B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина...

122
B U X E T na Op{tina Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002год) и член 28 став 1 од Законот за финансираœе на единиците на локалната самоуправа (Службен весникна РМ бр.61/2004, 96/2004 и 67/2007год.) Советот на општина Велес на 7-та седница,одржана на __.12.2017 година, донесе: 2018 VELES za 900.301.897 206.157.385 85.250.431 70.838.160 413.754.346 105.827.435 18.474.140 892.004.339 890.554.339 1.450.000 0 0 0 8.297.558 8.297.558 1. Op{t del I. Vkupni prihodi Dano~ni prihodi Nedano~ni prihodi Kapitalni prihodi Prihodi od dotacii Prihodi od transferi Prihodi od donacii Vkupni rashodi II. Od utvrdeni nameni Rashodi od rezervi III. Deficit IV. Finansirawe Priliv Doma{.zadol`uvawa Stranski zaemi Odliv Otplata na glavnica ^len 1 Buxetot na Op{tinata VELES za 2018 godina, se sostoi od : ^len 2 Prihodite na Buxetot po vidovi na prihodi se utvrdeni vo bilansot na prihodi, a rashodite po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa kako {to sleduva :

Transcript of B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина...

Page 1: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

B U X E T

na Op{tina

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002год) и член 28 став 1 од Законот за финансираœе на единиците на локалната самоуправа (Службен весникна РМ бр.61/2004, 96/2004 и 67/2007год.) Советот на општина Велес

на 7-та седница,одржана на __.12.2017 година, донесе:

2018VELES za

900.301.897

206.157.385

85.250.431

70.838.160

413.754.346

105.827.435

18.474.140

892.004.339

890.554.339

1.450.000

0

0

0

8.297.558

8.297.558

1. Op{t del

I. Vkupni prihodi

Dano~ni prihodi

Nedano~ni prihodi

Kapitalni prihodi

Prihodi od dotacii

Prihodi od transferi

Prihodi od donacii

Vkupni rashodiII.

Od utvrdeni nameni

Rashodi od rezervi

III. Deficit

IV. Finansirawe

Priliv

Doma{.zadol`uvawa

Stranski zaemi

Odliv

Otplata na glavnica

^len 1

Buxetot na Op{tinata VELES za 2018 godina, se sostoi od :

^len 2

Prihodite na Buxetot po vidovi na prihodi se utvrdeni vo bilansot na prihodi, a rashodite

po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa kako {to sleduva :

Page 2: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

Nivo na: Stavka

BILANS NA PRIHODI

963.293.745 900.301.897018.474.140413.754.34673.040.431395.032.980

Kategorija

StavkaO P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Prihodi odsamofinan.aktivnosti

Prihodi oddotacii

Prihodi oddonacii

Prihodi odkrediti

Vkupni prihodi

71 DANO^NI PRIHODI 206.157.385 0 0 0 0208.177.520 206.157.385

711 Danok od dohod, od dobivka i od kapitalni dobivki 011.100.000 0 0 011.100.000 11.100.000

713 Danoci na imot 069.150.000 0 0 069.150.000 69.150.000

717 Danoci na specifi~ni uslugi 0124.347.385 0 0 0126.367.520 124.347.385

718 Taksi na koristewe ili dozvoli za vr{ewe na dejnost 01.560.000 0 0 01.560.000 1.560.000

72 NEDANO^NI PRIHODI 12.210.000 73.040.431 0 0 092.333.878 85.250.431

722 Globi, sudski i administrativni taksi 03.610.000 0 0 03.610.000 3.610.000

723 Taksi i nadomestoci 01.500.000 73.040.431 0 081.623.878 74.540.431

724 Drugi vladini uslugi 0600.000 0 0 0600.000 600.000

725 Drugi nedano~ni prihodi 06.500.000 0 0 06.500.000 6.500.000

73 KAPITALNI PRIHODI 70.838.160 0 0 0 092.757.223 70.838.160

733 Proda`ba na zemji[te i nematerijalni vlo`uvawa 070.838.160 0 0 092.757.223 70.838.160

74 TRANSFERI I DONACII 105.827.435 0 413.754.346 18.474.140 0570.025.124 538.055.921

741 Transferi od drugi nivoa na vlast 0105.827.435 0 413.754.346 0531.320.248 519.581.781

742 Donacii od stranstvo 00 0 0 18.474.14038.704.876 18.474.140

1

Page 3: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

18.474.140 0 900.301.897413.754.34673.040.431395.032.980963.293.745

2018Kategorija

Stavka O P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Prihodi odsamofinan.aktivnosti

Prihodi oddotacii

Prihodi oddonacii

Prihodi odkrediti

Vkupni prihodiPotstavka

BILANS NA PRIHODI

Nivo na: POTSTAVKA

71 DANO^NI PRIHODI 206.157.385 0 0 0 0 206.157.385208.177.520

711 Danok od dohod, od dobivka i od kapitalni dobivki 11.100.000 0 0 0 0 11.100.00011.100.000

711111 Danok na plati na vraboteni lica kaj korisnicite i edinkitekorisnici na sredstva od buxetot na rm, edinicite na lokalnatasamouprava i gradot skopje i fondovite osnovani so zakon

4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000

711112 Danok na plati na vraboteni lica vo trgovski dru{tva, javnipretprijatija, kaj trgovci i kaj drugi pravni i fizi~ki lica {tovr{at dejnost koi ne se korisnici i edinki korisnici na buxetot

5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000

711133 Danok na dohod od fizi~ki lica koi se zanimavaat so zanaet~iskadejnost

1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

711139 Danok na dohod na Prihodi od zanaet~iska dejnost spored pau{alnoutvrden neto prihod

1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

711140 Kamata za nenavremeno pla}awe na personalen Danok na dohod odzanaet~iska dejnost

100.000 100.000 0 0 0 0 100.000

713 Danoci na imot 69.150.000 0 0 0 0 69.150.00069.150.000

713111 Danok na imot od fizicki lica 16.150.000 16.150.000 0 0 0 0 16.150.000

713113 Danok na imot od pravni lica 9.000.000 9.000.000 0 0 0 0 9.000.000

713211 Danok na nasledstvo i podarok 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000

713311 Danok na promet na nedvi`nosti 39.000.000 39.000.000 0 0 0 0 39.000.000

717 Danoci na specifi~ni uslugi 124.347.385 0 0 0 0 124.347.385126.367.520

717111 Komunalna Taksa za privremen prestoj 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

717112 Komunalna Taksa za istaknuvawe na firma, odnosno naziv nadelovna prostorija

13.000.000 13.000.000 0 0 0 0 13.000.000

717115 Komunalna Taksa za koristewe na ulici so patni~ki, tovarni,motorni vozila, avtobusi, specijalni vozila i motorcikli, {to sepla}a pri registracija na vozilata

3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

717116 Komunalna Taksa za koristewe i odr`uvawe na javno osvetlenie 45.000.000 45.000.000 0 0 0 0 45.000.000

717129 Drugi komunalni Taksi 800.000 800.000 0 0 0 0 800.000

717131 Komunalna Taksa za koristewe na prostorot pred delovni prostoriiza vr{ewe na dejnost

2.500.000 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000

717132 Komunalna Taksa za istaknuvawe na reklami, objavi i oglasi na javnimesta

1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 1.600.000

717133 Komunalna Taksa za koristewe muzika vo javnite lokali 60.000 60.000 0 0 0 0 60.000

717135 Komunalna Taksa za koristewe na plo{tadi i drug prostor vogradovite i drugite naseleni mesta,so cel izlo`uvawe na predmeti,prireduvawe izlo`bi i zabavni priredbi za vr{ewe na dejnost

150.000 150.000 0 0 0 0 150.000

717137 Nadomest za ureduvawe na grade`no zemji{te 49.657.520 47.637.385 0 0 0 0 47.637.385

1

Page 4: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

18.474.140 0 900.301.897413.754.34673.040.431395.032.980963.293.745

2018Kategorija

Stavka O P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Prihodi odsamofinan.aktivnosti

Prihodi oddotacii

Prihodi oddonacii

Prihodi odkrediti

Vkupni prihodiPotstavka

BILANS NA PRIHODI

Nivo na: POTSTAVKA

717138 Nadomestoci od Komunalna dejnost 9.500.000 9.500.000 0 0 0 0 9.500.000

717140 Kamata za nenavremeno pla}awe na komunalni Taksi koi se prihod naels

100.000 100.000 0 0 0 0 100.000

718 Taksi na koristewe ili dozvoli za vr{ewe na dejnost 1.560.000 0 0 0 0 1.560.0001.560.000

718117 Nadomest za dobivawe na licenca za ugostitelska dejnost vo no}enbar, kabare, diskoklub i diskoklub na otvoren prostor

1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

718134 Nadomest za upravuvawe so otpad na op{tinata, odnosno gradot skopje 500.000 500.000 0 0 0 0 500.000

718147 Nadomest za vadewe na pesok. ~akal i kamen 60.000 60.000 0 0 0 0 60.000

72 NEDANO^NI PRIHODI 12.210.000 73.040.431 0 0 0 85.250.43192.333.878

722 Globi, sudski i administrativni taksi 3.610.000 0 0 0 0 3.610.0003.610.000

722126 Globi za storeni prekr{oci od oblasti vo nadle`nost na organot zatransport i vrski

5.000 5.000 0 0 0 0 5.000

722129 Drugi Globi 20.000 20.000 0 0 0 0 20.000

722147 Globi za paten soobrakajvo nadle`nost na els 500.000 500.000 0 0 0 0 500.000

722149 Globi za storeni prekr{oci od oblasta na javna ~istota vonadle`nost na els

5.000 5.000 0 0 0 0 5.000

722315 Administrativni Taksi koi se pla}aat za spisite i dejstvijata kajorganite na op{tinata

3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

722316 Drugi lokalni Taksi 80.000 80.000 0 0 0 0 80.000

723 Taksi i nadomestoci 1.500.000 73.040.431 0 0 0 74.540.43181.623.878

723011 Taksi za diploma i sertifikat 210.000 0 220.000 0 0 0 220.000

723012 Taksi za zapi{uvawe 0 0 0 0 0 0 0

723013 Taksa za ispiti 5.803.000 0 5.855.000 0 0 0 5.855.000

723014 Taksi laboratoriski 815.000 0 0 0 0 0 0

723019 Drugi obrazovni Taksi 5.838.590 0 5.095.500 0 0 0 5.095.500

723111 celodnevna i pret{kolska gri`a 27.839.707 0 24.760.000 0 0 0 24.760.000

723112 Sredstva za ekskurzii 9.610.000 0 10.463.000 0 0 0 10.463.000

723116 Nadomestoci za obroci vo u~eni~ki i studentski domovi, u~ili{ta,gradinki i drugi institucii

3.137.815 0 2.900.000 0 0 0 2.900.000

723119 Drugi pomo{ni aktivnosti vo obrazovanieto 21.858.966 0 18.681.131 0 0 0 18.681.131

723219 Prihodi od proda`ba na proizvodi i stoki 1.380.000 0 1.235.000 0 0 0 1.235.000

723411 ^lenarini vo institucii vo oblasta na kulturata 1.587.800 0 1.587.800 0 0 0 1.587.800

723412 Prihodi od bileti za kulturni manifestacii 1.467.000 0 1.467.000 0 0 0 1.467.000

723719 Drugi Uslogi od smestuvawe 30.000 0 24.000 0 0 0 24.000

723911 Zakupnina od objekti 2.046.000 1.500.000 752.000 0 0 0 2.252.000

2

Page 5: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

18.474.140 0 900.301.897413.754.34673.040.431395.032.980963.293.745

0Kategorija

Stavka O P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Prihodi odsamofinan.aktivnosti

Prihodi oddotacii

Prihodi oddonacii

Prihodi odkrediti

Vkupni prihodiPotstavka

BILANS NA PRIHODI

Nivo na: POTSTAVKA

724 Drugi vladini uslugi 600.000 0 0 0 0 600.000600.000

724112 Nadomest za izrabotka na prostorni i urbanisti~ki planovi 300.000 300.000 0 0 0 0 300.000

724118 Prihodi od protivpo`arni Uslogi 300.000 300.000 0 0 0 0 300.000

725 Drugi nedano~ni prihodi 6.500.000 0 0 0 0 6.500.0006.500.000

725921 Prihodi od naplateni otpi{ani pobaruvawa 500.000 500.000 0 0 0 0 500.000

725939 Ostanati nedano~ni Prihodi 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000

725943 2% od naplatenite premii za osiguruvawe na motorni vozila (kasko)i osiguruvawe od odgovornost od upotreba na motornite

2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000

73 KAPITALNI PRIHODI 70.838.160 0 0 0 0 70.838.16092.757.223

733 Proda`ba na zemji[te i nematerijalni vlo`uvawa 70.838.160 0 0 0 0 70.838.16092.757.223

733111 Prihodi od proda`ba na neizgradeno grade`no zamji{te vosopstvenost na republika makedonija

53.257.223 31.338.160 0 0 0 0 31.338.160

733115 Prihodi od zakup na zemjodelsko zemji{te vo sopstvenost na dr`avata 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

733119 Nadomest za koncesii za eksploatacija na mineralni surovini (poosnova na prostor)

1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

733120 Nadomest za koncesii za eksploatacija na mineralni surovini (poosnova na eksploatirana mineralna surovina)

3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

733131 Prihodi od Nadomest za dolgotraen zakup i vremen zakup nagrade`no zemji{te

500.000 500.000 0 0 0 0 500.000

733132 Prihodi na els ostvareni pri otu|uvawe i zakup na grade`nozemji{te sopstvenost na rm

11.000.000 11.000.000 0 0 0 0 11.000.000

733144 Nadomest za utvrduvanje na praven status na bespravno izgradeniobjekti

20.000.000 20.000.000 0 0 0 0 20.000.000

733145 Nadomest za Izdavawe na soglasnost i odobrenie za potvrduvawe nabespraven objekt ili oran`erija izgraden na zemjodelsko zemji{te

1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

74 TRANSFERI I DONACII 105.827.435 0 413.754.346 18.474.140 0 538.055.921570.025.124

741 Transferi od drugi nivoa na vlast 105.827.435 0 413.754.346 0 0 519.581.781531.320.248

741111 Tekovni transferi od drugi nivoa na vlast 69.437.196 44.547.176 0 0 0 0 44.547.176

741113 Transferi od buxetite na fondovite 7.000.000 7.000.000 0 0 0 0 7.000.000

741115 Dotacii na op{tinata, od Prihodi od ddv 52.260.124 54.280.259 0 0 0 0 54.280.259

741119 Namenska dotacija na op{tinata za aktivnosti od po`arnikarstvo 11.003.000 0 0 11.003.000 0 0 11.003.000

741120 Blok dotacii na op{tinata po oddelni nameni 391.619.928 0 0 402.751.346 0 0 402.751.346

742 Donacii od stranstvo 0 0 0 18.474.140 0 18.474.14038.704.876

742114 Prihodi od evropskata unija 13.018.995 0 0 0 4.464.000 0 4.464.000

742119 Drugi op{ti i tekovni donacii 25.685.881 0 0 0 14.010.140 0 14.010.140

3

Page 6: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

BILANS NA RASHODI

Nivo na: Stavka

Kategorija

StavkaO P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupnirashodi

900.301.897413.754.346 018.474.140395.032.980963.293.745 73.040.431

48.372.50440 PLATI I NADOMESTOCI 367.304.487 0 341.306.184 0 0 389.678.688

401 Osnovni plati 262.364.938 31.133.025 0 248.227.021 0 0 279.360.046

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 97.379.549 11.029.479 0 92.629.163 0 0 103.658.642

404 Nadomestoci 7.560.000 6.210.000 0 450.000 0 0 6.660.000

1.450.00041 REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 1.600.000 0 0 0 0 1.450.000

413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 1.600.000 1.450.000 0 0 0 0 1.450.000

156.910.00042 STOKI I USLUGI 343.651.303 61.601.800 71.950.822 14.010.140 0 304.472.762

420 Patni i dnevni rashodi 4.288.430 1.865.000 1.048.000 30.000 60.000 0 3.003.000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 63.703.460 28.000.000 5.162.000 26.809.945 0 0 59.971.945

423 Materijali i siten inventar 38.258.615 6.165.000 24.152.000 2.924.098 640.140 0 33.881.238

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 89.475.580 67.567.000 8.112.000 3.047.516 0 0 78.726.516

425 Dogovorni uslugi 101.382.253 25.269.000 19.879.300 38.440.965 9.310.000 0 92.899.265

426 Drugi tekovni rashodi 37.342.965 20.044.000 3.248.500 698.298 4.000.000 0 27.990.798

427 Privremeni vrabotuvawa 9.200.000 8.000.000 0 0 0 0 8.000.000

50.00045 KAMATNI PLA]AWA 80.000 0 0 0 0 50.000

452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 80.000 50.000 0 0 0 0 50.000

33.185.00046 SUBVENCII I TRANSFERI 34.078.300 0 0 0 0 33.185.000

463 Transferi do nevladini organizacii 15.950.000 13.120.000 0 0 0 0 13.120.000

464 Razni transferi 18.128.300 20.065.000 0 0 0 0 20.065.000

600.00047 SOCIJALNI BENEFICII 1.100.000 0 0 0 0 600.000

471 Socijalni nadomestoci 1.100.000 600.000 0 0 0 0 600.000

146.167.91848 KAPITALNI RASHODI 207.182.097 11.438.631 497.340 4.464.000 0 162.567.889

480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 16.510.638 9.395.777 3.330.000 128.028 0 0 12.853.805

482 Drugi grade`ni objekti 172.429.389 130.112.141 6.318.631 0 4.464.000 0 140.894.772

483 Kupuvawe na mebel 1.848.894 60.000 1.370.000 52.677 0 0 1.482.677

485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 7.393.176 6.600.000 420.000 316.635 0 0 7.336.635

486 Kupuvawe na vozila 9.000.000 0 0 0 0 0 0

8.297.55849 OTPLATA NA GLAVNICA 8.297.558 0 0 0 0 8.297.558

1

Page 7: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

491 Otplata na glavnina do nerezidentni kreditori 8.297.558 8.297.558 0 0 0 0 8.297.558

2

Page 8: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

900.301.89718.474.140 0413.754.34673.040.431963.293.745 395.032.980

2018Kategorija

Stavka O P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupni rashodiPotstavka

BILANS NA RASHODINivo na: Potstavka

40 PLATI I NADOMESTOCI 367.304.487 48.372.504 0 341.306.184 0 0 389.678.688

401 Osnovni plati 262.364.938 31.133.025 0 248.227.021 0 0 279.360.046

0401110 Osnovni plati -funkcioneri 855.000 890.000 0 0 0 890.000

0401120 Osnovni plati - dr`avni slu`benici 19.100.000 23.755.890 0 0 0 23.755.890

0401130 Osnovni plati - drugi vraboteni 223.200.180 2.732.535 231.439.338 0 0 234.171.873

0401310 Personalen danok na dohod od plata 17.893.958 2.536.600 16.787.683 0 0 19.324.283

0401320 Personalen danok na dohod od nadomestoci 1.315.800 1.218.000 0 0 0 1.218.000

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 97.379.549 11.029.479 0 92.629.163 0 0 103.658.642

0402110 Osnovni pridonesi za PIO 63.943.494 6.877.880 61.227.699 0 0 68.105.579

0402120 Pridones za benificiran sta` 512.357 0 533.714 0 0 533.714

0402190 Drugi pridonesi za PIO 15.704 0 16.542 0 0 16.542

0402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 26.657.854 3.346.800 24.987.835 0 0 28.334.635

0402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 1.852.312 230.000 1.725.151 0 0 1.955.151

0402290 Drugi pridonesi za Fondot za zdravstvo 9.592 0 9.151 0 0 9.151

0402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 4.388.236 574.799 4.129.071 0 0 4.703.870

404 Nadomestoci 7.560.000 6.210.000 0 450.000 0 0 6.660.000

0404150 Drugi nadomestoci 7.560.000 6.210.000 450.000 0 0 6.660.000

41 REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 1.600.000 1.450.000 0 0 0 0 1.450.000

413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 1.600.000 1.450.000 0 0 0 0 1.450.000

0413110 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 1.600.000 1.450.000 0 0 0 1.450.000

42 STOKI I USLUGI 343.651.303 156.910.000 61.601.800 71.950.822 14.010.140 0 304.472.762

420 Patni i dnevni rashodi 4.288.430 1.865.000 1.048.000 30.000 60.000 0 3.003.000

75.000420110 Patuvawe vo zemjata - hranarina (dnevnica) 135.000 0 0 0 0 75.000

537.000420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 782.000 90.000 30.000 0 0 657.000

386.000420130 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe 890.400 680.000 0 0 0 1.066.000

0420140 Patuvawe vo zemjata - sporedni rashodi 0 0 0 0 0 0

0420210 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica) 716.000 716.000 0 0 0 716.000

50.000420220 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi 900.150 300.000 0 60.000 0 410.000

0420230 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe 812.380 30.000 0 0 0 30.000

0420240 Patuvawe vo stranstvo - sporedni rashodi 52.500 49.000 0 0 0 49.000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 63.703.460 28.000.000 5.162.000 26.809.945 0 0 59.971.945

2.256.000421110 Elektri~na energija 26.636.509 19.024.000 5.493.235 0 0 26.773.235

1

Page 9: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

900.301.89718.474.140 0413.754.34673.040.431963.293.745 395.032.980

0Kategorija

Stavka O P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupni rashodiPotstavka

BILANS NA RASHODINivo na: Potstavka

920.000421120 Vodovod i kanalizacija 4.024.025 1.542.000 1.353.501 0 0 3.815.501

50.000421130 \ubretarina 584.979 0 583.362 0 0 633.362

90.000421190 Drugi komunalni taksi i uslugi 3.154.420 260.000 104.888 0 0 454.888

120.000421220 Drva 998.250 800.000 738.584 0 0 1.658.584

0421230 Jaglen 460.000 600.000 0 0 0 600.000

182.000421240 Te~ni goriva 18.569.796 1.300.000 17.351.058 0 0 18.833.058

207.000421310 Po{ta 1.067.206 500.000 158.341 0 0 865.341

598.000421320 Telefon i telefaks 2.222.574 1.074.000 536.976 0 0 2.208.976

0421390 Drugi tro{oci za komunikacija 70.000 70.000 0 0 0 70.000

410.000421410 Goriva i masla (motorni vozila) 1.997.000 920.000 360.000 0 0 1.690.000

75.000421420 Registracija na motorni vozila 365.000 230.000 30.000 0 0 335.000

0421430 Transport na stoki 20.000 20.000 0 0 0 20.000

254.000421440 Transport na lu|e 3.533.701 1.660.000 100.000 0 0 2.014.000

423 Materijali i siten inventar 38.258.615 6.165.000 24.152.000 2.924.098 640.140 0 33.881.238

1.500.000423110 Kancelariski materijali 3.533.235 500.000 823.394 32.000 0 2.855.394

453.000423120 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrabotenite 1.101.152 200.000 135.586 0 0 788.586

220.000423190 Drugi administrativni materijali 222.284 0 49.407 0 0 269.407

140.000423210 Materijali za AOP 1.720.000 1.200.000 30.000 0 0 1.370.000

630.000423310 Uniformi 1.018.287 350.000 24.398 0 0 1.004.398

30.000423320 Obuvki 797.545 150.000 0 0 0 180.000

100.000423330 Postelnina 200.000 0 0 0 0 100.000

15.900.000423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 19.621.108 1.125.000 0 330.000 0 17.355.000

710.000423610 Nastavno-obrazovni pomagala 893.604 0 229.543 8.140 0 947.683

530.000423620 U~ili{ni materijali 1.034.797 0 245.550 0 0 775.550

1.241.000423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 2.179.362 150.000 656.731 30.000 0 2.077.731

836.000423720 Materijali za razni popravki 1.003.411 0 280.850 0 0 1.116.850

754.000423810 Siten inventar 1.286.579 0 222.530 0 0 976.530

0423820 Ambala`a 0 0 0 0 0 0

0423830 Rezervni delovi 270.000 270.000 0 0 0 270.000

110.000423910 Drugi materijali za specijalna namena 210.900 0 16.080 0 0 126.080

998.000423990 Drugi materijali 3.166.351 2.220.000 210.029 240.000 0 3.668.029

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 89.475.580 67.567.000 8.112.000 3.047.516 0 0 78.726.516

2

Page 10: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

900.301.89718.474.140 0413.754.34673.040.431963.293.745 395.032.980

0Kategorija

Stavka O P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupni rashodiPotstavka

BILANS NA RASHODINivo na: Potstavka

138.000424110 • Popravki i servisirawe na lesni vozila (vklu~uva • rezervni delovi, gumi) 776.000 560.000 48.000 0 0 746.000

0424120 Popravki i servisirawe na tovarni vozila 100.000 0 0 0 0 0

3.876.000424210 Odr`uvawe na zgradi 7.597.523 100.000 1.850.965 0 0 5.826.965

1.900.000424220 Uslugi za obezbeduvawe na objekti 1.994.796 0 0 0 0 1.900.000

238.000424230 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 3.064.219 2.000.000 227.870 0 0 2.465.870

0424320 Odr`uvawe na avtopati, ulici i pati{ta 22.000.000 26.750.000 0 0 0 26.750.000

0424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 29.720.000 19.847.000 0 0 0 19.847.000

200.000424410 Popravki i odr`uvawe na mebel 368.665 0 22.180 0 0 222.180

540.000424420 Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska oprema 2.327.450 1.000.000 439.383 0 0 1.979.383

340.000424430 Popravki i odr`uvawe na ma{ini 487.330 0 47.132 0 0 387.132

420.000424440 Popravki i odr`uvawe na druga oprema 2.435.117 1.810.000 315.881 0 0 2.545.881

460.000424510 Odr`uvawe na zeleni povr{ini okolu zgradi 104.480 0 96.105 0 0 556.105

0424590 Odr`uvawe na drugi zeleni povr{ini 18.500.000 15.500.000 0 0 0 15.500.000

425 Dogovorni uslugi 101.382.253 25.269.000 19.879.300 38.440.965 9.310.000 0 92.899.265

20.000425130 Iznajmuvawe na drug tip na prostor 0 0 0 0 0 20.000

24.800425220 Bankarska provizija 74.800 35.000 0 0 0 59.800

215.000425230 Osiguruvawe na vraboteni (nesre}i, `ivot) 180.000 0 0 0 0 215.000

630.000425250 Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava 1.495.000 680.000 30.000 0 0 1.340.000

30.000425260 Osiguruvawe na motorni vozila 140.000 110.000 0 0 0 140.000

120.000425290 Drugi finansiski uslugi 287.763 0 140.675 0 0 260.675

360.000425310 Pravni uslugi 968.233 700.000 50.180 0 0 1.110.180

0425320 Sudski ve{ta~ewa 210.000 170.000 0 0 0 170.000

1.500425360 Pla}awe na sudski taksi 120.000 150.000 0 0 0 151.500

85.000425490 Drugi zdravsteveni uslugi 2.613.000 2.400.000 168.000 0 0 2.653.000

120.000425630 Ispituvawe na kavalitetot na vodite i vozduhot 190.452 150.000 28.872 0 0 298.872

0425640 Izrabotka na prostorni i urbanisti~ki planovi 3.944.400 5.444.000 0 0 0 5.444.000

7.360.000425750 Uslugi za vonu~ili{ni obrazovni aktivnosti 7.746.132 0 49.904 0 0 7.409.904

4.625.000425760 Prevozni uslugi vo obrazovanieto 46.209.620 5.500.000 36.838.948 0 0 46.963.948

2.560.000425790 Drugi obrazovni uslugi 3.271.063 40.000 62.104 0 0 2.662.104

623.000425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 6.611.024 3.680.000 173.099 0 0 4.476.099

0425940 Ru{ewe na objekti 2.000.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000

424.000425970 Konsultantski uslugi 1.080.000 550.000 36.000 0 0 1.010.000

3

Page 11: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

900.301.89718.474.140 0413.754.34673.040.431963.293.745 395.032.980

0Kategorija

Stavka O P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupni rashodiPotstavka

BILANS NA RASHODINivo na: Potstavka

0425980 Nadzor nad odr`uvawe na izgradbata 1.500.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000

2.681.000425990 Drugi dogovorni uslugi 22.740.766 2.160.000 863.183 9.310.000 0 15.014.183

426 Drugi tekovni rashodi 37.342.965 20.044.000 3.248.500 698.298 4.000.000 0 27.990.798

0426110 ^lenarini vo me|unarodni organizacii 10.000 10.000 0 0 0 10.000

69.000426120 ^lenarini vo doma{ni organizacii 523.000 480.000 0 0 0 549.000

460.000426210 Rashodi za reprezentacija 2.230.000 1.490.000 20.000 0 0 1.970.000

896.500426310 Seminari i konferencii 1.385.733 800.000 91.234 0 0 1.787.734

530.000426410 Objavuvawe na oglasi 2.275.205 850.000 299.289 0 0 1.679.289

1.293.000426990 Drugi operativni rashodi 30.919.027 16.414.000 287.775 4.000.000 0 21.994.775

427 Privremeni vrabotuvawa 9.200.000 8.000.000 0 0 0 0 8.000.000

0427110 Privremeni vrabotuvawa 9.200.000 8.000.000 0 0 0 8.000.000

45 KAMATNI PLA]AWA 80.000 50.000 0 0 0 0 50.000

452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 80.000 50.000 0 0 0 0 50.000

0452410 Kamata na krediti 80.000 50.000 0 0 0 50.000

46 SUBVENCII I TRANSFERI 34.078.300 33.185.000 0 0 0 0 33.185.000

463 Transferi do nevladini organizacii 15.950.000 13.120.000 0 0 0 0 13.120.000

0463110 Transferi do zdru`enija na gra|ani i fondacii 6.930.000 7.190.000 0 0 0 7.190.000

0463120 Transferi do sportski klubovi 8.070.000 4.980.000 0 0 0 4.980.000

0463170 Transferi do politi~ki partii 950.000 950.000 0 0 0 950.000

464 Razni transferi 18.128.300 20.065.000 0 0 0 0 20.065.000

0464110 Stipendii za studenti 150.000 180.000 0 0 0 180.000

0464120 Stipendii za poddr{ka na mladi talenti 165.000 140.000 0 0 0 140.000

0464910 Pla}awe po sudski re{enija 4.200.000 3.300.000 0 0 0 3.300.000

0464940 Transferi pri penzionirawe 1.580.000 1.100.000 0 0 0 1.100.000

0464990 Drugi transferi 12.033.300 15.345.000 0 0 0 15.345.000

47 SOCIJALNI BENEFICII 1.100.000 600.000 0 0 0 0 600.000

471 Socijalni nadomestoci 1.100.000 600.000 0 0 0 0 600.000

0471160 Ednokratna pari~na pomo{ i pomo{ vo natura 1.050.000 550.000 0 0 0 550.000

0471240 Pomo{ za deca bez roditeli i roditelska gri`a 50.000 50.000 0 0 0 50.000

48 KAPITALNI RASHODI 207.182.097 146.167.918 11.438.631 497.340 4.464.000 0 162.567.889

480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 16.510.638 9.395.777 3.330.000 128.028 0 0 12.853.805

4

Page 12: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

900.301.89718.474.140 0413.754.34673.040.431963.293.745 395.032.980

0Kategorija

Stavka O P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupni rashodiPotstavka

BILANS NA RASHODINivo na: Potstavka

0480110 Kupuvawe na kancelariska oprema 400.000 0 0 0 0 0

1.060.000480140 Kupuvawe na informati~ka i video oprema 2.976.948 1.600.000 49.905 0 0 2.709.905

290.000480160 Kupuvawe na oprema za greewe i klimatizacija 290.000 0 17.744 0 0 307.744

1.980.000480190 Kupuvawe na druga oprema 12.843.690 7.795.777 60.379 0 0 9.836.156

482 Drugi grade`ni objekti 172.429.389 130.112.141 6.318.631 0 4.464.000 0 140.894.772

0482110 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na ulici, pati{ta i avtopati 0 9.557.000 0 0 0 9.557.000

0482120 Izgradba na ulici, pati{ta i avtopati 6.032.600 15.125.000 0 364.000 0 15.489.000

0482130 Rekonstrukcija na ulici, pati{ta i avtopati 31.307.400 11.325.000 0 0 0 11.325.000

0482210 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na mostovi 300.000 0 0 0 0 0

0482620 Izgradba na spomenici 1.500.000 0 0 0 0 0

0482720 Izgradba na kapaciteti za vodosnabduvawe 28.835.400 14.098.678 0 0 0 14.098.678

0482730 Rekonstrukcija na kapaciteti za vodosnabduvawe 3.000.000 0 0 0 0 0

0482910 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na drugi objekti 5.800.000 1.300.000 0 0 0 1.300.000

0482920 Izgradba na drugi objekti 58.000.000 56.333.223 0 4.100.000 0 60.433.223

6.158.631482930 Rekonstrukcija na drugi objekti 37.593.989 22.373.240 0 0 0 28.531.871

160.000482940 Nadzor nad izgradbata 60.000 0 0 0 0 160.000

483 Kupuvawe na mebel 1.848.894 60.000 1.370.000 52.677 0 0 1.482.677

455.000483110 Kupuvawe na kancelariski mebel 323.666 0 33.270 0 0 488.270

915.000483120 Kupuvawe na u~ili{en mebel 1.007.991 0 19.407 0 0 934.407

0483190 Kupuvawe na drug mebel 517.237 60.000 0 0 0 60.000

485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 7.393.176 6.600.000 420.000 316.635 0 0 7.336.635

0485230 Kompjuterstki softver 4.950.000 5.100.000 0 0 0 5.100.000

0485420 Nadomest za odzemen imot 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000

420.000485710 Knigi za biblioteki i u~ebnici 943.176 0 316.635 0 0 736.635

486 Kupuvawe na vozila 9.000.000 0 0 0 0 0 0

0486110 Kupuvawe na motorni vozila 5.000.000 0 0 0 0 0

0486190 Kupuvawe na drugi motorni vozila 4.000.000 0 0 0 0 0

49 OTPLATA NA GLAVNICA 8.297.558 8.297.558 0 0 0 0 8.297.558

491 Otplata na glavnina do nerezidentni kreditori 8.297.558 8.297.558 0 0 0 0 8.297.558

0491190 Otplata na glavninata od zaemite na drugi bilateralni kreditori 8.297.558 8.297.558 0 0 0 8.297.558

5

Page 13: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

BILANS NA KAPITALNI RASHODI

Nivo na: Stavka

Kategorija

StavkaO P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupnirashodi

162.567.889497.340 04.464.000146.167.918207.182.097 11.438.631

146.167.91848 KAPITALNI RASHODI 207.182.097 11.438.631 497.340 4.464.000 0 162.567.889

480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 9.395.77716.510.638 3.330.000 128.028 0 0 12.853.805

482 Drugi grade`ni objekti 130.112.141172.429.389 6.318.631 0 4.464.000 0 140.894.772

483 Kupuvawe na mebel 60.0001.848.894 1.370.000 52.677 0 0 1.482.677

485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 6.600.0007.393.176 420.000 316.635 0 0 7.336.635

486 Kupuvawe na vozila 09.000.000 0 0 0 0 0

1

Page 14: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

162.567.8894.464.000 0497.34011.438.631207.182.097 146.167.918

2018Kategorija

Stavka O P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupni rashodiPotstavka

BILANS NA KAPITALNI RASHODINivo na: Potstavka

48 KAPITALNI RASHODI 207.182.097 146.167.918 11.438.631 497.340 4.464.000 0 162.567.889

480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 16.510.638 9.395.777 3.330.000 128.028 0 0 12.853.805

0480110 Kupuvawe na kancelariska oprema 400.000 0 0 0 0 0

1.060.000480140 Kupuvawe na informati~ka i video oprema 2.976.948 1.600.000 49.905 0 0 2.709.905

290.000480160 Kupuvawe na oprema za greewe i klimatizacija 290.000 0 17.744 0 0 307.744

1.980.000480190 Kupuvawe na druga oprema 12.843.690 7.795.777 60.379 0 0 9.836.156

482 Drugi grade`ni objekti 172.429.389 130.112.141 6.318.631 0 4.464.000 0 140.894.772

0482110 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na ulici, pati{ta i avtopati 0 9.557.000 0 0 0 9.557.000

0482120 Izgradba na ulici, pati{ta i avtopati 6.032.600 15.125.000 0 364.000 0 15.489.000

0482130 Rekonstrukcija na ulici, pati{ta i avtopati 31.307.400 11.325.000 0 0 0 11.325.000

0482210 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na mostovi 300.000 0 0 0 0 0

0482620 Izgradba na spomenici 1.500.000 0 0 0 0 0

0482720 Izgradba na kapaciteti za vodosnabduvawe 28.835.400 14.098.678 0 0 0 14.098.678

0482730 Rekonstrukcija na kapaciteti za vodosnabduvawe 3.000.000 0 0 0 0 0

0482910 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na drugi objekti 5.800.000 1.300.000 0 0 0 1.300.000

0482920 Izgradba na drugi objekti 58.000.000 56.333.223 0 4.100.000 0 60.433.223

6.158.631482930 Rekonstrukcija na drugi objekti 37.593.989 22.373.240 0 0 0 28.531.871

160.000482940 Nadzor nad izgradbata 60.000 0 0 0 0 160.000

483 Kupuvawe na mebel 1.848.894 60.000 1.370.000 52.677 0 0 1.482.677

455.000483110 Kupuvawe na kancelariski mebel 323.666 0 33.270 0 0 488.270

915.000483120 Kupuvawe na u~ili{en mebel 1.007.991 0 19.407 0 0 934.407

0483190 Kupuvawe na drug mebel 517.237 60.000 0 0 0 60.000

485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 7.393.176 6.600.000 420.000 316.635 0 0 7.336.635

0485230 Kompjuterstki softver 4.950.000 5.100.000 0 0 0 5.100.000

0485420 Nadomest za odzemen imot 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000

420.000485710 Knigi za biblioteki i u~ebnici 943.176 0 316.635 0 0 736.635

486 Kupuvawe na vozila 9.000.000 0 0 0 0 0 0

0486110 Kupuvawe na motorni vozila 5.000.000 0 0 0 0 0

0486190 Kupuvawe na drugi motorni vozila 4.000.000 0 0 0 0 0

1

Page 15: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

BILANS NA TEKOVNO-OPERATIVNI RASHODI

Nivo na: Stavka

Kategorija

StavkaO P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupnirashodi

737.734.008413.257.006 014.010.140248.865.062756.111.648 61.601.800

48.372.50440 PLATI I NADOMESTOCI 367.304.487 0 341.306.184 0 0 389.678.688

401 Osnovni plati 262.364.938 31.133.025 0 248.227.021 0 0 279.360.046

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 97.379.549 11.029.479 0 92.629.163 0 0 103.658.642

404 Nadomestoci 7.560.000 6.210.000 0 450.000 0 0 6.660.000

1.450.00041 REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 1.600.000 0 0 0 0 1.450.000

413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 1.600.000 1.450.000 0 0 0 0 1.450.000

156.910.00042 STOKI I USLUGI 343.651.303 61.601.800 71.950.822 14.010.140 0 304.472.762

420 Patni i dnevni rashodi 4.288.430 1.865.000 1.048.000 30.000 60.000 0 3.003.000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 63.703.460 28.000.000 5.162.000 26.809.945 0 0 59.971.945

423 Materijali i siten inventar 38.258.615 6.165.000 24.152.000 2.924.098 640.140 0 33.881.238

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 89.475.580 67.567.000 8.112.000 3.047.516 0 0 78.726.516

425 Dogovorni uslugi 101.382.253 25.269.000 19.879.300 38.440.965 9.310.000 0 92.899.265

426 Drugi tekovni rashodi 37.342.965 20.044.000 3.248.500 698.298 4.000.000 0 27.990.798

427 Privremeni vrabotuvawa 9.200.000 8.000.000 0 0 0 0 8.000.000

50.00045 KAMATNI PLA]AWA 80.000 0 0 0 0 50.000

452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 80.000 50.000 0 0 0 0 50.000

33.185.00046 SUBVENCII I TRANSFERI 34.078.300 0 0 0 0 33.185.000

463 Transferi do nevladini organizacii 15.950.000 13.120.000 0 0 0 0 13.120.000

464 Razni transferi 18.128.300 20.065.000 0 0 0 0 20.065.000

600.00047 SOCIJALNI BENEFICII 1.100.000 0 0 0 0 600.000

471 Socijalni nadomestoci 1.100.000 600.000 0 0 0 0 600.000

8.297.55849 OTPLATA NA GLAVNICA 8.297.558 0 0 0 0 8.297.558

491 Otplata na glavnina do nerezidentni kreditori 8.297.558 8.297.558 0 0 0 0 8.297.558

1

Page 16: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

737.734.00814.010.140 0413.257.00661.601.800756.111.648 248.865.062

2018Kategorija

Stavka O P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupni rashodiPotstavka

BILANS NA TEKOVNO-OPERATIVNI RASHODINivo na: Potstavka

40 PLATI I NADOMESTOCI 367.304.487 48.372.504 0 341.306.184 0 0 389.678.688

401 Osnovni plati 262.364.938 31.133.025 0 248.227.021 0 0 279.360.046

0401110 Osnovni plati -funkcioneri 855.000 890.000 0 0 0 890.000

0401120 Osnovni plati - dr`avni slu`benici 19.100.000 23.755.890 0 0 0 23.755.890

0401130 Osnovni plati - drugi vraboteni 223.200.180 2.732.535 231.439.338 0 0 234.171.873

0401310 Personalen danok na dohod od plata 17.893.958 2.536.600 16.787.683 0 0 19.324.283

0401320 Personalen danok na dohod od nadomestoci 1.315.800 1.218.000 0 0 0 1.218.000

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 97.379.549 11.029.479 0 92.629.163 0 0 103.658.642

0402110 Osnovni pridonesi za PIO 63.943.494 6.877.880 61.227.699 0 0 68.105.579

0402120 Pridones za benificiran sta` 512.357 0 533.714 0 0 533.714

0402190 Drugi pridonesi za PIO 15.704 0 16.542 0 0 16.542

0402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 26.657.854 3.346.800 24.987.835 0 0 28.334.635

0402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 1.852.312 230.000 1.725.151 0 0 1.955.151

0402290 Drugi pridonesi za Fondot za zdravstvo 9.592 0 9.151 0 0 9.151

0402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 4.388.236 574.799 4.129.071 0 0 4.703.870

404 Nadomestoci 7.560.000 6.210.000 0 450.000 0 0 6.660.000

0404150 Drugi nadomestoci 7.560.000 6.210.000 450.000 0 0 6.660.000

41 REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 1.600.000 1.450.000 0 0 0 0 1.450.000

413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 1.600.000 1.450.000 0 0 0 0 1.450.000

0413110 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 1.600.000 1.450.000 0 0 0 1.450.000

42 STOKI I USLUGI 343.651.303 156.910.000 61.601.800 71.950.822 14.010.140 0 304.472.762

420 Patni i dnevni rashodi 4.288.430 1.865.000 1.048.000 30.000 60.000 0 3.003.000

75.000420110 Patuvawe vo zemjata - hranarina (dnevnica) 135.000 0 0 0 0 75.000

537.000420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 782.000 90.000 30.000 0 0 657.000

386.000420130 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe 890.400 680.000 0 0 0 1.066.000

0420140 Patuvawe vo zemjata - sporedni rashodi 0 0 0 0 0 0

0420210 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica) 716.000 716.000 0 0 0 716.000

50.000420220 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi 900.150 300.000 0 60.000 0 410.000

0420230 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe 812.380 30.000 0 0 0 30.000

0420240 Patuvawe vo stranstvo - sporedni rashodi 52.500 49.000 0 0 0 49.000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 63.703.460 28.000.000 5.162.000 26.809.945 0 0 59.971.945

2.256.000421110 Elektri~na energija 26.636.509 19.024.000 5.493.235 0 0 26.773.235

1

Page 17: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

737.734.00814.010.140 0413.257.00661.601.800756.111.648 248.865.062

0Kategorija

Stavka O P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupni rashodiPotstavka

BILANS NA TEKOVNO-OPERATIVNI RASHODINivo na: Potstavka

920.000421120 Vodovod i kanalizacija 4.024.025 1.542.000 1.353.501 0 0 3.815.501

50.000421130 \ubretarina 584.979 0 583.362 0 0 633.362

90.000421190 Drugi komunalni taksi i uslugi 3.154.420 260.000 104.888 0 0 454.888

120.000421220 Drva 998.250 800.000 738.584 0 0 1.658.584

0421230 Jaglen 460.000 600.000 0 0 0 600.000

182.000421240 Te~ni goriva 18.569.796 1.300.000 17.351.058 0 0 18.833.058

207.000421310 Po{ta 1.067.206 500.000 158.341 0 0 865.341

598.000421320 Telefon i telefaks 2.222.574 1.074.000 536.976 0 0 2.208.976

0421390 Drugi tro{oci za komunikacija 70.000 70.000 0 0 0 70.000

410.000421410 Goriva i masla (motorni vozila) 1.997.000 920.000 360.000 0 0 1.690.000

75.000421420 Registracija na motorni vozila 365.000 230.000 30.000 0 0 335.000

0421430 Transport na stoki 20.000 20.000 0 0 0 20.000

254.000421440 Transport na lu|e 3.533.701 1.660.000 100.000 0 0 2.014.000

423 Materijali i siten inventar 38.258.615 6.165.000 24.152.000 2.924.098 640.140 0 33.881.238

1.500.000423110 Kancelariski materijali 3.533.235 500.000 823.394 32.000 0 2.855.394

453.000423120 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrabotenite 1.101.152 200.000 135.586 0 0 788.586

220.000423190 Drugi administrativni materijali 222.284 0 49.407 0 0 269.407

140.000423210 Materijali za AOP 1.720.000 1.200.000 30.000 0 0 1.370.000

630.000423310 Uniformi 1.018.287 350.000 24.398 0 0 1.004.398

30.000423320 Obuvki 797.545 150.000 0 0 0 180.000

100.000423330 Postelnina 200.000 0 0 0 0 100.000

15.900.000423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 19.621.108 1.125.000 0 330.000 0 17.355.000

710.000423610 Nastavno-obrazovni pomagala 893.604 0 229.543 8.140 0 947.683

530.000423620 U~ili{ni materijali 1.034.797 0 245.550 0 0 775.550

1.241.000423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 2.179.362 150.000 656.731 30.000 0 2.077.731

836.000423720 Materijali za razni popravki 1.003.411 0 280.850 0 0 1.116.850

754.000423810 Siten inventar 1.286.579 0 222.530 0 0 976.530

0423820 Ambala`a 0 0 0 0 0 0

0423830 Rezervni delovi 270.000 270.000 0 0 0 270.000

110.000423910 Drugi materijali za specijalna namena 210.900 0 16.080 0 0 126.080

998.000423990 Drugi materijali 3.166.351 2.220.000 210.029 240.000 0 3.668.029

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 89.475.580 67.567.000 8.112.000 3.047.516 0 0 78.726.516

2

Page 18: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

737.734.00814.010.140 0413.257.00661.601.800756.111.648 248.865.062

0Kategorija

Stavka O P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupni rashodiPotstavka

BILANS NA TEKOVNO-OPERATIVNI RASHODINivo na: Potstavka

138.000424110 • Popravki i servisirawe na lesni vozila (vklu~uva • rezervni delovi, gumi) 776.000 560.000 48.000 0 0 746.000

0424120 Popravki i servisirawe na tovarni vozila 100.000 0 0 0 0 0

3.876.000424210 Odr`uvawe na zgradi 7.597.523 100.000 1.850.965 0 0 5.826.965

1.900.000424220 Uslugi za obezbeduvawe na objekti 1.994.796 0 0 0 0 1.900.000

238.000424230 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 3.064.219 2.000.000 227.870 0 0 2.465.870

0424320 Odr`uvawe na avtopati, ulici i pati{ta 22.000.000 26.750.000 0 0 0 26.750.000

0424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 29.720.000 19.847.000 0 0 0 19.847.000

200.000424410 Popravki i odr`uvawe na mebel 368.665 0 22.180 0 0 222.180

540.000424420 Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska oprema 2.327.450 1.000.000 439.383 0 0 1.979.383

340.000424430 Popravki i odr`uvawe na ma{ini 487.330 0 47.132 0 0 387.132

420.000424440 Popravki i odr`uvawe na druga oprema 2.435.117 1.810.000 315.881 0 0 2.545.881

460.000424510 Odr`uvawe na zeleni povr{ini okolu zgradi 104.480 0 96.105 0 0 556.105

0424590 Odr`uvawe na drugi zeleni povr{ini 18.500.000 15.500.000 0 0 0 15.500.000

425 Dogovorni uslugi 101.382.253 25.269.000 19.879.300 38.440.965 9.310.000 0 92.899.265

20.000425130 Iznajmuvawe na drug tip na prostor 0 0 0 0 0 20.000

24.800425220 Bankarska provizija 74.800 35.000 0 0 0 59.800

215.000425230 Osiguruvawe na vraboteni (nesre}i, `ivot) 180.000 0 0 0 0 215.000

630.000425250 Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava 1.495.000 680.000 30.000 0 0 1.340.000

30.000425260 Osiguruvawe na motorni vozila 140.000 110.000 0 0 0 140.000

120.000425290 Drugi finansiski uslugi 287.763 0 140.675 0 0 260.675

360.000425310 Pravni uslugi 968.233 700.000 50.180 0 0 1.110.180

0425320 Sudski ve{ta~ewa 210.000 170.000 0 0 0 170.000

1.500425360 Pla}awe na sudski taksi 120.000 150.000 0 0 0 151.500

85.000425490 Drugi zdravsteveni uslugi 2.613.000 2.400.000 168.000 0 0 2.653.000

120.000425630 Ispituvawe na kavalitetot na vodite i vozduhot 190.452 150.000 28.872 0 0 298.872

0425640 Izrabotka na prostorni i urbanisti~ki planovi 3.944.400 5.444.000 0 0 0 5.444.000

7.360.000425750 Uslugi za vonu~ili{ni obrazovni aktivnosti 7.746.132 0 49.904 0 0 7.409.904

4.625.000425760 Prevozni uslugi vo obrazovanieto 46.209.620 5.500.000 36.838.948 0 0 46.963.948

2.560.000425790 Drugi obrazovni uslugi 3.271.063 40.000 62.104 0 0 2.662.104

623.000425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 6.611.024 3.680.000 173.099 0 0 4.476.099

0425940 Ru{ewe na objekti 2.000.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000

424.000425970 Konsultantski uslugi 1.080.000 550.000 36.000 0 0 1.010.000

3

Page 19: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

737.734.00814.010.140 0413.257.00661.601.800756.111.648 248.865.062

0Kategorija

Stavka O P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupni rashodiPotstavka

BILANS NA TEKOVNO-OPERATIVNI RASHODINivo na: Potstavka

0425980 Nadzor nad odr`uvawe na izgradbata 1.500.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000

2.681.000425990 Drugi dogovorni uslugi 22.740.766 2.160.000 863.183 9.310.000 0 15.014.183

426 Drugi tekovni rashodi 37.342.965 20.044.000 3.248.500 698.298 4.000.000 0 27.990.798

0426110 ^lenarini vo me|unarodni organizacii 10.000 10.000 0 0 0 10.000

69.000426120 ^lenarini vo doma{ni organizacii 523.000 480.000 0 0 0 549.000

460.000426210 Rashodi za reprezentacija 2.230.000 1.490.000 20.000 0 0 1.970.000

896.500426310 Seminari i konferencii 1.385.733 800.000 91.234 0 0 1.787.734

530.000426410 Objavuvawe na oglasi 2.275.205 850.000 299.289 0 0 1.679.289

1.293.000426990 Drugi operativni rashodi 30.919.027 16.414.000 287.775 4.000.000 0 21.994.775

427 Privremeni vrabotuvawa 9.200.000 8.000.000 0 0 0 0 8.000.000

0427110 Privremeni vrabotuvawa 9.200.000 8.000.000 0 0 0 8.000.000

45 KAMATNI PLA]AWA 80.000 50.000 0 0 0 0 50.000

452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 80.000 50.000 0 0 0 0 50.000

0452410 Kamata na krediti 80.000 50.000 0 0 0 50.000

46 SUBVENCII I TRANSFERI 34.078.300 33.185.000 0 0 0 0 33.185.000

463 Transferi do nevladini organizacii 15.950.000 13.120.000 0 0 0 0 13.120.000

0463110 Transferi do zdru`enija na gra|ani i fondacii 6.930.000 7.190.000 0 0 0 7.190.000

0463120 Transferi do sportski klubovi 8.070.000 4.980.000 0 0 0 4.980.000

0463170 Transferi do politi~ki partii 950.000 950.000 0 0 0 950.000

464 Razni transferi 18.128.300 20.065.000 0 0 0 0 20.065.000

0464110 Stipendii za studenti 150.000 180.000 0 0 0 180.000

0464120 Stipendii za poddr{ka na mladi talenti 165.000 140.000 0 0 0 140.000

0464910 Pla}awe po sudski re{enija 4.200.000 3.300.000 0 0 0 3.300.000

0464940 Transferi pri penzionirawe 1.580.000 1.100.000 0 0 0 1.100.000

0464990 Drugi transferi 12.033.300 15.345.000 0 0 0 15.345.000

47 SOCIJALNI BENEFICII 1.100.000 600.000 0 0 0 0 600.000

471 Socijalni nadomestoci 1.100.000 600.000 0 0 0 0 600.000

0471160 Ednokratna pari~na pomo{ i pomo{ vo natura 1.050.000 550.000 0 0 0 550.000

0471240 Pomo{ za deca bez roditeli i roditelska gri`a 50.000 50.000 0 0 0 50.000

49 OTPLATA NA GLAVNICA 8.297.558 8.297.558 0 0 0 0 8.297.558

491 Otplata na glavnina do nerezidentni kreditori 8.297.558 8.297.558 0 0 0 0 8.297.558

0491190 Otplata na glavninata od zaemite na drugi bilateralni kreditori 8.297.558 8.297.558 0 0 0 8.297.558

4

Page 20: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

Fun.sta.O P I S

B U X E T

BuxetSamofinan.aktivnosti Dotacii Donacii Krediti

Fun.kod

BUXETSKI RASHODI PO FUNKCII NA ELS

Nivo na: STAVKA

VKUPNO

900.301.897395.032.980 73.040.431 413.754.346 18.474.140 0

701 OP{TI JAVNI SLU@BI 121.657.062 0 0 0 0 121.657.062

IZVT[NI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSISKI I FISKALNIRABOTI, NADVORE[NI RABOTI

7011 121.657.062 0 0 0 0 121.657.062

703 JAVEN RED I MIR 3.180.000 0 11.003.000 0 0 14.183.000

PROTIVPO@ARNI USLUGI7032 3.180.000 0 11.003.000 0 0 14.183.000

704 EKONOMSKI RABOTI 80.396.678 0 0 4.464.000 0 84.860.678

OP[TI EKONOMSKI, KOMERCIJALNI I RABOTI POVRZANI SOTRUDOT

7041 17.798.678 0 0 4.464.000 0 22.262.678

RUDARSTVO, ZANAET^ISTVO I GRADE@NI[TVO7044 16.398.000 0 0 0 0 16.398.000

TRANSPORT7045 46.200.000 0 0 0 0 46.200.000

705 ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA 54.886.000 0 0 0 0 54.886.000

UPRAVUVAWE SO OTPADOCITE7051 8.000.000 0 0 0 0 8.000.000

UPRAVUVAWE SO OTPADNI VODI7052 14.316.000 0 0 0 0 14.316.000

ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA7056 32.570.000 0 0 0 0 32.570.000

706 @IVEALI[TA I RAZVOJ NA ZAEDNICATA 78.240.000 0 0 0 0 78.240.000

RAZVOJ NA ZAEDNICATA7062 21.750.000 0 0 0 0 21.750.000

VODOSNABDUVAWE7063 8.000.000 0 0 0 0 8.000.000

OSVETLUVAWE NA ULICI7064 26.540.000 0 0 0 0 26.540.000

DRUGI @IVEALI[TA I RAZVOJ NA ZAEDNICATA7066 21.950.000 0 0 0 0 21.950.000

707 ZDRAVSTVO 7.160.000 0 0 0 0 7.160.000

DRUGI FUNKCII NA ZDRAVSTVO7076 7.160.000 0 0 0 0 7.160.000

708 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 33.230.000 3.054.800 9.375.346 0 0 45.660.146

SPORTSKI I REKREATIVNI USLUGI7081 15.140.000 0 0 0 0 15.140.000

USLUGI ZA KULTURA7082 18.090.000 3.054.800 9.375.346 0 0 30.520.146

709 OBRAZOVANIE 15.783.240 69.985.631 393.376.000 14.010.140 0 493.155.011

PEDAGO[KO I OSNOVNO OBRAZOVANIE7091 14.762.240 43.930.131 255.843.000 338.140 0 314.873.511

SREDNO OBRAZOVANIE7092 1.021.000 26.055.500 137.533.000 13.672.000 0 178.281.500

710 SOCIJALNA ZA[TITA 500.000 0 0 0 0 500.000

DRUGA SOCIJALNA ZA[TITA7109 500.000 0 0 0 0 500.000

Page 21: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

Fun.sta.O P I S

B U X E T

BuxetSamofinan.aktivnosti Dotacii Donacii Krediti

Fun.kod

BUXETSKI RASHODI PO FUNKCII NA ELS

Nivo na: STAVKA

VKUPNO

900.301.897395.032.980 73.040.431 413.754.346 18.474.140 0

2

Page 22: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

Fun.kodO P I S

B U X E T

BuxetSamofinan.aktivnosti Dotacii Donacii Krediti

Potpr.VKUPNO

FUNKCIONALNI RASHODI

Nivo na: POTPROGRAMI

900.301.8970395.032.980 73.040.431 413.754.346 18.474.140

7011 IZVT[NI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSISKI I FISKALNIRABOTI, NADVORE[NI RABOTI

121.657.062 0 0 0 0 121.657.062

SOVET NA OP{TINAA00 34.247.558 0 0 0 0 34.247.558

IZBORNI AKTIVNOSTI I REFERENDUMIA10 950.000 0 0 0 0 950.000

GRADONA^ALNIKD00 3.349.000 0 0 0 0 3.349.000

MESNA SAMOUPRAVAD10 200.000 0 0 0 0 200.000

OP[TINSKA ADMINISTRACIJAE00 70.650.504 0 0 0 0 70.650.504

KAPITALNI TRO[OCI NA OP[TINAEA0 12.260.000 0 0 0 0 12.260.000

7032 PROTIVPO@ARNI USLUGI 3.180.000 0 11.003.000 0 0 14.183.000

PROTIVPO@ARNA ZA[TITAW00 2.580.000 0 11.003.000 0 0 13.583.000

PROTIVPO@ARNA ZA[TITA (KAPITALNI TRO[OCI)WA0 600.000 0 0 0 0 600.000

7041 OP[TI EKONOMSKI, KOMERCIJALNI I RABOTI POVRZANI SOTRUDOT

17.798.678 0 0 4.464.000 0 22.262.678

IZGRADBA NA KOMERCIJALNI OBJEKTIGA0 17.798.678 0 0 4.464.000 0 22.262.678

7044 RUDARSTVO, ZANAET^ISTVO I GRADE@NI[TVO 16.398.000 0 0 0 0 16.398.000

UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TEF20 4.341.000 0 0 0 0 4.341.000

UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TE (KAPITALNI TRO[OCI)FA0 12.057.000 0 0 0 0 12.057.000

7045 TRANSPORT 46.200.000 0 0 0 0 46.200.000

ODR@UVAWE I ZA[TITA NA LOKALNI PATI[TA, ULICI IREGULIRAWE NA RE@IM NA SOOBRAKAJOT

J60 19.250.000 0 0 0 0 19.250.000

IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA LOKALNI PATI[TA I ULICIJD0 20.450.000 0 0 0 0 20.450.000

IZGRADBA NA PROSTOR ZA PARKIRAWEJE0 6.000.000 0 0 0 0 6.000.000

IZGRADBA NA SOOBRAKAJNA SIGNALIZACIJAJF0 500.000 0 0 0 0 500.000

7051 UPRAVUVAWE SO OTPADOCITE 8.000.000 0 0 0 0 8.000.000

JAVNA ^ISTOTAJ40 8.000.000 0 0 0 0 8.000.000

7052 UPRAVUVAWE SO OTPADNI VODI 14.316.000 0 0 0 0 14.316.000

ODVEDUVAWE I PRE^ISTUVAWE NA OTPADNI VODIJ20 4.707.000 0 0 0 0 4.707.000

IZGRADBA NA SISTEMI ZA ODVEDUVAWE I PRE^ISTUVAWE NAOTPADNI VODI

JI0 9.609.000 0 0 0 0 9.609.000

7056 ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA 32.570.000 0 0 0 0 32.570.000

ODR@UVAWE I KORISTEWE NA PARKOVI I ZELENILOJ70 12.000.000 0 0 0 0 12.000.000

PARKOVI I ZELENILO (KAPITALNI RASHODI)JM0 6.420.000 0 0 0 0 6.420.000

ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODAR10 8.150.000 0 0 0 0 8.150.000

1

Page 23: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

Fun.kodO P I S

B U X E T

BuxetSamofinan.aktivnosti Dotacii Donacii Krediti

Potpr.VKUPNO

FUNKCIONALNI RASHODI

Nivo na: POTPROGRAMI

900.301.8970395.032.980 73.040.431 413.754.346 18.474.140

ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODA (KAPITALNIRASHODI)

RA0 6.000.000 0 0 0 0 6.000.000

7062 RAZVOJ NA ZAEDNICATA 21.750.000 0 0 0 0 21.750.000

URBANISTI^KO PLANIRAWEF10 5.500.000 0 0 0 0 5.500.000

UREDUVAWE NA PROSTOR VO RURALNI PODRA^JAF30 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000

PODDR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKI RAZVOJG10 4.350.000 0 0 0 0 4.350.000

PROEKTI ZA ENERGETSKA EFIKASNOSTGD0 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

ODR@UVAWE NA URBANA OPREMAJ00 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000

URBANA OPREMA (KAPITALNI RASHODI)JN0 2.900.000 0 0 0 0 2.900.000

7063 VODOSNABDUVAWE 8.000.000 0 0 0 0 8.000.000

SNABDUVAWE SO VODAJ10 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000

IZGRADBA NA SISTEMI ZA VODOSNABDUVAWEJG0 5.500.000 0 0 0 0 5.500.000

7064 OSVETLUVAWE NA ULICI 26.540.000 0 0 0 0 26.540.000

JAVNO OSVETLUVAWEJ30 20.040.000 0 0 0 0 20.040.000

IZGRADBA NA JAVNO OSVETLUVAWEJA0 6.500.000 0 0 0 0 6.500.000

7066 DRUGI @IVEALI[TA I RAZVOJ NA ZAEDNICATA 21.950.000 0 0 0 0 21.950.000

DRUGI KOMUNALNI USLUGIJ80 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000

DRUGI KOMUNALNI USLUGI (KAPITALNI RASHODI)JL0 11.450.000 0 0 0 0 11.450.000

Infrasruktura vo Industriski zoni i Satelitska NaselbaJLA 8.000.000 0 0 0 0 8.000.000

7076 DRUGI FUNKCII NA ZDRAVSTVO 7.160.000 0 0 0 0 7.160.000

UNAPREDUVAWE NA ZDRAVSTVENATA ZA[TITAT10 7.160.000 0 0 0 0 7.160.000

7081 SPORTSKI I REKREATIVNI USLUGI 15.140.000 0 0 0 0 15.140.000

SPORT I REKREACIJAL00 8.990.000 0 0 0 0 8.990.000

SPORT I REKREACIJA (KAPITALNI TRO[OCI)LA0 6.150.000 0 0 0 0 6.150.000

7082 USLUGI ZA KULTURA 18.090.000 3.054.800 9.375.346 0 0 30.520.146

BIBLIOTEKARSTVOK10 0 1.587.800 4.331.617 0 0 5.919.417

MUZEJSKA I KINOTE^NA DEJNOSTK30 0 1.467.000 5.043.729 0 0 6.510.729

KULTURNI MANIFESTACII I TVORE[TVOK40 14.390.000 0 0 0 0 14.390.000

KULTURNI MANIFESTACII I TVORE[TVO (KAPITALNI TRO[OCI)KA0 3.700.000 0 0 0 0 3.700.000

7091 PEDAGO[KO I OSNOVNO OBRAZOVANIE 14.762.240 43.930.131 255.843.000 338.140 0 314.873.511

OSNOVNO OBRAZOVANIEN10 7.889.000 18.625.131 204.726.000 0 0 231.240.131

OBRAZOVANIE (KAPITALNI RASHODI)NA0 6.773.240 0 0 0 0 6.773.240

DETSKI GRADINKIV10 100.000 25.305.000 51.117.000 338.140 0 76.860.140

2

Page 24: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

Fun.kodO P I S

B U X E T

BuxetSamofinan.aktivnosti Dotacii Donacii Krediti

Potpr.VKUPNO

FUNKCIONALNI RASHODI

Nivo na: POTPROGRAMI

900.301.8970395.032.980 73.040.431 413.754.346 18.474.140

7092 SREDNO OBRAZOVANIE 1.021.000 26.055.500 137.533.000 13.672.000 0 178.281.500

SREDNO OBRAZOVANIEN20 1.021.000 26.055.500 137.533.000 13.672.000 0 178.281.500

7109 DRUGA SOCIJALNA ZA[TITA 500.000 0 0 0 0 500.000

SOCIJALNA ZA[TITA I ZA[TITA NA DECA (KAPITALNI RASHODI)VA0 500.000 0 0 0 0 500.000

3

Page 25: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

POSEBEN DELNivo na: STAVKA

Kategorija

StavkaO P I S Predhoden

buxet

B U X E T

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Vkupnirashodi

Rashodi odkrediti

Rashodi oddonacii

900.301.897018.474.140413.754.346963.293.745 395.032.980 73.040.431

0A0 SOVET NA OP{TINA 36.257.558 34.247.558 0 0 0 34.247.558

A00 SOVET NA OP{TINA 36.257.558 34.247.558 0 0 0 0 34.247.558

PLATI I NADOMESTOCI 5.250.00040 5.170.000 0 0 0 0 5.170.000401 Osnovni plati 750.000 570.000 0 0 0 0 570.000

404 Nadomestoci 4.500.000 4.600.000 0 0 0 0 4.600.000

REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 1.000.00041 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

STOKI I USLUGI 8.365.00042 7.130.000 0 0 0 0 7.130.000420 Patni i dnevni rashodi 515.000 810.000 0 0 0 0 810.000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 520.000 640.000 0 0 0 0 640.000

423 Materijali i siten inventar 180.000 700.000 0 0 0 0 700.000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 170.000 200.000 0 0 0 0 200.000

425 Dogovorni uslugi 3.730.000 2.100.000 0 0 0 0 2.100.000

426 Drugi tekovni rashodi 2.800.000 2.680.000 0 0 0 0 2.680.000

427 Privremeni vrabotuvawa 450.000 0 0 0 0 0 0

SUBVENCII I TRANSFERI 12.245.00046 12.050.000 0 0 0 0 12.050.000463 Transferi do nevladini organizacii 2.950.000 3.050.000 0 0 0 0 3.050.000

464 Razni transferi 9.295.000 9.000.000 0 0 0 0 9.000.000

SOCIJALNI BENEFICII 1.100.00047 600.000 0 0 0 0 600.000471 Socijalni nadomestoci 1.100.000 600.000 0 0 0 0 600.000

OTPLATA NA GLAVNICA 8.297.55849 8.297.558 0 0 0 0 8.297.558491 Otplata na glavnina do nerezidentni kreditori 8.297.558 8.297.558 0 0 0 0 8.297.558

PRIHODI :

RASHODI :

1

Page 26: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

POSEBEN DELNivo na: STAVKA

Kategorija

StavkaO P I S Predhoden

buxet

B U X E T

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Vkupnirashodi

Rashodi odkrediti

Rashodi oddonacii

900.301.897018.474.140413.754.346963.293.745 395.032.980 73.040.431

A00 SOVET NA OP{TINA 36.257.558 34.247.558 0 0 0 0 34.247.558

40 05.250.000 5.170.000 0 0 0PLATI I NADOMESTOCI 5.170.000401 750.000 570.000 0 0 0 0Osnovni plati 570.000404 4.500.000 4.600.000 0 0 0 0Nadomestoci 4.600.000

41 01.000.000 1.000.000 0 0 0REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 1.000.000413 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 1.000.000

42 08.365.000 7.130.000 0 0 0STOKI I USLUGI 7.130.000420 515.000 810.000 0 0 0 0Patni i dnevni rashodi 810.000421 520.000 640.000 0 0 0 0Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 640.000423 180.000 700.000 0 0 0 0Materijali i siten inventar 700.000424 170.000 200.000 0 0 0 0Popravki i tekovno odr`uvawe 200.000425 3.730.000 2.100.000 0 0 0 0Dogovorni uslugi 2.100.000426 2.800.000 2.680.000 0 0 0 0Drugi tekovni rashodi 2.680.000427 450.000 0 0 0 0 0Privremeni vrabotuvawa 0

46 012.245.000 12.050.000 0 0 0SUBVENCII I TRANSFERI 12.050.000463 2.950.000 3.050.000 0 0 0 0Transferi do nevladini organizacii 3.050.000464 9.295.000 9.000.000 0 0 0 0Razni transferi 9.000.000

47 01.100.000 600.000 0 0 0SOCIJALNI BENEFICII 600.000471 1.100.000 600.000 0 0 0 0Socijalni nadomestoci 600.000

49 08.297.558 8.297.558 0 0 0OTPLATA NA GLAVNICA 8.297.558491 8.297.558 8.297.558 0 0 0 0Otplata na glavnina do nerezidentni kreditori 8.297.558

2

Page 27: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

POSEBEN DELNivo na: STAVKA

Kategorija

StavkaO P I S Predhoden

buxet

B U X E T

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Vkupnirashodi

Rashodi odkrediti

Rashodi oddonacii

900.301.897018.474.140413.754.346963.293.745 395.032.980 73.040.431

0A1 IZBORNI AKTIVNOSTI I REFERENDUMI 0 950.000 0 0 0 950.000

A10 IZBORNI AKTIVNOSTI I REFERENDUMI 0 950.000 0 0 0 0 950.000

SUBVENCII I TRANSFERI 046 950.000 0 0 0 0 950.000463 Transferi do nevladini organizacii 0 950.000 0 0 0 0 950.000

PRIHODI :

RASHODI :

A10 IZBORNI AKTIVNOSTI I REFERENDUMI 0 950.000 0 0 0 0 950.000

46 00 950.000 0 0 0SUBVENCII I TRANSFERI 950.000463 0 950.000 0 0 0 0Transferi do nevladini organizacii 950.000

3

Page 28: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

POSEBEN DELNivo na: STAVKA

Kategorija

StavkaO P I S Predhoden

buxet

B U X E T

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Vkupnirashodi

Rashodi odkrediti

Rashodi oddonacii

900.301.897018.474.140413.754.346963.293.745 395.032.980 73.040.431

0D0 GRADONA^ALNIK 3.958.100 3.349.000 0 0 0 3.349.000

D00 GRADONA^ALNIK 3.958.100 3.349.000 0 0 0 0 3.349.000

PLATI I NADOMESTOCI 1.445.60040 1.519.000 0 0 0 0 1.519.000401 Osnovni plati 958.600 999.000 0 0 0 0 999.000

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 377.000 410.000 0 0 0 0 410.000

404 Nadomestoci 110.000 110.000 0 0 0 0 110.000

REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 600.00041 450.000 0 0 0 0 450.000413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 600.000 450.000 0 0 0 0 450.000

STOKI I USLUGI 382.50042 280.000 0 0 0 0 280.000420 Patni i dnevni rashodi 202.500 180.000 0 0 0 0 180.000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 180.000 100.000 0 0 0 0 100.000

SUBVENCII I TRANSFERI 1.530.00046 1.100.000 0 0 0 0 1.100.000464 Razni transferi 1.530.000 1.100.000 0 0 0 0 1.100.000

PRIHODI :

RASHODI :

D00 GRADONA^ALNIK 3.958.100 3.349.000 0 0 0 0 3.349.000

40 01.445.600 1.519.000 0 0 0PLATI I NADOMESTOCI 1.519.000401 958.600 999.000 0 0 0 0Osnovni plati 999.000402 377.000 410.000 0 0 0 0Pridonesi za socijalno osiguruvawe 410.000404 110.000 110.000 0 0 0 0Nadomestoci 110.000

41 0600.000 450.000 0 0 0REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 450.000413 600.000 450.000 0 0 0 0Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 450.000

42 0382.500 280.000 0 0 0STOKI I USLUGI 280.000420 202.500 180.000 0 0 0 0Patni i dnevni rashodi 180.000421 180.000 100.000 0 0 0 0Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 100.000

46 01.530.000 1.100.000 0 0 0SUBVENCII I TRANSFERI 1.100.000464 1.530.000 1.100.000 0 0 0 0Razni transferi 1.100.000

4

Page 29: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

POSEBEN DELNivo na: STAVKA

Kategorija

StavkaO P I S Predhoden

buxet

B U X E T

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Vkupnirashodi

Rashodi odkrediti

Rashodi oddonacii

900.301.897018.474.140413.754.346963.293.745 395.032.980 73.040.431

0D1 MESNA SAMOUPRAVA 200.000 200.000 0 0 0 200.000

D10 MESNA SAMOUPRAVA 200.000 200.000 0 0 0 0 200.000

STOKI I USLUGI 200.00042 200.000 0 0 0 0 200.000421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 200.000 200.000 0 0 0 0 200.000

PRIHODI :

RASHODI :

D10 MESNA SAMOUPRAVA 200.000 200.000 0 0 0 0 200.000

42 0200.000 200.000 0 0 0STOKI I USLUGI 200.000421 200.000 200.000 0 0 0 0Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 200.000

5

Page 30: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

POSEBEN DELNivo na: STAVKA

Kategorija

StavkaO P I S Predhoden

buxet

B U X E T

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Vkupnirashodi

Rashodi odkrediti

Rashodi oddonacii

900.301.897018.474.140413.754.346963.293.745 395.032.980 73.040.431

0E0 OP[TINSKA ADMINISTRACIJA 70.195.000 70.650.504 0 0 0 70.650.504

E00 OP[TINSKA ADMINISTRACIJA 70.195.000 70.650.504 0 0 0 0 70.650.504

PLATI I NADOMESTOCI 33.260.00040 41.395.504 0 0 0 0 41.395.504401 Osnovni plati 23.250.000 29.276.025 0 0 0 0 29.276.025

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 8.510.000 10.619.479 0 0 0 0 10.619.479

404 Nadomestoci 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000

STOKI I USLUGI 35.905.00042 28.255.000 0 0 0 0 28.255.000420 Patni i dnevni rashodi 785.000 740.000 0 0 0 0 740.000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 12.150.000 9.540.000 0 0 0 0 9.540.000

423 Materijali i siten inventar 3.800.000 2.450.000 0 0 0 0 2.450.000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 2.040.000 1.750.000 0 0 0 0 1.750.000

425 Dogovorni uslugi 3.540.000 2.585.000 0 0 0 0 2.585.000

426 Drugi tekovni rashodi 4.840.000 3.190.000 0 0 0 0 3.190.000

427 Privremeni vrabotuvawa 8.750.000 8.000.000 0 0 0 0 8.000.000

KAMATNI PLA]AWA 80.00045 50.000 0 0 0 0 50.000452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 80.000 50.000 0 0 0 0 50.000

SUBVENCII I TRANSFERI 950.00046 950.000 0 0 0 0 950.000464 Razni transferi 950.000 950.000 0 0 0 0 950.000

PRIHODI :

RASHODI :

E00 OP[TINSKA ADMINISTRACIJA 70.195.000 70.650.504 0 0 0 0 70.650.504

40 033.260.000 41.395.504 0 0 0PLATI I NADOMESTOCI 41.395.504401 23.250.000 29.276.025 0 0 0 0Osnovni plati 29.276.025402 8.510.000 10.619.479 0 0 0 0Pridonesi za socijalno osiguruvawe 10.619.479404 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0Nadomestoci 1.500.000

42 035.905.000 28.255.000 0 0 0STOKI I USLUGI 28.255.000420 785.000 740.000 0 0 0 0Patni i dnevni rashodi 740.000421 12.150.000 9.540.000 0 0 0 0Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 9.540.000423 3.800.000 2.450.000 0 0 0 0Materijali i siten inventar 2.450.000424 2.040.000 1.750.000 0 0 0 0Popravki i tekovno odr`uvawe 1.750.000425 3.540.000 2.585.000 0 0 0 0Dogovorni uslugi 2.585.000426 4.840.000 3.190.000 0 0 0 0Drugi tekovni rashodi 3.190.000427 8.750.000 8.000.000 0 0 0 0Privremeni vrabotuvawa 8.000.000

45 080.000 50.000 0 0 0KAMATNI PLA]AWA 50.000452 80.000 50.000 0 0 0 0Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 50.000

46 0950.000 950.000 0 0 0SUBVENCII I TRANSFERI 950.000464 950.000 950.000 0 0 0 0Razni transferi 950.000

6

Page 31: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

POSEBEN DELNivo na: STAVKA

Kategorija

StavkaO P I S Predhoden

buxet

B U X E T

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Vkupnirashodi

Rashodi odkrediti

Rashodi oddonacii

900.301.897018.474.140413.754.346963.293.745 395.032.980 73.040.431

0EA KAPITALNI TRO[OCI NA OP[TINA 17.450.000 12.260.000 0 0 0 12.260.000

EA0 KAPITALNI TRO[OCI NA OP[TINA 17.450.000 12.260.000 0 0 0 0 12.260.000

KAPITALNI RASHODI 17.450.00048 12.260.000 0 0 0 0 12.260.000480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 2.200.000 2.100.000 0 0 0 0 2.100.000

482 Drugi grade`ni objekti 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000

483 Kupuvawe na mebel 300.000 60.000 0 0 0 0 60.000

485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 4.950.000 5.100.000 0 0 0 0 5.100.000

486 Kupuvawe na vozila 5.000.000 0 0 0 0 0 0

PRIHODI :

RASHODI :

EA0 KAPITALNI TRO[OCI NA OP[TINA 17.450.000 12.260.000 0 0 0 0 12.260.000

48 017.450.000 12.260.000 0 0 0KAPITALNI RASHODI 12.260.000480 2.200.000 2.100.000 0 0 0 0Kupuvawe na oprema i ma{ini 2.100.000482 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0Drugi grade`ni objekti 5.000.000483 300.000 60.000 0 0 0 0Kupuvawe na mebel 60.000485 4.950.000 5.100.000 0 0 0 0Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 5.100.000486 5.000.000 0 0 0 0 0Kupuvawe na vozila 0

7

Page 32: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

POSEBEN DELNivo na: STAVKA

Kategorija

StavkaO P I S Predhoden

buxet

B U X E T

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Vkupnirashodi

Rashodi odkrediti

Rashodi oddonacii

900.301.897018.474.140413.754.346963.293.745 395.032.980 73.040.431

0F1 URBANISTI^KO PLANIRAWE 4.000.000 5.500.000 0 0 0 5.500.000

F10 URBANISTI^KO PLANIRAWE 4.000.000 5.500.000 0 0 0 0 5.500.000

PLATI I NADOMESTOCI 5.60040 6.000 0 0 0 0 6.000401 Osnovni plati 5.600 6.000 0 0 0 0 6.000

STOKI I USLUGI 3.994.40042 5.494.000 0 0 0 0 5.494.000425 Dogovorni uslugi 3.994.400 5.494.000 0 0 0 0 5.494.000

PRIHODI :

RASHODI :

F10 URBANISTI^KO PLANIRAWE 4.000.000 5.500.000 0 0 0 0 5.500.000

40 05.600 6.000 0 0 0PLATI I NADOMESTOCI 6.000401 5.600 6.000 0 0 0 0Osnovni plati 6.000

42 03.994.400 5.494.000 0 0 0STOKI I USLUGI 5.494.000425 3.994.400 5.494.000 0 0 0 0Dogovorni uslugi 5.494.000

8

Page 33: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

POSEBEN DELNivo na: STAVKA

Kategorija

StavkaO P I S Predhoden

buxet

B U X E T

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Vkupnirashodi

Rashodi odkrediti

Rashodi oddonacii

900.301.897018.474.140413.754.346963.293.745 395.032.980 73.040.431

0F2 UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TE 5.500.000 4.341.000 0 0 0 4.341.000

F20 UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TE 5.500.000 4.341.000 0 0 0 0 4.341.000

STOKI I USLUGI 5.500.00042 4.341.000 0 0 0 0 4.341.000425 Dogovorni uslugi 1.500.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

426 Drugi tekovni rashodi 4.000.000 3.341.000 0 0 0 0 3.341.000

PRIHODI :

RASHODI :

F20 UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TE 5.500.000 4.341.000 0 0 0 0 4.341.000

42 05.500.000 4.341.000 0 0 0STOKI I USLUGI 4.341.000425 1.500.000 1.000.000 0 0 0 0Dogovorni uslugi 1.000.000426 4.000.000 3.341.000 0 0 0 0Drugi tekovni rashodi 3.341.000

9

Page 34: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

POSEBEN DELNivo na: STAVKA

Kategorija

StavkaO P I S Predhoden

buxet

B U X E T

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Vkupnirashodi

Rashodi odkrediti

Rashodi oddonacii

900.301.897018.474.140413.754.346963.293.745 395.032.980 73.040.431

0F3 UREDUVAWE NA PROSTOR VO RURALNI PODRA^JA 6.500.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000

F30 UREDUVAWE NA PROSTOR VO RURALNI PODRA^JA 6.500.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000

STOKI I USLUGI 6.500.00042 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000424 Popravki i tekovno odr`uvawe 6.500.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000

PRIHODI :

RASHODI :

F30 UREDUVAWE NA PROSTOR VO RURALNI PODRA^JA 6.500.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000

42 06.500.000 4.000.000 0 0 0STOKI I USLUGI 4.000.000424 6.500.000 4.000.000 0 0 0 0Popravki i tekovno odr`uvawe 4.000.000

10

Page 35: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

POSEBEN DELNivo na: STAVKA

Kategorija

StavkaO P I S Predhoden

buxet

B U X E T

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Vkupnirashodi

Rashodi odkrediti

Rashodi oddonacii

900.301.897018.474.140413.754.346963.293.745 395.032.980 73.040.431

0FA UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TE (KAPITALNI TRO[OCI) 4.800.000 12.057.000 0 0 0 12.057.000

FA0 UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TE (KAPITALNI TRO[OCI) 4.800.000 12.057.000 0 0 0 0 12.057.000

KAPITALNI RASHODI 4.800.00048 12.057.000 0 0 0 0 12.057.000482 Drugi grade`ni objekti 3.300.000 10.557.000 0 0 0 0 10.557.000

485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000

PRIHODI :

RASHODI :

FA0 UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TE (KAPITALNI TRO[OCI) 4.800.000 12.057.000 0 0 0 0 12.057.000

48 04.800.000 12.057.000 0 0 0KAPITALNI RASHODI 12.057.000482 3.300.000 10.557.000 0 0 0 0Drugi grade`ni objekti 10.557.000485 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 1.500.000

11

Page 36: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

POSEBEN DELNivo na: STAVKA

Kategorija

StavkaO P I S Predhoden

buxet

B U X E T

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Vkupnirashodi

Rashodi odkrediti

Rashodi oddonacii

900.301.897018.474.140413.754.346963.293.745 395.032.980 73.040.431

0G1 PODDR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKI RAZVOJ 2.200.000 4.350.000 0 0 0 4.350.000

G10 PODDR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKI RAZVOJ 2.200.000 4.350.000 0 0 0 0 4.350.000

STOKI I USLUGI 1.600.00042 3.050.000 0 0 0 0 3.050.000420 Patni i dnevni rashodi 0 0 0 0 0 0 0

425 Dogovorni uslugi 600.000 1.300.000 0 0 0 0 1.300.000

426 Drugi tekovni rashodi 1.000.000 1.750.000 0 0 0 0 1.750.000

427 Privremeni vrabotuvawa 0 0 0 0 0 0 0

SUBVENCII I TRANSFERI 600.00046 1.300.000 0 0 0 0 1.300.000464 Razni transferi 600.000 1.300.000 0 0 0 0 1.300.000

PRIHODI :

RASHODI :

G10 PODDR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKI RAZVOJ 2.200.000 4.350.000 0 0 0 0 4.350.000

42 01.600.000 3.050.000 0 0 0STOKI I USLUGI 3.050.000420 0 0 0 0 0 0Patni i dnevni rashodi 0425 600.000 1.300.000 0 0 0 0Dogovorni uslugi 1.300.000426 1.000.000 1.750.000 0 0 0 0Drugi tekovni rashodi 1.750.000427 0 0 0 0 0 0Privremeni vrabotuvawa 0

46 0600.000 1.300.000 0 0 0SUBVENCII I TRANSFERI 1.300.000464 600.000 1.300.000 0 0 0 0Razni transferi 1.300.000

12

Page 37: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

POSEBEN DELNivo na: STAVKA

Kategorija

StavkaO P I S Predhoden

buxet

B U X E T

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Vkupnirashodi

Rashodi odkrediti

Rashodi oddonacii

900.301.897018.474.140413.754.346963.293.745 395.032.980 73.040.431

0GA IZGRADBA NA KOMERCIJALNI OBJEKTI 35.771.700 17.798.678 0 4.464.000 0 22.262.678

GA0 IZGRADBA NA KOMERCIJALNI OBJEKTI 35.771.700 17.798.678 0 0 4.464.000 0 22.262.678

KAPITALNI RASHODI 35.771.70048 17.798.678 0 0 4.464.000 0 22.262.678482 Drugi grade`ni objekti 35.771.700 17.798.678 0 0 4.464.000 0 22.262.678

PRIHODI :

RASHODI :

GA0 IZGRADBA NA KOMERCIJALNI OBJEKTI 35.771.700 17.798.678 0 0 4.464.000 0 22.262.678

48 035.771.700 17.798.678 0 4.464.000 0KAPITALNI RASHODI 22.262.678482 35.771.700 17.798.678 0 0 4.464.000 0Drugi grade`ni objekti 22.262.678

13

Page 38: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

POSEBEN DELNivo na: STAVKA

Kategorija

StavkaO P I S Predhoden

buxet

B U X E T

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Vkupnirashodi

Rashodi odkrediti

Rashodi oddonacii

900.301.897018.474.140413.754.346963.293.745 395.032.980 73.040.431

0GD PROEKTI ZA ENERGETSKA EFIKASNOST 1.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000

GD0 PROEKTI ZA ENERGETSKA EFIKASNOST 1.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

KAPITALNI RASHODI 1.000.00048 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 0 0 0 0 0 0 0

482 Drugi grade`ni objekti 1.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

483 Kupuvawe na mebel 0 0 0 0 0 0 0

485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 0 0 0 0 0 0 0

PRIHODI :

RASHODI :

GD0 PROEKTI ZA ENERGETSKA EFIKASNOST 1.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

48 01.000.000 3.000.000 0 0 0KAPITALNI RASHODI 3.000.000480 0 0 0 0 0 0Kupuvawe na oprema i ma{ini 0482 1.000.000 3.000.000 0 0 0 0Drugi grade`ni objekti 3.000.000483 0 0 0 0 0 0Kupuvawe na mebel 0485 0 0 0 0 0 0Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 0

14

Page 39: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

POSEBEN DELNivo na: STAVKA

Kategorija

StavkaO P I S Predhoden

buxet

B U X E T

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Vkupnirashodi

Rashodi odkrediti

Rashodi oddonacii

900.301.897018.474.140413.754.346963.293.745 395.032.980 73.040.431

0J0 ODR@UVAWE NA URBANA OPREMA 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000

J00 ODR@UVAWE NA URBANA OPREMA 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000

STOKI I USLUGI 2.000.00042 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000424 Popravki i tekovno odr`uvawe 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000

PRIHODI :

RASHODI :

J00 ODR@UVAWE NA URBANA OPREMA 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000

42 02.000.000 2.000.000 0 0 0STOKI I USLUGI 2.000.000424 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0Popravki i tekovno odr`uvawe 2.000.000

15

Page 40: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

POSEBEN DELNivo na: STAVKA

Kategorija

StavkaO P I S Predhoden

buxet

B U X E T

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Vkupnirashodi

Rashodi odkrediti

Rashodi oddonacii

900.301.897018.474.140413.754.346963.293.745 395.032.980 73.040.431

0J1 SNABDUVAWE SO VODA 1.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000

J10 SNABDUVAWE SO VODA 1.500.000 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000

STOKI I USLUGI 1.500.00042 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000424 Popravki i tekovno odr`uvawe 1.000.000 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000

426 Drugi tekovni rashodi 500.000 0 0 0 0 0 0

PRIHODI :

RASHODI :

J10 SNABDUVAWE SO VODA 1.500.000 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000

42 01.500.000 2.500.000 0 0 0STOKI I USLUGI 2.500.000424 1.000.000 2.500.000 0 0 0 0Popravki i tekovno odr`uvawe 2.500.000426 500.000 0 0 0 0 0Drugi tekovni rashodi 0

16

Page 41: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

POSEBEN DELNivo na: STAVKA

Kategorija

StavkaO P I S Predhoden

buxet

B U X E T

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Vkupnirashodi

Rashodi odkrediti

Rashodi oddonacii

900.301.897018.474.140413.754.346963.293.745 395.032.980 73.040.431

0J2 ODVEDUVAWE I PRE^ISTUVAWE NA OTPADNI VODI 3.500.000 4.707.000 0 0 0 4.707.000

J20 ODVEDUVAWE I PRE^ISTUVAWE NA OTPADNI VODI 3.500.000 4.707.000 0 0 0 0 4.707.000

STOKI I USLUGI 3.500.00042 4.707.000 0 0 0 0 4.707.000424 Popravki i tekovno odr`uvawe 3.500.000 4.707.000 0 0 0 0 4.707.000

PRIHODI :

RASHODI :

J20 ODVEDUVAWE I PRE^ISTUVAWE NA OTPADNI VODI 3.500.000 4.707.000 0 0 0 0 4.707.000

42 03.500.000 4.707.000 0 0 0STOKI I USLUGI 4.707.000424 3.500.000 4.707.000 0 0 0 0Popravki i tekovno odr`uvawe 4.707.000

17

Page 42: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

POSEBEN DELNivo na: STAVKA

Kategorija

StavkaO P I S Predhoden

buxet

B U X E T

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Vkupnirashodi

Rashodi odkrediti

Rashodi oddonacii

900.301.897018.474.140413.754.346963.293.745 395.032.980 73.040.431

0J3 JAVNO OSVETLUVAWE 19.700.000 20.040.000 0 0 0 20.040.000

J30 JAVNO OSVETLUVAWE 19.700.000 20.040.000 0 0 0 0 20.040.000

STOKI I USLUGI 19.700.00042 20.040.000 0 0 0 0 20.040.000421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 14.000.000 14.000.000 0 0 0 0 14.000.000

423 Materijali i siten inventar 1.000.000 1.100.000 0 0 0 0 1.100.000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 4.700.000 4.940.000 0 0 0 0 4.940.000

PRIHODI :

RASHODI :

J30 JAVNO OSVETLUVAWE 19.700.000 20.040.000 0 0 0 0 20.040.000

42 019.700.000 20.040.000 0 0 0STOKI I USLUGI 20.040.000421 14.000.000 14.000.000 0 0 0 0Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 14.000.000423 1.000.000 1.100.000 0 0 0 0Materijali i siten inventar 1.100.000424 4.700.000 4.940.000 0 0 0 0Popravki i tekovno odr`uvawe 4.940.000

18

Page 43: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

POSEBEN DELNivo na: STAVKA

Kategorija

StavkaO P I S Predhoden

buxet

B U X E T

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Vkupnirashodi

Rashodi odkrediti

Rashodi oddonacii

900.301.897018.474.140413.754.346963.293.745 395.032.980 73.040.431

0J4 JAVNA ^ISTOTA 10.500.000 8.000.000 0 0 0 8.000.000

J40 JAVNA ^ISTOTA 10.500.000 8.000.000 0 0 0 0 8.000.000

STOKI I USLUGI 10.500.00042 8.000.000 0 0 0 0 8.000.000424 Popravki i tekovno odr`uvawe 10.500.000 8.000.000 0 0 0 0 8.000.000

PRIHODI :

RASHODI :

J40 JAVNA ^ISTOTA 10.500.000 8.000.000 0 0 0 0 8.000.000

42 010.500.000 8.000.000 0 0 0STOKI I USLUGI 8.000.000424 10.500.000 8.000.000 0 0 0 0Popravki i tekovno odr`uvawe 8.000.000

19

Page 44: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

POSEBEN DELNivo na: STAVKA

Kategorija

StavkaO P I S Predhoden

buxet

B U X E T

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Vkupnirashodi

Rashodi odkrediti

Rashodi oddonacii

900.301.897018.474.140413.754.346963.293.745 395.032.980 73.040.431

0J6 ODR@UVAWE I ZA[TITA NA LOKALNI PATI[TA, ULICI I REGULIRAWE NA RE@IM NA SOOBRAKAJOT21.500.000 19.250.000 0 0 0 19.250.000

J60 ODR@UVAWE I ZA[TITA NA LOKALNI PATI[TA, ULICI I REGULIRAWE NA RE@IM NA SOOBRAKAJOT21.500.000 19.250.000 0 0 0 0 19.250.000

STOKI I USLUGI 21.500.00042 19.250.000 0 0 0 0 19.250.000424 Popravki i tekovno odr`uvawe 21.500.000 19.250.000 0 0 0 0 19.250.000

PRIHODI :

RASHODI :

J60 ODR@UVAWE I ZA[TITA NA LOKALNI PATI[TA, ULICI I REGULIRAWE NA RE@IM NA SOOBRAKAJOT21.500.000 19.250.000 0 0 0 0 19.250.000

42 021.500.000 19.250.000 0 0 0STOKI I USLUGI 19.250.000424 21.500.000 19.250.000 0 0 0 0Popravki i tekovno odr`uvawe 19.250.000

20

Page 45: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

POSEBEN DELNivo na: STAVKA

Kategorija

StavkaO P I S Predhoden

buxet

B U X E T

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Vkupnirashodi

Rashodi odkrediti

Rashodi oddonacii

900.301.897018.474.140413.754.346963.293.745 395.032.980 73.040.431

0J7 ODR@UVAWE I KORISTEWE NA PARKOVI I ZELENILO 16.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000

J70 ODR@UVAWE I KORISTEWE NA PARKOVI I ZELENILO 16.000.000 12.000.000 0 0 0 0 12.000.000

STOKI I USLUGI 16.000.00042 12.000.000 0 0 0 0 12.000.000424 Popravki i tekovno odr`uvawe 16.000.000 12.000.000 0 0 0 0 12.000.000

PRIHODI :

RASHODI :

J70 ODR@UVAWE I KORISTEWE NA PARKOVI I ZELENILO 16.000.000 12.000.000 0 0 0 0 12.000.000

42 016.000.000 12.000.000 0 0 0STOKI I USLUGI 12.000.000424 16.000.000 12.000.000 0 0 0 0Popravki i tekovno odr`uvawe 12.000.000

21

Page 46: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

POSEBEN DELNivo na: STAVKA

Kategorija

StavkaO P I S Predhoden

buxet

B U X E T

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Vkupnirashodi

Rashodi odkrediti

Rashodi oddonacii

900.301.897018.474.140413.754.346963.293.745 395.032.980 73.040.431

0J8 DRUGI KOMUNALNI USLUGI 2.800.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000

J80 DRUGI KOMUNALNI USLUGI 2.800.000 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000

STOKI I USLUGI 2.800.00042 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000424 Popravki i tekovno odr`uvawe 800.000 0 0 0 0 0 0

425 Dogovorni uslugi 2.000.000 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000

PRIHODI :

RASHODI :

J80 DRUGI KOMUNALNI USLUGI 2.800.000 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000

42 02.800.000 2.500.000 0 0 0STOKI I USLUGI 2.500.000424 800.000 0 0 0 0 0Popravki i tekovno odr`uvawe 0425 2.000.000 2.500.000 0 0 0 0Dogovorni uslugi 2.500.000

22

Page 47: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

POSEBEN DELNivo na: STAVKA

Kategorija

StavkaO P I S Predhoden

buxet

B U X E T

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Vkupnirashodi

Rashodi odkrediti

Rashodi oddonacii

900.301.897018.474.140413.754.346963.293.745 395.032.980 73.040.431

0JA IZGRADBA NA JAVNO OSVETLUVAWE 5.800.000 6.500.000 0 0 0 6.500.000

JA0 IZGRADBA NA JAVNO OSVETLUVAWE 5.800.000 6.500.000 0 0 0 0 6.500.000

KAPITALNI RASHODI 5.800.00048 6.500.000 0 0 0 0 6.500.000482 Drugi grade`ni objekti 5.800.000 6.500.000 0 0 0 0 6.500.000

PRIHODI :

RASHODI :

JA0 IZGRADBA NA JAVNO OSVETLUVAWE 5.800.000 6.500.000 0 0 0 0 6.500.000

48 05.800.000 6.500.000 0 0 0KAPITALNI RASHODI 6.500.000482 5.800.000 6.500.000 0 0 0 0Drugi grade`ni objekti 6.500.000

23

Page 48: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

POSEBEN DELNivo na: STAVKA

Kategorija

StavkaO P I S Predhoden

buxet

B U X E T

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Vkupnirashodi

Rashodi odkrediti

Rashodi oddonacii

900.301.897018.474.140413.754.346963.293.745 395.032.980 73.040.431

0JD IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA LOKALNI PATI[TA I ULICI 29.003.700 20.450.000 0 0 0 20.450.000

JD0 IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA LOKALNI PATI[TA I ULICI 29.003.700 20.450.000 0 0 0 0 20.450.000

KAPITALNI RASHODI 29.003.70048 20.450.000 0 0 0 0 20.450.000482 Drugi grade`ni objekti 29.003.700 20.450.000 0 0 0 0 20.450.000

PRIHODI :

RASHODI :

JD0 IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA LOKALNI PATI[TA I ULICI 29.003.700 20.450.000 0 0 0 0 20.450.000

48 029.003.700 20.450.000 0 0 0KAPITALNI RASHODI 20.450.000482 29.003.700 20.450.000 0 0 0 0Drugi grade`ni objekti 20.450.000

24

Page 49: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

POSEBEN DELNivo na: STAVKA

Kategorija

StavkaO P I S Predhoden

buxet

B U X E T

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Vkupnirashodi

Rashodi odkrediti

Rashodi oddonacii

900.301.897018.474.140413.754.346963.293.745 395.032.980 73.040.431

0JE IZGRADBA NA PROSTOR ZA PARKIRAWE 2.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000

JE0 IZGRADBA NA PROSTOR ZA PARKIRAWE 2.000.000 6.000.000 0 0 0 0 6.000.000

KAPITALNI RASHODI 2.000.00048 6.000.000 0 0 0 0 6.000.000482 Drugi grade`ni objekti 2.000.000 6.000.000 0 0 0 0 6.000.000

PRIHODI :

RASHODI :

JE0 IZGRADBA NA PROSTOR ZA PARKIRAWE 2.000.000 6.000.000 0 0 0 0 6.000.000

48 02.000.000 6.000.000 0 0 0KAPITALNI RASHODI 6.000.000482 2.000.000 6.000.000 0 0 0 0Drugi grade`ni objekti 6.000.000

25

Page 50: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

POSEBEN DELNivo na: STAVKA

Kategorija

StavkaO P I S Predhoden

buxet

B U X E T

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Vkupnirashodi

Rashodi odkrediti

Rashodi oddonacii

900.301.897018.474.140413.754.346963.293.745 395.032.980 73.040.431

0JF IZGRADBA NA SOOBRAKAJNA SIGNALIZACIJA 500.000 500.000 0 0 0 500.000

JF0 IZGRADBA NA SOOBRAKAJNA SIGNALIZACIJA 500.000 500.000 0 0 0 0 500.000

KAPITALNI RASHODI 500.00048 500.000 0 0 0 0 500.000480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 0 500.000 0 0 0 0 500.000

482 Drugi grade`ni objekti 500.000 0 0 0 0 0 0

PRIHODI :

RASHODI :

JF0 IZGRADBA NA SOOBRAKAJNA SIGNALIZACIJA 500.000 500.000 0 0 0 0 500.000

48 0500.000 500.000 0 0 0KAPITALNI RASHODI 500.000480 0 500.000 0 0 0 0Kupuvawe na oprema i ma{ini 500.000482 500.000 0 0 0 0 0Drugi grade`ni objekti 0

26

Page 51: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

POSEBEN DELNivo na: STAVKA

Kategorija

StavkaO P I S Predhoden

buxet

B U X E T

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Vkupnirashodi

Rashodi odkrediti

Rashodi oddonacii

900.301.897018.474.140413.754.346963.293.745 395.032.980 73.040.431

0JG IZGRADBA NA SISTEMI ZA VODOSNABDUVAWE 18.000.000 5.500.000 0 0 0 5.500.000

JG0 IZGRADBA NA SISTEMI ZA VODOSNABDUVAWE 18.000.000 5.500.000 0 0 0 0 5.500.000

KAPITALNI RASHODI 18.000.00048 5.500.000 0 0 0 0 5.500.000482 Drugi grade`ni objekti 18.000.000 5.500.000 0 0 0 0 5.500.000

PRIHODI :

RASHODI :

JG0 IZGRADBA NA SISTEMI ZA VODOSNABDUVAWE 18.000.000 5.500.000 0 0 0 0 5.500.000

48 018.000.000 5.500.000 0 0 0KAPITALNI RASHODI 5.500.000482 18.000.000 5.500.000 0 0 0 0Drugi grade`ni objekti 5.500.000

27

Page 52: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

POSEBEN DELNivo na: STAVKA

Kategorija

StavkaO P I S Predhoden

buxet

B U X E T

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Vkupnirashodi

Rashodi odkrediti

Rashodi oddonacii

900.301.897018.474.140413.754.346963.293.745 395.032.980 73.040.431

0JI IZGRADBA NA SISTEMI ZA ODVEDUVAWE I PRE^ISTUVAWE NA OTPADNI VODI 9.500.000 9.609.000 0 0 0 9.609.000

JI0 IZGRADBA NA SISTEMI ZA ODVEDUVAWE I PRE^ISTUVAWE NA OTPADNI VODI 9.500.000 9.609.000 0 0 0 0 9.609.000

KAPITALNI RASHODI 9.500.00048 9.609.000 0 0 0 0 9.609.000482 Drugi grade`ni objekti 9.500.000 9.609.000 0 0 0 0 9.609.000

PRIHODI :

RASHODI :

JI0 IZGRADBA NA SISTEMI ZA ODVEDUVAWE I PRE^ISTUVAWE NA OTPADNI VODI 9.500.000 9.609.000 0 0 0 0 9.609.000

48 09.500.000 9.609.000 0 0 0KAPITALNI RASHODI 9.609.000482 9.500.000 9.609.000 0 0 0 0Drugi grade`ni objekti 9.609.000

28

Page 53: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

POSEBEN DELNivo na: STAVKA

Kategorija

StavkaO P I S Predhoden

buxet

B U X E T

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Vkupnirashodi

Rashodi odkrediti

Rashodi oddonacii

900.301.897018.474.140413.754.346963.293.745 395.032.980 73.040.431

0JL DRUGI KOMUNALNI USLUGI (KAPITALNI RASHODI) 32.950.000 19.450.000 0 0 0 19.450.000

JL0 DRUGI KOMUNALNI USLUGI (KAPITALNI RASHODI) 17.950.000 11.450.000 0 0 0 0 11.450.000JLA Infrasruktura vo Industriski zoni i Satelitska Naselba 15.000.000 8.000.000 0 0 0 0 8.000.000

KAPITALNI RASHODI 32.950.00048 19.450.000 0 0 0 0 19.450.000482 Drugi grade`ni objekti 32.950.000 19.450.000 0 0 0 0 19.450.000

PRIHODI :

RASHODI :

JL0 DRUGI KOMUNALNI USLUGI (KAPITALNI RASHODI) 17.950.000 11.450.000 0 0 0 0 11.450.000

48 017.950.000 11.450.000 0 0 0KAPITALNI RASHODI 11.450.000482 17.950.000 11.450.000 0 0 0 0Drugi grade`ni objekti 11.450.000

JLA Infrasruktura vo Industriski zoni i Satelitska Naselba 15.000.000 8.000.000 0 0 0 0 8.000.000

48 015.000.000 8.000.000 0 0 0KAPITALNI RASHODI 8.000.000482 15.000.000 8.000.000 0 0 0 0Drugi grade`ni objekti 8.000.000

29

Page 54: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

POSEBEN DELNivo na: STAVKA

Kategorija

StavkaO P I S Predhoden

buxet

B U X E T

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Vkupnirashodi

Rashodi odkrediti

Rashodi oddonacii

900.301.897018.474.140413.754.346963.293.745 395.032.980 73.040.431

0JM PARKOVI I ZELENILO (KAPITALNI RASHODI) 5.000.000 6.420.000 0 0 0 6.420.000

JM0 PARKOVI I ZELENILO (KAPITALNI RASHODI) 5.000.000 6.420.000 0 0 0 0 6.420.000

KAPITALNI RASHODI 5.000.00048 6.420.000 0 0 0 0 6.420.000482 Drugi grade`ni objekti 5.000.000 6.420.000 0 0 0 0 6.420.000

PRIHODI :

RASHODI :

JM0 PARKOVI I ZELENILO (KAPITALNI RASHODI) 5.000.000 6.420.000 0 0 0 0 6.420.000

48 05.000.000 6.420.000 0 0 0KAPITALNI RASHODI 6.420.000482 5.000.000 6.420.000 0 0 0 0Drugi grade`ni objekti 6.420.000

30

Page 55: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

POSEBEN DELNivo na: STAVKA

Kategorija

StavkaO P I S Predhoden

buxet

B U X E T

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Vkupnirashodi

Rashodi odkrediti

Rashodi oddonacii

900.301.897018.474.140413.754.346963.293.745 395.032.980 73.040.431

0JN URBANA OPREMA (KAPITALNI RASHODI) 3.400.000 2.900.000 0 0 0 2.900.000

JN0 URBANA OPREMA (KAPITALNI RASHODI) 3.400.000 2.900.000 0 0 0 0 2.900.000

KAPITALNI RASHODI 3.400.00048 2.900.000 0 0 0 0 2.900.000480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 3.400.000 2.900.000 0 0 0 0 2.900.000

PRIHODI :

RASHODI :

JN0 URBANA OPREMA (KAPITALNI RASHODI) 3.400.000 2.900.000 0 0 0 0 2.900.000

48 03.400.000 2.900.000 0 0 0KAPITALNI RASHODI 2.900.000480 3.400.000 2.900.000 0 0 0 0Kupuvawe na oprema i ma{ini 2.900.000

31

Page 56: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

POSEBEN DELNivo na: STAVKA

Kategorija

StavkaO P I S Predhoden

buxet

B U X E T

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Vkupnirashodi

Rashodi odkrediti

Rashodi oddonacii

900.301.897018.474.140413.754.346963.293.745 395.032.980 73.040.431

1.587.800K1 BIBLIOTEKARSTVO 6.452.070 0 4.331.617 0 0 5.919.417

K10 BIBLIOTEKARSTVO 6.452.070 0 1.587.800 4.331.617 0 0 5.919.417

PLATI I NADOMESTOCI 3.240.00040 0 0 3.194.673 0 0 3.194.673401 Osnovni plati 2.360.000 0 0 2.320.000 0 0 2.320.000

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 880.000 0 0 874.673 0 0 874.673

STOKI I USLUGI 2.445.80042 0 1387800 810.944 0 0 2.198.744420 Patni i dnevni rashodi 46.000 0 46.000 0 0 0 46.000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 1.216.000 0 388.000 772.944 0 0 1.160.944

423 Materijali i siten inventar 372.000 0 322.000 30.000 0 0 352.000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 344.000 0 232.000 0 0 0 232.000

425 Dogovorni uslugi 324.800 0 266.800 8.000 0 0 274.800

426 Drugi tekovni rashodi 143.000 0 133.000 0 0 0 133.000

KAPITALNI RASHODI 766.27048 0 200000 326.000 0 0 526.000480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 150.000 0 100.000 26.000 0 0 126.000

485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 616.270 0 100.000 300.000 0 0 400.000

PRIHODI :

RASHODI :

K10 BIBLIOTEKARSTVO 6.452.070 0 1.587.800 4.331.617 0 0 5.919.417

40 03.240.000 0 3.194.673 0 0PLATI I NADOMESTOCI 3.194.673401 2.360.000 0 0 2.320.000 0 0Osnovni plati 2.320.000402 880.000 0 0 874.673 0 0Pridonesi za socijalno osiguruvawe 874.673

42 1.387.8002.445.800 0 810.944 0 0STOKI I USLUGI 2.198.744420 46.000 0 46.000 0 0 0Patni i dnevni rashodi 46.000421 1.216.000 0 388.000 772.944 0 0Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 1.160.944423 372.000 0 322.000 30.000 0 0Materijali i siten inventar 352.000424 344.000 0 232.000 0 0 0Popravki i tekovno odr`uvawe 232.000425 324.800 0 266.800 8.000 0 0Dogovorni uslugi 274.800426 143.000 0 133.000 0 0 0Drugi tekovni rashodi 133.000

48 200.000766.270 0 326.000 0 0KAPITALNI RASHODI 526.000480 150.000 0 100.000 26.000 0 0Kupuvawe na oprema i ma{ini 126.000485 616.270 0 100.000 300.000 0 0Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 400.000

32

Page 57: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

POSEBEN DELNivo na: STAVKA

Kategorija

StavkaO P I S Predhoden

buxet

B U X E T

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Vkupnirashodi

Rashodi odkrediti

Rashodi oddonacii

900.301.897018.474.140413.754.346963.293.745 395.032.980 73.040.431

1.467.000K3 MUZEJSKA I KINOTE^NA DEJNOST 9.413.746 0 5.043.729 0 0 6.510.729

K30 MUZEJSKA I KINOTE^NA DEJNOST 9.413.746 0 1.467.000 5.043.729 0 0 6.510.729

PLATI I NADOMESTOCI 3.140.00040 0 0 3.474.673 0 0 3.474.673401 Osnovni plati 2.250.000 0 0 2.550.000 0 0 2.550.000

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 890.000 0 0 924.673 0 0 924.673

STOKI I USLUGI 5.370.05642 0 1457000 1.569.056 0 0 3.026.056420 Patni i dnevni rashodi 89.000 0 34.000 30.000 0 0 64.000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 1.220.840 0 196.000 812.840 0 0 1.008.840

423 Materijali i siten inventar 430.000 0 130.000 162.000 0 0 292.000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 982.000 0 84.000 88.000 0 0 172.000

425 Dogovorni uslugi 2.380.000 0 913.000 392.000 0 0 1.305.000

426 Drugi tekovni rashodi 268.216 0 100.000 84.216 0 0 184.216

KAPITALNI RASHODI 903.69048 0 10000 0 0 0 10.000480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 843.690 0 0 0 0 0 0

485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 60.000 0 10.000 0 0 0 10.000

486 Kupuvawe na vozila 0 0 0 0 0 0 0

PRIHODI :

RASHODI :

K30 MUZEJSKA I KINOTE^NA DEJNOST 9.413.746 0 1.467.000 5.043.729 0 0 6.510.729

40 03.140.000 0 3.474.673 0 0PLATI I NADOMESTOCI 3.474.673401 2.250.000 0 0 2.550.000 0 0Osnovni plati 2.550.000402 890.000 0 0 924.673 0 0Pridonesi za socijalno osiguruvawe 924.673

42 1.457.0005.370.056 0 1.569.056 0 0STOKI I USLUGI 3.026.056420 89.000 0 34.000 30.000 0 0Patni i dnevni rashodi 64.000421 1.220.840 0 196.000 812.840 0 0Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 1.008.840423 430.000 0 130.000 162.000 0 0Materijali i siten inventar 292.000424 982.000 0 84.000 88.000 0 0Popravki i tekovno odr`uvawe 172.000425 2.380.000 0 913.000 392.000 0 0Dogovorni uslugi 1.305.000426 268.216 0 100.000 84.216 0 0Drugi tekovni rashodi 184.216

48 10.000903.690 0 0 0 0KAPITALNI RASHODI 10.000480 843.690 0 0 0 0 0Kupuvawe na oprema i ma{ini 0485 60.000 0 10.000 0 0 0Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 10.000486 0 0 0 0 0 0Kupuvawe na vozila 0

33

Page 58: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

POSEBEN DELNivo na: STAVKA

Kategorija

StavkaO P I S Predhoden

buxet

B U X E T

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Vkupnirashodi

Rashodi odkrediti

Rashodi oddonacii

900.301.897018.474.140413.754.346963.293.745 395.032.980 73.040.431

0K4 KULTURNI MANIFESTACII I TVORE[TVO 17.760.000 14.390.000 0 0 0 14.390.000

K40 KULTURNI MANIFESTACII I TVORE[TVO 17.760.000 14.390.000 0 0 0 0 14.390.000

PLATI I NADOMESTOCI 250.00040 250.000 0 0 0 0 250.000401 Osnovni plati 250.000 250.000 0 0 0 0 250.000

STOKI I USLUGI 12.620.00042 8.720.000 0 0 0 0 8.720.000420 Patni i dnevni rashodi 200.000 130.000 0 0 0 0 130.000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 550.000 520.000 0 0 0 0 520.000

423 Materijali i siten inventar 390.000 915.000 0 0 0 0 915.000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 200.000 700.000 0 0 0 0 700.000

425 Dogovorni uslugi 7.180.000 1.190.000 0 0 0 0 1.190.000

426 Drugi tekovni rashodi 4.100.000 5.265.000 0 0 0 0 5.265.000

SUBVENCII I TRANSFERI 4.890.00046 5.420.000 0 0 0 0 5.420.000463 Transferi do nevladini organizacii 3.400.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

464 Razni transferi 1.490.000 4.420.000 0 0 0 0 4.420.000

PRIHODI :

RASHODI :

K40 KULTURNI MANIFESTACII I TVORE[TVO 17.760.000 14.390.000 0 0 0 0 14.390.000

40 0250.000 250.000 0 0 0PLATI I NADOMESTOCI 250.000401 250.000 250.000 0 0 0 0Osnovni plati 250.000

42 012.620.000 8.720.000 0 0 0STOKI I USLUGI 8.720.000420 200.000 130.000 0 0 0 0Patni i dnevni rashodi 130.000421 550.000 520.000 0 0 0 0Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 520.000423 390.000 915.000 0 0 0 0Materijali i siten inventar 915.000424 200.000 700.000 0 0 0 0Popravki i tekovno odr`uvawe 700.000425 7.180.000 1.190.000 0 0 0 0Dogovorni uslugi 1.190.000426 4.100.000 5.265.000 0 0 0 0Drugi tekovni rashodi 5.265.000

46 04.890.000 5.420.000 0 0 0SUBVENCII I TRANSFERI 5.420.000463 3.400.000 1.000.000 0 0 0 0Transferi do nevladini organizacii 1.000.000464 1.490.000 4.420.000 0 0 0 0Razni transferi 4.420.000

34

Page 59: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

POSEBEN DELNivo na: STAVKA

Kategorija

StavkaO P I S Predhoden

buxet

B U X E T

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Vkupnirashodi

Rashodi odkrediti

Rashodi oddonacii

900.301.897018.474.140413.754.346963.293.745 395.032.980 73.040.431

0KA KULTURNI MANIFESTACII I TVORE[TVO (KAPITALNI TRO[OCI) 4.300.000 3.700.000 0 0 0 3.700.000

KA0 KULTURNI MANIFESTACII I TVORE[TVO (KAPITALNI TRO[OCI) 4.300.000 3.700.000 0 0 0 0 3.700.000

KAPITALNI RASHODI 4.300.00048 3.700.000 0 0 0 0 3.700.000480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 650.000 0 0 0 0 0 0

482 Drugi grade`ni objekti 3.250.000 3.700.000 0 0 0 0 3.700.000

483 Kupuvawe na mebel 400.000 0 0 0 0 0 0

PRIHODI :

RASHODI :

KA0 KULTURNI MANIFESTACII I TVORE[TVO (KAPITALNI TRO[OCI) 4.300.000 3.700.000 0 0 0 0 3.700.000

48 04.300.000 3.700.000 0 0 0KAPITALNI RASHODI 3.700.000480 650.000 0 0 0 0 0Kupuvawe na oprema i ma{ini 0482 3.250.000 3.700.000 0 0 0 0Drugi grade`ni objekti 3.700.000483 400.000 0 0 0 0 0Kupuvawe na mebel 0

35

Page 60: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

POSEBEN DELNivo na: STAVKA

Kategorija

StavkaO P I S Predhoden

buxet

B U X E T

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Vkupnirashodi

Rashodi odkrediti

Rashodi oddonacii

900.301.897018.474.140413.754.346963.293.745 395.032.980 73.040.431

0L0 SPORT I REKREACIJA 12.580.000 8.990.000 0 0 0 8.990.000

L00 SPORT I REKREACIJA 12.580.000 8.990.000 0 0 0 0 8.990.000

PLATI I NADOMESTOCI 50.00040 20.000 0 0 0 0 20.000401 Osnovni plati 50.000 20.000 0 0 0 0 20.000

STOKI I USLUGI 1.700.00042 1.450.000 0 0 0 0 1.450.000421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 300.000 200.000 0 0 0 0 200.000

423 Materijali i siten inventar 250.000 150.000 0 0 0 0 150.000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 800.000 800.000 0 0 0 0 800.000

425 Dogovorni uslugi 0 0 0 0 0 0 0

426 Drugi tekovni rashodi 350.000 300.000 0 0 0 0 300.000

SUBVENCII I TRANSFERI 10.830.00046 7.520.000 0 0 0 0 7.520.000463 Transferi do nevladini organizacii 8.830.000 5.620.000 0 0 0 0 5.620.000

464 Razni transferi 2.000.000 1.900.000 0 0 0 0 1.900.000

PRIHODI :

RASHODI :

L00 SPORT I REKREACIJA 12.580.000 8.990.000 0 0 0 0 8.990.000

40 050.000 20.000 0 0 0PLATI I NADOMESTOCI 20.000401 50.000 20.000 0 0 0 0Osnovni plati 20.000

42 01.700.000 1.450.000 0 0 0STOKI I USLUGI 1.450.000421 300.000 200.000 0 0 0 0Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 200.000423 250.000 150.000 0 0 0 0Materijali i siten inventar 150.000424 800.000 800.000 0 0 0 0Popravki i tekovno odr`uvawe 800.000425 0 0 0 0 0 0Dogovorni uslugi 0426 350.000 300.000 0 0 0 0Drugi tekovni rashodi 300.000

46 010.830.000 7.520.000 0 0 0SUBVENCII I TRANSFERI 7.520.000463 8.830.000 5.620.000 0 0 0 0Transferi do nevladini organizacii 5.620.000464 2.000.000 1.900.000 0 0 0 0Razni transferi 1.900.000

36

Page 61: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

POSEBEN DELNivo na: STAVKA

Kategorija

StavkaO P I S Predhoden

buxet

B U X E T

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Vkupnirashodi

Rashodi odkrediti

Rashodi oddonacii

900.301.897018.474.140413.754.346963.293.745 395.032.980 73.040.431

0LA SPORT I REKREACIJA (KAPITALNI TRO[OCI) 5.950.000 6.150.000 0 0 0 6.150.000

LA0 SPORT I REKREACIJA (KAPITALNI TRO[OCI) 5.950.000 6.150.000 0 0 0 0 6.150.000

KAPITALNI RASHODI 5.950.00048 6.150.000 0 0 0 0 6.150.000480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 150.000 150.000 0 0 0 0 150.000

482 Drugi grade`ni objekti 5.800.000 6.000.000 0 0 0 0 6.000.000

PRIHODI :

RASHODI :

LA0 SPORT I REKREACIJA (KAPITALNI TRO[OCI) 5.950.000 6.150.000 0 0 0 0 6.150.000

48 05.950.000 6.150.000 0 0 0KAPITALNI RASHODI 6.150.000480 150.000 150.000 0 0 0 0Kupuvawe na oprema i ma{ini 150.000482 5.800.000 6.000.000 0 0 0 0Drugi grade`ni objekti 6.000.000

37

Page 62: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

POSEBEN DELNivo na: STAVKA

Kategorija

StavkaO P I S Predhoden

buxet

B U X E T

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Vkupnirashodi

Rashodi odkrediti

Rashodi oddonacii

900.301.897018.474.140413.754.346963.293.745 395.032.980 73.040.431

18.625.131N1 OSNOVNO OBRAZOVANIE 221.980.083 7.889.000 204.726.000 0 0 231.240.131

N10 OSNOVNO OBRAZOVANIE 221.980.083 7.889.000 18.625.131 204.726.000 0 0 231.240.131

PLATI I NADOMESTOCI 175.367.16240 6.000 0 181.768.900 0 0 181.774.900401 Osnovni plati 128.037.761 6.000 0 132.691.926 0 0 132.697.926

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 47.329.401 0 0 49.076.974 0 0 49.076.974

STOKI I USLUGI 41.232.18442 7.388.000 14212500 22.785.760 0 0 44.386.260420 Patni i dnevni rashodi 392.400 0 293.000 0 0 0 293.000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 15.661.983 1.500.000 1.133.000 13.492.211 0 0 16.125.211

423 Materijali i siten inventar 6.958.883 50.000 5.190.000 1.307.996 0 0 6.547.996

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 2.918.580 0 1.620.000 1.161.110 0 0 2.781.110

425 Dogovorni uslugi 13.917.625 5.800.000 5.230.000 6.424.930 0 0 17.454.930

426 Drugi tekovni rashodi 1.382.713 38.000 746.500 399.513 0 0 1.184.013

SUBVENCII I TRANSFERI 530.00046 495.000 0 0 0 0 495.000463 Transferi do nevladini organizacii 180.000 125.000 0 0 0 0 125.000

464 Razni transferi 350.000 370.000 0 0 0 0 370.000

KAPITALNI RASHODI 4.850.73748 0 4412631 171.340 0 0 4.583.971480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 626.948 0 520.000 102.028 0 0 622.028

482 Drugi grade`ni objekti 3.637.989 0 3.472.631 0 0 0 3.472.631

483 Kupuvawe na mebel 448.894 0 320.000 52.677 0 0 372.677

485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 136.906 0 100.000 16.635 0 0 116.635

PRIHODI :

RASHODI :

38

Page 63: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

POSEBEN DELNivo na: STAVKA

Kategorija

StavkaO P I S Predhoden

buxet

B U X E T

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Vkupnirashodi

Rashodi odkrediti

Rashodi oddonacii

900.301.897018.474.140413.754.346963.293.745 395.032.980 73.040.431

N10 OSNOVNO OBRAZOVANIE 221.980.083 7.889.000 18.625.131 204.726.000 0 0 231.240.131

40 0175.367.162 6.000 181.768.900 0 0PLATI I NADOMESTOCI 181.774.900401 128.037.761 6.000 0 132.691.926 0 0Osnovni plati 132.697.926402 47.329.401 0 0 49.076.974 0 0Pridonesi za socijalno osiguruvawe 49.076.974

42 14.212.50041.232.184 7.388.000 22.785.760 0 0STOKI I USLUGI 44.386.260420 392.400 0 293.000 0 0 0Patni i dnevni rashodi 293.000421 15.661.983 1.500.000 1.133.000 13.492.211 0 0Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 16.125.211423 6.958.883 50.000 5.190.000 1.307.996 0 0Materijali i siten inventar 6.547.996424 2.918.580 0 1.620.000 1.161.110 0 0Popravki i tekovno odr`uvawe 2.781.110425 13.917.625 5.800.000 5.230.000 6.424.930 0 0Dogovorni uslugi 17.454.930426 1.382.713 38.000 746.500 399.513 0 0Drugi tekovni rashodi 1.184.013

46 0530.000 495.000 0 0 0SUBVENCII I TRANSFERI 495.000463 180.000 125.000 0 0 0 0Transferi do nevladini organizacii 125.000464 350.000 370.000 0 0 0 0Razni transferi 370.000

48 4.412.6314.850.737 0 171.340 0 0KAPITALNI RASHODI 4.583.971480 626.948 0 520.000 102.028 0 0Kupuvawe na oprema i ma{ini 622.028482 3.637.989 0 3.472.631 0 0 0Drugi grade`ni objekti 3.472.631483 448.894 0 320.000 52.677 0 0Kupuvawe na mebel 372.677485 136.906 0 100.000 16.635 0 0Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 116.635

39

Page 64: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

POSEBEN DELNivo na: STAVKA

Kategorija

StavkaO P I S Predhoden

buxet

B U X E T

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Vkupnirashodi

Rashodi odkrediti

Rashodi oddonacii

900.301.897018.474.140413.754.346963.293.745 395.032.980 73.040.431

26.055.500N2 SREDNO OBRAZOVANIE 193.966.222 1.021.000 137.533.000 13.672.000 0 178.281.500

N20 SREDNO OBRAZOVANIE 193.966.222 1.021.000 26.055.500 137.533.000 13.672.000 0 178.281.500

PLATI I NADOMESTOCI 91.943.17540 6.000 0 94.153.022 0 0 94.159.022401 Osnovni plati 67.120.998 6.000 0 68.714.221 0 0 68.720.221

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 24.822.177 0 0 25.438.801 0 0 25.438.801

STOKI I USLUGI 98.177.04742 390.000 22899500 43.379.978 13.672.000 0 80.341.478420 Patni i dnevni rashodi 1.818.530 0 545.000 0 60.000 0 605.000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 10.163.848 60.000 480.000 8.926.866 0 0 9.466.866

423 Materijali i siten inventar 7.246.912 50.000 4.690.000 1.424.102 302.000 0 6.466.102

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 5.881.000 0 3.296.000 1.798.406 0 0 5.094.406

425 Dogovorni uslugi 57.097.428 200.000 11.979.500 31.016.035 9.310.000 0 52.505.535

426 Drugi tekovni rashodi 15.969.329 80.000 1.909.000 214.569 4.000.000 0 6.203.569

SUBVENCII I TRANSFERI 540.00046 625.000 0 0 0 0 625.000463 Transferi do nevladini organizacii 140.000 225.000 0 0 0 0 225.000

464 Razni transferi 400.000 400.000 0 0 0 0 400.000

KAPITALNI RASHODI 3.306.00048 0 3156000 0 0 0 3.156.000480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 2.090.000 0 1.410.000 0 0 0 1.410.000

482 Drugi grade`ni objekti 686.000 0 786.000 0 0 0 786.000

483 Kupuvawe na mebel 400.000 0 750.000 0 0 0 750.000

485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 130.000 0 210.000 0 0 0 210.000

PRIHODI :

RASHODI :

40

Page 65: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

POSEBEN DELNivo na: STAVKA

Kategorija

StavkaO P I S Predhoden

buxet

B U X E T

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Vkupnirashodi

Rashodi odkrediti

Rashodi oddonacii

900.301.897018.474.140413.754.346963.293.745 395.032.980 73.040.431

N20 SREDNO OBRAZOVANIE 193.966.222 1.021.000 26.055.500 137.533.000 13.672.000 0 178.281.500

40 091.943.175 6.000 94.153.022 0 0PLATI I NADOMESTOCI 94.159.022401 67.120.998 6.000 0 68.714.221 0 0Osnovni plati 68.720.221402 24.822.177 0 0 25.438.801 0 0Pridonesi za socijalno osiguruvawe 25.438.801

42 22.899.50098.177.047 390.000 43.379.978 13.672.000 0STOKI I USLUGI 80.341.478420 1.818.530 0 545.000 0 60.000 0Patni i dnevni rashodi 605.000421 10.163.848 60.000 480.000 8.926.866 0 0Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 9.466.866423 7.246.912 50.000 4.690.000 1.424.102 302.000 0Materijali i siten inventar 6.466.102424 5.881.000 0 3.296.000 1.798.406 0 0Popravki i tekovno odr`uvawe 5.094.406425 57.097.428 200.000 11.979.500 31.016.035 9.310.000 0Dogovorni uslugi 52.505.535426 15.969.329 80.000 1.909.000 214.569 4.000.000 0Drugi tekovni rashodi 6.203.569

46 0540.000 625.000 0 0 0SUBVENCII I TRANSFERI 625.000463 140.000 225.000 0 0 0 0Transferi do nevladini organizacii 225.000464 400.000 400.000 0 0 0 0Razni transferi 400.000

48 3.156.0003.306.000 0 0 0 0KAPITALNI RASHODI 3.156.000480 2.090.000 0 1.410.000 0 0 0Kupuvawe na oprema i ma{ini 1.410.000482 686.000 0 786.000 0 0 0Drugi grade`ni objekti 786.000483 400.000 0 750.000 0 0 0Kupuvawe na mebel 750.000485 130.000 0 210.000 0 0 0Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 210.000

41

Page 66: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

POSEBEN DELNivo na: STAVKA

Kategorija

StavkaO P I S Predhoden

buxet

B U X E T

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Vkupnirashodi

Rashodi odkrediti

Rashodi oddonacii

900.301.897018.474.140413.754.346963.293.745 395.032.980 73.040.431

0NA OBRAZOVANIE (KAPITALNI RASHODI) 6.300.000 6.773.240 0 0 0 6.773.240

NA0 OBRAZOVANIE (KAPITALNI RASHODI) 6.300.000 6.773.240 0 0 0 0 6.773.240

KAPITALNI RASHODI 6.300.00048 6.773.240 0 0 0 0 6.773.240480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 1.000.000 300.000 0 0 0 0 300.000

482 Drugi grade`ni objekti 5.300.000 6.473.240 0 0 0 0 6.473.240

PRIHODI :

RASHODI :

NA0 OBRAZOVANIE (KAPITALNI RASHODI) 6.300.000 6.773.240 0 0 0 0 6.773.240

48 06.300.000 6.773.240 0 0 0KAPITALNI RASHODI 6.773.240480 1.000.000 300.000 0 0 0 0Kupuvawe na oprema i ma{ini 300.000482 5.300.000 6.473.240 0 0 0 0Drugi grade`ni objekti 6.473.240

42

Page 67: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

POSEBEN DELNivo na: STAVKA

Kategorija

StavkaO P I S Predhoden

buxet

B U X E T

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Vkupnirashodi

Rashodi odkrediti

Rashodi oddonacii

900.301.897018.474.140413.754.346963.293.745 395.032.980 73.040.431

0R1 ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODA 5.850.000 8.150.000 0 0 0 8.150.000

R10 ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODA 5.850.000 8.150.000 0 0 0 0 8.150.000

STOKI I USLUGI 5.150.00042 8.050.000 0 0 0 0 8.050.000424 Popravki i tekovno odr`uvawe 3.800.000 4.400.000 0 0 0 0 4.400.000

425 Dogovorni uslugi 350.000 550.000 0 0 0 0 550.000

426 Drugi tekovni rashodi 1.000.000 3.100.000 0 0 0 0 3.100.000

SUBVENCII I TRANSFERI 700.00046 100.000 0 0 0 0 100.000464 Razni transferi 700.000 100.000 0 0 0 0 100.000

PRIHODI :

RASHODI :

R10 ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODA 5.850.000 8.150.000 0 0 0 0 8.150.000

42 05.150.000 8.050.000 0 0 0STOKI I USLUGI 8.050.000424 3.800.000 4.400.000 0 0 0 0Popravki i tekovno odr`uvawe 4.400.000425 350.000 550.000 0 0 0 0Dogovorni uslugi 550.000426 1.000.000 3.100.000 0 0 0 0Drugi tekovni rashodi 3.100.000

46 0700.000 100.000 0 0 0SUBVENCII I TRANSFERI 100.000464 700.000 100.000 0 0 0 0Razni transferi 100.000

43

Page 68: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

POSEBEN DELNivo na: STAVKA

Kategorija

StavkaO P I S Predhoden

buxet

B U X E T

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Vkupnirashodi

Rashodi odkrediti

Rashodi oddonacii

900.301.897018.474.140413.754.346963.293.745 395.032.980 73.040.431

0RA ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODA (KAPITALNI RASHODI) 9.700.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000

RA0 ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODA (KAPITALNI RASHODI) 9.700.000 6.000.000 0 0 0 0 6.000.000

KAPITALNI RASHODI 9.700.00048 6.000.000 0 0 0 0 6.000.000480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 3.700.000 3.045.777 0 0 0 0 3.045.777

482 Drugi grade`ni objekti 2.000.000 2.954.223 0 0 0 0 2.954.223

486 Kupuvawe na vozila 4.000.000 0 0 0 0 0 0

PRIHODI :

RASHODI :

RA0 ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODA (KAPITALNI RASHODI) 9.700.000 6.000.000 0 0 0 0 6.000.000

48 09.700.000 6.000.000 0 0 0KAPITALNI RASHODI 6.000.000480 3.700.000 3.045.777 0 0 0 0Kupuvawe na oprema i ma{ini 3.045.777482 2.000.000 2.954.223 0 0 0 0Drugi grade`ni objekti 2.954.223486 4.000.000 0 0 0 0 0Kupuvawe na vozila 0

44

Page 69: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

POSEBEN DELNivo na: STAVKA

Kategorija

StavkaO P I S Predhoden

buxet

B U X E T

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Vkupnirashodi

Rashodi odkrediti

Rashodi oddonacii

900.301.897018.474.140413.754.346963.293.745 395.032.980 73.040.431

0T1 UNAPREDUVAWE NA ZDRAVSTVENATA ZA[TITA 6.260.000 7.160.000 0 0 0 7.160.000

T10 UNAPREDUVAWE NA ZDRAVSTVENATA ZA[TITA 6.260.000 7.160.000 0 0 0 0 7.160.000

PLATI I NADOMESTOCI 20.00040 0 0 0 0 0 0401 Osnovni plati 20.000 0 0 0 0 0 0

STOKI I USLUGI 5.350.00042 4.700.000 0 0 0 0 4.700.000424 Popravki i tekovno odr`uvawe 2.500.000 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000

425 Dogovorni uslugi 2.550.000 2.450.000 0 0 0 0 2.450.000

426 Drugi tekovni rashodi 300.000 250.000 0 0 0 0 250.000

SUBVENCII I TRANSFERI 890.00046 2.460.000 0 0 0 0 2.460.000463 Transferi do nevladini organizacii 450.000 2.150.000 0 0 0 0 2.150.000

464 Razni transferi 440.000 310.000 0 0 0 0 310.000

PRIHODI :

RASHODI :

T10 UNAPREDUVAWE NA ZDRAVSTVENATA ZA[TITA 6.260.000 7.160.000 0 0 0 0 7.160.000

40 020.000 0 0 0 0PLATI I NADOMESTOCI 0401 20.000 0 0 0 0 0Osnovni plati 0

42 05.350.000 4.700.000 0 0 0STOKI I USLUGI 4.700.000424 2.500.000 2.000.000 0 0 0 0Popravki i tekovno odr`uvawe 2.000.000425 2.550.000 2.450.000 0 0 0 0Dogovorni uslugi 2.450.000426 300.000 250.000 0 0 0 0Drugi tekovni rashodi 250.000

46 0890.000 2.460.000 0 0 0SUBVENCII I TRANSFERI 2.460.000463 450.000 2.150.000 0 0 0 0Transferi do nevladini organizacii 2.150.000464 440.000 310.000 0 0 0 0Razni transferi 310.000

45

Page 70: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

POSEBEN DELNivo na: STAVKA

Kategorija

StavkaO P I S Predhoden

buxet

B U X E T

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Vkupnirashodi

Rashodi odkrediti

Rashodi oddonacii

900.301.897018.474.140413.754.346963.293.745 395.032.980 73.040.431

25.305.000V1 DETSKI GRADINKI 74.747.566 100.000 51.117.000 338.140 0 76.860.140

V10 DETSKI GRADINKI 74.747.566 100.000 25.305.000 51.117.000 338.140 0 76.860.140

PLATI I NADOMESTOCI 41.823.25040 0 0 47.711.916 0 0 47.711.916401 Osnovni plati 30.447.605 0 0 34.749.480 0 0 34.749.480

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 11.375.645 0 0 12.962.436 0 0 12.962.436

STOKI I USLUGI 28.914.31642 100.000 21645000 3.405.084 338.140 0 25.488.224420 Patni i dnevni rashodi 210.000 0 130.000 0 0 0 130.000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 6.265.789 0 2.965.000 2.805.084 0 0 5.770.084

423 Materijali i siten inventar 16.850.820 0 13.820.000 0 338.140 0 14.158.140

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 2.780.000 0 2.880.000 0 0 0 2.880.000

425 Dogovorni uslugi 2.218.000 100.000 1.490.000 600.000 0 0 2.190.000

426 Drugi tekovni rashodi 589.707 0 360.000 0 0 0 360.000

KAPITALNI RASHODI 4.010.00048 0 3660000 0 0 0 3.660.000480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 1.150.000 0 1.300.000 0 0 0 1.300.000

482 Drugi grade`ni objekti 2.560.000 0 2.060.000 0 0 0 2.060.000

483 Kupuvawe na mebel 300.000 0 300.000 0 0 0 300.000

PRIHODI :

RASHODI :

V10 DETSKI GRADINKI 74.747.566 100.000 25.305.000 51.117.000 338.140 0 76.860.140

40 041.823.250 0 47.711.916 0 0PLATI I NADOMESTOCI 47.711.916401 30.447.605 0 0 34.749.480 0 0Osnovni plati 34.749.480402 11.375.645 0 0 12.962.436 0 0Pridonesi za socijalno osiguruvawe 12.962.436

42 21.645.00028.914.316 100.000 3.405.084 338.140 0STOKI I USLUGI 25.488.224420 210.000 0 130.000 0 0 0Patni i dnevni rashodi 130.000421 6.265.789 0 2.965.000 2.805.084 0 0Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 5.770.084423 16.850.820 0 13.820.000 0 338.140 0Materijali i siten inventar 14.158.140424 2.780.000 0 2.880.000 0 0 0Popravki i tekovno odr`uvawe 2.880.000425 2.218.000 100.000 1.490.000 600.000 0 0Dogovorni uslugi 2.190.000426 589.707 0 360.000 0 0 0Drugi tekovni rashodi 360.000

48 3.660.0004.010.000 0 0 0 0KAPITALNI RASHODI 3.660.000480 1.150.000 0 1.300.000 0 0 0Kupuvawe na oprema i ma{ini 1.300.000482 2.560.000 0 2.060.000 0 0 0Drugi grade`ni objekti 2.060.000483 300.000 0 300.000 0 0 0Kupuvawe na mebel 300.000

46

Page 71: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

POSEBEN DELNivo na: STAVKA

Kategorija

StavkaO P I S Predhoden

buxet

B U X E T

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Vkupnirashodi

Rashodi odkrediti

Rashodi oddonacii

900.301.897018.474.140413.754.346963.293.745 395.032.980 73.040.431

0VA SOCIJALNA ZA[TITA I ZA[TITA NA DECA (KAPITALNI RASHODI) 920.000 500.000 0 0 0 500.000

VA0 SOCIJALNA ZA[TITA I ZA[TITA NA DECA (KAPITALNI RASHODI) 920.000 500.000 0 0 0 0 500.000

KAPITALNI RASHODI 920.00048 500.000 0 0 0 0 500.000480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 50.000 0 0 0 0 0 0

482 Drugi grade`ni objekti 870.000 500.000 0 0 0 0 500.000

PRIHODI :

RASHODI :

VA0 SOCIJALNA ZA[TITA I ZA[TITA NA DECA (KAPITALNI RASHODI) 920.000 500.000 0 0 0 0 500.000

48 0920.000 500.000 0 0 0KAPITALNI RASHODI 500.000480 50.000 0 0 0 0 0Kupuvawe na oprema i ma{ini 0482 870.000 500.000 0 0 0 0Drugi grade`ni objekti 500.000

47

Page 72: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

POSEBEN DELNivo na: STAVKA

Kategorija

StavkaO P I S Predhoden

buxet

B U X E T

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Vkupnirashodi

Rashodi odkrediti

Rashodi oddonacii

900.301.897018.474.140413.754.346963.293.745 395.032.980 73.040.431

0W0 PROTIVPO@ARNA ZA[TITA 14.628.000 2.580.000 11.003.000 0 0 13.583.000

W00 PROTIVPO@ARNA ZA[TITA 14.628.000 2.580.000 0 11.003.000 0 0 13.583.000

PLATI I NADOMESTOCI 11.509.70040 0 0 11.003.000 0 0 11.003.000401 Osnovni plati 6.864.374 0 0 7.201.394 0 0 7.201.394

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 3.195.326 0 0 3.351.606 0 0 3.351.606

404 Nadomestoci 1.450.000 0 0 450.000 0 0 450.000

STOKI I USLUGI 2.745.00042 2.365.000 0 0 0 0 2.365.000420 Patni i dnevni rashodi 30.000 5.000 0 0 0 0 5.000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 1.275.000 1.240.000 0 0 0 0 1.240.000

423 Materijali i siten inventar 780.000 750.000 0 0 0 0 750.000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 560.000 320.000 0 0 0 0 320.000

425 Dogovorni uslugi 0 0 0 0 0 0 0

426 Drugi tekovni rashodi 100.000 50.000 0 0 0 0 50.000

SUBVENCII I TRANSFERI 373.30046 215.000 0 0 0 0 215.000464 Razni transferi 373.300 215.000 0 0 0 0 215.000

PRIHODI :

RASHODI :

W00 PROTIVPO@ARNA ZA[TITA 14.628.000 2.580.000 0 11.003.000 0 0 13.583.000

40 011.509.700 0 11.003.000 0 0PLATI I NADOMESTOCI 11.003.000401 6.864.374 0 0 7.201.394 0 0Osnovni plati 7.201.394402 3.195.326 0 0 3.351.606 0 0Pridonesi za socijalno osiguruvawe 3.351.606404 1.450.000 0 0 450.000 0 0Nadomestoci 450.000

42 02.745.000 2.365.000 0 0 0STOKI I USLUGI 2.365.000420 30.000 5.000 0 0 0 0Patni i dnevni rashodi 5.000421 1.275.000 1.240.000 0 0 0 0Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 1.240.000423 780.000 750.000 0 0 0 0Materijali i siten inventar 750.000424 560.000 320.000 0 0 0 0Popravki i tekovno odr`uvawe 320.000425 0 0 0 0 0 0Dogovorni uslugi 0426 100.000 50.000 0 0 0 0Drugi tekovni rashodi 50.000

46 0373.300 215.000 0 0 0SUBVENCII I TRANSFERI 215.000464 373.300 215.000 0 0 0 0Razni transferi 215.000

48

Page 73: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

POSEBEN DELNivo na: STAVKA

Kategorija

StavkaO P I S Predhoden

buxet

B U X E T

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Vkupnirashodi

Rashodi odkrediti

Rashodi oddonacii

900.301.897018.474.140413.754.346963.293.745 395.032.980 73.040.431

0WA PROTIVPO@ARNA ZA[TITA (KAPITALNI TRO[OCI) 1.000.000 600.000 0 0 0 600.000

WA0 PROTIVPO@ARNA ZA[TITA (KAPITALNI TRO[OCI) 1.000.000 600.000 0 0 0 0 600.000

KAPITALNI RASHODI 1.000.00048 600.000 0 0 0 0 600.000480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 500.000 400.000 0 0 0 0 400.000

482 Drugi grade`ni objekti 500.000 200.000 0 0 0 0 200.000

PRIHODI :

RASHODI :

WA0 PROTIVPO@ARNA ZA[TITA (KAPITALNI TRO[OCI) 1.000.000 600.000 0 0 0 0 600.000

48 01.000.000 600.000 0 0 0KAPITALNI RASHODI 600.000480 500.000 400.000 0 0 0 0Kupuvawe na oprema i ma{ini 400.000482 500.000 200.000 0 0 0 0Drugi grade`ni objekti 200.000

49

Page 74: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

Kategorija

StavkaO P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupni rashodiPotstavka

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

900.301.897018.474.14073.040.431 413.754.346963.293.745 395.032.980

A00 SOVET NA OP{TINA 36.257.558 34.247.558 0 0 0 0 34.247.558

PLATI I NADOMESTOCI40 5.250.000 5.170.000 0 0 0 0 5.170.000

401 Osnovni plati 750.000 570.000 0 0 0 0 570.000

401320 Personalen danok na dohod od nadomestoci 750.000 570.000 0 0 0 570.0000

404 Nadomestoci 4.500.000 4.600.000 0 0 0 0 4.600.000

404150 Drugi nadomestoci 4.500.000 4.600.000 0 0 0 4.600.0000

REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI41 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

413110 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.0000

STOKI I USLUGI42 8.365.000 7.130.000 0 0 0 0 7.130.000

420 Patni i dnevni rashodi 515.000 810.000 0 0 0 0 810.000

420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 5.000 0 0 0 0 00

420130 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe 200.000 500.000 0 0 0 500.0000

420210 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica) 120.000 120.000 0 0 0 120.0000

420220 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi 130.000 150.000 0 0 0 150.0000

420230 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe 50.000 30.000 0 0 0 30.0000

420240 Patuvawe vo stranstvo - sporedni rashodi 10.000 10.000 0 0 0 10.0000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 520.000 640.000 0 0 0 0 640.000

421110 Elektri~na energija 0 0 0 0 0 00

421120 Vodovod i kanalizacija 15.000 30.000 0 0 0 30.0000

421320 Telefon i telefaks 85.000 130.000 0 0 0 130.0000

421440 Transport na lu|e 420.000 480.000 0 0 0 480.0000

423 Materijali i siten inventar 180.000 700.000 0 0 0 0 700.000

423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 100.000 450.000 0 0 0 450.0000

423990 Drugi materijali 80.000 250.000 0 0 0 250.0000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 170.000 200.000 0 0 0 0 200.000

424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 170.000 200.000 0 0 0 200.0000

425 Dogovorni uslugi 3.730.000 2.100.000 0 0 0 0 2.100.000

425250 Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava 0 0 0 0 0 00

425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 3.450.000 1.750.000 0 0 0 1.750.0000

425990 Drugi dogovorni uslugi 280.000 350.000 0 0 0 350.0000

426 Drugi tekovni rashodi 2.800.000 2.680.000 0 0 0 0 2.680.000

1

Page 75: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

Kategorija

StavkaO P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupni rashodiPotstavka

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

900.301.897018.474.14073.040.431 413.754.346963.293.745 395.032.980

426210 Rashodi za reprezentacija 560.000 650.000 0 0 0 650.0000

426410 Objavuvawe na oglasi 150.000 250.000 0 0 0 250.0000

426990 Drugi operativni rashodi 2.090.000 1.780.000 0 0 0 1.780.0000

427 Privremeni vrabotuvawa 450.000 0 0 0 0 0 0

427110 Privremeni vrabotuvawa 450.000 0 0 0 0 00

SUBVENCII I TRANSFERI46 12.245.000 12.050.000 0 0 0 0 12.050.000

463 Transferi do nevladini organizacii 2.950.000 3.050.000 0 0 0 0 3.050.000

463110 Transferi do zdru`enija na gra|ani i fondacii 2.000.000 3.050.000 0 0 0 3.050.0000

463170 Transferi do politi~ki partii 950.000 0 0 0 0 00

464 Razni transferi 9.295.000 9.000.000 0 0 0 0 9.000.000

464110 Stipendii za studenti 150.000 180.000 0 0 0 180.0000

464120 Stipendii za poddr{ka na mladi talenti 165.000 140.000 0 0 0 140.0000

464910 Pla}awe po sudski re{enija 3.850.000 3.000.000 0 0 0 3.000.0000

464990 Drugi transferi 5.130.000 5.680.000 0 0 0 5.680.0000

SOCIJALNI BENEFICII47 1.100.000 600.000 0 0 0 0 600.000

471 Socijalni nadomestoci 1.100.000 600.000 0 0 0 0 600.000

471160 Ednokratna pari~na pomo{ i pomo{ vo natura 1.050.000 550.000 0 0 0 550.0000

471240 Pomo{ za deca bez roditeli i roditelska gri`a 50.000 50.000 0 0 0 50.0000

OTPLATA NA GLAVNICA49 8.297.558 8.297.558 0 0 0 0 8.297.558

491 Otplata na glavnina do nerezidentni kreditori 8.297.558 8.297.558 0 0 0 0 8.297.558

491190 Otplata na glavninata od zaemite na drugi bilateralni kreditori 8.297.558 8.297.558 0 0 0 8.297.5580

A10 IZBORNI AKTIVNOSTI I REFERENDUMI 0 950.000 0 0 0 0 950.000

SUBVENCII I TRANSFERI46 0 950.000 0 0 0 0 950.000

463 Transferi do nevladini organizacii 0 950.000 0 0 0 0 950.000

463170 Transferi do politi~ki partii 0 950.000 0 0 0 950.0000

D00 GRADONA^ALNIK 3.958.100 3.349.000 0 0 0 0 3.349.000

PLATI I NADOMESTOCI40 1.445.600 1.519.000 0 0 0 0 1.519.000

401 Osnovni plati 958.600 999.000 0 0 0 0 999.000

401110 Osnovni plati -funkcioneri 855.000 890.000 0 0 0 890.0000

401310 Personalen danok na dohod od plata 93.600 99.000 0 0 0 99.0000

401320 Personalen danok na dohod od nadomestoci 10.000 10.000 0 0 0 10.0000

2

Page 76: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

Kategorija

StavkaO P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupni rashodiPotstavka

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

900.301.897018.474.14073.040.431 413.754.346963.293.745 395.032.980

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 377.000 410.000 0 0 0 0 410.000

402110 Osnovni pridonesi za PIO 250.000 270.000 0 0 0 270.0000

402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 104.000 114.000 0 0 0 114.0000

402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 7.000 8.000 0 0 0 8.0000

402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 16.000 18.000 0 0 0 18.0000

404 Nadomestoci 110.000 110.000 0 0 0 0 110.000

404150 Drugi nadomestoci 110.000 110.000 0 0 0 110.0000

REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI41 600.000 450.000 0 0 0 0 450.000

413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 600.000 450.000 0 0 0 0 450.000

413110 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 600.000 450.000 0 0 0 450.0000

STOKI I USLUGI42 382.500 280.000 0 0 0 0 280.000

420 Patni i dnevni rashodi 202.500 180.000 0 0 0 0 180.000

420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 70.000 30.000 0 0 0 30.0000

420210 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica) 96.000 96.000 0 0 0 96.0000

420220 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi 34.000 50.000 0 0 0 50.0000

420240 Patuvawe vo stranstvo - sporedni rashodi 2.500 4.000 0 0 0 4.0000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 180.000 100.000 0 0 0 0 100.000

421320 Telefon i telefaks 180.000 100.000 0 0 0 100.0000

SUBVENCII I TRANSFERI46 1.530.000 1.100.000 0 0 0 0 1.100.000

464 Razni transferi 1.530.000 1.100.000 0 0 0 0 1.100.000

464940 Transferi pri penzionirawe 1.580.000 1.100.000 0 0 0 1.100.0000

464990 Drugi transferi -50.000 0 0 0 0 00

D10 MESNA SAMOUPRAVA 200.000 200.000 0 0 0 0 200.000

STOKI I USLUGI42 200.000 200.000 0 0 0 0 200.000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 200.000 200.000 0 0 0 0 200.000

421110 Elektri~na energija 170.000 170.000 0 0 0 170.0000

421120 Vodovod i kanalizacija 30.000 30.000 0 0 0 30.0000

E00 OP[TINSKA ADMINISTRACIJA 70.195.000 70.650.504 0 0 0 0 70.650.504

PLATI I NADOMESTOCI40 33.260.000 41.395.504 0 0 0 0 41.395.504

401 Osnovni plati 23.250.000 29.276.025 0 0 0 0 29.276.025

401120 Osnovni plati - dr`avni slu`benici 19.100.000 23.755.890 0 0 0 23.755.8900

3

Page 77: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

Kategorija

StavkaO P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupni rashodiPotstavka

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

900.301.897018.474.14073.040.431 413.754.346963.293.745 395.032.980

401130 Osnovni plati - drugi vraboteni 2.100.000 2.732.535 0 0 0 2.732.5350

401310 Personalen danok na dohod od plata 1.850.000 2.437.600 0 0 0 2.437.6000

401320 Personalen danok na dohod od nadomestoci 200.000 350.000 0 0 0 350.0000

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 8.510.000 10.619.479 0 0 0 0 10.619.479

402110 Osnovni pridonesi za PIO 5.299.934 6.607.880 0 0 0 6.607.8800

402190 Drugi pridonesi za PIO 66 0 0 0 0 00

402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 2.600.000 3.232.800 0 0 0 3.232.8000

402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 180.000 222.000 0 0 0 222.0000

402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 430.000 556.799 0 0 0 556.7990

404 Nadomestoci 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000

404150 Drugi nadomestoci 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.0000

STOKI I USLUGI42 35.905.000 28.255.000 0 0 0 0 28.255.000

420 Patni i dnevni rashodi 785.000 740.000 0 0 0 0 740.000

420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 100.000 60.000 0 0 0 60.0000

420130 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe 45.000 45.000 0 0 0 45.0000

420140 Patuvawe vo zemjata - sporedni rashodi 0 0 0 0 0 00

420210 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica) 500.000 500.000 0 0 0 500.0000

420220 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi 100.000 100.000 0 0 0 100.0000

420230 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe 0 0 0 0 0 00

420240 Patuvawe vo stranstvo - sporedni rashodi 40.000 35.000 0 0 0 35.0000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 12.150.000 9.540.000 0 0 0 0 9.540.000

421110 Elektri~na energija 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.0000

421120 Vodovod i kanalizacija 1.310.000 1.350.000 0 0 0 1.350.0000

421190 Drugi komunalni taksi i uslugi 2.940.000 250.000 0 0 0 250.0000

421220 Drva 150.000 600.000 0 0 0 600.0000

421230 Jaglen 460.000 600.000 0 0 0 600.0000

421240 Te~ni goriva 50.000 50.000 0 0 0 50.0000

421310 Po{ta 700.000 500.000 0 0 0 500.0000

421320 Telefon i telefaks 700.000 750.000 0 0 0 750.0000

421390 Drugi tro{oci za komunikacija 70.000 70.000 0 0 0 70.0000

421410 Goriva i masla (motorni vozila) 1.000.000 600.000 0 0 0 600.0000

421420 Registracija na motorni vozila 150.000 150.000 0 0 0 150.0000

421430 Transport na stoki 20.000 20.000 0 0 0 20.0000

421440 Transport na lu|e 600.000 600.000 0 0 0 600.0000

4

Page 78: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

Kategorija

StavkaO P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupni rashodiPotstavka

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

900.301.897018.474.14073.040.431 413.754.346963.293.745 395.032.980

423 Materijali i siten inventar 3.800.000 2.450.000 0 0 0 0 2.450.000

423110 Kancelariski materijali 900.000 500.000 0 0 0 500.0000

423120 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrabotenite 400.000 200.000 0 0 0 200.0000

423210 Materijali za AOP 1.650.000 1.200.000 0 0 0 1.200.0000

423310 Uniformi 0 50.000 0 0 0 50.0000

423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 400.000 200.000 0 0 0 200.0000

423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 100.000 150.000 0 0 0 150.0000

423990 Drugi materijali 350.000 150.000 0 0 0 150.0000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 2.040.000 1.750.000 0 0 0 0 1.750.000

424110 • Popravki i servisirawe na lesni vozila (vklu~uva • rezervni delovi, gumi)400.000 400.000 0 0 0 400.0000

424210 Odr`uvawe na zgradi 0 0 0 0 0 00

424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 250.000 100.000 0 0 0 100.0000

424420 Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska oprema 1.300.000 1.000.000 0 0 0 1.000.0000

424440 Popravki i odr`uvawe na druga oprema 90.000 250.000 0 0 0 250.0000

425 Dogovorni uslugi 3.540.000 2.585.000 0 0 0 0 2.585.000

425220 Bankarska provizija 50.000 35.000 0 0 0 35.0000

425250 Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava 60.000 80.000 0 0 0 80.0000

425260 Osiguruvawe na motorni vozila 110.000 110.000 0 0 0 110.0000

425310 Pravni uslugi 650.000 700.000 0 0 0 700.0000

425320 Sudski ve{ta~ewa 210.000 170.000 0 0 0 170.0000

425360 Pla}awe na sudski taksi 120.000 150.000 0 0 0 150.0000

425790 Drugi obrazovni uslugi 40.000 40.000 0 0 0 40.0000

425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 700.000 250.000 0 0 0 250.0000

425970 Konsultantski uslugi 400.000 250.000 0 0 0 250.0000

425990 Drugi dogovorni uslugi 1.200.000 800.000 0 0 0 800.0000

426 Drugi tekovni rashodi 4.840.000 3.190.000 0 0 0 0 3.190.000

426110 ^lenarini vo me|unarodni organizacii 10.000 10.000 0 0 0 10.0000

426120 ^lenarini vo doma{ni organizacii 480.000 480.000 0 0 0 480.0000

426210 Rashodi za reprezentacija 550.000 300.000 0 0 0 300.0000

426310 Seminari i konferencii 300.000 200.000 0 0 0 200.0000

426410 Objavuvawe na oglasi 1.200.000 600.000 0 0 0 600.0000

426990 Drugi operativni rashodi 2.300.000 1.600.000 0 0 0 1.600.0000

427 Privremeni vrabotuvawa 8.750.000 8.000.000 0 0 0 0 8.000.000

427110 Privremeni vrabotuvawa 8.750.000 8.000.000 0 0 0 8.000.0000

5

Page 79: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

Kategorija

StavkaO P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupni rashodiPotstavka

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

900.301.897018.474.14073.040.431 413.754.346963.293.745 395.032.980

KAMATNI PLA]AWA45 80.000 50.000 0 0 0 0 50.000

452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 80.000 50.000 0 0 0 0 50.000

452410 Kamata na krediti 80.000 50.000 0 0 0 50.0000

SUBVENCII I TRANSFERI46 950.000 950.000 0 0 0 0 950.000

464 Razni transferi 950.000 950.000 0 0 0 0 950.000

464910 Pla}awe po sudski re{enija 300.000 300.000 0 0 0 300.0000

464990 Drugi transferi 650.000 650.000 0 0 0 650.0000

EA0 KAPITALNI TRO[OCI NA OP[TINA 17.450.000 12.260.000 0 0 0 0 12.260.000

KAPITALNI RASHODI48 17.450.000 12.260.000 0 0 0 0 12.260.000

480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 2.200.000 2.100.000 0 0 0 0 2.100.000

480140 Kupuvawe na informati~ka i video oprema 1.700.000 1.600.000 0 0 0 1.600.0000

480190 Kupuvawe na druga oprema 500.000 500.000 0 0 0 500.0000

482 Drugi grade`ni objekti 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000

482930 Rekonstrukcija na drugi objekti 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.0000

483 Kupuvawe na mebel 300.000 60.000 0 0 0 0 60.000

483110 Kupuvawe na kancelariski mebel 182.763 0 0 0 0 00

483120 Kupuvawe na u~ili{en mebel 0 0 0 0 0 00

483190 Kupuvawe na drug mebel 117.237 60.000 0 0 0 60.0000

485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 4.950.000 5.100.000 0 0 0 0 5.100.000

485230 Kompjuterstki softver 4.950.000 5.100.000 0 0 0 5.100.0000

486 Kupuvawe na vozila 5.000.000 0 0 0 0 0 0

486110 Kupuvawe na motorni vozila 5.000.000 0 0 0 0 00

F10 URBANISTI^KO PLANIRAWE 4.000.000 5.500.000 0 0 0 0 5.500.000

PLATI I NADOMESTOCI40 5.600 6.000 0 0 0 0 6.000

401 Osnovni plati 5.600 6.000 0 0 0 0 6.000

401320 Personalen danok na dohod od nadomestoci 5.600 6.000 0 0 0 6.0000

STOKI I USLUGI42 3.994.400 5.494.000 0 0 0 0 5.494.000

425 Dogovorni uslugi 3.994.400 5.494.000 0 0 0 0 5.494.000

425640 Izrabotka na prostorni i urbanisti~ki planovi 3.944.400 5.444.000 0 0 0 5.444.0000

425990 Drugi dogovorni uslugi 50.000 50.000 0 0 0 50.0000

F20 UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TE 5.500.000 4.341.000 0 0 0 0 4.341.000

6

Page 80: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

Kategorija

StavkaO P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupni rashodiPotstavka

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

900.301.897018.474.14073.040.431 413.754.346963.293.745 395.032.980

STOKI I USLUGI42 5.500.000 4.341.000 0 0 0 0 4.341.000

425 Dogovorni uslugi 1.500.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

425640 Izrabotka na prostorni i urbanisti~ki planovi 0 0 0 0 0 00

425980 Nadzor nad odr`uvawe na izgradbata 1.500.000 1.000.000 0 0 0 1.000.0000

426 Drugi tekovni rashodi 4.000.000 3.341.000 0 0 0 0 3.341.000

426410 Objavuvawe na oglasi 0 0 0 0 0 00

426990 Drugi operativni rashodi 4.000.000 3.341.000 0 0 0 3.341.0000

F30 UREDUVAWE NA PROSTOR VO RURALNI PODRA^JA 6.500.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000

STOKI I USLUGI42 6.500.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 6.500.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000

424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 6.500.000 4.000.000 0 0 0 4.000.0000

FA0 UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TE (KAPITALNI TRO[OCI) 4.800.000 12.057.000 0 0 0 0 12.057.000

KAPITALNI RASHODI48 4.800.000 12.057.000 0 0 0 0 12.057.000

482 Drugi grade`ni objekti 3.300.000 10.557.000 0 0 0 0 10.557.000

482110 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na ulici, pati{ta i avtopati 0 9.557.000 0 0 0 9.557.0000

482210 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na mostovi 300.000 0 0 0 0 00

482910 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na drugi objekti 3.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.0000

485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000

485420 Nadomest za odzemen imot 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.0000

G10 PODDR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKI RAZVOJ 2.200.000 4.350.000 0 0 0 0 4.350.000

STOKI I USLUGI42 1.600.000 3.050.000 0 0 0 0 3.050.000

420 Patni i dnevni rashodi 0 0 0 0 0 0 0

420110 Patuvawe vo zemjata - hranarina (dnevnica) 0 0 0 0 0 00

420210 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica) 0 0 0 0 0 00

425 Dogovorni uslugi 600.000 1.300.000 0 0 0 0 1.300.000

425220 Bankarska provizija 0 0 0 0 0 00

425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 300.000 1.000.000 0 0 0 1.000.0000

425970 Konsultantski uslugi 300.000 300.000 0 0 0 300.0000

425980 Nadzor nad odr`uvawe na izgradbata 0 0 0 0 0 00

426 Drugi tekovni rashodi 1.000.000 1.750.000 0 0 0 0 1.750.000

426310 Seminari i konferencii 100.000 600.000 0 0 0 600.0000

7

Page 81: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

Kategorija

StavkaO P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupni rashodiPotstavka

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

900.301.897018.474.14073.040.431 413.754.346963.293.745 395.032.980

426990 Drugi operativni rashodi 900.000 1.150.000 0 0 0 1.150.0000

427 Privremeni vrabotuvawa 0 0 0 0 0 0 0

427110 Privremeni vrabotuvawa 0 0 0 0 0 00

SUBVENCII I TRANSFERI46 600.000 1.300.000 0 0 0 0 1.300.000

464 Razni transferi 600.000 1.300.000 0 0 0 0 1.300.000

464990 Drugi transferi 600.000 1.300.000 0 0 0 1.300.0000

GA0 IZGRADBA NA KOMERCIJALNI OBJEKTI 35.771.700 17.798.678 0 0 4.464.000 0 22.262.678

KAPITALNI RASHODI48 35.771.700 17.798.678 0 0 4.464.000 0 22.262.678

482 Drugi grade`ni objekti 35.771.700 17.798.678 0 0 4.464.000 0 22.262.678

482120 Izgradba na ulici, pati{ta i avtopati 2.032.600 0 0 0 364.000 364.0000

482130 Rekonstrukcija na ulici, pati{ta i avtopati 9.103.700 0 0 0 0 00

482720 Izgradba na kapaciteti za vodosnabduvawe 13.835.400 8.598.678 0 0 0 8.598.6780

482910 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na drugi objekti 2.500.000 0 0 0 0 00

482920 Izgradba na drugi objekti 8.300.000 9.200.000 0 0 4.100.000 13.300.0000

GD0 PROEKTI ZA ENERGETSKA EFIKASNOST 1.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

KAPITALNI RASHODI48 1.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 0 0 0 0 0 0 0

480140 Kupuvawe na informati~ka i video oprema 0 0 0 0 0 00

482 Drugi grade`ni objekti 1.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

482930 Rekonstrukcija na drugi objekti 1.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.0000

483 Kupuvawe na mebel 0 0 0 0 0 0 0

483110 Kupuvawe na kancelariski mebel 0 0 0 0 0 00

485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 0 0 0 0 0 0 0

485230 Kompjuterstki softver 0 0 0 0 0 00

J00 ODR@UVAWE NA URBANA OPREMA 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000

STOKI I USLUGI42 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000

424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 500.000 500.000 0 0 0 500.0000

424440 Popravki i odr`uvawe na druga oprema 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.0000

J10 SNABDUVAWE SO VODA 1.500.000 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000

8

Page 82: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

Kategorija

StavkaO P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupni rashodiPotstavka

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

900.301.897018.474.14073.040.431 413.754.346963.293.745 395.032.980

STOKI I USLUGI42 1.500.000 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 1.000.000 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000

424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 1.000.000 2.500.000 0 0 0 2.500.0000

426 Drugi tekovni rashodi 500.000 0 0 0 0 0 0

426990 Drugi operativni rashodi 500.000 0 0 0 0 00

J20 ODVEDUVAWE I PRE^ISTUVAWE NA OTPADNI VODI 3.500.000 4.707.000 0 0 0 0 4.707.000

STOKI I USLUGI42 3.500.000 4.707.000 0 0 0 0 4.707.000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 3.500.000 4.707.000 0 0 0 0 4.707.000

424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 3.500.000 4.707.000 0 0 0 4.707.0000

J30 JAVNO OSVETLUVAWE 19.700.000 20.040.000 0 0 0 0 20.040.000

STOKI I USLUGI42 19.700.000 20.040.000 0 0 0 0 20.040.000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 14.000.000 14.000.000 0 0 0 0 14.000.000

421110 Elektri~na energija 14.000.000 14.000.000 0 0 0 14.000.0000

423 Materijali i siten inventar 1.000.000 1.100.000 0 0 0 0 1.100.000

423990 Drugi materijali 1.000.000 1.100.000 0 0 0 1.100.0000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 4.700.000 4.940.000 0 0 0 0 4.940.000

424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 4.700.000 4.940.000 0 0 0 4.940.0000

J40 JAVNA ^ISTOTA 10.500.000 8.000.000 0 0 0 0 8.000.000

STOKI I USLUGI42 10.500.000 8.000.000 0 0 0 0 8.000.000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 10.500.000 8.000.000 0 0 0 0 8.000.000

424320 Odr`uvawe na avtopati, ulici i pati{ta 9.000.000 7.500.000 0 0 0 7.500.0000

424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 1.500.000 500.000 0 0 0 500.0000

J60 ODR@UVAWE I ZA[TITA NA LOKALNI PATI[TA, ULICI I REGULIRAWE NA RE@IM NA SOOBRAKAJOT21.500.000 19.250.000 0 0 0 0 19.250.000

STOKI I USLUGI42 21.500.000 19.250.000 0 0 0 0 19.250.000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 21.500.000 19.250.000 0 0 0 0 19.250.000

424320 Odr`uvawe na avtopati, ulici i pati{ta 13.000.000 19.250.000 0 0 0 19.250.0000

424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 8.500.000 0 0 0 0 00

J70 ODR@UVAWE I KORISTEWE NA PARKOVI I ZELENILO 16.000.000 12.000.000 0 0 0 0 12.000.000

STOKI I USLUGI42 16.000.000 12.000.000 0 0 0 0 12.000.000

9

Page 83: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

Kategorija

StavkaO P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupni rashodiPotstavka

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

900.301.897018.474.14073.040.431 413.754.346963.293.745 395.032.980

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 16.000.000 12.000.000 0 0 0 0 12.000.000

424590 Odr`uvawe na drugi zeleni povr{ini 16.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.0000

J80 DRUGI KOMUNALNI USLUGI 2.800.000 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000

STOKI I USLUGI42 2.800.000 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 800.000 0 0 0 0 0 0

424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 800.000 0 0 0 0 00

425 Dogovorni uslugi 2.000.000 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000

425940 Ru{ewe na objekti 2.000.000 2.500.000 0 0 0 2.500.0000

JA0 IZGRADBA NA JAVNO OSVETLUVAWE 5.800.000 6.500.000 0 0 0 0 6.500.000

KAPITALNI RASHODI48 5.800.000 6.500.000 0 0 0 0 6.500.000

482 Drugi grade`ni objekti 5.800.000 6.500.000 0 0 0 0 6.500.000

482920 Izgradba na drugi objekti 4.750.000 6.500.000 0 0 0 6.500.0000

482930 Rekonstrukcija na drugi objekti 1.050.000 0 0 0 0 00

JD0 IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA LOKALNI PATI[TA I ULICI 29.003.700 20.450.000 0 0 0 0 20.450.000

KAPITALNI RASHODI48 29.003.700 20.450.000 0 0 0 0 20.450.000

482 Drugi grade`ni objekti 29.003.700 20.450.000 0 0 0 0 20.450.000

482120 Izgradba na ulici, pati{ta i avtopati 4.000.000 9.125.000 0 0 0 9.125.0000

482130 Rekonstrukcija na ulici, pati{ta i avtopati 21.703.700 11.325.000 0 0 0 11.325.0000

482920 Izgradba na drugi objekti 3.300.000 0 0 0 0 00

JE0 IZGRADBA NA PROSTOR ZA PARKIRAWE 2.000.000 6.000.000 0 0 0 0 6.000.000

KAPITALNI RASHODI48 2.000.000 6.000.000 0 0 0 0 6.000.000

482 Drugi grade`ni objekti 2.000.000 6.000.000 0 0 0 0 6.000.000

482120 Izgradba na ulici, pati{ta i avtopati 0 6.000.000 0 0 0 6.000.0000

482920 Izgradba na drugi objekti 2.000.000 0 0 0 0 00

JF0 IZGRADBA NA SOOBRAKAJNA SIGNALIZACIJA 500.000 500.000 0 0 0 0 500.000

KAPITALNI RASHODI48 500.000 500.000 0 0 0 0 500.000

480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 0 500.000 0 0 0 0 500.000

480190 Kupuvawe na druga oprema 0 500.000 0 0 0 500.0000

482 Drugi grade`ni objekti 500.000 0 0 0 0 0 0

482130 Rekonstrukcija na ulici, pati{ta i avtopati 500.000 0 0 0 0 00

10

Page 84: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

Kategorija

StavkaO P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupni rashodiPotstavka

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

900.301.897018.474.14073.040.431 413.754.346963.293.745 395.032.980

JG0 IZGRADBA NA SISTEMI ZA VODOSNABDUVAWE 18.000.000 5.500.000 0 0 0 0 5.500.000

KAPITALNI RASHODI48 18.000.000 5.500.000 0 0 0 0 5.500.000

482 Drugi grade`ni objekti 18.000.000 5.500.000 0 0 0 0 5.500.000

482720 Izgradba na kapaciteti za vodosnabduvawe 15.000.000 5.500.000 0 0 0 5.500.0000

482730 Rekonstrukcija na kapaciteti za vodosnabduvawe 3.000.000 0 0 0 0 00

JI0 IZGRADBA NA SISTEMI ZA ODVEDUVAWE I PRE^ISTUVAWE NA OTPADNI VODI9.500.000 9.609.000 0 0 0 0 9.609.000

KAPITALNI RASHODI48 9.500.000 9.609.000 0 0 0 0 9.609.000

482 Drugi grade`ni objekti 9.500.000 9.609.000 0 0 0 0 9.609.000

482920 Izgradba na drugi objekti 9.500.000 9.609.000 0 0 0 9.609.0000

JL0 DRUGI KOMUNALNI USLUGI (KAPITALNI RASHODI) 17.950.000 11.450.000 0 0 0 0 11.450.000

KAPITALNI RASHODI48 17.950.000 11.450.000 0 0 0 0 11.450.000

482 Drugi grade`ni objekti 17.950.000 11.450.000 0 0 0 0 11.450.000

482920 Izgradba na drugi objekti 5.950.000 11.450.000 0 0 0 11.450.0000

482930 Rekonstrukcija na drugi objekti 12.000.000 0 0 0 0 00

JLA Infrasruktura vo Industriski zoni i Satelitska Naselba 15.000.000 8.000.000 0 0 0 0 8.000.000

KAPITALNI RASHODI48 15.000.000 8.000.000 0 0 0 0 8.000.000

482 Drugi grade`ni objekti 15.000.000 8.000.000 0 0 0 0 8.000.000

482920 Izgradba na drugi objekti 15.000.000 8.000.000 0 0 0 8.000.0000

JM0 PARKOVI I ZELENILO (KAPITALNI RASHODI) 5.000.000 6.420.000 0 0 0 0 6.420.000

KAPITALNI RASHODI48 5.000.000 6.420.000 0 0 0 0 6.420.000

482 Drugi grade`ni objekti 5.000.000 6.420.000 0 0 0 0 6.420.000

482920 Izgradba na drugi objekti 5.000.000 6.420.000 0 0 0 6.420.0000

JN0 URBANA OPREMA (KAPITALNI RASHODI) 3.400.000 2.900.000 0 0 0 0 2.900.000

KAPITALNI RASHODI48 3.400.000 2.900.000 0 0 0 0 2.900.000

480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 3.400.000 2.900.000 0 0 0 0 2.900.000

480190 Kupuvawe na druga oprema 3.400.000 2.900.000 0 0 0 2.900.0000

K10 BIBLIOTEKARSTVO 6.452.070 0 1.587.800 4.331.617 0 0 5.919.417

PLATI I NADOMESTOCI40 3.240.000 0 0 3.194.673 0 0 3.194.673

11

Page 85: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

Kategorija

StavkaO P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupni rashodiPotstavka

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

900.301.897018.474.14073.040.431 413.754.346963.293.745 395.032.980

401 Osnovni plati 2.360.000 0 0 2.320.000 0 0 2.320.000

401130 Osnovni plati - drugi vraboteni 2.200.000 0 0 2.160.000 0 2.160.0000

401310 Personalen danok na dohod od plata 160.000 0 0 160.000 0 160.0000

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 880.000 0 0 874.673 0 0 874.673

402110 Osnovni pridonesi za PIO 580.000 0 0 564.673 0 564.6730

402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 240.000 0 0 230.000 0 230.0000

402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 20.000 0 0 30.000 0 30.0000

402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 40.000 0 0 50.000 0 50.0000

STOKI I USLUGI42 2.445.800 0 1.387.800 810.944 0 0 2.198.744

420 Patni i dnevni rashodi 46.000 0 46.000 0 0 0 46.000

420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 36.000 0 36.000 0 0 36.0000

420130 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe 10.000 0 10.000 0 0 10.0000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 1.216.000 0 388.000 772.944 0 0 1.160.944

421110 Elektri~na energija 610.000 0 100.000 400.944 0 500.9440

421120 Vodovod i kanalizacija 78.000 0 30.000 48.000 0 78.0000

421240 Te~ni goriva 350.000 0 150.000 264.000 0 414.0000

421310 Po{ta 46.000 0 36.000 0 0 36.0000

421320 Telefon i telefaks 108.000 0 48.000 60.000 0 108.0000

421440 Transport na lu|e 24.000 0 24.000 0 0 24.0000

423 Materijali i siten inventar 372.000 0 322.000 30.000 0 0 352.000

423110 Kancelariski materijali 60.000 0 60.000 0 0 60.0000

423120 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrabotenite 63.000 0 48.000 0 0 48.0000

423190 Drugi administrativni materijali 75.000 0 40.000 30.000 0 70.0000

423210 Materijali za AOP 30.000 0 30.000 0 0 30.0000

423310 Uniformi 0 0 0 0 0 00

423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 36.000 0 36.000 0 0 36.0000

423720 Materijali za razni popravki 36.000 0 36.000 0 0 36.0000

423810 Siten inventar 24.000 0 24.000 0 0 24.0000

423990 Drugi materijali 48.000 0 48.000 0 0 48.0000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 344.000 0 232.000 0 0 0 232.000

424210 Odr`uvawe na zgradi 48.000 0 48.000 0 0 48.0000

424220 Uslugi za obezbeduvawe na objekti 200.000 0 100.000 0 0 100.0000

424230 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 36.000 0 24.000 0 0 24.0000

424420 Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska oprema 30.000 0 30.000 0 0 30.0000

12

Page 86: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

Kategorija

StavkaO P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupni rashodiPotstavka

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

900.301.897018.474.14073.040.431 413.754.346963.293.745 395.032.980

424440 Popravki i odr`uvawe na druga oprema 30.000 0 30.000 0 0 30.0000

425 Dogovorni uslugi 324.800 0 266.800 8.000 0 0 274.800

425220 Bankarska provizija 4.800 0 4.800 0 0 4.8000

425250 Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava 60.000 0 60.000 0 0 60.0000

425490 Drugi zdravsteveni uslugi 30.000 0 30.000 0 0 30.0000

425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 48.000 0 48.000 0 0 48.0000

425970 Konsultantski uslugi 44.000 0 24.000 0 0 24.0000

425990 Drugi dogovorni uslugi 138.000 0 100.000 8.000 0 108.0000

426 Drugi tekovni rashodi 143.000 0 133.000 0 0 0 133.000

426120 ^lenarini vo doma{ni organizacii 3.000 0 3.000 0 0 3.0000

426210 Rashodi za reprezentacija 20.000 0 20.000 0 0 20.0000

426310 Seminari i konferencii 50.000 0 50.000 0 0 50.0000

426410 Objavuvawe na oglasi 30.000 0 20.000 0 0 20.0000

426990 Drugi operativni rashodi 40.000 0 40.000 0 0 40.0000

KAPITALNI RASHODI48 766.270 0 200.000 326.000 0 0 526.000

480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 150.000 0 100.000 26.000 0 0 126.000

480110 Kupuvawe na kancelariska oprema 50.000 0 0 0 0 00

480140 Kupuvawe na informati~ka i video oprema 0 0 0 0 0 00

480190 Kupuvawe na druga oprema 100.000 0 100.000 26.000 0 126.0000

485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 616.270 0 100.000 300.000 0 0 400.000

485710 Knigi za biblioteki i u~ebnici 616.270 0 100.000 300.000 0 400.0000

K30 MUZEJSKA I KINOTE^NA DEJNOST 9.413.746 0 1.467.000 5.043.729 0 0 6.510.729

PLATI I NADOMESTOCI40 3.140.000 0 0 3.474.673 0 0 3.474.673

401 Osnovni plati 2.250.000 0 0 2.550.000 0 0 2.550.000

401130 Osnovni plati - drugi vraboteni 2.100.000 0 0 2.400.000 0 2.400.0000

401310 Personalen danok na dohod od plata 150.000 0 0 150.000 0 150.0000

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 890.000 0 0 924.673 0 0 924.673

402110 Osnovni pridonesi za PIO 570.000 0 0 600.000 0 600.0000

402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 240.000 0 0 244.673 0 244.6730

402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 30.000 0 0 20.000 0 20.0000

402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 50.000 0 0 60.000 0 60.0000

STOKI I USLUGI42 5.370.056 0 1.457.000 1.569.056 0 0 3.026.056

420 Patni i dnevni rashodi 89.000 0 34.000 30.000 0 0 64.000

13

Page 87: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

Kategorija

StavkaO P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupni rashodiPotstavka

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

900.301.897018.474.14073.040.431 413.754.346963.293.745 395.032.980

420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 52.000 0 22.000 30.000 0 52.0000

420130 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe 12.000 0 12.000 0 0 12.0000

420220 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi 10.000 0 0 0 0 00

420230 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe 15.000 0 0 0 0 00

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 1.220.840 0 196.000 812.840 0 0 1.008.840

421110 Elektri~na energija 716.000 0 66.000 550.000 0 616.0000

421120 Vodovod i kanalizacija 120.000 0 10.000 60.000 0 70.0000

421310 Po{ta 30.000 0 10.000 20.000 0 30.0000

421320 Telefon i telefaks 122.840 0 50.000 72.840 0 122.8400

421410 Goriva i masla (motorni vozila) 152.000 0 30.000 60.000 0 90.0000

421420 Registracija na motorni vozila 30.000 0 0 30.000 0 30.0000

421440 Transport na lu|e 50.000 0 30.000 20.000 0 50.0000

423 Materijali i siten inventar 430.000 0 130.000 162.000 0 0 292.000

423110 Kancelariski materijali 55.000 0 10.000 21.000 0 31.0000

423120 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrabotenite 6.000 0 5.000 1.000 0 6.0000

423190 Drugi administrativni materijali 30.000 0 0 0 0 00

423210 Materijali za AOP 40.000 0 10.000 30.000 0 40.0000

423310 Uniformi 14.000 0 0 0 0 00

423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 55.000 0 5.000 30.000 0 35.0000

423720 Materijali za razni popravki 10.000 0 10.000 0 0 10.0000

423810 Siten inventar 110.000 0 60.000 0 0 60.0000

423820 Ambala`a 0 0 0 0 0 00

423990 Drugi materijali 110.000 0 30.000 80.000 0 110.0000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 982.000 0 84.000 88.000 0 0 172.000

424110 • Popravki i servisirawe na lesni vozila (vklu~uva • rezervni delovi, gumi)116.000 0 18.000 48.000 0 66.0000

424210 Odr`uvawe na zgradi 728.000 0 18.000 0 0 18.0000

424230 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 80.000 0 30.000 0 0 30.0000

424420 Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska oprema 48.000 0 18.000 30.000 0 48.0000

424440 Popravki i odr`uvawe na druga oprema 10.000 0 0 10.000 0 10.0000

425 Dogovorni uslugi 2.380.000 0 913.000 392.000 0 0 1.305.000

425250 Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava 75.000 0 0 30.000 0 30.0000

425310 Pravni uslugi 28.000 0 0 28.000 0 28.0000

425490 Drugi zdravsteveni uslugi 18.000 0 0 18.000 0 18.0000

425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 400.000 0 100.000 50.000 0 150.0000

14

Page 88: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

Kategorija

StavkaO P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupni rashodiPotstavka

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

900.301.897018.474.14073.040.431 413.754.346963.293.745 395.032.980

425970 Konsultantski uslugi 136.000 0 50.000 36.000 0 86.0000

425990 Drugi dogovorni uslugi 1.723.000 0 763.000 230.000 0 993.0000

426 Drugi tekovni rashodi 268.216 0 100.000 84.216 0 0 184.216

426120 ^lenarini vo doma{ni organizacii 4.000 0 0 0 0 00

426210 Rashodi za reprezentacija 60.000 0 0 20.000 0 20.0000

426310 Seminari i konferencii 30.000 0 0 10.000 0 10.0000

426410 Objavuvawe na oglasi 50.000 0 0 30.000 0 30.0000

426990 Drugi operativni rashodi 124.216 0 100.000 24.216 0 124.2160

KAPITALNI RASHODI48 903.690 0 10.000 0 0 0 10.000

480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 843.690 0 0 0 0 0 0

480190 Kupuvawe na druga oprema 843.690 0 0 0 0 00

485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 60.000 0 10.000 0 0 0 10.000

485710 Knigi za biblioteki i u~ebnici 60.000 0 10.000 0 0 10.0000

486 Kupuvawe na vozila 0 0 0 0 0 0 0

486110 Kupuvawe na motorni vozila 0 0 0 0 0 00

K40 KULTURNI MANIFESTACII I TVORE[TVO 17.760.000 14.390.000 0 0 0 0 14.390.000

PLATI I NADOMESTOCI40 250.000 250.000 0 0 0 0 250.000

401 Osnovni plati 250.000 250.000 0 0 0 0 250.000

401320 Personalen danok na dohod od nadomestoci 250.000 250.000 0 0 0 250.0000

STOKI I USLUGI42 12.620.000 8.720.000 0 0 0 0 8.720.000

420 Patni i dnevni rashodi 200.000 130.000 0 0 0 0 130.000

420130 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe 200.000 130.000 0 0 0 130.0000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 550.000 520.000 0 0 0 0 520.000

421110 Elektri~na energija 154.000 154.000 0 0 0 154.0000

421120 Vodovod i kanalizacija 32.000 32.000 0 0 0 32.0000

421320 Telefon i telefaks 14.000 14.000 0 0 0 14.0000

421410 Goriva i masla (motorni vozila) 50.000 0 0 0 0 00

421440 Transport na lu|e 300.000 320.000 0 0 0 320.0000

423 Materijali i siten inventar 390.000 915.000 0 0 0 0 915.000

423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 150.000 345.000 0 0 0 345.0000

423990 Drugi materijali 240.000 570.000 0 0 0 570.0000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 200.000 700.000 0 0 0 0 700.000

424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 200.000 700.000 0 0 0 700.0000

15

Page 89: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

Kategorija

StavkaO P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupni rashodiPotstavka

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

900.301.897018.474.14073.040.431 413.754.346963.293.745 395.032.980

425 Dogovorni uslugi 7.180.000 1.190.000 0 0 0 0 1.190.000

425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 700.000 230.000 0 0 0 230.0000

425990 Drugi dogovorni uslugi 6.480.000 960.000 0 0 0 960.0000

426 Drugi tekovni rashodi 4.100.000 5.265.000 0 0 0 0 5.265.000

426210 Rashodi za reprezentacija 600.000 540.000 0 0 0 540.0000

426410 Objavuvawe na oglasi 0 0 0 0 0 00

426990 Drugi operativni rashodi 3.500.000 4.725.000 0 0 0 4.725.0000

SUBVENCII I TRANSFERI46 4.890.000 5.420.000 0 0 0 0 5.420.000

463 Transferi do nevladini organizacii 3.400.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

463110 Transferi do zdru`enija na gra|ani i fondacii 3.400.000 1.000.000 0 0 0 1.000.0000

464 Razni transferi 1.490.000 4.420.000 0 0 0 0 4.420.000

464990 Drugi transferi 1.490.000 4.420.000 0 0 0 4.420.0000

KA0 KULTURNI MANIFESTACII I TVORE[TVO (KAPITALNI TRO[OCI) 4.300.000 3.700.000 0 0 0 0 3.700.000

KAPITALNI RASHODI48 4.300.000 3.700.000 0 0 0 0 3.700.000

480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 650.000 0 0 0 0 0 0

480190 Kupuvawe na druga oprema 650.000 0 0 0 0 00

482 Drugi grade`ni objekti 3.250.000 3.700.000 0 0 0 0 3.700.000

482620 Izgradba na spomenici 1.500.000 0 0 0 0 00

482910 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na drugi objekti 0 0 0 0 0 00

482930 Rekonstrukcija na drugi objekti 1.750.000 3.700.000 0 0 0 3.700.0000

483 Kupuvawe na mebel 400.000 0 0 0 0 0 0

483190 Kupuvawe na drug mebel 400.000 0 0 0 0 00

L00 SPORT I REKREACIJA 12.580.000 8.990.000 0 0 0 0 8.990.000

PLATI I NADOMESTOCI40 50.000 20.000 0 0 0 0 20.000

401 Osnovni plati 50.000 20.000 0 0 0 0 20.000

401320 Personalen danok na dohod od nadomestoci 50.000 20.000 0 0 0 20.0000

STOKI I USLUGI42 1.700.000 1.450.000 0 0 0 0 1.450.000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 300.000 200.000 0 0 0 0 200.000

421440 Transport na lu|e 300.000 200.000 0 0 0 200.0000

423 Materijali i siten inventar 250.000 150.000 0 0 0 0 150.000

423110 Kancelariski materijali 0 0 0 0 0 00

423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 100.000 0 0 0 0 00

16

Page 90: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

Kategorija

StavkaO P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupni rashodiPotstavka

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

900.301.897018.474.14073.040.431 413.754.346963.293.745 395.032.980

423990 Drugi materijali 150.000 150.000 0 0 0 150.0000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 800.000 800.000 0 0 0 0 800.000

424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 800.000 800.000 0 0 0 800.0000

425 Dogovorni uslugi 0 0 0 0 0 0 0

425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 0 0 0 0 0 00

426 Drugi tekovni rashodi 350.000 300.000 0 0 0 0 300.000

426990 Drugi operativni rashodi 350.000 300.000 0 0 0 300.0000

SUBVENCII I TRANSFERI46 10.830.000 7.520.000 0 0 0 0 7.520.000

463 Transferi do nevladini organizacii 8.830.000 5.620.000 0 0 0 0 5.620.000

463110 Transferi do zdru`enija na gra|ani i fondacii 1.010.000 890.000 0 0 0 890.0000

463120 Transferi do sportski klubovi 7.820.000 4.730.000 0 0 0 4.730.0000

464 Razni transferi 2.000.000 1.900.000 0 0 0 0 1.900.000

464990 Drugi transferi 2.000.000 1.900.000 0 0 0 1.900.0000

LA0 SPORT I REKREACIJA (KAPITALNI TRO[OCI) 5.950.000 6.150.000 0 0 0 0 6.150.000

KAPITALNI RASHODI48 5.950.000 6.150.000 0 0 0 0 6.150.000

480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 150.000 150.000 0 0 0 0 150.000

480190 Kupuvawe na druga oprema 150.000 150.000 0 0 0 150.0000

482 Drugi grade`ni objekti 5.800.000 6.000.000 0 0 0 0 6.000.000

482910 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na drugi objekti 300.000 300.000 0 0 0 300.0000

482920 Izgradba na drugi objekti 2.200.000 2.200.000 0 0 0 2.200.0000

482930 Rekonstrukcija na drugi objekti 3.300.000 3.500.000 0 0 0 3.500.0000

N10 OSNOVNO OBRAZOVANIE 221.980.083 7.889.000 18.625.131 204.726.000 0 0 231.240.131

PLATI I NADOMESTOCI40 175.367.162 6.000 0 181.768.900 0 0 181.774.900

401 Osnovni plati 128.037.761 6.000 0 132.691.926 0 0 132.697.926

401130 Osnovni plati - drugi vraboteni 119.389.046 0 0 123.726.742 0 123.726.7420

401310 Personalen danok na dohod od plata 8.636.965 0 0 8.965.184 0 8.965.1840

401320 Personalen danok na dohod od nadomestoci 11.750 6.000 0 0 0 6.0000

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 47.329.401 0 0 49.076.974 0 0 49.076.974

402110 Osnovni pridonesi za PIO 31.522.217 0 0 32.718.296 0 32.718.2960

402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 12.808.558 0 0 13.267.744 0 13.267.7440

402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 889.961 0 0 908.900 0 908.9000

402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 2.108.665 0 0 2.182.034 0 2.182.0340

17

Page 91: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

Kategorija

StavkaO P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupni rashodiPotstavka

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

900.301.897018.474.14073.040.431 413.754.346963.293.745 395.032.980

STOKI I USLUGI42 41.232.184 7.388.000 14.212.500 22.785.760 0 0 44.386.260

420 Patni i dnevni rashodi 392.400 0 293.000 0 0 0 293.000

420110 Patuvawe vo zemjata - hranarina (dnevnica) 135.000 0 75.000 0 0 75.0000

420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 194.000 0 154.000 0 0 154.0000

420130 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe 63.400 0 64.000 0 0 64.0000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 15.661.983 1.500.000 1.133.000 13.492.211 0 0 16.125.211

421110 Elektri~na energija 2.205.720 500.000 440.000 2.482.245 0 3.422.2450

421120 Vodovod i kanalizacija 1.218.441 0 180.000 821.926 0 1.001.9260

421130 \ubretarina 293.915 0 50.000 354.488 0 404.4880

421190 Drugi komunalni taksi i uslugi 59.420 0 30.000 53.232 0 83.2320

421220 Drva 848.250 200.000 20.000 738.584 0 958.5840

421240 Te~ni goriva 9.194.796 800.000 32.000 8.347.338 0 9.179.3380

421310 Po{ta 106.206 0 51.000 78.738 0 129.7380

421320 Telefon i telefaks 360.734 0 200.000 235.660 0 435.6600

421410 Goriva i masla (motorni vozila) 55.000 0 30.000 300.000 0 330.0000

421440 Transport na lu|e 1.319.501 0 100.000 80.000 0 180.0000

423 Materijali i siten inventar 6.958.883 50.000 5.190.000 1.307.996 0 0 6.547.996

423110 Kancelariski materijali 526.235 0 290.000 261.998 0 551.9980

423120 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrabotenite 407.152 0 250.000 69.421 0 319.4210

423190 Drugi administrativni materijali 117.284 0 80.000 19.407 0 99.4070

423310 Uniformi 0 0 0 24.398 0 24.3980

423320 Obuvki 17.545 0 0 0 0 00

423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 3.995.483 50.000 3.710.000 0 0 3.760.0000

423610 Nastavno-obrazovni pomagala 145.464 0 110.000 38.815 0 148.8150

423620 U~ili{ni materijali 174.797 0 60.000 62.769 0 122.7690

423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 430.682 0 190.000 285.010 0 475.0100

423720 Materijali za razni popravki 542.411 0 200.000 257.009 0 457.0090

423810 Siten inventar 232.579 0 60.000 143.060 0 203.0600

423910 Drugi materijali za specijalna namena 10.900 0 10.000 16.080 0 26.0800

423990 Drugi materijali 358.351 0 230.000 130.029 0 360.0290

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 2.918.580 0 1.620.000 1.161.110 0 0 2.781.110

424210 Odr`uvawe na zgradi 1.851.523 0 1.080.000 579.445 0 1.659.4450

424220 Uslugi za obezbeduvawe na objekti 124.796 0 80.000 0 0 80.0000

424230 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 199.219 0 70.000 138.069 0 208.0690

18

Page 92: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

Kategorija

StavkaO P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupni rashodiPotstavka

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

900.301.897018.474.14073.040.431 413.754.346963.293.745 395.032.980

424410 Popravki i odr`uvawe na mebel 18.665 0 0 22.180 0 22.1800

424420 Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska oprema 317.450 0 150.000 210.708 0 360.7080

424430 Popravki i odr`uvawe na ma{ini 137.330 0 90.000 47.132 0 137.1320

424440 Popravki i odr`uvawe na druga oprema 265.117 0 150.000 146.941 0 296.9410

424510 Odr`uvawe na zeleni povr{ini okolu zgradi 4.480 0 0 16.635 0 16.6350

425 Dogovorni uslugi 13.917.625 5.800.000 5.230.000 6.424.930 0 0 17.454.930

425130 Iznajmuvawe na drug tip na prostor 0 0 20.000 0 0 20.0000

425230 Osiguruvawe na vraboteni (nesre}i, `ivot) 180.000 0 215.000 0 0 215.0000

425250 Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava 580.000 300.000 150.000 0 0 450.0000

425290 Drugi finansiski uslugi 199.365 0 90.000 118.107 0 208.1070

425310 Pravni uslugi 68.733 0 40.000 22.180 0 62.1800

425490 Drugi zdravsteveni uslugi 165.000 0 55.000 0 0 55.0000

425630 Ispituvawe na kavalitetot na vodite i vozduhot 10.452 0 0 8.872 0 8.8720

425750 Uslugi za vonu~ili{ni obrazovni aktivnosti 246.132 0 160.000 49.904 0 209.9040

425760 Prevozni uslugi vo obrazovanieto 10.423.720 5.500.000 3.445.000 5.845.481 0 14.790.4810

425790 Drugi obrazovni uslugi 1.351.063 0 680.000 62.104 0 742.1040

425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 213.024 0 75.000 123.099 0 198.0990

425990 Drugi dogovorni uslugi 480.136 0 300.000 195.183 0 495.1830

426 Drugi tekovni rashodi 1.382.713 38.000 746.500 399.513 0 0 1.184.013

426120 ^lenarini vo doma{ni organizacii 5.000 0 5.000 0 0 5.0000

426210 Rashodi za reprezentacija 20.000 0 20.000 0 0 20.0000

426310 Seminari i konferencii 270.733 0 211.500 81.234 0 292.7340

426410 Objavuvawe na oglasi 440.205 0 245.000 158.031 0 403.0310

426990 Drugi operativni rashodi 646.775 38.000 265.000 160.248 0 463.2480

SUBVENCII I TRANSFERI46 530.000 495.000 0 0 0 0 495.000

463 Transferi do nevladini organizacii 180.000 125.000 0 0 0 0 125.000

463110 Transferi do zdru`enija na gra|ani i fondacii 50.000 0 0 0 0 00

463120 Transferi do sportski klubovi 130.000 125.000 0 0 0 125.0000

464 Razni transferi 350.000 370.000 0 0 0 0 370.000

464990 Drugi transferi 350.000 370.000 0 0 0 370.0000

KAPITALNI RASHODI48 4.850.737 0 4.412.631 171.340 0 0 4.583.971

480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 626.948 0 520.000 102.028 0 0 622.028

480140 Kupuvawe na informati~ka i video oprema 226.948 0 210.000 49.905 0 259.9050

19

Page 93: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

Kategorija

StavkaO P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupni rashodiPotstavka

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

900.301.897018.474.14073.040.431 413.754.346963.293.745 395.032.980

480160 Kupuvawe na oprema za greewe i klimatizacija 190.000 0 140.000 17.744 0 157.7440

480190 Kupuvawe na druga oprema 210.000 0 170.000 34.379 0 204.3790

482 Drugi grade`ni objekti 3.637.989 0 3.472.631 0 0 0 3.472.631

482930 Rekonstrukcija na drugi objekti 3.637.989 0 3.472.631 0 0 3.472.6310

483 Kupuvawe na mebel 448.894 0 320.000 52.677 0 0 372.677

483110 Kupuvawe na kancelariski mebel 140.903 0 105.000 33.270 0 138.2700

483120 Kupuvawe na u~ili{en mebel 307.991 0 215.000 19.407 0 234.4070

485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 136.906 0 100.000 16.635 0 0 116.635

485710 Knigi za biblioteki i u~ebnici 136.906 0 100.000 16.635 0 116.6350

N20 SREDNO OBRAZOVANIE 193.966.222 1.021.000 26.055.500 137.533.000 13.672.000 0 178.281.500

PLATI I NADOMESTOCI40 91.943.175 6.000 0 94.153.022 0 0 94.159.022

401 Osnovni plati 67.120.998 6.000 0 68.714.221 0 0 68.720.221

401130 Osnovni plati - drugi vraboteni 62.474.520 0 0 63.935.192 0 63.935.1920

401310 Personalen danok na dohod od plata 4.634.728 0 0 4.779.029 0 4.779.0290

401320 Personalen danok na dohod od nadomestoci 11.750 6.000 0 0 0 6.0000

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 24.822.177 0 0 25.438.801 0 0 25.438.801

402110 Osnovni pridonesi za PIO 16.537.296 0 0 17.019.180 0 17.019.1800

402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 6.718.137 0 0 6.829.221 0 6.829.2210

402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 460.059 0 0 467.766 0 467.7660

402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 1.106.685 0 0 1.122.634 0 1.122.6340

STOKI I USLUGI42 98.177.047 390.000 22.899.500 43.379.978 13.672.000 0 80.341.478

420 Patni i dnevni rashodi 1.818.530 0 545.000 0 60.000 0 605.000

420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 295.000 0 295.000 0 0 295.0000

420130 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe 250.000 0 250.000 0 0 250.0000

420220 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi 526.150 0 0 0 60.000 60.0000

420230 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe 747.380 0 0 0 0 00

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 10.163.848 60.000 480.000 8.926.866 0 0 9.466.866

421110 Elektri~na energija 2.510.000 0 150.000 1.954.962 0 2.104.9620

421120 Vodovod i kanalizacija 420.584 0 0 423.575 0 423.5750

421130 \ubretarina 291.064 0 0 228.874 0 228.8740

421190 Drugi komunalni taksi i uslugi 70.000 0 25.000 51.656 0 76.6560

421240 Te~ni goriva 5.800.000 0 0 6.039.720 0 6.039.7200

421310 Po{ta 105.000 0 30.000 59.603 0 89.6030

20

Page 94: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

Kategorija

StavkaO P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupni rashodiPotstavka

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

900.301.897018.474.14073.040.431 413.754.346963.293.745 395.032.980

421320 Telefon i telefaks 372.000 0 100.000 168.476 0 268.4760

421410 Goriva i masla (motorni vozila) 150.000 0 150.000 0 0 150.0000

421420 Registracija na motorni vozila 25.000 0 25.000 0 0 25.0000

421440 Transport na lu|e 420.200 60.000 0 0 0 60.0000

423 Materijali i siten inventar 7.246.912 50.000 4.690.000 1.424.102 302.000 0 6.466.102

423110 Kancelariski materijali 1.742.000 0 890.000 540.396 32.000 1.462.3960

423120 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrabotenite 175.000 0 100.000 65.165 0 165.1650

423190 Drugi administrativni materijali 0 0 100.000 0 0 100.0000

423210 Materijali za AOP 0 0 100.000 0 0 100.0000

423310 Uniformi 674.287 0 600.000 0 0 600.0000

423320 Obuvki 600.000 0 0 0 0 00

423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 485.625 50.000 190.000 0 30.000 270.0000

423610 Nastavno-obrazovni pomagala 690.000 0 550.000 190.728 0 740.7280

423620 U~ili{ni materijali 860.000 0 470.000 182.781 0 652.7810

423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 810.000 0 510.000 341.721 0 851.7210

423720 Materijali za razni popravki 310.000 0 480.000 23.841 0 503.8410

423810 Siten inventar 320.000 0 210.000 79.470 0 289.4700

423990 Drugi materijali 580.000 0 490.000 0 240.000 730.0000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 5.881.000 0 3.296.000 1.798.406 0 0 5.094.406

424110 • Popravki i servisirawe na lesni vozila (vklu~uva • rezervni delovi, gumi)80.000 0 40.000 0 0 40.0000

424210 Odr`uvawe na zgradi 3.170.000 0 1.230.000 1.271.520 0 2.501.5200

424220 Uslugi za obezbeduvawe na objekti 1.520.000 0 1.520.000 0 0 1.520.0000

424230 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 199.000 0 64.000 89.801 0 153.8010

424410 Popravki i odr`uvawe na mebel 50.000 0 50.000 0 0 50.0000

424420 Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska oprema 482.000 0 192.000 198.675 0 390.6750

424440 Popravki i odr`uvawe na druga oprema 380.000 0 140.000 158.940 0 298.9400

424510 Odr`uvawe na zeleni povr{ini okolu zgradi 0 0 60.000 79.470 0 139.4700

425 Dogovorni uslugi 57.097.428 200.000 11.979.500 31.016.035 9.310.000 0 52.505.535

425220 Bankarska provizija 20.000 0 20.000 0 0 20.0000

425250 Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava 500.000 200.000 300.000 0 0 500.0000

425260 Osiguruvawe na motorni vozila 30.000 0 30.000 0 0 30.0000

425290 Drugi finansiski uslugi 88.398 0 30.000 22.568 0 52.5680

425310 Pravni uslugi 121.500 0 120.000 0 0 120.0000

425360 Pla}awe na sudski taksi 0 0 1.500 0 0 1.5000

21

Page 95: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

Kategorija

StavkaO P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupni rashodiPotstavka

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

900.301.897018.474.14073.040.431 413.754.346963.293.745 395.032.980

425750 Uslugi za vonu~ili{ni obrazovni aktivnosti 7.400.000 0 7.200.000 0 0 7.200.0000

425760 Prevozni uslugi vo obrazovanieto 35.785.900 0 1.180.000 30.993.467 0 32.173.4670

425790 Drugi obrazovni uslugi 1.880.000 0 1.880.000 0 0 1.880.0000

425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 250.000 0 200.000 0 0 200.0000

425970 Konsultantski uslugi 0 0 150.000 0 0 150.0000

425990 Drugi dogovorni uslugi 11.021.630 0 868.000 0 9.310.000 10.178.0000

426 Drugi tekovni rashodi 15.969.329 80.000 1.909.000 214.569 4.000.000 0 6.203.569

426120 ^lenarini vo doma{ni organizacii 31.000 0 61.000 0 0 61.0000

426210 Rashodi za reprezentacija 420.000 0 420.000 0 0 420.0000

426310 Seminari i konferencii 555.000 0 555.000 0 0 555.0000

426410 Objavuvawe na oglasi 325.000 0 185.000 111.258 0 296.2580

426990 Drugi operativni rashodi 14.638.329 80.000 688.000 103.311 4.000.000 4.871.3110

SUBVENCII I TRANSFERI46 540.000 625.000 0 0 0 0 625.000

463 Transferi do nevladini organizacii 140.000 225.000 0 0 0 0 225.000

463110 Transferi do zdru`enija na gra|ani i fondacii 20.000 100.000 0 0 0 100.0000

463120 Transferi do sportski klubovi 120.000 125.000 0 0 0 125.0000

464 Razni transferi 400.000 400.000 0 0 0 0 400.000

464910 Pla}awe po sudski re{enija 50.000 0 0 0 0 00

464990 Drugi transferi 350.000 400.000 0 0 0 400.0000

KAPITALNI RASHODI48 3.306.000 0 3.156.000 0 0 0 3.156.000

480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 2.090.000 0 1.410.000 0 0 0 1.410.000

480110 Kupuvawe na kancelariska oprema 350.000 0 0 0 0 00

480140 Kupuvawe na informati~ka i video oprema 700.000 0 600.000 0 0 600.0000

480160 Kupuvawe na oprema za greewe i klimatizacija 0 0 100.000 0 0 100.0000

480190 Kupuvawe na druga oprema 1.040.000 0 710.000 0 0 710.0000

482 Drugi grade`ni objekti 686.000 0 786.000 0 0 0 786.000

482930 Rekonstrukcija na drugi objekti 686.000 0 686.000 0 0 686.0000

482940 Nadzor nad izgradbata 0 0 100.000 0 0 100.0000

483 Kupuvawe na mebel 400.000 0 750.000 0 0 0 750.000

483110 Kupuvawe na kancelariski mebel 0 0 350.000 0 0 350.0000

483120 Kupuvawe na u~ili{en mebel 400.000 0 400.000 0 0 400.0000

485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 130.000 0 210.000 0 0 0 210.000

485710 Knigi za biblioteki i u~ebnici 130.000 0 210.000 0 0 210.0000

22

Page 96: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

Kategorija

StavkaO P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupni rashodiPotstavka

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

900.301.897018.474.14073.040.431 413.754.346963.293.745 395.032.980

NA0 OBRAZOVANIE (KAPITALNI RASHODI) 6.300.000 6.773.240 0 0 0 0 6.773.240

KAPITALNI RASHODI48 6.300.000 6.773.240 0 0 0 0 6.773.240

480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 1.000.000 300.000 0 0 0 0 300.000

480190 Kupuvawe na druga oprema 1.000.000 300.000 0 0 0 300.0000

482 Drugi grade`ni objekti 5.300.000 6.473.240 0 0 0 0 6.473.240

482930 Rekonstrukcija na drugi objekti 5.300.000 6.473.240 0 0 0 6.473.2400

R10 ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODA 5.850.000 8.150.000 0 0 0 0 8.150.000

STOKI I USLUGI42 5.150.000 8.050.000 0 0 0 0 8.050.000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 3.800.000 4.400.000 0 0 0 0 4.400.000

424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 1.300.000 900.000 0 0 0 900.0000

424590 Odr`uvawe na drugi zeleni povr{ini 2.500.000 3.500.000 0 0 0 3.500.0000

425 Dogovorni uslugi 350.000 550.000 0 0 0 0 550.000

425630 Ispituvawe na kavalitetot na vodite i vozduhot 150.000 150.000 0 0 0 150.0000

425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 200.000 400.000 0 0 0 400.0000

426 Drugi tekovni rashodi 1.000.000 3.100.000 0 0 0 0 3.100.000

426990 Drugi operativni rashodi 1.000.000 3.100.000 0 0 0 3.100.0000

SUBVENCII I TRANSFERI46 700.000 100.000 0 0 0 0 100.000

464 Razni transferi 700.000 100.000 0 0 0 0 100.000

464990 Drugi transferi 700.000 100.000 0 0 0 100.0000

RA0 ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODA (KAPITALNI RASHODI) 9.700.000 6.000.000 0 0 0 0 6.000.000

KAPITALNI RASHODI48 9.700.000 6.000.000 0 0 0 0 6.000.000

480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 3.700.000 3.045.777 0 0 0 0 3.045.777

480190 Kupuvawe na druga oprema 3.700.000 3.045.777 0 0 0 3.045.7770

482 Drugi grade`ni objekti 2.000.000 2.954.223 0 0 0 0 2.954.223

482920 Izgradba na drugi objekti 2.000.000 2.954.223 0 0 0 2.954.2230

486 Kupuvawe na vozila 4.000.000 0 0 0 0 0 0

486190 Kupuvawe na drugi motorni vozila 4.000.000 0 0 0 0 00

T10 UNAPREDUVAWE NA ZDRAVSTVENATA ZA[TITA 6.260.000 7.160.000 0 0 0 0 7.160.000

PLATI I NADOMESTOCI40 20.000 0 0 0 0 0 0

401 Osnovni plati 20.000 0 0 0 0 0 0

23

Page 97: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

Kategorija

StavkaO P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupni rashodiPotstavka

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

900.301.897018.474.14073.040.431 413.754.346963.293.745 395.032.980

401320 Personalen danok na dohod od nadomestoci 20.000 0 0 0 0 00

STOKI I USLUGI42 5.350.000 4.700.000 0 0 0 0 4.700.000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 2.500.000 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000

424230 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 2.500.000 2.000.000 0 0 0 2.000.0000

425 Dogovorni uslugi 2.550.000 2.450.000 0 0 0 0 2.450.000

425490 Drugi zdravsteveni uslugi 2.400.000 2.400.000 0 0 0 2.400.0000

425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 150.000 50.000 0 0 0 50.0000

426 Drugi tekovni rashodi 300.000 250.000 0 0 0 0 250.000

426990 Drugi operativni rashodi 300.000 250.000 0 0 0 250.0000

SUBVENCII I TRANSFERI46 890.000 2.460.000 0 0 0 0 2.460.000

463 Transferi do nevladini organizacii 450.000 2.150.000 0 0 0 0 2.150.000

463110 Transferi do zdru`enija na gra|ani i fondacii 450.000 2.150.000 0 0 0 2.150.0000

464 Razni transferi 440.000 310.000 0 0 0 0 310.000

464990 Drugi transferi 440.000 310.000 0 0 0 310.0000

V10 DETSKI GRADINKI 74.747.566 100.000 25.305.000 51.117.000 338.140 0 76.860.140

PLATI I NADOMESTOCI40 41.823.250 0 0 47.711.916 0 0 47.711.916

401 Osnovni plati 30.447.605 0 0 34.749.480 0 0 34.749.480

401130 Osnovni plati - drugi vraboteni 28.706.620 0 0 32.670.396 0 32.670.3960

401310 Personalen danok na dohod od plata 1.740.985 0 0 2.079.084 0 2.079.0840

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 11.375.645 0 0 12.962.436 0 0 12.962.436

402110 Osnovni pridonesi za PIO 7.491.993 0 0 8.551.794 0 8.551.7940

402190 Drugi pridonesi za PIO 15.638 0 0 16.542 0 16.5420

402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 3.149.371 0 0 3.575.609 0 3.575.6090

402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 208.541 0 0 238.068 0 238.0680

402290 Drugi pridonesi za Fondot za zdravstvo 9.592 0 0 9.151 0 9.1510

402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 500.510 0 0 571.272 0 571.2720

STOKI I USLUGI42 28.914.316 100.000 21.645.000 3.405.084 338.140 0 25.488.224

420 Patni i dnevni rashodi 210.000 0 130.000 0 0 0 130.000

420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 30.000 0 30.000 0 0 30.0000

420130 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe 80.000 0 50.000 0 0 50.0000

420220 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi 100.000 0 50.000 0 0 50.0000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 6.265.789 0 2.965.000 2.805.084 0 0 5.770.084

24

Page 98: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

Kategorija

StavkaO P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupni rashodiPotstavka

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

900.301.897018.474.14073.040.431 413.754.346963.293.745 395.032.980

421110 Elektri~na energija 2.070.789 0 1.500.000 105.084 0 1.605.0840

421120 Vodovod i kanalizacija 700.000 0 700.000 0 0 700.0000

421190 Drugi komunalni taksi i uslugi 70.000 0 35.000 0 0 35.0000

421220 Drva 0 0 100.000 0 0 100.0000

421240 Te~ni goriva 2.725.000 0 0 2.700.000 0 2.700.0000

421310 Po{ta 80.000 0 80.000 0 0 80.0000

421320 Telefon i telefaks 200.000 0 200.000 0 0 200.0000

421410 Goriva i masla (motorni vozila) 270.000 0 200.000 0 0 200.0000

421420 Registracija na motorni vozila 50.000 0 50.000 0 0 50.0000

421440 Transport na lu|e 100.000 0 100.000 0 0 100.0000

423 Materijali i siten inventar 16.850.820 0 13.820.000 0 338.140 0 14.158.140

423110 Kancelariski materijali 250.000 0 250.000 0 0 250.0000

423120 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrabotenite 50.000 0 50.000 0 0 50.0000

423310 Uniformi 30.000 0 30.000 0 0 30.0000

423320 Obuvki 30.000 0 30.000 0 0 30.0000

423330 Postelnina 200.000 0 100.000 0 0 100.0000

423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 14.330.000 0 12.000.000 0 300.000 12.300.0000

423610 Nastavno-obrazovni pomagala 58.140 0 50.000 0 8.140 58.1400

423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 747.680 0 500.000 0 30.000 530.0000

423720 Materijali za razni popravki 105.000 0 110.000 0 0 110.0000

423810 Siten inventar 600.000 0 400.000 0 0 400.0000

423910 Drugi materijali za specijalna namena 200.000 0 100.000 0 0 100.0000

423990 Drugi materijali 250.000 0 200.000 0 0 200.0000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 2.780.000 0 2.880.000 0 0 0 2.880.000

424110 • Popravki i servisirawe na lesni vozila (vklu~uva • rezervni delovi, gumi)80.000 0 80.000 0 0 80.0000

424210 Odr`uvawe na zgradi 1.500.000 0 1.500.000 0 0 1.500.0000

424220 Uslugi za obezbeduvawe na objekti 150.000 0 200.000 0 0 200.0000

424230 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 50.000 0 50.000 0 0 50.0000

424410 Popravki i odr`uvawe na mebel 300.000 0 150.000 0 0 150.0000

424420 Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska oprema 150.000 0 150.000 0 0 150.0000

424430 Popravki i odr`uvawe na ma{ini 350.000 0 250.000 0 0 250.0000

424440 Popravki i odr`uvawe na druga oprema 100.000 0 100.000 0 0 100.0000

424510 Odr`uvawe na zeleni povr{ini okolu zgradi 100.000 0 400.000 0 0 400.0000

425 Dogovorni uslugi 2.218.000 100.000 1.490.000 600.000 0 0 2.190.000

25

Page 99: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

Kategorija

StavkaO P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupni rashodiPotstavka

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

900.301.897018.474.14073.040.431 413.754.346963.293.745 395.032.980

425250 Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava 220.000 100.000 120.000 0 0 220.0000

425310 Pravni uslugi 100.000 0 200.000 0 0 200.0000

425490 Drugi zdravsteveni uslugi 0 0 0 150.000 0 150.0000

425630 Ispituvawe na kavalitetot na vodite i vozduhot 30.000 0 120.000 20.000 0 140.0000

425750 Uslugi za vonu~ili{ni obrazovni aktivnosti 100.000 0 0 0 0 00

425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 200.000 0 200.000 0 0 200.0000

425970 Konsultantski uslugi 200.000 0 200.000 0 0 200.0000

425990 Drugi dogovorni uslugi 1.368.000 0 650.000 430.000 0 1.080.0000

426 Drugi tekovni rashodi 589.707 0 360.000 0 0 0 360.000

426310 Seminari i konferencii 80.000 0 80.000 0 0 80.0000

426410 Objavuvawe na oglasi 80.000 0 80.000 0 0 80.0000

426990 Drugi operativni rashodi 429.707 0 200.000 0 0 200.0000

KAPITALNI RASHODI48 4.010.000 0 3.660.000 0 0 0 3.660.000

480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 1.150.000 0 1.300.000 0 0 0 1.300.000

480140 Kupuvawe na informati~ka i video oprema 350.000 0 250.000 0 0 250.0000

480160 Kupuvawe na oprema za greewe i klimatizacija 100.000 0 50.000 0 0 50.0000

480190 Kupuvawe na druga oprema 700.000 0 1.000.000 0 0 1.000.0000

482 Drugi grade`ni objekti 2.560.000 0 2.060.000 0 0 0 2.060.000

482930 Rekonstrukcija na drugi objekti 2.500.000 0 2.000.000 0 0 2.000.0000

482940 Nadzor nad izgradbata 60.000 0 60.000 0 0 60.0000

483 Kupuvawe na mebel 300.000 0 300.000 0 0 0 300.000

483120 Kupuvawe na u~ili{en mebel 300.000 0 300.000 0 0 300.0000

483190 Kupuvawe na drug mebel 0 0 0 0 0 00

VA0 SOCIJALNA ZA[TITA I ZA[TITA NA DECA (KAPITALNI RASHODI) 920.000 500.000 0 0 0 0 500.000

KAPITALNI RASHODI48 920.000 500.000 0 0 0 0 500.000

480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 50.000 0 0 0 0 0 0

480190 Kupuvawe na druga oprema 50.000 0 0 0 0 00

482 Drugi grade`ni objekti 870.000 500.000 0 0 0 0 500.000

482930 Rekonstrukcija na drugi objekti 870.000 500.000 0 0 0 500.0000

W00 PROTIVPO@ARNA ZA[TITA 14.628.000 2.580.000 0 11.003.000 0 0 13.583.000

PLATI I NADOMESTOCI40 11.509.700 0 0 11.003.000 0 0 11.003.000

401 Osnovni plati 6.864.374 0 0 7.201.394 0 0 7.201.394

26

Page 100: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

Kategorija

StavkaO P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupni rashodiPotstavka

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

900.301.897018.474.14073.040.431 413.754.346963.293.745 395.032.980

401130 Osnovni plati - drugi vraboteni 6.229.994 0 0 6.547.008 0 6.547.0080

401310 Personalen danok na dohod od plata 627.680 0 0 654.386 0 654.3860

401320 Personalen danok na dohod od nadomestoci 6.700 0 0 0 0 00

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 3.195.326 0 0 3.351.606 0 0 3.351.606

402110 Osnovni pridonesi za PIO 1.692.054 0 0 1.773.756 0 1.773.7560

402120 Pridones za benificiran sta` 512.357 0 0 533.714 0 533.7140

402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 797.788 0 0 840.588 0 840.5880

402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 56.751 0 0 60.417 0 60.4170

402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 136.376 0 0 143.131 0 143.1310

404 Nadomestoci 1.450.000 0 0 450.000 0 0 450.000

404150 Drugi nadomestoci 1.450.000 0 0 450.000 0 450.0000

STOKI I USLUGI42 2.745.000 2.365.000 0 0 0 0 2.365.000

420 Patni i dnevni rashodi 30.000 5.000 0 0 0 0 5.000

420130 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe 30.000 5.000 0 0 0 5.0000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 1.275.000 1.240.000 0 0 0 0 1.240.000

421110 Elektri~na energija 200.000 200.000 0 0 0 200.0000

421120 Vodovod i kanalizacija 100.000 100.000 0 0 0 100.0000

421190 Drugi komunalni taksi i uslugi 15.000 10.000 0 0 0 10.0000

421240 Te~ni goriva 450.000 450.000 0 0 0 450.0000

421320 Telefon i telefaks 80.000 80.000 0 0 0 80.0000

421410 Goriva i masla (motorni vozila) 320.000 320.000 0 0 0 320.0000

421420 Registracija na motorni vozila 110.000 80.000 0 0 0 80.0000

423 Materijali i siten inventar 780.000 750.000 0 0 0 0 750.000

423310 Uniformi 300.000 300.000 0 0 0 300.0000

423320 Obuvki 150.000 150.000 0 0 0 150.0000

423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 60.000 30.000 0 0 0 30.0000

423810 Siten inventar 0 0 0 0 0 00

423830 Rezervni delovi 270.000 270.000 0 0 0 270.0000

423990 Drugi materijali 0 0 0 0 0 00

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 560.000 320.000 0 0 0 0 320.000

424110 • Popravki i servisirawe na lesni vozila (vklu~uva • rezervni delovi, gumi)100.000 160.000 0 0 0 160.0000

424120 Popravki i servisirawe na tovarni vozila 100.000 0 0 0 0 00

424210 Odr`uvawe na zgradi 300.000 100.000 0 0 0 100.0000

424440 Popravki i odr`uvawe na druga oprema 60.000 60.000 0 0 0 60.0000

27

Page 101: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

Kategorija

StavkaO P I S

B U X E T

Predhodenbuxet

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Vkupni rashodiPotstavka

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

900.301.897018.474.14073.040.431 413.754.346963.293.745 395.032.980

425 Dogovorni uslugi 0 0 0 0 0 0 0

425990 Drugi dogovorni uslugi 0 0 0 0 0 00

426 Drugi tekovni rashodi 100.000 50.000 0 0 0 0 50.000

426990 Drugi operativni rashodi 100.000 50.000 0 0 0 50.0000

SUBVENCII I TRANSFERI46 373.300 215.000 0 0 0 0 215.000

464 Razni transferi 373.300 215.000 0 0 0 0 215.000

464990 Drugi transferi 373.300 215.000 0 0 0 215.0000

WA0PROTIVPO@ARNA ZA[TITA (KAPITALNI TRO[OCI) 1.000.000 600.000 0 0 0 0 600.000

KAPITALNI RASHODI48 1.000.000 600.000 0 0 0 0 600.000

480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 500.000 400.000 0 0 0 0 400.000

480190 Kupuvawe na druga oprema 500.000 400.000 0 0 0 400.0000

482 Drugi grade`ni objekti 500.000 200.000 0 0 0 0 200.000

482930 Rekonstrukcija na drugi objekti 500.000 200.000 0 0 0 200.0000

28

Page 102: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

III. RAZVOEN DEL NA BUXETOT NA OP{TINA ZA PERIOD 2018- 2020 GODINAVELES

JLA Infrasruktura vo Industriski zoni i Satelitska Naselba

Sozdavawe na uslovi za normalno funkcionirawe na site Industriski zoni na teritorija na O.Veles preku izgradba na potrebna infrastruktura (Karaslari, Mamut~evo, Re~ani, UZUS, Porcelanova, Satelitska naselba)

CEL

KAPITALNI RASHODI

00

48

8.000.000BUXET

SAMOFINANSIRA^KI

DONACII

ZAEMI

0 00

000

000

8.000.000

Kategorija Izvor na finansirawe 2018 2019 2020

0 0

8.000.000 0 0

VKUPNO

1

Page 103: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

BILANS NA PRIHODI - Nivo na: Stavka

Stavka O P I S

B U X E T

Buxet

Prihodi odsamofinan.aktivnosti

Prihodi oddotacii

Prihodi oddonacii

Prihodi odkrediti

Kategorija

VKUPNIPRIHODI

2019

927.310.9540406.883.970 75.231.644 426.166.976 19.028.364

71 DANO^NI PRIHODI 212.342.107 0 0 0 0 212.342.107

711 Danok od dohod, od dobivka i od kapitalni dobivki 11.433.000 0 0 0 0 11.433.000

713 Danoci na imot 71.224.500 0 0 0 0 71.224.500

717 Danoci na specifi~ni uslugi 128.077.807 0 0 0 0 128.077.807

718 Taksi na koristewe ili dozvoli za vr{ewe na dejnost 1.606.800 0 0 0 0 1.606.800

72 NEDANO^NI PRIHODI 12.576.300 75.231.644 0 0 0 87.807.944

722 Globi, sudski i administrativni taksi 3.718.300 0 0 0 0 3.718.300

723 Taksi i nadomestoci 1.545.000 75.231.644 0 0 0 76.776.644

724 Drugi vladini uslugi 618.000 0 0 0 0 618.000

725 Drugi nedano~ni prihodi 6.695.000 0 0 0 0 6.695.000

73 KAPITALNI PRIHODI 72.963.305 0 0 0 0 72.963.305

733 Proda`ba na zemji[te i nematerijalni vlo`uvawa 72.963.305 0 0 0 0 72.963.305

74 TRANSFERI I DONACII 109.002.258 0 426.166.976 19.028.364 0 554.197.598

741 Transferi od drugi nivoa na vlast 109.002.258 0 426.166.976 0 0 535.169.234

742 Donacii od stranstvo 0 0 0 19.028.364 0 19.028.364

1

Page 104: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

Stavka O P I S

B U X E T

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Kategorija

VKUPNIRASHODI

BILANS NA RASHODI - Nivo na: Stavka

2019

406.883.969 75.231.644 426.166.972 19.028.364 0 927.310.949

40 PLATI I NADOMESTOCI 49.823.679 0 0 0351.545.371 401.369.050

401 Osnovni plati 32.067.016 0 0 0255.673.833 287.740.849

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 11.360.363 0 0 095.408.038 106.768.401

404 Nadomestoci 6.396.300 0 0 0463.500 6.859.800

41 REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 1.493.500 0 0 00 1.493.500

413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 1.493.500 0 0 00 1.493.500

42 STOKI I USLUGI 161.617.300 63.449.854 14.430.444 074.109.342 313.606.940

420 Patni i dnevni rashodi 1.920.950 1.079.440 61.800 030.900 3.093.090

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 28.840.000 5.316.860 0 027.614.244 61.771.104

423 Materijali i siten inventar 6.349.950 24.876.560 659.344 03.011.820 34.897.674

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 69.594.010 8.355.360 0 03.138.940 81.088.310

425 Dogovorni uslugi 26.027.070 20.475.679 9.589.300 039.594.192 95.686.241

426 Drugi tekovni rashodi 20.645.320 3.345.955 4.120.000 0719.246 28.830.521

427 Privremeni vrabotuvawa 8.240.000 0 0 00 8.240.000

45 KAMATNI PLA]AWA 51.500 0 0 00 51.500

452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 51.500 0 0 00 51.500

46 SUBVENCII I TRANSFERI 34.180.550 0 0 00 34.180.550

463 Transferi do nevladini organizacii 13.513.600 0 0 00 13.513.600

464 Razni transferi 20.666.950 0 0 00 20.666.950

47 SOCIJALNI BENEFICII 618.000 0 0 00 618.000

471 Socijalni nadomestoci 618.000 0 0 00 618.000

48 KAPITALNI RASHODI 150.552.955 11.781.790 4.597.920 0512.259 167.444.924

480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 9.677.650 3.429.900 0 0131.868 13.239.418

482 Drugi grade`ni objekti 134.015.505 6.508.190 4.597.920 00 145.121.615

483 Kupuvawe na mebel 61.800 1.411.100 0 054.257 1.527.157

485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 6.798.000 432.600 0 0326.134 7.556.734

486 Kupuvawe na vozila 0 0 0 00 0

49 OTPLATA NA GLAVNICA 8.546.485 0 0 00 8.546.485

491 Otplata na glavnina do nerezidentni kreditori 8.546.485 0 0 00 8.546.485

1

Page 105: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

BILANS NA PRIHODI -Nivo na: Stavka

Stavka O P I S

B U X E T

Buxet

Prihodi odsamofinan.aktivnosti

Prihodi oddotacii

Prihodi oddonacii

Prihodi odkrediti

Kategorija

2020

954.320.0120418.734.960 77.422.857 438.579.607 19.582.588

VKUPNIPRIHODI

71 DANO^NI PRIHODI 218.526.828 0 0 0 0 218.526.828

711 Danok od dohod, od dobivka i od kapitalni dobivki 11.766.000 0 0 0 0 11.766.000

713 Danoci na imot 73.299.000 0 0 0 0 73.299.000

717 Danoci na specifi~ni uslugi 131.808.228 0 0 0 0 131.808.228

718 Taksi na koristewe ili dozvoli za vr{ewe na dejnost 1.653.600 0 0 0 0 1.653.600

72 NEDANO^NI PRIHODI 12.942.600 77.422.857 0 0 0 90.365.457

722 Globi, sudski i administrativni taksi 3.826.600 0 0 0 0 3.826.600

723 Taksi i nadomestoci 1.590.000 77.422.857 0 0 0 79.012.857

724 Drugi vladini uslugi 636.000 0 0 0 0 636.000

725 Drugi nedano~ni prihodi 6.890.000 0 0 0 0 6.890.000

73 KAPITALNI PRIHODI 75.088.450 0 0 0 0 75.088.450

733 Proda`ba na zemji[te i nematerijalni vlo`uvawa 75.088.450 0 0 0 0 75.088.450

74 TRANSFERI I DONACII 112.177.082 0 438.579.607 19.582.588 0 570.339.277

741 Transferi od drugi nivoa na vlast 112.177.082 0 438.579.607 0 0 550.756.689

742 Donacii od stranstvo 0 0 0 19.582.588 0 19.582.588

1

Page 106: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

Stavka O P I S

B U X E T

Buxet

Rashodi odsamofinan.aktivnosti

Rashodi oddotacii

Rashodi oddonacii

Rashodi odkrediti

Kategorija

VKUPNIRASHODI

BILANS NA RASHODI - Nivo na: Stavka

2020

418.734.958 77.422.857 438.579.607 19.582.588 0 954.320.010

40 PLATI I NADOMESTOCI 51.274.854 0 0 0361.784.556 413.059.410

401 Osnovni plati 33.001.006 0 0 0263.120.643 296.121.649

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 11.691.248 0 0 098.186.913 109.878.161

404 Nadomestoci 6.582.600 0 0 0477.000 7.059.600

41 REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 1.537.000 0 0 00 1.537.000

413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 1.537.000 0 0 00 1.537.000

42 STOKI I USLUGI 166.324.600 65.297.908 14.850.748 076.267.871 322.741.127

420 Patni i dnevni rashodi 1.976.900 1.110.880 63.600 031.800 3.183.180

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 29.680.000 5.471.720 0 028.418.542 63.570.262

423 Materijali i siten inventar 6.534.900 25.601.120 678.548 03.099.545 35.914.113

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 71.621.020 8.598.720 0 03.230.366 83.450.106

425 Dogovorni uslugi 26.785.140 21.072.058 9.868.600 040.747.422 98.473.220

426 Drugi tekovni rashodi 21.246.640 3.443.410 4.240.000 0740.196 29.670.246

427 Privremeni vrabotuvawa 8.480.000 0 0 00 8.480.000

45 KAMATNI PLA]AWA 53.000 0 0 00 53.000

452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 53.000 0 0 00 53.000

46 SUBVENCII I TRANSFERI 35.176.100 0 0 00 35.176.100

463 Transferi do nevladini organizacii 13.907.200 0 0 00 13.907.200

464 Razni transferi 21.268.900 0 0 00 21.268.900

47 SOCIJALNI BENEFICII 636.000 0 0 00 636.000

471 Socijalni nadomestoci 636.000 0 0 00 636.000

48 KAPITALNI RASHODI 154.937.993 12.124.949 4.731.840 0527.180 172.321.962

480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 9.959.524 3.529.800 0 0135.710 13.625.034

482 Drugi grade`ni objekti 137.918.869 6.697.749 4.731.840 00 149.348.458

483 Kupuvawe na mebel 63.600 1.452.200 0 055.837 1.571.637

485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 6.996.000 445.200 0 0335.633 7.776.833

486 Kupuvawe na vozila 0 0 0 00 0

49 OTPLATA NA GLAVNICA 8.795.411 0 0 00 8.795.411

491 Otplata na glavnina do nerezidentni kreditori 8.795.411 0 0 00 8.795.411

1

Page 107: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

О б р а з л о ж е н и е

Буџетот на Општина Велес за 2018 година е изготвен согласно

основните насоки за подготовка на буџетите на Eдиниците на локална

самоуправа за 2018 година и остварување на стратешките приоритети на

владата на РМ:

- Развој на економијата, зголемување на продуктивното вработување и

подигнување на животниот стандард на граѓаните;

- Република Македонија – членка на НАТО и Европската унија;

- Одлучна и неселективна борба со организираниот криминал и

корупцијата;

- Владеење на правото и изградба на независни институции;

- Реформи во образованието и инвестирање во иновации и

информатичка технологија;

- Реформи во правосудството;

- Целисно спроведување на начелата на Охридскиот рамковен

договор, градење на граѓанска држава и етничка кохезија врз

принципите на меѓусебна толеранција и почитување.

Буџетот на Општина Велес претставува годишен план на приходи,други

приливи и одобрени средства во кој се вклучени основниот буџет ,буџетот на

самофинансирачките активности ,буџетот на дотации и буџетот на донации .Со

Буџетот на Општина Велес се врши процес на распоредување на изворите на

финансирање наспроти низата на потреби и побарувања.

При подготовката на Буџетот за 2018 година се почитуваа начелата на

економичност и рационалност во трошењето на буџетските средства,

зголемување на фискалната одговорност, отчетност и транспарентност,

подобрување на буџетското планирање и извршување преку дефинирани

програми и потранспарентно планирање и искористување на капиталните

расходи.

Буџетот на Општина Велес се состои од три дела:општ,посебен и

развоен.

Општиот дел ги содржи вкупните приходи и другите приливи и

вкупните расходи и други одливи на буџетот за фискалната година

, вклучувајќи го и планираниот дефицит

Page 108: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

Посебниот дел содржи план на одобрените средства по

програми,потпрограми и ставки за фискалната година и

Развојниот дел ги содржи плановите на програмите за развој

прикажани по развојни проекти.

Општиот дел од Буџетот на општина Велес за 2018 година е изработен

според GFS (Governmental Financial Statistics) методологијата,која методолошки

се разликува од начинот на прикажување на планираните приходи и расходи

искажани во Билансот на приходи и Билансот на расходи на општината за

2018 година,кои се во буџетска рамнотежа.Имено според оваа методологија

планираните приходи и раскоди се прикажуваат со цел утврдување на

дефицитот како нивна разлика и утврдување на приливи за негово

финансирање и финансирање на одливите (отплатите).

Дефицитот претставува разлика меѓу планираните приходи и расходи и

тој се финансира од приливи кои истовремено служат и за отплата на

главнина.

Збирот на вкупните приливи и приходи мора да биде еднаков на

вкупните расходи и одливи со што се воспоставува буџетска рамнотежа.

Министерството за образование и наука, Министерството за труд и

социјална политика, Министерството за култура и Министерството за

внатрешни работи за надлежностите што се пренесуваат на локално

ниво,согласно членовите 8,10,11,12, и 13 од Законот за финансирање на

единиците на локална самоуправа вршат идентификување на истите и

определуваат утврдени износи на расходи за оваа намена во вид на

наменски и блок дотации.

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ

I. Приходи на Општина Велес

Планираните извори на приходи од кои ќе се финансираат расходите на

Општина Велес во Буџетот за 2018 година се дадени во следната табела:

вид-извор на приходи износ процент на учество во вкупните приходи

Даночни приходи 206.157.385 22,90% Неданочни приходи 85.250.431 9,47% Капитални приходи 70.838.160 7,87% Трансфери и донации 538.055.921 59,76% Домашно задолжување 0 0,00%

ВКУПНО 900.301.897 100,00%

Page 109: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

Од табелата се гледа дека најголемо учество во вкупните приходи со

59,76% имаат трансферите и донациите, наменети за финансирање на

надлежносите од областа на образованието, културата,социјалната заштита и

пожарникарството. Тука се планирани и трансферите од Агенцијата за

патишта, дотациите од приходи од ДДВ,тековните трансфери од други нивоа

на власт. Потоа се даночните приходи со 22,90%. Тука се планирани приходите

од персоналниот данок ,даноците на имот,комуналните даноци и дозволите за

вршење на дејност. Со 9,47% се неданочни приходи.Тоа се приходи од

самофинансирачките активности на буџетските корисници, приходи на

општината од административните такси, планираната закупнина од објекти и

опрема, приходите од давање на противпожарни услуги на други

општини,приходите од 2 % од каско осигурување и други неданочни приходи.

За 2018 година капиталните приходи се проектирани на износ од

70.838.160 денари,односно 7,87% од вкупно планираните приходи.

a) Даночни приходи

Даночните приходи во 2018 година се планираат во износ од 206.157.385

денари,при што нивниот распоред по видот на даночниот приход е даден во

табеларниот приказ:

вид на даночен приход износ процент на учество во даночните приходи

Данок од доход,од добивка и од капитални добивки

11.100.000 5,38%

Даноци од имот 69.150.000 33,54% Даноци од специфични услуги 124.347.385 60,32%

Такси за користење или дозволи за вршење дејност

1.560.000 0,76%

ВКУПНО 206.157.385 100,00 %

Кај структурата на даночните приходи може да се забележи дека

најголемо учество ќе имаат приходите остварени од даноците од специфични

услуги.Тука спаѓаат комуналните такси за привремен престој,за назив на

фирма,комуналните такси што се плаќаат при регистрација на

возилата,комуналната такса за уличното осветлување,надоместокот за

уредување на градежното земјиште и други комунални такси.На даноците на

имот отпаѓаат 33,54%, а на данокот на доход од добивка и од капитални

добивки отпаѓа 5,38% што е во рамките на планираните средства.

Ако посебно се анализираат само даноците од имот,се согледува

следната структура и учество во вкупниот износ на овој вид данок:

Page 110: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

приходно конто

вид на данок на имот износ

7131 Данок на имот 25.150.000 7132 Данок на наследство и подарок 5.000.000 7133 Данок на промет на недвижности и

права 39.000.000

ВКУПНО 69.150.000

б) Неданочни приходи

Структурата на неданочните приходи за 2018 година во вкупниот Буџет на

Општина Велес е претставена во следниот табеларен приказ:

Приходно конто

Неданочен приход износ

722 Глоби,судски и административни такси 3.610.000 723 Такси и надоместоци 74.540.431

724 Други владини услуги 600.000 725 Други неданочни приходи 6.500.000 ВКУПНО 85.250.431

в) Капитални приходи

Капиталните приходи за 2018 година се проектирани на износ од

70.838.160 денари и тоа од продажбата на градежното земјиште , надоместок

за концесии за експлоатација на минерални суровини , од наплатени приходи

од легализација на бесправно изградени објекти.

г) Трансфери и донации

Учеството на трансферите и донациите во вкупниот Буџет на Општина Велес

за 2018 година се застапени во следните износи:

Приходно конто

Трансфер-дотација износ

741 Трансфери од други нивоа на власт 519.581.781 742 Општи и тековни донации 18.474.140

ВКУПНО 538.055.921

Во делот на трансфери од други нивоа на власт доминираат блок

дотациите од Буџетот на Република Македонија за остварување на

надлежностите во основното и средно образование,социјалната

заштита,културата и пожарникарството. Овие средства се утврдени од

Page 111: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

надлежните Министерства согласно законската регулатива и фискалната

стратегија и политика утврдена од Владата на Република Македонија.Покрај

блок дотациите,во овие приходи спаѓаат и средствата добиени од дотациите

од ДДВ,од Агенцијата за патишта ,како и други видови трансфери и донации.

II. РАСХОДИ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС

Анализа на расходите на Општина Велес по намена

Во посебниот дел на Буџетот се планираат одобрените средства по програми,

потпрограми и ставки со прикажување на расходите согласно економската и

функционална класификација.

Уште од процесот на децентрализација од 2005 година во Буџетите на

Единиците на Локалната самоуправа е воведена функционалната

класификација кој ја објавува Статистичкиот оддел на Обединетите Нации ,а

претставува синтеза на расходите по нивна намена.За да се исполнат

барањата на оваа класификација,сите потпрограми во Буџетот на ЕЛС

,добиваат свој функционален код,односно функционална ставка и потставка

кои се однесуваат на одредена намена,со што се добива преглед на

средствата со кои ќе бидат финансирани одредени функции на

Општината,односно делот на капиталните расходи кои се однесуваат на

финансирање на одредени капитални проекти.

Во следниот табеларен приказ се дадени основните функционални

ставки,односно намените во кои се распоредени трошоците на Општината.

701 ОПШТИ ЈАВНИ СЛУЖБИ 121.657.062 703 ЈАВЕН РЕД И МИР 14.183.000

704 ЕКОНОМСКИ РАБОТИ 84.860.678 705 ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА 54.886.000 706 ЖИВЕАЛИШТА И РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА 78.240.000 707 ЗДРАВСТВО 7.160.000 708 РЕКРЕАЦИЈА,КУЛТУРА И РЕЛИГИЈА 45.660.146 709 ОБРАЗОВАНИЕ 493.155.011

710 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 500.000

Вкупно 900.301.897

1.За општи и јавни служби во 2018 година се планира буџет од

121.657.062 денари.

Page 112: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

Програма Планирани трошоци

А0-Совет на Општина 34.247.558

А1-Изборни активности и референдуми 950.000

Д0-Градоначалник 3.349.000

Д1-Месна Самоуправа 200.000

Е0-Градска администрација 70.650.504

ЕА-Капитални трошоци на Општината 12.260.000

Вкупно 121.657.062

2.За јавен ред и мир се планирани 14.183.000 денари

Тука се планирани противпожарните услуги и тоа од програмите:

Програма Планирани трошоци

W0-Против пожарна заштита 13.583.000

WA Против пожарна заштита (капитални трошоци) 600.000

Вкупно 14.183.000

3.За економски работи Општина Велес за 2018 година планирани се

84.860.678 денари

-За општи економски,комерцијални и работи поврзани со трудот

програма планирани трошоци

GA-Изградба на комерцијални објекти 22.262.678

Вкупно 22.262.678

-За рударство,занаетчиство и градежништво се планирани 16.398.000

денари.Овие средства ќе бидат реализирани преку следните програми:

програма планирани трошоци

F2Уредување на градежно земјиште 4.341.000 FА-Уредување на градежно земјиште (капитални трошоци)

12.057.000

Page 113: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

Вкупно 16.398.000

-За транспорт се планирани 46.200.000 денари.Овие парични средства ќе

бидат реализирани преку следните програми:

програма планирани трошоци

J6-Одржување и заштита на локални патишта,улици и регулирање на режим на сообраќајот

19.250.000

JE-Изградба на простори за паркирање 6.000.000 JD-Изградба и реконструкција на локални патишта и улици

20.450.000

JF-Изградба на сообраќајна сигнализација 500.000

Вкупно 46.200.000

4.За заштита на животната средина се планираат средства во износ од

54.886.000 денари кои ќе видат реализирани за:

- За управување со отпадоците планирани се 8.000.000 денари и тоа:

програма планирани трошоци

Ј4-Јавна чистота 8.000.000

Вкупно 8.000.000

-За управување со отпадни води планирани се 14.316.000 денари и тоа:

програма планирани трошоци

Ј2-Одведување и пречистување на отпадни води 4.707.000 ЈI-Изградба на системи за одведување и пречистувањена отпадни води

9.609.000

Вкупно 14.316.000

Page 114: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

-За заштита на животната средина проектирани се 32.570.000 денари кои ќе

бидат реализирани преку следните програми:

програма планирани трошоци

J7-Одржување и користење на паркови и зеленило 12.000.000 JM-Паркови и зеленило (капитални трошоци) 6.420.000 R1-Заштита на животна средина и природа 8.150.000

RA-Заштита на животната средина и природа (капитални расходи)

6.000.000

Вкупно 32.570.000

5.За живеалишта и развој на заедницата се планирани средства во износ

од 78.240.000 денари.Овие средства ќе се реализираат:

-За развој на заедницата 21.750.000 денари,а ќе бидат реализирани преку

програмите:

програма планирани трошоци

G1-Подршка на ЛЕР 4.350.000 GD-Проекти за енергетска ефикасност 3.000.000 F3-Уредување на простор во рурални подрачја 4.000.000 J0-Одржување на урбана опрема 2.000.000

JN-Урбана опрема (капитални расходи) 2.900.000

F1-Урбанистичко планирање 5.500.000

Вкупно 21.750.000

-За водоснабдување треба да се реализираат 8.000.000 денари во следните

програми

програма планирани трошоци

JG-Изградба на систем за водоснабдување 5.500.000 J1-Снабдување со вода 2.500.000

Вкупно 8.000.000

-За осветлување на улици се планирани средства да се рализираат вкупно

26.540.000 денари и тоа преку следните програми:

програма планирани трошоци

Page 115: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

J3-Јавно осветлување 20.040.000 ЈА-Изградба на јавно осветлување 6.500.000

Вкупно 26.540.000

-За други живеалишта и развој на заедницата се планирани 21.950.000 денари

и тоа:

програма планирани трошоци

J8-Други комунални услуги 2.500.000

JL0- Други комунални услуги(капитални расходи) 11.450.000

JLA-Инфраструктура на индустриски зони 8.000.000

Вкупно 21.950.000

6.За здравство се планирани 7.160.000 денари и тоа:

програма планирани трошоци

T1-Унапредување на здравствената заштита 7.160.000

7.160.000

7.За рекреација,култура и религија се проектирани 45.660.146 денари,кои

ќе се реализираат:

-За спортски и рекреативни услуги во износ од 15.140.000 денари преку

следните програми:

програма планирани трошоци

L0- Спорт и рекреација 8.990.000 LA-Спорт и рекреација (капитални трошоци) 6.150.000

Вкупно 15.140.000

-За услуги за култура се планирани средства во износ од 30.520.146 денари кои

ќе бидат реализирани преку следните програми:

програма планирани трошоци

K1-Библиотекарство 5.919.417 K3-Музејска и кинотечна дејност 6.510.729 K4-Културни манифестации и творештво 14.390.000 KA- Културни манифестации и творештво (капитални трошоци )

3.700.000

Вкупно 30.520.146

8.За образование се планирани средства во износ од 493.155.011 денари и

ќе бидат реализирани преку следните програми:

Page 116: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

-За педагошко и основно образование се планирани 314.873.511 денари и тоа

програма планирани трошоци

N1-Основно образование 231.240.131

NA- Образование (капитални расходи) 6.773.240

V1- Детски градинки 76.860.140

Вкупно 314.873.511

- За средно образование се планирани 178.281.500 денари и тоа:

- програма планирани трошоци

N2-Средно образование 178.,281.500

Вкупно 178.281.500

9.За социјална заштита се планирани средства од 500.000 денари и ќе се

реализираат преку програмата

VА-Социј.зашт.и зашт.на деца(капитални расходи) 500.000

Вкупно 500.000

Финансирање на активностите утврдени во програмите на Буџетот на

Општина Велес

Во Буџетската апликација на Буџетот за 2018 година програмите се состојат од

две ознаки:буква-буква или буква-бројка,додека на потпрограмите им се

додава уште една ознака.

Во Буџетот се планирани средства за следниве надлежности во Општината и

тоа:

Надлежност-Совет на Општина со две програми:

А0-Совет на Општина во износ од 34.247.558 денари.Овие средства се

планирани за извршување на следните активности:

• Трошоци дирекно поврзани со работа на советниците

• Трошоци што се дирекно поврзани со работата на Советот на

Општината

• Постојана и тековна резерва која ја распределува Советот на Општината

Page 117: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

• Разни трошоци по основ на активности од областа на здравство,

социјална заштита, меѓународна соработка, промоција и комуникација со

јавноста,за подршка на НВО секторот и младите и

• Учество во проекти

А1-Изборни активности и референдуми во износ од 950.000 денари.Овие

средства се планирани за расходи поврзани со избори и референдуми.

Надлежност-Градоначалник со две програми:

D0-Градоначалник 3.349.000 D1-Месна самоуправа 200.000

Вкупно 3.549.000

Средствата се наменети за работата на Градоначалникот на Општината

и месната самоуправа и тоа за:

• Плата и надоместоци за Градоначалникот

• Тековна резерва која ја распределува Градоначалникот за помош во

случај на смрт на вработен или член на семејство

• Средства наменети за отпремнини при пензионирање на вработени во

буџетските установи

• Патни трошоци за Градоначалникот

• Други трошоци што се дирекно поврзани со работата на градоначалникот

и неговиот кабинет и

• Комунални услуги за урбаните заедници.

Надлежност-Опшинска администрација со две програми:

E0-Општинска администрација 70.650.504 EA-Капитални трошоци на Општината 12.260.000

Вкупно 82.910.504

Средствата се планирани за работа на општинската администрација и истите

се распоредени за:

• Плати на вработените во општинската администрација

• Тековно оперативни трошоци за работењето на Општината,вклучувајќи

го и работењето на Советот,Градоначалникот,како што се:

Page 118: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

Канцелариски материјали за потребите на Општината, телефонски сметки на

Општината, тековни сметки за греење, потрошена електрична енергија,

потрошена вода, подигање на смет и други комунални услуги,тековни поправки

и одржување на капиталните средства на општината ,капитални трошоци.

Надлежност-Урбанистичко планирње со четири програми:

F1-Урбанистичко планирање 5.500.000 F2Уредување на градежно земјиштеа 4.341.000 F3-Уредување на простор во рурални подрачја 4.000.000 FА-Уредување на градежно земјиште (капитални тр.) 12.057.000

Вкупно 25.898.000

Овие средства ќе бидат реализирани по програмата за изработка на

урбанистички планови за 2018 година, како и по програмата за уредување на

градежно земјиште и заштита на животната средина на просторот на Општина

Велес за 2018 година: надзор на изведба на градежни објекти,експропријација

на градежно земјиште,уредување на простор во рурални подрачја и изработка

на проектна документација за инфраструктура.

Надлежност-Комунални дејности со седумнаесет програми

J0-Одржување на урбана опрема 2.000.000

J1-Снабдување со вода 2.500.000 J2- Одведување и пречистување на отпадни води 4.707.000 J3 -Јавно осветлување 20.040.000 J4 -Јавна чистота 8.000.000 J6- Одржување и заштита на локалните патишта,улици и регулирање на режим на сообраќајот

19.250.000

J7- Одржување и користење на паркови и зеленило 12.000.000

J8- Други комунални услуги 2.500.000 JA- Изградба на јавно осветлување 6.500.000 JD- Изградба и реконструкција на локални патишта и улици 20.450.000 JE- Изградба на простори за паркирање 6.000 .000 JF- Изградба на сообраќајна сигнализација 500.000 JG- Изградба на систем за водоснабдување 5.500.000 JI- Изградба на систем за одведување,прочистување на отпадни води

9.609.000

JL- Други комунални услуги (капитални трошоци) 19.450.000 JM- Паркови и зеленило (капитални трошоци) 6.420.000 JN- Урбана опрема (капитални расходи) 2.900.000

Вкупно 148.326.000

Page 119: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

Овие средства ќе бидат реализирани за одржување на урбана опрема,

снабдување со вода, одведување и пречистување на отпадни води, јавно

осветлување, одржување на локални патишта, редовно одржување на

комунални објекти и непредвидени работи, јавна чистота и одржување на

користење на паркови и зеленило и други комунални услуги, изградба на јавно

осветлување, улици, паркинзи, тротоари, потпорни ѕидови, водоснабдување,

инфраструктура во индустриски зони и сателитски населби и т.н.

И овие средства ќе се реализираат согласно програмата за уредување на

градежно земјиште и заштита на животната средина на просторот на Општина

Велес за 2018 година.

Надлежност-Заштита на животна средина и природа со две програми

R1-Заштита на животна средина и природа 8.150.000

RA-Заштита на животна средина и природа(капитални расходи) 6.000.000

Вкупно 14.150.000

Средствата се наменети за анализи на квалитетот на животната

средина, за подигнување нови зелени површини, реализација на програмата

за управување со отпад, проектна документација за животната средина ,

набавка на опрема за управување со отпад, набавка на материјал за

хортикултурно уредување и др.

Надлежност-Локален економски развој со три програми

G1-Подршка на ЛЕР 4.350.000 GA-Изградба на комерцијални објекти 22.262.678

GD-Проекти за енергетска ефикасност 13.300.000

Вкупно 39.912.678

Средствата се планирани согласно Програмата за активностите на

општина Велес во областа на ЛЕР во 2018 година.

Page 120: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

Надлежност-Култура со четири програми

K1-Библиотекарство 5.919.417 K3-Музејска и кинотечна дејност 6.510.729 K4-Културни манифестации и творештво 14.390.000 KA- Културни манифестации и творештво (капитални трошоци ) 3.700.000

Вкупно 30.520.146

Во К1-Библиотекарство се планирани средства од делот на дотациите во

износ од 4.331.617 денари наменети за плати и надоместоци на вработените

во библиотеката и за комунални трошоци,опрема и слично,како и средства во

делот на самофинансирачките активности во износ од 1.587.800 денари

наменети за комунални услуги,патни трошоци,ситен инвентар,тековно

одржување,купување на книги и опрема.

Во К3-Музејска и кинотечна дејност се планирани средства од делот на

дотациите во износ од 5.043.729 денари наменети за плати и надоместоци на

вработените во Народниот музеј и за комунални трошоци,опрема и

слично,како и средства во делот на самофинансирачките активности во износ

од 1.467.000 денари наменети за комунални услуги,патни трошоци,ситен

инвентар,тековно одржување,купување на опрема и други оперативни расходи.

Средствата што се планирани да се реализираат преку К4- Културни

манифестации и творештво и КА- Културни манифестации и творештво

(капитални трошоци) се средства образложени и предвидени со програмата за

култура за 2018 година.

Надлежност – Спорт и рекреација со две програми

L0- Спорт и рекреација 8.990.000 LA-Спорт и рекреација (капитални трошоци) 6.150.000

Вкупно 15.140.000

Средствата што се планирани за оваа надлежност се вградени од

усвоената програма за спорт и рекреација за 2018 година.

Надлежност-Образование со три програми

N1-Основно образование 231.240.131 N2-Средно образование 178.281.500

NA-Образование(капитални расходи) 6.773.240

Вкупно 416.294.871

Page 121: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

Во N1-Основно образование се планирани средства од делот на

дотациите во износ од 204.726.000 денари наменети за плати и надоместоци

на вработените во основното образование и за комунални трошоци,опрема и

слично,како и средства во делот на самофинансирачките активности во износ

од 18.625.131 денари наменети за комунални услуги,патни трошоци,ситен

инвентар,тековно одржување,купување на опрема и слично.Планирани се

средства и од основниот Буџет во износ од 7.889.000 денари..

Во N2-Средно образование се планирани средства од делот на

дотациите во износ од 137.533.000 денари наменети за плати и надоместоци

на вработените во средното образование и за комунални трошоци,опрема и

слично,како и средства во делот на самофинансирачките активности во износ

од 26.055.500 денари наменети за комунални услуги,патни трошоци,ситен

инвентар,тековно одржување,купување на опрема и слично.Планирани се

средства и од основниот Буџет во износ од 1.021.000 денари.

Во NA-Образование(Капитални расходи) се планирани средства во износ

од 6.773.240 денари.

Надлежност-Унапредување на здравствената заштита

Во Т1-Унапредување на здравствената заштита се планирани средства

во износ од 7.160.000 денари.

Надлежност-Социјална заштита и заштита на деца со две програми

V1-Детски градинки 76.860.140 VA-Социјална заштита и зашт.на деца(капит.расходи) 500.000

Вкупно 77.360.140

Во V1-Детска градинка се планирани средства од делот на дотациите во

износ од 51.117.000 денари наменети за плати и надоместоци на вработените

во детската градинка Димче Мирчев и за комунални трошоци,опрема и

слично,како и средства во делот на самофинансирачките активности во износ

од 25.305.000 денари наменети за комунални услуги,патни трошоци,ситен

инвентар,тековно одржување,купување на опрема и слично.Планирани се

средства во износ од 338.140 денари од донации .Во VA се планирани 500.000

денари капитални трошоци.

Page 122: B U X E T - uslugi.veles.gov.mkuslugi.veles.gov.mk/Shared Documents/Буџет на Општина Велес за... · po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa

Надлежност-Противпожарна заштита со две програми

W0 –Протипожарна заштита 13.583.000 WA- Протипожарна заштита (капитални трошоци) 600.000

Вкупно 14.183.000

Во W0-Противпожарна заштита се планирани средства од делот на

дотациите во износ од 11.003.000,00 денари наменети за плати и надоместоци

на вработените во ТППЕ што ги добиваме од Министерството за внатрешни

работи.

Планирани се средства и од основниот Буџет во износ од 2.580.000

денари наменети во најголем дел за комунални трошоци,регистрација на

возила,тековно одржавање,реконструкција,купување на опрема,поддршка на

противпожарни сојузи,дополнителни средства за плати и слично.

Расходите планирани во предложениот Буџет за 2018 година ги

разгледавме според два критериума:

• Анализа на расходите на Општината по намена (функционална

класификација) и

• Анализа на расходите на Општината по пооделни програми на

Буџетот

Функционалната класификација е направена според европски

критериуми и стандарди, кои веќе се применуваат во земјите членки на

Европската унија.

ЛВ/