINISTRO DE LICENCIAS NUEVAS DEL SOFTWARE ACROBAT COP $ 6.940.796,32

Orden de Servicio OS0170201112 14/02/2011 TRANSBORDER S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO PARA BIENES IMPORTADOS COP $ 26.786.000,00

Orden de Servicio OS0170201113 14/02/2011 TRANSBORDER S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO PARA BIENES IMPORTADOS COP $ 1.910.000,00

Pedido al Exterior PE017020114539 14/02/2011 SICPA S.A. TINTAS DE SEGURIDAD COP 1.255.000.000 (*)

Pedido al Exterior PE017020114610 14/02/2011 IDM COMPUTER SOLUTIONS, INC. LICENCIA DE SOFTWARE DE INTERNET COP 213.100,00 (*)

Orden de Compra OC0170201119 15/02/2011 ACPM LIMITADA ACPM (INCLUIDO TRANSPORTE) COP $ 24.031.500,00

Orden de Compra OC0170201120 15/02/2011 INDUSTRIAL TECHNOLOGIES S.A. REPUESTOS PARA EL PROCESO DE FUNDICIÓN COP $ 82.543.280,00

Pedido al Exterior PE017020114540 15/02/2011 SICPA S.A. TINTAS DE SEGURIDAD COP 1048231555 (*)

Orden de Compra OC0170201121 16/02/2011 MOTOMARLIN S.A. BICICLETA MARINA COP $ 25.183.999,04

Orden de Servicio OS0170201114 16/02/2011 INFORMESE LTDA SUMINISTRO DE ACTUALIZACIÓN DE VERSIÓN DEL SOFTWARE MATHEMATICA COP $ 5.544.047,40

Orden de Servicio OS0170201115 16/02/2011 MERIDIAN LOGISTICS S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA COP $ 3.470.000,00

Orden de Servicio OS0170201116 17/02/2011 MERIDIAN LOGISTICS S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA COP $ 1.258.000,00

Orden de Compra OC0170201122 18/02/2011 PRODUCTOSDE SEGURIDAD S.A.- PRODESEG S.A. EXTINTORES DE BIOXIDO DE CARBONO COP $ 1.173.224,00

Orden de Compra OC0170201123 18/02/2011 EQUIPOS BANCARIOS DULON LTDA. RELOJES PARA CONTROL DE CORRESPONDENCIA COP $ 10.440.000,00

Orden de Compra OC0170201124 18/02/2011 CREACIONES MERCY LTDA.

,FALDAS, DOTACION UNIFORMES CHAQUETAS PARA DAMA, DOTACION UNIFORMES PANTALONES DAMA. COP $ 19.750.624,00

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INSTRUMENTO NÚMERO FECHAdd/mm/aa RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR OBJETO MONEDA VALOR

REPORTE DE CONTRATACIÓNLEY 734 DE 2002

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Orden de Compra OC0170201125 18/02/2011 EBC INGENIERIA S.A. INTERCOMUNICADOR MASTER COP $ 22.100.366,22

Orden de Compra OC0170201126 21/02/2011 MUEBLES RODAMIENTOS RAP LTDA PAPELERAS PARA ESCRITORIO COP $ 817.452,00

Orden de Compra OC0170201127 21/02/2011 NIME LIMITADA DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CANASTAS BASURERA PARA OFICINA COP $ 1.148.400,00

Orden de Compra OC0170201128 23/02/2011 PROPULSORA S.A. ALUMINIOS COP $ 166.429.317,44

Orden de Compra OC0170201129 24/02/2011 ASIEXTINTORES LTDA CAMILLA COP $ 390.050,00

Orden de Compra OC0170201130 24/02/2011 LOGIAPOYO LTDA CALCULADORAS DE ESCRITORIO COP $ 636.840,00

Orden de Compra OC0170201131 24/02/2011 SENSAPLAS DE COLOMBIA LIMITADA LAMINAS DE ACRILICO COP $ 4.391.760,00

Orden de Compra OC0170201132 24/02/2011 EMPACOR S.A CAJAS DE CARTON COP $ 1.552.080,00

Pedido al Exterior PE017020114608 25/02/2011 ROSLER GLEITSCHLIFFTECHNIK GMBH & CO ROESLERS COP 28500005,7 (*)

Pedido al Exterior PE017020114609 25/02/2011 ROSLER GLEITSCHLIFFTECHNIK GMBH & CO ROESLERS COP 36600042 (*)

Orden de Compra OC0170201133 28/02/2011 ACORAZADAS LTDA COLUMNAS PARA ORDENAMIENTO DE FILAS COP $ 4.946.240,00

Desierta 1/02/2011 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSERVICIO DE MIGRACIÓN TÉCNICA DE SAP DE LAS PLANTAS INDUSTRIALES DEL BANCO 0,00

Desierta 10/02/2011 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DESHUMEDECEDORES DE AMBIENTE 0,00

Orden de Servicio OS0170201117 2/03/2011 NODRA LIMITADA SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE ELEMENTOS DEL BANCO COP $ 11.275.200,00

Pedido al Exterior PE017020114613 2/03/2011 INDUSTRIAS EVEREST S.A I.C CINTAS PLASTIFICADAS REF TYVEK PARA MAQUINA DLRS COP 132198960 (*)

Orden de Compra OC0170201134 3/03/2011 CALZADO ERIKA Y CIA LTDADOTACION - UNIFORMES ZAPATOS PARA DAMA, DOTACION - UNIFORMES ZAPATOS PARA CABALLERO. COP $ 39.222.864,00

UNIDAD DE CONTRATOS 04 - 2007

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INSTRUMENTO NÚMERO FECHAdd/mm/aa RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR OBJETO MONEDA VALOR

REPORTE DE CONTRATACIÓNLEY 734 DE 2002

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Orden de Servicio OS0170201118 3/03/2011INFORMACIÓN DE MEDIOS PARA COLOMBIA LTDA - INFOMEDIOS SERVICIO DE ASESORIA EN INVESTIGACION COP $ 23.886.720,00

Orden de Servicio OS0170201119 7/03/2011 G4S CASH SOLUTIONS COLOMBIA LTDA SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE VALORES COP $ 6.977.787,45

Pedido al Exterior PE017020114606 7/03/2011 RAMIREZ GAVIRIA ANDRES OBJETOS DE ARTE O COLECCION Y ANTIGUEDADES DE VALOR CULTURAL COP 10460511 (*)

Orden de Servicio OS0170201120 8/03/2011 E. MC. ALLISTER Y COMPAÑIA LIMITADA SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS COP $ 3.828.000,00

Orden de Compra OC0170201135 9/03/2011 SONYGRAF INTEGRADORES S.A ATRIL SONORO COP $ 4.408.000,00

Orden de Servicio OS0170201121 9/03/2011 TRANSBORDER S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO PARA BIENES IMPORTADOS COP $ 2.587.000,00

Orden de Servicio OS0170201122 9/03/2011 ROBERTO PINEDA M. Y CIA. LTDA. ROPIM LTDA.CONTRATACION PARA EL MANTENIMIENTO Y/O REPARACION PARA BANDA TRANSPORTADORA COP $ 1.199.155,80

Orden de Compra OC0170201136 10/03/2011GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A. - CRYOGAS S.A. GAS OXIDO NITROSO, GAS ACETILENO. COP $ 1.226.178,00

Orden de Compra OC0170201137 10/03/2011 AIRTEK ENGINEERING S.A. DESHUMEDECEDORES DE AMBIENTE COP $ 24.012.000,00

Orden de Compra OC0170201138 10/03/2011 ACPM LIMITADA ACPM (INCLUIDO TRANSPORTE) COP $ 20.109.000,00

Orden de Servicio OS0170201123 10/03/2011 IVESUR COLOMBIA S.A. SERVICIO DE REVISIÓN TECNOMECANICA PARA VEHÍCULOS COP $ 1.241.000,00

Pedido al Exterior PE017020114625 14/03/2011 SPILL 911 INC ESTIBAS COP 32000000,17 (*)

Orden de Compra OC0170201139 15/03/2011 ABACO JUEGOS Y PARQUES INFANTILES S.A.S JUEGO INFANTIL PARQUE DEPORTIVO COP $ 21.112.000,00

Orden de Compra OC0170201140 15/03/2011 CIRCULO INFORMATTICA COLOMBIA S.A.S

ESTACION DE TRABAJO FRED - FORENSIC RECOVERY OF EVIDENCE DEVICE, LICENCIAS DE SOFTWARE DE SEGURIDAD, MODULO DE MEMORIA, SERVICIOS DE SOPORTE COP $ 43.617.042,75

Orden de Servicio OS0170201125 15/03/2011 FEDESARROLLO. SERVICIOS DE ENCUESTAS COP $ 4.640.000,00

UNIDAD DE CONTRATOS 04 - 2007

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INSTRUMENTO NÚMERO FECHAdd/mm/aa RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR OBJETO MONEDA VALOR

REPORTE DE CONTRATACIÓNLEY 734 DE 2002

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Pedido al Exterior PE017020114624 15/03/2011 TECHNIDYNE CORPORATION REPUESTO PARA OPACIMETRO COP 1600000 (*)

Orden de Compra OC0170201141 16/03/2011 PRODUQUIMICA DE COLOMBIA S.A.

ACETONA, ACETATO DE ETILO, ALCOHOL ETILICO, BALONES DE FONDO, EXTRAN NEUTRO, KIT PARA DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO, TETRACLOROETILENO, TRICLOROETILENO(PERCLORETILENO). COP $ 2.279.980,00

Orden de Compra OC0170201142 16/03/2011 ACPM LIMITADA ACPM (INCLUIDOS TRANSPORTE) COP $ 6.635.970,00

Orden de Compra OC0170201143 16/03/2011 CALDERON GUTIERREZ JAIME LAZARO - CRISLOZA SILLA COMEDOR PARA BEBE COP $ 1.653.000,00

Orden de Compra OC0170201144 17/03/2011 SITO COMERCIAL LTDA MAQUINA TROTADORA COP $ 5.399.100,29

Orden de Servicio OS0170201126 17/03/2011GETRONICS COLOMBIA LTDA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA SERVIDOR, SERVICIO DE SOPORTE

TECNICO INFORMATICO COP $5272499,54 (*)

Orden de Compra OC0170201145 18/03/2011AIRTEK ENGINEERING S.A.

DESHUMEDECEDORES DE AMBIENTE COP $ 7.192.000,00

Orden de Servicio OS0170201127 18/03/2011 COLTRANS S.A.. SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA COP $ 9.804.000,00

Orden de Servicio OS0170201128 18/03/2011 DISARCHIVO LTDA. CONTRACION PARA EL MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE MUEBLES COP $ 1.392.000,00

Orden de Compra OC0170201146 22/03/2011 LA PIELROJA S.ADOTACION - UNIFORMES ZAPATOS PARA DAMA, DOTACION - UNIFORMES ZAPATOS PARA CABALLERO COP $ 5.737.535,00

Pedido al Exterior PE017020114618 22/03/2011 LIVESTREAM LLC SERVICIO DE EMISIÓN DE VIDEO EN LA WEB COP 7511000 (*)

Orden de Compra OC0170201147 23/03/2011SISTEMAS INTEGRALES DE INFORMATICA S.A. - SISA S.A. UNIDADES DE ALMACENAMIENTO: DISCOS DUROS COP $ 7.421.010,03

Orden de Compra OC0170201148 24/03/2011 CALLE CALLE ARTURO Y/O ARTURO CALLE DOTACIONES - UNIFORMES CORBATAS, DOTACION - UNIFORMES CORBATINES. COP $ 7.506.000,00

Orden de Servicio OS0170201129 25/03/2011 TRANSBORDER S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO PARA BIENES IMPORTADOS COP $ 1.717.000,00

UNIDAD DE CONTRATOS 04 - 2007

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INSTRUMENTO NÚMERO FECHAdd/mm/aa RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR OBJETO MONEDA VALOR

REPORTE DE CONTRATACIÓNLEY 734 DE 2002

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Orden de Compra OC0170201149 29/03/2011 CONFECCIONES INDUSTRIALES SURAMERICA LTDA.

DOTACION - UNIFORMES CAMISAS SPORT, DOTACION - UNIFORMES OVEROLES, DOTACION - UNIFORMES CAMISAS SPORT, DOTACION - UNIFORMES CAMISETAS, DOTACION - UNIFORMES CHAQUETAS ACOLCHADA, DOTACION - UNIFORMES CHAQUETAS PARA USO INDUSTRIAL, DOTACION - UNIFORMES GORRAS EN DACRON, DOTACION - UNIFORMES IMPERMEABLES, DOTACION - UNIFORMES PANTALONES EN JEAN, DOTACION - UNIFORMES PANTALONES PARA USO INDUSTRIAL, DOTACION - UNIFORMES BATAS, DOTACION - UNIFORMES BLUSAS PARA USO INDUSTRIAL, DOTACION - UNIFORMES CAMISAS, COP $ 77.554.757,00

Orden de Servicio OS0170201130 29/03/2011 TELESAI Y CIA LTDA SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA COP $ 7.828.573,00

Orden de Servicio OS0170201131 29/03/2011 BRILLADORA ESMERALDA LTDA. SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO, SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA. COP $ 4.268.414,26

Orden de Compra OC0170201152 30/03/2011 SECURITY SEAL LTDA PRECINTOS DE SEGURIDAD COP $ 71.663.872,00

Orden de Servicio OS0170201132 30/03/2011 BRILLADORA ESMERALDA LTDA. SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO COP $ 3.787.440,60

Orden de Servicio OS0170201133 30/03/2011 BRILLADORA ESMERALDA LTDA. SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA, SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO COP $ 3.245.258,88

Pedido al Exterior PE017020114629 30/03/2011 DELMIRO MENDEZ E HIJOS S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES COP 122288354 (*)

Pedido al Exterior PE017020114623 30/03/2011 EISENMANN SERVICE GMBH & CO. KG ESTIBAS PLASTICAS COP 500000000 (*)

Pedido al Exterior PE017020114616 30/03/2011 VOTORANTIM GMBH NIQUEL COP 7867172000,4 (*)

Pedido al Exterior PE017020114615 30/03/2011 TRAFIGURA A.G. COBRE COP 49089318001,6 (*)

Pedido al Exterior PE017020114622 31/03/2011 VOTORANTIM METAIS-CAJAMARQUILLA S.A ZINC COP 1490130861,52 (*)

Orden de Compra OC0170201153 4/04/2011 D & D INTERNATIONAL GROUP SAS - AUTOMATION D&D REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE MOVIMIENTO DE VALORES COP $ 11.426.719,20

Orden de Compra OC0170201154 5/04/2011 VELEZ PALACIO S.A.

,PRECINTOS DE SEGURIDAD CON CÓDIGO DE BARRAS PARA BANDEJAS DE CLASIFICACIÓN DE BILLETES COP $ 78.804.600,00

UNIDAD DE CONTRATOS 04 - 2007

Page 8: BR-3-734-0 REPORTE DE CONTRATACIÓN - … · reporte de contrataciÓn ... contratacion para el mantenimiento y/o reparacion para banda transportadora cop $ 1.199.155,80 orden de compra

BR-3-734-0

ÁREA:

INSTRUMENTO NÚMERO FECHAdd/mm/aa RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR OBJETO MONEDA VALOR

REPORTE DE CONTRATACIÓNLEY 734 DE 2002

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Orden de Servicio OS0170201134 5/04/2011UNION ANDINA DE TRANSPORTES S.A.S - UNATRANS S.A.S SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA BIENES IMPORTADOS. COP $ 48.100.000,00

Pedido al Exterior PE017020114543 5/04/2011 SICPA S.A. TINTAS DE SEGURIDAD COP 912000046,65 (*)

Pedido al Exterior PE017020114611 5/04/2011 TAGLINE, INC CINTA DE PAPEL PARA CLASIFICADORA DESTRUCTORA DE BILLETE BPS 1040 S COP 3500000 (*)

Orden de Compra OC0170201155 7/04/2011 AIRTEK ENGINEERING S.A. DESHUMEDECEDORESDE AMBIENTE COP $ 6.960.000,00

Orden de Compra OC0170201156 7/04/2011 MEDACOP S.A.SESCUDOS CON DISTINTIVO DEL B. DE LA R, OBSEQUIOS CONMEMORATIVOS PARA EMPLEADOS DEL BANCO COP $ 53.658.584,00

Orden de Compra OC0170201157 7/04/2011 COLSEIN LTDA.REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE MOVIMIENTO DE VALORES, TARJETAS DE VIDEO COP $ 28.999.443,20

Orden de Compra OC0170201158 7/04/2011 CONTROL SISTEMAS COMUNICACIONES CSC LTDA. TARJETAS DE VIDEO COP $ 15.686.521,08

Orden de Servicio OS0170201135 7/04/2011 AGENCIA DE ADUANAS AVIATUR LTDA. NIVEL ISERVICIO RELACIONADOS CON LA IMPORTACIÓN DE BIENES-Agenciamiento de aduana COP $ 7.127.040,00

Orden de Compra OC0170201159 8/04/2011 AUDIOCINE COMERCIAL LTDA.

TELEVISORES Incluye soportes a pared, Switcher Kramer, canaletas, cableados e instalación del sistema, TELEVISOR Incluye soporte a techo, canaletas, cableados e instalación del sistema. COP $ 12.765.800,00

Orden de Compra OC0170201160 8/04/2011 DELTA PUBLICIDAD INFLABLES INTERNACIONAL LTDA

CARPA inflable con motor constituida por tres módulos: dos carpas tipo araña y un tunel tipo tubular que las une de acuerdo a diseño. Un Mantenimiento preventivo cada 4 meses por 2 años. COP $ 12.760.000,00

Orden de Compra OC0170201161 11/04/2011 SEAQ SERVICIOS CIA LIMITADAMANTENIMIENTO DE LICICENCIAS DE SOFTWARE CON DERECHO DE ACTUALIZACIÓN A NUEVAS VERSIONES POR UN AÑO. COP $ 8.625.984,54

Orden de Compra OC0170201162 11/04/2011 SOFTWARE SHOP LTDA

,SUMINISTRO DE ACTUALIZACIÓN DE VERSIÓN DEL SOFTWARE FRONTIER ANALYST. COP $ 5.025.120,00

Pedido al Exterior PE017020114545 11/04/2011 SICPA S.A. TINTAS DE SEGURIDAD COP 995000000,75 (*)

Pedido al Exterior PE017020114627 11/04/2011 SICPA S.A. TINTAS DE SEGURIDAD COP 1004546981,3 (*)

Pedido al Exterior PE017020114619 12/04/2011 GTS GMBH BANDAS PARA FAJAR BILLETES COP 236000000 (*)

UNIDAD DE CONTRATOS 04 - 2007

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BR-3-734-0

ÁREA:

INSTRUMENTO NÚMERO FECHAdd/mm/aa RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR OBJETO MONEDA VALOR

REPORTE DE CONTRATACIÓNLEY 734 DE 2002

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Orden de Compra OC0170201163 13/04/2011 CONFECCIONES INDUSTRIALES SURAMERICA LTDA.

,DOTACION - UNIFORMES GORRAS EN PAÑO PARA VIGILANTE FEMENINA, DOTACION - UNIFORMES VESTIDOS PARA HOMBRE, DOTACIÓN UNIFORME COP $ 17.103.562,00

Pedido al Exterior PE017020114632 14/04/2011 EISENMANN SERVICE GMBH & CO. KG REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE MOVIMIENTO DE VALORES COP 75345000,08 (*)

Orden de Compra OC0170201164 15/04/2011 MCNETIC LTDA LECTORES DE CODIGOS DE BARRAS COP $ 9.549.514,40

Orden de Compra OC0170201165 15/04/2011 ACPM LIMITADA ACPM (INCLUIDO TRANSPORTE). GALONES COP $ 32.208.912,00

Pedido al Exterior PE017020114636 15/04/2011 DUN & BRADSTREET INTERNATIONAL, LTD. SERVICIOS RELACIONADOS CON LA IMPORTACIÓN DE BIENES. COP 160000 (*)

Orden de Compra OC0170201166 18/04/2011 IMPOFER IMPORTADORA DE FERRETERIA S.A.S. ZORRAS METALICAS COP $ 403.680,00

Orden de Compra OC0170201167 18/04/2011 PONGUTA GARZON JOSE ALVARO SILLAS DE RUEDAS COP $ 1.050.000,00

Orden de Compra OC0170201168 18/04/2011 CALZADO SIETE CUEROS S.A.DOTACION - UNIFORMES ZAPATOS ESTILO BOTA, DOTACION - UNIFORMES ZAPATOS PARA DAMA, COP $ 63.934.284,00

Pedido al Exterior PE017020114635 18/04/2011 TIBCO SOFTWARE INCSERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DEL SOFTWARE S-PLUS FIN METRICS COP 36685418,66 (*)

Orden de Compra OC0170201169 19/04/2011 NACIONAL DE ELECTRICOS HH LTDA. EQUIPOS PARA ILUMINACION DE EMERGENCIA COP $ 4.861.792,00

Orden de Servicio OS0170201138 19/04/2011CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION COP $ 31.694.000,00

Orden de Servicio OS0170201139 19/04/2011 GAVA COLOMBIA LTDASERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA: RESPUESTOS PARA EQUIPOS DLRS 5421. PE 4507 COP $ 1.156.000,00

Pedido al Exterior PE017020114544 19/04/2011 SICPA S.A. TINTAS DE SEGURIDAD COP 622999965,21 (*)

Pedido al Exterior PE017020114631 19/04/2011 KBA-NOTASYS S.A REPUESTO PARA CUTPACK COP 3570000 (*)

Orden de Compra OC0170201171 20/04/2011 NEWNET S.A.LICENCIA DE SOFTWARE APLICATIVO, SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DEL SOFTWARE, COP $ 14.400.304,00

UNIDAD DE CONTRATOS 04 - 2007

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BR-3-734-0

ÁREA:

INSTRUMENTO NÚMERO FECHAdd/mm/aa RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR OBJETO MONEDA VALOR

REPORTE DE CONTRATACIÓNLEY 734 DE 2002

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Orden de Compra OC0170201172 20/04/2011 NIME LIMITADA DISTRIBUCIONES Y SERVICIOSCAJONERA, DIVISIONES Y SUPERFICIES DE OFICINA ABIERTA, MUEBLE DE DISEÑO ESPECIAL COP $ 3.634.280,00

Orden de Servicio OS0170201140 26/04/2011 CARGO FACIL S.A.SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA BIENES IMPORTADOS: CARGA EN CONTENEDORES 10X20 STD FCL/FCL. COP $ 63.180.000,00

Orden de Servicio OS0170201141 28/04/2011 ASESORES CULTURALES LTDA. SERVICIO DE EDICION: Revista del Banco de la República COP $ 32.499.999,56

Orden de Servicio OS0170201142 28/04/2011 ASESORES CULTURALES LTDA. SERVICIO DE EDICION: Folleto Reportes del Emisor COP $ 13.749.999,68

Orden de Servicio OS0170201143 29/04/2011 GARCIA SUAZA ANDRES FELIPE SERVICIO DE ASESORIA EN INVESTIGACION COP $ 4.000.000,00

Pedido al Exterior PE017020114546 29/04/2011 SICPA S.A. TINTAS DE SEGURIDAD COP 2457999690 (*)

Orden de Compra OC0170201173 3/05/2011 E. MC. ALLISTER Y COMPAÑIA LIMITADA ELEVADOR DE CARGA COP $ 44.523.120,00

Pedido al Exterior PE017020114612 3/05/2011 KUSTERS ENGINEERING B.V. REPUESTOS PARA DESTRUCTOR BRIQUETEADOR COP 170000000 (*)

Orden de Compra OC0170201174 4/05/2011 FOTOGRAF LTDA. SISTEMA FOTOGRAFICO PROFESIONAL COP $ 65.797.560,65

Orden de Compra OC0170201175 4/05/2011 MOTO MART S.A REPUESTOS - NEUMATICOS, REPUESTOS LLANTAS PARA TRACTOR. COP $ 2.295.200,00

Orden de Compra OC0170201176 5/05/2011 CASSA IMPORTADORES LTDA SISTEMA DE ILUMINACION COP $ 13.166.000,00

Orden de Compra OC0170201177 5/05/2011 INDUMUEBLES HERNANDEZ SAS MESAS METALICAS, MUEBLE DE DISEÑO ESPECIAL , SILLAS FIJAS. COP $ 10.498.000,00

Orden de Compra OC0170201178 9/05/2011 UPSISTEMAS S.A. UPS PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO, UPS TIPO INDUSTRIAL. COP $ 23.693.452,00

Orden de Servicio OS0170201144 9/05/2011 COLTRANS S.A.. SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA COP $ 1.300.000,00

Orden de Servicio OS0170201145 11/05/2011 MERIDIAN LOGISTICS S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA COP $ 9.373.000,00

UNIDAD DE CONTRATOS 04 - 2007

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BR-3-734-0

ÁREA:

INSTRUMENTO NÚMERO FECHAdd/mm/aa RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR OBJETO MONEDA VALOR

REPORTE DE CONTRATACIÓNLEY 734 DE 2002

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Orden de Compra OC0170201179 12/05/2011 INVERMUSIC GE S.A ATRILES METALICOS COP $ 2.103.999,65

Orden de Compra OC0170201180 12/05/2011 PEDRO E. DOMINGUEZ R. Y CIA LTDA. CAFETERAS COP $ 230.793,60

Orden de Servicio OS0170201146 12/05/2011 ELECTRON DIGITAL SERVICE LTDA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE VIDEO COP $ 1.984.528,00

Orden de Servicio OS0170201147 13/05/2011 BSD CONSULTING LTDA SERVICIO DE CAPACITACION COP $ 34.069.200,00

Orden de Compra OC0170201181 16/05/2011 CONFECCIONES INDUSTRIALES SURAMERICA LTDA.

, ,UNIFORMES CAMISETAS, DOTACION - UNIFORMES CHAQUETAS ACOLCHADAS, DOTACION - UNIFORMES CHAQUETAS PARA USO INDUSTRIAL, DOTACION - COP $ 962.157,00

Orden de Compra OC0170201182 16/05/2011 ACPM LIMITADA ACPM (INCLUIDO TRANSPORTE). COP $ 25.357.210,00

Pedido al Exterior PE017020114634 17/05/2011 DRUCK CHEMIE SAS LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE MAQUINAS COP 38000004 (*)

Pedido al Exterior PE017020114638 17/05/2011 KBA-NOTASYS S.A PRODUCTOS PARA IMPRESION Y PRELIMINARES COP 4500000 (*)

Pedido al Exterior PE017020114639 17/05/2011 I.T.G. GMBH GRAPHIC PRODUCTS. PRODUCTOS PARA IMPRESION Y PRELIMINARES COP 108500000 (*)

Pedido al Exterior PE017020114642 17/05/2011 DRUCK CHEMIE SAS LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE MAQUINAS COP 50000002 (*)

Orden de Compra OC0170201183 18/05/2011 SENSAPLAS DE COLOMBIA LIMITADA BANDEJAS PARA CARROS PORTAVALORES COP $ 53.193.888,00

Orden de Servicio OS0170201148 18/05/2011 RINCON POSADA JULIETH JOHANA PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS COP $ 3.000.000,00

Orden de Compra OC0170201184 19/05/2011 INTERCOMUNICACIONES Y/O- VICTOR MANUEL MARIN ORCABLES FLEXIBLES COP $ 1.592.100,00

Orden de Servicio OS0170201150 19/05/2011 DUNN CECILE MARYTRADUCCIÓN TEXTOS EN DIFERENTES IDIOMAS - PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS COP $ 4.999.999,04

Orden de Compra OC0170201185 20/05/2011 CALVOS ELECTRONICA LIMITADA MULTIMETRO COP $ 1.290.000,04

UNIDAD DE CONTRATOS 04 - 2007

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BR-3-734-0

ÁREA:

INSTRUMENTO NÚMERO FECHAdd/mm/aa RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR OBJETO MONEDA VALOR

REPORTE DE CONTRATACIÓNLEY 734 DE 2002

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Orden de Compra OC0170201186 20/05/2011 MANUEL ANTONIO ENCISO SANCHEZ CASILLERO COP $ 12.249.600,00

Orden de Compra OC0170201187 20/05/2011 NIME LIMITADA DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CARROS MALLA SEGUN ESPECIFICACIONES, MUEBLES DE DISEÑO ESPECIAL COP $ 21.110.840,00

Orden de Compra OC0170201188 20/05/2011 INDUSTRIAS SAAD S.A. PLANOTECAS METALICAS COP $ 18.850.000,00

Orden de Compra OC0170201189 20/05/2011 INDUMUEBLES HERNANDEZ SAS MUEBLES DE DISEÑO ESPECIAL COP $ 50.262.800,00

Orden de Servicio OS0170201151 20/05/2011 SHARON TERRY DE NAVARROTRADUCCIÓN TEXTOS EN DIFERENTES IDIOMAS - PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS COP $ 4.999.999,04

Orden de Servicio OS0170201152 20/05/2011 COLTRANS S.A.. SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA COP $ 3.002.000,00

Pedido al Exterior PE017020114646 20/05/2011 SPILL 911 INC CARROS METALICOS COP 13000000,02 (*)

Orden de Compra OC0170201190 24/05/2011 CALLE CALLE ARTURO Y/O ARTURO CALLEDOTACION - UNIFORMES CAMISAS, DOTACION - UNIFORMES VESTIDOS PARA HOMBRE. COP $ 4.718.700,00

Orden de Compra OC0170201191 24/05/2011 QUIMICA INTERNACIONAL S.A. QUINTAL S.A. CEMENTO REFRACTARIO COP $ 21.170.000,00

Orden de Servicio OS0170201153 24/05/2011 JIMENEZ PEDRAZA MIGUEL EDUARDO SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO COP $ 31.756.000,00

Pedido al Exterior PE017020114649 24/05/2011 SAVICOM LICENCIA DE SOFTWARE DE RED -RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN COP 28000000 (*)

Orden de Compra OC0170201192 25/05/2011 LUQUE INTERNACIONAL Y CIA S.A. REPUESTO PARA CLASIFICADORA DE BILLETES COP $ 4.951.765,08

Orden de Servicio OS0170201154 25/05/2011 COMBUSTIBLES Y SERVICIO SAS CONTRATACION PARA EL MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE AUTOMOTORES COP $ 3.000.000,00

Orden de Compra OC0170201193 26/05/2011 OCEANICA ANDINA DE REPRESENTACIONES LTDA CARROS METALICOS COP $ 6.700.160,00

Orden de Servicio OS0170201155 27/05/2011 TRANSPORTES JOALCO S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA BIENES IMPORTADOS. COP $ 1.740.000,00

UNIDAD DE CONTRATOS 04 - 2007

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BR-3-734-0

ÁREA:

INSTRUMENTO NÚMERO FECHAdd/mm/aa RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR OBJETO MONEDA VALOR

REPORTE DE CONTRATACIÓNLEY 734 DE 2002

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Orden de Servicio OS0170201156 30/05/2011 CONSIMEX S.A BODEGAJE PARA BIENES IMPORTADOS. COP $ 7.500.000,00

Orden de Servicio OS0170201157 31/05/2011 TRANSBORDER S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA COP $ 1.032.000,00

Desierta 16/05/2011 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSERVICIO DE POSTPRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE VIDEOS INSTITUCIONALES DEL BANCO 0,00

Orden de Compra OC0170201194 1/06/2011 NEWNET S.A.AMPLACIÓN MODULOS DE MEMORIAS, SERVICIO DE INSTALACION, SERVICIO DE SOPORTE COP $ 3.969.470,64

Orden de Compra OC0170201196 3/06/2011 IMPORTADORA INDUSTRIAL COLOMBIANA LIMITADA IMPOREPUESTOS PARA CLASIFICADORA DE BILLETES COP $ 3.251.364,00

Orden de Compra OC0170201197 3/06/2011 IMPORTADORA INDUSTRIAL COLOMBIANA LIMITADA IMPOKIT HERRAMIENTAS TMFT - 36 COP $ 1.977.916,00

Orden de Compra OC01702011100 7/06/2011 REMA S.A. REPUESTO PARA CLASIFICADORA DE BILLETES COP $ 51.193.120,00

Orden de Compra OC0170201198 7/06/2011 BOHLER - UDDEHOLM COLOMBIA S.A. REPUESTOS PARA CLASIFICADORA DE BILLETES COP $ 20.755.880,00

Orden de Compra OC0170201199 7/06/2011 CALZADO ERIKA Y CIA LTDADOTACION - UNIFORMES MEDIAS PARA HOMBRE, DOTACION PARA UNIFORMES PANTALONES HOMBRE , COP $ 9.472.096,00

Pedido al Exterior PE017020114626 9/06/2011 GIESECKE & DEVRIENT AMERICA INC. REPUESTOS PARA DESTRUCTOR BRIQUETEADOR COP $ 66.600.000,00

Orden de Compra OC01702011101 10/06/2011 CDM EQUIPOS S.A. DESTRUCTORAS DE PAPEL COP $ 1.252.800,00

Orden de Compra OC01702011102 10/06/2011 ASIEXTINTORES LTDA BOTIQUINES PARA VEHICULO COP $ 3.584.800,20

Orden de Compra OC01702011103 10/06/2011 COLVISTA LIMITADA IMPRESORAS COP $ 1.220.206,76

Orden de Compra OC01702011104 10/06/2011 VIRTUAL S.A.S IMPRESORAS COP $ 4.217.060,47

Pedido al Exterior PE017020114547 10/06/2011 SICPA S.A. TINTA DE SEGURIDAD COP 1804999991,55 (*)

Orden de Compra OC01702011105 13/06/2011 MECAINDUSTRIAL LTDA. REPUESTOS PARA CLASIFICADORA DE BILLETES COP $ 3.538.000,00

UNIDAD DE CONTRATOS 04 - 2007

Page 14: BR-3-734-0 REPORTE DE CONTRATACIÓN - … · reporte de contrataciÓn ... contratacion para el mantenimiento y/o reparacion para banda transportadora cop $ 1.199.155,80 orden de compra

BR-3-734-0

ÁREA:

INSTRUMENTO NÚMERO FECHAdd/mm/aa RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR OBJETO MONEDA VALOR

REPORTE DE CONTRATACIÓNLEY 734 DE 2002

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Orden de Compra OC01702011106 14/06/2011 NIME LIMITADA DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CORTINAS COP $ 6.896.200,00

Orden de Compra OC01702011107 14/06/2011 PONGUTA GARZON JOSE ALVARO EQUIPOS PARA ORGANOS DE LOS SENTIDOS COP $ 947.750,16

Orden de Compra OC01702011108 14/06/2011 CENTRO MUSICAL LTDA AMPLIFICADORES, INSTRUMENTOS MUSICALES COP $ 14.528.831,80

Orden de Compra OC01702011109 15/06/2011 MICRO PNEUMATIC S.A. REPUESTOS PARA CLASIFICADORA DE BILLETES COP $ 3.678.070,00

Orden de Compra OC01702011110 15/06/2011 CONFECCIONES INDUSTRIALES SURAMERICA LTDA.

,CHAQUETAS PARA USO INDUSTRIAL, DOTACION - UNIFORMES PANTALONES EN JEAN, DOTACION - UNIFORMES PANTALONES PARA USO INDUSTRIAL, DOTACION COP $ 1.211.917,00

Orden de Compra OC01702011111 15/06/2011 ORTIZ CARDENAS JORGE ENRIQUE Y/O REPAMUEBLESESTANTERIAS DE MADERA, LOCKER METALICO, MESAS DE MADERA, MESAS PARA COMPUTADOR, MUEBLES DE DISEÑO ESPECIAL COP $ 21.831.200,00

Orden de Compra OC01702011112 15/06/2011 SKEMA DECORACIONES LTDA. ESTANTERIAS DE MADERA, MESAS, POLTRONAS DE MADERA COP $ 10.576.515,76

Orden de Compra OC01702011113 15/06/2011 MUEBLES RODAMIENTOS RAP LTDABANCAS METÁLICAS, CARRO METALICO, ESTANTERIAS METALICAS, PLANOTECAS METALICAS COP $ 12.282.660,00

Orden de Compra OC01702011114 15/06/2011 PROVEEDORES DE BIBLIOTECAS LIMITADA - PROBIBLIOT

, , ,ESTANTERIAS METÁLICAS, MESAS, MUEBLES DE DISEÑO ESPECIAL, POLTRONAS DE MADERA, SILLAS FIJAS, SOFAS COP $ 32.766.200,00

Orden de Compra OC01702011115 15/06/2011 DISARCHIVO LTDA. ESTANTERIAS METALICAS COP $ 39.149.999,65

Orden de Compra OC01702011116 15/06/2011 INDUMUEBLES HERNANDEZ SAS MESAS, POLTRONAS DE MADERA COP $ 2.795.600,00

Orden de Compra OC01702011117 15/06/2011 EBC INGENIERIA S.A.DISCOS DUROS COMPACTOS (CD), FUENTES DE PODER, TARJETAS DE VIDEO, DISCOS COMPACTOA (CD) COP $ 73.695.034,32

Orden de Compra OC01702011118 16/06/2011 FABIAN NICOLAS SALAZAR CARPA COP $ 6.040.000,00

Orden de Compra OC01702011119 16/06/2011 PROFINAS LTDA - PROFESIONALES INDUSTRIALES ASOCACIDOS SULFURICO, CHEMISOR B, ERLENMEYERS, N-HEXANO, PROBETAS DE VIDRIO, VASOS DE PRECIPITADO, XILENOS COP $ 1.579.235,60

Orden de Compra OC01702011120 16/06/2011 PRODUQUIMICA DE COLOMBIA S.A. ADAPTADORES DE VIDRIO, AMONIACO, CLORURO DE SODIO PARA ANALISIS, CONDENSADORES DE VIDRIO COP $ 962.510,00

UNIDAD DE CONTRATOS 04 - 2007

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BR-3-734-0

ÁREA:

INSTRUMENTO NÚMERO FECHAdd/mm/aa RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR OBJETO MONEDA VALOR

REPORTE DE CONTRATACIÓNLEY 734 DE 2002

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Orden de Compra OC01702011121 16/06/2011 V&V INTERFLEXO COLOMBIA LTDAMATERIALES ORIGINALES (PLANCHAS, GRABADOS Y PELICULAS) PARA ELABORACION DE BILLETES COP $ 62.508.613,76

Pedido al Exterior PE017020114659 16/06/2011 SURVEYMONKEY.COM LICENCIA DE SOFTWARE DE RED COP $ 828.263,20

Orden de Compra OC01702011122 17/06/2011 BYCSA S.A. NIQUEL COP $ 68.904.000,00

Orden de Compra OC01702011123 17/06/2011 ACPM LIMITADA ACPM (INCLUIDO TRANSPORTE) COP $ 23.529.360,00

Orden de Compra OC01702011124 17/06/2011 5D DISEÑADORES ASOCIADOS LTDA DESCANSAPIES COP $ 10.962.000,00

Orden de Compra OC01702011125 17/06/2011 CALZADO ERIKA Y CIA LTDADOTACION - UNIFORMES ZAPATOS PARA DAMA, DOTACION - UNIFORMES ZAPATOS PARA CABALLERO COP $ 923.580,00

Orden de Servicio OS0170201158 17/06/2011 SOFTWARE SHOP LTDASERVICIOS DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DEL SOFTWARE COP $ 3.284.635,41

Orden de Servicio OS0170201159 17/06/2011 MARTINEZ MORA ULISES EUGENIO CONTRATACION PARA EL MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE AUTOMOTORES COP $ 29.000.000,00

Orden de Compra OC01702011126 22/06/2011 AUDIOCINE COMERCIAL LTDA. AMPLIFICADOR, MEGAFONO, MICROFONOS, RADIOS AM/FM COP $ 6.485.560,00

Orden de Compra OC01702011127 22/06/2011 CASTRO ENCISO JOSE LUIS - MUSICA Y SONIDOS PROFEAUDIFONOS, BAFFLES, BASES PARA BAFFLES, MEZCLADORES DE SONIDO, MICROFONO COP $ 11.375.004,08

Orden de Compra OC01702011128 22/06/2011 GOMEZ CARDONA JESUS MARIA - JEMACOLOR AUDIFONO, EQUIPO DE SONIDO, LIMITADORES, MICROFONOS COP $ 2.680.760,00

Orden de Compra OC01702011129 22/06/2011 FOTO DEL ORIENTE LTDA BINOCULARES COP $ 1.397.999,52

Pedido al Exterior PE017020114628 22/06/2011 SICPA S.A. TINTA DE SEGURIDAD COP 631660946,00 (*)

Pedido al Exterior PE017020114661 22/06/2011WEDTOOLS S. L.

SERVICIO DE ENCUESTA COP $ 1.754.394,00

Pedido al Exterior PE017020114662 22/06/2011 NETSARG COMPUTER INC SUMINISTRO DE LICENCIAS NUEVAS DEL SOFTWARE X-MANAGER COP $ 1.019.173,80

UNIDAD DE CONTRATOS 04 - 2007

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BR-3-734-0

ÁREA:

INSTRUMENTO NÚMERO FECHAdd/mm/aa RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR OBJETO MONEDA VALOR

REPORTE DE CONTRATACIÓNLEY 734 DE 2002

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Orden de Compra OC01702011130 23/06/2011 KEY MARKET S.A. PROYECTORES PARA VIDEO, TELON PARA PROYECCION COP $ 52.403.000,00

Orden de Compra OC01702011131 23/06/2011 MACRODIGITAL LTDA TELONES PARA PROYECCION COP $ 928.000,00

Orden de Compra OC01702011132 24/06/2011 MECANELECTRO. SOPLADORA DE HOJAS COP $ 922.300,00

Orden de Servicio OS0170201160 24/06/2011 COLTRANS S.A.S. SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO PARA BIENES IMPORTADOS COP $ 6.731.000,00

Orden de Servicio OS0170201161 28/06/2011 TRANSBORDER S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA COP $ 6.044.000,00

Orden de Servicio OS0170201162 28/06/2011 BRINKS DE COLOMBIA S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE VALORES COP $ 3.949.862,40

Pedido al Exterior PE017020114548 28/06/2011 SICPA S.A. TINTA DE SEGURIDAD COP 2404999775,00 (*)

Pedido al Exterior PE017020114641 28/06/2011 GIESECKE & DEVRIENT AMERICA INC. REPUESTOS PARA DESTRUCTOR BRIQUETEADOR COP 13000000,00 (*)

Pedido al Exterior PE017020114667 30/06/2011 IDM COMPUTER SOLUTIONS, INC. LICENCIA DE SOFTWARE DE INTERNET COP 203000,00 (*)

Orden de Compra OC01702011133 1/07/2011CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO TELEVISORES, CAMARAS DE VIDEO, CAMARAS FOTOGRAFICAS. COP $ 24.084.001,20

Orden de Compra OC01702011134 1/07/2011 COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. ALKOSTO S.A TELEVISORES, CAMARAS FOTOGRAFICAS. COP $ 60.957.975,64

Orden de Servicio OS0170201163 1/07/2011 ORTIZ CARDENAS JORGE ENRIQUE Y/O REPAMUEBLES SERVICIOS PARA TRASLADAR SISTEMAS DE ARCHIVOS DE DOCUMENTOS COP $ 522.000,00

Orden de Compra OC01702011135 5/07/2011 IMPORTADORES EXPORTADORES SOLMAQ S.A.GUANTES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, MANGAS REMOVIBLES, PETOS PLASTICOS. COP $ 4.379.824,76

Orden de Compra OC01702011136 5/07/2011CENTRO DEL GUANTE Y ELEMENTOS DE PROTECCION SAS GUANTES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL COP $ 9.396.000,00

Orden de Compra OC01702011137 5/07/2011 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL LTDA GUANTES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL COP $ 2.360.368,00

Orden de Compra OC01702011138 5/07/2011 ARTICULOS PARA ACAMPAR IGLU LIMITADA. CASCOS DE SEGURIDAD COP $ 1.566.696,00

UNIDAD DE CONTRATOS 04 - 2007

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BR-3-734-0

ÁREA:

INSTRUMENTO NÚMERO FECHAdd/mm/aa RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR OBJETO MONEDA VALOR

REPORTE DE CONTRATACIÓNLEY 734 DE 2002

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Orden de Compra OC01702011139 5/07/2011 ASIEXTINTORES LTDA LINTERNAS COP $ 1.624.000,00

Orden de Compra OC01702011140 5/07/2011 SAX Y CIA LTDA GUANTES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL COP $ 10.474.800,00

Orden de Servicio OS0170201164 5/07/2011 BLUE CARGO S.A.S SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA COP $ 39.791.480,00

Orden de Compra OC01702011141 7/07/2011 COMERCIAL SERVITRIPLEX S.A.S LAMINAS DE TRIPLEX COP $ 8.952.848,91

Orden de Compra OC01702011142 7/07/2011 SIR INDUSTRIAL LTDA. CASCOS DE SEGURIDAD, MOSQUETONES DE 50 KN EN ACERO. COP $ 3.018.900,00

Orden de Compra OC01702011143 8/07/2011 PSICOLOGOS ESPECIALISTAS ASOCIADOS LTDAPINES DE SEGURIDAD -USOS DE LA PRUEBA 16PF-5, DE LA PRUEBA BFQ, DE LA PRUEBA SOSIA. COP $ 38.222.000,00

Orden de CompraOC01702011144 11/07/2011

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL LTDAGUANTES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, MONGAFAS, PROTECTORES AUDITIVOS. COP

$3.908.301

Orden de Compra OC0170201114511/07/2011

OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH LIMITADA OS&H LTDA. GUANTES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, PROTECTORES AUDITIVOS. COP

$801.998

Orden de Compra OC0170201114611/07/2011

PRODUCTOSDE SEGURIDAD S.A.- PRODESEG S.A.CASCOS DE SEGURIDAD COP

$176.297

Orden de Compra OC0170201114711/07/2011

IMPORTADORES EXPORTADORES SOLMAQ S.A. DOTACION - UNIFORMES BOTAS DE CAUCHO, GUANTES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, MONOGAFAS, PROTECTORES AUDITIVOS, RESPIRADORES. COP

$8.033.661

Orden de Compra OC0170201114811/07/2011

ASIEXTINTORES LTDACHALECOS REFLECTIVOS -para brigadistas COP

$1.157.135

Orden de Compra OC0170201114911/07/2011

PRODUCTOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL LTDA. GUANTES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL COP

$666.803

Orden de Compra OC0170201115011/07/2011

CENTRO DEL GUANTE Y ELEMENTOS DE PROTECCION SAS

( ) p q ,BOTAS, DOTACION - UNIFORMES OVEROLES, GORROS CIRCULARES AJUSTABLES EN POLIPROPILENO, LINTERNAS, MASCARILLAS DESECHABLES. COP

$5.101.290

Orden de Compra OC0170201115111/07/2011

SIR INDUSTRIAL LTDA. LINEAS DE VIDA CON ABSORBEDOR DE ENEGIA, CUERDA DE 2 METROS Y DOS MOQUETONES COP

$1.624.000

Pedido al Exterior PE01702011454911/07/2011

SICPA S.A.TINTAS DE SEGURIDAD COP

627999933,60 (*)

Orden de Servicio OS017020116512/07/2011

TRANSPORTES JOALCO S.A.SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA BIENES IMPORTADOS. COP

$5.070.000

UNIDAD DE CONTRATOS 04 - 2007

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BR-3-734-0

ÁREA:

INSTRUMENTO NÚMERO FECHAdd/mm/aa RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR OBJETO MONEDA VALOR

REPORTE DE CONTRATACIÓNLEY 734 DE 2002

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Pedido al Exterior PE01702011463912/07/2011

I.T.G. GMBH GRAPHIC PRODUCTS.PRODUCTOS PARA IMPRESION Y PRELIMINARES COP

108500000,00 (*)

Orden de Compra OC0170201115213/07/2011

LUIS HERNANDO RODRIGUEZ - PROCOMBUSTIBLESACPM (INCLUIDO TRANSPORTE) COP

$16.560.000

Pedido al Exterior PE01702011465513/07/2011

KBA-NOTASYS S.APRODUCTOS PARA IMPRESION Y PRELIMINARES COP

312393584,00 (*)

Orden de Compra OC0170201115314/07/2011

PRODUCTOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL LTDA.

CARTUCHOS PARA RESPIRADORES, PROTECTORES AUDITIVOS, RESPIRADORES, COP

$5.889.842

Orden de Servicio OS017020116614/07/2011

AGENCIA DE ADUANAS AVIATUR LTDA. NIVEL ISERVICIOS RELACIONADOS CON LA IMPORTACIÓN DE BIENES. COP

$4.060.000

Pedido al Exterior PE01702011464014/07/2011

GIESECKE & DEVRIENT AMERICA INC.REPUESTO PARA CLASIFICADORA DE BILLETES COP

$9.450.000

Pedido al Exterior PE01702011461414/07/2011

GIESECKE & DEVRIENT AMERICA INC.REPUESTO PARA CLASIFICADORA DE BILLETES COP

$11.500.000

Orden de Servicio OS017020116718/07/2011

SERVICIOS INTERNACIONALES SPEED TRANSPORT DE COLOMBIA S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO PARA BIENES IMPORTADOS COP

$5.142.000

Orden de Servicio OS017020116818/07/2011

MERIDIAN LOGISTICS S.A.SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA COP

$1.599.212

Pedido al Exterior PE01702011465318/07/2011

GALERÍA ALBA BENÍTEZOBJETOS DE ARTE O COLECCION Y ANTIGUEDADES DE VALOR CULTURAL COP

$77.220.000

Orden de Compra OC0170201115421/07/2011

MODERLINE S.A.SILLAS FIJAS CON BRAZOS, SILLAS FIJAS SIN BRAZOS. COP

$25.993.280

Orden de Compra OC0170201115521/07/2011

INSTITUTO DE DISEÑO Y ERGONOMIA ANDINO IDEAERGO LTDA BUTACOS GIRATORIOS, SILLAS FIJAS SIN BRAZOS. COP

$104.542.994

Orden de Compra OC0170201115621/07/2011

KASSANI DISEÑO S.A.MESAS, SILLAS GIRATORIAS, COP

$48.676.152

Orden de Compra OC0170201115721/07/2011

INDUMUEBLES HERNANDEZ SASSILLAS FIJAS, SILLAS TANDEM. COP

$7.892.640

Orden de Compra OC0170201115821/07/2011

CARVAJAL ESPACIOS S.A.S.SILLAS FIJAS interlocutoras con brazo abatible COP

$49.731.334

UNIDAD DE CONTRATOS 04 - 2007

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BR-3-734-0

ÁREA:

INSTRUMENTO NÚMERO FECHAdd/mm/aa RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR OBJETO MONEDA VALOR

REPORTE DE CONTRATACIÓNLEY 734 DE 2002

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Orden de Compra OC0170201115921/07/2011

DELLA VALENTINA COLOMBIA S.A. - DVO COSILLAS FIJAS, SILLAS GIRATORIAS, COP

$70.747.008

Orden de Compra OC0170201116021/07/2011

COMPONENTES ELECTRONICAS LTDALICENCIAS DE SOFTWARE ECONOMETRICOS COP

$10.293.840

Orden de Compra OC0170201116122/07/2011

REXCO TOOLS S.ATORNO COP

$99.325.918

Orden de Compra OC0170201116222/07/2011

MELTEC COMUNICACIONES S.ABATERIAS PARA RADIOS COP

$4.297.800

Pedido al Exterior PE01702011465825/07/2011

KBA-NOTASYS S.APRODUCTOS PARA IMPRESION Y PRELIMINARES COP

3500000,00 (*)

Orden de CompraOC01702011163

26/07/2011 CALLE CALLE ARTURO Y/O ARTURO CALLEDOTACION - UNIFORMES CAMISAS, DOTACION - UNIFORMES VESTIDOS PARA HOMBRE. COP $ 1.284.700,00

Orden de ServicioOS0170201169

26/07/2011 LETICIA ISABEL SALAMANCA ALVESTRADUCCIÓN TEXTOS EN DIFERENTES IDIOMAS - PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS COP $ 450.000,00

Orden de CompraOC01702011164

28/07/2011 SERVICIO Y SOPORTE CCTV EU. ELEMENTOS PARA SISTEMAS DE SEGURIDAD COP $ 15.695.828,87

Orden de ServicioOS0170201170

28/07/2011 DISARCHIVO LTDA. SERVICIO PARA TRASLADAR SISTEMA DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS COP $ 4.176.000,00

Desierta 11/07/2011 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX KITS DE CODERAS Y RODILLERAS PARA ADULTOS $ 0,00

Desierta 14/07/2011 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX FUENTES MEANWELL $ 0,00

Pedido al Exterior PE017020114550 2/08/2011 SICPA S.A. TINTAS DE SEGURIDAD COP $ 1.214.999.940,10

Orden de Servicio OS0170201171 4/08/2011 KAIKA S.A.SCONTRATACION PARA EL MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE BASCULAS Y BALANZAS COP $ 4.537.920,00

Orden de Servicio OS0170201172 5/08/2011 AXESNET S.A.SSERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DEL SOFTWARE COP $ 18.915.076,00

Orden de Compra OC01702011165 9/08/2011 NOLDATA LTDA SUMINISTRO DE ACTUALIZACIÓN DE VERSIÓN WHATS UP GOLD COP 6298704,00 (*)

UNIDAD DE CONTRATOS 04 - 2007

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BR-3-734-0

ÁREA:

INSTRUMENTO NÚMERO FECHAdd/mm/aa RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR OBJETO MONEDA VALOR

REPORTE DE CONTRATACIÓNLEY 734 DE 2002

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Orden de Compra OC01702011166 10/08/2011 BT SECURITY TECHNOLOGY S.A. FUENTES DE PODER COP $ 1.843.031,00

Orden de Compra OC01702011167 10/08/2011 CONFECCIONES INDUSTRIALES SURAMERICA LTDA.

, ,DOTACION - UNIFORMES OVEROLES, DOTACION - UNIFORMES PANTALONES PARA USO INDUSTRIAL COP $ 640.026,00

Orden de Servicio OS0170201173 10/08/2011 COLTRANS S.A.S. SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA COP $ 1.181.000,00

Orden de Compra OC01702011168 11/08/2011 THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A. CONTADORAS DE BILLETES COP $ 4.872.000,00

Pedido al Exterior PE017020114600 12/08/2011 THE ROYAL MINT SERVICIO DE CONSULTORIA Y/O ASESORIAEN GESTION DE CALIDAD COP $ 57.356.100,00

Orden de Compra OC01702011169 16/08/2011 LUIS HERNANDO RODRIGUEZ - PROCOMBUSTIBLES ACPM (INCLUIDO TRANSPORTE) COP $ 25.200.000,00

Pedido al Exterior PE017020114551 16/08/2011 SICPA S.A. TINTAS DE SEGURIDAD COP $ 710.598.579,00

Pedido al Exterior PE017020114664 16/08/2011 KBA-NOTASYS S.A PRODUCTOS PARA IMPRESION Y PRELIMINARES COP $ 18.384.375,00

Pedido al Exterior PE017020114669 16/08/2011 KLOCWORK CORP SERVICIO DE SOPORTE TECNICO INFORMATICO COP $ 7.512.453,22

Pedido al Exterior PE017020114669 16/08/2011 KLOCWORK CORP SERVICIO DE SOPORTE TECNICO INFORMATICO COP $ 7.512.453,22

Orden de Compra OC01702011170 17/08/2011 PROPULSORA S.A. ALUMINIOS COP $ 136.708.320,00

Orden de Compra OC01702011171 18/08/2011 CALZADO SIETE CUEROS S.A. DOTACION - UNIFORMES ZAPATOS ESTILO BOTA COP $ 1.770.160,00

Orden de Servicio OS0170201174 22/08/2011 MORENO CAYCEDO MARTHA LILIANA SERVICIO DE ENCUESTA COP $ 4.879.508,00

Orden de Servicio OS0170201175 22/08/2011LUCY MAUREN DAZA CUERVO

SERVICIO DE ENCUESTA COP $ 4.879.508,00

Orden de Servicio OS0170201176 22/08/2011CAROLINA GOMEZ BARRETO

SERVICIO DE ENCUESTA COP $ 4.879.508,24

UNIDAD DE CONTRATOS 04 - 2007

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BR-3-734-0

ÁREA:

INSTRUMENTO NÚMERO FECHAdd/mm/aa RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR OBJETO MONEDA VALOR

REPORTE DE CONTRATACIÓNLEY 734 DE 2002

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Orden de Compra OC01702011172 24/08/2011BT SECURITY TECHNOLOGY S.A.

AISLADORES TERMO-ENCOGIBLE COP $ 702.953,88

Orden de Compra OC01702011173 24/08/2011CALVOS ELECTRONICA LIMITADA AISLADORES TERMO-ENCOGIBLES, BATERIAS, ELEMENTOS ELECTRICOS,

TERMINALES. COP $ 3.834.991,00

Orden de Compra OC01702011174 24/08/2011 CONTROL SISTEMAS COMUNICACIONES CSC LTDA.AMARRES PLASTICOS, CABLES, CABLES ENCUACHETADOS, CERRADURAS MAGNETICAS, CONECTORES, TERMINALES COP $ 3.828.070,00

Orden de Compra OC01702011175 24/08/2011 MICROLINK LIMITADA. AMARRES PLASTICOS, CONECTORES COP $ 5.237.400,00

Orden de Compra OC01702011176 24/08/2011 SECURITY SYSTEMS S.A.SAMARRES PLASTICOS, BASES PARA AMARRACABLES, ELEMENTOS ELECTRICOS, FUENTES DE PODER COP $ 11.735.743,00

Orden de Compra OC01702011177 24/08/2011 ELECTRICOS H.R. LTDA ELEMENTOS ELECTRICOS COP $ 18.844.757,00

Orden de Compra OC01702011178 26/08/2011 IMPORFLEX LTDA DESTRUCTORAS DE PAPEL COP $ 1.508.000,00

Orden de Compra OC01702011179 26/08/2011 ABANNA LTDA CAMARAS DE VIDEO COP $ 5.916.000,00

Orden de Compra OC01702011180 26/08/2011ETEK INTERNATIONAL HOLDING CORP.SUCURSAL COLOMBIA LICENCIAS DE SOFTWARE DE SEGURIDAD COP $ 4.712.038,00

Pedido al Exterior PE017020114553 26/08/2011 SICPA S.A. TINTAS DE SEGURIDAD COP 1279999800,00 (*)

Orden de Compra OC01702011181 29/08/2011 MANRIQUE MANTILLA RUTH CLEMENCIA TARIMAS COP $ 46.212.040,00

Orden de Compra OC01702011182 29/08/2011 ECOSMART E.U. CANECAS COP $ 21.112.000,00

Orden de Compra OC01702011183 29/08/2011SOLUCIONES MECANICAS TECNICAS Y DISEÑO SAS - SMTD SAS CANECA COP $ 18.871.125,00

Orden de Servicio OS0170201177 30/08/2011UNION ANDINA DE TRANSPORTES S.A.S - UNATRANS S.A.S SERVICIOS DE TRANSPORTES TERRESTRES PARA BIENES IMPORTADOS. COP $ 30.200.000,00

Pedido al Exterior PE017020114552 30/08/2011 SICPA S.A. TINTAS DE SEGURIDAD COP 1389999969,00 (*)

UNIDAD DE CONTRATOS 04 - 2007

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BR-3-734-0

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INSTRUMENTO NÚMERO FECHAdd/mm/aa RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR OBJETO MONEDA VALOR

REPORTE DE CONTRATACIÓNLEY 734 DE 2002

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Orden de Compra OC01702011184 31/08/2011 PUNTOS & MERCADOS LIMITADA. CORONAS TELEFONICA COP $ 4.242.700,00

Orden de Compra OC01702011185 31/08/2011 FABRICA DE ESCALERAS FANES LTDA ESCALERA METALICA COP $ 1.624.000,00

Orden de Servicio OS0170201178 31/08/2011 MERIDIAN LOGISTICS S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO PARA BIENES IMPORTADOS COP $ 6.382.000,00

Desierta 11/08/2011 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CERRADURAS PARA PUERTAS DE VIDRIO $ 0,00

Desierta 26/08/2011 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSERVICIO DE MIGRACIÓN SISTEMA OPERATIVO, BASE DE DATOS Y KERNEL DEL SISTEMA SAP $ 0,00

Desierta 29/08/2011 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PUNTOS ECOLOGICOS DE TRES CUERPOS $ 0,00

Orden de Compra OC01702011186 2/09/2011 INGENIERIA Y DOTACIONES HOTELERAS D HERPA LTDA PARRILLA, VITRINA PARA EXHIBICION DE ALIMENTOS COP $ 5.108.000,00

Orden de Servicio OS0170201179 6/09/2011 SKEMA DECORACIONES SAS. CONTRACION PARA EL MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE MUEBLES COP $ 46.362.880,00

Orden de Compra OC01702011187 7/09/2011 EBC INGENIERIA S.A.

,TÉCNICO POR DOS AÑOS, INCLUYE ASESORÍA TÉCNICA TELEFÓNICA PARA LOS EQUIPOS COP $ 10.837.825,39

Orden de Compra OC01702011188 7/09/2011 SECURITY SYSTEMS S.A.S

CAMARAS DE TELEVISION PARA CIRCUITO CERRADO, HOUSING PARA CAMARA DE CCTV, LENTES PARA CAMARA DE CCTV, SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO,INCLUYE ASESORÍA TÉCNICA TELEFÓNICA PARA LOS EQUIPOS, SOPORTES PARA CAMARA DE CCTV COP $ 35.468.125,21

Orden de Compra OC01702011189 7/09/2011 ASIEXTINTORES LTDA KITS DE CODERAS Y RODILLERAS COP $ 858.400,00

Orden de Servicio OS0170201180 7/09/2011 RCA MONTACARGAS SAS SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS COP $ 1.002.240,00

Pedido al Exterior PE017020114617 7/09/2011 LEXISNEXIS RISK SOLUTIONS GA INC.SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DEL SOFTWARE COP 36437954,80 (*)

Orden de Servicio OS0170201181 9/09/2011UNION ANDINA DE TRANSPORTES S.A.S - UNATRANS S.A.S SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA BIENES IMPORTADOS. COP $ 19.800.000,00

Orden de Servicio OS0170201182 13/09/2011 KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA LIMITADA TUBO COP $ 40.719.306,00

UNIDAD DE CONTRATOS 04 - 2007

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BR-3-734-0

ÁREA:

INSTRUMENTO NÚMERO FECHAdd/mm/aa RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR OBJETO MONEDA VALOR

REPORTE DE CONTRATACIÓNLEY 734 DE 2002

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Pedido al Exterior PE017020114671 13/09/2011 ALEXANDER AND BONIN OBJETOS DE ARTE O COLECCION Y ANTIGUEDADES DE VALOR CULTURAL COP 34618760 (*)

Orden de Servicio OS0170201183 14/09/2011 TRANSPORTES JOALCO S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA BIENES IMPORTADOS. COP $ 5.840.000,00

Orden de Servicio OS0170201184 14/09/2011 BECERRA MELO JUAN FRANCISCOCONTRATACION PARA EL MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE TODAS LAS LAMPARAS DE CRISTAL COP $ 5.330.000,00

Orden de Servicio OS0170201185 14/09/2011 TRANSBORDER S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA COP $ 2.594.000,00

Pedido al Exterior PE017020114675 14/09/2011 HAUSER & WIRTH OBJETOS DE ARTE O COLECCION Y ANTIGUEDADES DE VALOR CULTURAL COP 327967200 (*)

Orden de Compra OC01702011190 15/09/2011 INDUSTRIAL TAYLOR S.A.SCARRO PARA CAFETERIA SEGUN ESPECIFICACIONES, DISPENSADOR DE LIQUIDOS DOBLE TANQUE COP $ 2.840.565,49

Orden de Compra OC01702011191 15/09/2011 DOTACIONES JOSERRAGO S.A LICUADORA INDUSTRIAL COP $ 1.349.999,88

Orden de Compra OC01702011192 15/09/2011 PALLOMARO S.A. ESTANTERIAS METALICAS, HORNO MICROONDAS COP $ 5.980.902,16

Orden de Servicio OS0170201186 15/09/2011 ALSINTER LTDA.TRADUCCIÓN TEXTOS EN DIFERENTES IDIOMAS - PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS COP $ 4.547.200,00

Orden de Servicio OS0170201187 15/09/2011CREAR TRADUCCIONES OFICIALES Y CORPORATIVAS SAS

TRADUCCIÓN TEXTOS EN DIFERENTES IDIOMAS - PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS COP $ 15.590.400,00

Orden de Compra OC01702011193 16/09/2011 ACPM LIMITADA ACPM (INCLUIDO TRANSPORTE) COP $ 23.494.000,00

Orden de Compra OC01702011194 19/09/2011 G Y G SUCESORES LTDA FILTROS COP $ 6.403.200,00

Orden de Compra OC01702011195 19/09/2011 IMPLEMENTOS PARA SEGURIDAD ELESEG S.A. CERRADURAS COP $ 26.404.413,00

Orden de Compra OC01702011196 19/09/2011 COMERCIALIZADORA DA VINCI LIMITADA CINTAS ADHESIVAS ANTIDESLIZANTES - TIRAS COP $ 6.959.304,00

Orden de Servicio OS0170201188 19/09/2011 BLUE CARGO S.A.S

SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA: TRANSPORTE INTERNACIONAL, EMPAQUE Y EMBALAJE DE LA OBRA DE ARTE DE GUILLERMO KUITCA; TRANSPORTE INTERNACIONAL, EMPAQUE Y EMBALAJE DE LA OBRA DE ARTE DE DORIS SALCEDO COP $ 5.416.736,00

UNIDAD DE CONTRATOS 04 - 2007

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BR-3-734-0

ÁREA:

INSTRUMENTO NÚMERO FECHAdd/mm/aa RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR OBJETO MONEDA VALOR

REPORTE DE CONTRATACIÓNLEY 734 DE 2002

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Orden de Compra OC01702011197 20/09/2011 SONYGRAF INTEGRADORES S.A CONSOLA DE SONIDO, BAFFLES COP $ 9.563.620,00

Orden de Compra OC01702011198 20/09/2011FABRICACION DE GERMICIDAS COLOMBIA LTDA -FAGESA COLOMBIA LTDA FUMIGADOR ELECTRICO COP $ 9.344.499,48

Orden de Compra OC01702011199 21/09/2011 NOTA TRIBUTARIA S.A.S.SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DEL SOFTWARE COP $ 1.066.987,00

Orden de Compra OC01702011200 21/09/2011 ASSENDA S.A.S. COMPUTADORES PERSONAL DE ESCRITORIO COP $ 63.005.141,23

Orden de Servicio OS0170201189 21/09/2011 ELOY ANDRES ORDOÑEZ ORDOÑEZ SERVICIO DE CONSULTORIA Y/O ASESORIA JURIDCA COP $ 2.320.000,00

Orden de Servicio OS0170201190 22/09/2011COMPAÑIA DE SELECCION FINANCIERA LIMITADA - COMSELFIN LTDA. SERVICIO DE SELECCIÓN DE PERSONAL COP $ 21.617.519,00

Orden de Servicio OS0170201191 22/09/2011 SANCHEZ DEL CAMPO SIVIA SERVICIO DE SELECCIÓN DE PERSONAL COP $ 55.800.480,00

Orden de Compra OC01702011201 23/09/2011 EURO LUCE LTDA. LAMPARAS TARGETTI Y ACCESORIOS PARA LAMPARA TARGETTI COP $ 1.879.200,00

Orden de Compra OC01702011202 23/09/2011 ALTACOL NORVENTAS S.A. ANSA S.A. PERSIANAS VARIAS MEDIDAS, INCLUIDA LA INSTACIÓN. COP $ 26.487.324,00

Orden de Compra OC01702011203 26/09/2011CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO TELEVISORES COP $ 57.970.999,93

Pedido al Exterior PE017020114677 26/09/2011 BRUNSWICK BOWLING & BILLARD CORPORATIONMAQUINAS PARA BOLOS, BOLAS PARA JUEGOS DE BOLOS, PINES PARA CANCHAS DE BOLOS COP 263293188 (*)

Orden de CompraOC01702011204 27/09/2011

ELECTRODOMESTICOS MANSION S.A. HORNOS MICROONDAS COP 2.781.500,20

Orden de ServicioOS0170201192 27/09/2011

AGENCIAS DE ADUANAS INTERBLUE S.A. NIVEL I� SERVICIOS RELACIONADOS CON LA IMPORTACIÓN DE BIENES. COP 3.172.735,14

Orden de ServicioOS0170201193 28/09/2011

HEBERT BUSTOS TELLEZ CONTRATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE MÁQUINASCAMBIADORAS DE BILLETE POR MONEDA COP 14.302.800,00

Orden de CompraOC01702011206 29/09/2011

ACERMETALICAS LTDAVITRINAS METALICAS

COP$ 24.524.666,64

UNIDAD DE CONTRATOS 04 - 2007

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BR-3-734-0

ÁREA:

INSTRUMENTO NÚMERO FECHAdd/mm/aa RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR OBJETO MONEDA VALOR

REPORTE DE CONTRATACIÓNLEY 734 DE 2002

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Orden de ServicioOS0170201194 29/09/2011

MERIDIAN LOGISTICS S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO PARA BIENES IMPORTADOS COP$ 3.882.000,00

Orden de CompraOC01702011207 30/09/2011

ACPM LIMITADA ACPM (INCLUIDO TRANSPORTE) COP$ 3.178.600,00

Orden de ServicioOS0170201195 30/09/2011

TRANSPORTES JOALCO S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA BIENES IMPORTADOS. COP$ 51.480.000,00

Desierta 20/09/2011 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SERVICIO DE APOYO AL ARCHIVO GENERAL DEL BANCO $ 0,00

Pedido al ExteriorPE017020114681

5/10/2011 CORDOBA PLAZA S.A. DE C.V SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA COP$ 105.845.600,00

Pedido al ExteriorPE017020114670

6/10/2011 KBA-NOTASYS S.A REPUESTO PARA INTAGLIOCOLOR COP32604000,00 (*)

Pedido al ExteriorPE017020114676

7/10/2011 FORRESTER RESEARCH INC. SERVICIO DE RENOVACION DE SUSCRIPCIÓN AL SERVICIO DE INFORMACIÓNFORRESTER RESEARCH COP

19928480,00 (*)

Pedido al ExteriorPE017020114686

10/10/2011 SANITARIOS PORTATILES DE MÉXICO S.A. DE C.V JUEGO INFANTIL MINITREN COP66000000,00 (*)

Pedido al ExteriorPE017020114668

14/10/2011 KUSTERS ENGINEERING B.V. REPUESTOS PARA DESTRUCTOR BRIQUETEADOR COP2246442,58 (*)

Orden de ServicioOS0170201196

4/10/2011 PROCALCULO PROSIS S.A SUMINISTROS DE ACTUALIZACIÓN DE VERSIONES DEL SOFTWARE ARCVIEW� COP$ 9.316.065,56

Orden de ServicioOS0170201197

6/10/2011 GARCIA DE TEDESCHI PILAR TRADUCCIÓN TEXTOS EN DIFERENTES IDIOMAS - PERSONAS NATURALES Y/OJURIDICAS COP

$ 36.000,00

Orden de ServicioOS0170201198

6/10/2011 NOTINET LTDA. SERVICIO DE RENOVACION DE SUSCRIPCIÓN Y SOPORTE TECNICO DE NOTINET COP$ 2.104.000,00

Orden de ServicioOS01702011100

18/10/2011 SGS COLOMBIA S.A. AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN COP$ 3.944.000,00

Orden de ServicioOS01702011101

19/10/2011 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.ESP. SERVICIOS DE COMUNICACIONES COP

$ 689.040,00

Orden de ServicioOS01702011102

26/10/2011 SOFTWARE SHOP LTDA SUMINISTRO DE ACTUALIZACIÓN DE VERSIÓN DEL SOFTWARE STAT/TRANSFER COP$ 1.432.600,00

UNIDAD DE CONTRATOS 04 - 2007

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BR-3-734-0

ÁREA:

INSTRUMENTO NÚMERO FECHAdd/mm/aa RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR OBJETO MONEDA VALOR

REPORTE DE CONTRATACIÓNLEY 734 DE 2002

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Orden de ServicioOS01702011103

27/10/2011 ALBERTO DE BRIGARD PEREZ SERVICIO DE ASESORIA EN INVESTIGACION COP$ 10.000.000,00

Orden de ServicioOS01702011104

28/10/2011 MAURICIO AVELLA GÓMEZ SERVICIO DE ASESORIA EN INVESTIGACION COP$ 24.500.000,00

Orden de CompraOC01702011208

4/10/2011 NIKE COLOMBIANA S. A. MONTACARGA COP$ 79.924.000,00

Orden de CompraOC01702011209

6/10/2011 INSTRUMENTOS Y AUTOMATISMOS S.A.S -INSTRUMATIC ELEMENTOS PARA AUTOMATIZACION SISTEMA AQUA-SAVE COP

$ 2.424.400,00

Orden de CompraOC01702011211

7/10/2011 CAMPO DOMINGUEZ CARLOS ANDRES LONAS COP$ 3.492.000,00

Orden de CompraOC01702011212

10/10/2011 MICROLINK LIMITADA. CONECTORES RJ COP$ 2.134.400,00

Orden de CompraOC01702011213

11/10/2011 UNION FERRETERA S.A - UNIFER S.A ELEMENTOS ELECTRICOS DE ACUERDO A RELACION ADJUNTA COP$ 77.214.750,40

Orden de CompraOC01702011214

14/10/2011 LUIS HERNANDO RODRIGUEZ - PROCOMBUSTIBLES ACPM (INCLUIDO TRANSPORTE) COP$ 23.034.000,00

Orden de CompraOC01702011216

18/10/2011 ORGANIZACION SIGN PRO S.A. PLOTTER COP$ 9.062.488,98

Orden de CompraOC01702011217

18/10/2011 KEY MARKET S.A. TAMBORES OKIDATA, KITS DE FUSOR, TONERS OKIDATA, COP$ 7.602.408,00

Orden de CompraOC01702011218

18/10/2011 BELEÑO JIMENEZ EVELIN MARIA BANDERAS DE COLOMBIA COP$ 5.970.000,00

Orden de CompraOC01702011219

21/10/2011 GARCIA ROZO TERESITA CAJAS PARA ALMACENAR CDS (ESTUCHE) COP$ 1.500.000,00

Orden de CompraOC01702011220

24/10/2011 UNION TEMPORAL REDCOMPUTO LTDA - DICOM LTDA EQUIPOS DE TELEFONIA IP e instalación de la solución COP$ 9.990.208,00

Orden de CompraOC01702011221

24/10/2011 IMPOFER IMPORTADORA DE FERRETERIA S.A.S. CERRADURAS, CERRADURAS SCHLAGE, LLAVES, MEZCLADORES DE MUROPARA LAVAPLATOS, REPUESTOS PARA LLAVE PUSH COP

$ 4.103.036,00

Orden de CompraOC01702011222

24/10/2011 FERRETERIA SAN ROQUE # 2 LTDA. CERRADURAS, CERRADURAS SCHLAGE, CIERREPUERTAS, FLOTADORESHIDRAULICOS, GALLINAZOS, RIELES COP

$ 5.822.875,00

UNIDAD DE CONTRATOS 04 - 2007

Page 27: BR-3-734-0 REPORTE DE CONTRATACIÓN - … · reporte de contrataciÓn ... contratacion para el mantenimiento y/o reparacion para banda transportadora cop $ 1.199.155,80 orden de compra

BR-3-734-0

ÁREA:

INSTRUMENTO NÚMERO FECHAdd/mm/aa RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR OBJETO MONEDA VALOR

REPORTE DE CONTRATACIÓNLEY 734 DE 2002

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Orden de CompraOC01702011223

24/10/2011 FERRETERIA DICAFER LTDA BISAGRAS HIDRAULICAS, FLUXOMETROS, MODELOS PARA LLAVES COP$ 13.451.360,00

Orden de CompraOC01702011224

27/10/2011 GOLD SYS LTDA.SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTOS DE LICENCIAS DELSOFTWARE ACROBAT, SUMINISTRO DE LICENCIAS NUEVAS DEL SOFTWARE COP

44480350,92 (*)

Orden de CompraOC01702011225

27/10/2011 CIEL INGENIERIA LTDA. VIDEO WALL COP$ 67.877.400,00

Orden de CompraOC01702011226

27/10/2011 SOFTWARE SHOP LTDASERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DEL SOFTWARE E-VIEWS, SUMINISTROS DE LICENCIAS NUEVAS DEL SOFTWARE E-VIEWS

COP$ 41.408.589,60

Orden de CompraOC01702011227

31/10/2011 PRODUCTOS QUIMICOS ESPECIALIZADOS S.A. -PROQUIMES S.A. EQUIPOS PURIFICADORES DE AIRE COP

$ 14.221.600,00

Desierta11/10/2011 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX MATERIALES ELECTRICOS: BALASTOS, BOMBILLOS, TUBOS FLUORESCENTES.

$ 0,00Nota: (*) Valores determinados con tasa representativa del mercado (TRM) proyectada y el pago se efectuará con TRM de la fecha del acta del recibido a satisfacción por el Banco.

UNIDAD DE CONTRATOS 04 - 2007