6 塩尻市後期高齢者医療事業特別会計 - Shiojiri...- 1 - 平成30年度...
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目 次
1 塩尻市一般会計
(1)款項別集計表 歳 入 ……………………………………………2
歳 出 ……………………………………………8
(2)決算事項別明細書 歳 入 …………………………………………14
歳 出 …………………………………………68
(3)実質収支に関する調書 ………………………………………………270
2 塩尻市国民健康保険事業特別会計
(1)款項別集計表 歳 入 ………………………………………272
歳 出 ………………………………………274
(2)決算事項別明細書 歳 入 ………………………………………276
歳 出 ………………………………………286
(3)実質収支に関する調書 ………………………………………………298
3 塩尻市奨学資金貸与事業特別会計
(1)款項別集計表 歳 入 ………………………………………300
歳 出 ………………………………………302
(2)決算事項別明細書 歳 入 ………………………………………304
歳 出 ………………………………………308
(3)実質収支に関する調書 ………………………………………………310
4 塩尻市介護保険事業特別会計
(1)款項別集計表 歳 入 ………………………………………312
歳 出 ………………………………………316
(2)決算事項別明細書 歳 入 ………………………………………318
歳 出 ………………………………………328
(3)実質収支に関する調書 ………………………………………………342
5 塩尻市国民健康保険楢川診療所事業特別会計
(1)款項別集計表 歳 入 ………………………………………344
歳 出 ………………………………………346
(2)決算事項別明細書 歳 入 ………………………………………348
歳 出 ………………………………………350
(3)実質収支に関する調書 ………………………………………………352
6 塩尻市後期高齢者医療事業特別会計
(1)款項別集計表 歳 入 ………………………………………354
歳 出 ………………………………………356
(2)決算事項別明細書 歳 入 ………………………………………358
歳 出 ………………………………………362
(3)実質収支に関する調書 ………………………………………………366
7 財産に関する調書
(1)公 有 財 産 ………………………………………………367
(2)物 品 ………………………………………………371
(3)債 権 ………………………………………………372
(4)基 金 ………………………………………………373
- 1 -
平成30年度
塩尻市一般会計歳入歳出決算額
歳 入 合 計 27,518,084,377 円
歳 出 合 計 26,758,193,625 円
歳入歳出差引額 759,890,752 円
-
歳
0
77,000
0
4 配
0
当割交付金 31,00
9
0,000 31,12
,
6,000 31,12
9
6,000 0 0 126
8
,000
6
1 配当割
,
交付金 31,000,
6
000 31,126,
入
8
000 31,126,
3
000 0 0 126,0
,
00
8
5 株式等譲渡
3
所得割交付金 25,0
3
00,000 26,2
9
25,000 26,2
,
25,000 0 0 1,
6
225,000
9
1
・
8
株式等譲渡所得割交付
,
金 25,000,00
5
0 26,225,00
4
0 26,225,00
5
0 0 0 1,225,0
,
00
3
6 地方消費税
6
交付金 1,325,6
6
44,000 1,32
3
5,644,000 1
歳
4
,325,644,0
,
00 0 0 0
6
1 地方
5
消費税交付金 1,32
5
5,644,000 1
,
,325,644,0
5
00 1,325,64
2
4,000 0 0 0
8 2
7 ゴルフ場利用税交付
出
5
金 15,000,00
3
0 15,185,73
,
9 15,185,73
4
9 0 0 185,739
82
1 ゴルフ場利用税
,
交付金 15,000,
9
000 15,185,
3
739 15,185,
9
739 0 0 185,7
決
1
39
5
8 自動車取得
9
税交付金 62,000
,
,000 62,288
8
,000 62,288
7
,000 0 0 288,
4
000
,
1 自動車取
3
得税交付金 62,00
6
0,000 62,28
算
6
8,000 62,288,000 0 0 288,000
書
1 市 民 税 4,1
76,800,000
款
4,396,965,
2
項
954 4,264,0
別
40,255 14,5
集
81,952 118,
計
343,747 87,
表
240,255
2 固定資産税 4,413,091,000 4,593,607,046 4,459,581
,926 17,698,927 116,326,193 46,490,926
3 軽自動車税 210,400,000 223,733,738 213,850,376 878,800 9,004,5
-
62 3,450,376
歳
4 市たばこ税 3
73,000,000
入
392,064,51
(
5 392,064,5
単
15 0 0 19,064
位
,515
5 鉱 産 税
円
200,000 242
-
)
,000 242,00
予
0 0 0 42,000
算 現
6 入 湯 税 380,0
額
00 576,250 5
と
76,250 0 0 19
款
6,250
項
7 都市
予
計画税 364,800
算
,000 379,49
現
4,330 368,1
額
90,044 1,49
調
5,849 9,808
定
,437 3,390,
額
044
収
2 地方譲与
入
税 256,000,0
済
00 266,285,
額
000 266,285
不
,000 0 0 10,2
3
納
85,000
欠
1 地
損
方揮発油譲与税 74,
額
000,000 75,
収
877,000 75,
入
877,000 0 0 1
未
,877,000
済 額
2 自動車重量譲与税 1
収
79,000,000
入
186,915,00
済
0 186,915,0
額
00 0 0 7,915,
と
000
の
3 航空機燃
比
料譲与税 3,000,
較
000 3,493,0
1
00 3,493,00
市
0 0 0 493,000
税
-
9
3 利子割交付金 1
,
8,000,000 1
5
8,277,000 1
3
8,277,000 0
8
0 277,000
,6
1 利子割交付金 18,
7
000,000 18,
1
277,000 18,
,
277,000 0 0 2
-
4
,917,152
2,
2 国庫補助金 1,11
7
6,266,000 1
5
,083,961,6
5
59 788,947,
,
659 0 295,01
0
4,000 △327,
0
318,341
0
3
0
委 託 金 31,589,
0
000 31,286,
7
266 31,286,
5
266 0 0 △302,
5
734
,
15県支出
0
金 1,373,045
0
,000 1,343,
0
226,495 1,343,226,495 0 0 △29,818,505
1 県負担金 770,621,000 759,906,652 759,906,652 0 0 △10,714,348
2 県補助金 439,954,000 426,32
1
0,067 426,3
地
20,067 0 0 △1
方
3,633,933
特例
3 委 託 金 162,4
交
70,000 156,
付
999,776 156
金
,999,776 0 0
4
△5,470,224
2,
16財産収入 13
0
1,086,000 1
0
33,209,199
0
133,209,19
,
9 0 0 2,123,1
0
99
0
1 財産運用収
0
入 85,046,00
4
0 84,158,06
2
2 84,158,06
,
2 0 0 △887,93
7
8
5
2 財産売払収入
5
46,040,000
,
49,051,137
0
49,051,137
0
0 0 3,011,13
0
7
4
17寄 付 金 68
2
5,702,000 6
,
89,644,125
7
689,644,12
5
5 0 0 3,942,1
5
25
,000 0 0 755,000
10地方交付税 5,4
4
78,372,000 5,580,254,000 5,580,254,000 0 0 101,882,000
1 地方交付税 5,4
歳
78,372,000
5,580,254,
入
000 5,580,2
(
54,000 0 0 10
単
1,882,000
位
11交通安全対策特
円
別交付金 12,000
)
,000 11,680
予
,000 11,680
算
,000 0 0 △320
現
,000
額
1 交通安
-
と
全対策特別交付金 12
款
,000,000 11
項
,680,000 11
予
,680,000 0 0
算
△320,000
現 額
12分担金及び負担金
調
39,007,000
定
43,063,192
額
42,923,592
-
収
0 139,600 3,
入
916,592
済
1
額
分 担 金 1,416,0
不
00 1,592,35
納
2 1,592,352
欠
0 0 176,352
損 額
2 負 担 金 37,59
収
1,000 41,47
入
0,840 41,33
未
1,240 0 139,
済
600 3,740,2
額
40
収
13使用料及
入
び手数料 630,39
済
8,000 694,1
額
84,163 663,
と
318,754 707
の
,480 30,157
5
比
,929 32,920
較
,754
9
1 使 用 料
地
502,245,00
方
0 562,097,9
特
04 531,458,
例
175 707,480
交
29,932,249
付
29,213,175
金
4
2 手 数 料 128,
2
153,000 132
,
,086,259 13
0
1,860,579 0
0
225,680 3,7
0
07,579
,
14
0
国庫支出金 3,176
0
,549,000 3,
0
086,024,77
-
4
3 2,791,010
2
,773 0 295,0
,
14,000 △385
7
,538,227
55
1 国庫負担金 2,02
,
8,694,000 1
0
,970,776,8
0
48 1,970,77
0
6,848 0 0 △57
-
9,644,125
歳
0
入 合
0
計 29,597
3
,484,240 29
,
,393,286,9
9
07 27,518,0
4
84,377 36,6
2
48,605 1,83
,
8,553,925 △
1
2,079,399,
2
863
5
18繰 入 金 484,814,000 108,269,000 108,269,000 0 0 △376,545,000
1 特別会
6
計等繰入金 3,649,000 3,649,000 3,649,000 0 0 0
2 基金繰入金 481,165,000 104,62
歳
0,000 104,6
20,000 0 0 △3
入
76,545,000
(単
19繰 越 金 453
位
,879,240 45
3,879,930 4
円
53,879,930
)
0 0 690
予
1 繰 越
算
金 453,879,2
現
40 453,879,
額
930 453,879
-
と
,930 0 0 690
款 項
20諸 収 入 1,90
予
2,079,000 1
算
,575,144,4
現
58 1,537,69
額
9,404 1,285
調
,597 36,159
定
,457 △364,3
額
79,596
-
収
1 延
入
滞金、加算金及び過料
済
17,163,000
額
21,732,536
不
21,732,536
納
0 0 4,569,53
欠
6
損
2 市預金利子 1
額
25,000 125,
収
609 125,609
入
0 0 609
未
3 貸付
済
金元利収入 1,130
額
,000,000 76
収
1,857,000 7
入
61,857,000
済
0 0 △368,143
額
,000
と
4 受託事
の
業収入 9,234,0
7
比
00 8,668,88
較
0 8,668,880
1
0 0 △565,120
寄 付
5 雑 入 745,5
金
57,000 782,
6
760,433 745
8
,315,379 1,
5
285,597 36,
,
159,457 △24
7
1,621
0
21市
2
債 3,917,238
,
,000 3,900,
0
238,000 2,6
0
76,638,000
0
0 1,223,600
6
,000 △1,240
8
,600,000
9
-
,
1 市 債 3,917,2
6
38,000 3,90
4
0,238,000 2
4
,676,638,0
,
00 0 1,223,6
1
00,000 △1,2
2
40,600,000
5 68
-
0
0 54,481,16
4
9 54,481,16
0
9
3
1 保健衛生費 82
,
3,447,000 7
6
76,363,748
0
0 47,083,25
0
2 47,083,25
,
2
0
2 清 掃 費 714,
4
650,000 707
0
,252,083 0 7,397,917 7,397,917
3 上水道費 48,886,000 48,886,000 0 0 0
5 労 働 費 213,708,000 107,645,592 96,762,000 9,300,4
1
08 106,062,
議
408
会
1 労働諸費 2
費
13,708,000
2
107,645,59
0
2 96,762,00
6
0 9,300,408
,
106,062,40
7
8
2
6 農林水産業費 1
7
,253,948,0
,
00 1,174,55
0
3,108 8,420
0
,000 70,974
0
,892 79,394
2
,892
0
1 農 業 費 9
3
64,973,000
,
903,864,39
1
1 8,420,000
2
52,688,609
6
61,108,609
,9
2 林 業 費 288,9
6
75,000 270,
0
688,717 0 18
0
,286,283 18
3
,286,283
,600,040 3,600,040
2 総 務 費 3,649,351,000 3,54
8
3,241,701 0 106,109,299 106,109,299
1 総務管理費 3,060,237,0
歳
00 2,973,76
0,954 0 86,4
出
76,046 86,4
(
76,046
単
2 徴 税
位
費 342,939,0
00 334,162,
円
746 0 8,776,
)
254 8,776,2
予
54
算
3 戸籍住民基本
現
台帳費 111,795
額
,000 105,81
と
1,413 0 5,98
-
款
3,587 5,983
項
,587
予
4 選 挙 費 9
算
9,076,000 9
現
5,820,164 0
額
3,255,836 3
支
,255,836
出
5
済
統計調査費 20,16
額
4,000 19,64
-
翌
9,255 0 514,
年
745 514,745
度 繰
6 監査委員費 15,
越
140,000 14,
額
037,169 0 1,
不
102,831 1,1
用
02,831
額
3 民 生
支
費 9,266,159
出
,720 8,768,
済
911,197 248
額
,527,000 24
と
8,721,523 4
の
97,248,523
比 較
1 社会福祉費 4,4
1
76,490,720
議
4,362,420,
会
746 4,285,0
9
費
00 109,784,
2
974 114,069
0
,974
6
2 児童福祉
,
費 4,110,548
7
,000 3,773,
2
993,274 244
7
,242,000 92
,
,312,726 33
0
6,554,726
00
3 生活保護費 653,
2
497,000 612
0
,097,481 0 4
3
1,399,519 4
,
1,399,519
12
4 国民年金事務費 20
6
,624,000 20
,
,399,696 0 2
-
9
24,304 224,
6
304
0
5 災害救助費
0
5,000,000 0
3
0 5,000,000
,
5,000,000
60
4 衛 生 費 1,586,
0
983,000 1,5
,
32,501,831
-
3
2,335,500
93
5 社会教育費 943,
,
963,000 925
9
,890,949 0 1
2
8,072,051 1
3
8,072,051
,4
6 保健体育費 433,
8
180,782 427
-
2
,644,428 0 5
3
,536,354 5,
9
536,354
3
11
,
災害復旧費 90,22
9
9,400 86,03
2
6,472 0 4,19
3
2,928 4,192
,
,928
4
1 農林水産
8
施設災害復旧費 22,
2
986,400 21,777,228 0 1,209,172 1,209,172
2 土木施設災害復旧費 67,243,000 64,259,244 0 2,983,756 2,983,756
12公 債 費 2,917,39
1
9,000 2,916
商
,897,466 0 5
工
01,534 501,
費
534
1
1 公 債 費 2,
,
917,399,00
5
0 2,916,897
5
,466 0 501,5
4
34 501,534
,3
13予 備 費 10,00
7
0,000 0 0 10,
5
000,000 10,
,
000,000
0
1 予
0
備 費 10,000,0
0
00 0 0 10,000
1
,000 10,000
,
,000
160,451,518 0 393,923,482 393,923,482
8 土 木
1
費 3,486,742,338 3,235,415,995 172,362,528 78,963,815 251,326,343
1 土木管理費 96,0
歳
16,000 93,7
26,562 0 2,2
0
出
89,438 2,28
(
9,438
単
2 道路橋
位
梁費 1,133,31
2,338 916,2
円
09,840 172,
)
362,528 44,
予
739,970 217
算
,102,498
現
3
額
河 川 費 6,797,0
と
00 4,960,25
款
2 0 1,836,74
項
8 1,836,748
予 算
4 都市計画費 2,1
現
10,598,000
額
2,086,165,
支
103 0 24,432
出
,897 24,432
-
済
,897
額
5 住 宅 費 1
翌
40,019,000
年
134,354,23
度
8 0 5,664,76
繰
2 5,664,762
越 額
9 消 防 費 770,1
不
03,000 763,
用
750,231 0 6,
-
額
352,769 6,3
支
52,769
出
1 消 防
済
費 770,103,0
額
00 763,750,
と
231 0 6,352,
の
769 6,352,7
比
69
較
10教 育 費 4,
7
591,758,78
商
2 3,265,661
工
,554 1,246,
費
560,200 79,
1
537,028 1,3
,
26,097,228
55
1 教育総務費 404
4
,553,000 39
,
0,101,011 0
3
14,451,989
1
7
14,451,989
5,
2 小学校費 1,71
0
1,931,000 8
0
89,075,875
0
802,957,20
1
0 19,897,92
,
5 822,855,1
1
25
6
3 中学校費 1,
1
0
054,358,00
,
0 591,511,7
4
91 443,603,
5
000 19,243,
1
209 462,846
,
,209
5
4 幼稚園費
1
43,773,000
8
41,437,500
0
0 2,335,500
- -1
歳
歳
出
2
出
合 計 29,
(
597,484,24
単
0 26,758,19
位
3,625 1,772
,631,728 1,
円
066,658,88
)
7 2,839,290
予
,615
算 現
額 と款 項 予 算 現 額 支 出
-
済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用
-
額支 出 済 額 と の 比 較
13
考
6,000,000 7
当
10,009,300
708,556,10
初
0 0 1,453,20
01 現年度課税分
予
・現年度課税分 7
08,556,100
算
収納率
99.80%
額
(前年度 99.7
補
0%)
2,700,0
00 5,063,93
正
2 2,979,151
1,487,543 5
予
97,2382 滞納繰
越分・滞納繰
算
越分 2,979,15
1
収納率
額
58.83%
越
(前年度 23.
事
41%)
4,348,
業
491,000 64,
費
600,000 0 4,
繰
413,091,00
越
0 4,593,607
計
,046 4,459,
区
581,926 17,
698,927 116
,326,1932 固
分
定資産税 収納
金
率 97.08%
(
前年度 97.01%
)
収入済額に還付
額
未済額を含む 169,
財
409
(た
源
だし収納率には含まな
充
い)
4,284,00
当
0,000 64,60
額
0,000 0 4,34
-
8,600,000 4
1
,529,115,7
4
46 4,395,09
-
0,626 17,69
-
8,927 116,3
1
26,1931 固定資
5
産税 収納率
-
97.04%
(
9
前年度 96.96%
,
)
収入済額に還
4
付未済額を含む 169
6
,409
8
(ただし収納率には含
,
まない)
4,319,
9
000,000 4,3
6
97,827,700
1
4,363,005,
,
561 700,980
0
34,121,159
0
1 現年度課税分
0
・現年度課税分 4,
6
363,005,56
9
1
収納率
,
99.20%
7
(前年度 99.
1
25%)
0
収入済額に還付未済額
,
を含む 169,409
0
(た
0
だし収納率には含まな
0
い)
29,600,0
0
00 131,288,
9
046 32,085,
,
065 16,997,
5
947 82,205,
3
0342 滞納繰越分
8
・滞納繰越分 3
,
2,085,065
6
収納率 2
7
4.44%
(
1
前年度 26.38
,
%)
64,491,0
0
00 0 0 64,491
0
,000 64,491
0
,300 64,491
9
,300 0 02国有資
,
産等所
在市町
9
村交付
金
64
8
,491,000 64
6
,491,300 64
,
,491,300 0 0
6
1 現年度課税分
8
・現年度課税分 64
3
,491,300
,833 9,698,545,366 34,655,528 253,482,93
歳
91 市 税 収納率
97.10%
(前年
度 96.93%)
入
収入済額に還付未済額
(
を含む 1,239,4
単
60
(ただし
位
収納率には含まない)
4,146,100,
円
000 30,700,
)
000 0 4,176,
予
800,000 4,3
算
96,965,954
現
4,264,040,
額
255 14,581,
款
952 118,343
,7471 市 民 税
項
収納率 96.9
5%
(前年度 96
目
.63%)
収入済
継
額に還付未済額を含む
続
996,060
費
(ただし収納率に
及
は含まない)
3,48
び
0,000,000 8
繰
,100,000 0 3
節
,488,100,0
調
00 3,681,89
2,722 3,552
,505,004 13
定
,094,409 11
6,293,3091
個 人 収納率
額
96.46%
(
収
前年度 96.15%
)
収入済額に還
入
付未済額を含む 996
,060
済
(ただし収納率には含
まない)
3,452,
額
000,000 3,5
不
48,290,000
3,511,703,
納
719 230,591
36,355,690
欠
1 現年度課税分
・現年度課税分 3,
損
511,703,71
9
収納率
額
98.94%
収
(前年度 98.
80%)
入
収入済額に還付未済額
を含む 996,060
未
(た
だし収納率には含まな
済
い)
36,100,0
00 133,602,
額
722 40,801,
備
285 12,863,
818 79,937,
6192 滞納繰越分
・滞納繰越分 4
0,801,285
収納率 3
0.54%
(
前年度 29.20
%)
666,100,
000 22,600,
000 0 688,70
0,000 715,0
73,232 711,
535,251 1,4
87,543 2,05
0,4382 法 人
収納率 99.
51%
(前年度
99.22%)
68
考
収納率 100%
当
(前年度 10
0%)
270,000
初
110,000 0 38
0,000 576,2
予
50 576,250 0
06 入 湯 税
2
算
70,000 110,
000 0 380,00
額
0 576,250 57
補
6,250 0 01 入 湯
税
380
正
,000 576,25
0 576,250 0 0
予
1 現年度課税分
・現年度課税分 57
算
6,250
収納率 100%
額
(前年度 1
越
00%)
364,80
事
0,000 0 0 364
業
,800,000 37
費
9,494,330 3
繰
68,190,044
越
1,495,849 9
計
,808,4377 都
区
市計画税
36
4,800,000 0
0 364,800,0
分
00 379,494,
金
330 368,190
,044 1,495,
849 9,808,4
額
371 都市計画税
財
収納率 97.
源
02%
(前年度
充
96.93%)
当
収入済額に還付未済額
額
を含む 14,191
-
(ただし収
1
納率には含まない)
3
6
62,400,000
-
368,394,30
-
0 365,477,3
1
43 58,720 2,
7
858,2371 現年
-
度課税分・現
1
年度課税分 365,4
2
77,343
0
収納率 99.2
8
0%
(前年度
,
99.25%)
1
収入済額に
0
還付未済額を含む 14
0
,191
,
(ただし収納率に
0
は含まない)
2,40
0
0,000 11,10
0
0,030 2,712
2
,701 1,437,
,
129 6,950,2
3
002 滞納繰越分
0
・滞納繰越分 2,
0
712,701
,
収納率 24.
0
44%
(前年
0
度 26.38%)
0 0 210,400,000 223,733,738 213,850,376 878,800 9,004,5623 軽自動車税
20
歳
8,100,000 2
,300,000 0 2
10,400,000
入
223,733,73
(
8 213,850,3
単
76 878,800 9
位
,004,5621 軽
自動車税 収
円
納率 95.56%
)
(前年度 95.2
予
5%)
収入済額
算
に還付未済額を含む 5
現
9,800
額
(ただし収納率には
款
含まない)
208,4
00,000 214,
項
510,800 211
,650,131 32
目
,400 2,828,
継
2691 現年度課税分
続
・現年度課税
費
分 211,650,1
及
31
収納
び
率 98.64%
繰
(前年度 98
節
.33%)
調
収入済額に還付未済
額を含む 59,800
(た
定
だし収納率には含まな
い)
2,000,00
0 9,222,938
額
2,200,245 8
収
46,400 6,17
6,2932 滞納繰越
入
分・滞納繰越
分 2,200,245
済
収納率
23.86%
額
(前年度 28.5
不
2%)
401,000
,000 △28,00
納
0,000 0 373,
000,000 392
欠
,064,515 39
2,064,515 0
損
04 市たばこ税
401,000,0
額
00 △28,000,
収
000 0 373,00
0,000 392,0
入
64,515 392,
064,515 0 01
未
市たばこ税
373,000,0
済
00 392,064,
515 392,064
額
,515 0 01 現年度
備
課税分・現年
度課税分 392,06
4,515
収納率 100%
(前年度 1
00%)
200,00
0 0 0 200,000
242,000 242
,000 0 05 鉱 産 税
200,00
0 0 0 200,000
242,000 242
,000 0 01 鉱 産 税
200,
000 242,000
242,000 0 01
現年度課税分
・現年度課税分 242
,000
考
000,000 0 18
当
,000,000 18
,277,000 18
初
,277,000 0 0
1 利子割交付金
予
12,000,00
0 6,000,000
算
0 18,000,00
0 18,277,00
額
0 18,277,00
補
0 0 01 利子割交付金
18,0
正
00,000 18,2
77,000 18,2
予
77,000 0 01 利
子割交付金・
算
利子割交付金 18,2
77,000
額
県に納入された利
越
子割額の99/100
事
×
3/5
業
の額を市町村に対し個
費
人県民税の徴
繰
収額で按分して交
越
付
36,000,00
計
0 △5,000,00
区
0 0 31,000,0
00 31,126,0
00 31,126,0
分
00 0 04 配当割交付
金
金
36,000,
000 △5,000,
000 0 31,000
額
,000 31,126
財
,000 31,126
源
,000 0 01 配当割
充
交付金
36,
当
000,000 △5,
額
000,000 0 31
-
,000,000 31
1
,126,000 31
8
,126,000 0 0
-
1 配当割交付金
-
31,000,
1
000 31,126,
9
000 31,126,
-
000 0 01 配当割交
2
付金・配当割
6
交付金 31,126,
1
000
県
,
に納入された配当割額
0
の99/100×
0
3/5の額を
0
市町村に対し個人県民
,
税の徴
収
0
額で按分して交付
34
0
,000,000 △9
0
,000,000 0 2
△
5,000,000 2
5
6,225,000 2
,
6,225,000 0
0
05株式等譲渡所得割
0
交付金
34,00
0
0,000 △9,00
,
0,000 0 25,0
0
00,000 26,2
0
25,000 26,2
0
25,000 0 01株
0
式等譲渡所得
割
2
交付金
34,000
5
,000 △9,000
6
,000 0 25,00
,
0,000 26,22
0
5,000 26,22
0
5,000 0 01株式
0
等譲渡所
得割
,
交付金
000 266,285,000 266,285,000 0 02 地方譲与税
73,000,000 1,000,00
歳
0 0 74,000,0
00 75,877,0
00 75,877,0
入
00 0 01地方揮発油
(
譲与
税
73,
単
000,000 1,0
位
00,000 0 74,
000,000 75,
円
877,000 75,
)
877,000 0 01
予
地方揮発油譲
算
与税
74,000
現
,000 75,877
額
,000 75,877
款
,000 0 01地方揮
発油譲 ・地方
項
揮発油譲与税 75,8
77,000
与税
目
地方揮発油税
継
の42/100の額を
続
市町村
に
費
対し道路の延長及び面
及
積で按分して交付
18
び
5,000,000 △
繰
6,000,000 0
節
179,000,00
調
0 186,915,0
00 186,915,
000 0 02自動車重
定
量譲与
税
18
5,000,000 △
6,000,000 0
額
179,000,00
収
0 186,915,0
00 186,915,
入
000 0 01自動車重
量譲
与税
済
179,000,00
0 186,915,0
額
00 186,915,
不
000 0 01自動車重
量譲 ・自動車
納
重量譲与税 186,9
15,000
与税
欠
自動車重量税
の1/3の額を市町村
損
に対し
道
路の延長及び面積で按
額
分して交付
3,000
収
,000 0 0 3,00
0,000 3,493
入
,000 3,493,
000 0 03航空機燃
未
料譲与
税
3,
000,000 0 0 3
済
,000,000 3,
493,000 3,4
額
93,000 0 01航
備
空機燃料譲
与
税
3,000,0
00 3,493,00
0 3,493,000
0 01航空機燃料譲
・航空機燃料譲
与税 3,493,00
0
与税 航
空機燃料税の2/13
×4/5の額を空
港所在市町村
に按分して交付
12,
000,000 6,0
00,000 0 18,
000,000 18,
277,000 18,
277,000 0 03
利子割交付金
12
,000,000 6,
考
金
60,000,00
当
0 2,000,000
0 62,000,00
初
0 62,288,00
0 62,288,00
予
0 0 01自動車取得税
交
付金
60,
算
000,000 2,0
00,000 0 62,
額
000,000 62,
補
288,000 62,
288,000 0 01
正
自動車取得税
交付金
62,00
予
0,000 62,28
8,000 62,28
算
8,000 0 01自動
車取得税 ・自
額
動車取得税交付金 62
越
,288,000
交付
事
金 自動車
業
取得税の95/100
費
×7/10の
繰
額を市町村に対し
越
道路の延長及び面積で
計
按
分して
区
交付
42,000,0
00 0 0 42,000
,000 42,755
分
,000 42,755
金
,000 0 09 地方特
例交付金
42,0
00,000 0 0 42
額
,000,000 42
財
,755,000 42
源
,755,000 0 0
充
1 地方特例交付金
当
42,000,0
額
00 0 0 42,000
-
,000 42,755
2
,000 42,755
0
,000 0 01地方特
-
例交付
金
-
42,000,000
2
42,755,000
1
42,755,000
-
0 01地方特例交付
5
・地方特例交付
1
金 42,755,00
1
0
金
4,920,
2
000,000 558
5
,372,000 0 5
,
,478,372,0
0
00 5,580,25
0
4,000 5,580
0
,254,000 0 0
,
10地方交付税
4
0
,920,000,0
0
00 558,372,
0
000 0 5,478,
2
372,000 5,5
6
80,254,000
,
5,580,254,
2
000 0 01 地方交付
2
税
4,920
5
,000,000 55
,
8,372,000 0
0
5,478,372,
0
000 5,580,2
0
54,000 5,58
2
0,254,000 0
6
01 地方交付税
,
5,478,3
2
72,000 5,58
2
0,254,000 5
5
,580,254,0
,
00 0 01 地方交付税
0
・普通交付税
0
4,928,372,
0
000
・特別交付
0
税 651,882,0
0
00
12,000,0
1
00 0 0 12,000
株
,000 11,680
式
,000 11,680
等
,000 0 011交通
譲
安全対策特別
交付
渡
金
所 ・株式等譲渡所得割交付金 26,225,000
得割交付金 県に納入
歳
された株式等譲渡所得
割額の99
/100×3/5の
入
額を市町村に対し個人
(
県民税の
単
徴収額で按分して交付
位
1,283,000,
000 42,644,
円
000 0 1,325,
)
644,000 1,3
予
25,644,000
算
1,325,644,
現
000 0 06 地方消費
額
税交付金
1,28
款
3,000,000 4
2,644,000 0
項
1,325,644,
000 1,325,6
目
44,000 1,32
継
5,644,000 0
続
01地方消費税交付
費
金
1,283,
及
000,000 42,
び
644,000 0 1,
繰
325,644,00
節
0 1,325,644
調
,000 1,325,
644,000 0 01
地方消費税交
定
付金
1,325,
644,000 1,3
25,644,000
額
1,325,644,
収
000 0 01地方消費
税交 ・地方消
入
費税交付金 1,325
,644,000
付金
済
地方消費
税の1/2の額を市町
額
村に対し人
不
口及び従業員数で按
分して交付
13,00
納
0,000 2,000
,000 0 15,00
欠
0,000 15,18
5,739 15,18
損
5,739 0 07ゴル
フ場利用税交
付金
額
13,000,000
収
2,000,000 0
15,000,000
入
15,185,739
15,185,739
未
0 01ゴルフ場利用税
交付金
13,
済
000,000 2,0
00,000 0 15,
額
000,000 15,
備
185,739 15,
185,739 0 01
ゴルフ場利用
税交付金
15,0
00,000 15,1
85,739 15,1
85,739 0 01ゴ
ルフ場利用 ・
ゴルフ場利用税交付金
15,185,739
税交付金
ゴルフ場利用税の7/
10の額を交付
60,
000,000 2,0
00,000 0 62,
000,000 62,
288,000 62,
288,000 0 08
自動車取得税交付
考
収納率には含まない)
当
・一時的保育等負
担金 11,846,3
初
00
収納率
99.99%
(
予
前年度 99.97%
)
・市外保育所入
算
所児童負担金 63,8
30
・放課後児童
額
クラブ利用者負担金 9
補
,546,050
収納率 99.8
正
1%
(前年度
99.56%)
・
予
放課後キッズクラブ利
用者負担金 865,5
算
50
収納率
100%
(前年
額
度 100%)
・
越
長時間保育負担金滞納
事
繰越分 13,300
業
収納率 19.
費
72%
(前年度
繰
47.36%)
越
・一時的保育等負担金
計
滞納繰越分 1,200
区
収納率 42
.86%
(前年
度 100%)
分
・放課後児童クラブ利
金
用者負担金滞納繰越分
収納率 35
.87% 16,500
額
(前年度 10
財
0%)
643,403
源
,000 △13,00
充
5,000 0 630,
当
398,000 694
額
,184,163 66
-
3,318,754 7
2
07,480 30,1
2
57,92913使用
-
料及び手数料
50
-
9,827,000 △
2
7,582,000 0
3
502,245,00
-
0 562,097,9
1
04 531,458,
1
175 707,480
1
29,932,249
2
1 使 用 料
,000,000 0 0 12,000,000 11,680,000 11,680,000 0 01交通安全対策特
別交付金
12,000,000 0 0 12,000,00
歳
0 11,680,00
0 11,680,00
0 0 01交通安全対策
入
特別交付金
(
12,000,00
単
0 11,680,00
位
0 11,680,00
0 0 01交通安全対策
円
・交通安全対
)
策特別交付金 11,6
予
80,000
特別交付
算
金 交通反
現
則金等収入を交通事故
額
発生件数、人
款
口集中地区人口及
び改良済道路延長で按
項
分
して交
付
40,480,00
目
0 △1,473,00
継
0 0 39,007,0
続
00 43,063,1
費
92 42,923,5
及
92 0 139,600
び
12分担金及び負担金
繰
1,416,00
節
0 0 0 1,416,0
調
00 1,592,35
2 1,592,352
0 01 分 担 金
定
1,416,000 0
0 1,416,000
1,592,352 1
額
,592,352 0 0
収
1農林水産業費
分担金
1,41
入
6,000 1,592
,352 1,592,
済
352 0 01 農業費分
担金・農業農
額
村基盤整備事業分担金
不
1,592,352
39,064,00
納
0 △1,473,00
0 0 37,591,0
欠
00 41,470,8
40 41,331,2
損
40 0 139,600
2 負 担 金
39
額
,064,000 △1
収
,473,000 0 3
7,591,000 4
入
1,470,840 4
1,331,240 0
未
139,6001 民生
費負担金
済
9,496,000 9
,551,940 9,
額
551,940 0 01
備
社会福祉費負
・養護老人施設扶養義
務者負担金 121,5
00
担金 ・養護老
人施設入所者負担金 9
,430,440
28
,095,000 31
,918,900 31
,779,300 0 1
39,6002児童福
祉費負 ・長時
間保育負担金 9,42
6,570
担金
収納率 99.6
1%
(前年度
99.67%)
収入済額に還付未済
額を含む 1,000
(ただし
考
5,990円
当
10歳未満 24,
680
初
1件×24,68
0円
死産
予
児 13,370
1件×1
算
3,370円
・聖
地使用料 680,00
額
0
統一聖
補
地 300,000
1件×
正
300,000円
増設聖地 38
予
0,000
1件×380
算
,000円
・合葬
墓使用料 7,712,
額
500
共
越
同埋蔵(市内) 2,1
事
50,000
業
43件×5
費
0,000円
繰
共同埋蔵(市外)
越
312,500
計
5件×6
区
2,500円
個別埋蔵1体(市
内) 1,950,00
分
0
金
13件×150,00
0円
個別埋蔵
2体(市内) 3,30
額
0,000
財
11件×30
源
0,000円
充当額
-24- -25-
13 1 11,167,000 0 0 11,167,000 12,853,074 12,853,074 0 01 総務使用料
11,167,000 12,853,074 12,8
歳
53,074 0 01 総
務使用料・駐
車場使用料 902,0
入
70
奈良
(
井中町駐車場 20区
単
画 519,140
位
奈良
井下町駐車場 13区
円
画 382,930
)
・市民交流セ
予
ンター使用料 10,1
算
54,335
・行
現
政財産目的外使用料 1
額
,796,669
28
款
3,769,000 0
0 283,769,0
項
00 306,921,
882 302,681
目
,412 707,48
継
0 3,532,990
続
2 民生使用料
費
22,000 22
及
,500 22,500
び
0 01社会福祉使用
繰
・行政財産目的
節
外使用料 22,500
調
料
283,747
,000 306,89
9,382 302,6
定
58,912 707,
480 3,532,9
902児童福祉使用
額
・保育料 301
収
,781,868
料
収納率 99.
入
59%
(前年度
99.53%)
済
収入済額に還付未
済額を含む 45,95
額
0
(た
不
だし収納率には含まな
い)
・保育料滞納
納
繰越分 795,000
収納率 20
欠
.66%
(前年
度 18.99%)
損
・行政財産目的外使
用料 82,044
31
額
,863,000 △1
収
1,020,000 0
20,843,000
入
23,577,720
23,577,720
未
0 03 衛生使用料
20,843
済
,000 23,577
,720 23,577
額
,720 0 01 衛生使
備
用料・市内斎
場火葬料 7,492,
060
1
0歳以上 7,432,
440
723件×
10,280円
死産児 56,5
40
11件×5,140
円
汚物
3,080
1件×3,0
80円
・市外斎場
火葬料 5,400,5
60
10
歳以上 5,362,5
10
149件×3
考
080
・広丘駅前
当
広場使用料 1,500
・地域振興バス使
初
用料 5,787,43
6
回数券
予
売上金 3,457,0
00
算
運賃収入 2,33
0,436
額
・行政財産目的外使
補
用料 490,850
1
09,974,000
正
138,990,35
3 112,591,0
予
94 0 26,399,
2593市営住宅使用
算
・市営住宅使
用料(現年度分) 67
額
,019,400
料
越
収納率 98
事
.27%
(前
業
年度 98.24%)
費
・市営住宅使用料
繰
(過年度分) 2,00
越
2,059
計
収納率 9.5
区
3%
(前年度
8.98%)
・市営住宅駐車場使用
分
料(現年度分) 5,5
金
35,110
収納率 99.44
%
(前年度 9
額
9.19%)
・市
財
営住宅駐車場使用料(
源
過年度分) 44,00
充
0
収納率
当
4.80%
額
(前年度 16.01
-
%)
・特定公共賃
2
貸住宅使用料(現年度
6
分) 7,962,00
-
0
収納率
-
95.66%
(
2
前年度 94.35%
7
)
-
13 1 3・行政財産目的外使用料 2,292,600
201,000 0 0 201,000 201,000 201,000 0 04 労働使用料
201,000 201,
歳
000 201,000
0 01 労働使用料
・行政財産目的外
入
使用料 201,000
(
545,000 △
単
76,000 0 469
位
,000 513,77
0 513,770 0 0
円
5農林水産使用
)
料
469,00
予
0 513,770 51
算
3,770 0 01 農林
現
使用料・農産
額
物加工所使用料 64,
款
800
・自然環境
活用施設使用料 26,
項
100
・行政財産
目的外使用料 422,
目
870
3,085,0
継
00 △500,000
続
0 2,585,000
費
2,555,185 2
及
,555,185 0 0
び
6 商工使用料
繰
752,000 7
節
60,340 760,
調
340 0 01 商工使用
料・木曽漆器
工房使用料 617,0
定
40
・行政財産目
的外使用料 143,3
00
1,833,00
額
0 1,794,845
収
1,794,845 0
02 観光使用料
入
・みどり湖釣り場使
用料 1,520,03
済
0
・行政財産目的
外使用料 274,81
額
5
157,352,0
不
00 6,451,00
0 0 163,803,
納
000 192,621
,242 166,22
欠
1,983 0 26,3
99,2597 土木使
損
用料
28
,000,000 28
額
,627,253 28
収
,627,253 0 0
1道路橋梁使用
入
・道路占用料(現年
度分) 179件 28
未
,627,253
料
25,829,00
済
0 25,003,63
6 25,003,63
額
6 0 02都市計画使用
備
・公園使用料
308,070
料
・小坂田公園パターゴ
ルフ使用料 1,489
,400
・小坂田
公園ゴーカート使用料
5,700,600
・小坂田公園バッテ
リーカー使用料 1,2
83,700
・小
坂田公園レストラン棟
使用料 1,570,0
00
・小坂田公園
マレットゴルフ使用料
359,300
・
広丘駅東口駐車場使用
料 7,822,700
・広丘駅タクシー
駐車場使用料 190,
考
0,630
・中央
当
スポーツ公園東庭球コ
ート使用料 282,9
初
37
・中央スポー
ツ公園西庭球コート使
予
用料 2,116,71
6
・中央スポーツ
算
公園サッカー場使用料
1,118,700
額
・学校開放施設照明
補
使用料 1,457,3
60
・屋内ゲート
正
ボール場使用料 90,
900
・楢川運動
予
場使用料 128,61
0
・楢川屋内運動
算
場使用料 33,940
・楢川体育館使用
額
料 325,335
越
・小坂田公園多目的運
事
動場使用料 94,71
業
0
・小坂田公園照
費
明使用料 22,070
繰
・北部公園テニス
越
コート使用料 680,
計
308
区 分 金 額財源充当額
-28- -29-
13 1 7・特定公共賃貸住宅使用料(過年度分) 30,000
収納率 1.21%
(前年度 0%)
・定住促進住宅使用料(現年度分) 9,698,750
歳
収納率 9
9.69%
(前
年度 100%)
入
・雇用促進住宅使用料
(
(現年度分) 19,9
単
08,700
位
収納率 99.07
%
(前年度 9
円
9.21%)
・雇
)
用促進住宅使用料(過
予
年度分) 107,70
算
0
収納率
現
4.50%
額
(前年度 13.5
款
9%)
・行政財産
目的外使用料 283,
項
375
21,826,
000 △2,437,
目
000 0 19,389
継
,000 22,834
続
,531 22,834
費
,531 0 08 教育使
及
用料
36
び
7,000 411,7
繰
70 411,770 0
節
01教育総務使用
調
・行政財産目的外
使用料 411,770
料
10,064,
定
000 11,887,
921 11,887,
921 0 02社会教育
額
使用 ・総合文
収
化センター使用料 4,
393,338
料
入
・平出博物館入館料 6
50,460
・塩
済
尻短歌館入館料 100
,180
・塩尻短
額
歌館使用料 19,19
不
5
・自然博物館入
館料 687,740
納
・本洗馬歴史の里資
料館入館料 114,1
欠
30
・本洗馬歴史
の里施設使用料 30,
損
850
・中村邸入
館料 2,453,14
額
0
・贄川関所入館
収
料 297,900
・木曽漆器館入館料 1
入
77,688
・公
民館使用料 1,556
未
,750
・柏茂会
館使用料 381,34
済
0
・塩嶺体験学習
の家使用料 483,4
額
90
・行政財産目
備
的外使用料 541,7
20
8,958,00
0 10,534,84
0 10,534,84
0 0 03保健体育使用
・体育館使用
料 1,276,757
料 ・市営球場使用
料 601,060
・総合運動場使用料 1
29,927
・弓
道場使用料 599,2
20
・柔道場使用
料 237,025
・中央スポーツ公園運
動広場使用料 164,
224
・中央スポ
ーツ公園バーベキュー
ハウス使用料
11
考
93,509,000
当
95,010,809
94,785,129
初
0 225,6803 衛
生手数料
予
8,403,000 8
,992,400 8,
算
766,720 0 22
5,6801保健衛生
額
手数 ・聖地管
補
理手数料(現年度分)
5,946,080
料
正
収納率 98
.59%
(前年
予
度 99.33%)
統一聖地 5,
算
679,520
1,84
額
4件×3,080円
越
自由聖地 26
事
6,560
業
56件×4,
費
760円
・聖地管
繰
理手数料(過年度分)
越
70,280
計
収納率 33.29%
区
(前年度 38
.89%)
統
一聖地 49,280
分
16
金
件×3,080円
統一聖地 21,0
00
額
7件×3,000円
財
・聖地管理督促手
源
数料 10,200
充
102件×100
当
円
・犬登録手数料
額
1,089,000
-
363件×3,
3
000円
0- -31-
13 1 8・北部公園多目的運動場使用料 93,648
・広丘体育館使用料 801,213
・行政財産目的外使用料 169,550
19,000 0 0 19,000 19,50
歳
0 19,500 0 09
消防使用料
19,000 19,
入
500 19,500 0
(
01 消防使用料
単
・行政財産目的外使
位
用料 19,500
133,576,00
円
0 △5,423,00
)
0 0 128,153,
予
000 132,086
算
,259 131,86
現
0,579 0 225,
額
6802 手 数 料
款
32,839,00
0 △538,000 0
項
32,301,000
33,869,250
目
33,869,250
継
0 01 総務手数料
続
6,100,
費
000 7,216,4
及
00 7,216,40
び
0 0 01 徴税手数料
繰
・税務諸証明手
節
数料 19,959
調
件 5,532,170
・督促手数料
16,843件 1,6
定
84,230
26,2
00,000 26,6
45,950 26,6
額
45,950 0 02戸
収
籍住民基本 ・
除籍手数料 5,91
入
0件 4,432,50
0
台帳手数料 ・戸
済
籍手数料 9,871
件 4,441,950
額
・身分証明手数料
不
493件 147,9
00
・戸籍諸証明
納
手数料 226件 79
,100
・住民票
欠
写し等手数料 32,
322件 9,696,
損
600
・住民基本
台帳閲覧手数料 2件
額
9,000
・諸証
収
明手数料 24,50
4件 7,351,20
入
0
・自動車臨時運
行許可手数料 340
未
件 255,000
・通知カード再交付手
済
数料 435件 217
,500
・個人番
額
号カード再交付手数料
備
19件 15,200
1,000 6,900
6,900 0 03認可
地縁団体 ・台
帳写し等手数料 23
件 6,900
手数料
49,000 0 0 4
9,000 54,60
0 54,600 0 02
民生手数料
49,000 54,
600 54,600 0
01 保育手数料
・諸証明手数料 2
3件 6,900
・
保育料督促手数料 4
77件 47,700
9
8,387,000 △
4,878,000 0
考
000 3,086,0
当
24,773 2,79
1,010,773 0
初
295,014,00
014国庫支出金
予
1,933,108,
000 95,586,
算
000 0 2,028,
694,000 1,9
額
70,776,848
補
1,970,776,
848 0 01 国庫負担
正
金
1,930
,133,000 96
予
,776,000 0 2
,026,909,0
算
00 1,968,99
1,848 1,968
額
,991,848 0 0
越
1民生費国庫負
事
担金
670,6
業
87,000 663,
費
178,168 663
繰
,178,168 0 0
越
1社会福祉費負
計
・特別障害者手当等
区
給付費負担金 22,5
09,397
担金
(負担率 3/4
分
)
・自立支援給付
金
費負担金 465,33
7,447
(
負担率 1/2)
額
・国民健康保険基盤安
財
定負担金 58,399
源
,641
(負
充
担率 保険者支援分
当
1/2)
・障害者
額
医療費負担金 35,0
-
85,939
3
(負担率 1/2)
2
・障害児入所給付費
-
負担金 59,488,
-
499
(負担
3
率 1/2)
3-
13 2 3・犬鑑札再交付手数料 41,600
26件×1,600円
・狂犬病予防注射済票交付手数料 1,608,200
2,924件×550円
・狂犬病
歳
予防注射済票再交付手
数料 1,360
4件×340円
85
入
,106,000 86
(
,018,409 86
単
,018,409 0 0
位
2 清掃手数料
・市内し尿処理施設利
円
用手数料 1,368,
)
684
1トン
予
当たり 540円
算
・市外し尿処理施設利
現
用手数料 897,97
額
5
1トン当た
款
り 9,210円
・一般廃棄物処理業許
項
可申請手数料 210,
000
更新許
目
可 21件
・廃棄
継
物処理手数料 82,6
続
43,250
・埋
費
立ごみ等処理手数料 8
及
98,500
24,0
び
00 0 0 24,000
繰
40,700 40,7
節
00 0 04農林水産手
調
数
料
18
,000 33,900
33,900 0 01 農
定
業手数料・諸
証明手数料 113件
33,900
6,
額
000 6,800 6,
収
800 0 02 林業手数
料・鳥獣飼養
入
更新手数料 2件 6,
800
2,277
済
,000 △7,000
0 2,270,000
額
3,110,900 3
不
,110,900 0 0
5 土木手数料
納
6,000 10,
000 10,000 0
欠
01 土木手数料
・道路証明手数料
損
8件 2,400
・
督促手数料 7,600
額
1,000 900 90
収
0 0 02都市計画手数
・都市計画諸
入
証明手数料 900
料
2,263,000
未
3,100,000 3
,100,000 0 0
済
3建築指導手数
・建築確認手数料 3
額
,088,000
料
備
建築確認
82件
完了検査
6
6件
長期
優良住宅認定 47
件
低炭素
建築物認定 1
件
道路の
位置の指定 2
件
・屋外広告物許
可手数料 2件 9
,000
・建築確
認諸証明手数料 10
件 3,000
2,97
9,536,000 9
1,542,000 1
05,471,000
3,176,549,
考
0 △18,386,0
当
00 105,471,
000 1,116,2
初
66,000 1,08
3,961,659 7
予
88,947,659
0 295,014,0
算
002 国庫補助金
26,694,0
額
00 △743,000
補
0 25,951,00
0 24,983,74
正
7 24,983,74
7 0 01総務費国庫補
予
助金
25
,951,000 24
算
,983,747 24
,983,747 0 0
額
1総務管理費補
越
・地方創生推進交付
事
金 1,249,560
業
助金 (MICH
費
IKARAプラス推進
繰
)
(補助率
越
1/2)
・地方創
計
生推進交付金 8,49
区
4,200
(オ
ープンイノベーション
推進)
(補助
分
率 1/2)
・地
金
方創生推進交付金(地
域産業振興推進)
(補助率 1
額
/2) 1,983,9
財
87
・社会資本整
源
備総合交付金(ハザー
充
ドマップ)
805
当
,000
額
-34- -35-
14 1 1・自立相談支援事業負担金 7,500,000
(負担率 3/4)
・住居確保給付費負担金 658,500
(負担率 3/4)
・被保護者就労支
歳
援事業負担金 2,14
5,000
(
負担率 3/4)
入
・介護保険料軽減負担
(
金 2,604,060
単
(負担率 1
位
/2)
・障害者福
祉サービス給付費負担
円
金(過年度分)
6
)
,120,061
予
・障害児入所給付費負
算
担金(過年度分) 3,
現
329,624
909
額
,784,000 88
款
7,424,126 8
87,424,126
項
0 02児童福祉費負
・児童扶養手当
目
負担金 80,027,
継
616
担金 (
続
負担率 1/3)
費
・母子生活支援施設措
及
置費等負担金 585,
び
000
(負担
繰
率 1/2)
・児
節
童手当負担金 743,
調
744,666
(負担率 37/4
5、2/3)
・子
定
どものための教育・保
育給付費負担金
6
1,139,679
額
(負担率 1/
収
2、52.875/1
00)
・子どもの
入
ための教育・保育給付
費負担金
(過年
済
度分) 531,631
・児童手当負担金
額
(過年度分) 622,
不
334
・児童扶養
手当負担金(過年度分
納
) 773,200
44
6,438,000 4
欠
18,389,554
418,389,55
損
4 0 03生活保護費負
・生活保護費
額
負担金 403,479
収
,200
担金
(負担率 3/4)
入
・中国残留邦人生活
支援給付費負担金 12
未
,484,600
(負担率 3/4
済
、10/10)
・
就労自立給付費負担金
額
199,200
備
(負担率 3/4)
・生活保護費負担
金(過年度分) 2,2
26,554
2,97
5,000 △1,19
0,000 0 1,78
5,000 1,785
,000 1,785,
000 0 02衛生費国
庫負
担金
1,785,000 1
,785,000 1,
785,000 0 01
保健衛生費負
・未熟児養育医療費負
担金 1,785,00
0
担金 (
負担率 1/2)
1,
029,181,00
考
10)
2,912,0
当
00 △309,000
0 2,603,000
初
2,651,000 2
,651,000 0 0
予
3衛生費国庫補
助金
2,603
算
,000 2,651,
000 2,651,0
額
00 0 01保健衛生費
補
補 ・疾病予防
対策事業費等補助金 1
正
,565,000
助金
(補助率 1
予
/2)
・妊娠・出
産包括支援事業補助金
算
1,086,000
(補助率 1/
額
2)
8,100,00
越
0 48,381,00
事
0 0 56,481,0
業
00 56,103,9
費
00 7,722,90
繰
0 0 48,381,0
越
004労働費国庫補
計
助金
56,
区
481,000 56,
103,900 7,7
22,900 0 48,
分
381,0001 労働
金
費補助金・地
方創生推進交付金(雇
用対策) 7,722,
額
900
(補助
財
率 1/2)
109,
源
622,000 △5,
充
946,000 6,6
当
40,000 110,
額
316,000 104
-
,778,887 96
3
,378,887 0 8
6
,400,0005農
-
林水産業費
国
-
庫補助金
80,7
3
15,000 80,8
7
50,428 72,4
-
50,428 0 8,4
1
00,0001 農業費
4
補助金・農業
2
農村整備事業補助金 6
1
9,915,568
農業水路等長寿命化・防災 16,00
・
0,000
個
減災事業補助金
人
(補助率 1
番
/2、10/10)
号
農村地域防災減
カ
災事業補助金 10,2
ー
00,000
ド
(補助率 1
交
/2、10/10)
付事業費補助金 5,035,000
(補助率 10/10)
・個人番号カード交付事務費補助金 2,600,000
(補助率 1
歳
0/10)
・社会
保障・税番号制度シス
テム整備費補助金
入
(補助率 10/
(
10) 4,816,0
単
00
85,195,0
位
00 5,958,00
0 0 91,153,0
円
00 73,350,0
)
00 69,065,0
予
00 0 4,285,0
算
002民生費国庫補
現
助金
44,
額
467,000 24,
款
674,000 20,
389,000 0 4,
項
285,0001社会
福祉費補 ・地
目
域生活支援事業費等補
継
助金 19,205,0
続
00
助金 (補
費
助率 1/2)
・
及
一時生活支援事業補助
び
金 66,000
繰
(補助率 2/3)
節
・家計相談支援事
調
業補助金 750,00
0
(補助率
1/2)
・障害者
定
自立支援給付支払等シ
ステム改修補助金
(補助率 1/2
額
) 368,000
40
収
,095,000 42
,086,000 42
入
,086,000 0 0
2児童福祉費補
済
・子ども子育て支援
事業補助金 36,80
額
9,000
助金
不
(補助率 1/3)
・子ども・子育て
納
支援体制整備総合推進
558,000
欠
事業費補助金
(補助率 1/2)
損
・児童虐待等総合支
援事業費補助金 4,7
額
19,000
収
(補助率 1/2)
1
,608,000 1,
入
608,000 1,6
08,000 0 03母
未
子福祉費補 ・
高等職業訓練補助金 1
済
,608,000
助金
(補助率 3
額
/4)
4,481,0
備
00 4,480,00
0 4,480,000
0 04生活保護費補
・生活保護適正
化等事業補助金 2,5
90,000
助金
(補助率 3/4
)
・生活保護シス
テム改修補助金 1,8
90,000
(補助率 1/2、1
0/10)
502,0
00 502,000 5
02,000 0 05国
民年金事務 ・
年金生活者支援給付金
支給準備交付金 502
,000
費補助金
(補助率 10/
考
・社会資本整備総合
当
交付金(吉田・広丘地
区)
(補
初
助率 3.87/10
) 251,700,0
予
00
・社会資本整
備総合交付金(優良建
算
築物等整備)
(補助率 5/1
額
0) 14,883,0
補
00
・社会資本整
備総合交付金(道路)
正
44,841,000
(補助率
予
5/10)
11,7
86,000 11,7
算
86,000 11,7
86,000 0 03 住
額
宅費補助金・
越
社会資本整備総合交付
事
金(耐震) 7,340
業
,000
(補
費
助率 1/2)
・
繰
社会資本整備総合交付
越
金(県産木材) 4,4
計
46,000
区
(補助率 45/10
0)
168,904,
000 49,049,
分
000 22,883,
金
000 240,836
,000 241,06
3,000 49,66
額
1,000 0 191,
財
402,0008教育
源
費国庫補
助金
充
132,277,
当
000 132,532
額
,000 9,204,
-
000 0 123,32
3
8,0001小学校費
8
補助 ・就学援
-
助費補助金 33,00
-
0
金 (補助率
3
1/2)
・特別
9
支援教育就学奨励費補
-
助金 1,102,00
1
0
(補助率
4
1/2)
・理科教
2
育設備整備事業補助金
5
498,000
(補助率 1/2)
・学校施設環境改
善交付金(繰越) 7,
571,000
多
(補助率 1/3)
面
84,618,000
的
84,610,000
機
16,536,000
能
0 68,074,00
支
02中学校費補助
払
・就学援助費補助
交
金 11,000
金
付
(補助率 1/2
金
)
43,515,568
(補助率 1/2)
多面的機能支払推進交付金 200,000
(補助率 10
歳
/10)
・地方創
生推進交付金(ワイン
振興) 2,534,8
入
60
(補助率
(
1/2)
29,60
単
1,000 23,92
位
8,459 23,92
8,459 0 02 林業
円
費補助金・林
)
道専用道整備事業補助
予
金 4,617,000
算
(補助率 4
現
5/100)
・地
額
方創生推進交付金(森
款
林活用推進)
(補助率 1/2) 1
項
2,077,459
・農山漁村地域整備
目
交付金 594,000
継
(補助率 5
続
0/100)
・林
費
道専用道整備事業補助
及
金(繰越) 6,640
び
,000
(補
繰
助率 45/100)
節
18,869,000
調
0 0 18,869,0
00 17,091,1
25 17,091,1
定
25 0 06商工費国庫
補
助金
1
8,869,000 1
額
7,091,125 1
収
7,091,125 0
01 商工費補助金
入
・地方創生推進交
付金(地域産業振興推
済
進)
(補助率
1/2) 10,39
額
1,078
・地方
不
創生推進交付金(ワイ
ン振興) 6,700,
納
047
(
補助率 1/2)
60
欠
8,885,000 △
114,776,00
損
0 75,948,00
0 570,057,0
額
00 563,940,
収
000 521,394
,000 0 42,54
入
6,0007土木費国
庫補
助金
未
237,274,00
0 237,274,0
済
00 194,728,
000 0 42,546
額
,0001道路橋梁費
備
補 ・社会資本
整備総合交付金(道路
) 118,780,0
00
助金 (補
助率 5.5/10~
2/3)
・社会資
本整備総合交付金(道
路)(繰越)
(補助率 5.5/1
0) 75,948,0
00
320,997,
000 314,880
,000 314,88
0,000 0 02都市
計画費補 ・集
約都市形成支援事業費
補助金 3,456,0
00
助金
(補助率 1/2)
考
17,878
託金
当
346,000 405
,988 405,98
初
8 0 02児童福祉費委
・特別児童扶
予
養手当事務費交付金 4
03,223
託金
算
・特別児童扶養手当事
務費交付金(過年度分
額
)
2,765
1,
補
393,428,00
0 △28,155,0
正
00 7,772,00
0 1,373,045
予
,000 1,343,
226,495 1,3
算
43,226,495
0 015県支出金
額
774,199,00
越
0 △3,578,00
事
0 0 770,621,
業
000 759,906
費
,652 759,90
繰
6,652 0 01 県負
越
担金
772,
計
712,000 △2,
区
983,000 0 76
9,729,000 7
58,971,801
分
758,971,80
金
1 0 01民生費県負担
金
571
,175,000 56
額
6,640,588 5
財
66,640,588
源
0 01社会福祉費負
充
・国民健康保険
当
基盤安定負担金 184
額
,894,292
担金
-
(負担率 保
4
険税軽減分 3/4)
0
(負担率 保
-
険者支援分 1/4)
-
・後期高齢者医療
4
基盤安定負担金 103
1
,602,132
-
(負担率 保険料
1
軽減分 3/4)
4
・障害者自立支援給付
2
費等負担金 229,7
8
90,599
(負担率 1/4)
・障害児通所給付費
・
負担金 29,327,
特
088
(負担
別
率 1/4)
・障
支
害者医療費県負担金 1
援
7,724,447
教
(負担率 1/
育
4)
・介護保険料
就
軽減負担金 1,302
学
,030
(負
奨
担率 1/4)
励費補助金 465,000
(補助率 1/2)
・理科教育設備整備事業補助金 748,000
(補助率 1/2)
・学校施
歳
設環境改善交付金(繰
越) 15,312,0
00
(補助率
入
1/3)
2,633
(
,000 2,865,
単
000 2,865,0
位
00 0 03学校教育費
補 ・コミュニ
円
ティ・スクール導入等
)
促進事業補助金
助金
予
(補助率 1/
算
3) 1,532,00
現
0
・教育支援体制
額
整備事業費補助金 1,
款
333,000
(補助率 1/3)
項
11,667,000
11,415,000
目
11,415,000
継
0 04幼稚園費補助
続
・幼稚園就園奨
費
励費補助金 11,41
及
5,000
金
び
(補助率 1/3)
9
繰
,641,000 9,
節
641,000 9,6
調
41,000 0 05社
会教育費補 ・
国宝重要文化財等保存
定
整備費補助金 8,46
6,000
助金
(補助率65/
額
100)
・DV対
収
策等総合支援事業費補
助金 1,175,00
入
0
(補助率
1/2)
17,247
済
,000 14,342
,000 0 31,58
額
9,000 31,28
不
6,266 31,28
6,266 0 03 委 託
納
金
301,0
00 15,942,0
欠
00 0 16,243,
000 16,362,
損
400 16,362,
400 0 01 総務費委
額
託金
30
収
1,000 450,0
00 450,000 0
入
01戸籍住民基本
・自衛官募集事務
未
委託金 36,000
台
帳費委託金 ・中長
済
期在留者住居地届出等
事務委託金 414,0
額
00
15,942,0
備
00 15,912,4
00 15,912,4
00 0 02総務管理費
委 ・業務改革
モデルプロジェクト委
託金 15,912,4
00
託金
16,9
46,000 △1,6
00,000 0 15,
346,000 14,
923,866 14,
923,866 0 02
民生費委託金
15,000,0
00 14,517,8
78 14,517,8
78 0 01社会福祉費
委 ・基礎年金
事務費交付金 14,5
考
ケア事業補助金 1,3
当
87,000
(補助率 1/2)
初
・福祉医療費給付事
業補助金 139,02
予
0,000
(
補助率 1/2)
算
・高齢者にやさしい住
宅改良促進事業補助金
額
(負担率 1
補
/2) 1,576,0
00
・行旅人援護
正
費 108,600
(補助率 10/
予
10)
・介護保険
事業費補助金 136,
算
000
(補助
率 3/4)
・地
額
域生活支援事業費等補
越
助金 9,602,00
事
0
(補助率
業
1/4)
・地域福
費
祉総合助成金 367,
繰
000
(補助
越
率 1/2)
861,
計
000 861,000
区
861,000 0 02
老人福祉費補
・老人クラブ活動助成
分
補助金 861,000
金
助金 (補助率
2/3)
48,53
9,000 49,48
額
2,594 49,48
財
2,594 0 03児童
源
福祉費補 ・多
充
子世帯保育料減免事業
当
費補助金 6,788,
額
274
助金 (
-
補助率 1/2)
4
・子ども子育て支援事
2
業補助金 35,061
-
,000
(補
-
助率 1/3)
・
4
子育て支援総合助成金
3
事業補助金 4,190
-
,000
(補
1
助率 1/2)
5 1 1 191,554,000 188,545,048 188,545,048 0 02児童福祉費負 ・児童手当負担金 159,890,665
担金 (負担率 4/4
歳
5、1/6)
・子
どものための教育・保
育給付費負担金
入
28,388,567
(
(負担率 1
単
/4、23.5625
位
/100)
・子ど
ものための教育・保育
円
給付費負担金
(
)
過年度分) 265,8
予
16
3,250,00
算
0 3,786,165
現
3,786,165 0
額
03生活保護費負
款
・生活保護費負担
金 3,786,165
項
担金 (負担率
1/4)
3,750
目
,000 0 0 0 04災
継
害弔慰金負
担
続
金
1,487,0
費
00 △595,000
及
0 892,000 93
び
4,851 934,8
繰
51 0 02衛生費県負
節
担
金
89
調
2,000 934,8
51 934,851 0
01保健衛生費負
定
・未熟児養育医療
費負担金 934,85
1
担金 (負担
額
率 1/4)
457,
収
076,000 △24
,894,000 7,
入
772,000 439
,954,000 42
済
6,320,067 4
26,320,067
額
0 02 県補助金
不
8,364,000
△850,000 0 7
納
,514,000 7,
568,000 7,5
欠
68,000 0 01総
務費県補助
金
損
7,514,00
0 7,568,000
額
7,568,000 0
収
01総務管理費補
・土地利用規制等
入
対策費交付金 19,0
00
助金 ・地方消
未
費者行政活性化事業補
助金 2,895,00
済
0
(補助率
10/10)
・元
額
気づくり支援金(紙の
備
タイムマシン活用)
(補助率4/5
) 4,654,000
225,481,00
0 △4,900,00
0 0 220,581,
000 211,483
,194 211,48
3,194 0 02民生
費県補助
金
171,181,0
00 161,139,
600 161,139
,600 0 01社会福
祉費補 ・審査
集計事務手数料補助金
8,943,000
助
金 (補助率
1/2)
・タイム
考
(補助率 1
当
0/10)
・地域
営農基盤強化総合対策
初
事業補助金 5,000
(補助率 1
予
0/10)
・農業
農村整備事業補助金 2
算
35,000
(補助率 1/100
額
)
・環境保全型農
補
業直接支払交付金 90
5,400
(
正
補助率 3/4)
・食料産業6次産業化
予
交付金 74,603,
000
(補助
算
率 10/10)
・荒廃農地等利活用促
額
進交付金 268,00
越
0
(補助率
事
10/10)
・農
業
作物等災害緊急対策事
費
業補助金 2,899,
繰
000
9,015,0
越
00 9,049,06
計
0 9,049,060
区
0 02 林業費補助金
・森林造成事業
補助金 1,618,4
分
00
(補助率
金
4/10)
・森
林整備地域活動支援事
業交付金 71,760
額
(補助率 3
財
/4)
源充当額
-44- -45-
15 2 2・子どものための教育・保育給付費 3,104,000
地方単独費用補助金
(補助率 1/2)
・元気づくり支援金(ことばで育む子どもの未来)
歳
333,000
・
地域児童福祉事業等調
査市町村交付金 6,3
入
20
6,028,00
(
0 464,000 0 6
単
,492,000 6,
位
860,000 6,8
60,000 0 03衛
円
生費県補助
金
)
4,835,00
予
0 5,203,000
算
5,203,000 0
現
01保健衛生費補
額
・健康増進事業費
款
補助金 4,573,0
00
助金 (補
項
助率 2/3、10/
10)
・地域自殺
目
対策強化事業補助金 1
継
25,000
続
(補助率 1/2、2
費
/3)
・元気づく
及
り支援金(親子の健康
び
未来サポート)
繰
(補助率 4/5)
節
505,000
1,6
調
57,000 1,65
7,000 1,657
,000 0 02環境衛
定
生費補 ・合併
処理浄化槽設置整備事
業補助金 442,00
額
0
助金 (補助
収
率 1/3)
・自
然環境整備支援事業補
入
助金 1,215,00
0
179,419,0
済
00 △20,844,
000 147,000
額
158,722,00
不
0 155,176,8
73 155,176,
納
873 0 04農林水産
業費
県補助金
欠
149,707,
000 146,127
損
,813 146,12
7,813 0 01 農業
額
費補助金・農
収
業委員会交付金 4,1
01,000
・農
入
業経営基盤強化資金利
子助成事業補助金
未
260,337
・
中山間地域等直接支払
済
交付金 18,988,
192
(補助
額
率 2/3)
・多
備
面的機能支払事業補助
金 21,757,78
4
(補助率
1/4)
・国営造
成施設管理体制整備促
進事業補助金
(補助率 6/10)
1,246,800
・経営所得安定対策
直接支払推進事業補助
金
(補助率
10/10) 6,47
6,000
・野生
鳥獣総合管理対策事業
補助金 132,300
(補助率 1
/2)
・農業次世
代人材投資事業補助金
14,250,000
考
0,000
助金
0
当
0 7,625,000
7,625,000 7
初
,625,000 7,
625,000 0 07
予
災害復旧費県
補助金
7,625
算
,000 7,625,
000 7,625,0
額
00 0 01農林水産施
補
設 ・林業施設
災害復旧事業補助金(
正
繰越) 7,625,0
00
災害復旧費補
予
(補助率 92.
9/100)
助金
算
162,153,00
0 317,000 0 1
額
62,470,000
越
156,999,77
事
6 156,999,7
業
76 0 03 委 託 金
費
151,699,
繰
000 317,000
越
0 152,016,0
計
00 146,547,
区
436 146,547
,436 0 01 総務費
委託金
5
分
70,000 705,
金
000 705,000
0 01総務管理費委
・特例処理事務
額
交付金 705,000
財
託金
109,17
源
0,000 109,7
充
47,268 109,
当
747,268 0 02
額
徴税費委託金
-
・県民税取扱委託金 1
4
09,747,268
6
62,000 68
-
,562 68,562
-
0 03戸籍住民基本
4
・人口動態調査
7
事務委託金 68,56
-
2
台帳費委託金
3
1
7,291,000 3
5
1,083,653 3
2
1,083,653 0
4
04 選挙費委託金・在外選挙人名簿登録事務委託料 3,8
・
52
・県知事選挙
森
費委託金 24,941
林
,832
・県議会
づ
議員選挙費委託金 6,
く
137,969
り推進支援金事業補助金 2,027,000
(補助率 10/10)
・林道専用道整備事業補助金 102,000
(補助率 1/100)
歳
・森林病害虫等防
除事業補助金 4,84
6,900
信
入
州の森林づくり事業補
(
助金 4,246,90
単
0
(
位
補助率 7/10)
森林病害虫等防
円
除補助金 600,00
)
0
(
予
補助率 3/4)
算
・農山漁村地域整備交
現
付金 11,000
額
(補助率 1/1
款
00)
・林道専用
道整備事業補助金(繰
項
越) 147,000
(補助率 1/
目
100)
・信州産
継
ペレット消費拡大事業
続
補助金 225,000
費
(補助率 3
及
/4)
5,225,0
び
00 1,345,00
繰
0 0 6,570,00
節
0 5,157,000
調
5,157,000 0
05土木費県補助
金
3,570
定
,000 3,570,
000 3,570,0
00 0 01 住宅費補助
額
金・住宅・建
収
築物耐震改修促進事業
補助金 3,570,0
入
00
(補助率
1/4)
2,250
済
,000 837,00
0 837,000 0 0
額
2 河川費補助金
不
・河畔林整備事業補
助金 837,000
納
(補助率 9/
10)
750,000
欠
750,000 750
,000 0 03都市計
損
画費補 ・地域
交通ベストミックス構
額
築事業補助金 750,
収
000
助金
32,
559,000 △10
入
9,000 0 32,4
50,000 32,4
未
50,000 32,4
50,000 0 06教
済
育費県補助
金
60,000 60
額
,000 60,000
備
0 01小学校費補助
・放課後子ども
総合プラン推進事業補
助金 60,000
金
放課後おさらい
教室事業補助金
390
,000 390,00
0 390,000 0 0
2社会教育費補
・文化財保護事業補
助金 390,000
助
金 (補助
率 3/100)
32
,000,000 32
,000,000 32
,000,000 0 0
3体育施設費補
・合併特例交付金(
新体育館) 32,00
考
子及び配当 ・
当
財政調整基金積立金利
子 9,424,387
初
金 ・減債基金積立
金利子 383,278
予
・教育文化施設整
備基金積立金利子 59
算
0,012
・道路
施設整備基金積立金利
額
子 151,913
補
・緑のまちづくり基金
積立金利子 5,351
正
・市営住宅整備基
金積立金利子 203,
予
942
・大野田視
聴覚及び言語障害者援
算
護基金 38,998
積立金利子
・
額
福祉基金積立金利子 8
越
6,639
・土地
事
開発基金積立金利子 1
業
9,131
・ふる
費
さと・水と土保全基金
繰
積立金利子 27,42
越
5
・協働のまちづ
計
くり基金積立金利子 6
区
3,567
・ふる
さと振興基金積立金利
子 14,166
・
分
合併振興基金積立金利
金
子 3,158,275
・スポーツ夢基金
積立金利子 481
額
・CATV出資配当金
財
588,000
源充当額
-48- -49-
15 3 1 4,923,000 4,942,953 4,942,953 0 05統計調査費委 ・学校基本調査委託金 22,000
託金 ・工業統計調査委託金 538,000
歳
・統計調査員確保対策
事業委託金 13,80
0
・住宅・土地統
入
計調査委託金 4,34
(
0,000
・経済
単
センサス基礎調査委託
位
金 26,703
・
国勢調査調査区設定委
円
託金 450
・20
)
20年世界農林業セン
予
サス委託金 2,000
算
10,454,000
現
0 0 10,454,0
額
00 10,452,3
款
40 10,452,3
40 0 02 民生費委託
項
金
10,
454,000 10,
目
452,340 10,
継
452,340 0 01
続
社会福祉費委
費
・民生児童委員活動費
及
交付金 10,441,
び
680
託金 ・児童
繰
福祉施設調査事務委託
節
金 26件 10,66
調
0
85,978,00
0 45,108,00
0 0 131,086,
定
000 133,209
,199 133,20
9,199 0 016財
額
産収入
81,56
収
8,000 3,478
,000 0 85,04
入
6,000 84,15
8,062 84,15
済
8,062 0 01 財産
運用収入
69
額
,708,000 △2
不
45,000 0 69,
463,000 69,
納
402,497 69,
402,497 0 01
欠
財産貸付収入
69,463,0
損
00 69,402,4
97 69,402,4
額
97 0 01土地建物貸
収
付 ・土地建物
貸付収入 17,658
入
,992
収入
駐車場用地 外4
未
3件
・教職員住宅
貸付料 4,373,8
済
79
・今泉南テク
ノヒルズ貸付料 11,
額
638,266
・
備
ウイングロード貸付料
9,500,000
・旧柿沢苗圃貸付料
878,010
・
観光センター貸付料 1
,649,340
・信州Fパワープロジ
ェクト用地貸付料
23,704,010
11,860,000
3,723,000 0
15,583,000
14,755,565
14,755,565
0 02利子及び配当
金
15,5
83,000 14,7
55,565 14,7
55,565 0 01利
考
229,389,01
当
9
・教育費寄付金
3,110,000
初
・商工費寄付金 60
0,000
1,298
予
,709,000 △8
13,895,000
算
0 484,814,0
00 108,269,
額
000 108,269
補
,000 0 018繰 入
金
4,049,0
正
00 △400,000
0 3,649,000
予
3,649,000 3
,649,000 0 0
算
1特別会計等繰入
金
1,884,0
額
00 0 0 1,884,
越
000 1,884,0
事
00 1,884,00
業
0 0 01水道事業会計
費
繰入金
1
繰
,884,000 1,
越
884,000 1,8
計
84,000 0 01水
区
道事業会計 ・
庁舎管理費繰入金 1,
884,000
繰入金
分
1,589,00
金
0 0 0 1,589,0
00 1,589,00
0 1,589,000
額
0 02下水道事業会
財
計繰入金
1
源
,589,000 1,
充
589,000 1,5
当
89,000 0 01下
額
水道事業会 ・
-
庁舎管理費繰入金 1,
5
589,000
計繰入
0
金
576,000
-
△400,000 0 1
-
76,000 176,
5
000 176,000
1
0 03奨学資金貸与
-
事業特別会計
1
繰入金
176,
6
000 176,000
4
176,000 0 01
,
奨学資金貸与
4
・奨学資金貸与事業特
1
別会計繰入金 176,
0
000
事業特別会計
,
繰入金
1,29
0
4,660,000 △
0
813,495,00
0
0 0 481,165,
4
000 104,620
1
,000 104,62
,
0,000 0 02 基金
6
繰入金
1,2
3
94,660,000
0
△813,495,0
,
00 0 481,165
0
,000 104,62
0
0,000 104,6
0
20,000 0 01 基
0
金繰入金
46,040,000 49,051,137 49,051,137 0 02 財産売払収入
2,560,000 41,630,00
歳
0 0 44,190,0
00 45,733,2
66 45,733,2
入
66 0 01不動産売払
(
収
入
42
単
,630,000 42
位
,630,257 42
,630,257 0 0
円
1不動産売払収
)
・市有地売払収入 4
予
2,630,257
入
算
すがのの
現
郷用地 34,444,
額
000
款
原口教職員住宅
跡地 外1件 4,93
項
1,734
法定外公共
目
物等 8件 3,254
継
,523
1,
続
560,000 3,1
費
03,009 3,10
及
3,009 0 02その
び
他不動産 ・市
繰
有林立木等売払収入 3
節
,103,009
売払
調
収入
1,850,
000 0 0 1,850
,000 3,317,
定
871 3,317,8
71 0 02 物品売払収
入
1,8
額
50,000 3,31
収
7,871 3,317
,871 0 01 物品売
入
払収入・不用
物品売払収入 3,31
済
7,871
消防団ポンプ車 1,
額
455,000
不
マイク
ロバス 600,006
納
47人乗りバス 555
欠
,955
消防団積載車
損
255,555
プリン
額
ター 外9件 451,
収
355
140
,401,000 54
入
5,301,000 0
685,702,00
未
0 689,644,1
25 689,644,
済
125 0 017寄 付 金
140,401,
額
000 545,301
備
,000 0 685,7
02,000 689,
644,125 689
,644,125 0 0
1 寄 付 金
14
0,401,000 5
45,301,000
0 685,702,0
00 689,644,
125 689,644
,125 0 01 一般寄
付金
68
5,702,000 6
89,644,125
689,644,12
5 0 01 一般寄付金
・総務費寄付金
456,545,10
6
・民生費寄付金
考
000 7,151,0
当
00 0 17,163,
000 21,732,
初
536 21,732,
536 0 01延滞金、
予
加算金
及び過料
10,011,00
算
0 7,151,000
0 17,162,00
額
0 21,732,53
補
6 21,732,53
6 0 01 延 滞 金
正
17,162,
000 21,732,
予
536 21,732,
536 0 01 延 滞 金
算
・市税延滞金
5,886件 21,
額
715,586
・
越
保育料延滞金 8件 1
事
6,950
1,000
業
0 0 1,000 0 0 0
費
02 過 料
繰
1,000 0 0 0 01
越
過 料
50
計
0,000 △375,
区
000 0 125,00
0 125,609 12
5,609 0 02 市預
分
金利子
500
金
,000 △375,0
00 0 125,000
125,609 125
額
,609 0 01 市預金
財
利子
12
源
5,000 125,6
充
09 125,609 0
当
01 預金利子
額
・預金利子 125,6
-
09
1,130,
5
000,000 0 0 1
2
,130,000,0
-
00 761,857,
-
000 761,857
5
,000 0 03 貸付金
3
元利収入
40
-
,000,000 0 0
1
40,000,000
8
35,000,000
2
35,000,000
1
0 01勤労者福祉資
1
金融資預託金
5
元利収入
6,461,000 0 0 0 01財政調整基金
繰入金
60,000,000 0 0 0 02教育文化施設
整備基金繰入
金
50,000,000 0 0
歳
0 05福祉基金繰入
金
1,20
8,000 1,208
入
,000 1,208,
(
000 0 06協働のま
単
ちづ ・協働の
位
まちづくり基金繰入金
1,208,000
く
円
り基金繰入
金
)
70,000,000
予
40,000,000
算
40,000,000
現
0 07合併振興基金
額
・合併振興基金
款
繰入金 40,000,
000
繰入金
70
項
,000,000 30
,000,000 30
目
,000,000 0 0
継
8森林環境保全
続
・森林環境保全基金
費
繰入金 30,000,
及
000
基金繰入金
び
70,000,000
繰
30,000,000
節
30,000,000
調
0 09知恵の交流基
・知恵の交流基
金繰入金 30,000
定
,000
金繰入金
3,496,000 3
,412,000 3,
額
412,000 0 01
収
0スポーツ夢基
・スポーツ夢基金繰
入
入金 3,412,00
0
金繰入金
35,
済
000,000 374
,556,000 44
額
,323,240 45
不
3,879,240 4
53,879,930
納
453,879,93
0 0 019繰 越 金
欠
35,000,000
374,556,00
損
0 44,323,24
0 453,879,2
額
40 453,879,
収
930 453,879
,930 0 01 繰 越 金
入
35,000
,000 374,55
未
6,000 44,32
3,240 453,8
済
79,240 453,
879,930 453
額
,879,930 0 0
備
1 繰 越 金
453,879,24
0 453,879,9
30 453,879,
930 0 01 前年度繰
越金・前年度
繰越金 409,556
,690
・繰越明
許費繰越金 44,32
3,240
1,895
,204,000 6,
875,000 0 1,
902,079,00
0 1,575,144
,458 1,537,
699,404 1,2
85,597 36,1
59,45720諸 収
入
10,012,
考
14,016,000
当
14,022,711
14,022,711
初
0 02 弁 償 金
14,016,0
予
00 14,022,7
11 14,022,7
算
11 0 01 弁 償 金
・原付自転車標識
額
破損等弁償金 1,00
補
0
・宗賀中央保育
園給食室火災事故賠償
正
金
13,500,
600
・精算機破
予
損等賠償金 513,0
00
・自動車臨時
算
運行許可番号標破損等
弁償金 3,000
額
(過年度分)
・
越
郵送事故等賠償金 5,
事
111
1,000 0 0
業
1,000 0 0 0 03
費
過年度収入
繰
1,000 0 0 0 0
越
1 過年度収入
計
743,263,
区
000 △11,813
,000 0 731,4
50,000 768,
分
733,770 731
金
,288,716 1,
285,597 36,
159,4574 雑 入
額財源充当額
-54- -55-
20 3 1 40,000,000 35,000,000 35,000,000 0 01勤労者福祉資 ・勤労者福祉資金融資預託金元金収入 35,000,000
金融資預託金
元
歳
利収入
1,060
,000,000 0 0
1,060,000,
入
000 696,857
(
,000 696,85
単
7,000 0 02中小
位
企業融資
あっ
せん資金
預託金元
円
利収
入
1,0
)
60,000,000
予
696,857,00
算
0 696,857,0
現
00 0 01中小企業融
額
資 ・中小企業
款
融資あっせん資金預託
金元金収入
あっせん資
項
金 696,857
,000
預託金元利収
目
入
30,00
継
0,000 0 0 30,
続
000,000 30,
費
000,000 30,
及
000,000 0 03
び
塩尻・木曽地
繰
域地場産業振
興セ
節
ンター運
営貸付金
調
元金
収入
30
,000,000 30
,000,000 30
定
,000,000 0 0
1塩尻・木曽地
・塩尻・木曽地域地
額
場産業振興センター
域
収
地場産業振 運営
貸付金元金収入 30,
入
000,000
興セン
ター運
営貸付金元
済
金
収入
9,8
18,000 △584
額
,000 0 9,234
不
,000 8,668,
880 8,668,8
納
80 0 04 受託事業収
入
9,818
欠
,000 △584,0
00 0 9,234,0
損
00 8,668,88
0 8,668,880
額
0 01 受託事業収入
収
9,234
,000 8,668,
入
880 8,668,8
80 0 01 受託事業収
未
入・農業者年
金受託手数料 587,
済
700
・一般廃棄
物収集運搬等事務受託
額
事業収入
8,08
備
1,180
744,8
74,000 683,
000 0 745,55
7,000 782,7
60,433 745,
315,379 1,2
85,597 36,1
59,4575 雑 入
1,607,0
00 △1,517,0
00 0 90,000 3
,952 3,952 0
01 滞納処分費
90,000 3
,952 3,952 0
01 滞納処分費
・滞納処分費 3,9
52
3,000 1
4,013,000 0
考
会計システム使用負担
当
金 2,149,100
・長野県地方税滞
初
納整理機構交付金 7,
679,812
・
予
メンタルヘルス研修会
等共済組合助成金 10
算
0,000
・長野
県市長会交付金 9,2
額
07,126
・長
補
野県両内田土地改良区
総代選挙繰入金 8,5
正
59
・田川土地改
良区総代選挙繰入金 8
予
,395
・塩尻東
土地改良区総代選挙繰
算
入金 7,882
・
コミュニティ事業助成
額
金 6,800,000
越
・自賠責保険料等
事
返還金 11,190
業
・他団体等有料道路
費
等使用料 6,540
繰
・平成30年7月豪
越
雨短期応援派遣負担金
計
25,200
区 分 金 額財源充当額
-56- -57-
20 5 4 167,304,000 177,926,041 169,947,538 0 7,978,5031 総務費雑入・県収入証紙売捌手数料 151,385
・雇用保険本
歳
人掛金 3,898,9
15
・拾得物収入
7,365
・広報
入
配送料 14,000
(
・職員健康診断個人
単
負担金 535,604
位
・職員健康診断共
済組合助成金 603,
円
088
・退職手当
)
他会計負担金 68,9
予
36,018
・相
算
続税土地評価協力費 6
現
3,200
・松本
額
広域連合交付金 26,
款
541,835
・
総合計画書等売却代 1
項
,800
・統計し
おじり売却代 1,20
目
0
・太陽光発電売
継
電料 30,336
続
・市有物件共済金 2,
費
092,798
・
及
新市町村振興宝くじ市
び
町村交付金 10,64
繰
9,657
・塩尻
節
市光通信網接続負担金
調
5,387,392
・公衆電話料 11,
870
・他団体等
定
電話料 1,120,1
92
・自動販売機
電気料 36,000
額
・ATM等電気料 2
収
49,463
・ド
メイン維持管理料 23
入
0,000
・雨量
計設置料 30,204
済
・旧上柿沢保育園
電気水道料 46,48
額
8
・職員駐車場負
不
担金 6,714,36
0
・市町村振興宝
納
くじ基金交付金 9,6
09,094
・会
欠
議出席交通費 10,6
00
・ホームペー
損
ジ等広告料 600,0
00
・市民交流セ
額
ンターコピー代 390
収
,410
・市民交
流センター公衆電話料
入
31,490
・市
民交流センター講座受
未
講料 429,200
・市民交流センター
済
視察資料代 2,500
・市民交流センタ
額
ー自動販売機設置料 7
備
20,159
・市
民交流センター自動販
売機電気料 96,17
3
・交流企画事業
参加費 193,600
・コピー代 552
,813
・住宅新
築資金等貸付金元金(
過年度分) 350,0
20
・住宅新築資
金等貸付金利子(過年
度分) 48,860
・庁舎案内板等広告
料 260,000
・県民交通災害共済事
務交付金 3,254,
190
・印刷管理
システム使用負担金 3
7,393
・財務
考
,214,091
当
アルミ缶
53.2t
初
スチール缶
66.8t
ペ
予
ットボトル 84.
3t
古紙
算
1,682.4t
・保健師等学生実
額
習謝礼 182,700
補
・後期高齢者医療
広域連合補助金 18,
正
851,700
(補助率 10/1
予
0)
・再商品化合
理化拠出金配分金 4,
算
903
・未熟児養
育医療費一部負担金 7
額
05,310
越
(16人 39件)
事
・松塩地区広域施設
業
組合交付金 17,72
費
7,883
・市町
繰
村特別対策広報等事業
越
交付金 1,309,7
計
65
区 分 金 額財源充当額
-58- -59-
20 5 4・警察無線用アンテナ電気料 4,062
40,622,000 69,539,102 43,402,137 1,285,597 24,851,3682 民生費雑入
歳
・福祉医療費返納金(
過年度分) 190,8
29
・生活保護費
入
返還金(現年度分) 2
(
,246,020
単
・生活保護費返還金(
位
過年度分) 1,095
,179
・保育園
円
職員給食費 23,21
)
1,710
・保健
予
福祉センター公衆電話
算
料 24,950
・
現
保健福祉センター電気
額
水道料 256,466
款
・保健福祉センタ
ー喫茶コーナー電気水
項
道料
90,820
・太陽光発電売電
目
料 966,526
継
・後期高齢者医療広域
続
連合交付金 10,95
費
6,663
・職員
及
駐車場負担金 891,
び
000
・児童扶養
繰
手当返還金(過年度分
節
) 453,060
調
・こども広場利用カー
ド代 1,176,60
0
・社会福祉セン
定
ター公衆電話料 570
・みどりの郷電力
使用料 524,914
額
・みどりの郷上下
収
水道使用料 291,6
28
・児童館カフ
入
ェ参加費 9,100
・成年後見制度市長
済
申立費用返還金 7,1
30
(過年度分
額
)
・一人暮らし高
不
齢者等葬祭扶助費返還
金 109,724
納
・救急講習テキスト代
10,362
・重
欠
度心身障害者福祉年金
返納金 9,000
損
(過年度分)
・
特別障害者手当返還金
額
(過年度分) 80,4
収
30
・地域生活支
援事業費返還金(過年
入
度分) 799,456
85,801,000
未
85,457,407
85,457,407
済
0 03 衛生費雑入
・胃検診 1,37
額
0,000
1
備
,000円×1,37
0人
・子宮検診 4
00,880
1,000円×205
人 205,000
1,66
0円×118人 195
,880
・肺がんCT検診 3,
420,000
2,000円×1,
710人
・大腸検
診 1,563,000
500円×3
,126人
・乳房
マンモ検診 1,076
,000
2,
000円×538人
・資源物売却金 18
考
災害補償金 1,449
当
,277
・高速自
動車道救急業務支弁金
初
6,124,950
・消防団員福祉共済
予
制度掛金返戻金 210
,540
・消火栓
算
破損修理費等負担金 4
64,400
・コ
額
ミュニティ事業助成金
補
1,000,000
・松本消防協会ブロ
正
ック訓練交付金 70,
000
・自賠責保
予
険料等返還金 2,83
0
342,525,0
算
00 342,521,
401 339,191
額
,815 0 3,329
越
,5869 教育費雑入
事
・生涯学習講
業
座参加料 17,794
費
・結核対策委員会
繰
負担金 4,100
越
・生涯学習書籍売上代
計
73,730
・平
区
出博物館書籍等売上代
186,300
・
短歌大学講座受講料 4
分
76,100
・学
金
校等預金利息 108
・古田晁記念館資料
集等売却代 32,94
額
0
・総合文化セン
財
ター私用電話料 4,2
源
40
・総合文化セ
充
ンターコピー代 350
当
,520
・総合文
額
化センター自動販売機
-
設置料 317,605
6
・体育館私用電話
0
料 800
- -61-
20 5 4・斎場自動販売機設置料 7,630
・健康教室等参加料 10,000
・塩筑地域包括医療協議会助成金 86,677
・前年度松塩地区広域施設組合負担金返還
歳
金
20,526,
868
4,139,0
00 4,139,08
入
0 4,139,080
(
0 04 労働費雑入
単
・勤労者福祉サー
位
ビスセンター運営費負
担金
2,357,
円
000
・シルバー
)
人材センター負担金 1
予
,782,080
10
算
,329,000 11
現
,280,435 11
額
,280,435 0 0
款
5農林水産業費
・市民農園等管理指
項
導料 196,000
雑
入 ・緑の募金交付
目
金 800,291
継
・中核農家等育成規模
続
拡大事業奨励金返還金
費
202,100
及
・長野県農業開発公
び
社斡旋手数料 43,0
繰
00
・市有林伐採
節
補償料 235,825
調
・地域電力供給事
業推進協議会精算金 9
,493,296
定
・風食防止対策助成金
309,923
9,0
61,000 5,46
額
3,952 5,463
収
,952 0 06 商工費
雑入・保証料
入
補給金返還金 5,38
4,721
・秋季
済
御野立記念祭参加負担
金 64,000
・
額
自賠責保険料等返還金
不
10,790
・車
両重量税等返還金 4,
納
441
57,883,
000 57,929,
欠
355 57,929,
355 0 07 土木費雑
損
入・公園自動
販売機電気料 439,
額
005
・小坂田レ
収
ストラン棟電気料 2,
849,472
・
入
小坂田公園等自動販売
機設置料 2,013,
未
293
・地図売却
代 92,530
・
済
有料道路通行券売却代
1,947,900
額
・上下水道舗装復旧
備
負担金 50,000,
000
・全国公営
住宅火災共済機構補助
金 524,000
・放置自転車等移送保
管料 19,000
・放置自転車等売却代
10,600
・電
柱移転補償工事費返還
金(過年度分) 795
・有料道路通行券
精算金 32,760
1
3,786,000 1
4,476,997 1
4,476,997 0
08 消防費雑入
・消防団員退職報償
金 5,155,000
・消防団員等公務
考
備えた社会的重要イン
当
フラへの
自衛的
な燃料備蓄の推進事業
初
費補助金 518,25
0
2,745,900
予
,000 911,93
8,000 259,4
算
00,000 3,91
7,238,000 3
額
,900,238,0
補
00 2,676,63
8,000 0 1,22
正
3,600,0002
1市 債
2,745
予
,900,000 91
1,938,000 2
算
59,400,000
3,917,238,
額
000 3,900,2
越
38,000 2,67
事
6,638,000 0
業
1,223,600,
費
0001 市 債
繰
14,800,000
越
△3,500,000
計
0 11,300,00
区
0 11,000,00
0 11,000,00
0 0 01 総 務 債
分 金 額財源充当額
-62- -63-
20 5 4・体育施設自動販売機設置料 1,689,266
・体育施設公衆電話電気料 4,395
・体育施設自動販売機電気料 165,845
・小学校私用電話料 18,
歳
046
・中学校私
用電話料 76,268
・公民館電気水道
入
料 124,200
(
・体験学習参加費 30
単
3,350
・特別
位
教室棟暖房費 182,
520
・太陽光発
円
電売電料 759,95
)
5
・塩嶺体験学習
予
の家寝具クリーニング
算
等代 83,700
現
・個人利用カード代 3
額
4,400
・スポ
款
ーツ振興くじ助成金 1
,232,000
項
・校外学習等参加者負
担金 593,901
目
・総合文化センター
継
他団体電気料 450,
続
000
・小学校学
費
校給食費(現年度分)
及
207,345,08
び
1
収納率 9
繰
9.58%
(前
節
年度 99.52%)
調
収入済額に還
付未済額を含む 42,
340
定
(ただし収納率には含
まない)
・小学校
学校給食費(過年度分
額
) 773,211
収
収納率 61.7
8%
(前年度
入
62.51%)
・
中学校学校給食費(現
済
年度分) 119,59
0,505
収
額
納率 99.39%
不
(前年度 99.
36%)
収入
納
済額に還付未済額を含
む 10,060
欠
(ただし収納
率には含まない)
損
・中学校学校給食費(
過年度分) 483,6
額
20
収納率
収
39.80%
(
前年度 49.43%
入
)
・楢川地区文化
施設事務手数料 5,3
未
83
・親子料理教
室参加料 36,000
済
・ビジネス支援雑
誌広告料 35,000
額
・3Dプリンター
備
印刷代 9,600
・図書館講座受講料 1
,500
・就学援
助費返納金(過年度分
) 139,230
・埋蔵文化財発掘調査
委託金 2,922,0
72
和手
遺跡発掘調査委託金 1
,620,206
大門
遺跡発掘調査委託金 1
,301,866
・県信濃美術
館移動展負担金 90,
300
・全国史跡
整備市町村協議会研修
参加補助金
59,
980
・災害時に
考
00 792,500,
当
000 783,700
,000 706,30
初
0,000 0 77,4
00,0005 土 木 債
予
350,
100,000 345
算
,800,000 26
8,400,000 0
額
77,400,000
補
1 道路橋梁債
・公共事業等債(道路
正
) 71,100,00
0
・地方道路等整
予
備事業債(道路) 68
,500,000
算
・公共施設等適正管理
推進事業債(道路)
額
12,300,00
越
0
・過疎対策事業
事
債(道路) 12,70
業
0,000
・公共
費
事業等債(道路)(繰
繰
越) 26,300,0
越
00
・過疎対策事
計
業債(道路)(繰越)
区
77,500,000
442,400,00
0 437,900,0
分
00 437,900,
金
000 0 02 都市計画
債・公共事業
等債(道路) 40,3
額
00,000
・一
財
般単独事業債(北部交
源
流センター)
40
充
,500,000
当
・一般単独事業債(塩
額
尻駅北土地区画整理)
-
39,900,0
6
00
・公共施設等
4
適正管理推進事業債
-
(北部交流センタ
-
ー) 317,200,
6
000
37,100,
5
000 △900,00
-
0 0 36,200,0
2
00 36,200,0
1
00 36,200,0
1
00 0 06 消 防 債
1
36,200
1
,000 36,200
1
,000 36,200
,
,000 0 01 消 防 債
3
・緊急防災・
0
減災事業債(小型ポン
0
プ付積載車)
5,
,
700,000
・
0
緊急防災・減災事業債
0
(ポンプ車) 17,9
0
00,000
・緊
1
急防災・減災事業債(
1
防火貯水槽) 6,30
,
0,000
・緊急
0
防災・減災事業債(消
0
火栓) 6,300,0
0
00
,000 11,000,000 0 01 総 務 債・合併特例事業債(楢川支所移転) 300,000
・緊急防災・減災事業債(防災
歳
行政無線)
8,1
00,000
・過
疎対策事業債(楢川支
入
所移転) 2,600,
(
000
120,100
単
,000 226,90
位
0,000 0 347,
000,000 345
円
,300,000 15
)
3,100,000 0
予
192,200,00
算
02 民 生 債
現
347,000,0
額
00 345,300,
款
000 153,100
,000 0 192,2
項
00,0001 民 生 債
・公共施設等
目
適正管理推進事業債 1
継
16,900,000
続
(ふれあいセン
費
ター東部)
・合併
及
特例事業債(広丘児童
び
館) 7,400,00
繰
0
・社会福祉施設
節
整備事業債(保育園空
調
調設備)
23,5
00,000
・社
会福祉施設整備事業債
定
(児童館空調設備)
5,300,000
20,000,000
額
△1,100,000
収
0 18,900,00
0 17,500,00
入
0 17,500,00
0 0 03 農林水産業債
済
18,9
00,000 17,5
額
00,000 17,5
不
00,000 0 01 農
林水産業債・
納
公共事業等債(県営事
業負担金) 4,100
欠
,000
・一般補
助施設整備等事業債(
損
国土保全特別対策)
7,800,000
額
・地域活性化事業
収
債(国土保全特別対策
)
5,600,0
入
00
19,700,0
00 △300,000
未
0 19,400,00
0 19,400,00
済
0 19,400,00
0 0 04 商 工 債
額
4,800,0
備
00 4,800,00
0 4,800,000
0 01 商 工 債
・過疎対策事業債(木
曽漆器振興) 4,80
0,000
14,
600,000 14,
600,000 14,
600,000 0 02
観 光 債・地域
活性化事業債(観光施
設整備) 13,800
,000
・公共施
設等適正管理推進事業
債(観光施設除却)
800,000
86
5,400,000 △
180,700,00
0 107,800,0
考
設災害復旧事業債 2,
当
000,000
・
公共土木施設災害復旧
初
事業債 9,400,0
00
0 40,400,
予
000 0 40,400
,000 40,400
算
,000 0 0 40,4
00,00010労 働
額
債
40,
補
400,000 40,
400,000 0 0 4
正
0,400,0001
労 働 債
予
歳 入 合 計 27
,400,000,0
算
00 1,780,51
8,000 416,9
額
66,240 29,5
越
97,484,240
事
29,393,286
業
,907 27,518
費
,084,377 36
繰
,648,605 1,
越
838,553,92
計
5
区 分 金 額財源充当額
-66- -67-
21 1 508,800,000 666,200,000 147,700,000 1,322,700,000 1,317,900,000 404,300,000 0 913,600,0
歳
007 教 育 債
644,300,
000 641,000
入
,000 52,600
(
,000 0 588,4
単
00,0001 小学校
位
債・公共施設
等適正管理推進事業債
円
(小学校)
30,
)
300,000
・
予
学校教育施設等整備事
算
業債(小学校)(繰越
現
)
22,300,
額
000
372,500
款
,000 371,00
0,000 45,80
項
0,000 0 325,
200,0002 中学
目
校債・学校教
継
育施設等整備事業債(
続
中学校)(繰越)
費
45,800,000
及
81,200,000
び
81,200,000
繰
81,200,000
節
0 03 社会教育債
調
・合併特例事業債
(文化会館) 58,5
00,000
・合
定
併特例事業債(総合文
化センター)
19
,100,000
額
・過疎対策事業債(重
収
伝建) 3,600,0
00
224,700,
入
000 224,700
,000 224,70
済
0,000 0 04 保健
体育債・合併
額
特例事業債(新体育館
不
) 149,100,0
00
・合併特例事
納
業債(新体育館)(繰
越)
75,600
欠
,000
1,160,
000,000 153
損
,538,000 0 1
,313,538,0
額
00 1,313,53
収
8,000 1,313
,538,000 0 0
入
8臨時財政対策
債
1,313,
未
538,000 1,3
13,538,000
済
1,313,538,
000 0 01臨時財政
額
対策 ・臨時財
備
政対策債 1,313,
538,000
債
0 11,400,00
0 3,900,000
15,300,000
15,300,000
15,300,000
0 09災害復旧事業
債
15,3
00,000 15,3
00,000 15,3
00,000 0 01災
害復旧事業 ・
単独林業施設災害復旧
事業債(繰越) 3,4
00,000
債 ・
補助林業施設災害復旧
事業債(繰越) 500
,000
・林業施
品費 523,012
3,347,0
00 2,237,78
2 1,109,218
011需 用 費
・ 食糧費 30,1
74
・
印刷製本費 1,63
4,534
5
8,000 39,31
3 18,687012
役 務 費 ・
被服費 50,062
・ 電話
料 37,693
6,186,000
5,282,120 9
考
03,880013委
当
託 料 ・ ク
リーニング代 1,62
初
0
・
本会議会議録検索シス
予
テム委託料 957,0
96
740,
算
000 568,290
171,710014
額
使用料及び
補
・ 議会映像配信委託
料 1,177,200
正
賃借料
・ 会議録作成委託料
予
2,969,624
678,000
算
664,000 14,
000019負担金補
額
助
繰
本会議会議録作成
越
業務委託料 1,760
事
,610
業
及び交付金
費
委員会会
支
議録作成業務委託料 1
出
,209,014
及
・
び
議場放送設備保守点
計
検委託料 178,20
区
0
・
自動車等借上料 122
,320
分
・ 有料道路等使用
金
料 14,930
・ 印刷機等
使用料 120,000
額
・ U
繰
Dトーク使用料 311
,040
・ 各議長会出席負
越
担金 94,000
・ 北信越
議長会負担金 52,0
額
00
・
流
北信越議長会慶弔負
用
担金 2,000
増
・ 県議長会
減
負担金 40,000
-
・ 全国
6
高速自動車道市議会協
8
議会負担金 20,00
-
0
・
-
中信4市議員研修会負
6
担金 20,000
9
・ 全国議
-
長会負担金 421,0
1
00
・
9
全国広域連携市議会
8
協議会負担金 15,0
,
00
2,92
2
8,357,000 7
6
20,994,000
0
0 0 3,649,35
,
1,000 3,543
0
,241,701 10
0
6,109,2990
0
2 総 務 費
2,32
8
3,711,000 7
,
35,426,000
4
0 1,100,000
6
3,060,237,
7
000 2,973,7
,
60,954 86,4
0
76,04601 総務
0
管理費
0 0 0 206,727,000 203,126,960 3,6
歳
00,04001 議 会
費
198,260
,000 8,467,
出
000 0 0 206,7
(
27,000 203,
単
126,960 3,6
位
00,04001 議 会
費
198,
円
260,000 8,4
)
67,000 0 0 20
予
6,727,000 2
03,126,960
3,600,0400
1 議 会 費○
特別職給与費 154
,417,371
・ 議員報酬 1
8人分 87,429,
800
87,
430,000 87,
算
429,800 200
01 報 酬 ・
議員期末手当 33,
748,771
・ 議員共済
給付費負担金 33,0
04,800
17,876,000
17,865,300
10,70002 給 料
現
・ 議員共
済事務費負担金 234
,000
○ 職員給与費 36,
164,512
45
,981,000 45
,835,715 14
5,28503 職員手
当等 ・ 一
般職員給料 4人分 1
額
7,865,300
款
・ 一般
職手当 12,086,
項
944
39,
459,000 39,
目
451,068 7,9
継
3204 共 済 費
続
・ 市町村職員共
費
済組合負担金 6,21
及
2,268
び
○ 議会活動費 12
予
,545,077
1
,052,000 88
5,805 166,1
備
9507 賃 金
・ 臨時職員賃金 8
77,435
費
・ 託児保育士
節
賃金 8,370
支
56,000 29,
600 26,4000
出
8 報 償 費 ・
講師謝礼 20,00
済
0
・
寄稿謝礼 9,600
額
3,537,0
翌
00 2,577,46
年
0 959,54009
度
旅 費 ・ 普
繰
通旅費 504,600
越
・ 費
額
用弁償 2,072,8
不
60
327,
000 260,707
用
66,293010交
際 費 ・ 交
額
際費 260,707
備
・ 消耗
2012役 務 費
・ 口座振替等手
数料 45,400
・ 公金総
合保険料 154,98
0
26,08
4,000 25,70
7,452 376,5
48013委 託 料
・ 印刷機等使
用料 240,000
・ 人事
給与システム使用料 9
,253,440
37,931,0
00 36,919,9
44 1,011,05
考
6014使用料及び
当
・ 各種協会
等負担金 9,500
初
賃借料
松本労働基
予
準協会負担金 外1件
100,000 80,
算
909 19,0910
16原材料費
額
○ 臨時職員給与費 5
補
,406,604
・ 臨時職員社会
正
保険料 16,856
55,000 5
予
0,500 4,500
019負担金補助
算
・ 臨時職員雇
用保険料 1,791,
額
504
及び交
繰
付金 ・ 臨時職
越
員労災保険料 835,
事
064
31,
業
000 30,062 9
費
38022補償補填及
支
・ 臨時職
出
員賃金 2,763,1
及
80
び賠償金
び
○ 法制執務費 6
計
,483,881
2
区
12,000 211,
900 100027公
課 費 ・ 情
分
報公開・個人情報保護
金
審査会委員報酬 5人
分 16,750
1回開
額
催5人分
・ 費
繰
用弁償 3,010
・ 消耗品
費 2,047,315
越
・ 食
糧費 440
・ 弁護人委託料
額
262,000
流
・ 例規管理
用
システム委託料 3,3
増
46,704
減
・ パソコン等
-
使用料 777,600
7
・ 交
0
通事故等補償金 30,
-
062
○
-
文書事務費 32,8
7
66,977
1
・ 臨時職員賃金 1,
-
061,850
2
・ 消耗品費
1
4,257,103
1
・ 印刷
,
製本費 100,440
3
・ 郵
8
便料 23,961,9
4
19
・
,
口座振替等手数料 1
5
,200
8
・ 印刷機等使用料
2
3,484,465
,
○ 平和祈
0
念事業 665,89
0
1
・ 講師謝礼
0
10,000
3
・ 普通旅費 4
2
8,806
,
・ 費用弁償 58
0
5,764
85,000 0 678,000 1,417,345,000 1
歳
,397,337,0
04 20,007,9
9601 一般管理費
出
○ 嘱託員報
(
酬 48,519,49
単
5
・ 嘱託員
位
報酬 14人分 32,
101,628
円
35,810,00
)
0 32,270,37
予
8 3,539,622
01 報 酬 ・
嘱託員社会保険料 4
,718,936
・ 嘱託員
雇用保険料 9,214
,056
34
3,750,000 3
43,677,994
72,00602 給 料
算
・ 嘱託員
労災保険料 2,484
,875
○ 特別職給与費 30
,983,990
7
39,233,000
736,567,57
2 2,665,428
03 職員手当等
・ 特別職給料
現
2人分 18,489,
600
・ 特別職手当 8,0
10,300
150,541,00
0 146,823,0
35 3,717,96
504 共 済 費
・ 市町村職員共済
組合負担金 4,484
額
,090
款
○ 職員給与費 1,1
77,023,32
項
0
7,988,000
5,947,850 2
目
,040,15007
継
賃 金 ・ 一
続
般職員給料 88人分
費
325,188,39
及
4
・
び
一般職手当 728,5
予
57,272
40,000 19,0
00 21,00008
備
報 償 費 ・
市町村職員共済組合負
担金 119,860,
費
628
節
・ 公務災害負担金 3
支
,417,026
1,222,00
出
0 1,084,850
137,15009 旅
済
費○ 人事事
務諸経費 11,033
額
,770
・
翌
普通旅費 405,98
年
0
35,97
度
1,000 34,77
繰
5,150 1,195
越
,850011需 用 費
額
・ 消耗品
不
費 863,137
・ 印刷製
用
本費 61,333
38,377,0
額
00 33,170,4
備
08 5,206,59
0
・
電話交換業務委託料 6
,036,444
・ 電力デ
マンド監視情報配信委
託料 251,424
・ 清掃
用具借上料 126,6
65
・
テレビ聴視料 168
,625
・ 電話交換機借上
料 3,031,344
・ 施
設等補修材料費 80,
909
・ 各種協会等負担金
考
5,000
当
塩尻
市防火管理者協会負担
初
金
○ 車両管理諸
経費 16,449,7
予
26
・ 消耗
品費 242,721
算
・ 燃料
費 2,688,298
額
・ 車
補
両修繕料 2,250,
352
正
・ 車両保険料 206
,280
予
・ 検査手数料 11
,200
算
・ 車両リサイクル
料 9,020
額
・ 証明書申請
繰
手数料 2,130
越
・ 安全運
事
転管理者講習会参加手
業
数料 40,500
費
支 出 及 び 計区 分 金 額繰 越 額 流 用 増 減
-72- -73-
2 1 1 ・ 消耗品費 16,251
・ 食糧費 3,070
・ 平和首
歳
長会議メンバーシップ
納付金 2,000
○ 庁舎施設
出
管理費 57,170,
(
141
・ 臨
単
時職員賃金 1,877
位
,140
・ 普通旅費 4,1
円
40
・
)
消耗品費 792,6
予
94
・
燃料費 540,55
2
・
電力使用料 14,62
3,263
・ 上下水道使用
料 1,760,660
・ 営
繕修繕料 3,934,
681
算
・ 備品修繕料 175
,810
・ 被服費 19,8
55
・
電話料 7,385,
100
・ クリーニング代 3
1,524
・ 剪定木処理手
数料 2,160
現
・ 市民総合
賠償保険料 1,295
,775
・ 廃棄物処理手数
料 4,320
・ 消防設備点
検委託料 286,99
8
・
樹木管理委託料 734
,400
額
・ 庁舎管理業務委
款
託料 8,569,22
5
項
庁舎等管理業務委託
料 8,427,240
目
継
庁舎花
続
壇等整備委託料 141
費
,985
及
・ 庁舎エ
び
レベーター保守点検委
予
託料 1,036,80
0
・
駐車場整理業務委託料
備
1,262,884
・ 電気
工作物保守委託料 50
費
9,328
節
・ 電話設備保守
支
委託料 583,200
・ 電
出
気時計保守委託料 13
6,080
済
・ D51清掃委
託料 150,000
額
・ 庁舎
翌
ゴミ処理委託料 705
年
,541
度
庁舎ゴ
繰
ミ処理委託料 378,
越
000
額
不
非開示情報書類等リサ
イクル処理業務委託料
用
327,541
・
額
庁舎建物設備調査等委
備
託料 1,047,60
497,000 3
95,825 101,
17508 報 償 費
・ 消耗品費 5
08,600
・ 食糧費 16
5,299
2
,859,000 1,
436,938 1,4
22,06209 旅 費
・ 印刷製
本費 49,680
・ クリー
ニング代 22,518
1,200,
000 896,108
303,892010
考
交 際 費 ・
当
広告料 57,420
・ 筆耕
初
翻訳料 30,600
13,179,
予
000 11,980,
131 1,198,8
算
69011需 用 費
・ 自動車等借
額
上料 100,820
補
・ 菊花
賃借料 3,000
正
920,000 8
88,868 31,1
予
32012役 務 費
・ 備品購入費
算
83,160
肘掛け付
額
椅子2点代
12,45
繰
0,000 12,18
越
8,890 261,1
事
10013委 託 料
業
・ 会議出席負
費
担金 120,000
支
・ 全国
出
市長会負担金 357,
及
000
7,1
び
08,000 6,88
計
7,310 220,6
区
90014使用料及び
・ 県市長
会負担金 886,00
分
0
賃借料
金
・ 信毎セミナー負
担金 72,000
84,000 83
額
,160 840018
繰
備品購入費
・ 信州塩尻会事業補
助金 294,309
越
○ 都市交
流事務諸経費 223,
750
2,105,
額
000 1,950,5
流
09 154,4910
用
19負担金補助
増
・ 有料道路等使
減
用料 63,750
-
及び交付金
7
・ 各種協会等負担金
4
60,000
- -75-
2 1 1 ・ 自動車等借上料 9,667,517
・ 有料道路等使用料 1,091,
歳
808
・ 各種協会等負担金
28,000
出
安
(
全運転管理者協会負担
単
金
・ 車両重量
位
税 211,900
○ 紙のタイ
円
ムマシン活用事業 6,
)
473,512
予
・ 消耗品費 260
,928
・ 古紙回収業務委
託料 788,824
・ 古紙
再生機使用料 5,42
3,760
○ 契約事務諸経費
4,059,598
・ 臨時職員賃
算
金 245,680
・ 優良工
事表彰記念品代 9,0
00
・
消耗品費 81,29
8
・
燃料費 50,000
・ 優良
工事表彰筆耕料 18,
900
現
・ 工事実績情報シス
テム使用料 129,6
00
・
財務会計システム使
用料 3,525,12
0
○ 固
定資産評価審査委員会
費 200,099
・ 固定資産評価
審査委員会委員報酬
額
3人分 152,000
款
委員会5回開催
項
延べ15人分 外1件
・ 普通旅費 2
目
4,000
継
・ 費用弁償 13
続
,150
費
・ 消耗品費 4,9
及
49
・
び
会議出席負担金 6,
予
000
固定資産
評価審査委員会運営研
備
修会負担金
40,44
1,000 0 0 0 40
,441,000 36
費
,729,134 3,
節
711,86602 秘
支
書広報費○
秘書事務諸経費 5,3
出
34,397
・ 市長表彰等記念品
済
代 232,175
24,000 13
額
,400 10,600
翌
01 報 酬 ・
年
市制施行60周年記
度
念事業市民懇談会委員
繰
謝礼 63,650
越
・ 普通旅
額
費 1,382,128
不
8,000 1
,395 6,6050
用
7 賃 金 ・
費用弁償 9,930
額
・ 交際
備
費 896,108
13,437,000
0 0 0 13,437,
000 13,194,
367 242,633
03 会計管理費
○ 会計事務諸経費
12,936,62
2
・ 消耗品費
432,508
2,106,000
1,997,330 1
08,670011需
用 費 ・ 印
刷製本費 1,416,
322
・ 口座振替等手数料
590,539
考
832,000 69
当
9,784 132,2
16012役 務 費
初
・ 事務機器保
守点検委託料 123,
予
120
メールシ
算
ーラー保守点検委託料
124,000 123
額
,120 880013
補
委 託 料 ・
電算機器使用料 1,2
正
34,797
・ 印刷機等使
予
用料 313,576
10,362,
算
000 10,361,
173 827014使
額
用料及び ・
繰
財務会計システム使
越
用料 8,812,80
事
0
賃借料
業
・ 備品購入費 12
費
,960
13
支
,000 12,960
出
40018備品購入費
及
び
領収印3点代
○
計
公有財産売払事業 2
区
57,745
・ 車両修繕料 148
,500
分
・ 一時抹消登録手
金
数料 1,750
・ 公有財産
売却手数料 107,4
額
95
4,65
繰
2,000 0 0 0 4,
652,000 4,5
95,316 56,6
越
8404 財政管理費
○ 財政管理事
務費 4,595,31
額
6
・ 消耗品
流
費 147,788
用
増 減
-76- -77-
2 1 2 7,000 6,600 400027公 課 費 ・ 都市交流協会補助金 100,000
歳
○ 広報広聴
活動事業 31,170
,987
・
出
行政チャンネル放送番
(
組審議会委員報酬 4
単
人分 13,400
位
1回
開催4人分
・
円
託児保育士賃金 1,3
)
95
・
予
広報モニター謝礼 6
6,000
・ 市民リポータ
ー謝礼 34,000
・ 普通
旅費 36,400
・ 費用弁
償 8,480
・ 消耗品費 1
81,944
算
・ 燃料費 29
,863
・ 印刷製本費 10
,920,480
・ 車両修
繕料 124,265
・ 郵便
料 750,660
・ 車両保
険料 25,070
現
・ 口座振
替等手数料 1,200
・ 検
査手数料 1,400
・ 有線
テレビ広報事業委託料
7,300,800
行政チャンネル業
務委託料 6,739,
額
200
款
有線テレビ広報事業委
項
託料 561,600
目
・ 広報配送仕分作業
継
委託料 976,696
続
・ 広
費
報配布委託料 3,31
及
8,129
び
・ 番組制作放送
予
委託料 316,440
・ 広
報テキスト版作成委託
備
料 276,825
・ パソコ
ン等使用料 318,7
費
08
・
節
印刷機等使用料 13
支
0,000
・ 行政チャンネ
出
ル支所STB使用料 4
7,520
済
・ ホームページ
管理システム使用料 3
額
,488,952
翌
・ 緊急メ
年
ールシステム使用料 2
度
,734,560
繰
・ 会議出
越
席負担金 7,200
額
・ 日本
不
広報協会負担金 24,
000
用
・ 世論調査協会負担
金 30,000
額
・ 車両重量
備
税 6,600
18件
賃借料 ・
市有地管理委託料 7
7,664
1
0,000 0 10,0
00023償還金利子
・ 市道分
筆測量等委託料 7,7
28,900
及び割引料
新体育館建設
用地分筆・測量業務委
託料 1,168,50
0
6
08,350,000
604,029,91
9 4,320,081
025積 立 金
考
県道北
当
ノ久保線分筆・測量業
務委託料 1,032,
初
000
予
新体育館建設用地表題
登記・測量業務委託料
算
716,100
7,000
額
6,600 40002
補
7公 課 費
塩尻短歌館
正
表題登記・測量業務委
託料 456,000
予
広丘西保
算
育園線分筆・測量業務
委託料 409,000
額
20
繰
,000 19,131
越
869028繰 出 金
事
業
旧勝弦保育園分筆・測
費
量業務委託料 388,
支
800
出
及
野村大門線分筆・測量
び
業務委託料 372,0
計
00
区
下
花見北原線分筆・測量
業務委託料 307,0
分
00
金
未
登記道路分筆・測量業
務委託料 外22件 2
額
,879,500
繰
・
廃棄物処理業務委託
料 28,080
越
・ 有料道路
等使用料 15,420
・ 固
額
定資産台帳管理システ
流
ム使用料 1,879,
用
200
増
・ 土地等賃借料 39
減
,515,543
-
・ 車両重
7
量税 6,600
8
○ 基金積立金
-
604,029,91
-
9
・ 財政調
7
整基金元金積立金 21
9
0,000,000
-
・ 財政
2
調整基金利子積立金 9
1
,424,387
4
・ 減債基
1
金利子積立金 383,
0
278
,
・ 教育文化施設整備
0
基金利子積立金 590
0
,012
0
・ 道路施設整備基
0
金利子積立金 151,
1
913
0
・ 緑のまちづくり基
,
金利子積立金 5,35
0
1
・
0
市営住宅整備基金元金
0
積立金 10,000,
0
000
9
・ 市営住宅整備基金
旅
利子積立金 203,9
費
42
・ 大野田視聴覚及び言語障害者援護基金利子積立金 38,998
・ 福祉
基金元金積立金 229
・
,179,019
印刷製本費 479,304
・
歳
新地方公会計ミドル
ウェア保守委託料 19
3,104
6
出
71,000 627,
(
092 43,9080
単
11需 用 費
位
・ 印刷機等使用料 2
50,000
円
・ 財務会計シ
)
ステム使用料 3,52
予
5,120
1
95,000 193,
104 1,89601
3委 託 料
3,776,000 3
,775,120 88
0014使用料及び
賃借料
10
1,662,000 5
69,517,000
算
0 0 671,179,
000 664,939
,688 6,239,
31205 財産管理費
○ 嘱託員報
酬 2,904,86
9
・ 嘱託員報
酬 1人分 2,516
,880
2,
567,000 2,5
現
16,880 50,1
2001 報 酬
・ 嘱託員社会保険
料 387,989
○ 財産管理
事務諸経費 57,98
5,769
400,
000 387,989
12,01104 共 済
費 ・ 普通
額
旅費 1,940
款
・ 消耗品費
50,002
項
4,000 1,940
2,06009 旅 費
目
・ 燃料費 9
継
8,959
続
・ 車両修繕料 7
費
7,806
4
及
63,000 229,
び
822 233,178
予
011需 用 費
・ 被服費 3,05
5
・
備
車両保険料 17,35
0
7,037
,000 6,731,
費
400 305,600
節
012役 務 費
支
・ 口座振替等手数
料 8,300
出
・ 検査手数料
1,000
1
済
0,520,000 9
,605,844 91
額
4,156013委 託
翌
料 ・ 全国
年
市有物件災害共済会分
度
担金 6,704,75
繰
0
・
越
特殊建物定期報告委託
額
料 1,771,200
不
41,801
,000 41,410
用
,163 390,83
7014使用料及び
額
備
総合文化センター 外
13委 託 料
・ 費用弁償 40,5
90
・
食糧費 1,650
22,243,
000 21,258,
819 984,181
014使用料及び
・ 郵便料 15
8,000
賃
借料 ・ 行政経
営アドバイザー業務委
託料 480,000
32,919,
083 31,578,
884 1,340,1
99019負担金補助
考
○ 広域行政
当
推進事業 12,870
,000
及び交付金
初
・ 会議出席負
担金 5,000
予
・ 松本広域
連合負担金 12,86
算
5,000
○ 民間活力導入事
額
業 16,057,95
補
0
・ 公の施
設指定管理者選定審査
正
会委員報酬 5人分 3
3,500
予
2回
開催延べ10人分
算
・ 講師謝礼 20,
000
額
・ 普通旅費 123,
繰
280
越
・ 費用弁償 14,5
事
40
・
業
食糧費 1,430
費
・ 業務
支
改革モデルプロジェク
出
ト業務委託料 15,8
及
65,200
び
○ シティプロモ
計
ーション事業 166,
区
735,622
・ 地域おこし協力
隊員報酬 1人分 66
分
3,200
金
・ シティプロモ
ーション推進会議委員
報酬 13人分 70,
額
350
繰
2回開催
延べ21人分
・
寄附謝礼品 130,
越
660,580
・ 普通旅費
305,760
額
・ 費用弁償
流
34,010
用
・ 消耗品費 1
増
01,544
減
・ 食糧費 1,
-
500
8
・ ふるさと寄附業務
0
委託料 10,110,
-
272
-
・ 印刷機等使用料 1
8
50,000
1
・ ポータルサ
-
イト特設案内使用料 1
2
8,814,059
1
5 ・ 福祉基金利子積立金 86,639
・ ふるさと・水と土保全基金利子積
歳
立金 27,425
・ 協働の
まちづくり基金利子積
出
立金 63,567
(
・ ふるさ
単
と振興基金利子積立金
位
14,166
・ 合併振興基
円
金利子積立金 3,15
)
8,275
予
・ 森林環境保全
基金元金積立金 70,
000,000
・ 知恵の交
流基金元金積立金 60
,592,466
・ スポー
ツ夢基金元金積立金 1
0,110,000
・ スポ
算
ーツ夢基金利子積立金
481
○
土地開発基金繰出金
19,131
・ 土地開発基金繰出
金 19,131
125,375,0
00 152,664,
000 0 0 278,0
39,000 240,
現
204,965 37,
834,03506 企
画 費○ 企画
調整事務費 2,083
,886
・
普通旅費 73,520
9,062,
000 8,938,1
50 123,8500
1 報 酬 ・
額
消耗品費 156,42
款
6
・
印刷製本費 17,28
項
0
165,4
86,917 130,
目
842,668 34,
継
644,24908 報
続
償 費 ・ 口
費
座振替等手数料 2,5
及
00
・
び
印刷機等使用料 41
予
0,000
1
,751,000 1,
103,728 647
備
,27209 旅 費
・ 財務会計シ
ステム使用料 1,37
費
3,760
節
・ 全国過疎地域
支
自立促進連盟負担金 5
0,400
4
出
50,000 379,
224 70,7760
済
11需 用 費○
行政評価推進事業 7
額
77,140
翌
・ 行政評価委員会委
年
員報酬 10人分 46
度
,900
16
繰
2,000 160,5
越
00 1,500012
額
役 務 費
不
2回開催延べ
14人分
・ 講
用
師謝礼 50,000
45,965,
額
000 45,942,
備
992 22,0080
,848 3,618,
15207 情報開発費
○ 住民情報
等電算システム管理事
業 5,910,61
6
・ システム
保守委託料 1,259
,280
27
,000 10,050
16,95001 報 酬
団体
内統合宛名システム保
守業務委託料 1,07
5,680
全国町・字ファイ
ル更新保守業務委託料
考
183,600
当
530,0
00 376,010 1
初
53,99009 旅 費
・ 電算機
予
器使用料 2,531,
336
算
・ 地方自治情報セン
ター負担金 90,00
額
0
3,193
補
,000 1,947,
726 1,245,2
正
74011需 用 費
・ 中間サーバ
予
・プラットフォーム利
用負担金 2,030,
算
000
○
行政情報等システム
額
運用事業 59,545
繰
,984
5,115
越
,000 5,033,
事
553 81,4470
業
12役 務 費
費
・ システム保守委託
支
料 4,808,160
出
及
全庁型GIS運
び
用等保守業務委託料 3
計
,965,760
区
88,7
00,000 87,6
70,803 1,02
分
9,197013委 託
金
料
インターネット系
文書サーバー保守業務
額
委託料 842,400
繰
・ パソコン等使用
料 18,799,08
越
0
85,61
5,000 85,15
4,693 460,3
額
07014使用料及び
流
・ 電算機
用
器使用料 33,674
増
,658
賃借
減
料 ・ 長野電子
-
自治体負担金 2,26
8
4,086
3
2
,745,000 3,
-
196,800 548
-
,200015工事請
8
負費○ 塩尻
3
情報プラザ・ネットワ
-
ーク運営事業 87,2
2
55,891
1
・ 運営協議会委員報
6
酬 3人分 10,050
7,145,000 7,062,
213 82,7870
・
19負担金補助
1回開催3
地
人分
及び交付金
域
・ 費用弁償 14,4
お
50
・
こ
電力使用料 95,2
し
25
・
協
営繕修繕料 1,08
力
3,780
隊員活動補助金 660,000
・ シティプロモーショ
歳
ン推進事業負担金 3,
830,137
・ 地域おこ
出
し協力隊員採用事業負
(
担金 334,210
単
・ 地域
位
おこし協力隊起業支援
事業補助金 1,000
円
,000
)
○ 移住定住促進事業
予
10,232,25
4
・ 地域おこ
し協力隊員報酬 2人
分 3,979,200
・ 地
域おこし協力隊活動補
助金 4,000,00
0
・
田舎暮らし推進協議会
負担金 30,000
算
・ 移住
促進事業負担金 2,2
23,054
○ 地域資源ブラ
ンド化推進事業 1,7
32,000
・ 協働研究負担金 9
82,000
・ 実証事業負
担金 750,000
現
○ MIC
HIKARAプラス推
進事業 2,645,5
30
・ 普通
旅費 115,410
・ プロ
ジェクト推進委託料 2
,499,120
・ 有料道
路等使用料 18,00
額
0
・
款
駐車場使用料 4,00
0
・
項
会場使用料 9,000
○ オー
目
プンイノベーション推
継
進事業 27,070,
続
583
・ 地
費
域おこし協力隊員報酬
及
3人分 4,145,
び
000
予
・ 講師謝礼 90,0
00
・
弁護士謝礼 22,0
備
88
・
普通旅費 251,1
20
・
費
費用弁償 145,4
節
98
・
支
消耗品費 94,73
4
・
出
食糧費 4,660
・ 運営マ
済
ネジメント等業務委託
料 16,988,40
額
0
・
翌
会場使用料 480,0
年
00
・
度
地域おこし協力隊員
繰
活動補助金 4,646
越
,000
額
・ オープンイノベ
不
ーション推進負担金 2
03,083
用
190,877,00
0 3,193,000
額
0 0 194,070,
備
000 190,451
ープウェア保守業務委
託料
・ 電算機
器使用料 7,274,
448
○
印刷管理システム運
用事業 3,391,7
84
・ パソ
コン保守点検委託料 8
91,000
印
刷管理システム保守業
務委託料 826,20
0
タブ
レット会議システム保
守業務委託料 64,8
00
考
・ 電算機器使
当
用料 2,353,32
0
初
タブレット会
議システム使用料 1,
予
303,560
算
印刷管理シス
テム使用料 1,049
額
,760
補
・ 印刷機
等使用料 147,46
正
4
○ 情
報セキュリティ運用事
予
業 12,618,66
5
・ パソコ
算
ン保守点検委託料 28
0,713
額
LG
繰
WAN関連機器等保守
越
業務委託料
・
事
電算機器使用料 10,
業
207,635
費
・ 長野県セ
支
キュリティクラウド運
出
用負担金 2,130,
及
317
び 計区 分 金 額繰 越 額 流 用 増 減
-84- -85-
2 1 7 ・ 電話料 4,913,136
・ 指定管理料 65,340,000
歳
塩尻情報プラザ指定管
理料
・ 拠点施
出
設機器更新委託料 2,
(
257,200
単
・ パソコン
位
等使用料 6,560,
496
円
・ 電柱共架料 3,2
)
36,944
予
・ 支障移転等
工事費 3,196,8
00
・
各種協議会等負担金
547,810
JPN
IC年会費 300,0
00
J
Pドメイン名登録料 1
算
47,312
IPアドレス維持料 1
00,498
○ 情報
処理事務諸経費 4,3
12,486
・ 普通旅費 361,
560
・ 消耗品費 708,
現
643
・ 燃料費 25,51
8
・
営繕修繕料 34,56
0
・
電話料 87,557
・ 口座
振替等手数料 1,90
0
・
パソコン保守点検委託
額
料 304,236
款
光音
声伝送システム保守業
項
務委託料 外3件
・ 行政情報システ
目
ム改修委託料 2,41
継
9,200
続
財務
費
会計システム元号改正
及
改修業務委託料 1,2
び
96,000
予
人事給与システ
ム元号改正改修業務委
備
託料 1,123,20
0
・ 自動車等借上
費
料 267,792
節
・ テレビ
支
会議システム使用料 1
01,520
出
○ 分散型無線ネ
ットワーク事業 3,9
済
70,800
・ 検査手数料 30,
額
960
翌
・ 無線装置保守点検
年
委託料 3,939,8
度
40
繰
アドホック無線ネ
越
ットワーク運用管理業
額
務委託料
○ グル
不
ープウェアシステム運
用事業 9,477,6
用
48
・ パソ
コン保守点検委託料 2
額
,203,200
備
グル
用料 65,000
○ 行政連絡
諸経費 45,914,
112
15,000
,000 14,999
,070 930013
委 託 料 ・
行政連絡長報酬 66
人分 29,571,9
00
・
行政連絡長退職記念
品代 226,262
203,000
192,314 10,
686014使用料及
び ・ 普通
旅費 210,690
考
賃借料 ・
当
費用弁償 177,1
20
27,8
初
45,000 27,7
37,184 107,
予
816019負担金補
助 ・ 消耗
算
品費 40,990
及び交付金
額
・ 印刷製本費 28,
補
080
・ 行政連絡委託料 1
正
4,999,070
・ 区長
予
会活動補助金 660,
000
○
算
コミュニティ活動支
援事業 9,299,0
額
00
・ ふれ
繰
あいのまちづくり事業
越
補助金 2,219,0
事
00
業
地域づくり
費
事業 北熊井区 外5
支
件 2,019,000
出
及
ずくだし事業
び
平沢区 200,0
計
00
区
・ 集会所改修
事業補助金 280,0
00
分
高出五区
金
緑ヶ丘集会所
・ コミュニティ助成
事業補助金 6,800
額
,000
繰
日出塩
区 外3件
○ 防
犯灯管理事業 8,52
越
8,184
・
防犯灯設置改修補助
金 6,849,000
額
流
一般防犯灯 既
用
設電柱に共架 60基
増
、改修 424基
減
-
支
8
柱を新設して設置 9
6
基
-
指定防犯灯 既設電柱
-
に共架 7基、改修
8
46基
7
-
支柱を新設し
2
て設置 4基
・
1
指定防犯灯電気料補
7
助金 1,679,184
指定防犯灯
○
649基
○ 地域
活性化プラットフォー
I
ム事業 9,332,3
C
10
・ 講師
T
謝礼 53,500
人
材育成事業 2,968,974
・ ICT人材育成委託料 2,968,
歳
974
講座管理
業務委託料 453,6
出
00
(
ドローン
単
体験会運営業務委託料
位
403,920
円
マイクロビット講座
)
運営業務委託料 381
予
,240
ホー
ムページ保守業務委託
料 外13件 1,73
0,214
○ セキュ
リティ人材育成事業 9
99,000
・ セキュリティ人材
育成委託料 999,0
算
00
72,2
39,000 6,61
5,000 0 0 78,
854,000 78,
162,049 691
,95108地域づく
り振 ○ 地域
づくり事務諸経費 5,
088,443
興費
・ 臨時職員社
現
会保険料 213,59
9
29,57
2,000 29,57
1,900 10001
報 酬 ・ 臨
時職員賃金 2,649
,370
・ 長野県民交通災
害共済会費徴収報償金
973,470
額
234,000 21
款
3,599 20,40
104 共 済 費
項
・ 普通旅費 24,
560
目
・ 消耗品費 88,3
継
00
2,69
続
1,000 2,649
費
,370 41,630
及
07 賃 金 ・
び
燃料費 20,067
予
・ 食
糧費 6,900
1,461,000
備
1,253,232 2
07,76808 報 償
費 ・ 印刷
費
製本費 174,722
節
・ 車
支
両修繕料 109,03
6
467,0
出
00 413,850 5
3,15009 旅 費
済
・ 被服費 1
6,605
額
・ 郵便料 615
翌
,000
75
年
9,000 512,0
度
30 246,9700
繰
11需 用 費
越
・ 口座振替等手数料
額
4,500
不
・ 電算機器等使
用料 127,314
用
622,000
619,500 2,5
額
00012役 務 費
備
・ 印刷機等使
税 8,200
○ 広丘支所管理
運営費 6,123,4
89
・ 臨時
職員社会保険料 427
,220
・ 臨時職員賃金 2
,903,900
・ 消耗品
費 206,745
・ 燃料費
169,435
・ 食糧費 1
,840
・ 印刷製本費 18
,900
・ 電力使用料 1,
考
046,755
当
・ 上下水道
使用料 160,970
初
・ 車
両修繕料 57,434
予
・ 郵
便料 11,000
算
・ 電話料
153,198
額
・ 車両保険
補
料 25,070
・ 検査手数
正
料 1,100
・ 消防設備点
予
検委託料 224,53
4
・
算
清掃委託料 423,1
44
・
額
警備委託料 142,
繰
560
越
・ 印刷機等使用料 9
事
6,200
業
・ 清掃用具借上
費
料 20,514
支
・ テレビ聴
出
視料 24,770
及
・ 車両重
び
量税 8,200
計
○ 宗賀支所管
区
理運営費 3,754,
463
・ 臨
時職員賃金 1,125
分
,930
金
・ 消耗品費 220
,184
・ 燃料費 180,
額
023
繰
・ 食糧費 4,736
越 額 流 用 増 減
-88- -89-
2 1 8 ・ 費用弁償 1,480
・ 消耗品費 27,330
・ 地域
歳
活性化支援事業交付金
9,250,000
出
塩尻東地区 外7
(
件
66,048,00
単
0 △20,394,0
位
00 0 0 45,654
,000 41,959
円
,744 3,694,
)
25609 支 所 費
予
○ 片丘支所管理
運営費 3,317,0
05
・ 臨時
職員賃金 1,045,
070
702
,000 640,81
9 61,18104 共
済 費 ・ 消
耗品費 150,851
・ 燃
算
料費 214,018
13,268,
000 12,469,
660 798,340
07 賃 金 ・
印刷製本費 16,2
00
・
電力使用料 629,
242
16,
000 15,300 7
現
0009 旅 費
・ 上下水道使用料
140,580
・ 営繕修繕
料 110,160
17,952,0
00 15,657,1
95 2,294,80
5011需 用 費
・ 車両修繕料 4
額
3,696
款
・ 郵便料 11,
000
1,9
項
12,000 1,67
2,705 239,2
目
95012役 務 費
継
・ 電話料 13
続
4,747
費
・ 車両保険料 2
及
5,070
9
び
,946,000 9,
予
746,368 199
,632013委 託 料
・ 検査手
備
数料 1,100
・ 消防設備
点検委託料 94,54
費
1
1,417
節
,000 1,320,
支
297 96,7030
14使用料及び
出
・ 清掃委託料 4
11,372
済
賃借料 ・ 警備
委託料 142,560
額
400,00
翌
0 399,600 40
年
0018備品購入費
度
・ 印刷機等
繰
使用料 96,200
越
・ 清掃
額
用具借上料 17,62
不
8
41,00
0 37,800 3,2
用
00027公 課 費
・ テレビ聴視
額
料 24,770
備
・ 車両重量
・ 消耗品費 21
4,135
・ 燃料費 423
,912
・ 印刷製本費 9,
720
・ 電力使用料 1,1
42,521
・ 上下水道使
用料 270,790
・ 備品
修繕料 31,050
・ 車両
修繕料 17,938
・ 郵便
料 11,000
・ 電話料 9
考
7,238
当
・ 消防設備点検
委託料 149,408
初
・ 清
掃委託料 373,68
予
0
算 額 補 正 予 算 額繰 越 事 業 費 支 出 及 び 計区 分 金 額繰 越 額 流 用 増 減
-90- -91-
2 1 9 ・ 印刷製本費 17,280
・ 電力使用料 417,122
歳
・ 上下水道使用料 1
28,600
・ 営繕修繕料
出
663,487
(
・ 備品修繕
単
料 7,128
位
・ 車両修繕料
145,713
円
・ 郵便料 1
)
1,000
予
・ 電話料 101
,071
・ 車両保険料 25
,070
・ 検査手数料 1,
100
・ 消防設備点検委託
料 97,073
・ 清掃委託
料 247,968
算
・ 園庭整
備委託料 101,93
2
・
警備委託料 142,5
60
・
印刷機等使用料 66
,200
・ 清掃用具借上料
17,316
・ テレビ聴視
現
料 24,770
・ 車両重量
税 8,200
○ 北小野支所管
理運営費 4,406,
876
・ 臨
時職員賃金 1,000
,980
・ 普通旅費 15,
300
額
・ 消耗品費 234,
款
644
・ 燃料費 433,3
項
51
・
印刷製本費 19,4
目
40
・
継
電力使用料 574,
続
617
費
・ 上下水道使用料 1
及
20,180
び
・ 営繕修繕料
予
433,080
・ 車両修繕
料 32,702
備
・ 郵便料 1
1,000
・ 電話料 388
費
,874
節
・ 消防設備点検委
支
託料 204,275
・ 清掃
出
委託料 582,012
・ 警
済
備委託料 149,04
0
・
額
自動ドア保守委託料 7
翌
5,600
年
・ 印刷機等使用
度
料 76,200
繰
・ 清掃用具
越
借上料 30,811
額
・ テレ
不
ビ聴視料 24,770
○ 洗馬
用
支所管理運営費 4,4
13,502
額
・ 臨時職員賃金 99
備
9,380
・ 車両
修繕料 61,506
・ 郵便
料 11,000
・ 電話料 1
71,945
・ 車両保険料
25,070
・ 汚物汲取料
3,610
・ 検査手数料 1
,400
・ 消防設備点検委
託料 181,484
・ 清掃
委託料 427,524
・ 樹
考
木管理委託料 49,6
当
80
・
警備委託料 181,
初
440
・ 自動ドア保守委託
予
料 75,600
算 額 補 正 予 算 額繰 越 事 業 費 支 出 及 び 計区 分 金 額繰 越 額 流 用 増 減
-92- -93-
2 1 9 ・ 警備委託料 142,560
・ 農産物加工処理機点検委託料 12,96
歳
0
・
印刷機等使用料 76,
200
出
・ 清掃用具借上料 1
(
6,640
単
・ テレビ聴視料
位
24,770
・ 備品購入費
円
399,600
)
予
攪拌機1点代
○
塩尻東支所管理運営費
4,264,098
・ 臨時職員賃
金 1,061,720
・ 消
耗品費 196,512
・ 燃
料費 274,679
・ 食糧
算
費 1,488
・ 印刷製本費
11,880
・ 電力使用料
914,722
・ 上下水道
使用料 214,780
・ 営
繕修繕料 201,15
0
・
現
備品修繕料 9,780
・ 車
両修繕料 19,656
・ 郵
便料 11,000
・ 電話料
104,809
・ 汚物汲取
料 2,850
・ 消防設備点
額
検委託料 207,65
款
1
・
清掃委託料 451,8
項
72
・
園庭整備委託料 49
目
,098
継
・ 警備委託料 15
続
9,408
費
・ 自動ドア保守
及
委託料 75,600
び
・ 印刷
予
機等使用料 226,2
00
・
清掃用具借上料 44
備
,473
・ テレビ聴視料 2
4,770
費
○ 吉田支所管理運
節
営費 6,130,14
支
6
・ 臨時職
員社会保険料 213,
出
599
・ 臨時職員賃金 2,
済
438,850
・ 消耗品費
額
172,515
翌
・ 燃料費 3
年
14,388
度
・ 食糧費 4,
繰
800
越
・ 電力使用料 1,0
額
88,771
不
・ 上下水道使
用料 267,630
用
・ 営繕
修繕料 123,616
額
・ 備
備
品修繕料 5,780
相談員報酬 1人分 2
,557,920
5,151,00
0 5,150,640
36001 報 酬
・ シチズンサポ
ーター報酬 1人分 2
,592,720
・ 消費生
活専門相談員社会保険
料 378,930
875,000 8
52,860 22,1
4004 共 済 費
・ シチズンサポ
ーター社会保険料 37
8,930
考
○ 消費・生活支援
当
対策事業 4,334,
939
2,096,
初
000 1,882,2
20 213,7800
予
7 賃 金 ・
臨時職員社会保険料 9
算
5,000
・ 臨時職員賃金
額
1,882,220
補
1,122,0
00 1,122,00
正
0 008 報 償 費
・ 法律・特設合
予
同相談員謝礼 1,12
2,000
算
・ 普通旅費 88
,380
97
額
,000 88,380
繰
8,62009 旅 費
越
・ 消耗品費
事
982,229
業
・ 食糧費 3
費
,900
1,
支
010,000 986
出
,129 23,871
及
011需 用 費
び
・ 自動車等借上料
計
106,660
区
・ 会議出席
負担金 9,550
94,000 94
分
,000 0012役 務
金
費 ・ 松塩
筑行政相談委員協議会
負担金 45,000
額
繰 越 額 流 用 増 減
-94- -95-
2 1 9 ・ 電気保安業務委託料 133,488
・ 印刷機等使用料 96,200
歳
・ 清掃
用具借上料 48,88
0
・
出
テレビ聴視料 24,7
(
70
・
単
車両重量税 6,60
位
0
○ 楢
川支所管理運営費 9,
円
550,165
)
・ 臨時職員賃金 1
予
,893,830
・ 消耗品
費 184,848
・ 燃料費
680,953
・ 食糧費 2
,680
・ 印刷製本費 8,
640
・ 電力使用料 1,8
算
36,944
・ 上下水道使
用料 201,950
・ 営繕
修繕料 14,148
・ 車両
修繕料 134,200
・ 郵
便料 11,000
・ 電話料
現
198,333
・ 車両保険
料 25,070
・ 口座振替
等手数料 7,700
・ 施設
検査手数料 38,88
0
・
検査手数料 51,40
0
・
額
消防設備点検委託料 9
款
7,917
・ 清掃委託料 1
項
57,140
・ 樹木管理委
目
託料 62,031
継
・ 警備委
続
託料 187,920
費
・ 設計
及
委託料 3,337,2
び
00
予
楢川保健福
祉センター改修工事設
計業務委託料
・
備
自動ドア保守委託料
75,600
・ 電気保安業
費
務委託料 117,93
節
6
・
支
印刷機等使用料 86,
200
出
・ 清掃用具借上料 2
2,035
済
・ テレビ聴視料
24,770
額
・ 電話借上料
翌
84,240
年
・ 車両重量税
度
6,600
1
繰
1,952,000 △
越
1,076,000 0
額
0 10,876,00
不
0 10,577,43
9 298,56101
用
0生活支援対策
○ 嘱託員報酬 5,
額
908,500
費
備
・ 消費生活専門
0 18,00008 報
償 費 ・ 特
別旅費 7,860,8
49
・
消耗品費 261,2
67
7,86
1,000 7,860
,849 15109 旅
費 ・ 食糧
費 10,480
・ 研修委託
料 3,195,664
317,00
0 271,747 45
,253011需 用 費
塩尻市版人材マネジ
考
メント部会業務委託料
当
1,130,544
初
人事評価
研修業務委託料 380
予
,000
7,430,00
算
0 7,403,020
26,980013委
額
託 料
補
法制執務研修業
務委託料 378,00
正
0
政策
予
課題研修業務委託料
外7件 1,307,1
算
20
3,870,000 3
額
,561,607 30
繰
8,393019負担
越
金補助 ・
事
職員採用試験事務委託
業
料 1,208,196
費
及び交付金
支
・ 人的資源管理
出
計画調査委託料 2,9
及
99,160
び
・ 会議出席負
計
担金 3,561,60
区
7
人材マネジメ
ント部会参加負担金 3
分
24,000
金
(社)塩尻青年
会議所法人賛助会員会
額
費等負担金 279,0
繰
00
合
同企業説明会等参加負
越
担金 324,000
新規就職
額
者研修講座参加負担金
流
外111件 2,63
用
4,607
増
68,875,
減
000 △6,012,
-
000 0 0 62,86
9
3,000 59,72
6
4,076 3,138
-
,924013防災防
-
犯費○ 嘱託
9
員報酬 2,774,1
7
44
・ 嘱託
-
員報酬 1人分 2,4
2
20,696
1
2,610,000 2
1
,440,796 16
0
9,20401 報 酬
2
・ 嘱託員社
4
会保険料 353,44
0
8
○ 防
,
災防犯諸経費 16,1
0
06,881
385
0
,000 353,44
0
8 31,55204 共
2
済 費 ・ 防
4
災会議委員報酬 6人
0
分 20,100
,
1回開
0
催延べ6人分
17,0
0
00 9,500 7,5
0
0007 賃 金
0
・ 手話通訳者・要
0
約筆記奉仕員賃金 9,
1
500
3
・ 普通旅費 16,2
委
60
85,0
託
00 19,313 65
料
,68709 旅 費 ・ 費用弁償 3,053
・ 消耗品費 1,512,337
○
11,288,000
10,685,793
外
602,207011
国
需 用 費 ・
籍
食糧費 9,962
市
・ 印刷製
民
本費 95,580
支
1,326,00
援
0 1,286,991
事
39,009012役
業
務 費 ・ 被
3
服費 58,752
3
・ 防火防
4
災訓練保険料 67,0
,
00
00
歳
0
・ 郵便料 9
4,000
1
36,000 106,
出
660 29,3400
(
14使用料及び
単
・ 日本語講座委
位
託料 240,000
賃借料
55
円
,000 54,550
)
450019負担金補
予
助
及び交付金
12,914,0
00 △120,000
0 422,000 13
,216,000 13
,048,371 16
7,629011職員
厚生費○ 嘱
託医報酬 360,00
0
・ 嘱託医
算
報酬 1人分 360,
000
360
,000 360,00
0 001 報 酬
○ 職員健康管理・福
利厚生費 12,688
,371
・
健康診断補助員賃金 6
2,700
6
9,000 62,70
現
0 6,30007 賃 金
・ 消耗品
費 21,384
・ 被服費 1
81,585
308,000 202
,969 105,03
1011需 用 費
・ 健康診断料 1
,620,354
額
・ メンタ
款
ルヘルスカウンセリン
グ委託料 729,00
項
0
1,638
,000 1,620,
目
354 17,6460
継
12役 務 費
続
・ 職員健康診断等委
費
託料 9,024,82
及
9
び
循環器系健診
予
委託料 2,899,6
87
10,841,000
備
10,802,348
38,652013委
託 料
費
ヘルススクリー
節
ニング健診委託料 3,
支
897,696
出
がん検診委託
料 2,227,446
済
・ ストレスチェッ
額
ク調査分析業務委託料
翌
1,048,519
年
19,578,
度
000 △62,000
繰
0 0 19,516,0
越
00 19,117,2
額
23 398,7770
不
12職員研修費
○ 人材育成事業 1
用
9,117,223
・ 講師謝礼 2
額
0,000
3
備
8,000 20,00
合防災訓練負担金 3,
376,637
○ 防災施設・
設備等整備事業 40,
843,051
・ 消耗品費 3,0
33,727
・ 電力使用料
1,316,735
・ 営繕
修繕料 4,658,7
00
・
電話料 431,25
5
・
回線利用料 788,7
36
・
気象観測機器保守点
考
検委託料 210,60
当
0
・
楢川地区防災行政無線
初
保守管理委託料 1,4
59,944
予
・ 防災行政無
線保守点検管理委託料
算
13,143,600
額
デジタル同報系
補
防災行政無線保守管理
委託料 6,663,6
正
00
デ
予
ジタル移動系防災行政
無線保守点検委託料 6
算
,480,000
・
額
電気工作物保守委託
繰
料 103,438
越
・ 気象観
事
測装置検定委託料 1,
業
987,200
費
支
塩尻東支所局気象観測
出
装置再検定業務委託料
及
496,800
び
計
宗賀支所局気
区
象観測装置再検定業務
委託料 496,800
分
片丘支
金
所局気象観測装置再検
定業務委託料 496,
800
額
繰
木曽くらしの工芸館局
気象観測装置検定委託
料 496,800
越
・
デジタル同報系無線
実施設計委託料 8,1
額
64,800
流
楢
用
川地区デジタル同報系
増
無線実施設計業務委託
減
料
・ 耐震性貯
-
水槽緊急遮断弁保守点
9
検委託料 324,00
8
0
・
-
土中水分量情報システ
-
ムサーバ等管理委託料
9
723,168
9
・ 電光看板
-
借上料 16,848
2
・ 電波
1
利用料 330,250
1
・ 防
3
災行政無線設備工事
3
4箇所 3,711,9
2
60
・
,
戸別受信機設置費補
1
助金 393,000
4
設
1
置費補助 7件
,
・ 県防災行政無線負
0
担金 45,090
0
210,623,
0
000 △984,00
3
0 0 0 209,639
0
,000 203,36
,
5,652 6,273
2
,348014市民交
7
流セン ○ 嘱
4
託員報酬 8,098,
,
388
ター費
7
・ 嘱託員報酬 3人
5
分 7,042,534
0
1,866,250013委 託 料 ・ ハ
歳
ザードマップ作成委託
料 4,158,000
出
新「塩尻市災害
(
ハザードマップ」作成
単
業務委託料
1,794
位
,000 1,793,
098 902014使
円
用料及び ・
)
被災者支援システム
予
サーバ等使用料 1,2
96,000
賃借料 ・ 印刷
機等使用料 150,0
00
3,87
1,000 3,711
,960 159,04
0015工事請負費
・ 備品購入
費 1,468,800
算
投光器付発電機
等16品目191点代
1,469,000 1
,468,800 20
0018備品購入費
・ 塩尻朝日
防犯協会負担金 2,2
00,000
・ 長野県暴力
現
追放県民センター負担
金 50,000
7,877,000
7,679,627 1
97,373019負
担金補助 ・
訓練交付金 387,
800
及び交
付金
防災訓練交付金 1
額
7団体
・ 資機
款
材等補助金 1,227
,100
項
南内田
自衛消防隊資機材購入
目
等補助金 100,00
継
0
続
原新
費
田消防協力隊資機材購
及
入等補助金 100,0
び
00
予
高
出三区自主防災組織資
機材購入等補助金 10
備
0,000
柿沢区自主防災組
費
織資機材購入等補助金
節
100,000
支
高出五区自主
出
防災組織資機材購入等
補助金 100,000
済
大門田
額
川町区自主防災組織資
翌
機材購入等補助金 10
年
0,000
度
繰
桔梗ケ原区防災組
越
織資機材購入等補助金
額
100,000
不
長畝自衛消防
用
隊資機材購入等補助金
外11団体 527,
額
100
備
・ 長野県総
877 376,123
014使用料及び
・ AED使用
料 85,920
賃借料 ・ 備
品購入費 170,64
0
171,0
00 170,640 3
60018備品購入費
ギターアンプ1点代
・ 施設管理分
担金 58,387,3
94
61,7
10,000 59,2
34,070 2,47
5,930019負担
考
金補助 ○ 市
当
民交流センター交流企
画事業 14,753,
初
891
及び交付金
・ 運営協議会委
予
員報酬 7人分 23,
450
算
1回開催
7人分
・ 臨時
額
職員社会保険料 1,0
補
47,521
・ 臨時職員賃
正
金 7,381,135
・ 講
予
師謝礼 944,000
・ 普
算
通旅費 23,600
・ 費用
額
弁償 87,580
繰
・ 消耗品
越
費 578,985
事
・ 食糧費
業
16,290
費
・ 賄材料費 1
支
2,000
出
・ 傷害保険料 2
及
,400
び
・ IT講座運営事
計
業等委託料 2,494
区
,800
・ 交流企画イベン
ト開催委託料 586,
分
440
金
・ 市民営提案事業委
託料(交流企画) 1,
272,240
額
・ こどもア
繰
トリエタウン負担金 2
83,450
○ 協働のまちづ
越
くり推進事業 3,12
4,583
・
協働のまちづくり推
額
進委員会委員報酬
流
8人分 103,850
用
増
5回開催延べ3
減
1人分
・ 市民
-
交流センター市民営研
1
究会委員報酬 6人分
0
30,150
0
2
-
回開催延べ9人分
-
・ 託児保育士賃金
1
8,000
0
・ 講師謝礼 25
1
,000
-
・ えんぱーく活動
2
謝礼 32,550
1
・ 普通旅
1
費 14,860
4
・ 費用弁償
7
27,040
,636,000 7,199,984 436,01601 報 酬 ・ 嘱託員社会
歳
保険料 1,055,8
54
○
職員給与費 41,49
出
7,808
21,0
(
25,000 21,0
単
05,100 19,9
位
0002 給 料
・ 一般職員給料
円
6人分 21,005,
)
100
予
・ 一般職手当 13,
309,350
13,779,00
0 13,309,35
0 469,65003
職員手当等
・ 市町村職員共済組
合負担金 7,183,
358
○
市民交流センター管
算
理諸経費 116,85
1,230
9,49
1,000 9,286
,733 204,26
704 共 済 費
・ 消耗品費 3,2
10,160
・ 印刷製本費
144,720
7,664,000
現
7,389,135 2
74,86507 賃 金
・ 営繕修
繕料 3,989,13
0
・
備品修繕料 243,3
17
1,21
5,000 1,001
,550 213,45
008 報 償 費
額
・ 電話料 299,
款
087
・ 口座振替等手数料
項
6,400
3
79,000 153,
目
080 225,920
継
09 旅 費 ・
続
ピアノ調律手数料 4
費
2,120
及
・ 施設整備点検
び
委託料 1,306,8
予
00
9,49
6,000 8,319
,953 1,176,
備
047011需 用 費
・ 施設管理
委託料 36,828,
費
000
節
・ 駐車場整理業務委
支
託料 2,408,68
1
519,0
出
00 350,007 1
68,993012役
済
務 費 ・ 電
子複写機使用料 442
額
,593
翌
・ 駐車場使用料 7
年
,920,040
度
47,671,0
繰
00 47,439,1
越
73 231,8270
額
13委 託 料
不
・ 印刷機等使用料 1
,304,560
用
・ テレビ
聴視料 61,668
額
28,883,
備
000 28,506,
334,162,74
6 8,776,254
02 徴 税 費
2
05,158,000
△8,246,000
0△1,000,00
0 195,912,0
00 193,966,
571 1,945,4
2901 税務総務費
○ 嘱託員報
酬 2,882,19
3
・ 嘱託員報
酬 1人分 2,523
,120
2,
544,000 2,5
23,120 20,8
考
8001 報 酬
当
・ 嘱託員社会保険
料 359,073
初
○ 職員給与
費 191,084,3
予
78
91,501,
000 90,491,
算
350 1,009,6
5002 給 料
額
・ 一般職員給料
補
30人分 90,491
,350
正
・ 一般職手当 67
,077,424
予
67,947,0
00 67,077,4
算
24 869,5760
3 職員手当等
額
・ 市町村職員共済
繰
組合負担金 33,51
越
5,604
事
33,920,00
業
0 33,874,67
費
7 45,32304 共
支
済 費
14
出
9,824,000 △
及
2,797,000 0
び
0 147,027,0
計
00 140,196,
区
175 6,830,8
2502 賦課徴収費
○ 賦課事務諸
分
経費 92,701,1
金
76
・ 臨時
職員賃金 3,674,
630
468
額
,000 422,49
繰
1 45,50904 共
済 費 ・ 普
通旅費 30,540
越
・ 消耗
品費 1,707,89
5
7,625
額
,000 7,221,
流
530 403,470
用
07 賃 金 ・
増
燃料費 69,181
減
・ 印
-
刷製本費 1,599,
1
191
180
0
,000 170,16
2
0 9,84009 旅 費
-
・ 車両修
-
繕料 95,536
1
・ 被服費
0
15,205
3
7,108,000 6
-
,583,749 52
2
4,251011需 用
1
費 ・ 口座
1
振替等手数料 48,6
4
00
・ 申告書郵送料 474,840
7,
386,000 6,3
・
05,951 1,08
0,049012役 務
消
費 ・ 登記
耗
情報提供手数料 67,
品
580
費
・ 軽自申告書取扱委
4
託料 1,592,55
3
0
,791
・ 食糧費 4,880
・
歳
印刷製本費 76,68
0
・
市民営提案事業委託料
出
(まちづくり) 648
(
,000
単
・ 交通整理委託料
位
94,284
・ 市民活動支
円
援業務委託料 1,40
)
2,272
予
・ 屋外ステージ
借上料 50,000
・ 会議
出席負担金 21,50
0
・
まちづくりチャレンジ
事業補助金 541,7
26
○
市民交流センター情報
関連機器運用事業 19
算
,039,752
・ ホームページ
管理業務委託料 217
,080
・ 公共施設予約シ
ステム保守点検委託料
180,576
・ パソコン
等使用料 18,298
,224
現
・ 予約システム等
使用料 343,872
456,00
0 0 0 0 456,00
0 354,078 10
1,922015公平
委員会費○
公平委員会運営事務諸
経費 354,078
・ 公平委員会
額
委員報酬 3人分 15
款
2,000
2
19,000 152,
項
000 67,0000
1 報 酬
目
委員会2回開
継
催延べ6人分 外3件
続
・ 普通旅費 4
費
2,720
1
及
42,000 123,
び
000 19,0000
予
9 旅 費 ・
費用弁償 80,280
・ 消
備
耗品費 4,958
9,000 6,0
78 2,922011
費
需 用 費 ・
節
食糧費 1,120
支
・ 会議出
席負担金 42,000
出
2,000 0
2,000014使用
済
料及び
長野県公平委
額
員会連合会総会・研究
翌
会負担金 外3件
賃借
年
料 ・ 全国公平
度
委員会連合会負担金 3
繰
1,000
8
越
4,000 73,00
額
0 11,000019
不
負担金補助
及
び交付金
354,
用
982,000 △11
,043,000 0△
額
1,000,000 3
備
42,939,000
139,620
・ 消耗品費
847,100
・ 燃料費 1
74,467
・ 印刷製本費
1,875,376
・ 車両
修繕料 196,743
・ 被
服費 3,055
・ クリーニ
ング代 907
・ 車両保険料
75,210
・ 口座振替等
手数料 5,602,2
考
82
・
当
検査手数料 3,30
0
・
初
登記情報提供手数料 2
9,280
予
・ インターネッ
ト等公売落札手数料 3
算
,952
・ 滞納整理相談等
額
委託料 60,000
補
・ 電算
機器等使用料 72,3
正
83
・
印刷機等使用料 11
予
0,000
・ 滞納管理シス
算
テム使用料 7,345
,404
額
・ 収納管理システ
繰
ム使用料 2,346,
越
115
事
・ 松本地区納税貯蓄
業
組合連合会負担金 20
費
,000
支
・ 租税教育推進協
出
議会負担金 127,8
及
14
・
び
地方税滞納整理機構
計
負担金 3,564,0
区
00
・
市税還付金 301,
900
分
・ 市税還付加算金 2
金
2,100
・ 車両重量税 1
9,800
1
額
19,888,000
繰
△7,872,000
0 △221,000 1
11,795,000
越
105,811,41
3 5,983,587
03戸籍住民基本台
額
帳費
119,8
流
88,000 △7,8
用
72,000 0 △22
増
1,000 111,7
減
95,000 105,
-
811,413 5,9
1
83,58701戸籍
0
住民基本 ○
4
嘱託員報酬 7,50
-
1,702
台帳費
-
・ 嘱託員報酬
1
3人分 6,518,5
0
78
5-
2 2 2 39,856,000 39,752,574 103,426013委 託 料 ・ パン
歳
チオペレート業務委託
料 4,774,788
・ e
出
LTAX関連業務委託
(
料 3,405,888
単
44,850
位
,000 44,780
,425 69,575
円
014使用料及び
)
・ 納付書作成
予
等業務委託料 9,33
4,548
賃
借料 ・ 電子複
写機使用料 153,5
81
5,73
4,000 5,151
,767 582,23
3019負担金補助
・ 税システ
ム使用料 27,103
算
,805
及び
交付金 ・ 電算
機器等使用料 199,
697
33,
800,000 29,
787,728 4,0
12,272023償
還金利子 ・
印刷機等使用料 14
0,000
及
現
び割引料 ・ 家
屋評価用パソコン使用
料 1,552,608
20,000
19,800 2000
27公 課 費
・ 固定資産管理シス
テムパソコン使用料 7
20,576
・ 市県民税申
額
告課税業務支援システ
款
ム使用料 4,517,
856
項
・ 家屋評価用サーバ
使用料 518,400
目
・ 地
継
方税電子化協議会負担
続
金 1,255,453
費
・ 松
及
本地区税務協議会負担
び
金 89,800
予
・ 県税制研
究会負担金 4,700
・ 資
備
産評価システム研究セ
ンター負担金 90,0
00
・
費
市税還付金 29,1
節
74,228
支
・ 市税還付加
算金 289,500
出
○ 固定資
産評価替等対応事業 2
済
0,584,800
・ 評価替等対
額
応事業委託料 17,2
翌
80,000
年
・ 標準宅地不
度
動産鑑定委託料 3,3
繰
04,800
越
○ 徴収事務諸経
額
費 26,910,19
不
9
・ 臨時職
員社会保険料 422,
用
491
・ 臨時職員賃金 3,
額
546,900
備
・ 普通旅費
957,200
9,465,000
7,994,900 1
,470,10001
9負担金補助
・ 電子複写機使用
料 175,841
及び交付金
・ 有料道路等使用料
3,740
・ 住基システム
使用料 3,851,1
55
・
住基ネットワークシ
ステム使用料 2,71
6,555
・ 戸籍システム
考
使用料 8,920,8
当
00
・
個人番号カード管理
初
システム使用料 388
,800
予
・ 印刷機等使用料
410,000
算
・ 戸籍事務
協議会負担金 27,1
額
00
補
長野県戸籍
住民基本台帳事務協議
正
会負担金 外1件
・ 個人番号カード
予
交付事業交付金 5,2
67,800
算
・ 地方公共団
体情報システム機構負
額
担金 2,700,00
繰
0
97,85
越
2,000 1,103
事
,000 0 121,0
業
00 99,076,0
費
00 95,820,1
支
64 3,255,83
出
604 選 挙 費
及
25,477,000
び
5,077,000 0
計
121,000 30,
区
675,000 30,
532,942 142
,05801選挙管理
分
委員 ○ 職
金
員給与費 25,622
,477
会費
・ 一般職員給料 3
額
人分 11,722,3
繰
00
2,01
6,000 2,016
,000 001 報 酬
越
・ 一般職手
当 9,573,444
・ 市
額
町村職員共済組合負担
流
金 4,326,733
用
11,732
増
,000 11,722
減
,300 9,7000
-
2 給 料○ 委
1
員会運営等事務費 4,
0
910,465
6
・ 選挙管理委員会
-
委員報酬 4人分 2,
-
016,000
1
9,574,000
0
9,573,444 5
7
5603 職員手当等
-
・ 退職委員
2
記念品代 21,600
3
・ 普
1
通旅費 58,240
7
4,327,0
,
00 4,326,73
5
3 26704 共 済 費
3
・ 費用弁償
2
110,360
,
・ 消耗品費
0
81,935
0
22,000 21,6
0
00 40008 報 償 費
6
・ 食糧費
,
2,084
5
・ 印刷製本費 5
1
,000
24
8
1,000 168,6
,
00 72,40009
5
旅 費 ・ 電
7
話料 32,829
8
・ 選挙シ
1
ステム使用料 2,36
,
9,417
1
0
10,000 89,0
1
19 20,98101
3
1需 用 費 ・
,
印刷機等使用料 90
4
,000
2201 報 酬 ・ 嘱託員社
歳
会保険料 983,12
4
○ 職
員給与費 52,808
出
,245
27,91
(
0,000 27,43
単
1,400 478,6
位
0002 給 料
・ 一般職員給料
円
9人分 27,431,
)
400
予
・ 一般職手当 16,
449,422
16,821,00
0 16,449,42
2 371,57803
職員手当等
・ 市町村職員共済組
合負担金 8,927,
423
○
戸籍住民基本台帳事
算
務諸経費 45,501
,466
10,62
1,000 10,07
9,206 541,7
9404 共 済 費
・ 臨時職員社会
保険料 168,659
・ 臨
時職員賃金 3,934
,070
4,
現
961,000 3,9
34,070 1,02
6,93007 賃 金
・ 普通旅費
26,740
・ 消耗品費 1
,506,834
98,000 26
,740 71,260
09 旅 費 ・
額
印刷製本費 833,
款
652
・ 郵便料 516,4
項
00
2,77
3,000 2,340
目
,486 432,51
継
4011需 用 費
続
・ 口座振替等手
費
数料 171,300
及
・ 諸証
び
明書交付試験手数料 3
予
,000
79
1,000 690,7
00 100,3000
備
12役 務 費
・ 事務機器保守委託
料 54,000
費
・ 戸籍シス
節
テム保守委託料 3,3
支
26,400
14,216,000
出
13,879,020
336,980013
済
委 託 料 ・
住居表示システム保守
額
委託料 183,600
翌
・ 住
年
基システム業務委託料
度
5,248,800
繰
16,607,
越
000 16,466,
額
891 140,109
不
014使用料及び
・ コンビニ交
用
付委託料 109,02
0
賃借料
額
・ コンビニ交付シ
備
ステム保守委託料 4,
・ 消耗品費
1,566,347
・ 燃料
費 17,815
2,723,000
2,720,734 2
,266011需 用 費
・ 食糧費
416,396
・ 印刷製本
費 720,176
1,839,00
0 1,836,861
2,139012役 務
費 ・ 郵便
料 1,681,087
・ 損
考
害保険料 14,510
当
4,175,
000 4,174,0
初
07 993013委 託
料 ・ 選挙
予
公報新聞折込配布手数
料 121,264
算
・ 折込手
数料 20,000
額
940,000 9
補
38,066 1,93
4014使用料及び
正
・ ポスター
掲示場設置委託料 2,
予
721,600
賃借料 ・ 電
算
気保安員派遣委託料 1
06,920
額
2,551,000 2
繰
,550,960 40
越
018備品購入費
事
・ 投票管理シ
業
ステム運営委託料 68
費
2,560
支
・ 開票施設管理
出
委託料 1,967
及
・ 投票管
び
理システム改修委託料
計
324,000
区
・ 投開票機
器保守点検委託料 33
6,960
分
・ 自動車等借上
金
料 578,368
・ 電子複
写機使用料 94,64
額
0
・
繰
電算機器等使用料 10
8,928
・ 会場使用料 1
越
56,130
・ 備品購入費
2,550,960
額
投
流
票システム用パソコン
用
機器6点代
11,48
増
4,000 1,114
減
,000 0 0 12,5
-
98,000 9,70
1
7,036 2,890
0
,96404県議会議
8
員選 ○ 投票
-
管理者等報酬 99,0
-
50
挙費 ・
1
投票管理者等報酬 1
0
3人分 99,050
9
149,000
-
99,050 49,9
2
5001 報 酬
4
○ 職員給与費 109
1
,876
・
3
選挙事務手当 109,
9
876
792
,
,000 109,87
0
6 682,12403
0
職員手当等○
0
選挙事務諸経費 9,
3
498,110
2
・ 臨時職員賃金 9
,
04,230
8
2,059,000 9
2
04,230 1,15
9
4,77007 賃 金
6
・ ポスター
,
掲示場借地謝礼 210
1
,000
7
・ 点字氏名掲示作
1
成謝礼 20,000
0
12役 務 費 ・ 会議出席負担金 60,00
歳
0
全選連北信越
支部総会出席者負担金
出
外2件
2,460,
(
000 2,459,4
単
17 583014使用
位
料及び ・
北信越支部分担金 10
円
,600
賃借
)
料 ・ 県連合会
予
負担金 7,700
154,000 1
23,000 31,0
00019負担金補助
・ 19市
連合会負担金 14,4
00
及び交付
金 ・ 全国連合
会分担金 30,300
676,00
算
0 0 0 0 676,00
0 661,823 14
,17702 選挙啓発
費○ 選挙啓
発事務費 661,82
3
・ 選挙ポ
スター表彰記念品代 9
2,025
9
4,000 92,02
5 1,97508 報 償
現
費 ・ 消耗
品費 373,614
・ 印刷
製本費 140,184
526,00
0 513,798 12
,202011需 用 費
・ 郵便料
56,000
56,000 56
額
,000 0012役 務
款
費
28,
117,000 △2,
項
755,000 0 0 2
5,362,000 2
目
5,291,910 7
継
0,09003 県知事
続
選挙費○ 投
費
票管理者等報酬 2,7
及
60,000
び
・ 投票管理者等報酬
予
延べ211人分 2,
760,000
2,760,000
備
2,760,000 0
01 報 酬○
職員給与費 8,555
費
,537
・
節
選挙事務手当 8,55
支
5,537
8
,617,000 8,
出
555,537 61,
46303 職員手当等
済
○ 選挙事務
諸経費 13,976,
額
373
・ 臨
翌
時職員賃金 1,536
年
,545
1,
度
537,000 1,5
繰
36,545 4550
越
7 賃 金 ・
額
ポスター掲示場借地謝
不
礼 199,200
・ 点字氏
用
名掲示作成謝礼 20,
000
220
額
,000 219,20
備
0 80008 報 償 費
謝礼 20,000
141,000 1
40,120 8800
8 報 償 費 ・
消耗品費 1,106
,089
・ 燃料費 21,6
63
2,85
7,000 2,854
,432 2,5680
11需 用 費
・ 食糧費 395,6
46
・
印刷製本費 1,33
1,034
1
,904,000 1,
898,511 5,4
考
89012役 務 費
当
・ 郵便料 1,
642,214
初
・ クリーニ
ング代 8,262
予
4,100,00
0 4,042,985
算
57,015013委
託 料 ・ 選
額
挙公報新聞折込配布手
補
数料 56,431
・ 不在者
正
投票事務手数料 181
,234
81
予
9,000 813,7
46 5,254014
算
使用料及び
・ 損害保険料 10,
額
370
賃借料
繰
・ ポスター掲
越
示場設置委託料 2,9
事
05,200
業
2,112,000 2
費
,073,229 38
支
,771019負担金
出
補助 ・ 電
及
気保安員派遣委託料 1
び
06,920
計
及び交付金 ・
区
投票管理システム運営
委託料 611,280
・ 開
分
票施設管理委託料 2,
金
705
・ 投開票機器保守点
検委託料 281,88
額
0
・
繰
投票管理システム改修
委託料 135,000
・ 自
越
動車等借上料 572,
976
・ 電算機器等使用料
額
90,770
流
・ 会場使用料
用
150,000
増
・ 選挙運動
減
公営費負担金 2,07
-
3,229
0
1
3,784,000 0
1
0 3,784,000
0
3,780,643 3
-
,35706市議会議
-
員補 ○ 投票
1
管理者等報酬 47,6
1
00
欠選挙費
1
・ 投票管理者等報酬
-
4人分 47,600
2
48,000
4
47,600 4000
4
1 報 酬○ 選
2
挙事務諸経費 3,73
5
3,043
・
4
ポスター掲示場借地
,
謝礼 120,120
0
121,000
0
120,120 880
0
08 報 償 費
2
・ 消耗品費 115,
3
446
0
・ 印刷製本費 336
,
,365
45
0
3,000 451,8
0
11 1,189011
0
需 用 費 ・
2
ポスター掲示場設置委
4
託料 2,905,20
,
0
・
0
選挙運動公営費負担金
0
255,912
0
08 報 償 費 ・ 消耗品費 649,75
歳
1
・
食糧費 1,200
19,000 0 1
出
9,00009 旅 費
(
・ 印刷製本
単
費 608,363
位
・ 郵便料
1,928,585
円
1,860,0
)
00 1,259,31
予
4 600,68601
1需 用 費 ・
損害保険料 10,3
70
・
投開票機器保守点検
委託料 343,440
1,965,
000 1,938,9
55 26,04501
2役 務 費 ・
算
ポスター掲示場設置
委託料 2,462,4
00
・
投票管理システム運
営委託料 226,80
0
3,264
,000 3,032,
640 231,360
013委 託 料
・ 自動車等借上料
現
111,000
・ 電子複写
機使用料 77,971
236,00
0 188,971 47
,029014使用料
及び ・ 備
品購入費 1,944,
000
賃借料
投票シス
額
テム用パソコン機器2
款
点代
2,000,00
0 1,944,000
項
56,000018備
品購入費
目
32,098,000
継
△7,500,000
続
0 0 24,598,0
費
00 24,463,8
及
75 134,1250
び
5 市長選挙費
予
○ 投票管理者等報酬
2,415,600
・ 投票管理者
備
等報酬 延べ203人
分 2,415,600
2,416,
費
000 2,415,6
節
00 40001 報 酬
支
○ 職員給与費
8,554,832
出
・ 選挙事務手
当 8,554,832
済
8,578,
000 8,554,8
額
32 23,16803
翌
職員手当等○
年
選挙事務諸経費 13
度
,493,443
繰
・ 臨時職員賃金
越
1,670,420
額
1,671,0
不
00 1,670,42
0 58007 賃 金
用
・ ポスター掲
示場借地謝礼 120,
額
120
備
・ 点字氏名掲示作成
9
費 ・ 指導員
調査員報酬 94人分
4,144,966
4,145,0
00 4,144,96
6 3401 報 酬
・ 臨時作業員賃
金 373,540
・ 普通旅
費 1,940
374,000 373
,540 46007 賃
金 ・ 消耗
品費 69,244
・ 燃料費
450
174
,000 1,940 1
考
72,06009 旅 費
当
・ 食糧費
9,680
初
・ 印刷製本費 1
0,260
1
予
60,000 89,6
34 70,36601
算
1需 用 費 ・
郵便料 62,879
額
70,0
補
00 62,879 7,
121012役 務 費
正
12,13
9,000 3,001
予
,000 0 0 15,1
40,000 14,0
算
37,169 1,10
2,83106 監査委
額
員費
12,1
繰
39,000 3,00
越
1,000 0 0 15,
事
140,000 14,
業
037,169 1,1
費
02,83101 監査
支
委員費○
出
職員給与費 9,455
及
,976
・
び
一般職員給料 1人分
計
4,398,000
区
2,956,0
00 2,955,60
0 40001 報 酬
分
・ 一般職手当
金
3,445,752
・ 市町
村職員共済組合負担金
額
1,612,224
繰
4,408,0
00 4,398,00
0 10,00002 給
越
料○ 監査事
務諸経費 4,581,
193
・ 監
額
査委員報酬 3人分 2
流
,955,600
用
3,935,00
増
0 3,445,752
減
489,24803 職
-
員手当等 ・
1
臨時職員社会保険料
1
133,000
2
・ 臨時職員
-
賃金 1,095,03
-
5
113-
2 4 6 2,906,000 2,905,200 800013委 託 料
256,000 25
歳
5,912 88019
負担金補助
及
び交付金
0 1,3
出
83,000 0 0 1,
(
383,000 1,3
単
81,935 1,06
位
507市議会議員選
○ 選挙事務諸
円
経費 1,381,93
)
5
挙費 ・ 消
予
耗品費 207,554
1,383,
000 1,381,9
35 1,065011
需 用 費 ・
印刷製本費 1,174
,381
0 0 0012役 務 費
19,78
5,000 379,0
算
00 0 0 20,164
,000 19,649
,255 514,74
505 統計調査費
13,983,0
00 1,258,00
0 0 0 15,241,
000 14,976,
296 264,704
01統計調査総務
現
○ 職員給与費
14,548,47
5
費 ・ 一般職
員給料 2人分 7,6
55,100
7,666,000 7
,655,100 10
,90002 給 料
・ 一般職手当
4,460,909
額
・ 市町
款
村職員共済組合負担金
2,432,466
項
4,635,0
00 4,460,90
目
9 174,09103
継
職員手当等○
続
統計調査諸経費 42
費
7,821
・
及
消耗品費 14,28
び
1
2,437
予
,000 2,432,
466 4,53404
共 済 費 ・
備
食糧費 440
・ 印刷製本費
283,500
費
6,000 0 6,0
節
0008 報 償 費
支
・ 住基データ作
成等業務委託料 129
出
,600
18,000 0 18,
済
00009 旅 費
349,000
額
298,221 50,
翌
779011需 用 費
年
130,0
度
00 129,600 4
繰
00013委 託 料
越
5,802,
額
000 △879,00
不
0 0 0 4,923,0
00 4,672,95
用
9 250,04102
基幹統計調査
額
○ 基幹統計調査諸経
備
費 4,672,95
315 38,6850
2 給 料 ・
臨時職員社会保険料 1
96,683
・ 臨時職員賃
金 1,363,470
37,992
,000 36,011
,350 1,980,
65003 職員手当等
・ 普通旅
費 42,173
・ 消耗品費
254,000
19,882,00
0 19,833,19
1 48,80904 共
考
済 費 ・ 燃
当
料費 56,000
・ 印刷製
初
本費 63,720
1,379,00
予
0 1,365,330
13,67007 賃 金
算
・ 車両修
繕料 102,404
額
・ 車両
補
保険料 25,830
40,000 5
正
,500 34,500
08 報 償 費
予
・ 検査手数料 1,2
00
・
算
車両重量税 34,2
00
93,0
額
00 57,163 35
繰
,83709 旅 費
越
○ 社会福祉事業
事
費 422,100
業
・ 生活福祉貸付
費
金利子補給金 8,80
支
0
2,888
出
,000 2,566,
及
041 321,959
び
011需 用 費
計
・ 行旅人援護費 1
区
13,300
・ 災害見舞金
300,000
分
86,000 43,
金
600 42,4000
12役 務 費○
地域福祉推進事業 5
額
2,605,827
繰
・ 地域福祉推
進協議会委員報酬 1
6人分 53,600
越
89,733,
000 85,245,
273 繰越明許費 20
額
2,727
4,285
流
,000
13委 託 料
用
1回開
増
催16人分
・
減
託児保育士賃金 1,8
-
60
・
1
講師謝礼 5,500
1
1,540,
4
000 1,526,9
-
94 13,00601
-
4使用料及び
1
・ 費用弁償 7,2
1
80
賃借料
5
・ 消耗品費 91
-
,000
12
2
4,850,000 1
6
24,524,000
1
326,000015
1
工事請負費
,
・ 食糧費 1,870
8
・ 地
4
域福祉協働推進補助金
9
12,599,000
,
9,320,
0
000 9,174,8
0
16 145,1840
0
18備品購入費
1
・ ボランティア
,
センター事業補助金 9
7
,029,582
4
・ しあわ
5
せネットワーク事業補
,
助金 22,759,0
2
00
71,9
2
56,000 71,8
4
89,597 66,4
1
03019負担金補助
0
・ 地域支
3
え合い事業補助金 8,
,
057,135
7
及び交付金
7604 共 済 費 ・ 普通旅費 1
歳
05,100
・ 費用弁償 1
99,100
出
1,449,000 1
(
,095,035 35
単
3,96507 賃 金
位
・ 消耗品費
49,860
円
・ 食糧費 4,
)
498
415
予
,000 304,20
0 110,80009
旅 費 ・ 会
議出席負担金 10,0
00
東海地区都
市監査委員会総会・研
修会出席負担金 外1
件
70,000 54,
358 15,6420
算
11需 用 費
・ 東海地区監査委員
会負担金 6,000
・ 全国
都市監査委員会負担金
23,000
8,000 0 8,00
0014使用料及び
賃借料
50
,000 39,000
現
11,000019負
担金補助
及び
交付金
9,071
,166,000 19
2,716,000 2
,277,720 0 9
,266,159,7
20 8,768,91
1,197 繰越明許費
248,721,52
額
3
248,527,0
款
00
3 民 生 費
4,
517,578,00
項
0 △43,365,0
00 2,277,72
目
0 0 4,476,49
継
0,720 4,362
続
,420,746 繰越
費
明許費 109,784
及
,974
4,285,
び
000
1 社会福祉費
予
433,5
84,000 △1,5
78,000 0 △37
備
7,000 431,6
29,000 423,
608,710 繰越明
費
許費 3,735,29
節
0
4,285,000
支
1社会福祉総務
○ 職員給与費 1
出
13,591,17
3
費 ・ 一般職
済
員給料 18人分 57
,943,315
額
・ 一般職
翌
手当 36,011,3
年
50
12,4
度
07,000 12,1
繰
56,850 250,
越
15001 報 酬
額
・ 市町村職員共
不
済組合負担金 19,6
36,508
用
○ 社会福祉事務
諸経費 2,139,6
額
80
57,982,
備
000 57,943,
料費 220,320
・ 印刷
製本費 29,999
・ 電力
使用料 76,137
・ 上下
水道使用料 38,21
0
・
清掃委託料 71,48
4
・
監理委託料 5,400
,000
・ 工事請負費 12
4,524,000
・ 備品
購入費 8,855,1
36
考
事務用チェ
当
ア外25品目246点
代 5,335,200
初
チェス
予
トプレス外9品目11
点代 3,218,40
算
0
冷蔵
額
庫外1品目3点代 16
補
1,676
正
壁掛けテレビ1点
代 139,860
予
○
ふれあいセンター施設
算
整備維持費 1,643
,084
・
額
営繕修繕料 1,343
繰
,084
越
・ 太陽熱システム
事
不凍液交換業務委託料
業
300,000
費
○ 生活困窮者
支
自立支援事業 12,2
出
93,590
及
・ 自立相談支援事業
び
委託料 11,500,
計
000
区
・ 一時生活支援事業
扶助費 66,000
・ 前年
分
度生活困窮者自立相談
金
支援事業等国庫負担金
返還金727,590
1,290,
額
027,000 23,
繰
132,000 0△6
,321,000 1,
306,838,00
越
0 1,272,981
,349 33,856
,65102 障害者福
額
祉費○ 嘱託
流
員報酬 5,311,2
用
20
・ 嘱託
増
員報酬 2人分 4,6
減
23,640
-116- -117-
3 1 1 693,000 479,300 213,700020扶 助 費○ 民生委員等活動推進
歳
費 26,789,10
8
・ 福祉委
員報酬 160人分 1
出
2,053,000
(
728,000
単
727,590 410
位
023償還金利子
・ 消耗品費 1
円
0,114
及
)
び割引料 ・ 電
予
算機器等使用料 127
,314
60
,000 58,800
1,200027公 課
費 ・ 民生
委員協議会活動補助金
4,157,000
・ 民生
委員活動費等交付金 1
0,441,680
算
○ 福祉団
体等活動推進費 4,8
95,360
・ 有償運送事業運営
協議会委員報酬 12
人分 50,250
2回開催延べ15人
分
・ 費用弁償
7,710
現
・ 保護司会補助
金 150,000
・ 福祉団
体活動補助金 530,
000
塩尻市身
体障害者福祉協会 外
5件
・ 公衆浴
場助成事業補助金 50
,000
額
・ 楢川外出支援事
款
業補助金 3,800,
000
項
・ 地区戦没者追悼式
補助金 307,400
目
○ ふれ
継
あいセンター洗馬施設
続
運営費 29,640,
費
293
・ 車
及
両修繕料 180,15
び
8
・
予
車両保険料 15,37
0
・
検査手数料 1,200
備
・ ふ
れあいセンター洗馬指
定管理料 29,099
費
,285
節
・ 備品購入費 31
支
9,680
マッサージ
出
チェア1点代
・
車両重量税 24,6
済
00
○
ふれあいセンター広丘
額
施設運営費 40,27
翌
4,184
・
年
ふれあいセンター広
度
丘指定管理料 38,8
繰
74,504
越
・ 自動車等借
額
上料 1,399,68
不
0
○ ふ
れあいセンター東部整
用
備事業 139,314
,311
・
額
消耗品費 99,025
備
・ 燃
0扶 助 費○
障害者生活支援事業 1
1,887,388
・ 心身障害者
扶養共済掛金補給金 1
87,890
5,595,000 5
,592,763 2,
237023償還金利
子 ・ 通所
通園通院等推進事業補
助金 1,968,80
0
及び割引料
・ 障害者にや
さしい住宅改良促進事
業補助金 630,00
0
・
考
軽度・中等度難聴児補
当
聴器購入助成事業補助
金 23,000
初
・ 障害児通
園施設利用児療養支援
予
事業助成金 29,18
0
・
算
タイムケア事業給付費
3,091,945
額
・ 重度
補
心身障害者等タクシー
利用料金助成費 1,4
正
52,760
・ 重度心身障
予
害者等家族介護者慰労
金 37人分 2,96
算
0,000
・ ストマ使用者
額
助成事業費 1,543
繰
,813
越
○ 障害者福祉サービ
事
ス事業 922,699
業
,812
・
費
障害福祉サービス費支
支
払手数料 1,287,
出
000
及
・ 障害者支援区分認
び
定訪問調査委託料 52
計
0,411
区
・ 松本広域連合
負担金 1,730,0
00
・
分
障害者等補装具給付
金
費 10,895,37
0
・
障害福祉サービス給付
額
費 908,267,0
繰
31
○
障害児入所給付事業 1
17,798,51
越
4
・ 障害児通
所給付費支払手数料 4
52,160
額
・ 障害児施設
流
給付費 117,346
用
,354
増
○ 地域生活支援事業
減
77,117,42
-
6
・ 手話通訳
1
者・要約筆記者派遣賃
1
金 3,045,370
8
・ 講
-
師謝礼 8,000
-
・ 普通旅
1
費 11,460
1
・ 費用弁償
9
163,094
-
・ 消耗品費
3
76,573
1
・ 郵便料 10
2
0,000
7
・ 専任手話通訳
,
者特殊検診受診料 5,
7
500
8
・ 点訳奉仕員等養成
2
事業委託料 1,460
,
,000
0
・ 地域活動支援セ
0
ンター事業運営委託料
0
5,262,000
7
・ 障害
,
者相談支援事業等委託
6
料 10,798,00
4
0
4,490 137,51001 報 酬 ・ 嘱託員社会保
歳
険料 687,580
○ 手話通
訳者報酬 3,284,
出
956
1,222,
(
000 1,131,6
単
86 90,31404
位
共 済 費 ・
手話通訳者報酬 1人
円
分 2,840,850
)
・ 手
予
話通訳者社会保険料 4
44,106
3,900,000 3
,045,370 85
4,63007 賃 金
○ 障害者福祉
事務諸経費 8,450
,281
・
弁護士謝礼 1,080
,000
1,
算
142,000 1,0
98,000 44,0
0008 報 償 費
・ 全国大会等出
場報償金 10,000
・ 普
通旅費 21,600
254,000
196,154 57,
84609 旅 費
現
・ 消耗品費 26
0,035
・ 食糧費 1,9
00
493,
000 436,788
56,212011需
用 費 ・ 印
刷製本費 98,280
・ 郵
便料 509,000
額
2,898,0
款
00 2,519,33
3 378,66701
項
2役 務 費 ・
電話料 103,90
目
8
・
継
損害保険料 24,65
続
0
19,37
費
4,000 19,10
及
0,971 273,0
び
29013委 託 料
予
・ 総合福祉シ
ステム改修委託料 73
6,560
備
・ 弁護人委託料
324,000
5,224,000
費
5,217,048 6
節
,952014使用料
支
及び ・ 総
合福祉システム使用料
出
4,569,048
賃借料 ・
済
障害福祉システム使
用料 648,000
額
5,730,0
翌
00 5,177,23
年
0 552,77001
度
9負担金補助
繰
・ 会議出席負担金
越
13,300
額
及び交付金 ・
不
障害者スポーツ大会負
担金 50,000
用
1,253,22
4,000 1,221
額
,821,516 31
備
,402,48402
2 20,76801 報
酬 ・ 嘱託
員社会保険料 1,52
5,563
○ 職員給与費 29
,935,843
1
4,971,000 1
4,960,700 1
0,30002 給 料
・ 一般職員
給料 4人分 14,9
60,700
・ 一般職手当
9,814,833
9,815,0
00 9,814,83
3 16703 職員手当
考
等 ・ 市町
当
村職員共済組合負担金
5,160,310
初
○ 老人福
祉施設費 7,862,
予
062
6,756,
000 6,739,2
算
52 16,74804
共 済 費 ・
額
養護老人福祉施設組合
補
負担金 7,704,0
00
正
松塩安筑老
人福祉施設組合負担金
予
2,646,000 2
,358,745 28
算
7,25507 賃 金
・ 特別養護
額
老人福祉施設組合負担
繰
金 158,062
越
事
松塩筑木曽老人福祉
業
施設組合負担金
781
費
,000 692,26
支
0 88,74008 報
出
償 費○ 老人
及
福祉施設整備維持費 2
び
,114,655
計
・ 営繕修繕料 2
区
,086,165
51,000 11
,860 39,140
分
09 旅 費 ・
金
備品修繕料 28,4
90
○
北小野老人福祉センタ
額
ー運営事業 3,389
繰
,737
11,23
2,000 9,510
,629 1,721,
越
371011需 用 費
・ 臨時職員
賃金 970,930
額
・ 補助
流
員賃金 7,840
用
836,000 6
増
49,222 186,
減
778012役 務 費
-
・ 講師謝礼
1
38,800
2
・ 消耗品費 1
0
26,640
-
38,148,000
-
37,533,516
1
614,484013
2
委 託 料 ・
1
燃料費 578,407
-
・ 電
3
力使用料 479,48
1
1
1,408
2
,000 1,266,399 141,601014使用料及び
・ 上下水道使
・
用料 616,380
賃借料 ・
身
賄材料費 1,499
体
48,804
障
,000 46,252
害
,514 2,551,
者
486019負担金補
自
助 ・ 傷害
動
保険料 1,000
車
及び交付金
改造助成金 221,060
・ 手話通訳講座補助
歳
金 130,000
・ 成年後
見人等報酬補助金 19
出
4,000
(
・ 地域生活支援
単
事業給付費 41,20
位
8,130
・ 障害者等日常
円
生活用具給付費 14,
)
434,239
予
○ 自立支援医
療給付事業 76,45
0,597
・
育成医療嘱託医審査
報酬 1人分 124,
000
・ 更生医療審査手数
料 21,451
・ 育成医療
審査手数料 5,401
算
・ 療
養介護医療審査手数料
10,263
・ 更生医療給
付費 54,520,3
86
・
育成医療給付費 1,
530,542
・ 療養介護
医療費 14,846,
現
866
・ 前年度障害者医療
費国庫負担金返還金 5
,391,688
○ 障害者援
護事業 49,981,
155
・ 特
別障害者手当等嘱託医
審査報酬 1人分 56
,000
額
・ 障害児福祉手当
款
延べ204人分 2,
986,220
項
・ 特別障害
者手当 延べ1,00
目
5人分 27,052,
継
860
続
・ 重度心身障害者福
費
祉年金 17,555,
及
000
び
20歳未
予
満 延べ 707人
分 2,828,000
備
20歳
以上 延べ4,909
人分 14,727,0
費
00
節
・ 特定疾患見
支
舞金 2,130,00
0
・
出
前年度特別障害者手当
等給付費国庫負担金返
済
還金 201,075
235,091
額
,000 △2,805
翌
,000 0 135,0
年
00 232,421,
度
000 222,195
繰
,396 10,225
越
,60403 老人福祉
額
費○ 嘱託員
不
報酬 11,599,7
95
・ 嘱託
用
員報酬 4人分 10,
074,232
額
10,125,00
備
0 10,104,23
事業補助金 557,5
44
・
低所得者事業利用補
助金 181,647
・ 成年
後見支援センター事業
補助金 5,459,0
00
・
高齢者世帯等タクシ
ー利用料金助成金 4,
603,770
普通タ
クシー 4,669件
4,348,700
寝台タクシー
59件 2
考
55,070
当
・ 介
護サービス利用助成金
初
578人分 8,73
6,600
予
・ 一人暮らし高
齢者等葬祭扶助費 1
算
人分 109,724
○ 高齢者
額
生きがいづくり事業 5
補
,039,046
・ 全国大会出場
正
報奨金 10,000
・ 消耗
予
品費 23,220
・ 老人ク
算
ラブ活動助成事業補助
金 3,036,000
額
・ 市
繰
友連結婚相談支援事業
越
補助金 500,000
事
・ ロ
業
マン大学事業補助金 1
費
,469,826
支
○ 社会福祉
出
センター重油流出対策
及
事業 1,134,00
び
0
・ 重油調
計
査処理委託料 1,13
区
4,000
重油流出対
策施設管理等業務委託
分
料
○ 社会福祉セ
金
ンター運営事業 8,3
60,327
・ 臨時職員賃金 1,
額
028,930
繰
・ 講師謝礼
291,500
越 額 流 用 増 減
-122- -123-
3 1 3 86,798,000 82,252,034 4,545,966020扶 助 費 ・
歳
施設整備点検委託料 1
40,400
浴
出
槽シンクロヒータ定期
(
点検業務委託料 外1
単
件
50,000 49,
位
200 800027公
課 費 ・ 清
円
掃委託料 400,28
)
0
予
風呂清掃委託
料 外1件
・
特殊浴槽水質検査委託
料 28,080
○ 老人福祉セ
ンター等運営事業 45
,962,164
・ 車両修繕料 1
17,602
・ 車両保険料
算
15,370
・ 検査手数料
1,200
・ 車両リサイク
ル料 21,690
・ すがの
の郷指定管理料 16,
837,000
・ 田川の郷
指定管理料 16,88
現
4,000
・ 自動車等借上
料 1,152,690
・ 老
人福祉センター百寿荘
運営費補助金 7,14
4,000
・ 老人福祉セン
ターのむら運営費補助
金 3,773,612
額
・ 車
款
両重量税 15,000
○ 高齢
項
者等生活支援事業 24
,060,722
目
・ 臨時職員社会
継
保険料 53,379
続
・ 臨時
費
職員賃金 351,04
及
5
・
び
普通旅費 11,460
予
・ 消
耗品費 90,131
・ 印刷
備
製本費 273,499
・ 郵
便料 100,000
費
・ 口座
節
振替等手数料 1,90
支
0
・
住宅改修理由書作成手
出
数料 14,000
・ 緊急通
済
報装置設置移転料 32
,400
額
・ 緊急通報体制整
翌
備事業委託料 226,
年
800
度
・ 訪問理美容師派遣
繰
事業委託料 95,00
越
0
・
額
会議出席負担金 3,0
不
00
・
高齢者にやさしい住
用
宅改良促進事業補助金
10件 3,159,
額
823
備
・ 緊急通報体制整備
要介護5 73件
5,840,000
○
長寿祝賀事業 13,
547,802
・ 長寿祝金 150
,000
・ 長寿祝品 201
,960
・ 消耗品費 61,
000
・ 印刷製本費 27,
324
・ 筆耕翻訳料 1,5
18
・
敬老行事補助金 13
,106,000
考
460,227,
当
000 10,580,
000 2,277,7
初
20 6,328,00
0 479,412,7
予
20 477,382,
775 2,029,9
算
4504 福祉医療費
○ 福祉医療費
額
給付金事業 475,1
補
05,055
・ 臨時職員社会保険
正
料 430,491
455,000 4
予
30,491 24,5
0904 共 済 費
算
・ 臨時職員賃金
2,782,180
額
・ 消耗
繰
品費 101,379
越
2,783,0
事
00 2,782,18
業
0 82007 賃 金
費
・ 印刷製本費
支
997,812
出
・ 郵便料 4
及
,862,000
び
1,112,00
計
0 1,099,191
区
12,809011需
用 費 ・ 口
座振替等手数料 29,
分
200
金
・ 審査集計事務委託
料 32,017,30
8
額繰 越 額 流 用 増 減
-124- -125-
3 1 3 ・ 消耗品費 160,158
・ 燃料費 1,855,277
歳
・ 食糧費 2,7
00
・
電力使用料 874,
出
311
(
・ 上下水道使用料 1
単
,748,440
位
・ 車両修
繕料 343,698
円
・ 郵便
)
料 11,000
予
・ 電話料 7
4,698
・ 車両保険料 1
5,370
・ 検査手数料 1
8,380
・ 消防設備点検
委託料 113,111
・ 施
設整備点検委託料 52
算
4,880
ボイ
ラー保守点検委託料
外4件
・ 清掃
委託料 1,121,8
85
館内清掃委
託料 863,765
簡易専用
現
水道清掃業務委託料
外1件 258,120
・ 特殊浴槽水質検
査委託料 28,080
・ 電
子複写機使用料 37,
461
・ 清掃用具借上料 4
7,736
額
・ テレビ聴視料
款
28,512
・ 車両重量税
項
34,200
○ 老人福祉施設
目
措置費 47,767,
継
036
・ 老
続
人ホーム入所判定委員
費
報酬 2人分 30,0
及
00
び
1回開催2
予
人分
・ 費用弁
償 400
・ 口座振替等手数
備
料 14,696
・ 養護老人
福祉施設措置費 47,
費
600,420
節
・ ショート
支
ステイ事業扶助費 12
1,520
出
○ 家庭介護者支援
事業 21,422,2
済
07
・ 消耗
品費 16,207
額
・ 郵便料
翌
326,000
年
・ 要介護者
度
家庭介護者慰労金 21
繰
,080,000
越
額
要介護3 135件
不
5,400,000
用
要介護4
123件 9,840
額
,000
備
759,6
03,000 735,
355,817 24,
247,183028
繰 出 金
低所得者保険
料軽減繰出金 5,20
8,120
職員給与費等繰出
金 27,255,54
2
事務
費繰出金 50,334
,164
○ 介護保険
事業償還金 12,24
考
0
・ 前年度
当
介護保険料軽減国庫負
担金償還金 12,24
初
0
16,89
5,000 0 0 487
予
,000 17,382
,000 17,293
算
,166 88,834
06保健福祉セン
額
○ 保健福祉セン
補
ター管理諸経費 17,
293,166
ター
正
管理費 ・ 消耗
品費 334,000
予
8,654,0
00 8,575,49
算
7 78,503011
需 用 費 ・
額
燃料費 1,749,6
繰
00
・
越
電力使用料 4,07
事
4,619
6
業
6,000 62,47
費
0 3,530012役
支
務 費 ・ 上
出
下水道使用料 1,13
及
3,590
び
・ 営繕修繕料 1
計
,283,688
区
7,501,00
0 7,498,609
2,391013委 託
分
料 ・ 電話
金
料 38,710
・ 各種検査
手数料 23,760
額
874,000
繰
870,657 3,3
43014使用料及び
・ 消防設
越
備点検委託料 270,
960
賃借料
・ 施設整備点
額
検委託料 2,319,
流
624
183
用
,000 182,25
増
3 747015工事請
減
負費
-
エレベーター点
1
検保守業務委託料 51
2
8,400
6
-
吸収式冷温水機定
-
期点検業務委託料 49
1
8,960
2
104,000
7
103,680 320
-
018備品購入費
3
空
1
調機点検保守業務委託
4
料 395,280
4
,
自家用電気
9
工作物保安管理業務委
0
託料 342,144
7
,
防火設備
0
定期検査・報告業務委
0
託料 311,040
0
4
非常用自
,
家発電設備保守業務委
8
託料 253,800
9
1
・ センター管理業務
,
委託料 4,532,7
2
60
・
0
電力デマンド情報配
0
信委託料 45,360
1
・ 環
5
境整備委託料 141,
,
985
8
花壇等整
0
備業務委託料
・
0
樹木せん定等委託料
0
49,680
1
・ システム管
2
理委託料 138,24
役
0
・
務
印刷機等使用料 686
費
,480
・ 清掃用具借上料 143,208
・ テレビ聴視料 40,969
・ 工事請
・
負費 182,253
福祉医療シ
歳
ステム保守委託料 69
1,200
・ 福祉医療シス
出
テム使用料 1,233
(
,144
36
単
,956,720 34
位
,986,228 1,
970,492013
円
委 託 料 ・
)
電算機器等使用料 72
予
,383
・ 福祉医療費給付
金 431,887,9
58
1,31
1,000 1,305
,527 5,4730
14使用料及び
○ 福祉医療費給付
金事業(繰越) 2,2
77,720
賃借料
算
・ 福祉医療シ
ステム改修委託料 2,
277,720
431,888,0
00 431,887,
958 42020扶 助
費
796
,445,000 7,
828,000 0 △2
53,000 804,
現
020,000 779
,220,541 24
,799,45905
介護保険事務
○ 職員給与費 43,
852,484
費
・ 一般職員給料
7人分 21,066
,453
21
,246,000 21
額
,066,453 17
款
9,54702 給 料
・ 一般職手
項
当 15,077,82
3
・
目
市町村職員共済組合負
継
担金 7,708,20
続
8
15,42
費
8,000 15,07
及
7,823 350,1
び
7703 職員手当等
予
○ 介護保険事
業特別会計繰出金 73
5,355,817
備
・ 介護保険事
業特別会計繰出金 73
5,355,817
費
7,730,0
節
00 7,708,20
支
8 21,79204 共
済 費
出
介護給付費繰出
金 607,601,3
済
31
介
額
護予防・日常生活支援
翌
総合事業繰出金 27,
年
609,393
度
13,00
繰
0 12,240 760
越
023償還金利子
額
包
不
括的支援事業繰出金 1
4,049,053
用
及び割
引料
額
任意事業繰出金 3,
備
298,214
合負担金 7,051,
585
○
国民健康保険事業特
別会計繰出金 418,
006,607
7,
512,000 7,4
19,963 92,0
3704 共 済 費
・ 国民健康保険
事業特別会計繰出金 4
18,006,607
保険基盤安定負
担金繰出金(保険税軽
減分)207,592
,630
451,444,
考
000 418,006
当
,607 33,437
,393028繰 出 金
初
保険基盤安定負担金
予
繰出金(保険者支援分
)116,799,2
算
83
事
額
務費等繰出金 35,7
補
10,521
正
出産育児一時金
繰出金 12,578,
予
666
算
財政安定化支援事業繰
出金 13,060,0
額
00
繰
そ
越
の他一般会計繰出金 3
事
2,265,507
業
764
費
,081,000 △5
支
9,721,000 0
出
0 704,360,0
及
00 703,813,
び
104 546,896
計
09後期高齢者医
区
○ 後期高齢者医
療広域連合負担金 55
5,141,137
分
療運営費 ・ 後
金
期高齢者医療広域連合
負担金(事務費) 25
,152,994
額
555,142,
繰
000 555,141
,137 863019
負担金補助
越
・ 後期高齢者医療広
域連合負担金(医療費
) 529,988,1
額
43
及び交付
流
金 ○ 後期高齢者
用
医療事業特別会計繰出
増
金 148,671,9
減
67
149,218
-
,000 148,67
1
1,967 546,0
2
33028繰 出 金
8
・ 後期高齢者
-
医療事業特別会計繰出
-
金 148,671,9
1
67
2
保険基盤安
9
定負担金繰出金(保険
-
料軽減分)138,1
3
36,177
1
6
事務費等繰出金 10,535,790
3,
976,414,00
・
0 134,284,0
00 0 △150,00
備
0 4,110,548
品
,000 3,773,
購
993,274 繰越明
入
許費 92,312,7
費
26
244,242,
1
000
2 児童福祉費
0
2,321,
3
787,000 △47
,
,744,000 0 △
6
14,000 2,27
8
4,029,000 2
0
,215,354,7
15 58,674,2
8501児童福祉総務
○ 嘱託員
報酬 620,169,217
費 ・ 嘱託員報酬 191人
分 541,547,0
75
549,
105,000 541
,570,525 7,
キ
534,47501 報
ャ
酬 ・ 嘱託
ビ
員社会保険料 78,6
ネ
22,142
ッ
○ 職員給与費 9
ト
3,185,075
2
45,720,000
点
45,655,794
代
64,20602 給 料
3
・ 一般職
,
員給料 13人分 45
9
,655,794
3
・ 一般職
8
手当 31,047,3
,
23
35,7
歳
0
84,000 31,0
0
47,323 4,73
0
6,67703 職員手
0
当等 ・ 市
0
町村職員共済組合負担
0
金 16,481,95
3
8
○ 児
,
童福祉事務諸経費 6,
9
572,019
97
3
,215,000 95
8
,320,533 1,
,
894,46704 共
0
済 費 ・ 保
0
育所等利用調整会議委
0
員報酬 7人分 23,
3
450
,
1回開催
2
7人分
03
,834 734,16
出
607楢川保健福祉
(
○ 楢川保健福
単
祉センター管理諸経費
位
3,203,834
センター管理 ・
円
消耗品費 82,36
)
1
費 ・
予
燃料費 301,71
8
2,578
,000 1,909,
858 668,142
011需 用 費
・ 電力使用料 97
1,175
・ 上下水道使用
料 232,700
106,000 1
算
02,699 3,30
1012役 務 費
・ 営繕修繕料 3
21,904
・ 電話料 65
,709
1,
160,000 1,0
97,625 62,3
75013委 託 料
・ 廃棄物処理
現
手数料 36,990
・ 消防
設備点検委託料 95,
385
94,
000 93,652 3
48014使用料及び
・ 施設整
備点検委託料 159,
840
賃借料
・ 警備委託料
額
194,400
款
・ 施設管理
委託料 648,000
項
・ 清
掃用具借上料 93,6
目
52
517,
継
290,000 △20
続
,801,000 0 1
費
,000 496,49
及
0,000 462,7
び
21,871 33,7
予
68,12908国民
健康保険 ○
嘱託員報酬 2,856
備
,698
総務費
・ 嘱託員報酬 1
人分 2,488,32
費
0
2,539
節
,000 2,488,
支
320 50,6800
1 報 酬 ・
出
嘱託員社会保険料 36
8,378
済
○ 職員給与費 41
,858,566
2
額
1,521,000 2
翌
1,520,200 8
年
0002 給 料
度
・ 一般職員給料
繰
7人分 21,520,
越
200
額
・ 一般職手当 13,
不
286,781
13,474,00
用
0 13,286,78
1 187,21903
額
職員手当等
備
・ 市町村職員共済組
特定非営利
活動法人立事業所内保
育事業所 2園
○
児童扶養手当支給事
業 241,756,8
83
・ 消耗
品費 42,679
・ 印刷製
本費 21,726
・ 郵便料
151,000
・ 児童扶養
手当システム使用料 8
02,618
・ 児童扶養手
当 延べ6,072人
分 240,738,8
考
60
○
当
児童手当支給事業 1,
069,233,32
初
0
・ 臨時職
員社会保険料 216,
予
433
・ 臨時職員賃金 1,
算
749,550
・ 消耗品費
額
212,960
補
・ 印刷製本
費 181,872
正
・ 郵便料
916,000
予
・ 児童手当
システム使用料 987
算
,838
・ 児童手当 延べ
額
97,576人分 1,
繰
064,295,00
越
0
・
事
前年度児童手当国庫負
業
担金返還金 673,6
費
67
1,40
支
7,430,000 1
出
42,145,000
及
0 △139,000 1
び
,549,436,0
計
00 1,316,17
区
8,021 繰越明許費
26,081,579
207,176,40
分
0
2 児童運営費
金
○ 保育士給与費 6
58,978,90
1
・ 一般職員
額
給料 111人分 33
繰
7,001,815
・ 一般
職手当 210,418
越
,900
25
,082,000 24
,776,786 30
額
5,21401 報 酬
流
・ 市町村職
用
員共済組合負担金 11
増
1,558,186
減
○ 保育所
-
運営費 187,817
1
,171
363,0
3
92,000 361,
0
731,415 1,3
-
60,58502 給 料
-
・ 臨時職
1
員社会保険料 1,38
3
4,400
1
・ 長時間保育士
-
賃金 48,058,5
3
75
223,
2
665,000 223
1
,565,098 99
2
,90203 職員手当
,
等 ・ 臨時
4
保育士賃金 51,64
1
2,760
4
・ 卒園記念品代
,
194,886
0
126,516,0
0
00 124,560,
0
568 1,955,4
2
3204 共 済 費
,
・ 園医謝礼 1,
2
443,000
0
・ 歯科検診
0
補助員謝礼 114,0
,
00
650 213,35007 賃 金 ・ 臨時職員賃金
歳
451,100
・ 普通旅費
1,200
2
出
1,000 4,550
(
16,45009 旅 費
単
・ 費用弁
位
償 3,350
・ 消耗品費 4
円
76,000
)
1,862,000 1
予
,400,901 46
1,099011需 用
費 ・ 燃料
費 82,296
・ 食糧費 2
,950
1,
603,000 1,4
83,131 119,
869012役 務 費
・ 印刷製本
算
費 352,836
・ 車両修
繕料 13,316
700,000 6
99,840 1600
13委 託 料
・ 被服費 14,26
6
・
保育料口座振替手数料
416,131
現
2,855,000
2,831,040 2
3,960014使用
料及び ・
子ども・子育て支援シ
ステム保守委託料 69
9,840
賃
借料 ・ 自動車
等借上料 280,58
4
191,3
額
90,000 187,
款
425,201 3,9
64,799019負
項
担金補助 ・
印刷機等使用料 76
目
0,000
及
継
び交付金 ・ 前
続
年度子ども子育て支援
費
事業補助金返還金 2,
及
987,000
び
1,344,586
予
,000 1,305,
033,860 39,
552,140020
備
扶 助 費 ・
保育料過年度還付金 7
,700
費
○ 民間保育所支援事
節
業 184,438,2
支
01
774,000
681,367 92,
出
633023償還金利
子 ・ 認可
済
外保育事業補助金 5,
149,698
額
及び割引料
翌
認可外保育所 2
年
園
・ 子どもの
度
ための教育・保育給付
繰
費負担金 179,28
越
8,503
額
社会
不
福祉法人立保育園 1
園
用
社会福祉法人立認定こ
ども園 1園
額
学校法人立
備
幼稚園 1園
9負担金補助
・ 備品購入費 1,
898,960
及び交付金
PAアンプ
等18品目29点代
7
,000 6,600 4
00027公 課 費
・ 会議出席負
担金 305,000
三
歳未満児担当保育士研
修負担金 外7件
・ 県保育連盟負担
金 396,600
・ 日本ス
ポーツ振興センター掛
考
金負担金 633,32
当
5
○ 保
育所施設改善事業 17
初
,254,661
・ 営繕修繕料 4
予
,266,290
・ 消防設
算
備点検委託料 1,37
1,657
額
・ 施設整備点検
補
委託料 654,264
・ 清
正
掃委託料 1,244,
052
予
高所窓拭き清掃
業務委託料 453,6
算
00
給
額
食室換気扇・フード等
繰
清掃業務委託料 327
越
,132
事
業
FF式暖房機清掃点
費
検業務委託料 外3件
支
463,320
出
・
及
自家用工作物保守委託
び
料 482,544
計
・ 水槽清
区
掃委託料 62,640
・ 環
境整備委託料 848,
分
880
金
・ 施設整備工事
12箇所 8,324,
334
○
額
育児支援推進事業 6
繰
,841,733
・ 講師謝礼 40
5,500
越
・ 消耗品費 63
3,230
・ 食糧費 54,
額
457
流
・ 病児・病後児保育
用
事業委託料 4,242
増
,810
減
・ 子育てネット管
-
理委託料 1,069,
1
200
3
・ 備品購入費 436
2
,536
-
カラー
-
綱引きロープ等5品目
1
7点代
○ 児童福
3
祉施設防犯対策事業 2
3
,397,780
-
・ 緊急防犯シス
3
テム借上料 2,397
2
,780
2
○ 保育補助員設置事
1
業 7,250,22
1
4
・ 臨時職員
3
賃金 7,231,53
,
0
594,000 112,308,125 1,285,87507 賃 金 ・
歳
普通旅費 423,36
0
・
費用弁償 11,660
出
3,492,
(
000 3,307,6
単
36 184,3640
位
8 報 償 費 ・
消耗品費 25,10
円
1,274
)
・ 燃料費 15,
予
117,011
658,000 50
1,760 156,2
4009 旅 費
・ 食糧費 10,6
18
・
印刷製本費 217,
198
226
,811,000 21
6,628,715 1
算
0,182,2850
11需 用 費
・ 電力使用料 15,
427,094
・ 上下水道
使用料 18,497,
085
3,5
92,000 3,17
4,488 417,5
12012役 務 費
現
・ 備品修繕料
230,938
・ 被服費 1
,519,062
196,390,
000 188,128
,034 繰越明許費 3
,520,766
4,
741,200
13委
託 料 ・ 電
額
話料 891,065
款
・ クリ
ーニング代 332,8
項
45
・
精密検査手数料 90
目
,408
4,
継
886,000 4,8
続
24,564 61,4
費
36014使用料及び
及
・ ピアノ
び
調律手数料 145,8
予
00
賃借料
・ 賠償保険料 2
80,760
備
210,904,00
0 8,324,334
繰越明許費 144,4
費
66
202,435,
節
200
15工事請負費
支
・ 資源物
処理手数料 145,3
出
07
・
市外保育所入所児童
済
委託料 1,710,1
00
・
額
児童検尿委託料 37
翌
0,656
7
年
,086,000 6,
度
196,604 889
繰
,396018備品購
越
入費 ・ 印
額
刷機等使用料 543,
不
024
・ AED使用料 68
用
0,400
4
3,661,000 3
額
8,143,294 5
備
,517,70601
・ 講師謝礼 91
,000
・ 普通旅費 3,8
80
・
消耗品費 426,5
25
・
印刷製本費 331,
884
・ 被服費 17,50
0
・
電話料 51,379
・ 口座
振替等手数料 4,00
0
・
傷害保険料 43,96
0
・
パソコン保守点検委託
考
料 99,792
当
・ 遊具点検
委託料 32,400
初
・ 駐車
場使用料 1,203,
予
360
・ 施設管理負担金 2
算
8,816,869
・ 子育
額
てひろば全国連絡協議
補
会負担金 8,000
正 予 算 額繰 越 事 業 費 支 出 及 び 計区 分 金 額繰 越 額 流 用 増 減
-134- -135-
3 2 2 ・ 被服費 18,694
○ 子育て支援センター嘱託員報酬 28,371
歳
,900
・
嘱託員報酬 9人分 2
4,729,886
出
・ 嘱託
(
員社会保険料 3,64
単
2,014
位
○ 子育て支援セン
ター職員給与費 45,
円
657,168
)
・ 一般職員給料
予
6人分 24,729,
600
・ 一般職手当 13,
146,198
・ 市町村職
員共済組合負担金 7,
781,370
○ 子育て支援
センター事業 4,44
7,227
・
算
臨時職員賃金 1,5
40,750
・ 講師謝礼 4
11,250
・ 普通旅費 5
7,740
・ 消耗品費 74
3,479
・ 燃料費 296
,640
現
・ 食糧費 6,13
0
・
印刷製本費 306,5
58
・
電力使用料 245,
284
・ 上下水道使用料 1
37,470
・ 営繕修繕料
86,400
額
・ 備品修繕料
款
14,040
・ 車両修繕料
項
46,278
・ 被服費 27
目
,930
継
・ 郵便料 24,9
続
92
・
費
電話料 59,340
及
・ 車
び
両保険料 25,070
予
・ 傷
害保険料 42,000
・ 検
備
査手数料 1,400
・ 廃棄
物処理手数料 4,84
費
2
・
節
消防設備点検委託料 1
支
1,818
・ パソコン保守
出
点検委託料 199,5
84
・
済
害虫駆除委託料 29
,160
額
・ 備品購入費 12
翌
2,472
年
全自
度
動洗濯乾燥機1点代
繰
・ 車両重量税 6
越
,600
額
○ こども広場事業 3
不
5,109,207
・ 臨時職員社
用
会保険料 194,59
8
・
額
臨時職員賃金 3,78
備
4,060
・ 消耗品費 71
,000
・ 食糧費 10,4
55
・
印刷製本費 50,0
00
・
広告料 594,00
0
・
展示品保険料 8,16
0
・
にぎやか家庭保育料等
補助金 7,807,7
00
○
子ども・子育て会議運
営事業 1,875,3
66
・ 子ど
も・子育て会議委員報
考
酬 8人分 46,90
当
0
2回開催延べ14人
初
分
・ 託児保育
士賃金 7,070
予
・ 費用弁
償 5,120
算
・ 食糧費 2,
200
額
・ 元気っ子育成支援
補
プラン策定委託料 1,
814,076
正
○ 保育所施設
空調設備整備事業 29
予
,473,200
・ 設計委託料 2
算
9,473,200
10,663,
額
000 △554,00
繰
0 0 3,000 10,
越
112,000 7,3
事
01,037 2,81
業
0,96303ひとり
費
親家庭 ○ 支
支
援員報酬 2,949,
出
394
福祉費
及
・ 母子・父子自立支
び
援員報酬 1人分 2,
計
568,952
区
分 金 額繰 越 額 流 用 増 減
-136- -137-
3 2 2○ ファミリーサポートセンター事業 902,838
・ 臨時職員賃金 24,4
歳
80
・
講師謝礼 78,00
0
・
出
消耗品費 374,96
(
3
・
単
印刷製本費 47,52
位
0
・
郵便料 62,000
円
・ 傷害
)
保険料 140,075
予
・ フ
ァミリーサポート利用
料助成金 175,80
0
○ 給
食運営費 279,70
1,383
・
備品修繕料 528,
735
・ 被服費 48,28
5
・
算
給食費 121,925
,379
・ 給食用消耗品費
9,791,109
・ 汚物
汲取料 205,485
・ 食
材放射線測定検査手数
料 21,600
・ 食品細菌
現
検査委託料 640,2
24
・
職員検便委託料 1,
136,167
・ そ族昆虫
駆除委託料 352,0
80
・
給食調理業務委託料
141,281,49
6
額
塩尻東、みず
款
ほ、大門 26,837
,892
項
日の出、片丘、高出
目
、広丘野村 47,07
継
7,524
続
費
吉田ひまわり、吉
及
田原、広丘西、広丘南
び
39,087,360
予
宗賀中
央、妙義、楢川 23,
備
107,680
北小野 5,1
費
71,040
節
・ 廃
支
油処理委託料 32,1
87
・
出
備品購入費 3,73
8,636
済
ガス
スチームコンベクショ
額
ンオーブン等12品目
翌
17点代
○ 園児
年
送迎バス運行事業 96
度
9,047
・
繰
園児送迎バス運行委
越
託料 969,047
額
○ にぎや
不
か家庭応援事業 9,1
30,215
用
・ 託児保育士賃金 1
8,900
額
・ 講師謝礼 57
備
0,000
・ 市町村
職員共済組合負担金 8
,819,593
○ 相談員報
酬 2,856,69
4
10,124,00
0 9,943,611
180,38904 共
済 費 ・ 家
庭児童相談員報酬 1
人分 2,488,32
0
・
家庭児童相談員社会保
険料 368,374
987,000
561,120 425
,88007 賃 金
考
○ 家庭支援推進
当
事務諸経費 1,147
,063
・
初
普通旅費 23,600
208,00
予
0 153,700 54
,30008 報 償 費
算
・ 消耗品費
146,879
額
・ 燃料費 9
補
7,375
1
67,000 103,
正
080 63,9200
9 旅 費 ・
予
食糧費 650
・ 車両修繕料
算
12,927
579,000 438
額
,728 140,27
繰
2011需 用 費
越
・ 被服費 7,1
事
44
・
業
電話料 12,120
費
19,000
支
12,120 6,88
出
0012役 務 費
及
・ 自動車等借上
び
料 194,400
計
・ 総合福
区
祉システム使用料 41
5,368
3
84,000 140,
分
000 244,000
金
013委 託 料
・ 印刷機等使用料
230,000
額
・ 会議出席
繰
負担金 6,600
841,000 8
39,768 1,23
越
2014使用料及び
○ 家庭支援推
進事業 7,944,7
額
23
賃借料 ・
流
臨時職員賃金 552
用
,750
7,
増
027,000 7,0
減
06,600 20,4
-
00019負担金補助
1
・ 託児保
3
育士賃金 8,370
8
及び交付金
-
・ 講師謝礼 103
-
,700
1
・ 費用弁償 27,
3
710
9
・ 消耗品費 112,
-
193
3
・ 子育て支援ショー
2
トステイ事業委託料 1
3
40,000
2
・ 松本乳児院
,
建設補助金 7,000
5
,000
6
○ こどもの未来応援
9
事業 163,330
,
・ 講師謝礼 5
0
0,000
0
・ 普通旅費 39
0
,120
2
・ 費用弁償 12,
,
650
5
・ 印刷製本費 61,
6
560
8,952 4801 報 酬 ・ 母子・父子自立支援員社
歳
会保険料 380,44
2
○ ひ
とり親家庭福祉推進事
出
業 4,324,70
(
2
381,000 38
単
0,442 55804
位
共 済 費 ・
消耗品費 6,696
円
・ ひと
)
り親家庭福祉事業補助
予
金 500,000
7,000 6,6
96 304011需 用
費 ・ 長野
県母子・父子自立支援
員連絡協議会負担金 3
,000
・ 母子家庭児童等
入学祝金 840,00
0
506,0
算
00 503,000 3
,000019負担金
補助 ・ 自
立支援教育訓練給付金
24,098
及び交付金 ・
高等職業訓練促進費 2
,116,500
6,453,00
0 3,646,006
現
2,806,9940
20扶 助 費
・ 高等学校等就学支
援給付費 38人分 6
65,408
・ 前年度母子
家庭等対策総合支援事
業費国庫補助金返還金
196,000 195
,941 59023償
額
還金利子 16
款
9,000
及
び割引料 ○ 児童
項
福祉施設費 26,94
1
・ 前年度
目
母子生活支援施設措置
継
費等国庫負担金返還金
続
26,941
費
66,572,000
及
5,359,000 0
び
7,000 71,93
予
8,000 70,50
5,605 1,432
,39504 家庭支援
備
費○ 嘱託員
報酬 5,877,47
2
・ 嘱託員
費
報酬 2人分 5,12
節
1,828
7
支
,748,000 7,
610,148 137
出
,85201 報 酬
・ 嘱託員社会
済
保険料 755,644
○ 職員
額
給与費 52,516,
翌
323
26,629
年
,000 26,472
度
,600 156,40
繰
002 給 料
越
・ 一般職員給料 7
額
人分 26,472,6
不
00
・
一般職手当 17,2
用
24,130
17,225,000
額
17,224,130
備
87003 職員手当等
2,488
・ 被服費 87,
804
29,
484,000 28,
194,164 繰越明
許費 447,436
8
42,400
13委 託
料 ・ 行事
食材費 29,899
・ 電話
料 372,042
・ クリー
ニング代 151,47
0
560,0
00 544,534 1
5,466014使用
料及び ・
考
口座振替等手数料 78
当
,500
賃借
料 ・ ピアノ調
初
律手数料 19,440
37,572
予
,000 1,348,
000 繰越明許費 80
算
0
36,223,20
0
15工事請負費
額
・ 児童安全共
補
済保険料 471,97
0
・
正
洗馬児童館指定管理料
12,554,000
予
・ 有
料道路等使用料 4,7
算
50
347,
000 330,624
額
16,376018備
繰
品購入費 ・
越
印刷機等使用料 17
事
6,904
業
・ AED使用料
費
362,880
支
25,000 5,0
出
00 20,00001
及
9負担金補助
び
・ 備品購入費 33
計
0,624
及
区
び交付金
座卓10点代
・ 会議出席負担
分
金 5,000
金
○ 放課後キッズ
クラブ運営費 2,31
0,348
・
額
臨時職員賃金 1,9
繰
62,600
・ 講師謝礼 1
32,000
越
・ 消耗品費 2
15,748
○ 児童館・児童
額
クラブ施設改善事業 2
流
,805,166
用
・ 営繕修繕料 6
増
88,446
減
・ 検査手数料
-
27,000
1
・ 消防設備点
4
検委託料 179,79
0
6
・
-
施設整備点検委託料 1
-
28,844
1
・ 清掃委託料
4
31,320
1
・ 園庭整備委
-
託料 168,480
3
・ 検査
2
申請委託料 233,2
1
80
・
6
施設工事費 1,34
4
8,000
,
○ 広丘児童館建設
3
事業 8,256,44
3
4
・ 設計委
3
託料 5,238,00
,
0
・
0
地質調査委託料 1,9
0
98,000
0 36,228,000 0 △7,000 200,554,000 160,
歳
888,688 繰越明
許費 2,599,71
2
37,065,60
出
0
5児童健全育成
(
○ 嘱託員報酬 6
単
7,187,445
位
費 ・ 嘱託員報
酬 23人分 58,6
円
96,130
)
・ 嘱託員社会
予
保険料 8,491,3
15
58,7
50,000 58,7
22,930 27,0
7001 報 酬
○ 職員給与費 34,
665,284
・ 一般職員給料
5人分 18,543,
900
18,
算
554,000 18,
543,900 10,
10002 給 料
・ 一般職手当 1
0,089,089
・ 市町
村職員共済組合負担金
6,032,295
10,346,
000 10,089,
現
089 256,911
03 職員手当等
○ 児童館・児童ク
ラブ運営費 39,02
2,001
・
児童館運営委員報酬
4人分 26,800
14,589
,000 14,523
,610 65,390
額
04 共 済 費
款
2回開催
延べ8人分
・
項
臨時職員賃金 16,7
52,610
目
19,616,000
継
18,715,210
続
900,79007 賃
費
金 ・ 講師
及
謝礼 370,000
び
・ 普通
予
旅費 152,220
552,000
502,000 50,
備
00008 報 償 費
・ 費用弁償 8
,260
費
・ 消耗品費 3,3
節
06,948
支
264,000 160
,480 103,52
出
009 旅 費
・ 燃料費 1,242
済
,005
・ 食糧費 26,6
額
78
8,71
翌
7,000 8,088
年
,725 628,27
度
5011需 用 費
繰
・ 電力使用料 1
越
,293,424
額
・ 上下水
不
道使用料 1,145,
285
1,1
用
78,000 1,12
0,422 57,57
額
8012役 務 費
備
・ 備品修繕料 5
280
5,6
17,000 5,49
6,256 120,7
4401 報 酬
・ 就労支援員報酬
1人分 2,394,
976
・ 生活保護面接相談
員社会保険料 387,
989
16,
227,000 15,
947,222 279
,77802 給 料
・ 就労支援員
社会保険料 364,0
11
○
職員給与費 33,82
考
9,547
12,6
当
28,000 12,2
31,915 396,
初
08503 職員手当等
・ 一般職
予
員給料 5人分 15,
947,222
算
・ 一般職手
当 12,231,91
額
5
6,668
補
,000 6,609,
058 58,9420
正
4 共 済 費 ・
市町村職員共済組合
予
負担金 5,650,4
10
○
算
生活保護事務諸経費 1
0,321,257
額
1,457,000 1
繰
,342,530 11
越
4,47007 賃 金
事
・ 嘱託医報
業
酬 2人分 558,0
費
00
・
支
臨時職員社会保険料
出
206,648
及
114,000 1,
び
940 112,060
計
09 旅 費 ・
区
臨時職員賃金 1,3
42,530
・ 普通旅費 1
分
,940
1,
金
153,000 996
,098 156,90
2011需 用 費
額
・ 消耗品費 16
繰
2,452
・ 燃料費 238
,380
46
越
0,000 386,0
04 73,99601
2役 務 費 ・
額
車両修繕料 163,
流
697
用
・ 車両保険料 25,
増
830
4,1
減
07,000 4,10
-
4,400 2,600
1
013委 託 料
4
・ 検査手数料 1,
2
000
-
・ 車両リサイクル料
-
11,100
1
3,663,000 3
4
,651,406 11
3
,594014使用料
-
及び ・ 医
3
療審査等支払手数料 3
2
44,216
5
賃借料 ・ 廃棄物処理手数料 3,750
35,00
0 0 35,00001
・
9負担金補助
・ 生活保護調査手
測
数料 108
及
量
び交付金 ・ パ
業
ソコン保守点検委託料
務
388,800
委
18,000 18,
託
000 0023償還金
料
利子 ・ 生
6
活保護システム改修委
4
託料 3,196,80
0
0
及び割引料
,
・ 自動車等借
5
上料 88,200
0
25,000 24
0
,600 400027
公 課 費 ・
有料道路等使用料 25
,390
・ 生活保護システム使用料 3,537,816
・ 施設環境調査委託料 379,9
歳
44
○
児童館・児童クラブ施
設空調設備整備事業 6
出
,642,000
(
・ 設計委託料 6
単
,642,000
位
5,629,00
0 △1,150,00
円
0 0 0 4,479,0
)
00 3,765,20
予
8 713,79206
発達支援費○
元気っ子応援事業 3
,765,208
・ 元気っ子応援
協議会委員報酬 6人
分 20,100
31,000 20,
100 10,9000
1 報 酬
算
1回開催6人分
・ 相談補助員賃金
103,230
123,000 10
3,230 19,77
007 賃 金
・ 元気っ子相談等謝
礼 2,843,400
・ 普
通旅費 45,900
現
3,339,0
00 2,843,40
0 495,60008
報 償 費 ・
費用弁償 160,90
0
・
消耗品費 67,468
342,00
0 206,800 13
5,20009 旅 費
額
・ 食糧費 8
款
,850
・ 印刷製本費 31
項
9,680
4
03,000 395,
目
998 7,00201
継
1需 用 費 ・
続
自動車等借上料 39
費
,080
及
・ 備品購入費 15
び
6,600
5
予
2,000 39,08
0 12,920014
使用料及び
備
保育机等
2品目4点代
賃借料
189,000 15
費
6,600 32,40
節
0018備品購入費
支
553,1
82,000 100,
出
318,000 0 △3
,000 653,49
済
7,000 612,0
97,481 41,3
額
99,51903 生活
翌
保護費
55,
年
774,000 △3,
度
599,000 0 △3
繰
,000 52,172
越
,000 50,809
額
,429 1,362,
不
57101生活保護総
務 ○ 嘱託
用
員報酬 5,690,2
56
費 ・ 生
額
活保護面接相談員報酬
備
1人分 2,543,
000 5,334,4
60 54003 職員手
当等 ・ 市
町村職員共済組合負担
金 2,470,367
○ 国民
年金事務諸経費 2,9
56,867
2,8
60,000 2,83
8,745 21,25
504 共 済 費
・ 普通旅費 12,
080
・ 消耗品費 177,
416
13,
000 12,080 9
2009 旅 費
考
・ 食糧費 1,65
当
0
・
印刷製本費 11,88
初
0
233,0
00 190,946 4
予
2,054011需 用
費 ・ 郵便
算
料 71,000
・ 税情報等
額
システム改修委託料 9
補
54,720
71,000 71,0
正
00 0012役 務 費
予
年金生活者支援給付金
対応改修委託料 502
算
,200
額
産前産後保険料免除
繰
対応改修委託料 外
越
1件 452,520
事
955
業
,000 954,72
費
0 280013委 託 料
支
・ 電子複
出
写機使用料 61,14
及
4
・
び
税情報等システム使用
計
料 1,666,977
区
1,734,
000 1,728,1
21 5,879014
分
使用料及び
賃
金
借料
5,000,
000 0 0 0 5,00
0,000 0 5,00
額
0,00005 災害救
繰
助費
5,00
0,000 0 0 0 5,
000,000 0 5,
越
000,00001 災
害救助費
5,000,000
額
0 5,000,000
流
019負担金補助
用
及び交付金
1
増
,627,496,0
減
00 △40,513,
-
000 0 0 1,586
1
,983,000 1,
4
532,501,83
4
1 54,481,16
-
904 衛 生 費
87
-
0,515,000 △
1
47,065,000
4
0 △3,000 823
5
,447,000 77
-
6,363,748 4
3
7,083,2520
3
1 保健衛生費
1
127,635,000 △17,875,000 0 0 109,7
60,000 106,
・
721,914 3,0
38,08601保健
車
衛生総務 ○
両
職員給与費 35,8
重
40,095
費
量
・ 一般職員給料
税
7人分 17,691,
2
122
17,
4
726,000 17,
,
691,122 34,
6
87802 給 料
0
・ 一般職手当 1
0
1,450,800
・ 市町
村職員共済組合負担金
6,698,173
○ 生活保護適正化事業 968,369
歳
・ 消耗品費 39
5,389
・ 印刷製本費 3
出
6,180
(
・ 介護審査判定
単
委託料 22,000
位
・ レセ
プト点検委託料 496
円
,800
)
・ 前年度生活困窮
予
者就労準備支援事業費
等補助金返還金 18,
000
497
,408,000 10
3,917,000 0
0 601,325,0
00 561,288,
052 40,036,
94802 扶 助 費
○ 生活保護扶助
算
費 561,288,0
52
・ 生活
保護費 539,579
,014
59
2,607,000 5
52,570,178
40,036,822
020扶 助 費
支出済額に戻
入未済額を含む 1,3
現
54,456
・ 中
国残留邦人生活支援給
付費 12,659,3
63
8,71
8,000 8,717
,874 126023
償還金利子
・ 就労自立給付費 3
31,801
額
及び割引料 ・
款
前年度生活保護費国庫
負担金返還金 8,71
項
7,874
1
8,992,000 1
目
,479,000 0 1
継
53,000 20,6
続
24,000 20,3
費
99,696 224,
及
30404 国民年金事
び
務費
18,9
予
92,000 1,47
9,000 0 153,
000 20,624,
備
000 20,399,
696 224,304
01国民年金事務
費
○ 嘱託員報酬
節
2,798,302
支
費 ・ 嘱託員報
酬 1人分 2,429
出
,924
2,
573,000 2,4
済
29,924 143,
07601 報 酬
額
・ 嘱託員社会保
翌
険料 368,378
年
○ 職員給
度
与費 14,644,5
繰
27
6,850,0
越
00 6,839,70
額
0 10,30002 給
不
料 ・ 一般
職員給料 2人分 6,
用
839,700
・ 一般職手
額
当 5,334,460
備
5,335,
,289,047 50
6,953028繰 出
金 ・ 在宅
歯科当番医制事業委託
料 799,590
・ 当番薬
局制事業委託料 278
,920
・ 塩筑地域包括医
療協議会負担金 204
,000
・ 木曽広域連合負
担金(一次救急) 2,
057,000
・ 病院群輪
番制事業負担金 14,
434,000
考
・ 松本市小
当
児科・内科夜間急病セ
ンター負担金 2,83
初
0,000
・ 旧両小野国保
予
病院組合関係負担金 3
00,000
算
・ 国民健康保
険楢川診療所事業特別
額
会計繰出金 14,28
補
9,047
○ 出産・子育て安
正
心ネットワーク事業 1
,590,000
予
・ 松本地域出産
・子育て安心ネットワ
算
ーク負担金 1,590
,000
額
○ 天使のゆりかご支
繰
援事業 15,530,
越
385
・ 消
事
耗品費 3,937
業
・ 不妊治
費
療補助金 113人
支
分 15,526,44
出
8
228,2
及
05,000 △8,5
び
88,000 0 0 21
計
9,617,000 2
区
01,279,834
18,337,166
02 予 防 費○
分
予防対策事務諸経費
金
194,329,63
3
・ 新型イ
ンフルエンザ等対策委
額
員報酬 4人分 13,
繰
400
51,
000 13,400 3
7,60001 報 酬
越
1回開
催4人分
・ 臨
時職員社会保険料 19
額
6,492
1
流
99,000 196,
用
492 2,50804
増
共 済 費 ・
減
臨時職員賃金 1,46
-
7,550
1
・ 普通旅費 14
4
,300
1,
6
492,000 1,4
-
67,550 24,4
-
5007 賃 金
1
・ 費用弁償 1,6
4
90
・
7
消耗品費 90,31
-
9,656
2
4
0,000 15,99
1
0 4,01009 旅 費
1
・ 印刷製
1
本費 1,402,57
2
9
・
,
郵便料 3,397,0
1
00
103,
3
185,000 92,
5
190,227 10,
,
994,773011
0
需 用 費 ・
0
予防接種事故賠償保険
0
料 128,027
1
・ 医療廃
1
棄物処理委託料 330
,
,480
4,
4
876,000 4,8
5
49,027 26,9
0
73012役 務 費
,
・ 個別接種医
8
師委託料 93,664
0
,999
0
・ パンチオペレー
6
ト業務委託料 1,53
8
4,800
1
4
07,352,000
,
100,729,52
2
8 6,622,472
0
013委 託 料
0
・ 安定ヨウ素剤保
0
管等業務委託料 41,
3
040
職
・ 風疹接種費補助金
員
321人分 1,59
手
3,880
当等○ 保健
歳
衛生事務諸経費 7,3
78,810
・ 消耗品費 447,
出
464
6,7
(
09,000 6,69
単
8,173 10,82
位
704 共 済 費
・ 燃料費 208,
円
335
)
・ 車両修繕料 11,
予
178
77,
000 0 77,000
09 旅 費 ・
郵便料 50,000
・ 電
話料 82,392
1,193,00
0 670,914 52
2,086011需 用
費 ・ 総合
算
健康システム改修委託
料 469,800
・ 自動車
等借上料 643,21
2
439,0
00 420,167 1
8,833012役 務
費 ・ 有料
道路等使用料 67,2
44
・
現
総合健康システム使
用料 4,669,48
8
6,684
,000 6,564,
530 119,470
013委 託 料
・ 電算機器等使用
料 199,697
・ 印刷機
等使用料 470,00
額
0
6,067
款
,000 6,049,
641 17,3590
項
14使用料及び
・ 松塩筑献血推
目
進協議会負担金 60,
継
000
賃借料
続
○ 未熟児養育医
費
療給付事業 5,887
及
,744
37,67
び
8,000 37,00
予
1,448 676,5
52019負担金補助
・ 審査支
備
払手数料 1,672
及び交付金
・ 未熟児養育医療
費
給付金 4,444,7
節
16
4,81
支
4,000 4,444
,716 369,28
出
4020扶 助 費
・ 前年度未熟児
済
養育医療国庫負担金返
還金 1,441,35
額
6
○ 地
翌
域医療推進事業 40,
年
494,880
1,
度
442,000 1,4
繰
41,356 6440
越
23償還金利子
額
・ 医師賠償責任
不
保険料 286,103
及び割引料
用
・ 在宅当番医制
事業委託料 5,016
額
,220
14
備
,796,000 14
1,203,0
00 839,050 3
63,95008 報 償
費 ・ 保健
対策補助員謝礼 139
,650
・ 消耗品費 587
,830
16
,000 0 16,00
009 旅 費
・ 燃料費 60,76
4
・
印刷製本費 938,0
38
3,50
0,000 3,097
,302 402,69
8011需 用 費
考
・ 車両修繕料 1
当
47,311
・ 郵便料 3,
初
866,975
5,042,000
予
5,026,095 1
5,905012役 務
算
費 ・ 車両
保険料 17,350
額
・ 口座
補
振替等手数料 4,50
0
95,30
正
6,000 89,24
4,048 6,061
予
,952013委 託 料
・ 検査手
算
数料 1,000
・ 車両リサ
額
イクル料 8,230
繰
3,580,0
越
00 3,578,81
事
8 1,182014使
業
用料及び ・
費
保健対策事業委託料
支
60,551,897
出
賃借料
及
胃がん検
び
診委託料 1,
計
370人分 6,580
区
,260
2,577,00
0 2,252,100
分
324,900019
金
負担金補助
大腸がん
検診委託料 3,
額
210人分 5,161
繰
,680
及び交付金
肺がん検
越
診委託料 CT 1,
710人分 13,44
0,729
額
7,000 6,
流
600 400027公
用
課 費
増
減
二重読影 4,37
-
1人分 2,255,4
1
36
4
子
8
宮頸がん検診委託料
-
1,910人分 15
-
,653,789
1
4
乳がん検診
9
委託料 2,2
-
34人分 12,612
4
,713
1
2
前立腺がん検診委託
2
料 1,150人分
,
1,163,730
4
4
骨いきい
2
き検診委託料
,
654人分 2,361
0
,940
0
0
肝炎ウイルス検診委
1
託料 758人分
,
1,321,620
8
1
・ パンチオペレート
7
業務委託料 664,0
,
80
・
6
自動車等借上料 15
2
9,600
0
・ AED使用料
6
3,018,476
2
・ 保健
4
師研修会負担金 32,
,
200
3
・ がん検診助成金 1
8
,000
0
・ 車両重量税 6,
0
600
○
1
歯科保健事業 3,2
9
47,901
負
・ 歯科保健事業補助
担
員謝礼 60,800
金
・ 消耗
補
品費 114,070
助
・ 県外
歳
定期予防接種費補助金
6件 223,740
及び交付金
出
○ 感染症予防等対
(
策費 6,950,20
単
1
・ 消耗品
位
費 163,628
・ 食糧費
円
1,100
)
・ 印刷製本費 3
予
03,264
・ 郵便料 1,
324,000
・ 結核健康
診断委託料 5,158
,209
間接撮影(一
次)委託料 4,37
1人分 3,827,1
09
算
C
T撮影(二次)委託料
170人分 1,
331,100
265,2
66,000 △29,
944,000 0 △1
68,000 235,
154,000 225
,205,600 9,
現
948,40003 保
健対策費○
嘱託員報酬 14,68
5,136
・
嘱託員報酬 5人分
12,748,628
13,263
,000 12,748
,628 514,37
201 報 酬
額
・ 嘱託員社会保険料
款
1,936,508
○ 職員給
項
与費 101,860,
058
53,483
目
,000 52,658
継
,610 824,39
続
002 給 料
費
・ 一般職員給料 1
及
9人分 52,658,
び
610
予
・ 一般職手当 31,
524,225
32,166,00
備
0 31,524,22
5 641,77503
職員手当等
費
・ 市町村職員共済組
節
合負担金 17,677
支
,223
○ 健康増進事業 72
出
,229,470
2
0,350,000 2
済
0,020,629 3
29,37104 共 済
額
費 ・ 臨時
翌
職員社会保険料 207
年
,574
度
・ 臨時職員賃金 1
繰
,750,515
越
4,661,00
額
0 4,209,495
不
451,50507 賃
金 ・ 託児
用
保育士賃金 5,880
・ 健
額
康教育・健康相談医師
備
等謝礼 60,000
190,000
・ 健康教育
・健康相談医師等謝礼
140,000
・ 消耗品費
4,274
・ 印刷製本費 1
11,780
・ 松本地域精
神保健福祉協議会負担
金 43,900
○ 親子の健康
未来サポート事業 64
6,182
・
託児保育士賃金 62
,950
・ 消耗品費 26,
考
740
当
・ 印刷製本費 8,4
24
・
初
郵便料 44,000
・ 簡
予
易血液検査等委託料 5
04,068
算
96,222,000
579,000 0 48
額
,000 96,849
補
,000 85,511
,596 11,337
正
,40404 母子保健
費○ 嘱託員
予
報酬 3,026,91
7
・ 嘱託員
算
報酬 1人分 2,63
7,120
2
額
,691,000 2,
繰
637,120 53,
越
88001 報 酬
事
・ 嘱託員社会保
業
険料 389,797
費
○ 母子健
支
診事業 69,615,
出
368
1,142,
及
000 1,075,7
び
21 66,27904
計
共 済 費 ・
区
臨時職員賃金 2,07
0,360
・ 健診事業医師
分
等謝礼 2,919,0
金
00
額繰 越 額 流 用 増 減
-150- -151-
4 1 3 ・ 印刷製本費 30,531
・ 郵便料 317,000
歳
・ 歯科健診等委託料
2,725,500
出
妊婦歯科健診委託
(
料 195人分 7
単
80,000
位
さわやか歯科健
円
診委託料 383人分
)
1,351,500
予
よい歯を
守る相談会 56
6人分 594,000
○ 後期高齢者等保健
対策事業 30,103
,590
・
臨時職員社会保険料 1
99,324
算
・ 臨時職員賃
金 2,390,150
・ 消
耗品費 428,665
・ 燃
料費 54,106
・ 印刷製
本費 62,856
・ 車両修
繕料 26,244
現
・ 郵便料
747,000
・ 後期高齢
者健診等委託料 2
,525人分 23,0
19,023
・ 後期高齢者
健診等データ管理委託
料 600,480
・ パソコ
額
ン等使用料 400,7
款
42
・
人間ドック等補助金
項
128人分 2,17
5,000
目
○ 食育推進事業 9
継
67,091
続
・ 講師等謝礼 18,
費
000
及
・ 食育推進事業補助
び
員謝礼 45,600
予
・ 消耗
品費 166,967
・ 被服
備
費 2,647
・ 賄材料費 1
12,837
費
・ 郵便料 17
節
,000
支
・ 傷害保険料 3,
040
出
・ 食生活改善普及事
業委託料 601,00
済
0
○ 健
康づくり支援事業 97
額
6,218
・
翌
講師等謝礼 185,
年
000
度
・ 消耗品費 19,8
繰
98
・
越
印刷製本費 193,
額
320
不
・ ヘルスアップ推進
事業委託料 578,0
用
00
○
精神保健事業 489,
額
954
・ 自
備
殺対策研修等講師謝礼
・ 相談支援
事業補助員謝礼 2,4
66,200
・ 普通旅費 3
,880
・ 費用弁償 32,
130
・ 消耗品費 648,
088
・ 印刷製本費 68,
094
・ 賄材料費 29,1
42
・
郵便料 131,00
0
・
宿泊型産後ケア事業委
託料 10人(47日
考
分) 1,037,28
当
0
・
母乳相談等助成事業委
初
託料 280件 559
,240
予
・ 備品購入費 30
0,888
算
ベット3品
目3点代 209,08
額
8
補
体重
計2品目2点代 91,
正
800
92,801,00
予
0 8,676,000
0 337,000 10
算
1,814,000 9
9,542,379 2
額
,271,62105
繰
環境衛生費○
越
嘱託員報酬 3,29
事
7,764
・
業
嘱託員報酬 1人分
費
2,873,226
支
3,021,0
出
00 2,956,97
及
6 64,02401 報
び
酬 ・ 嘱託
計
員社会保険料 424,
区
538
○
職員給与費 75,4
52,887
37,
分
569,000 37,
金
527,642 41,
35802 給 料
・ 一般職員給料
額
10人分 37,52
繰
7,642
・ 一般職手当 2
4,978,618
越
25,520,
000 24,978,
618 541,382
額
03 職員手当等
流
・ 市町村職員共
用
済組合負担金 12,9
増
46,627
減
○ 環境衛生事務
-
諸経費 430,55
1
1
13,401,00
5
0 13,371,16
2
5 29,83504 共
-
済 費 ・ 環
-
境審議会委員報酬 1
1
4人分 83,750
5
3
2回開催延べ25
-
人分
115,000 6
4
8,890 46,11
1
007 賃 金
4
・ 普通旅費 15,6
9
20
・
,
費用弁償 10,12
1
0
3,602
4
,000 3,570,
2
458 31,5420
,
8 報 償 費 ・
0
消耗品費 54,06
0
1
・
0
印刷機等使用料 260
8
,000
43
,
,000 25,740
6
17,26009 旅 費
2
・ 豊かな
9
環境づくり松本地域会
,
議負担金 7,000
8
○ 花によ
0
る美しい環境づくり事
5
業 1,769,75
5
2
1,532,000
1
1,143,964 3
2
88,036011需
,
用 費 ・ 花
1
壇設置用資材 1,76
9
9,752
507 賃 金 ・ 健診事業補助
歳
員謝礼 1,459,2
00
・
費用弁償 22,65
出
0
7,741
(
,000 7,192,
単
400 548,600
位
08 報 償 費
・ 消耗品費 470,
円
247
)
・ 印刷製本費 87,
予
976
119
,000 58,660
60,34009 旅 費
・ 郵便料
160,000
・ クリーニ
ング代 140,728
1,352,
000 1,303,5
47 48,45301
算
1需 用 費 ・
一般健康診査手数料
237,490
妊婦・
乳児一般健康診査事務
手続手数料
949,0
00 874,568 7
4,432012役 務
費 ・ 医師
・補助員傷害保険料 2
現
05,350
・ 一般健康診
査委託料 60,010
,170
71
,123,000 61
,606,690 9,
516,310013
委 託 料
妊婦一般健康
診査委託料 延べ10
額
,457人分 57,9
款
22,370
項
乳児一般健康診
査委託料 3
目
65人分 2,087,
継
800
続
66,000 32,
費
500 33,5000
及
14使用料及び
び
・ 自動車等借上
予
料 32,500
賃借料 ・ 妊
婦一般健康診査助成金
備
41人分 1,79
9,697
3
18,000 300,
費
888 17,1120
節
18備品購入費
支
○ 母子相談支援事
業 12,869,31
出
1
・ 臨時職
員社会保険料 685,
済
924
2,2
06,000 1,79
額
9,697 406,3
翌
03019負担金補助
年
・ 臨時職
度
員賃金 2,727,5
繰
65
及び交付
越
金 ・ マタニテ
額
ィサポーター賃金 3,
不
629,480
・ 託児保育
用
士賃金 202,400
・ 相
額
談支援事業医師等謝礼
備
348,000
4
○ 地
区衛生推進事業 9,3
65,284
・ 衛生部長謝礼 2,
634,610
・ 自動車借
上謝礼 530,140
・ 清
掃作業謝礼 389,5
88
・
消耗品費 2,332
・ 環
境衛生活動委託料 5,
247,320
・ 一斉清掃
廃棄物処理委託料 11
1,294
考
・ 市衛生協議会
当
連合会補助金 450,
000
20,
初
947,000 △40
6,000 0 △779
予
,000 19,762
,000 18,179
算
,253 1,582,
74706 環境保全費
額
○ 公害防止
補
対策事業 4,690,
357
・ 普
正
通旅費 11,800
105,000
予
25,500 79,5
0008 報 償 費
算
・ 消耗品費 82
,960
額
・ 燃料費 67,3
繰
73
84,0
越
00 72,480 11
事
,52009 旅 費
業
・ 自動車騒音
費
調査委託料 1,933
支
,200
出
国道1
及
9号 外4地点
1,1
び
89,000 789,
計
491 399,509
区
011需 用 費
・ 大気汚染分析検
査委託料 414,72
分
0
金
大気環境測定 3地
点
54,000 42,
650 11,3500
額
12役 務 費
繰
・ 特定事業所公害検
査委託料 155,30
4
・
越
河川・湖沼水質検査委
託料 1,620,00
0
7,949
額
,000 7,869,
流
604 79,3960
用
13委 託 料
増
14河川
減
25地点・2湖沼3地
-
点
・ 河川・湖
1
沼管理委託料 405,
5
000
29,
4
000 13,680 1
-
5,320014使用
-
料及び ○ 自
1
然環境保全事業 455
5
,862
賃借料
5
・ 消耗品費 50,
-
862
4 1 5 367,000 186,076 180,924012役 務 費○ 「クリーン塩尻」推
歳
進事業 552,12
0
・ 自動車借
上謝礼 16,120
出
13,434,
(
000 12,615,
単
934 818,066
位
013委 託 料
・ 消耗品費 85,
円
060
)
・ 営繕修繕料 39,
予
960
522
,000 521,72
0 280014使用料
及び ・ 備
品修繕料 4,536
賃借料 ・
郵便料 58,000
1,865,
000 1,812,9
52 52,04801
算
6原材料費
・ 花苗等代 43,2
00
・
信濃川を守る協議会
議出席負担金 6,00
0
823,0
00 762,244 6
0,756019負担
金補助 ・
「クリーン塩尻」推進
現
連絡会議補助金 299
,244
及び
交付金 ○ 廃棄物
不法投棄防止対策事業
7,431,784
・ 消耗品費 2
92,641
・ 燃料費 16
8,871
・ 廃家電取扱手
額
数料 128,076
款
・ 不法
投棄物処理委託料 1,
項
998,532
・ 不法投棄
目
回収委託料 4,020
継
,344
続
・ 犬・猫死骸回収
費
業務委託料 561,6
及
00
・
び
自動車等借上料 26
予
1,720
○ 公衆衛生施設管
理等事業 633,82
備
5
・ 電力使
用料 59,355
・ 上下水
費
道使用料 74,430
節
・ 営
支
繕修繕料 284,04
0
・
出
公衆トイレ清掃委託料
216,000
済
大門一番町公衆トイレ
額
清掃業務委託料 外1
翌
件
○ 狂犬病予防
年
事業 608,412
度
・ 臨時作業員
繰
賃金 68,890
越
・ 消耗品
額
費 78,678
不
・ ワンちゃ
んのしつけ教室開催委
用
託料 50,000
・ 狂犬病
額
予防注射・登録管理事
備
業委託料 410,84
高ボッチ高原植生管理
業務委託料 1,890
,000
・ 工事請負費 2,
700,000
・ 施設等補
修材料費 98,448
○ 地下
水・湧水等水環境調査
事業 481,380
・ 郵便料 41
,000
・ 地下水測定等委
託料 430,380
地下水位連続監視
業務委託料 1地点
考
・ 源流守り、国
当
土保全を推進する市町
村連盟負担金 10,0
初
00
○
再生可能・省エネルギ
予
ー促進事業 756,2
27
・ 普通
算
旅費 22,920
・ 消耗品
額
費 43,307
補
・ 省エネル
ギー設備導入普及事業
正
補助金 690,000
予
家庭用蓄電池
6件、HEMS 9件
算
29,632,000
△37,000 0 78
額
,000 29,673
繰
,000 29,608
越
,360 64,640
事
07 斎 場 費○
業
斎場施設管理費 26
費
,329,480
支
・ 普通旅費 3,
出
640
12,
及
000 3,640 8,
び
36009 旅 費
計
・ 消耗品費 51
区
8,158
・ 燃料費 5,1
11,390
分
10,619,000
金
10,616,614
2,386011需 用
費 ・ 印刷
額
製本費 40,716
繰
・ 電力
使用料 2,275,5
50
142,
越
000 128,954
13,046012役
務 費 ・ 上
額
下水道使用料 149,
流
000
用
・ 電話料 55,29
増
8
減
-156- -157-
4 1 6 2,700,000 2,700,000 0015工事請負費 ・ 自然保護・調査パ
歳
トロール委託料 400
,000
・ 高山植物等保護
出
対策協議会負担金 5,
(
000
100
単
,000 98,448
位
1,552016原材
料費○ 環境
円
教育推進事業 2,73
)
9,223
・
予
環境トーク&パフォ
ーマンス参加者謝礼 2
0,000
7
,552,000 6,
567,400 984
,600019負担金
補助 ・ 普
通旅費 13,200
及び交付金
・ 消耗品費 19,
算
648
・ 印刷製本費 325
,512
・ 被服費 12,1
83
・
環境学習講座委託料
135,000
環境学習出前講座業務
委託料 計11回開催
現
・ 有料道路等
使用料 13,680
・ しお
じり e-Life
Fair 負担金 2,
200,000
○ 環境管理シ
ステム推進事業 787
,460
・
普通旅費 24,560
額
・ 消
款
耗品費 29,900
・ 審査
項
登録・支援業務委託料
486,000
目
継
環境ISO第12回定
続
期審査等業務委託料
費
・ 研修会出席負
及
担金 54,000
び
・ 環境I
予
SO等認証取得事業補
助金 193,000
○ 合併処
備
理浄化槽設置事業 3,
415,400
・ 長野県合併処理
費
浄化槽普及促進協議会
節
負担金 10,000
支
・ 合併
処理浄化槽設置事業補
出
助金 3,395,40
0
・
済
浄化槽使用特別補助金
10,000
額
○ 高ボッチ高原
翌
自然環境保護事業 4,
年
853,344
度
・ 講師謝礼 5,5
繰
00
・
越
消耗品費 50,64
額
2
・
不
食糧費 11,200
・ 営繕
用
修繕料 95,904
・ 廃棄
額
物処理手数料 1,65
備
0
・
065011需 用 費
・ 電力使用
料 119,663
・ 上下水
道使用料 25,050
324,00
0 302,534 21
,466012役 務 費
・ 営繕修
繕料 8,640
・ 備品修繕
料 29,433
5,238,000
4,955,152 2
82,848013委
託 料 ・ 郵
便料 205,000
考
・ 電話
当
料 34,637
96,000 95,
初
040 960015工
事請負費 ・
予
口座振替等手数料 6
2,897
算
・ 消防設備点検
委託料 10,974
額
465,000
補
464,400 600
018備品購入費
正
・ 霊園管理業
務委託料 2,136,
予
178
・ 聖地内草刈委託料
算
1,674,000
2,542,0
額
00 2,541,66
繰
4 336023償還金
越
利子 ・ 霊
事
園内高木伐採委託料 2
業
70,000
費
及び割引料 ・
支
霊園内剪定委託料 86
出
4,000
及
・ 霊園整備工事
び
95,040
計
・ 備品購入費
区
464,400
除雪機1点代
・
分
永代使用料還付金 2
金
,541,664
707,421,
000 7,226,0
額
00 0 3,000 71
繰
4,650,000 7
07,252,083
7,397,9170
越
2 清 掃 費
41
,659,000 △2
,205,000 0 0
額
39,454,000
流
37,904,270
用
1,549,7300
増
1 し尿処理費
減
○ し尿処理施設管
-
理費 37,904,2
1
70
・ 消耗
5
品費 2,833,46
8
3
21,48
-
0,000 20,31
-
7,881 1,162
1
,119011需 用 費
5
・ 燃料費
9
127,781
-
・ 印刷製本
4
費 49,420
1
368,000 18
7
3,693 184,3
1
07012役 務 費
8
・ 電力使用料
,
6,811,151
4
・ 上下
8
水道使用料 89,24
4
0
,000 18,445,581 38,419013委 託 料 ・ クリー
歳
ニング代 27,216
・ 検
査手数料 46,440
出
357,00
(
0 355,428 1,
単
572014使用料及
位
び ・ 消防
設備点検委託料 86,
円
100
賃借料
)
・ 清掃委託料
予
140,400
59,000 58,
143 857018備
品購入費 ・
斎場運営業務委託料
16,664,400
・ 施
設整備委託料 123,
464
・ 火葬残灰処理業務
算
委託料 1
・ 排煙測定委託料
388,800
・ 電気保安
業務委託料 163,2
96
・
斎場自動扉保守業務
委託料 122,040
・ 清
掃用具借上料 240,
現
084
・ 観賞用植物借上料
115,344
・ 備品購入
費 58,143
暖房機
器1点代
○ 斎場
施設維持整備費 3,2
78,880
・ 営繕修繕料 2,5
額
21,800
款
・ 火葬炉点検
委託料 757,080
項
斎場火葬炉設備
目
保守点検業務委託料 3
継
79,080
続
費
火葬炉設備清掃
及
及び熱交換器清掃業務
び
委託料 378,000
予
9,
807,000 530
,000 0 481,0
備
00 10,818,0
00 10,314,8
12 503,1880
費
8 霊 園 費○
節
霊園管理諸経費 10,
支
314,812
・ 臨時職員社会保
出
険料 216,027
234,000
済
216,027 17,
97304 共 済 費
額
・ 臨時職員賃
翌
金 1,318,060
年
・ 消
度
耗品費 136,257
繰
1,388,
越
000 1,318,0
額
60 69,94007
不
賃 金 ・ 燃
料費 24,592
用
・ 印刷製
本費 78,300
額
531,000 4
備
21,935 109,
326,000 20,
315,390 10,
61002 給 料
・ 一般職員給料
6人分 20,315
,390
・ 一般職手当 12
,372,761
12,793,0
00 12,372,7
61 420,2390
3 職員手当等
・ 市町村職員共済
組合負担金 7,233
,346
○ ごみ処理負担金 3
15,735,43
考
4
7,792,000
当
7,722,364 6
9,63604 共 済 費
初
・ 松塩地
区広域施設組合負担金
予
315,735,43
4
算
松本市負担率
73.52%
686
額
,000 683,50
補
0 2,50007 賃 金
正
塩尻市負担率 21
.82%
予
山形村負担率
3.17%
12,0
算
00 0 12,0000
8 報 償 費
額
朝日村負担
繰
率 1.49%
越
○ 廃棄物等収集運搬
事
処理事業 130,97
業
7,271
34,0
費
00 6,600 27,
支
40009 旅 費
出
・ 消耗品費 80
及
,696
び
・ 燃料費 58,3
計
04
4,45
区
4,000 2,790
,262 1,663,
738011需 用 費
分
・ 印刷製本
金
費 512,568
・ 車両修
繕料 98,949
額
8,523,00
繰
0 8,476,591
46,409012役
務 費 ・ 被
越
服費 17,348
・ 電話料
163,296
額
293,419,0
流
00 290,157,
用
508 3,261,4
増
92013委 託 料
減
・ 車両保険料
-
25,070
1
・ 口座振替等
6
手数料 600
0
134,000 131
-
,900 2,1000
-
14使用料及び
1
・ 検査手数料 1
6
,100
賃借
1
料 ・ 車両リサ
-
イクル料 9,590
4
324,491
2
,000 324,21
1
0,741 280,2
1
59019負担金補助
7
・ 証紙売
,
りさばき手数料 8,2
0
64,325
6
及び交付金 ・
9
廃棄物処理手数料 12
,
,610
7,
0
000 6,600 40
0
0027公 課 費
0 17,045,844 23,156013委 託 料 ・ 営繕修
歳
繕料 10,391,7
60
前処理設備
出
部品交換 外2件
33
(
0,000 150,0
単
12 179,9880
位
14使用料及び
・ 車両修繕料 1
円
5,066
賃
)
借料 ・ 電話料
予
47,543
207,000 206
,840 160019
負担金補助
・ 口座振替等手数料
1,900
及
び交付金 ・ 廃
棄物処理手数料 134
,250
・ 消防設備点検委
算
託料 138,434
・ 清掃
委託料 1,315,5
54
・
水質検査委託料 38
8,800
・ 電気保安業務
委託料 349,920
・ 敷
地境界地悪臭物質測定
現
委託料 290,520
・ 槽
内清掃作業委託料 1,
490,400
・ 機械設備
点検業務委託料 2,2
03,200
・ 廃棄物処分
委託料 372,600
・ 清
額
掃確認券編冊委託料 1
款
1,776
・ 電力デマンド
項
情報配信委託料 45,
360
目
・ 衛生センター運転
継
管理業務委託料 10,
続
307,520
費
・ 高木せん
及
定等委託料 131,7
び
60
・
予
電子複写機使用料 6
1,560
・ 清掃用具借上
備
料 84,240
・ 電柱共架
料 4,212
費
・ 団体負担金
節
206,840
支
665,762,0
00 9,431,00
出
0 0 3,000 675
,196,000 66
済
9,347,813 5
,848,18702
額
ごみ処理費○
翌
嘱託員報酬 2,83
年
4,434
・
度
嘱託員報酬 1人分
繰
2,473,596
越
2,525,0
額
00 2,473,59
不
6 51,40401 報
酬 ・ 嘱託
用
員社会保険料 360,
838
○
額
職員給与費 39,9
備
21,497
20,
5.86t/年
剪
定木運搬処理業務委託
料 328,320
19.23
t/年
陶磁器再資源化委
託料 外1件 110,
621
・ 焼却灰資
源化等委託料 45,3
43,576
焼
却灰再資源化 90
6.08t/年
(焼却灰発生量
考
1,329
当
t/年)
飛灰埋立処理 4
初
00.59t/年
破砕ごみ埋立
予
処理 91.61t
/年
・ 剪定木
算
等処理委託料 10,3
64,288
額
7
補
11.76t/年
・ プラスチック製
正
容器包装収集運搬委託
料 9,990,000
予
・ 廃
食用油収集運搬委託料
算
1,089,720
・ 収集
額
カレンダー発送準備作
繰
業委託料 64,800
越
・ ク
事
リーンセンター資源物
業
受入業務委託料 853
費
,632
支
・ ごみ分別アプリ
出
導入業務委託料 216
及
,000
び
・ 有料道路等使用
計
料 44,960
区
分 金 額繰 越 額 流 用 増 減
-162- -163-
4 2 2 ・ 廃棄物収集委託料 95,089,680
可燃物収集運
歳
搬業務委託料 80,1
90,000
出
不燃物・有害ご
(
み等収集運搬業務委託
単
料 14,899,68
位
0
・ 廃棄物破砕処
円
理委託料 25,552
)
,800
予
599
.65t/年
・
ごみ袋出荷管理票貼
付委託料 934,15
5
・
水質検査委託料 62,
640
・ 自動車等借上料 8
2,320
・ 有料道路等使
算
用料 4,620
・ 車両重量
税 6,600
○ 資源リサイク
ル推進事業 179,8
79,177
・ 臨時職員社会保険
料 128,180
・ 臨時職
員賃金 656,520
現
・ 臨
時作業員賃金 26,9
80
・
普通旅費 6,600
・ 消
耗品費 1,027,8
97
・
食糧費 5,920
・ 印刷
製本費 986,580
額
・ 賄
款
材料費 2,000
・ びん回
項
収委託料 7,957,
953
目
・ ペットボトル回収
継
委託料 7,204,9
続
78
・
費
資源物回収事業委託
及
料 53,497,80
び
0
・
予
プラスチック製容器包
装再商品化委託料 25
5,284
備
・ プラスチック
製容器包装圧縮梱包委
託料 26,784,0
費
00
節
503.0
支
5t/年
・ 生
ごみ等資源化運搬処理
出
委託料 2,365,7
12
済
64.36
t/年
・ 持込
額
み廃棄物資源化委託料
翌
2,530,490
年
度
使用済み乾電池収
繰
集運搬処理業務委託料
越
1,205,517
額
不
16.6
6t/年
用
使用済み蛍光管
運搬処理業務委託料 8
額
86,032
備
68803 職員手当等
・ 普通旅
費 2,200
・ 消耗品費 1
0,512
3
,015,000 3,
014,322 678
04 共 済 費
・ 食糧費 2,000
・ 郵
便料 7,000
1,594,000
1,453,212 1
40,78807 賃 金
・ 印刷機
等使用料 110,00
0
○ 労
考
働者福祉対策事業 48
当
,047,750
2
50,000 111,
初
067 138,933
08 報 償 費
予
・ 中小企業退職金共
済掛金補助金 3,12
算
6,750
・ 勤労者福祉サ
額
ービスセンター運営補
補
助金 8,000,00
0
21,00
正
0 2,200 18,8
0009 旅 費
予
・ 勤労者住宅建設
資金利子補給金 671
算
,000
・ 塩尻地区労働者
額
福祉協議会補助金 1,
繰
250,000
越
150,000 97
事
,321 52,679
業
011需 用 費
費
・ 勤労者福祉資金
支
融資預託金 35,00
出
0,000
及
○ 雇用対策事業 2
び
,471,877
3
計
17,000 235,
区
269 81,7310
12役 務 費
・ 臨時職員賃金 1,
分
453,212
金
・ 消耗品費
54,903
14,200,000
額
14,165,800
繰
34,200013委
託 料 ・ 電
話料 225,353
越
・ 電子
複写機使用料 46,4
09
211,
額
000 159,409
流
51,591014使
用
用料及び ・
増
塩尻地区労務対策協
減
議会補助金 692,0
-
00
賃借料
1
○ 技能者褒賞事業
6
146,889
13
4
0,712,000 3
-
2,171,750 繰
-
越明許費 1,778,
1
250
96,762,
6
000
19負担金補助
5
・ 記念品
-
代 111,067
4
及び交付金
2
・ 消耗品費 4,32
2
0
・ 食糧費 19,106
40,000,
000 35,000,
・
000 5,000,0
00021貸 付 金
生
・ 印刷製本費
ご
6,480
み
・ クリーニング
処
代 2,916
理
・ 菊花賃借料
機
3,000
器購入費補助金 639,000
生ごみ処
歳
理機器 22台
コンポス
ター 17台
出
・ ごみ収集場所設置
(
補助金 658,000
単
位
新設 1件、
改修 10件
・
円
資源物回収事業補助
)
金 5,769,807
予
・ 事
業系生ごみ削減推進補
助金 460,500
収集運搬量 92
.11t/年
・
焼却灰再資源化負担
金 948,000
49,560,0
00 △674,000
算
0 0 48,886,0
00 48,886,0
00 003 上水道費
49,560,
000 △674,00
0 0 0 48,886,
000 48,886,
000 001 上水道施
設費○ 水
道事業会計繰出金 48
現
,886,000
・ 水道事業会計
繰出金 48,886,
000
48,
886,000 48,
886,000 002
8繰 出 金
111,643,00
0 102,065,0
00 0 0 213,70
額
8,000 107,6
款
45,592 繰越明許
費 9,300,408
項
96,762,000
5 労 働 費
111,
目
643,000 102
継
,065,000 0 0
続
213,708,00
費
0 107,645,5
及
92 繰越明許費 9,3
び
00,408
96,7
予
62,000
1 労働諸
費
104
,173,000 10
備
1,483,000 0
3,000 205,6
59,000 100,
費
804,262 繰越明
節
許費 8,092,73
支
8
96,762,00
0
1 労 政 費
出
○ 職員給与費 17,
408,234
済
・ 一般職員給料
2人分 7,797,6
額
00
・
翌
一般職手当 6,59
年
6,312
7
度
,808,000 7,
繰
797,600 10,
越
40002 給 料
額
・ 市町村職員共
不
済組合負担金 3,01
4,322
用
○ 労政事務諸経費
131,712
7,
額
381,000 6,5
備
96,312 784,
0
・
ピアノ調律手数料 12
,960
11
,000 8,960 2
,04009 旅 費
・ 障子張替委
託料 13,700
・ 有料道
路等使用料 24,19
0
231,0
00 195,590 3
5,410011需 用
費 ・ 長野
県働く女性の家連絡協
議会負担金 7,000
15,0
00 12,960 2,
考
040012役 務 費
当
14,00
0 13,700 300
初
013委 託 料
25,000 24
予
,190 810014
使用料及び
賃
算
借料
7,000 7
,000 0019負担
額
金補助
及び交
補
付金
1,208,
816,000 30,
正
660,000 14,
472,000 0 1,
予
253,948,00
0 1,174,553
算
,108 繰越明許費 7
0,974,892
8
額
,420,000
6 農
繰
林水産業費
948
越
,092,000 16
事
,881,000 0 0
業
964,973,00
費
0 903,864,3
支
91 繰越明許費 52,
出
688,609
8,4
及
20,000
1 農 業 費
び
45,2
計
40,000 4,13
区
0,000 0 0 49,
370,000 47,
952,479 1,4
分
17,52101 農業
金
委員会費○
職員給与費 30,1
81,359
額
・ 一般職員給料 4
繰
人分 15,355,6
59
13,8
38,000 13,8
越
37,200 8000
1 報 酬 ・
一般職手当 9,426
額
,549
流
・ 市町村職員共済
用
組合負担金 5,399
増
,151
15
減
,385,000 15
-
,355,659 29
1
,34102 給 料
6
○ 農業委員等活
6
動費 15,323,6
-
46
・ 農業
-
委員等報酬 26人分
1
13,837,200
6
10,299
7
,000 9,426,
-
549 872,451
5
03 職員手当等
1
・ 費用弁償 21
1
7,230
・ 交際費 11,498
○ 若者・女性就労支援事業 14,165,800
・ 子育て女性就職支援事業
歳
委託料 4,195,8
00
・
テレワーク2.0推
出
進事業委託料 7,00
(
0,000
単
・ 若年者就業サ
位
ポート事業委託料 2,
970,000
円
○ 高齢者雇用
)
対策事業 13,682
予
,000
・
シルバー人材センター
補助金 13,654,
000
・ シルバー人材セン
ター連絡協議会負担金
28,000
○ UIJターン
促進事業 4,750,
000
・ 実
算
践型インターンシップ
負担金 4,500,0
00
・
プロフェッショナル
人材就業促進事業補助
金 250,000
7,470,00
0 582,000 0 △
3,000 8,049
,000 6,841,
現
330 1,207,6
7002ふれあいプラ
○ 職員給与
費 6,352,60
5
ザ運営費 ・
一般職員給料 1人分
3,773,985
21,000 1
0,050 10,95
001 報 酬
額
・ 一般職手当 1,3
款
31,757
・ 市町村職員
項
共済組合負担金 1,2
46,863
目
4,046,000 3
継
,773,985 27
続
2,01502 給 料
費
○ ふれあいプ
及
ラザ運営事業 488,
び
725
・ ふ
予
れあいプラザ運営委員
報酬 3人分 10,0
50
2,10
備
1,000 1,331
,757 769,24
303 職員手当等
費
1回開催
節
3人分
・ 講座
支
託児保育士賃金 16,
275
1,3
出
53,000 1,24
6,863 106,1
済
3704 共 済 費
・ 各種講座講師
額
謝礼 200,000
翌
・ 費用
年
弁償 8,960
度
25,000 16,
繰
275 8,72507
越
賃 金 ・ 消
額
耗品費 150,230
不
・ 印
刷製本費 8,640
用
200,000
200,000 008
額
報 償 費 ・
備
営繕修繕料 36,72
000
・ 口座振替等手数料
4,500
・ 農地地図情報
検索システム業務委託
料 1,069,200
・ 印
刷機等使用料 30,0
00
・
会議出席負担金 10
,000
19市
農業委員会協議会通常
総会出席負担金 外1
件
58,664,00
0 2,113,000
0 △94,000 60
考
,683,000 60
当
,531,530 15
1,47002 農業総
初
務費○ 職員
給与費 56,745,
予
212
・ 一
般職員給料 8人分 2
算
7,619,200
105,000
額
97,150 7,85
補
001 報 酬
・ 一般職手当 19,
正
552,974
・ 市町村職
予
員共済組合負担金 9,
573,038
算
27,630,00
0 27,619,20
額
0 10,80002 給
繰
料○ 農業総
越
務事務費 3,786,
事
318
・ 農
業
業振興協議会委員報酬
費
11人分 97,15
支
0
19,55
出
3,000 19,55
及
2,974 2603 職
び
員手当等
計
4回開催延
区
べ29人分
・
普通旅費 103,78
0
9,592
分
,000 9,573,
金
038 18,9620
4 共 済 費 ・
費用弁償 7,740
額
・ 消
繰
耗品費 39,954
117,000
111,520 5,4
越
8009 旅 費
・ 燃料費 80,3
87
・
額
食糧費 23,419
流
400,00
用
0 298,346 10
増
1,654011需 用
減
費 ・ 印刷
-
製本費 17,280
1
・ 車両
6
修繕料 117,260
8
20,000
-
18,350 1,65
-
0012役 務 費
1
・ 被服費 20,
6
046
9
・ 車両保険料 17,
-
350
2,8
6
87,000 2,88
1
6,840 16001
1
3委 託 料 ・
5
検査手数料 1,00
,
0
・
4
農業振興地域整備計画
0
作成委託料 2,886
6
,840
,000 5,399,151 6,84904 共 済 費 ・ 消耗品費 93,
歳
451
・ 食糧費 3,630
312,00
出
0 312,000 00
(
7 賃 金 ・
単
印刷製本費 138,6
位
37
・
会議出席負担金 10
円
,000
38
)
0,000 297,1
予
35 82,86509
旅 費
19市農業委員
会協議会通常総会出席
負担金 外1件
・ 松塩筑安曇農業委
員会協議会負担金 47
3,000
3
0,000 11,49
8 18,502010
算
交 際 費 ・
19市農業委員会協議
会負担金 10,000
・ 農
業委員等先進地視察研
修負担金 220,00
0
1,102
,000 738,58
7 363,41301
1需 用 費 ・
現
県農業会議負担金 3
03,000
・ 女性農業委
員の会負担金 6,00
0
376,0
00 373,500 2
,500012役 務 費
○ 農業者年
金事務諸経費 344,
964
・ 普
額
通旅費 1,940
款
1,070,00
0 1,069,200
項
800013委 託 料
・ 消耗品費
目
147,824
継
・ 印刷製本
続
費 43,200
費
30,000 30,
及
000 0014使用料
び
及び ・ 郵
予
便料 52,000
賃借料 ・
電話料 30,000
備
1,142,0
00 1,102,00
0 40,000019
費
負担金補助
節
・ 農業者年金協議会
支
負担金 70,000
及び交付金
出
○ 農業委員会事務局
諸経費 2,102,5
済
10
・ 臨時
職員賃金 312,00
額
0
・
翌
普通旅費 77,965
年
・ 消
度
耗品費 139,682
繰
・ 印
越
刷製本費 8,640
額
・ 備品
不
修繕料 155,098
・ 被
用
服費 8,425
・ 郵便料 2
額
80,000
備
・ 電話料 7,
振興協議会補助金 18
0,000
5
32,000 531,
024 976014使
用料及び ・
家畜損害防止対策事
業推進協議会負担金 9
00,000
賃借料 ○ 有害鳥
獣駆除対策事業 11,
212,940
27
5,419,000 2
34,387,828
41,031,172
019負担金補助
・ 鳥獣被害対
策実施隊員報酬 97
考
人分 898,500
当
及び交付金
7回出動延べ
初
207人分
14,00
0 13,200 800
予
027公 課 費
・ 臨時職員賃金 2
算
,642,330
・ 消耗品
額
費 227,306
補
・ 燃料費
247,856
正
・ 営繕修繕
料 6,050
予
・ 車両修繕料
133,433
算
・ 被服費 4
1,557
額
・ 電話料 109
繰
,860
越
・ 車両保険料 25
事
,070
業
・ 傷害保険料 14
費
7,150
支
・ 検査手数料 1
出
,100
及
・ 熊放獣手数料 1
び
17,600
計
・ 自動車等借
区
上料 260,928
・ 有害
鳥獣駆除対策協議会負
分
担金 4,782,00
金
0
・
松本広域鳥獣被害防止
総合対策協議会負担金
額
1,011,000
繰
・ 有害
鳥獣防除対策事業補助
金 10件 547,0
越
00
・
有害鳥獣駆除従事者
確保事業補助金 1件
額
7,600
流
・ 車両重量税 6
用
,600
増
○ 農業振興資金等利
減
子補給事業 4,792
-
,375
・
1
農業振興資金利子補給
7
金 112件 3,95
0
1,028
-
・ 農業経営基盤
-
強化資金利子助成金 8
1
41,347
7
上半期
1
8件、下半期 8件
-
○ ぶどうの郷づく
6
り等推進事業 101,
1
007,039
2
・ 果樹園整備促進
3
事業補助金 21,87
7
9,000
2
果樹棚整備
,
19件 13,97
0
8,000
0
0
果樹苗導入
3
5件 5,401,0
6
00
7
雨
,
よけ設備 3件
5
2,500,000
1
2 4,488014使用料及び ・ 有料道路等使用料
歳
67,512
賃借料 ・ 印刷
機等使用料 300,0
出
00
7,00
(
0 6,600 4000
単
27公 課 費
位
・ 車両重量税 6,6
00
26
円
0,341,000 3
)
1,794,000 0
予
105,000 292
,240,000 24
9,564,175 4
2,675,8250
3 農業振興費
○ 嘱託員報酬 2,6
06,519
・ 嘱託員報酬 1人
分 2,258,960
3,359,
算
000 3,157,4
60 201,5400
1 報 酬 ・
嘱託員社会保険料 34
7,559
○ 園芸産地基盤強
化等促進事業 29,3
48,200
385
,000 347,55
9 37,44104 共
現
済 費 ・ 野
菜価格安定事業補助金
9,000,000
・ 松本
南西部地域農地風食防
止対策協議会負担金 2
00,000
4,417,000 4
,222,310 19
4,69007 賃 金
額
・ 農地地力
款
向上対策事業補助金 1
,714,000
項
・ 防薬ネ
ット設置事業補助金
目
2件 264,000
継
62,000 5
続
9,652 2,348
費
09 旅 費 ・
及
環境保全型農業直接
び
支援事業補助金 2件
予
1,207,200
・ 農作
物等災害緊急対策事業
備
補助金 16,963,
000
3,0
19,000 2,00
費
9,563 1,009
節
,437011需 用 費
支
○ 畜産振興
事業 1,627,98
出
7
・ 普通旅
費 15,012
済
781,000 58
7,270 193,7
額
30012役 務 費
翌
・ 電力使用料
年
285,961
度
・ 施設整備
繰
点検委託料 151,2
越
00
4,25
額
2,000 4,248
不
,309 3,6910
13委 託 料
用
・ 塩尻肉牛預託制度
推進事業補助金 1件
額
95,814
備
・ 塩尻市畜産
業補助金 6件 4,7
28,000
・ 新規就農者
就農支援負担金 1件
600,000
・ 農業次世
代人材投資事業補助金
10件 14,250
,000
・ 機構集積協力金
5,000
○ 農業再生推進事
業 5,189,72
0
・ 電話料 1
55,520
・ ワイン銘醸
地振興事業委託料 3,
考
882,600
当
・ 土地等賃
借料 21,600
初
・ 農業再
生ネットワーク会議負
予
担金 1,010,00
0
・
算
長野県農産物等輸出事
業者協議会負担金 40
額
,000
補
・ 日本ブドウ産地
協議会負担金 80,0
正
00
○
農業公社運営事業 24
予
,000,000
・ 農業公社運営
算
補助金 24,000,
000
○
額
農産物流通促進事業
繰
3,734,302
越
・ 流通コーデ
事
ィネート事業補助金 3
業
,734,302
費
○ 都市農村
支
交流事業 197,00
出
0
・ 都市農
及
村交流推進事業補助金
び
197,000
計
区 分 金 額繰 越 額 流 用 増 減
-172- -173-
6 1 3 ・ 果樹共済加入推進事業補助金 4,525,039
・ 食料産業6次
歳
産業化交付金 74,6
03,000
○ 中山間地域等
出
直接支払事業 28,8
(
57,533
単
・ 消耗品費 11,9
位
40
・
燃料費 79,958
円
・ 車
)
両修繕料 243,22
予
7
・
被服費 7,040
・ 車両保
険料 25,070
・ 検査手
数料 1,400
・ 中山間地
域等直接支払交付金
19件 28,482
,298
算
・ 車両重量税 6,
600
○
農作物自給率向上事
業 11,704,68
0
・ 臨時職
員賃金 1,579,9
80
・
消耗品費 100,0
00
・
口座振替等手数料 4
現
,500
・ 農地再生支援補
助金 2件 505,0
00
・
経営所得安定対策直
接支払推進事業補助金
6,476,000
・ 畑作
物作付補助金 45件
2,771,200
額
・ 荒廃
款
農地等利活用促進交付
金 2件 268,00
項
0
○ 農
業経営体育成支援事業
目
25,285,88
継
0
・ 普通旅費
続
44,640
費
・ 消耗品費 1
及
58,996
び
・ 燃料費 14
予
1,711
・ 電力使用料 1
50,578
備
・ 上下水道使
用料 155,590
・ 備品
費
修繕料 18,360
節
・ 消防
支
設備点検委託料 63,
309
出
・ 施設整備点検委託
料 15,120
済
・ 警備委託
料 136,080
額
・ 自動車
翌
等借上料 248,49
年
6
・
度
農業者育成研修補助金
繰
800,000
越
・ 農業振興
額
団体育成補助金 5件
不
560,000
・ 共同利用
用
機械導入事業補助金
4件 3,210,00
額
0
・
備
新規就農者機械導入事
・ 消耗
品費 49,995
5,251,00
0 5,242,147
8,85304 共 済 費
・ 燃料費
167,811
・ 食糧費 3
,888
43
,000 0 43,00
007 賃 金
・ 印刷製本費 41,
828
・ 電力使用料 51,
795
60,
000 59,722 2
7809 旅 費
考
・ 車両修繕料 14
当
1,725
・ 被服費 17,
初
083
14,
684,000 14,
予
238,640 445
,360011需 用 費
算
・ 電話料
163,296
額
・ 車両保険
補
料 43,430
246,000 22
正
6,726 19,27
4012役 務 費
予
・ 検査手数料 2
,100
算
・ 車両リサイクル
料 8,230
額
41,724,000
繰
32,682,240
越
繰越明許費 621,7
事
60
8,420,00
業
0
13委 託 料
費
・ 用排水路賠償責
支
任保険料 9,670
出
・ 設計
及
委託料 7,095,6
び
00
計
上小曽部地区実施
区
設計業務委託料 464
,400
2,811,00
分
0 2,074,581
金
736,419014
使用料及び
北熊井地
額
区積算業務委託料 1,
繰
490,400
賃借料
桟敷地
越
区実施設計業務委託料
475,200
33,75
額
3,000 30,98
流
8,440 2,764
用
,560015工事請
増
負費
減
原村堰測量設計
-
業務委託料 410,4
1
00
7
塩
4
尻西2地区機能保全計
-
画策定業務委託料 4,
-
255,200
1
1,954
7
,000 1,545,
5
955 408,045
-
016原材料費
6
・ 施設管理委託
1
料 900,472
2
5
小坂田池支障木伐採
8
委託料 344,520
,
15
2
5,691,000 1
9
54,338,677
0
1,352,3230
,
19負担金補助
0
みど
0
り湖堤体除草業務委託
0
料 外3件 555,9
0
52
0
及び交付金 ・
0
自動車等借上料 160
2
,125
79
5
,000 0 79,00
8
0022補償補填及
,
・ パソコン
2
等使用料 451,92
9
0
び賠償金
0
・ 重機借上料
,
8箇所 1,414,8
0
00
15,0
0
00 14,800 20
0
0027公 課 費
2
・ 農業農村基盤
5
整備工事 17箇所 3
8
0,109,320
,
・ 測量
2
用材料費 20,196
9
・ 現
0
物支給用資材 18件
,
1,525,759
0
・ 会議
0
出席負担金 14,00
0
0
004農村総合
歳
整備 ○ 農業
集落排水事業会計繰出
金 258,290,0
出
00
費 ・ 農
(
業集落排水事業会計繰
単
出金 258,290,
位
000
258
,290,000 25
円
8,290,000 0
)
028繰 出 金
予
16,613,0
00 0 0 0 16,61
3,000 14,94
0,354 1,672
,64605農地流動
化促 ○ 農地
流動化促進事業 14,
940,354
進活
動事業費 ・ 消
耗品費 236,449
算
482,00
0 290,482 19
1,518011需 用
費 ・ 燃料
費 42,153
・ 印刷製本
費 11,880
409,000 40
9,000 0012役
務 費 ・ 郵
現
便料 401,000
・ 電話
料 8,000
274,000 273
,972 28014使
用料及び ・
自動車等借上料 27
3,972
賃
借料 ・ 県農地
情報管理センター負担
額
金 407,000
款
15,448,0
00 13,966,9
項
00 1,481,10
0019負担金補助
目
・ 中核農家
継
等育成規模拡大事業奨
続
励金 13,559,9
費
00
及び交付
及
金
286,176
び
,000 △4,344
予
,000 0 △411,
000 281,421
,000 266,32
備
4,744 繰越明許費
6,676,256
8
,420,000
6 農
費
地 費○ 職員
節
給与費 30,154,
支
963
・ 一
般職員給料 4人分 1
出
5,282,600
・ 一般
済
職手当 9,630,2
16
15,2
額
93,000 15,2
翌
82,600 10,4
年
0002 給 料
度
・ 市町村職員共済
繰
組合負担金 5,242
越
,147
額
○ 土地改良事業 17
不
8,964,242
9,817,000 9
用
,630,216 18
6,78403 職員手
額
当等 ・ 普
備
通旅費 59,722
地区実施計画策定業務
負担金
3,900,0
00 0 0 400,00
0 4,300,000
4,217,969 8
2,03107農村公
園管理 ○ 農
村公園管理諸経費 4,
217,969
費
・ 消耗品費 25
,995
1,
174,000 1,0
93,885 80,1
15011需 用 費
・ 電力使用料
53,440
・ 上下水道使
考
用料 68,370
当
10,000 10
,000 0012役 務
初
費 ・ 営繕
修繕料 946,080
予
・ 検
査手数料 10,000
算
2,966,
000 2,965,6
額
84 316013委 託
補
料 ・ 農村
公園管理委託料 2,9
正
15,788
日出塩桜
予
の丘公園 外4箇所
1
50,000 148,
算
400 1,60001
6原材料費
額
・ 浄化槽管理委託料
繰
49,896
越
・ 現物支給用
事
資材 2件 148,
業
400
18,
費
868,000 △16
支
,812,000 0 0
出
2,056,000 2
及
,043,140 12
び
,86008土地改良
計
施設 ○ 土地
区
改良施設維持管理適正
化事業 2,043,1
40
維持管理適正
分
・ 消耗品費 5,
金
140
化事業
費 ・ 維持管理
適正化事業負担金 2,
額
038,000
繰
4,000 0 4,0
0009 旅 費
14,000 5,
越
140 8,86001
1需 用 費
2,038,000 2
額
,038,000 00
流
19負担金補助
用
及び交付金
26
増
0,724,000 1
減
3,779,000 1
-
4,472,000 0
1
288,975,00
7
0 270,688,7
6
17 18,286,2
-
8302 林 業 費
-177-
6 1 6 ・ 土地改良区等補助金 300,000
塩尻市土地改良連絡協議
歳
会補助金 150,00
0
洗馬
出
妙義地区準備委員会補
(
助金 外1件 150,
単
000
位
・ 多面的機
能支払交付金事業補助
円
金 8組織 87,03
)
1,136
予
・ 長土連経常特
別賦課金 154,50
0
・
土地改良事業地元負担
金等軽減補助金 49,
011,041
・ 車両重量
税 14,800
○ 減渇水対策
施設維持管理事業 20
算
,905,219
・ 消耗品費 8,
996
・ 電力使用料 10,
349,199
・ 営繕修繕
料 9件 3,406,
320
・ 送水管理委託料 3
,335,488
現
・ 保守業
務委託料 411,48
0
・
水利調整委託料 3,3
46,000
・ 電柱共架料
47,736
○ ため池耐震化
事業 23,202,3
20
・ 設計
額
委託料 17,593,
款
200
大沢池堤体耐震
項
調査解析業務委託料 7
,279,200
目
継
町村大沢た
続
め池計画概要書作成業
費
務委託料 7,020,
及
000
び
予
ハザードマップ作成業
務委託料 3,294,
000
備
・ ため池整
備工事 2箇所 879
,120
費
・ 県営ため池耐震
節
化事業負担金 4,73
支
0,000
みどり湖地
出
区負担金 3,740,
000
済
小坂田池地区負担金 9
額
90,000
翌
○ 国営
年
県営農業農村基盤整備
度
事業負担金事業 13,
繰
098,000
越
・ 国営造成施設管
額
理体制整備促進事業負
不
担金 2,098,00
0
・
用
県営農業農村整備事業
負担金 11,000,
額
000
備
洗馬妙義
76,760013委
託 料○ 林業
総務事務諸経費 861
,489
・
林業振興審議会委員報
酬 10人分 33,5
00
300,
000 300,000
0014使用料及び
1回開
催10人分
賃借料
・ 普通旅費 15,
520
500
,000 453,60
0 46,400018
備品購入費
・ 費用弁償 6,75
考
0
・
当
消耗品費 18,911
10,643
初
,000 10,104
,823 538,17
予
7019負担金補助
・ 印刷製本
算
費 8,640
及び交付金 ・
額
被服費 3,159
補
・ 印刷機
等使用料 300,00
正
0
・
長野県特用林産振興会
予
会費 10,000
・ 長野県
算
造林協会会費 10,0
00
・
額
中信地区水源林造林
繰
協議会負担金 5,30
越
0
・
事
みどりの少年団育成・
業
活動補助金 449,7
費
09
○
支
木質バイオマス地域循
出
環システム形成事業 6
及
38,956
び
・ 信州しおじり木質
計
バイオマス推進協議会
区
委員報酬 5人分
1回開催5人
分 16,750
分
・ 普通旅費
金
4,400
・ 費用弁償 9,
380
額
・ 消耗品費 140,
繰
506
・ 食糧費 4,760
・ 印
越
刷製本費 174,96
0
・
郵便料 29,000
額
・ 協議
流
会HP保守管理等委託
用
料 259,200
増
○ 地域電力
減
供給事業 9,502,
-
114
・ 地
1
域電力供給事業推進協
7
議会負担金 9,502
8
,114
37
-
,000,000 △8
-
,654,000 14
1
,472,000△3
7
,796,000 39
9
,022,000 38
-
,393,410 62
6
8,59002 治山林
2
道費○ 治山
9
林道事業 23,921
1
,410
・
,
臨時作業員賃金 403
3
,125
57
5
2,000 403,1
2
25 168,8750
,
7 賃 金 ・
0
消耗品費 115,92
0
1
・
0
燃料費 349,233
1
2,000 0
7
2,00009 旅 費
,
・ 備品修繕
2
料 4,320
9
・ 車両修繕料
1
23,436
,000 0 3,894,000 112,537,000 10
歳
8,978,201 3
,558,79901
林業総務費
出
○ 嘱託員報酬 5,7
(
61,105
単
・ 嘱託員報酬 2人
位
分 5,002,336
5,520,
円
000 5,052,5
)
86 467,4140
予
1 報 酬 ・
嘱託員社会保険料 75
8,769
○ 職員給与費 54
,929,407
2
6,725,000 2
6,714,400 1
0,60002 給 料
・ 一般職員
給料 7人分 26,7
算
14,400
・ 一般職手当
18,672,311
19,521
,000 18,672
,311 848,68
903 職員手当等
・ 市町村職員
共済組合負担金 9,5
42,696
現
○ 林業被害対策
事業諸経費 37,28
5,130
10,3
30,000 10,3
01,465 28,5
3504 共 済 費
・ 臨時作業員賃
金 1,173,500
・ 消
耗品費 77,122
額
1,590,0
款
00 1,173,50
0 416,50007
項
賃 金 ・ 備
品修繕料 21,168
目
・ カ
継
モシカ食害対策事業委
続
託料 264,000
費
414,000
及
36,050 377,
び
95009 旅 費
予
・ 森林づくり推
進支援金事業委託料 3
5,168,040
備
松枯損木処理業務
委託料 106
費
件 25,286,04
節
0
7
支
97,000 449,
226 347,774
出
011需 用 費
松くい
済
虫侵入防止緩衝帯整備
委託料 2件 9,88
額
2,000
翌
・ 備品
年
購入費 453,600
度
29,000
繰
29,000 0012
越
役 務 費
額
森林資源調査画像作
不
成システム
・
松くい虫等被害予防事
用
業補助金 13件 12
7,700
3
額
6,168,000 3
備
5,691,240 4
役 務 費
市有林施業委
託料その2 13,50
0,000
市有林施業委託料
その3 1,058,4
00
16,119,000
16,028,830
90,170013委
託 料 ・ 整
備地管理委託料 518
,400
・ 森林情報整備シ
ステム保守点検委託料
583,200
考
119,275,0
当
00 105,996,
086 13,278,
初
914019負担金補
助 ・ 市民
予
の森林づくり実行委員
会負担金 294,70
算
2
及び交付金
・ 森林整備地
額
域活動支援事業交付金
補
95,680
480,000 275
正
,200 204,80
0028繰 出 金
予
・ 森林整備補助
金 42,738,40
算
0
森林環境保全
額
直接支援補助金 1
繰
0件 23,589,0
越
00
事
合板・製
業
材生産性強化対策補助
費
金 4件 10,585
支
,700
出
被害
及
森林整備事業補助金
び
6件 7,38
計
3,300
区
みんなで支える里
山整備補助金 2件
分
663,200
金
ふるさと森林
整備補助金 1
額
0件 517,200
繰
・ 財産区繰出金 27
5,200
越
○ 森林活用推進事
業 56,617,62
4
・ 臨時職
額
員賃金 797,320
流
・ 郵
用
便料 48,000
増
・ 森林活
減
用推進負担金 55,6
-
72,304
1
塩
8
尻市森林公社負担金 5
0
3,981,997
-
-
塩尻商工
1
会議所負担金 1,69
8
0,307
1
・ 塩尻
-
市森林公社会費 100
6
,000
2
○ 木質バイオマス活
2
用促進事業 7,133
5
,200
・
1
普通旅費 23,600
5
・ 消
,
耗品費 14,600
0
・ 木質
0
バイオマス利用設備費
0
等補助金 7,095,
4
000
9
ペレット
2
ストーブ 13件
,
2,497,000
9
1
薪ストー
0
ブ 12件
2
3,583,000
2
,
ペレット
0
ボイラー 1件
9
378,000
0
0
ペレットスト
1
ーブ燃料 33件 38
1
4,000
需
用
ペレットボイラー
費
燃料 1件 253,000
・ 設計委託料 1,51
歳
2,000
・ 支障木伐採等
委託料 439,560
出
3,152,
(
000 3,139,5
単
60 12,44001
位
3委 託 料 ・
測量調査委託料 1,
円
188,000
)
・ 自動車等
予
借上料 710,640
2,711,
000 2,492,6
40 218,3600
14使用料及び
・ 重機借上料 1
,782,000
賃借料 ・
市単治山工事 6箇所
6,917,400
算
30,166,
000 30,137,
400 28,6000
15工事請負費
・ 林道改良工事
8,748,000
・ 補修
用資材 624,375
800,00
0 624,375 17
現
5,625016原材
料費 ・ 治
山林道協会負担金 1,
103,400
○ 治山林道事
業(繰越) 14,47
2,000
1,10
4,000 1,103
,400 600019
負担金補助
額
・ 林道改良工事 14
款
,472,000
及び交付金
1
項
32,372,000
5,142,000 0
目
△98,000 137
継
,416,000 12
続
3,317,106 1
費
4,098,8940
及
3 造 林 費○
び
森林再生林業振興事業
予
59,566,28
2
・ 臨時作業
員賃金 11,914
備
1,073,0
00 809,234 2
63,76607 賃 金
費
・ 消耗品
節
費 68,228
支
・ 印刷製本
費 28,080
出
81,000 23,
600 57,4000
済
9 旅 費 ・
電力使用料 2,368
額
・ 上
翌
下水道使用料 22,8
年
80
340,
度
000 136,156
繰
203,844011
越
需 用 費 ・
額
市有林施業委託料 14
不
,927,230
市有
用
林施業委託料その1 3
68,830
額
48,000
備
48,000 0012
・ 自動車等借上料 1
94,400
815,000 783
,480 31,520
014使用料及び
・ 印刷機等使
用料 210,000
賃借料 ・
パソコン通信情報使
用料 379,080
25,000 2
5,000 0019負
担金補助 ・
会議出席負担金 25
,000
及び
交付金
1,246
,797,000 92
考
4,000 0 0 1,2
当
47,721,000
861,506,61
初
6 386,214,3
8402 商工振興費
予
○ 基幹産業強
化支援事業 60,94
算
2,788
・
塩尻インキュベーシ
額
ョンプラザ指定管理料
補
9,311,000
123,000
正
61,760 61,2
4009 旅 費
予
・ 地域産業創造事
業委託料 15,298
算
,000
・ まつもと広域工
額
業まつり負担金 800
繰
,000
37
越
1,000 298,5
事
25 72,47501
業
1需 用 費 ・
費
塩尻市振興公社運営
支
補助金 29,500,
出
000
及
・ 商工業振興対策事
び
業負担金 6,033,
計
788
9,0
区
00 3,800 5,2
00012役 務 費
創
分
造的技術開発事業 3
金
件 570,350
受発注支援
額
事業 53件 5,4
繰
63,438
33,699
,000 31,492
越
,257 2,206,
743013委 託 料
○ 中小企業融
額
資あっせん事業 718
流
,337,957
用
・ 中小企業融資
増
あっせん保証料補給金
減
21,480,957
-
611,00
1
0 602,640 8,
8
360014使用料及
2
び ・ 中小
-
企業融資あっせん資金
-
預託金 696,857
1
,000
賃借
8
料 ○ 工業団地維
3
持管理事業 2,447
-
,009
53,00
1
0 0 53,00001
,
6原材料費
5
・ 電力使用料 20,
3
363
4
・ 上下水道使用料 1
,
2,480
1
9
3,080,000 1
9
3,077,561 2
3
,439017公有財
,
産購 ・ 営
0
繕修繕料 243,42
0
5
入費
0
・ 汚物汲取料 3,8
1
00
139,
9
775,000 119
,
,113,073 20
3
,661,92701
8
9負担金補助
2
・ 公共施設管理委
,
託料 1,564,30
0
1
及び交付金
0
・ 重機借上料
0
602,640
0
1,060,000
0
,000 696,85
1
7,000 363,1
,
43,000021貸
5
付 金○ 商工
5
団体活動支援事業 12
4
,480,130
,
・ 商工会議所事
3
業補助金 10,426
7
,130
5
・ 工業団地組合等
,
事業負担金 300,0
0
00
・
0
商業者ふれあい施設
0
運営負担金 60,00
1
0
・
,
推進プロジェクト負担
1
金 1,694,000
6
0,4
歳
51,518 393,
923,48207 商
工 費
1,534,
出
993,000 19,
(
382,000 0 0 1
単
,554,375,0
位
00 1,160,45
1,518 393,9
円
23,48201 商 工
)
費
45,1
予
33,000 17,3
65,000 0 0 62
,498,000 59
,332,995 3,
165,00501 商
工総務費○
職員給与費 54,9
46,830
・ 一般職員給料 6
人分 25,257,9
算
00
101,
000 33,500 6
7,50001 報 酬
・ 一般職手
当 21,136,24
0
・
市町村職員共済組合負
担金 8,552,69
0
25,93
4,000 25,25
現
7,900 676,1
0002 給 料
○ 商工総務事務諸経
費 4,386,16
5
・ 商工業振
興審議会委員報酬 1
0人分 33,500
22,153,
000 21,136,
240 1,016,7
額
6003 職員手当等
款
1回開
催10人分
・
項
臨時職員社会保険料 2
13,599
目
9,952,000 8
継
,766,289 1,
続
185,71104 共
費
済 費 ・ 臨
及
時職員賃金 2,034
び
,430
予
・ 普通旅費 326
,740
2,
082,000 2,0
備
34,430 47,5
7007 賃 金
・ 費用弁償 9,3
費
20
・
節
消耗品費 227,6
支
89
383,
000 336,060
出
46,94009 旅 費
・ 燃料費
済
57,738
・ 食糧費 50
額
,160
45
翌
3,000 360,0
年
96 92,90401
度
1需 用 費 ・
繰
印刷製本費 10,2
越
60
・
額
被服費 14,249
不
600,00
0 600,000 00
用
13委 託 料
・ 道の駅木曽ならか
額
わ管理委託料 600,
備
000
6
費 ・ 普通旅
費 128,900
163,000 1
28,900 34,1
0009 旅 費
・ 消耗品費 48,
077
・ 印刷製本費 10,
260
198
,000 192,92
6 5,074011需
用 費 ・ 営
繕修繕料 134,58
9
・
木曽高等漆芸学院業務
委託料 1,350,0
00
1,35
考
0,000 1,350
当
,000 0013委 託
料 ・ 伝統
初
的工芸品産業振興協会
負担金 50,000
予
・ 漆器
祭・宿場祭開催負担金
算
3,500,000
20,420,
額
000 19,700,
補
000 720,000
019負担金補助
正
・ 日本文化財
漆協会負担金 10,0
予
00
及び交付
金 ・ 地場産セ
算
ンター運営補助金 5,
000,000
額
30,000,00
繰
0 30,000,00
越
0 0021貸 付 金
事
・ 木曽漆器振
業
興対策事業負担金 7,
費
140,000
支
出
木曽漆器工業協同組合
及
5,490,000
び
800
計
,000 800,00
区
0 0024投資及び出
木曽漆器受発注支援
分
事業 1,200,00
金
0
資
金
木曽漆器生産者組合 2
額
35,000
繰
木曽漆器伝統工
芸士会 150,000
越
木とう
るしの会 65,000
額
流
・ 伝統工芸木曽漆
用
器後継者育成事業負担
増
金 720,000
減
・ 産地活
-
性化プロジェクト負担
1
金 1,240,000
8
・ 販
4
路拡大事業負担金 2,
-
000,000
-
・ ジャパン
1
サミット負担金 40,
8
000
5
・ 地場産センター運
-
営貸付金 30,000
7
,000
1
・ 地場産センター
2
出捐金 800,000
○ 企業立地促進事業 43,236,448
・ 普通旅費 61,760
歳
・ 消耗品費 7
,257
・ 食糧費 15,0
出
00
・
(
用地取得費 13,0
単
77,561
位
今
泉南テクノヒルズ産業
円
団地定期事業用借地分
)
予
38,305.87
㎡
・ 工場等設
置事業等補助金 29,
193,970
工場等設置事業 10
件 28,234,42
0
工場
用地取得事業 1件 9
算
59,550
・ オ
フィス立地促進事業負
担金 880,900
○ 商工業
活性化事業 6,964
,897
・
玄蕃まつり開催負担金
3,000,000
・ 広丘
現
夏まつり開催負担金 1
,200,000
・ ハロウ
ィーン開催負担金 1,
300,000
・ 企画提案
事業負担金 1,464
,897
○ 創業支援事業 91
7,314
・
額
サーバー管理保守委
款
託料 334,800
・ 特定
項
創業支援事業負担金 5
00,000
目
・ クラウドフ
継
ァンディング支援事業
続
負担金 82,514
費
○ ワイン
及
産業振興事業 4,23
び
5,552
・
予
ワイナリー等設置事
業補助金 2件 3,3
67,360
備
・ 海外展開支
援事業負担金 868,
192
○
費
商店街活性化事業 6
節
,960,365
支
・ 共同施設設置
事業補助金 1件 1,
出
900,000
・ 商店街活
済
性化事業負担金 5,0
60,365
額
○ 起業家育成事
翌
業 4,984,15
年
6
・ 高校生起
度
業家育成事業委託料 4
繰
,984,156
越
52,131,0
額
00 800,000 0
不
0 52,931,00
0 52,171,82
用
6 759,17403
木曽漆器振興
額
○ 木曽漆器振興事業
備
52,171,82
5観 光 費○
観光総務事務諸経費 4
,706,737
・ 臨時職員賃金
935,230
234,000 18
1,421 52,57
904 共 済 費
・ 普通旅費 27,
140
・ 消耗品費 145,
357
2,6
94,000 1,76
4,105 929,8
9507 賃 金
・ 燃料費 229,
196
考
・ 被服費 15,60
当
9
30,00
0 0 30,00008
初
報 償 費 ・
郵便料 165,600
予
・ 電
話料 725,161
算
1,443,0
00 708,890 7
額
34,11009 旅 費
補
・ 口座振
替等手数料 6,400
正
・ 廃
車手数料 42,120
予
6,495,
000 5,855,7
算
48 639,2520
11需 用 費
額
・ 自動車等借上料 6
繰
32,610
越
・ 有料道路等
事
使用料 172,844
業
3,169,
費
000 2,818,1
支
77 350,8230
出
12役 務 費
及
・ 印刷機等使用料 3
び
50,000
計
・ テレビ聴視
区
料 30,710
10,584,00
0 10,458,50
分
0 125,50001
金
3委 託 料 ・
Wi-Fiアクセス
ポイント使用料 1,2
額
11,760
繰
・ 会議出席負
担金 17,000
4,104,00
越
0 3,917,736
186,264014
使用料及び ○
額
観光振興事業 64,
流
615,199
賃借
用
料 ・ 普通旅費
増
676,110
減
17,975,00
-
0 17,858,03
1
8 116,96201
8
5工事請負費
6
・ 費用弁償 5,6
-
40
・
-
消耗品費 403,7
1
08
429,
8
000 288,420
7
140,580016
-
原材料費 ・
7
食糧費 322,63
1
1
・
7
印刷製本費 56,40
4
0
68,98
,
6,000 68,91
5
3,353 72,64
8
7019負担金補助
0
・ 広告料 1
,
,585,040
0
及び交付金
0
・ 駐車場使用料 22
0
,670
5
・ 新宿駅南口観光
0
案内所使用料 972,
2
000
,
・ 地域観光推進補助
0
金 100,000
0
・ ほたる
0
を愛する会負担金 35
0
,000
0
・ 水芭蕉を守る会
7
負担金 50,000
5
・ 善知
,
鳥峠分水嶺を美しくす
0
る会補助金 50,00
8
0
・
2
観光協会運営補助金 6
,
0,311,000
0
・ 芝桜
0
公園を守る会補助金 2
0
5,000
74,675,693 406,
歳
30704地域ブラン
ド ○ 嘱託員
報酬 2,932,72
出
2
推進事業費
(
・ 嘱託員報酬 1人
単
分 2,559,354
位
2,734,
000 2,559,3
円
54 174,6460
)
1 報 酬 ・
予
嘱託員社会保険料 37
3,368
○ 職員給与費 55
,213,211
2
6,519,000 2
6,508,900 1
0,10002 給 料
・ 一般職員
給料 8人分 26,5
08,900
算
・ 一般職手当
19,375,847
19,386
,000 19,375
,847 10,153
03 職員手当等
・ 市町村職員共
済組合負担金 9,32
8,464
○ 地域産品ブラン
現
ド化事業 16,529
,760
9,731
,000 9,701,
832 29,1680
4 共 済 費 ・
普通旅費 61,20
0
・
消耗品費 149,91
9
104,0
00 61,200 42
額
,80009 旅 費
款
・ 有料道路等
使用料 88,641
項
・ 会場
使用料 864,000
目
166,00
継
0 149,919 16
続
,081011需 用 費
費
・ ワイン
及
ブランド推進事業負担
び
金 1,575,000
予
塩尻ワイナリー
フェスタ事業負担金 1
備
,500,000
1,07
6,000 952,6
費
41 123,3590
節
14使用料及び
支
ワイ
ンと語る夕べ事業負担
出
金 75,000
賃借料
済
・ 地域ブランド推
進活動負担金 12,3
額
28,000
翌
15,366,000
年
15,366,000
度
0019負担金補助
繰
・ シャトル
越
バス運行補助金 1,4
額
63,000
不
及び交付金
116
,352,000 △2
用
09,000 0 0 11
6,143,000 1
額
12,764,388
備
3,378,6120
,248
・ 重機借上料 39
9,146
・ 会場使用料 1
6,700
・ 仮設トイレ借
上料 109,296
・ 観光
施設整備工事 17,8
58,038
・ 施設等補修
材料費 121,170
・ 現
物支給用資材 107,
250
・ 苗木代 60,00
0
・
考
いこいの森光熱水費負
当
担金 201,353
○ 広域観
初
光推進事業 8,124
,000
・
予
会議出席負担金 25,
000
算
・ 日本アルプス観光
連盟負担金 550,0
額
00
・
補
信州まつもと空港利
用促進負担金 3,45
正
0,000
・ 県観光物産展
予
負担金 35,000
・ 木曽
算
観光連盟負担金 2,2
51,000
額
・ 広域観光イ
繰
ベント事業負担金 30
越
0,000
事
・ 「空の日」フ
業
ェスティバル実行委員
費
会負担金 100,00
支
0
・
出
権兵衛峠観光施設等保
及
全研究会負担金 40,
び
000
計
・ 中央アルプス観光
区
開発協議会負担金 10
,000
分 金 額繰 越 額 流 用 増 減
-188- -189-
7 1 5○ 観光施設整備事業 35,318,452
・ 臨時職員社会保険料 181,4
歳
21
・
臨時職員賃金 814
,575
出
・ 臨時作業員賃金
(
14,300
単
・ 消耗品費 2
位
99,795
・ 燃料費 12
円
,688
)
・ 印刷製本費 12
予
9,600
・ 電力使用料 1
,572,980
・ 上下水
道使用料 600,22
0
・
営繕修繕料 808,0
34
・
備品修繕料 59,5
30
・
算
放流魚購入費 1,2
00,000
・ 汚物汲取料
87,452
・ 検査手数料
33,000
・ 浄化槽汚泥
抜取料 86,140
・ 廃棄
物処理手数料 87,2
現
64
・
観光センター消防設
備点検委託料 16,0
39
・
充電設備保守点検委
託料 185,000
・ 清掃
委託料 2,779,8
65
観光センタ
額
ー清掃業務委託料 1,
款
824,768
項
楢川地区公衆
トイレ清掃業務委託料
目
845,064
継
続
サラダ公園ト
費
イレ等清掃業務委託料
及
110,033
び
・
予
観光センター警備委託
料 136,080
・ みどり
備
湖釣り場・周辺管理委
託料 3,476,35
7
・
費
浄化槽管理委託料
節
3件 384,860
支
・ 公園
等整備管理委託料 44
出
4,443
・ C12機関車
済
管理委託料 70,00
0
・
額
観光センター電気保安
翌
管理委託料 149,0
年
40
・
度
観光センター自動ド
繰
ア保守点検委託料 60
越
,480
額
・ 資源物回収事業
不
委託料 23,328
・ 支障
用
木伐採等委託料 766
,760
額
・ いこいの森公園
備
管理委託料 1,966
○ 土木総務事務諸経
費 6,599,39
1
11,483,00
0 11,327,47
4 155,52604
共 済 費 ・
臨時職員賃金 1,05
6,450
・ 弁護士謝礼 1
0,800
1
,085,000 1,
056,450 28,
55007 賃 金
・ 普通旅費 17
0,640
・ 消耗品費 45
6,549
5
考
4,000 10,80
当
0 43,20008 報
償 費 ・ 燃
初
料費 688,189
・ 印刷
予
製本費 18,900
219,000
算
170,640 48,
36009 旅 費
額
・ 営繕修繕料 2
補
30,040
・ 車両修繕料
正
396,280
2,358,000
予
1,971,709 3
86,291011需
算
用 費 ・ 被
服費 181,751
額
・ 郵便
繰
料 800
1,
越
404,000 1,3
事
88,820 15,1
業
80012役 務 費
費
・ 車両保険料
支
60,530
出
・ 口座振替等
及
手数料 600
び
19,410,000
計
19,353,386
区
56,614013委
託 料 ・ 検
査手数料 3,300
分
・ 車両
金
リサイクル料 11,7
10
1,82
9,000 1,806
額
,297 22,703
繰
014使用料及び
・ 道路賠償責
任保険料 1,311,
越
880
賃借料
・ 図面複写機
保守点検委託料 118
額
,586
39
流
,000 29,889
用
9,111016原材
増
料費 ・ 自
減
動車等借上料 862,
-
986
1
・ 有料道路等使用料
9
137,883
0
20,000 15,
-
000 5,00001
-
9負担金補助
1
・ 印刷機等使用料
9
420,000
1
及び交付金 ・
-
図面複写機使用料 3
7
85,428
1
32,000 31,2
5
00 800027公 課 費 ・ 測量用材料費 29,889
・ 研
・
修会負担金 15,00
0
・
木
車両重量税 31,20
曽
0
広域連合負担金(公共サイン) 121,000
・ 松塩筑安曇
歳
野温泉協会負担金 20
,000
・ 長野県国際観光
出
推進協議会負担金 50
(
,000
単
・ 全国街道交流会
位
議負担金 50,000
・ 全
円
国麺類文化地域間交流
)
推進協議会負担金 10
予
,000
・ 中山道鳥居峠観
光宣伝協議会負担金 4
0,000
・ 塩嶺王城観光
開発協議会負担金 67
0,000
・ 篠ノ井線松本
地域活性化協議会負担
金 82,000
算
・ 信州シル
クロード協議会負担金
10,000
・ 信州DC負
担金 290,000
・ 木曽
地域文化遺産活性化協
議会負担金 20,00
0
3,385
,164,000 △1
現
10,504,000
212,082,33
8 0 3,486,74
2,338 3,235
,415,995 繰越
明許費 78,963,
815
172,362
,528
8 土 木 費
97,355,000
△1,339,000
額
0 0 96,016,0
款
00 93,726,5
62 2,289,43
項
801 土木管理費
97,355,
目
000 △1,339,
継
000 0 0 96,01
続
6,000 93,72
費
6,562 2,289
及
,43801 土木総務
び
費○ 嘱託
予
員報酬 2,727,6
40
・ 嘱託
員報酬 1人分 2,4
備
92,880
2,543,000 2
,492,880 50
費
,12001 報 酬
節
・ 嘱託員社会
支
保険料 234,760
○ 職員
出
給与費 65,164,
731
32,280
済
,000 32,278
,800 1,2000
額
2 給 料 ・
翌
一般職員給料 10人
年
分 32,278,80
度
0
・
繰
一般職手当 21,79
越
3,217
2
額
3,260,000 2
不
1,793,217 1
,466,78303
用
職員手当等
・ 市町村職員共済組
額
合負担金 11,092
備
,714
6,000
6
,774,000 6,
028,494 745
,506019負担金
補助 ・ 松
本糸魚川連絡道路建設
促進期成同盟会等負担
金 47,300
及び交付金 ・
中部縦貫道松本中ノ
湯間道路建設促進期成
同盟会負担金 80,0
00
・
国道19号塩尻地区
整備促進協議会負担金
133,000
・ 国道36
考
1号促進期成同盟会負
当
担金 52,000
・ 日本道
初
路協会負担金 30,0
00
・
予
道の駅連絡会負担金
230,000
算
中部道の駅連絡会負担
額
金 140,000
補
関東道の駅
正
連絡会負担金 外2件
90,000
予
・ 県
単道路事業等負担金 5
算
,219,641
・ 木曽地
額
域交通網対策協議会負
繰
担金 30,000
越
238,041,
事
000 108,893
業
,000 0 0 346,
費
934,000 293
支
,937,778 繰越
出
明許費 30,856,
及
222
22,140,
び
000
2 道路維持費
計
○ 道路維持改
区
良事業 80,548,
786
・ 臨
時作業員賃金 450,
分
880
金
・ 消耗品費 156,
104
451
,000 450,88
額
0 12007 賃 金
繰
・ 電力使用料
6,019,251
・ 上下
越
水道使用料 552,6
70
8,20
8,000 8,025
額
,022 182,97
流
8011需 用 費
用
・ 営繕修繕料 2
増
00,880
減
・ 電話料 12
-
2,813
1
1
40,000 135,
9
303 4,69701
2
2役 務 費 ・
-
清掃委託料 4,37
-
4,757
1
奈良
9
井宿橋駐車場施設等清
3
掃管理業務委託料 40
-
1,361
8
130,929
1
,000 86,574
1
,254 繰越明許費 22,214,746
22,140,000
1
○
3委 託 料
市道清掃業
統
務委託料 3,142,
合
228
型
G
片丘山麓線外側溝清掃
I
業務委託料 367,2
S
00
共
広
用
丘小学校東1号線外側
空
溝清掃業務委託料 46
間
3,968
デ
48,826,
ー
000 48,724,
タ
632 101,368
作
014使用料及び
成
・ 街路樹せん
事
定等委託料 14,37
業
6,192
賃
1
借料
9
竜神線外支障木伐採
,
業務委託料 486,0
2
00
3
109,138,00
4
0 108,007,8
,
74 1,130,12
8
6015工事請負費
0
吉田原通線支障木せん
0
定等業務委託料 498,960
堰西えびの子通線支
・
障木せん定業務委託料
428,760
統
44,00
合
8,000 36,86
型
0,213 7,147
G
,787016原材料
I
費
歳
S
吉田原通線その2
共
支障木せん定業務委託
用
料 498,960
空
間
高ボッチ線
デ
支障木伐採業務委託料
ー
477,360
タ
1,340
作
,000 1,339,
成
200 800018備
業
品購入費
務
芦ノ田原奈
委
良井川線支障木伐採業
託
務委託料 467,20
料
8
1
市道
3
低木等せん定業務等委
,
託料 1,402,58
3
4
8
1,200
出
建設
(
事業部GIS保守業務
単
委託料 5,140,8
位
00
塩尻市基
円
盤地図修正業務委託料
)
外1件 8,240,
予
400
・ 道路関係
台帳等管理委託料 5,
853,600
870,651,0
00 50,569,0
00 212,082,
338 10,000 1
,133,312,3
38 916,209,
算
840 繰越明許費 44
,739,970
17
2,362,528
2
道路橋梁費
55,074,000
△14,738,00
0 0 10,000 40
,346,000 37
,914,171 2,
431,82901道
現
路橋梁総務
○ 職員給与費 29,
483,277
費
・ 一般職員給料
6人分 16,111
,200
16
,115,000 16
,111,200 3,
80002 給 料
・ 一般職手当 8
額
,414,056
款
・ 市町村
職員共済組合負担金 4
項
,958,021
10,026,0
目
00 8,414,05
継
6 1,611,944
続
03 職員手当等
費
○ 道路橋梁事業諸
及
経費 8,430,89
び
4
・ 長野県
予
有料道路通行券購入費
2,385,600
4,982,0
備
00 4,958,02
1 23,97904 共
済 費 ・ 口
費
座振替等手数料 16,
節
800
支
・ 県道路整備期成同
盟会負担金 61,05
出
3
2,423
,000 2,385,
済
600 37,4000
11需 用 費
額
・ 国道153号期成
翌
同盟会負担金 39,5
年
00
・
度
両小野(北小野)バ
繰
イパス整備促進期成同
越
盟会負担金 30,00
額
0
26,00
不
0 16,800 9,2
00012役 務 費
用
・ 南部国道連
絡会負担金 40,00
額
0
・
備
関東国道協会負担金 3
ンプ場維持管理業務委
託料 864,000
信州塩嶺
高原開発地区市道維持
管理業務委託料 461
,160
・ 重機借
上料 8,628,98
4
・
LED照明使用料 4,
202,928
・ 維持改良
工事 31箇所 26,
004,340
・ 補修用資
材 8,814,827
考
○ 除雪
当
対策事業 131,38
5,458
・
初
備品修繕料 710,
088
予
・ 車両修繕料 386
,029
算
・ 車両保険料 10
,690
額
・ 検査手数料 1,
補
800
・ 除雪作業委託料 6
正
1,179,145
市
予
道・歩道橋除雪作業委
託料
・ 重機借
算
上料 35,892,7
20
・
額
補修用資材 28,0
繰
45,386
越
・ 備品購入費
事
1,339,200
業
費
凍結防止剤散布機
支
(1.0㎥)1点代
出
・ 除雪協力助成
及
金 42件 3,451
び
,400
計
・ 除雪オペレータ
区
ー育成支援補助金 8
件 369,000
○ 道路維持
分
補修事業 43,888
金
,822
・
維持応急工事 80
箇所 43,888,8
額
22
○
繰
交通安全施設整備事業
17,254,51
2
・ 交通安全
越
施設設置工事 20箇
所 9,909,432
・ 通
額
学路安全対策工事 1
流
3箇所 7,345,0
用
80
○
増
排水路整備事業 20,
減
860,200
-
・ 排水路整備工事
1
19箇所 20,86
9
0,200
5
4
77,536,000
-
△43,586,00
-
0 212,082,3
1
38 0 746,032
9
,338 584,35
5
7,891 繰越明許費
-
11,451,919
8
150,222,52
2
8
3道路新設改良
2
○ 生活道路整備
3
事業 166,828,
,
819
費 ・
8
普通旅費 53,400
9
・ 消
4
耗品費 261,842
,
107,00
0
0 53,400 53,
0
60009 旅 費
0
・ 印刷製本費 1
3
0,260
,
・ 備品修繕料 3
8
4,020
20,400 73,600019負担金補助
歳
衛生センター今村線
外支障木伐採業務委託
料 486,000
出
及び交付
(
金
単
郷原今村線支障木伐採
位
業務委託料 300,2
40
円
西
)
条線支障木伐採業務委
予
託料 496,800
野村大門
線外支障木せん定業務
委託料 496,800
東山山
麓線支障木伐採業務委
託料 496,800
算
巾小路線
支障木伐採業務委託料
496,800
林間工業団地
2号線支障木伐採業務
委託料 496,800
原新田
野村線支障木せん定業
現
務委託料 496,80
0
北イ
ンター廻り線外支障木
伐採業務委託料 410
,400
原新田野村線外支障
木せん定業務委託料 4
90,320
額
款
原新田野村線そ
の2支障木せん定業務
項
委託料 496,800
目
林間工
継
業団地2号線その2支
続
障木伐採委託料 475
費
,200
及
び
桔梗ヶ原ぶどう郷線
予
外支障木せん定業務委
託料 464,400
備
金塚2号
線外支障木せん定業務
委託料 432,000
費
節
田川高出縦5
支
号線外支障木伐採業務
委託料 432,000
出
高校北通線支
済
障木伐採業務委託料 2
,905,200
額
翌
太田洗馬線
年
支障木伐採業務委託料
度
外1件 243,00
繰
0
越
・ 市道維持補修
額
作業委託料 6,644
不
,160
道路パ
用
トロール業務委託料 5
,319,000
額
備
雨水排水ポ
業務委託料 4,482
,000
歯科大東交差点土質
調査業務委託料 496
,800
緑ヶ丘南交差点測量
・設計等業務委託料 8
,316,000
・
市道新設改良工事
1箇所 23,338,
800
・ 用地取得費 2,0
00,000
高
考
校北通線 98.83
当
㎡
○ 歩道整備事
業 53,000,46
初
7
・ 測量設
計調査委託料 1,39
予
3,000
下西
算
条町区線測量・設計業
務委託料
・ 市
額
道新設改良工事 2箇
補
所 32,302,80
0
・
正
用地取得費 11,06
2,078
予
八幡
池東線 385.45
算
㎡ 10,474,12
8
額
下西
繰
条町区線 23.10
越
㎡ 587,950
事
・
業
支障物件移転補償費
費
8,242,589
支
出
下西条町区線 1
及
件 7,509,889
び
計
君石野
区
村線 1件 732
,700
○ 道路施設
分
長寿命化改修事業 12
金
3,027,069
・ 測量設計調
査委託料 66,877
額
,469
繰
メロデ
ィ橋緊急点検業務委託
料 4,752,000
越
メロデ
ィ橋緊急点検仮設作業
額
等業務委託料 1,99
流
6,093
用
増
上西条第一跨線橋
減
外3橋定期点検業務委
-
託料 25,566,1
1
36
9
堅
6
石橋外6橋定期点検業
-
務委託料 9,072,
-
000
1
9
矢野沢橋外19橋定期
7
点検業務委託料 19,
-
148,400
8
2
桔梗大橋補修
3
設計業務委託料 5,3
5
46,000
0
9
明神平橋橋梁集
,
約検討に伴う地形測量
0
委託料 497,880
0
0
明神平
3
橋橋梁集約検討に伴う
0
道路設計委託料 498
6
,960
,
・ 市道新
1
設改良工事 5箇所 5
2
6,149,600
2
○ 生活道
2
路整備事業(繰越) 1
0
06,945,19
2
3
・ 工事委託
,
料 75,950,44
8
3
7
奈良井踏切新
8
設工事委託料
011需 用 費 ・ 測量設計調査委託
歳
料 388,800
君石野村線修正設計
出
業務委託料
222,1
(
31,995 178,
単
515,662 繰越明
位
許費 9,814,93
3
33,801,40
円
0
13委 託 料
)
・ 工事委託料 4,
予
600,000
第2中仙道踏切撤去工
事委託料
・ 分
筆測量等委託料 777
,600
71
2,000 622,9
97 89,00301
4使用料及び
洗馬大
算
怒田国道東線分筆測量
業務委託料 457,2
00
賃借料
奈良井踏切土地分
筆測量業務委託料 外
1件 320,400
475
,034,600 36
7,716,260 繰
現
越明許費 1,160,
340
106,158
,000
15工事請負
費 ・ 土地
等賃借料 84,985
町区上西条線
外1件
・ 分散
型設計積算システム等
使用料 513,000
額
23,891
款
,000 17,469
,118 繰越明許費 3
項
9,754
6,382
,128
17公有財産
目
購 ・ 測量
継
機器借上料 25,01
続
2
入費
費
・ 市道新設改良工事
及
72箇所 159,5
び
84,860
予
・ 用地取得費
495,040
23,646,74
備
3 19,674,33
2 繰越明許費 91,4
11
3,881,00
費
0
22補償補填及
節
桟
支
敷公民館東線 1
32.42㎡ 264,
出
840
び賠償金
済
洗馬大怒田国
道東線 115.10
額
㎡ 230,200
翌
○
年
幹線道路整備事業 39
度
,130,400
繰
・ 測量設計調査
越
委託料 13,791,
額
600
不
歯科大東
交差点物件補償調査業
用
務委託料 496,80
0
額
歯科
備
大東交差点測量・設計
,124013委 託 料
・ 河川改
修工事 1箇所 1,2
85,200
○ 河川維持諸経
費 3,495,56
0
185,000 17
3,316 11,68
4014使用料及び
・ 汚物汲取
料 10,368
賃借料 ・ 河
川公園管理委託料 1,
254,476
2,287,000
2,284,200 2
,800015工事請
考
負費 ・ 河
当
川支障木伐採委託料 1
,058,400
初
権現
川整備業務委託料
90
予
,000 0 90,00
0016原材料費
算
・ トイレ借上
料 173,316
額
・ 河川環
補
境整備工事 1箇所
999,000
正
207,000 16
7,692 39,30
予
8019負担金補助
及び交付金
算
2,296,243,
000 △185,64
額
5,000 0 0 2,1
繰
10,598,000
越
2,086,165,
事
103 24,432,
業
89704 都市計画費
費
165,27
支
7,000 30,09
出
4,000 0 0 195
及
,371,000 19
び
3,637,525 1
計
,733,47501
区
都市計画総務
○ 職員給与費 15
0,123,365
分
費 ・ 一般職員
金
給料 20人分 74,
448,306
171,000 73
額
,700 97,300
繰
01 報 酬 ・
一般職手当 50,4
61,967
越
・ 市町村職員
共済組合負担金 25,
213,092
額
74,514,00
流
0 74,448,30
用
6 65,69402 給
増
料○ 都市計
減
画総務事務諸経費 3,
-
579,811
1
・ 都市計画審議会
9
委員報酬 14人分 7
8
3,700
5
-
1,658,000 5
-
0,461,967 1
1
,196,03303
9
職員手当等
9
2回開催延べ2
-
2人分
・ 臨時
8
職員賃金 1,037,
2
790
25,
3
242,000 25,213,092 28,90804 共 済 費
・ 講師謝礼 1
・
0,000
・ 普通旅費 17
分
5,320
1
筆
,085,000 1,
測
037,790 47,
量
21007 賃 金
等
・ 費用弁償 17
委
,370
託
・ 消耗品費 237
料
,987
2,597,550
田川桟敷縦2号
歳
線分筆測量業務委託料
482,500
出
桟敷公民館東
(
線分筆測量業務委託料
単
310,650
位
北村学校線外
円
分筆測量業務委託料 1
)
,804,400
予
・
市道新設改良工事
5箇所 28,397,
200
○
歩道整備事業(繰越
) 20,160,74
3
・ 測量設
計調査委託料 1,83
6,000
下西
算
条町区線補償調査業務
委託料
・ 市道
新設改良工事 1箇所
2,981,000
・ 用地
取得費 3,912,0
00
下西条町区
線 138.46㎡
・ 支障物件移転
現
補償費 11,431,
743
下西条町
区線 1件
○ 道
路施設長寿命化改修事
業(繰越) 75,26
5,200
・
測量設計調査委託料
10,303,200
額
吉田側道橋外6
款
橋定期点検業務委託料
・ 市道新設改
項
良工事 2箇所 64,
962,000
目
5,390,000
継
1,407,000 0
続
0 6,797,000
費
4,960,252 1
及
,836,74803
び
河 川 費
5,3
予
90,000 1,40
7,000 0 0 6,7
97,000 4,96
備
0,252 1,836
,74801 河川維持
費○ 河川
費
改修事業諸経費 179
節
,492
・
支
普通旅費 11,800
16,000
出
11,800 4,20
009 旅 費
済
・ 県河川協会負担金
48,000
額
・ 奈良井川水
翌
系河川改良促進期成同
年
盟会負担金 16,00
度
0
21,00
繰
0 10,368 10,
越
632012役 務 費
額
・ 県治水砂
不
防協会負担金 103,
692
○
用
河川改修事業 1,2
85,200
3,9
額
91,000 2,31
備
2,876 1,678
開発
緑地№81外3箇所整
備委託料 353,16
0
開発
緑地№77整備委託料
334,800
開発緑地№6
1外3箇所整備委託料
229,500
・
遊具点検委託料 270
,000
・ 危険遊具改修等
工事 3箇所 2,1
22,200
考
・ 苗木代 69
当
2,345
○ 立地適正化計画
初
策定事業 8,413,
200
・ 立
予
地適正化計画策定業務
委託料 8,413,2
算
00
立地適正化
額
計画策定業務委託料 6
補
,912,000
正
地域公共交
通網形成計画策定業務
予
委託料 1,501,2
00
算
○ 全国都市緑化
フェア事業 27,02
額
2,344
・
繰
緑化フェア開催負担
越
金 27,022,34
事
4
業
緑化フェア開
費
催負担金 23,845
支
,209
出
及
サテライト会場負担
び
金 2,688,000
計
区
緑化祭
開催負担金 489,1
35
分
66,038,000
金
△1,901,000
0 0 64,137,0
00 61,249,1
額
06 2,887,89
繰
402 公園管理費
○ 公園等管理諸
経費 57,707,7
越
86
・ 臨時
職員賃金 1,916,
555
2,4
額
31,000 2,24
流
3,339 187,6
用
6107 賃 金
増
・ 臨時作業員賃金
減
326,784
-
・ 消耗品費
2
1,445,266
0
27,624,
0
000 25,533,
-
635 2,090,3
-
65011需 用 費
2
・ 燃料費 40
0
2,304
1
・ 印刷製本費 3
-
97,008
8
187,000 123
4
,121 63,879
1
012役 務 費
1
・ 電力使用料 11
0
,139,650
,
・ 上下水
0
道使用料 4,797,
0
900
30,
0
537,000 30,
1
027,248 509
0
,752013委 託 料
,
・ 営繕修
0
繕料 3,299,40
0
4
・
0
備品修繕料 476,7
0
83
116,
0
000 114,502
8
1,498014使用
報
料及び ・
償
被服費 34,000
費
賃借料 ・ 電話料 65,721
・ 燃料費 404,912
歳
・ 食糧費 16,75
0
225,0
00 192,690 3
出
2,31009 旅 費
(
・ 車両修繕
単
料 74,821
位
・ 被服費 3
0,000
9
円
35,000 764,
)
470 170,530
予
011需 用 費
・ 車両保険料 25
,070
・ 口座振替等手数
料 600
30
,000 26,770
3,230012役 務
費 ・ 検査
手数料 1,100
・ 自動車
算
等借上料 617,12
4
10,09
9,000 10,09
7,460 1,540
013委 託 料
・ 有料道路等使用
料 128,267
・ 印刷機
等使用料 260,00
0
1,022
現
,000 1,005,
391 16,6090
14使用料及び
・ 都市計画協会
負担金 123,000
賃借料
・ 街づくり区画整理
協会負担金 28,00
0
2,123
,000 2,122,
額
200 800015工
款
事請負費 ・
都市計画街路事業促
項
進協議会負担金 10,
000
目
・ 全国都市公園整備
継
促進協議会負担金 42
続
,000
69
費
3,000 692,3
及
45 655016原材
び
料費 ・ 都
予
市計画研修会負担金 2
6,000
・ 全国地区計画
備
推進協議会負担金 45
,000
27
,557,000 27
費
,484,744 72
節
,256019負担金
支
補助 ・ 県
都市施設協会負担金 1
出
08,400
及び交付金 ・
済
全国市街地再開発協会
等負担金 80,000
額
7,000 6
翌
,600 400027
年
公 課 費 ・
度
車両重量税 6,600
繰
○ 都市
越
緑化推進事業 4,49
額
8,805
・
不
開発緑地整備委託料
1,414,260
用
開発緑地№39整
額
備委託料 496,80
備
0
吉田若宮公園支障木枝
打ち業務委託料 415
,800
長者原公園樹木枝打
ち業務委託料 345,
600
原中央児童公園支障木
伐採業務委託料 外7
件 636,560
・
公園設備点検委託料
7,192,296
小坂田公園パター
考
ゴルフ場芝管理業務委
当
託料 4,395,60
0
初
小坂
田公園レストラン棟ト
予
イレ清掃委託料 1,5
31,800
算
自家用電気工作
額
物保安管理業務委託料
補
474,336
正
公園遊具保守
点検委託料 324,0
予
00
小
算
坂田公園自動ドア保守
点検委託料 外5件 4
額
66,560
繰
・ パ
越
ソコン等使用料 40,
事
305
業
・ テレビ聴視料 21
費
,817
支
・ 有線放送徴収料
出
52,380
及
・ 公園整備工
び
事 2箇所 1,543
計
,320
区
・ 現物支給用資材
178,069
・ 備品購入
分
費 1,485,872
金
ゴーカート1点
代 1,312,200
額
繰
チェー
ンソー1点代 99,8
00
越
コ
インカウンター1点代
73,872
額
○ 公園
流
施設長寿命化改修事業
用
3,541,320
増
・ 営繕修繕料
減
3,541,320
-
5,440,0
2
00 △273,000
0
0 0 5,167,00
2
0 5,139,368
-
27,63203都市
-
計画道路 ○
2
都市計画道路整備事業
0
5,139,368
3
費 ・ 消耗品費
-
72,368
8
100,000 72,
4
368 27,6320
2
11需 用 費
1
・ 郵便料 45,00
,
0
・
5
測量設計調査委託料 5
5
,022,000
6
45,000 45
,
,000 0012役 務
0
費
0
広丘東通線(高出
0
地区)測量業務委託料
1
4,050,000
,
5
高原通線
4
地形測量業務委託料 9
3
72,000
,
5,022,
3
000 5,022,0
2
00 0013委 託 料
0
9,048
1
,000 △188,0
2
00 0 0 8,860,
,
000 8,538,9
6
48 321,0520
8
4 駅施設維持費
0
○ 駅舎等維持管理
0
諸経費 8,538,9
1
48
・ 消耗
5
品費 148,712
工
事請負費 ・ 口座振
歳
替等手数料 14,20
0
・
廃棄物等処分料 43,
出
200
200
(
,000 178,06
単
9 21,931016
位
原材料費 ・
消防設備点検委託料
円
102,138
)
予
小坂田公園レストラン
棟消防設備点検業務委
託料
1,486,00
0 1,485,872
128018備品購入
費 ・ 公園
管理委託料 18,91
0,254
公園
有料施設等管理運営業
算
務委託料 13,699
,922
街区公園等除草清掃
管理業務委託料 1,9
98,284
長者原公園管理
業務委託料 582,0
00
現
水
辺のふるさとふれあい
公園管理業務委託料 5
38,193
桟敷原外2箇所
管理業務委託料 498
,960
一本木公園外2箇所
額
除草清掃等管理業務委
款
託料 496,800
項
吉田若宮
公園外2箇所管理業務
目
委託料 496,800
継
続
内田原
費
外2箇所除草清掃等管
及
理業務委託料 493,
び
560
予
うるしの里駅前水辺公
園管理業務委託料 10
備
5,735
・ 公園
高木せん定等委託料 3
費
,822,560
節
支
野村八幡水苑公園支
障木伐採業務委託料 4
出
96,800
済
広丘短歌公園外樹木枝
打ち業務委託料 492
額
,480
翌
年
角前記念公園外支障
度
木伐採業務委託料 48
繰
6,000
越
額
小坂田公園内枝等
不
処理業務委託料 484
,920
用
牧野団地公園樹木伐
額
採業務委託料 464,
備
400
0
9,288
,000 9,288,
000 0013委 託 料
主要区画道路A=2
010.30㎡
○
土地利用促進事業 9
,320,795
4
3,848,000 4
3,848,000 0
015工事請負費
・ 普通旅費 1
5,400
・ 消耗品費 16
,495
10
4,634,000 9
9,056,400 5
考
,577,60001
当
9負担金補助
・ 諸証明発行手数
初
料 900
及び
交付金 ・ 区画
予
整理事業計画策定等委
託料 9,288,00
算
0
88,00
0 0 88,00002
額
2補償補填及
補
野村桔
梗ケ原土地区画整理事
正
業事業計画作成等業務
委託料
び賠償金
9
予
93,122,000
△221,878,0
算
00 0 0 771,24
4,000 758,2
額
87,267 12,9
繰
56,73306市街
越
地活性化 ○
事
市街地活性化推進事業
業
903,649
事業
費
費 ・ 普通旅費
支
49,340
出
101,000 83,
及
750 17,2500
び
1 報 酬 ・
計
消耗品費 47,853
区
・ 燃
料費 77,651
55,000 54
分
,076 92408 報
金
償 費 ・ 被
服費 25,555
・ 交通量
額
調査委託料 147,8
繰
40
129,
000 49,340 7
9,66009 旅 費
越
歩行者等通行量調査業
務委託料 外1件
額
・ 自動車等借上料
流
285,420
用
1,628,000
増
1,373,291 2
減
54,709011需
-
用 費 ・ 有
2
料道路等使用料 59,
0
990
4
・ 印刷機等使用料 2
-
10,000
-
391,000 388
2
,200 2,8000
0
12役 務 費○
5
ウイングロード管理
-
事業 64,933,6
8
60
・ ウイ
4
ングロード管理業務委
4
託料 7,620,00
4
0
24,94
,
7,000 24,94
7
6,320 68001
0
3委 託 料 ・
2
割賦負担金 41,2
,
83,660
0
ウ
0
イングロード空調設備
0
借上げ負担金 28,9
4
23,660
,
833,00
4
0 586,730 24
3
6,270014使用
5
料及び
,
ウイングロー
1
ド再生事業割賦負担金
2
12,360,000
2
賃借
2
料 ・ ウイング
6
ロード施設管理負担金
6
1,050,000
,
643,771
8
,000 643,72
7
5,900 45,10
8
0015工事請負費
0
・ ウイング
1
ロード設備改修負担金
1
14,980,000
需
○ 広丘
用
駅東口駐車場事業 3,
費
957,352
99,334,000 87,079,660 12,254,340019負担金補助
・ 消耗品費 399
・
,168
及び
交付金 ・ 電力
電
使用料 234,464
力
使用
歳
料 2,022,814
・ 上
下水道使用料 963,
出
600
60,
(
000 58,747 1
単
,253012役 務 費
位
・ 営繕修
繕料 1,299,99
円
6
・
)
電話料 58,747
予
4,098,0
00 4,045,07
9 52,921013
委 託 料 ・
消防設備点検委託料 9
3,697
消防
設備点検業務委託及び
防火対象物定期点検業
務委託料
・ 清
算
掃委託料 1,696,
342
広丘駅東
西自由通路等清掃業務
委託料 1,490,4
00
塩
尻駅自由通路エレベー
ター清掃業務委託料 2
05,942
現
・ 警
備委託料 51,840
広丘駅東西自由
通路公衆便所警備業務
委託料
・ エレ
ベーター保守点検委託
料 2,203,200
塩尻駅自由通路
額
外1箇所エレベーター
款
保守点検業務委託料
1
53,836,000
項
4,158,000 0
0 157,994,0
目
00 152,277,
継
791 5,716,2
続
0905区画整理事業
費
○ 塩尻駅北
及
土地区画整理事業 14
び
2,956,996
予
費 ・ 普通旅費
11,800
66,000 27,2
備
00 38,80009
旅 費 ・ 消
耗品費 40,796
費
・ 工事
節
請負費 1箇所 43,
支
848,000
69,000 57,
出
291 11,7090
11需 用 費
済
・ 区画整理事業補助
金 53,222,40
額
0
翌
区域内道路の
年
舗装に要する経費 30
度
,002,400
繰
1,00
越
0 900 100012
額
役 務 費
不
雨水調整池の
築造に要する経費 23
用
,220,000
・
額
公共施設管理者負担
備
金 45,834,00
箇所 1,247,02
2
65,00
0 65,000 001
4使用料及び
・ 補修用資材 1,
512,792
賃借料 ・ 備
品購入費 112,32
0
1,248
,000 1,247,
022 978015工
事請負費
手持ち歩行者用信
号機2点代
・
塩尻交通安全協会負担
金 2,000,000
1,536,
考
000 1,512,7
当
92 23,20801
6原材料費
初
113,000 11
2,320 68001
予
8備品購入費
2,000,00
算
0 2,000,000
0019負担金補助
額
及び交付金
補
93,162,000
3,095,000 0
正
△113,000 96
,144,000 95
予
,564,025 57
9,97508 輸送対
算
策費○ 輸送
対策事業 95,014
額
,307
・
繰
塩尻市地域公共交通会
越
議委員報酬 12人分
事
73,700
業
81,000 73,7
費
00 7,30001 報
支
酬
出
2回開催延べ22
及
人分
・ 普通旅
び
費 17,160
計
38,000 26,
区
470 11,5300
9 旅 費 ・
費用弁償 9,310
分
・ 消耗
金
品費 91,020
1,706,00
0 1,237,447
額
468,553011
繰
需 用 費 ・
印刷製本費 324,9
93
・
越
電力使用料 48,2
52
81,0
00 65,910 15
額
,090012役 務 費
流
・ 上下水
用
道使用料 81,970
増
・ 営
減
繕修繕料 40,500
-
93,197
2
,000 93,153
0
,318 43,682
6
013委 託 料
-
・ 車両修繕料 56
-
9,818
2
・ 車両保険料 4
0
6,110
1
7
69,000 168,
-
480 520014使
8
用料及び ・
4
口座振替等手数料 1
6
6,200
賃
5
借料 ・ 検査手
5
数料 3,600
,
000 0 55,000023償還金利子 ・ 営繕修繕料 588,600
歳
及び割引料
・ 口座振替等手数料
3,800
出
・ 駐車場管理業
(
務委託料 2,700,
単
000
位
・ 重機借上料 31,
320
○
円
北部交流センター整
)
備事業 658,726
予
,606
・
北部地域拠点施設検討
委員報酬 9人分 83
,750
4回開
催延べ25人分
・ 愛称募集謝礼 54
,076
・ 検査手数料 38
4,400
算
・ 監理委託料 1
3,770,000
北部交流センター
整備工事監理委託料
・ 市産材活用業
務委託料 708,48
0
・
北部交流センター整備
工事 5箇所 643
現
,725,900
○ まちなか
居住推進事業 29,7
66,000
・ 優良建築物等整備
事業補助金 29,76
6,000
大門
銀座通り南地区
10,
320,000 1,2
額
48,000 0 113
款
,000 11,681
,000 11,471
項
,073 209,92
707交通安全対策
目
○ 交通安全対
継
策事業諸経費 11,4
続
71,073
費
費
・ 塩尻市交通安全
及
対策委員会委員報酬
び
10人分 33,500
予
74,000
33,500 40,5
0001 報 酬
備
1回開
催10人分
・
費用弁償 3,810
費
11,000 3
節
,810 7,1900
支
9 旅 費 ・
消耗品費 776,82
出
4
・
燃料費 68,522
済
1,054,0
00 917,349 1
額
36,651011需
翌
用 費 ・ 印
年
刷製本費 72,003
度
・ 交
繰
通安全教室等委託料 5
越
,579,280
額
5,580,00
不
0 5,579,280
720013委 託 料
用
・ 印刷機等
使用料 65,000
額
・ 交通
備
安全設備設置工事 1
00 2,590,10
0 594,90002
給 料 ・ 一
般職員給料 1人分 2
,590,100
・ 一般職
手当 1,680,94
9
2,625
,000 1,680,
949 944,051
03 職員手当等
・ 市町村職員共
済組合負担金 898,
024
○
住宅事務諸経費 11
,183,419
1
,305,000 1,
考
247,088 57,
当
91204 共 済 費
・ 普通旅費 6
初
,080
・ 消耗品費 95,
予
282
100
,000 80,780
算
19,22009 旅 費
・ 郵便料
額
157,000
補
・ 口座振替
等手数料 131,99
正
8
148,0
00 121,148 2
予
6,852011需 用
費 ・ 弁護
算
人委託料 264,13
7
・
額
パソコン等使用料 1,
繰
766,568
越
1,414,000
事
1,358,502 5
業
5,498012役 務
費
費 ・ 建物
支
購入費 8,689,9
出
86
・
及
強制執行予納金 72
び
,368
49
計
,078,000 48
区
,625,776 45
2,224013委 託
料○ 市営住
分
宅管理維持補修費 49
金
,431,143
・ 火災保険料 1
,069,504
額
1,767,00
繰
0 1,766,568
432014使用料及
び ・ 特定
越
公共賃貸住宅等指定管
理料 4,653,20
1
賃借料
額
・ 維持補修等委託
流
料 26,519,69
用
8
240,0
増
00 0 240,000
減
016原材料費
-
・ 市営住宅管理
2
代行料 17,188,
0
740
○
8
空き家対策事業 22
-
,949,886
8
-
,690,000 8,
2
689,986 140
0
17公有財産購
9
・ 普通旅費 74
-
,700
入費
8
・ 消耗品費 2
4
5,866
2
8
5,742,000 2
7
2,849,320 2
8
,892,68001
5
9負担金補助
,
・ 会議出席負担金
0
31,320
0
及び交付金 ・
0
住宅ストック活用事業
7
補助金 14,672,
8
000
100
0
,000 72,368
,
27,632022補
0
償補填及
0
空き家整備 1
0
7件 1,505,00
5
0
び
,
賠償金 空
0
き家改修 13件 5
0
,167,000
0
0
空き家解体
1
16件 8,000
9
,000
負
・ 空き家
担
利活用事業負担金 8,
金
146,000
補
助 ・ 地域振興バス運行
歳
委託料 92,684,
494
及び交
付金
出
楢川線 19,569
(
,600
単
87,000 58
位
,700 28,300
027公 課 費
円
片丘線
)
外8路線 73,11
予
4,894
・ JR
駅構内使用料 168,
480
・ 小野駅管理業務負
担金 730,000
・ 中央
東線高速化促進広域期
成同盟会負担金 20,
000
算
・ 木曽地域交通網対
策協議会負担金 30,
000
・ 車両重量税 58,
700
○
駅前駐輪場等管理事
業 549,718
・ 消耗品費 13
,567
・ 電力使用料 27
現
,327
・ 営繕修繕料 40
,000
・ みどり湖駅前広
場清掃委託料 47,6
96
・
駐輪場管理委託料 4
21,128
800,000,00
0 0 0 0 800,00
額
0,000 800,0
款
00,000 009 下
水道事業費○
項
下水道事業会計繰出
金 800,000,0
目
00
・ 下水
継
道事業会計繰出金 80
続
0,000,000
費
800,000
及
,000 800,00
び
0,000 0028繰
予
出 金
11
5,525,000 2
4,504,000 0
備
△10,000 140
,019,000 13
4,354,238 5
費
,664,76205
節
住 宅 費
85,
支
610,000 11,
344,000 0 △2
出
3,000 96,93
1,000 91,53
済
3,539 5,397
,46101 住宅企画
額
費○ 嘱託
翌
員報酬 2,800,0
年
18
・ 嘱託
度
員報酬 1人分 2,4
繰
50,954
越
2,537,000 2
額
,450,954 86
不
,04601 報 酬
・ 嘱託員社会
用
保険料 349,064
○ 職員
額
給与費 5,169,0
備
73
3,185,0
県産木材住宅改
修工事 3件 816
,000
769,311,
000 792,000
0 0 770,103,
000 763,750
,231 6,352,
76909 消 防 費
769,311,00
0 792,000 0 0
770,103,00
0 763,750,2
31 6,352,76
901 消 防 費
602,845,0
考
00 △221,000
当
0 0 602,624,
000 601,569
初
,066 1,054,
93401 常備消防費
予
○ 広域消
防負担金 601,56
算
9,066
・
松本広域連合負担金
額
593,609,41
補
6
602,6
24,000 601,
正
569,066 1,0
54,934019負
予
担金補助
消防費負担
算
金 579,263,0
00
額
及び交付金
繰
人件費負担金
越
(職員給与分) 3,6
事
86,400
業
費
人件費負担金(
支
職員手当分) 3,37
出
7,250
及
び
人件費負担金(共
計
済費等) 1,371,
区
709
退職手当特別負担金 5
分
,911,057
金
・
松本広域連合負担金
(高速救急業務) 6,
額
124,950
繰
・ 長野県消
防防災ヘリコプタ-運
航協議会負担金 1,8
越
34,700
106,542,00
0 △4,696,00
額
0 0 △36,000 1
流
01,810,000
用
96,736,547
増
5,073,4530
減
2 非常備消防費
-
○ 団員等公務災害
2
補償費 1,449,2
1
77
・ 公務
0
災害補償費 1,449
-
,277
21
-
,080,000 21
2
,079,400 60
1
001 報 酬○
1
職員給与費 14,8
-
83,187
8
・ 一般職員給料 2
5
人分 7,067,70
2
0
7,078
9
,000 7,067,
,
700 10,3000
9
2 給 料 ・
1
一般職手当 5,268
5
,597
,
・ 市町村職員共済
0
組合負担金 2,546
0
,890
5,
0
383,000 5,2
1
68,597 114,
3
40303 職員手当等
,
○ 消防事務
1
諸経費 1,570,5
6
89
・ 普通
0
旅費 5,120
,
2,551,000
0
2,546,890 4
0
,11004 共 済 費
0
・ 消耗品費
0
216,701
1
・ 燃料費 1
3
94,176
,
1,572,000 1
0
,449,277 12
0
2,72305 災害補
0
償費 ・ 食
4
糧費 5,340
3
・ 電力使用
,
料 291,205
0
88,000 42,820
歳
,699 267,30
102 建築指導費
○ 建築確認等事
出
務諸経費 927,41
(
2
・ 普通旅
単
費 68,220
位
71,000 68,
220 2,78009
円
旅 費 ・ 消
)
耗品費 331,557
予
・ 燃
料費 63,483
620,000 5
27,819 92,1
81011需 用 費
・ 印刷製本費
48,492
・ 特定行政庁
団体賠償責任保険料 5
0,000
1
算
32,000 123,
500 8,50001
2役 務 費 ・
口座振替等手数料 1
5,500
・ 自動車等借上
料 272,160
5,484,00
0 5,420,000
64,000013委
現
託 料 ・ 会
議出席負担金 19,0
00
・
日本建築行政会議負
担金 50,000
273,000 2
72,160 8400
14使用料及び
・ 全国建築審査
会協議会負担金 9,0
額
00
賃借料
款
○ 耐震対策等事業
15,577,28
項
7
36,508,00
0 36,409,00
目
0 99,000019
継
負担金補助
続
・ 消耗品費 58,4
費
32
及び交付
及
金 ・ 印刷製本
び
費 25,855
予
・ 郵便料 5
8,000
・ 耐震診断業務
備
委託料 5,420,0
00
木造住宅耐震診断
費
84件
・ 耐
節
震補強事業補助金 10
支
,015,000
出
木造住宅耐震対策工
事 9件 8,967
済
,000
額
ブロック塀等撤去工
翌
事 17件 1,048
年
,000
度
○ 県産木材
繰
住宅普及促進事業 26
越
,316,000
額
・ 県産木材住宅
不
普及促進事業補助金 2
6,316,000
用
県産木材住宅新築
額
工事 18件 25,5
備
00,000
ホース等3品
目66点代
・
会議出席負担金 121
,000
中信四
市消防正副団長・主管
課長会議負担金 外8
件
・ 消防団員
退職報償金負担金 16
,704,000
・ 松本消
防協会負担金 316,
000
・ 公務災害補償費負
担金 1,887,97
2
・
松本消防協会正副団長
考
・事務主任者研修会負
当
担金 116,484
・ 県消
初
防学校入校負担金 90
0
・
予
消防団運営交付金 12
,555,830
算
・ 災害出
動交付金 1,937,
額
000
補
半日1,
000円×延べ 23
正
人 23,000
予
半日2,00
0円×延べ703人 1
算
,406,000
額
1日4,0
繰
00円×延べ127人
越
508,000
事
・
業
大会出動交付金 1,6
費
64,000
支
・ 車両重量税
出
733,100
及
59,712,00
び
0 5,709,000
計
0 36,000 65,
区
457,000 65,
233,802 223
,19803 消防施設
分
費○ 消防施
金
設整備費 65,233
,802
・
営繕修繕料 5,959
額
,222
5,
繰
960,000 5,9
59,222 7780
11需 用 費
越
・ 重機借上料 49,
680
・ 消防施設等整備工
額
事 4箇所 11,36
流
1,600
5
用
0,000 49,68
増
0 320014使用料
減
及び ・ 備
-
品購入費 25,012
2
,800
賃借
1
料 ポンプ
2
車等2品目3点代
11
-
,362,000 11
-
,361,600 40
2
0015工事請負費
1
・ 消火栓新
3
設改良負担金 22,8
-
50,500
9
新
1
規4基、更新8基
25
2
,013,000 25
6
,012,800 20
,
0018備品購入費
795,000 5,794,212 1,000,78808 報 償 費 ・ 被服費
歳
38,855
・ 廃棄物処理
手数料 14,700
出
35,000 2
(
3,100 11,90
単
009 旅 費
位
・ 奈良井宿消防施設
保守点検委託料 128
円
,520
)
・ 自動車等借上料
予
470,448
16,020,00
0 14,177,76
7 1,842,233
011需 用 費
・ 有料道路等使用
料 119,124
・ 重機借
上料 86,400
422,000 3
算
61,226 60,7
74012役 務 費
○ 消防団諸経費
78,833,49
4
・ 消防団員
報酬 870人分 21
,079,400
129,000 1
28,520 4800
13委 託 料
現
・ 消防団員退職報償
金 5,568,000
・ 表
彰記念品代 226,2
12
737,
000 675,972
61,028014使
用料及び ・
費用弁償 17,98
0
賃借料
額
・ 消耗品費 1,9
款
83,536
2,130,000 2
項
,127,600 2,
400018備品購入
目
費 ・ 燃料
継
費 592,758
続
・ 食糧費
費
70,890
及
37,051,000
び
35,303,186
予
1,747,8140
19負担金補助
・ 印刷製本費 6
備
8,430
及
び交付金 ・ 電
力使用料 2,603,
費
395
827
節
,000 733,10
支
0 93,900027
公 課 費 ・
出
備品修繕料 82,02
6
・
済
車両修繕料 2,325
,031
額
・ 被服費 5,70
翌
5,424
年
・ 電話料 114
度
,186
繰
・ 車両保険料 18
越
8,840
額
・ 検査手数料 2
不
3,600
・ 車両リサイク
用
ル料 19,900
・ 備品購
額
入費 2,127,60
備
0
食糧費 16,793
・ 自
動車等借上料 28,9
60
151,
000 44,900 1
06,100010交
際 費 ・ 会
議出席負担金 8,00
0
第62回長野県市町
村教育委員会研修総会
出席負担金
79,00
0 48,775 30,
225011需 用 費
・ 上部団体
負担金 174,360
考
長野県市町村教
当
育委員会連絡協議会負
担金 135,360
初
69,
000 28,960 4
予
0,040014使用
料及び
算
長野県都市教
育委員会連絡協議会負
額
担金 外1件 39,0
補
00
賃借料
185,0
正
00 182,360 2
,640019負担金
予
補助
及び交付
金
329,120
算
,000 9,051,
000 0 16,000
額
338,187,00
繰
0 328,971,8
越
32 9,215,16
事
803 事務局費
業
○ 教育長給与費 1
費
2,791,648
支
・ 教育長給料
出
1人分 7,572,
及
000
57,
び
068,000 55,
計
779,358 1,2
区
88,64201 報 酬
・ 教育長
手当 3,098,79
分
0
・
金
市町村職員共済組合負
担金 2,120,85
8
75,30
額
3,000 75,25
繰
8,539 44,46
102 給 料○
職員給与費 141,
越
961,272
・ 一般職員給料
21人分 67,686
額
,539
54
流
,019,000 53
用
,180,268 83
増
8,73203 職員手
減
当等 ・ 一
-
般職手当 50,081
2
,478
1
・ 市町村職員共済
4
組合負担金 24,19
-
3,255
3
-
4,617,000 3
2
4,366,290 2
1
50,71004 共 済
5
費
-
9 1 3 23,072,000 22,850,500 221,500019負担金補助
及び交
歳
付金
212,00
0 0 0 0 212,00
0 210,816 1,
出
18404 水 防 費
(
○ 水防対策事業
単
210,816
位
・ 消耗品費 25,
920
26,
円
000 25,920 8
)
0011需 用 費
予
・ 水防用資材 1
84,896
186,000 1
84,896 1,10
4016原材料費
3,618,
614,000 798
,489,000 17
4,655,782 0
4,591,758,
算
782 3,265,6
61,554 繰越明許
費 79,537,02
8
1,246,560
,200
10教 育 費
395,717,0
00 8,836,00
0 0 0 404,553
,000 390,10
1,011 14,45
現
1,98901 教育総
務費
104
,000 0 0 0 104
,000 20,719
83,28101総合
教育会議 ○
総合教育会議運営事
業 20,719
運営
費 ・ 消耗品費
2,089
1
額
1,000 0 11,0
款
0008 報 償 費
・ 会議録作成委
項
託料 18,630
26,000
目
0 26,00009 旅
継
費
7,0
続
00 2,089 4,9
費
11011需 用 費
及
60,000
び
18,630 41,3
予
70013委 託 料
3,992,
000 0 0 0 3,99
備
2,000 3,684
,565 307,43
502 教育委員会費
費
○ 教育委員会
節
諸経費 3,684,5
支
65
・ 教育
委員会委員報酬 4人
出
分 3,321,600
3,322,
済
000 3,321,6
00 40001 報 酬
額
・ 委員退任
翌
記念品代 9,720
年
・ 費用
度
弁償 48,250
繰
10,000 9,
越
720 28008 報 償
額
費 ・ 交際
不
費 44,900
・ 消耗品費
用
31,982
176,000 48,
額
250 127,750
備
09 旅 費 ・
00
全国都市教
育長協議会定期総会参
加負担金 外1件
・ 学校人権教育
推進事業交付金 122
,772
・ 防火管理者講習
会負担金 20,000
○ 教育
相談研究事業 23,3
65,571
・ 嘱託員報酬 2人
分 5,157,959
・ 学
校教育指導員報酬 5
人分 12,735,0
考
08
・
当
嘱託員社会保険料 7
69,044
初
・ 学校教育指
導員社会保険料 1,9
予
13,681
・ 臨時職員賃
算
金 1,058,550
・ 講
額
師謝礼 665,500
補
・ 普
通旅費 224,700
正
・ 費
用弁償 224,020
予
・ 消
耗品費 162,092
算
・ 燃
料費 83,733
額
・ 食糧費
繰
1,850
越
・ 電話料 78,
事
510
業
・ 相談支援員派遣委
費
託料 286,000
支
・ 電子
出
複写機使用料 4,92
及
4
○ ス
び
クールバス運行費 51
計
,281,654
区
・ 消耗品費 51
8
・
燃料費 301,089
分
・ 電
金
力使用料 8,160
・ 上下
水道使用料 13,60
額
0
・
繰
車両修繕料 133,1
85
・
車両保険料 16,2
越
20
・
検査手数料 1,10
0
・
額
運行委託料 50,78
流
7,282
用
・ 車両重量税 2
増
0,500
減
-216- -217-
10 1 3 25,661,000 24,573,575 1,087,42507 賃 金○ 教育
歳
委員会事務局諸経費 4
,478,307
・ 教育振興審議
出
会委員報酬 3人分 2
(
0,100
1
単
,195,000 78
位
5,500 409,5
0008 報 償 費
円
2回
)
開催延べ6人分
予
・ 普通旅費 123,
792
1,1
96,000 750,
349 445,651
09 旅 費 ・
費用弁償 6,680
・ 消
耗品費 682,576
3,778,
000 2,371,0
算
45 1,406,95
5011需 用 費
・ 燃料費 107
,683
・ 食糧費 5,46
0
1,874
,000 1,206,
939 667,061
012役 務 費
・ 印刷製本費 83
現
,700
・ 被服費 16,1
50
54,3
48,000 52,0
94,110 2,25
3,890013委 託
料 ・ 電話
料 135,784
・ 口座振
替等手数料 5,100
額
18,783
款
,000 18,667
,694 115,30
項
6014使用料及び
・ 傷害保険
目
料 230,160
継
賃借料 ・
続
会議録作成委託料 33
費
3,828
2
及
0,000 0 20,0
び
00016原材料費
予
教育委員会会議録作成
委託料
・ 自動
備
車等借上料 700,4
88
3,11
7,000 2,775
費
,665 341,33
節
5019負担金補助
支
・ 有料道路
等使用料 32,328
出
及び交付金
・ 学齢簿システ
済
ム使用料 987,83
8
66,00
額
0 20,500 45,
翌
500027公 課 費
年
・ 印刷機等
度
使用料 790,000
繰
・ テ
越
レビ聴視料 62,20
額
9
7,142
不
,000 7,142,
000 0028繰 出 金
用
・ ファク
シミリ使用料 2,65
額
9
・
備
会議出席負担金 9,0
消耗品費 210,7
09
・
印刷製本費 166,
681
・ 郵便料 175,0
00
・
口座振替等手数料 4
66,621
・ 学校給食費
収納システム使用料 4
09,536
○ 学校給食レシ
ピ公開事業 467,0
00
・ 学校
給食レシピサイト保守
委託料 467,000
○ 奨学
考
資金貸与事業特別会計
当
繰出金 7,142,0
00
・ 奨学
初
資金貸与事業特別会計
繰出金 7,142,0
予
00
7,00
5,000 1,826
算
,000 0 0 8,83
1,000 8,192
額
,266 638,73
補
404 教職員住宅費
○ 教職員住宅
正
管理諸経費 8,192
,266
・
予
営繕修繕料 1,108
,524
1,
算
584,000 1,1
08,524 475,
額
476011需 用 費
繰
・ 口座振替
越
等手数料 16,222
事
・ 園
業
庭整備委託料 544,
費
320
21,
支
000 16,222 4
出
,778012役 務 費
及
・ 改修工
び
事 2箇所 6,523
計
,200
区 分 金 額繰 越 額 流 用 増 減
-218- -219-
10 1 3○ 結核対策事業 787,618
・ 結核対策委員会委員報酬 3人分 20,
歳
100
1回開催
3人分
・ 健康
出
診断医師報酬 29人
(
分 696,000
単
・ 費用弁
位
償 1,530
・ 消耗品費 3
円
,933
)
・ 精密検査料 66
予
,055
○ 教育センター情報
教育推進費 16,17
0,949
・
消耗品費 168,4
88
・
情報機器修繕料 72
,360
・ 電話料 32,3
89
・
算
情報機器利用研究委
託料 220,000
ICT活用教育研
究推進事業委託料
・ パソコン等使用
料 15,677,71
2
○ ま
なびサポート嘱託員報
酬 42,332,04
現
3
・ 特別支
援講師報酬 11人分
32,264,912
・ 教
育相談員報酬 2人分
4,697,679
・ 特別
支援講師社会保険料 4
,728,284
・ 教育相
額
談員社会保険料 641
款
,168
○ まなびサポート事
項
業 24,141,33
0
・ 教育支
目
援委員会委員報酬 5
継
人分 187,600
続
費
8回開催延べ28
及
人分
・ 臨時職
び
員賃金 23,515,
予
025
・ 講師謝礼 120,
000
備
・ 普通旅費 66,3
77
・
費用弁償 103,2
費
50
・
節
消耗品費 137,0
支
18
・
食糧費 12,060
出
○ 高等
学校等振興事業 2,6
済
23,893
・ 私立高等学校運営
額
費補助金 2,597,
翌
200
年
市内1校
度
1,541,200
繰
越
市外8校
額
1,056,000
不
・ 各種学校運営費補
用
助金 26,693
○ 給食公会
額
計事務諸経費 1,42
備
8,547
・
00 22,00001
8備品購入費
・ 人権教育ビデオ
購入費 54,000
人権教育DVD1
点代
839,000 7
50,395 88,6
05019負担金補助
・ 分館人
権学習会・地区推進会
議補助金 352,12
5
及び交付金
人
権教育推進事業補助金
25件
○ 人権
推進啓発事業 1,29
考
9,240
・
当
人権擁護審議会委員
報酬 8人分 26,8
初
00
1回開催8人分
予
・ 講師謝礼 40
,000
算
・ 普通旅費 2,2
00
・
額
費用弁償 27,97
補
0
・
印刷製本費 54,00
正
0
・
CAP研修委託料 75
予
0,000
・ 人権擁護委員
算
協議会負担金 268,
270
額
松本人権
繰
擁護委員協議会負担金
越
201,270
事
業
松本人権擁護
費
委員協議会塩尻部会負
支
担金 67,000
出
・
及
犯罪被害者支援セン
び
ター負担金 130,0
計
00
32,6
区
93,000 △821
,000 0 △19,0
00 31,853,0
分
00 29,981,3
金
64 1,871,63
606学校施設集中
○ 嘱託員報酬
額
12,902,36
繰
3
管理費 ・ 嘱
託員報酬 5人分 11
,341,948
越
12,044,0
00 11,341,9
48 702,0520
額
1 報 酬 ・
流
嘱託員社会保険料 1,
用
560,415
増
○ 学校施設集
減
中管理事業 17,07
-
9,001
1,90
2
6,000 1,560
2
,415 345,58
0
504 共 済 費
-
・ 臨時作業員賃金
-
12,907,948
2
・ 消
2
耗品費 264,792
1
13,229
-
,000 12,907
1
,948 321,05
0
207 賃 金
1
・ 燃料費 481,9
4
32
・
7
営繕修繕料 41,0
0
40
1,27
2
2,000 1,029
,
,573 242,42
0
7011需 用 費
0
・ 車両修繕料 1
0
83,885
5
・ 被服費 57
4
,924
4,320 157,680013委 託 料
6,524,00
歳
0 6,523,200
800015工事請負
費
5,2
出
85,000 △79,
(
000 0 0 5,206
単
,000 4,876,
位
152 329,848
05 人権教育費
円
○ 社会人権教育推
)
進事業 3,576,9
予
12
・ 社会
教育指導員報酬 1人
分 1,497,600
1,641,
000 1,614,8
50 26,15001
報 酬 ・ 人
権教育指導員報酬 1
0人分 80,400
算
3回開催延べ24
人分
247,000 2
28,087 18,9
1304 共 済 費
・ 人権教育推進
委員報酬 3人分 10
,050
1回開催3人
分
631,000 62
0,100 10,90
現
007 賃 金
・ 嘱託員社会保険料
228,087
・ 人権同和
教育集会所臨時職員賃
金 597,600
216,000 1
61,000 55,0
0008 報 償 費
・ 手話通訳者賃
額
金 22,500
款
・ 人権教育
講師謝礼 121,00
項
0
132,0
00 66,565 65
目
,43509 旅 費
継
・ 普通旅費 4
続
80
・
費
費用弁償 35,91
及
5
260,0
び
00 227,893 3
予
2,107011需 用
費 ・ 消耗
品費 59,133
備
・ 食糧費
10,000
40,000 35,5
費
17 4,483012
節
役 務 費 ・
支
印刷製本費 43,20
0
・
出
営繕修繕料 61,56
0
1,064
済
,000 1,057,
745 6,25501
額
3委 託 料 ・
翌
電話料 35,517
年
・ 消
度
防設備点検委託料 33
繰
,765
60
越
,000 60,000
額
0014使用料及び
不
・ 集会所管
理委託料 273,98
用
0
賃借料
・ 印刷機等使用料
額
60,000
備
76,000 54,0
報 酬 ・ 嘱
託員社会保険料 441
,394
○ 地域連携教育推進
事業 8,980,99
6
455,000 4
41,394 13,6
0604 共 済 費
・ キャリア教育
支援協議会委員報酬
5人分 16,750
1
回開催5人分
4,40
0,000 3,828
,120 571,88
007 賃 金
・ 学校運営協議会委
考
員報酬 209人分 1
当
,243,500
・ 臨時職
初
員賃金 3,828,1
20
100,
予
000 40,000 6
0,00008 報 償 費
算
・ 講師謝
礼 40,000
額
・ 普通旅費
補
223,480
600,000 33
正
2,050 267,9
5009 旅 費
予
・ 費用弁償 108
,570
算
・ 消耗品費 12,
290
644
額
,000 400,45
繰
0 243,55001
越
1需 用 費 ・
事
食糧費 1,520
業
・ 印刷
費
製本費 386,640
支
196,00
出
0 100,000 96
及
,000012役 務 費
び
・ 郵便料
計
100,000
区
・ 有料道路
等使用料 22,412
35,000
分
22,412 12,5
金
88014使用料及び
・ 備品購
入費 391,912
額
賃借料
繰
ホワイトボード等
5品目6点代
432,
000 391,912
越
40,088018備
品購入費 ・
会議出席負担金 12
額
,000
流
・ 学校運営協議会
用
交付金 2,593,8
増
02
2,61
減
2,000 2,605
-
,802 6,1980
2
19負担金補助
2
及び交付金
1,
2
035,808,00
-
0 643,052,0
-
00 32,471,0
2
00 600,000 1
2
,711,931,0
3
00 889,075,
-
875 繰越明許費 19
1
,897,925
80
0
2,957,200
2
1
小学校費
3
6
47,215,000
2
801,732,00
5
0 0 972,000 1
5
,149,919,0
,
00 330,856,
0
617 繰越明許費 16
0
,105,183
80
0
2,957,200
1
1
学校管理費
7
○ 学校医等報酬 31
8
,744,044
,
・ 学校医・学校
6
薬剤師報酬 85人分
4
7,669,600
6
・ 嘱託
7
員報酬 8人分 21,
6
021,484
,
354012役 務 費 ・ 電話料 31,77
歳
6
・
車両保険料 17,35
0
542,0
出
00 369,954 1
(
72,046014使
単
用料及び ・
位
検査手数料 1,00
0
賃借料
円
・ 剪定木等処理手
)
数料 128,520
予
2,558,0
00 2,552,88
0 5,120016原
材料費 ・
自動車等借上料 369
,954
・ 補修用資材 2,
552,880
38,000 31,
800 6,20001
算
8備品購入費
・ 備品購入費 31
,800
水中ポンプ1
点代
9,000 8,2
00 800027公 課
費 ・ 車両
重量税 8,200
2,959,
000 △634,00
現
0 0 0 2,325,0
00 2,147,50
2 177,49807
体験学習事業
○ こども未来塾等運
営事業 2,147,5
02
費 ・ 講
師謝礼 20,000
50,000 2
0,000 30,00
額
008 報 償 費
款
・ 消耗品費 94,
078
項
・ 食糧費 95,24
0
256,0
目
00 189,318 6
継
6,682011需 用
続
費 ・ 傷害
費
保険料 17,632
及
・ こど
び
も未来塾等運営委託料
予
1,630,800
18,000 1
7,632 36801
備
2役 務 費 ・
自動車等借上料 28
9,752
費
1,633,000
節
1,630,800 2
支
,200013委 託 料
368,
出
000 289,752
78,248014使
済
用料及び
賃借
料
14,559,
額
000 △507,00
翌
0 0 3,000 14,
年
055,000 12,
度
226,611 1,8
繰
28,38908地域
越
連携事業 ○
額
嘱託員報酬 3,245
不
,615
費 ・
嘱託員報酬 1人分
用
2,804,221
4,581,0
額
00 4,064,47
備
1 516,52901
・ 児童健康管理
検査料 21,600
・ 教職
員健康管理検査料 16
7,300
8
34,000 615,
558 218,442
016原材料費
・ 管理責任賠償
保険料 343,698
・ 消
防設備点検委託料 3,
097,440
5,761,000
5,637,924 1
23,076018備
品購入費 ・
考
清掃委託料 1,82
当
7,909
貯水槽清掃
初
業務委託料 620,7
52
予
43,837,000
38,217,766
算
5,619,2340
19負担金補助
額
窓拭
補
き清掃業務委託料 50
2,565
正
及び交付金
トイレ
予
排水管清掃尿石除去業
務委託料 414,72
算
0
吉田
額
小学校灯油タンク清掃
繰
業務委託料 外2件 2
越
89,872
事
・ 警
業
備委託料 2,235,
費
600
支
・ 施設設備点検委託
出
料 4,255,075
及
び
自家用電気工作
計
物保安管理業務委託料
区
1,509,840
給食室ボ
分
イラー点検業務委託料
金
934,615
学校設備時計
額
保守点検業務委託料 9
繰
18,000
体育器具及び遊
越
具保守点検業務委託料
351,000
額
プールろ過機
流
保守点検業務委託料
用
外5件 541,620
増
減
・ 環境整備委託料
-
3,845,880
2
2
塩尻西小学校樹木
4
管理業務委託料 496
-
,800
-
2
洗馬小学校樹木管理
2
業務委託料 475,2
5
00
-
片
1
丘小学校樹木管理業務
0
委託料 432,000
2
1
宗賀小
4
学校樹木管理業務委託
4
料 428,760
,
4
広丘小学校
2
樹木管理業務委託料 3
5
02,400
,
0
吉田小学校樹木
0
管理業務委託料 外1
0
3件 1,710,72
4
0
4
・ 薬品等処理委
,
託料 52,056
0
市内
6
小学校廃薬品収集処理
8
業務委託料
・
,
施設台帳整備委託料 6
6
4,368
6
・ 廃棄物収集運
8
搬処理委託料 392,
3
391
5
市内小学
6
校廃棄物収集委託料
,
2件
・ 校内検
3
査委託料 633,96
3
0
201 報 酬 ・ 嘱託員
歳
社会保険料 3,052
,960
○ 小学校管理諸経費
出
174,187,44
(
3
5,380,00
単
0 5,337,183
位
42,81704 共 済
費 ・ 臨時
円
職員賃金 3,536,
)
560
予
・ 臨時作業員賃金 7
52,400
6,987,000 6
,535,860 45
1,14007 賃 金
・ 就学時健
康診断謝礼 792,0
00
・
入学・卒業記念品代
503,101
算
1,482,000
1,295,101 1
86,89908 報 償
費 ・ 普通
旅費 33,626
・ 消耗品
費 17,988,10
4
156,0
00 88,806 67
,19409 旅 費
現
・ 燃料費 10
,862,048
・ 食糧費
60,980
123,006,00
0 116,980,9
90 6,025,01
0011需 用 費
・ 印刷製本費 1
,933,093
額
・ 電力使
款
用料 33,829,9
04
5,49
項
3,000 5,124
,892 368,10
目
8012役 務 費
継
・ 上下水道使用
続
料 39,908,57
費
0
・
及
備品修繕料 866,9
び
21
82,5
予
32,000 31,3
46,990 繰越明許
費 2,283,810
備
48,901,200
13委 託 料
・ 郵便料 314,9
費
10
・
節
電話料 3,090,
支
980
・ クリーニング代 3
出
69,334
12,563,000
済
12,369,799
193,201014
額
使用料及び
翌
・ 汚物汲取料 137
年
,750
賃借
度
料 ・ 検査手数
繰
料 192,240
越
817,463,
額
000 63,237,
不
080 繰越明許費 16
9,920
754,0
用
56,000
15工事
請負費 ・
額
ピアノ調律手数料 48
備
7,080
辰野町塩尻市小学校
組合負担金 17,17
3,000
○ 小学校施設改善
事業 47,114,7
92
・ 営繕
修繕料 10,905,
360
・ 設計委託料 2,4
51,600
・ 電力デマン
ド情報配信委託料 90
,720
・ 電話設備使用料
3,262,032
・ 一般
工事 9箇所 30,4
考
05,080
当
○ 小学校補助交
付金 5,359,69
初
4
・ 特別行
事等交付金 2,965
予
,589
特別行
算
事等交付金 2,932
,291
額
補
特別支援学級交流事
業交付金 33,298
正
・ スケート教室等
予
参加交付金 2,256
,105
算
・ 一般通学補助金
48,000
額
遠
繰
距離通学費補助金
越
・ 幼年教育推進事
事
業交付金 90,000
業
○ 学校
費
安全支援事業 2,24
支
5,914
・
出
消耗品費 406,0
及
26
・
び
営繕修繕料 83,1
計
60
・
区
地域児童見守りシス
テム運用管理委託料 1
,594,080
分
・ 緊急防
金
犯システム保守委託料
77,760
額繰 越 額 流 用 増 減
-226- -227-
10 2 1 ・ 児童健康管理検査委託料 3,953,898
児童尿
歳
検査業務委託料 1,5
74,812
出
児童心電図検査
(
業務委託料 1,697
単
,760
位
児童血液検査業務委
円
託料 681,326
)
予
・ 教職員健康管理検
査委託料 787,45
3
教職員血液検
査業務委託料 外5件
・ 自動車等借
上料 22,140
・ 電子複
写機使用料 1,358
,201
算
・ パソコン等使用
料 1,674,000
・ 印
刷機等使用料 3
・ テレビ聴
視料 178,732
・ 放送
機器使用料 5,404
,560
・ ファクシミリ使
現
用料 23,935
・ AED
使用料 439,344
・ 補
修用資材 615,55
8
・
備品購入費 3,426
,516
カーテ
ン等20品目32点代
額
1,560,924
款
全自動高
項
圧滅菌器等6品目6点
代 851,904
目
継
デジタルカ
続
メラ等15品目17点
費
代 1,013,688
及
び
・ 机・椅子購入費
予
1,638,360
児童用机等2品目
備
387点代
・
会議出席負担金 5,5
00
・
費
研究協議会負担金 9
節
62,250
支
東
筑摩塩尻校長会負担金
出
181,800
済
県小学校長会
負担金 168,300
額
翌
県小学
年
校長会事務局負担金
度
外18件 612,15
繰
0
越
・ 市教育会各種
額
事業負担金 814,0
不
00
塩筑鑑賞音
用
楽会負担金
・
学校災害共済給付掛金
額
負担金 3,113,1
備
15
・
40
17,9
70,000 17,6
08,397 361,
603011需 用 費
・ 教材備品
購入費 2,527,9
56
紅白大玉等
10品目10点代 1,
194,804
9,274
,000 9,244,
806 29,1940
13委 託 料
ミシン等
5品目11点代 566
,914
考
当
抗菌屋内エバーマッ
ト等10品目19点代
初
766,238
43,06
予
6,000 43,06
4,271 1,729
算
014使用料及び
・ 図書購入費
額
5,274,658
補
賃借料
児童図書 4
正
,936,876
8,42
予
9,000 8,289
,456 139,54
算
4018備品購入費
額
教員図書 337,78
繰
2
越
・ 学力向上助成
事
金 40,900
業
180,000 40
費
,900 139,10
支
0019負担金補助
出
○ 教育振興扶
及
助費 31,762,0
び
36
及び交付金
計
・ 就学援助費 29
区
,268,781
31,782,0
00 31,762,0
分
36 19,96402
金
0扶 助 費 ・
特別支援教育就学奨
励費 2,493,25
額
5
○ 小
繰
学校情報教育推進費 5
0,401,758
・ 情報機器修
越
繕料 218,667
・ 情報
機器保守委託料 9,0
額
18,000
流
・ 電算機器使
用
用料 41,165,0
増
91
○
減
新学習指導要領対応事
-
業 5,181,85
2
1
・ 講師謝礼
2
20,000
8
・ 費用弁償 1
-
4,120
-
・ 消耗品費 4,
2
660,889
2
・ 教材備品
9
購入費 486,842
-
1
人体骨格模型等
0
10品目10点代
2 1 ・ 備品購入費 84,888
横断旗入れ(上部のみ)2
歳
点代
○ 小学校英
語活動サポート嘱託員
報酬 17,661,8
出
07
・ 嘱託
(
員報酬 5人分 15,
単
377,584
位
支出済
額に戻入未済額を含む
円
18,508
)
・ 嘱
予
託員社会保険料 2,2
84,223
○ 小学校英語活
動サポート事業 5,2
44,246
・ 普通旅費 51,2
80
・
消耗品費 34,96
6
・
外国語指導助手配置事
算
業委託料 5,058,
000
・ 小学校英語活動研
究指定校補助金 100
,000
○ 放課後児童教室運
営諸経費 2,359,
510
・ 臨
時職員賃金 2,246
,900
現
・ 普通旅費 3,9
00
・
消耗品費 101,8
58
・
AED使用料 6,8
52
○
小学校特色ある教育活
動事業 10,690,
207
・ 生
きる力を育む交付金 1
額
0,690,207
款
○ 小学校
プール改修事業 34,
項
248,960
・ 監理委託料 92
目
8,800
継
・ 工事請負費 3
続
2,832,000
費
・ 備品
及
購入費 488,160
び
予
水中ポンプ等4品目7
点代
115,509,
000 △4,045,
備
000 0 △693,0
00 110,771,
000 110,043
費
,986 727,01
節
402 教育振興費
支
○ 教育振興諸経
費 22,698,34
出
1
・ 消耗品
費 12,692,84
済
2
40,00
0 20,000 20,
額
00008 報 償 費
翌
・ 印刷製本費
年
35,999
度
・ 放課後おさ
繰
らい教室委託料 226
越
,806
30
額
,000 14,120
不
15,88009 旅 費
・ 自動車
用
等借上料 1,855,
440
額
・ 学校図書館管理シ
備
ステム使用料 43,7
1,746013委 託
料 ・ 食材
放射線測定検査手数料
54,000
・ 給食調理室
清掃委託料 2,245
,968
6,
000 0 6,0000
14使用料及び
・ 廃油引取委託
料 76,971
賃借料 ・ 職
員検便委託料 377,
097
12,
698,000 12,
697,560 440
018備品購入費
考
・ 食品検査委
当
託料 311,580
・ そ族
初
昆虫駆除委託料 530
,712
50
予
,000 49,700
300023償還金利
算
子 ・ 炊飯
加工業務委託料 16,
額
863,926
補
及び割引料 ・
備品購入費 12,6
正
97,560
食
予
器食缶消毒保管庫2品
目2点代 11,577
算
,600
額
ガス回転釜等4品目
繰
4点代 1,058,4
越
00
事
洗
業
濯機1点代 61,56
費
0
支
・ 過年度学校給
出
食費返還金 49,70
及
0
134,1
び
00,000 △133
計
,862,000 32
区
,471,000 0 3
2,709,000 3
1,935,600 7
分
73,40004吉田
金
小学校建 ○
吉田小学校大規模改修
事業 237,600
額
設費 ・ 設計委
繰
託料 237,600
957,000
939,600 17,
越
400013委 託 料
○ 吉田小学校
大規模改修事業(繰越
額
) 31,698,00
流
0
・ 監理委
用
託料 702,000
増
31,752,
減
000 30,996,
-
000 756,000
2
015工事請負費
3
・ 工事請負費
0
30,996,000
-
880,
-
052,000 112
2
,325,000 62
3
,581,000 △6
1
00,000 1,05
-
4,358,000 5
1
91,511,791
0
繰越明許費 19,24
2
3,209
443,6
4
03,000
3 中学校
3
費
229,
8
925,000 443
,
,140,000 0 1
9
,148,000 67
8
4,213,000 2
4
24,064,856
,
繰越明許費 6,545
0
,144
443,60
0
3,000
1 学校管理
0
費○ 学校
△
医等報酬 27,244
2
,690
・
0
学校医・学校薬剤師報
,
酬 43人分 4,75
7
3,000
7
・ 嘱託員報酬
3
3人分 8,059,9
,
20
24,9
0
81,000 24,5
0
12,443 468,
0
55701 報 酬
0
・ 外国語指導助
3
手報酬 3人分 11,
2
699,523
1
・ 嘱託員社
,
会保険料 1,134,
0
374
3,0
0
42,000 2,73
0
2,247 309,7
4
5304 共 済 費
1
・ 外国語指導助
8
手社会保険料 1,59
,
7,873
5
○ 中学校管理諸経
3
費 157,168,2
2
62
2,626,0
,
00 2,480,71
0
0 145,29007
0
賃 金 ・ 臨
0
時職員賃金 2,045
4
,110
歳
1
・ 臨時作業員賃金
6
435,600
,
239,672
2,292,3280
3 給食施設費
出
○ 嘱託員報酬 57,
(
071,433
単
・ 嘱託員報酬 1
位
9人分 49,691,
472
49,
円
788,000 49,
)
691,472 96,
予
52801 報 酬
・ 嘱託員社会保
険料 7,379,96
1
○ 職
員給与費 97,542
,433
54,18
7,000 54,17
1,000 16,00
002 給 料
・ 一般職員給料 1
算
6人分 54,171,
000
・ 一般職手当 26,
315,528
26,340,00
0 26,315,52
8 24,47203 職
員手当等 ・
市町村職員共済組合
負担金 17,055,
現
905
○
給食運営事業諸経費
261,625,80
6
24,708,0
00 24,651,8
93 56,10704
共 済 費 ・
臨時職員社会保険料 2
16,027
・ 臨時調理員
額
賃金 11,090,7
款
75
11,0
91,000 11,0
項
90,775 2250
7 賃 金 ・
目
講師謝礼 5,500
継
・ 普通
続
旅費 76,820
費
10,000 5,
及
500 4,50008
び
報 償 費 ・
予
費用弁償 340
・ 消耗品費
8,077,982
備
94,000 7
7,160 16,84
009 旅 費
費
・ 燃料費 13,48
節
0,737
支
・ 食糧費 6,3
10
218,
出
215,000 216
,537,822 1,
済
677,178011
需 用 費 ・
額
備品修繕料 1,516
翌
,946
年
・ 被服費 603,
度
356
667
繰
,000 545,00
越
8 121,99201
額
2役 務 費 ・
不
給食費 192,85
2,491
用
・ 運搬料 491
,008
20
額
,678,000 20
備
,406,254 27
査料 80,500
及び交付金
・ 管理責任賠償保険
料 175,412
・ 消防設
備点検委託料 1,65
4,560
・ 清掃委託料 1
,092,369
貯水
槽清掃業務委託料 34
5,848
丘中学校給食室給
湯管洗浄業務委託料
外4件 746,521
考
・ 警備委託料 1,
当
250,640
・ 環境整備
初
委託料 2,693,5
20
予
広陵中学校樹木管
理業務委託料 496,
算
800
額
塩尻西部中学校樹木管
補
理業務委託料 475,
200
正
塩尻中学校樹木管理業
予
務委託料 362,88
0
算
丘中
学校樹木管理業務委託
額
料 324,000
繰
越
害虫駆除業
事
務委託料 外7件 1,
業
034,640
費
・
支
薬品等処理委託料 93
出
,528
及
市内中
び
学校廃薬品収集処理業
計
務委託料
・ 施
区
設設備点検委託料 2,
198,275
分
自家用電気工作物保安
金
管理業務委託料 762
,290
額
学校設備時計保守点
繰
検業務委託料 550,
800
越
給食室ボイラー点検業
務委託料 415,38
5
額
体育
流
器具及び遊具保守点検
用
業務委託料 外2件 4
増
69,800
減
・ 施
-
設台帳整備委託料 56
2
,160
3
・ 廃棄物収集運搬
2
処理委託料 188,0
-
12
-
市内中学校
2
廃棄物収集委託料 2
3
件
・ 外国語指
3
導助手配置事業委託料
-
10,116,000
1
・ 校
0
内検査委託料 405,
3
000
1
・ 生徒健康管理検査
2
委託料 3,804,9
,
57
1
生徒尿検査業務委
4
託料 805,463
9
,
生徒心電
0
図検査業務委託料 94
0
4,460
0
1
生徒血液検査業務
,
委託料 2,055,0
7
34
04,559 444,44108 報 償 費 ・ 講師謝礼
歳
1,287,000
・ 卒業
・就職者記念品代 37
出
7,559
4
(
10,000 122,
単
360 287,640
位
09 旅 費 ・
北信越・全国大会出
円
場者記念品代 40,0
)
00
・
予
普通旅費 33,02
0
64,35
3,000 63,05
9,038 1,293
,962011需 用 費
・ 特別旅
費 89,340
・ 消耗品費
11,390,152
3,928,
算
000 3,103,8
39 824,1610
12役 務 費
・ 燃料費 6,405
,416
・ 食糧費 23,3
04
49,3
40,000 26,6
11,074 繰越明許
費 1,922,926
現
20,806,000
13委 託 料
・ 印刷製本費 898
,985
・ 電力使用料 19
,377,253
・ 上下水
道使用料 17,961
,480
7,
109,000 6,6
額
98,451 410,
款
549014使用料及
び ・ 備品
項
修繕料 858,390
賃借料
目
・ 郵便料 278,4
継
89
442,
続
150,000 19,
費
352,517 繰越明
及
許費 483
422,7
び
97,000
15工事
予
請負費 ・
電話料 1,386,4
01
・
備
クリーニング代 54
3,257
・ 汚物汲取料 1
費
51,050
節
427,000 424
支
,783 2,2170
16原材料費
出
・ 傷害保険料 51
,050
済
・ 検査手数料 12
8,800
3
額
,288,000 3,
翌
190,428 97,
年
572018備品購入
度
費 ・ ピア
繰
ノ調律手数料 299,
越
160
額
・ 生徒健康管理検査
不
料 9,720
70,410,000
用
70,072,407
337,593019
額
負担金補助
備
・ 教職員健康管理検
0
・
電力デマンド情報配信
委託料 90,720
・ 電話
交換機使用料 1,21
7,208
・ 一般工事 5
箇所 7,167,96
0
・
天井扇設置工事 12,
184,557
○ 中学校補助
交付金 3,199,4
40
・ 特別
行事等交付金 3,19
9,440
特別
考
行事等交付金 3,12
当
4,940
初
特別支援学級交流
交付金 24,500
予
広陵中学
算
校開校30周年記念事
業補助金 50,000
額
補
○ 学校安全支援事業
43,200
正
・ 緊急防犯システム
保守委託料 43,20
予
0
○ 中
学校特色ある教育活動
算
事業 7,109,96
1
・ 生きる
額
力を育む交付金 7,1
繰
09,961
越
80,535,000
事
△252,000 0△
業
1,148,000 7
費
9,135,000 7
支
3,997,473 5
出
,137,52702
及
教育振興費○
び
教育振興諸経費 16
計
,753,724
区
・ 消耗品費 9,
607,182
10,778,00
分
0 10,026,72
金
0 751,28001
1需 用 費 ・
自動車等借上料 1,
額
330,560
繰
・ 学校図書
館管理システム使用料
24,300
越
31,252,000
31,194,084
57,916014使
額
用料及び
賃借
流
料
用 増 減
-234- -235-
10 3 1 ・ 教職員健康管理検査委託料 429,333
教職員血
歳
液検査業務委託料 外
5件
・ 自動車
等借上料 30,460
出
・ 電
(
子複写機使用料 808
単
,062
位
・ パソコン等使用
料 990,000
円
・ 印刷機
)
等使用料 2
予
・ テレビ聴視料
104,720
・ 放送機器
使用料 3,081,1
03
・
ファクシミリ使用料
13,296
・ AED使用
料 453,600
・ 補修用
算
資材 424,783
・ 備品
購入費 2,551,7
16
配膳台等8
品目16点代 1,53
3,816
カーテン等3品目
12点代 218,70
現
0
除雪
機1点代 799,20
0
・ 机・椅子購入
費 638,712
机等2品目100点
代 421,200
額
生徒用机等
款
2品目52点代 217
,512
項
・ 研究協
議会負担金 1,281
目
,918
継
長野県
続
中学校体育連盟市町村
費
負担金 345,400
及
び
東筑摩
予
塩尻中学校体育連盟負
担金 314,740
備
東筑摩塩
尻校長会負担金 外
19件 621,778
費
節
・ 市教育会各種事
支
業負担金 410,75
0
出
塩筑鑑賞音楽
会負担金
・ 塩
済
尻市辰野町中学校組合
負担金 56,022,
額
000
翌
・ 学校災害共済給付
年
掛金負担金 1,612
度
,995
繰
・ 自治体国際化協
越
会負担金 435,34
額
3
○ 中
不
学校施設改善事業 29
,299,303
用
・ 営繕修繕料 6
,144,058
額
・ 設計委
備
託料 2,494,80
般職手当 19,264
,237
19
,375,000 19
,264,237 11
0,76303 職員手
当等 ・ 市
町村職員共済組合負担
金 11,461,63
2
○ 給
食運営事業諸経費 14
5,063,052
14,174,000
13,560,329
613,67104 共
済 費 ・ 臨
時調理員賃金 4,23
0,980
考
・ 普通旅費 15
当
,560
5,
426,000 4,2
初
30,980 1,19
5,02007 賃 金
予
・ 消耗品費
5,481,114
算
・ 燃料
費 6,737,180
額
61,000
補
15,560 45,4
4009 旅 費
正
・ 備品修繕料 49
7,880
予
・ 被服費 367
,225
12
算
9,373,000 1
25,539,946
額
3,833,0540
繰
11需 用 費
越
・ 給食費 112,4
事
56,547
業
・ 運搬料 11
費
9,094
1
支
72,000 140,
出
694 31,3060
及
12役 務 費
び
・ 食材放射線測定検
計
査手数料 21,600
区
・ 給
食調理室清掃委託料 9
72,432
分
12,131,000
金
11,723,870
407,130013
委 託 料 ・
額
廃油引取委託料 37,
繰
177
・ 職員検便委託料 1
45,505
越
3,396,000 3
,395,520 48
0018備品購入費
額
・ 食品検査
流
委託料 141,426
用
・ そ
増
族昆虫駆除委託料 23
減
5,872
4
-
0,000 16,48
2
2 23,518023
3
償還金利子
6
・ 運搬業務委託料 1
-
,683,504
-
及び割引料
2
・ 炊飯加工業務委託
3
料 8,507,954
7
・ 備
-
品購入費 3,395,
1
520
0
検食用冷凍庫1
3
点代 47,520
2
6
コンべクシ
,
ョンオーブン1点代 3
9
,348,000
0
・
4
過年度学校給食費返
,
還金 16,482
0
325,880,
0
000 △321,97
0
6,000 62,58
6
1,000 0 66,4
,
85,000 65,8
8
19,177 665,
3
82304塩尻中学校
2
建 ○ 塩尻中
,
学校大規模改修事業 3
2
,902,777
設
3
費 ・ 設計委託
8
料 319,334
7
1,773,00
1
0 1,755,734
,
17,266013委
7
託 料 ・ 工
6
事請負費 3,583,
2
443
018備品購入費 ・ 教材
歳
備品購入費 2,348
,244
ピッコ
出
ロ等7品目30点代 1
(
,909,678
単
656,
位
000 161,300
494,700019
円
負担金補助
)
多目的セ
予
ンターテーブル等3品
目4点代 438,56
6
及
び交付金 ・ 図
書購入費 3,282,
138
29,
545,000 25,
783,131 3,7
61,869020扶
助 費
算
生徒図書 2,9
80,805
職員図書 301
,333
・ 学力向
上助成金 161,30
0
○ 教
育振興扶助費 25,7
83,131
現
・ 就学援助費 24,
834,097
・ 特別支援
教育就学奨励費 949
,034
○ 中学校情報教育推
進費 29,898,3
54
・ 情報
機器修繕料 59,13
0
・
額
電算機器使用料 29,
款
839,224
○ 新学習指導
項
要領対応事業 1,56
2,264
・
目
消耗品費 360,4
継
08
・
続
教材備品購入費 1,
費
201,856
及
び
静電高圧発生装置等6
予
品目25点代
243,
712,000 △8,
587,000 0 △6
備
00,000 234,
525,000 227
,630,285 6,
費
894,71503 給
節
食施設費○
支
嘱託員報酬 16,52
2,964
・
出
嘱託員報酬 7人分
14,424,267
済
15,048
,000 14,424
額
,267 623,73
翌
301 報 酬
年
・ 嘱託員社会保険料
度
2,098,697
繰
○ 職員給
越
与費 66,044,2
額
69
35,329,
不
000 35,318,
400 10,6000
用
2 給 料 ・
一般職員給料 9人分
額
35,318,400
備
・ 一
1人分 1,497,6
00
25,5
48,000 25,5
16,589 31,4
1104 共 済 費
・ 嘱託員社会保
険料 242,556
・ 講師
謝礼 55,000
1,096,00
0 1,095,600
40007 賃 金
・ 施設等見学謝
礼 38,000
・ 普通旅費
600
501
,000 443,85
考
9 57,14108 報
当
償 費 ・ 費
用弁償 112,720
初
・ 消
耗品費 480,819
予
182,00
0 113,320 68
算
,68009 旅 費
・ 燃料費 12
額
4,078
補
・ 食糧費 25,
066
1,2
正
23,000 996,
985 226,015
予
011需 用 費
・ 印刷製本費 58
算
,320
・ 車両修繕料 24
額
3,149
2
繰
75,000 269,
越
766 5,23401
事
2役 務 費 ・
業
郵便料 76,000
費
・ 車
支
両保険料 25,070
出
145,87
及
3,000 145,8
び
72,400 6000
計
13委 託 料
区
・ 口座振替等手数料
2,500
・ 検査手数料 1
分
,100
30
金
8,000 278,7
32 29,26801
4使用料及び
額
・ 有料道路等使用
繰
料 33,162
賃借料 ・ 印
刷機等使用料 245,
越
570
62,
700,000 62,
694,000 6,0
額
00015工事請負費
流
・ 会議出
用
席負担金 53,000
増
・ 車
減
両重量税 8,800
-
10,054,
2
000 10,009,
3
827 44,1730
8
19負担金補助
-
○ 全国短歌フォー
-
ラム事業 17,093
2
,669
及び交付金
3
・ 臨時職員賃
9
金 1,095,600
-
9,000 8
1
,800 200027
0
公 課 費 ・
3
企画演出委託料 7,3
4
22,400
6
・ 全国短歌フ
4
ォーラム事業負担金 8
,
,675,669
7
○ 文化会館
1
運営事業 137,00
2
0,000
・
,
指定管理料 137,
0
000,000
0
○ 文化会館改
0
修事業 62,694,
6
000
・ 改
4
修工事 62,694,
,
000
○
0
成人式運営事業 86
6
2,666
・
3
記念品代 350,8
,
59
・
4
印刷製本費 65,5
4
53
・
3
郵便料 165,09
6
6
・
4
成人式実行委員会負担
8
金 281,158
,
557015工事請負費○
歳
塩尻中学校大規模改修
事業(繰越) 61,9
16,400
出
・ 監理委託料 1,4
(
36,400
単
・ 工事請負費
位
60,480,000
47,576
円
,000 △3,803
)
,000 0 0 43,7
予
73,000 41,4
37,500 2,33
5,50004 幼稚園
費
47,57
6,000 △3,80
3,000 0 0 43,
773,000 41,
437,500 2,3
35,50001 幼稚
園費○ 私
算
立幼稚園支援補助金 4
1,437,500
・ 私立幼稚園
運営費補助金 5,27
1,000
4
3,773,000 4
1,437,500 2
,335,50001
9負担金補助
・ 私立幼稚園就園
現
奨励費補助金 34,2
46,500
及び交付金 ・
私立幼稚園障害児就園
奨励費補助金 1,92
0,000
8
92,814,000
51,149,000
0 0 943,963,
000 925,890
額
,949 18,072
款
,05105 社会教育
費
352,9
項
06,000 20,6
71,000 0 0 37
目
3,577,000 3
継
72,410,293
続
1,166,7070
費
1社会教育総務
及
○ 職員給与費 1
び
48,672,44
予
8
費 ・ 一般職
員給料 20人分 72
,073,300
備
1,780,00
0 1,712,000
68,00001 報 酬
費
・ 一般職
節
手当 51,325,1
支
15
・
市町村職員共済組合
出
負担金 25,274,
033
72,
済
082,000 72,
073,300 8,7
額
0002 給 料
翌
○ 生涯学習支援事業
年
3,537,510
度
・ 社会教育委
繰
員報酬 10人分 21
越
4,400
5
額
1,946,000 5
不
1,325,115 6
20,88503 職員
用
手当等
11回開催延
額
べ50人分
・
備
社会教育指導員報酬
329,184
自動ドア保守業務委
託料 外2件 674,
568
・ 園庭整備
委託料 190,193
・ 管
理業務委託料 23,7
81,600
・ 公共施設予
約システム保守点検委
託料 180,576
・ 印刷
機等使用料 238,3
47
・
清掃用具借上料 21
考
1,161
当
・ 自動電力削減
システム等使用料 10
初
3,680
・ 予約システム
予
等使用料 343,87
2
・
算
総合文化センター改修
工事 28,242,0
額
00
・
補
施設等補修材料費 1
8,360
正
・ 備品購入費 7
3,440
予
ファ
ンヒーター1点代
56
算
,530,000 △8
13,000 0 △71
額
,000 55,646
繰
,000 54,396
越
,682 1,249,
事
31803 公民館費
業
○ 嘱託員報酬
費
6,183,927
支
・ 嘱託員報酬
出
2人分 5,388,
及
397
25,
び
111,000 24,
計
908,647 202
区
,35301 報 酬
・ 嘱託員社会
保険料 795,530
分
○ 公民
金
館事業 38,573,
921
810,00
0 795,530 14
額
,47004 共 済 費
繰
・ 審議会委
員報酬 (中央公民館
10人分) 50,2
越
50
2回開催延
べ15人分
1,112
額
,000 1,052,
流
785 59,2150
用
7 賃 金 ・
増
審議会委員報酬 (地
減
区公民館 93人分)
-
646,550
2
4
26回開催延べ193
0
人分
1,359,00
-
0 1,354,796
-
4,20408 報 償 費
2
・ 館報編
4
集委員報酬 4人分 1
1
23,950
-
3
1
7回開催延べ37人分
0
79,000 69,2
5
20 9,78009 旅
1
費 ・ 地区館長報酬 10人分 6,432,000
○
・ 分館長
報酬 65人分 7,0
公
67,500
民
5,024,000 4
館
,633,079 39
分
0,921011需 用
館
費 ・ 分館
施
主事報酬 65人分 5
設
,200,000
整
・ 臨時職
備
員賃金 978,085
事
591,00
業
0 499,419 91
1
,581012役 務 費
,
・ 学級講
0
座託児保育士賃金 74
0
,700
0
・ 学級講座講師謝
,
礼 1,170,296
0
00
・ 公民館分館施設整備事業
歳
補助金 1,000,0
00
上西条公民館
出
○ 吉田西防災コミュ
(
ニティセンター運営事
単
業 1,550,00
位
0
・ 指定管理
料 1,550,000
円
70,580
)
,000 △413,0
予
00 0 0 70,167
,000 68,567
,129 1,599,
87102総合文化セ
ン ○ 総合文
化センター管理事業 6
8,567,129
ター管理費 ・
消耗品費 546,97
4
85,00
算
0 0 85,00007
賃 金 ・ 燃
料費 250,728
・ 印刷
製本費 142,560
14,299
,000 13,064
,640 1,234,
360011需 用 費
・ 電力使用
現
料 9,377,202
・ 上
下水道使用料 1,46
5,540
4
10,000 359,
716 50,2840
12役 務 費
・ 営繕修繕料 1,2
67,812
・ 備品修繕料
額
13,824
款
25,994,000
25,911,913
項
82,087013委
託 料 ・ 郵
目
便料 14,000
継
・ 電話料
続
265,086
費
971,000 89
及
7,060 73,94
び
0014使用料及び
予
・ 口座振替
等手数料 3,800
賃借料 ・
備
ピアノ調律手数料 7
1,280
2
8,242,000 2
費
8,242,000 0
節
015工事請負費
支
・ 廃棄物処理
手数料 5,550
出
・ 消防設
備点検委託料 302,
済
192
45,
000 18,360 2
額
6,640016原材
翌
料費 ・ 施
年
設整備点検委託料 1,
度
457,352
繰
越
エレベーター保守点検
額
業務委託料 453,6
不
00
121,000 73,
用
440 47,5600
18備品購入費
額
自家用電気
備
工作物保守業務委託料
○ 学校開放事業 1
,243,997
・ 講師謝礼 18
4,500
・ 消耗品費 37
,396
・ 電話料 31,2
33
・
特別教室棟管理委託
料 990,868
○ 公民館施
設管理事業 8,394
,837
・
消耗品費 175,02
8
・
燃料費 464,433
・ 電
考
力使用料 1,528,
当
758
・ 上下水道使用料 5
初
83,170
・ 営繕修繕料
予
565,996
・ 備品修繕
算
料 170,318
・ 電話料
額
138,886
補
・ 消防設備
点検委託料 374,7
正
86
高出地区セ
予
ンター消防点検委託料
外2件
・ 清
算
掃委託料 1,060,
128
額
高出地区
繰
センター清掃委託料
越
外1件
・ 警備
事
委託料 181,440
業
費
高出地区センタ
支
ー警備委託料 外1件
出
・ 自動ドア保
及
守点検委託料 209,
び
520
計
高出地区
区
センター自動ドア保守
点検委託料 外2件
・ 自動車等借上
分
料 410,436
金
・ 印刷機
等使用料 338,12
8
・
額
清掃用具借上料 92,
繰
270
・ テレビ聴視料 49
,540
越 額 流 用 増 減
-242- -243-
10 5 3 18,460,000 17,989,102 470,898013委 託 料 ・ 普
歳
通旅費 19,270
・ 費用
弁償 49,950
出
907,000 9
(
03,954 3,04
単
6014使用料及び
位
・ 消耗品費
593,876
円
賃借料 ・ 食
)
糧費 3,200
予
2,052,000
2,052,000 0
015工事請負費
・ 印刷製本費
507,124
・ 被服費 3
,780
14
1,000 138,1
50 2,850019
負担金補助
算
・ 郵便料 123,0
00
及び交付
金 ・ 口座振替
等手数料 12,300
・ 傷
害保険料 194,00
0
・
公民館事業委託料 15
,172,360
現
広丘公民館委託料 2
,413,680
大門公民館
委託料 2,159,
840
吉田公民館委託料 1,
885,040
額
塩尻東公民館
款
委託料 1,864,6
80
項
高
出公民館委託料 1,5
目
40,960
継
続
宗賀公民館委託
費
料 1,424,480
及
び
洗馬公
予
民館委託料 1,241
,160
備
片丘公民館委託料 1
,037,240
費
楢川公民館
節
委託料 806,440
支
北小野
出
公民館委託料 798,
840
済
・ 有料道路
等使用料 13,580
額
・ 会
翌
議出席負担金 8,00
年
0
・
度
公民館運営協議会等負
繰
担金 130,150
越
額
長野県公民館運営
不
協議会負担金 110,
650
用
中信地区公民館運営協
額
議会負担金 19,50
備
0
280
・ 上下水道使用料 2
01,300
3,557,000 2
,822,305 73
4,695013委 託
料 ・ 営繕
修繕料 132,516
・ 車
両修繕料 101,03
3
15,33
4,000 15,28
3,098 50,90
2014使用料及び
・ 被服費 4
8,762
賃
借料 ・ 賄材料
考
費 13,613
当
37,000,00
0 36,999,10
初
2 898018備品購
入費 ・ 郵
予
便料 169,070
・ クリ
算
ーニング代 29,49
6
472,0
額
00 404,200 6
補
7,800019負担
金補助 ・
正
運搬料 282,646
及び交付金
予
・ 車両保険料 2
5,070
7
算
,000 6,600 4
00027公 課 費
額
・ 検査手数料
繰
1,100
越
・ 通信料 1,6
事
10,712
業
・ 廃棄物処理
費
手数料 4,968
支
・ 消防設
出
備点検委託料 89,4
及
76
・
び
電子複写機使用料 1
計
00,000
区
・ 清掃用具借
上料 7,722
・ 会議出席
分
負担金 51,000
金
長野県図書館大会
負担金 外5件
額
・ 図書館協会負担金
繰
83,200
日
本図書館協会負担金
越
外4件
・ 車両
重量税 6,600
○ 市民読書
額
活動推進事業 1,97
流
8,451
・
用
託児保育士賃金 8,
増
370
減
・ 講師謝礼 150,
-
000
2
・ 費用弁償 15,4
4
10
・
4
消耗品費 1,239
-
,993
-
・ 食糧費 3,07
2
8
・
4
印刷製本費 291,6
5
00
・
-
PTA親子文庫活動
1
補助金 200,000
0
・ 市
5
民読書グループ活動補
3
助金 70,000
・ 電気設備改修工事 2,052,000
244,541,000 △2
歳
,191,000 0 0
242,350,00
0 238,564,9
出
79 3,785,02
(
104 図書館費
単
○ 嘱託員報酬 52
位
,437,055
・ 嘱託員報酬
円
18人分 45,759
)
,609
46
予
,395,000 45
,816,559 57
8,44101 報 酬
・ 嘱託員社
会保険料 6,677,
446
○
職員給与費 44,7
29,571
20,
951,000 20,
940,900 10,
算
10002 給 料
・ 一般職員給料
6人分 20,940
,900
・ 一般職手当 16
,053,987
16,300,0
00 16,053,9
87 246,0130
3 職員手当等
現
・ 市町村職員共済
組合負担金 7,734
,684
○ 図書館事業諸経費
74,028,79
9
21,356,00
0 20,569,38
0 786,62004
共 済 費 ・
図書館協議会委員報酬
額
8人分 56,950
款
3回開催延べ1
項
7人分
61,730,
000 61,279,
目
890 450,110
継
07 賃 金 ・
続
臨時職員社会保険料
費
6,157,250
及
・ 臨時
び
職員賃金 60,788
予
,340
1,
591,000 1,3
09,120 281,
備
88008 報 償 費
・ 講師謝礼 8
3,100
費
・ 普通旅費 49
節
3,820
1
支
,159,000 1,
007,630 151
出
,37009 旅 費
・ 費用弁償 3
済
1,770
・ 消耗品費 2,
額
531,974
翌
14,105,00
年
0 13,815,64
度
5 289,35501
繰
1需 用 費 ・
越
燃料費 148,47
額
5
・
不
食糧費 32,556
2,393,0
用
00 2,256,56
3 136,43701
額
2役 務 費 ・
備
印刷製本費 746,
・ 新刊
マーク使用料 744,
768
・ 図書購入費 36,
999,102
39,307,00
0 10,914,00
0 0 19,000 50
,240,000 48
,804,390 1,
435,61005 平
出博物館費○
嘱託員報酬 2,80
3,038
・
嘱託員報酬 1人分
2,427,120
2,600,0
考
00 2,450,57
当
0 149,43001
報 酬 ・ 嘱
初
託員社会保険料 375
,918
予
○ 職員給与費 15,
728,337
7,
算
710,000 7,6
99,500 10,5
額
0002 給 料
補
・ 一般職員給料
2人分 7,699,5
正
00
・
一般職手当 5,37
予
9,424
5
,396,000 5,
算
379,424 16,
57603 職員手当等
額
・ 市町村
繰
職員共済組合負担金 2
越
,649,413
事
○ 平出博物
業
館運営事業 12,98
費
4,437
3,51
支
7,000 3,507
出
,023 9,9770
及
4 共 済 費 ・
び
博物館協議会委員報
計
酬 7人分 23,45
区
0
1回開催7人
分
6,246,000
分
6,136,000 1
金
10,00007 賃 金
・ 臨時職
員賃金 2,061,4
額
70
・
繰
臨時作業員賃金 1,
222,140
越 額 流 用 増 減
-246- -247-
10 5 4○ 古田晁記念館諸経費 1,887,293
・ 臨時職員賃金 483,180
歳
・ 講
演会講師謝礼 60,0
00
・
出
資料収集等謝礼 6,
(
720
単
・ 普通旅費 11,8
位
00
・
費用弁償 52,44
円
0
・
)
消耗品費 43,988
予
・ 食
糧費 14,620
・ 印刷製
本費 66,960
・ 電力使
用料 79,444
・ 上下水
道使用料 68,720
・ 営
繕修繕料 10,800
算
・ 郵
便料 30,000
・ 電話料
56,397
・ 清掃委託料
100,000
・ 警備委託
料 239,760
・ 庭園整
備委託料 552,96
現
0
・
清掃用具借上料 9,5
04
○
本の寺子屋推進事業 2
,279,866
・ 講師謝礼 1,
009,300
・ 普通旅費
23,280
・ 費用弁償 3
額
79,110
款
・ 消耗品費 6
8,975
項
・ 食糧費 40,
297
目
・ 印刷製本費 415
継
,800
続
・ 運搬料 30,3
費
04
・
及
展示品保険料 16,
び
800
予
・ 企画展示品借上料
296,000
○ 図書館サー
備
ビス基盤整備事業 61
,223,944
・ 消耗品費 7,
費
514,861
節
・ セキュリ
支
ティゲート等保守点検
委託料 324,000
出
・ 図
書データ作成等委託料
済
1,516,109
額
新規購入図書デー
翌
タ作成委託料 1,06
年
9,421
度
繰
雑誌データ作成委
越
託料 324,000
額
不
視聴覚資
料データ作成委託料 1
用
22,688
・ 図
額
書館システム使用料 1
備
4,125,104
・ 施設
整備点検委託料 131
,760
平出博
物館いす式昇降機保守
点検委託料 外1件
・ 清掃委託料 9
7,200
・ 樹木管理委託
料 409,320
・ 園庭整
備委託料 587,21
6
・
事務機器保守点検委託
料 51,840
・ 警備委託
料 479,520
考
・ 環境整
当
備委託料 100,00
0
・
初
自動車等借上料 215
,136
予
・ 電子複写機使用
料 132,830
算
・ 有料道
路等使用料 30,00
額
0
・
補
清掃用具借上料 60,
912
正
・ 施設等補修材料費
151,120
予
・ 備品購入
費 520,520
算
大型ストーブ等2品
額
目7点代
・ 会
繰
議出席負担金 20,0
越
00
・
事
博物館協議会負担金
業
28,000
費
日
支
本博物館協会負担金
出
外2件
・ 史跡
及
整備協議会北信越支部
び
負担金 10,000
計
・ 全国
区
史跡整備協議会負担金
40,000
・ 縄文シティ
分
連絡協議会負担金 20
金
,000
・ 長野県史跡整備
市町村協議会負担金 3
額
,000
繰
・ 車両重量税 8,
200
○
平出遺跡公園事業 1
越
6,219,006
・ 臨時職員社
会保険料 481,69
額
2
・
流
臨時職員賃金 2,85
用
2,390
増 減
-248- -249-
10 5 5 640,000 425,520 214,48008 報 償 費 ・ 講師謝礼 222,
歳
000
・ 清掃謝礼 20,0
00
647,
出
000 483,990
(
163,01009 旅
単
費 ・ 考古
位
民俗資料寄贈者謝礼 7
,776
円
・ 展示会出品者謝
)
礼 29,744
予
8,876,000
8,385,180 4
90,820011需
用 費 ・ 普
通旅費 364,960
・ 費
用弁償 105,550
334,00
0 272,439 61
,561012役 務 費
算
・ 消耗品
費 345,347
・ 燃料費
676,174
3,630,000
3,587,694 4
2,306013委 託
料 ・ 食糧
費 6,508
・ 印刷製本費
現
867,780
536,000 49
3,958 42,04
2014使用料及び
・ 電力使用
料 2,641,187
賃借料
・ 上下水道使用料 1
18,870
8,200,000 8
額
,100,000 10
款
0,000015工事
請負費 ・
項
営繕修繕料 618,3
00
・
目
備品修繕料 21,3
継
84
454,
続
000 440,280
費
13,720016原
及
材料費 ・
び
車両修繕料 115,2
予
57
・
被服費 43,933
521,00
備
0 520,520 48
0018備品購入費
・ 郵便料 3
費
6,000
節
・ 電話料 116
支
,765
92
4,000 914,0
出
92 9,908019
負担金補助
済
・ 車両保険料 25,
070
及び交
額
付金 ・ 口座振
翌
替等手数料 3,200
年
9,000 8
度
,200 800027
繰
公 課 費 ・
越
検査手数料 1,100
額
・ 企
不
画展展示品保険料 29
,990
用
・ 廃棄物処理手数
料 150
額
・ 消防設備点検委
備
託料 163,758
6人分
・ 普通
旅費 182,280
297,000
194,920 102
,08009 旅 費
・ 費用弁償 1
2,640
・ 消耗品費 19
3,450
3
,472,000 3,
138,898 333
,102011需 用 費
・ 印刷製
本費 120,420
・ 被服
費 17,408
713,000 69
考
5,683 17,31
当
7012役 務 費
・ 傷害保険料 5
初
7,130
・ 自動車等借上
予
料 35,250
628,000 35
算
7,378 270,6
22013委 託 料
額
・ 有料道路等
補
使用料 6,370
・ 印刷機
正
等使用料 60,000
492,00
予
0 432,089 59
,911014使用料
算
及び ・ 県
補導センター負担金 1
額
2,000
賃
繰
借料 ・ 補導委
越
員協議会活動補助金 1
事
50,000
業
100,000 0 10
費
0,000016原材
支
料費 ・ 青
出
少年健全育成事業補助
及
金 5,143,000
び
・ ミ
計
シャワカ市青少年派遣
区
事業補助金 296,4
80
107,
000 73,440 3
分
3,560018備品
金
購入費○ 青
少年育成施設運営事業
6,087,890
額
・ 臨時職員賃
繰
金 1,672,070
5,811,
000 5,809,8
越
40 1,160019
負担金補助
・ 消耗品費 328,
額
437
及び交
流
付金 ・ 燃料費
用
304,873
増
・ 電力使用
減
料 702,923
-
・ 上下水
2
道使用料 476,99
5
0
・
0
営繕修繕料 994,3
-
97
・
-
電話料 105,48
2
9
51-
10 5 5 ・ 講師謝礼 36,000
・ 古代作物栽培謝礼 20,000
歳
・ 消耗品費
651,072
・ 食糧費 3
出
,625
(
・ 印刷製本費 15
単
9,570
位
・ 電力使用料 8
04,569
円
・ 上下水道使
)
用料 176,710
予
・ 営繕
修繕料 961,894
・ 電
話料 60,164
・ 施設整
備点検委託料 297,
000
ガイダン
ス棟エレベーター保守
点検委託料 外1件
算
・ 清掃委託料 3
8,880
・ 警備委託料 5
83,200
・ 復元住居修
復設計監理委託料 64
8,000
・ 清掃用具借上
料 55,080
・ 復元住居
現
修復工事 3箇所 8,
100,000
・ 施設等補
修材料費 289,16
0
○ ひ
らいでの里魅力づくり
事業 1,069,57
2
・ 講師謝
礼 90,000
・ 費用弁償
額
13,480
款
・ 印刷製本費
173,000
項
・ 遺跡まつ
り実行委員会負担金 7
目
93,092
継
20,013,000
続
△644,000 0 △
費
306,000 19,
及
063,000 17,
び
775,495 1,2
予
87,50506 青少
年育成費○
嘱託員報酬 3,550
備
,177
・
嘱託員報酬 1人分 3
,092,620
費
5,144,00
節
0 4,943,620
支
200,38001 報
酬 ・ 嘱託
出
員社会保険料 457,
557
○
済
青少年育成事業 8,
137,428
62
額
6,000 457,5
翌
57 168,4430
年
4 共 済 費 ・
度
補導委員報酬 97
繰
人分 1,797,40
越
0
・
額
青少年問題協議会委員
不
報酬 13人分 53,
600
1,6
用
73,000 1,67
2,070 93007
額
賃 金
備
2回開催延べ1
催延べ14人分
・ 臨時作業員賃金 2
0,043
1
1,000 10,36
8 632012役 務 費
・ 普通旅
費 144,140
・ 費用弁
償 58,485
2,332,000
2,326,568 5
,432013委 託 料
・ 消耗品
費 37,977
・ 営繕修繕
料 1,223,412
512,00
考
0 510,840 1,
当
160014使用料及
び ・ 消防
初
設備点検委託料 26,
168
賃借料
予
・ 園庭整備委
託料 1,965,60
算
0
50,00
0 0 50,00001
額
6原材料費
補
・ 指定文化財保護補
助金 582,500
正
重要文化財補助金
予
4件 393,00
0
1
算
00,000 0 100
,000018備品購
額
入費
繰
市指定文化財補
越
助金 9件 189,5
事
00
業
○ 古文書室運営
費
事業 561,115
支
10,350,000
出
9,301,500 1
及
,048,50001
び
9負担金補助
計
・ 臨時作業員賃金
区
494,960
及び交付金 ・
消耗品費 66,15
分
5
○ 国
金
指定文化財修理事業 6
,847,000
・ 指定文化財修
額
理補助金 6,847,
繰
000
堀内家住
宅修理補助金
○
越
県指定文化財修理事業
1,872,000
・ 指定文化財
額
修理補助金 1,872
流
,000
用
小野神
増
社本殿修理補助金
24
減
,343,000 12
-
,688,000 0 3
2
01,000 37,3
5
32,000 35,7
2
30,020 1,60
-
1,98008男女共
-
同参画 ○ 職
2
員給与費 32,021
5
,582
推進費
3
・ 一般職員給料
-
5人分 16,466,
1
361
2,7
0
70,000 2,75
5
5,060 14,94
6
001 報 酬 ・ 一般職手当 10,620,461
・ 市町村職
・
員共済組合負担金 4,
934,760
ク
リーニング代 506,584
・ 口座振替等手数料 3,800
歳
・ ピ
アノ調律手数料 16,
200
出
・ テレビ回線工事手
(
数料 6,480
単
・ 消防設備
位
点検委託料 190,7
70
・
円
水質検査委託料 61
)
,560
予
・ 柏茂会館管理委
託料 105,048
・ テレ
ビ聴視料 41,689
・ A
ED使用料 115,9
80
・
寝具等借上料 172
,800
・ 備品購入費 73
算
,440
ファン
ヒーター1点代
・ 会議出席負担金 1
,000
・ 下水道使用等負
担金 207,360
18,461,
000 4,028,0
00 0 0 22,489
現
,000 20,898
,248 1,590,
75207 文化財保護
費○ 埋蔵文
化財保護事業 7,51
2,908
・
臨時作業員労災保険
料 18,886
81,000 46,
900 34,1000
額
1 報 酬 ・
款
臨時作業員賃金 6,2
54,120
項
・ 指導謝礼 8
,000
20
目
,000 18,886
継
1,11404 共 済 費
続
・ 消耗品
費
費 181,494
及
・ 印刷製
び
本費 194,400
予
6,880,0
00 6,769,12
3 110,87707
備
賃 金 ・ 汚
物汲取料 10,368
・ 航
費
空写真撮影委託料 33
節
4,800
3
支
8,000 8,000
30,00008 報 償
出
費 ・ 重機
借上料 471,960
済
・ 仮
設トイレ借上料 38,
額
880
297
翌
,000 202,62
年
5 94,37509 旅
度
費○ 文化財
繰
管理事業 4,105,
越
225
・ 文
額
化財保護審議会委員報
不
酬 8人分 46,90
0
1,818
用
,000 1,703,
438 114,562
額
011需 用 費
備
2回開
04 共 済 費
・ 短歌館協議会委員
報酬 5人分 16,7
50
1回開催5
人分
2,475,00
0 2,417,340
57,66007 賃 金
・ 臨時職
員社会保険料 185,
537
・ 臨時職員賃金 2,
388,740
1,100,000
806,746 293
,25408 報 償 費
・ 臨時作業
考
員賃金 28,600
当
・ 講師
謝礼 762,500
初
145,000
120,770 24,
予
23009 旅 費
・ 特別展等謝礼
算
44,246
・ 費用弁償 1
額
20,770
補
2,751,000 2
,584,712 16
正
6,288011需 用
費 ・ 消耗
予
品費 264,000
・ 燃料
算
費 84,649
438,000 37
額
9,359 58,64
繰
1012役 務 費
越
・ 食糧費 6,0
事
00
・
業
印刷製本費 177,
費
120
1,4
支
19,000 1,40
出
1,064 17,93
及
6013委 託 料
び
・ 電力使用料 6
計
23,503
区
・ 上下水道使
用料 130,200
67,000 6
分
6,267 73301
金
4使用料及び
・ 営繕修繕料 1,
232,280
額
賃借料 ・ 備
繰
品修繕料 66,960
7,020,
000 7,020,0
越
00 0015工事請負
費 ・ 郵便
料 70,000
額
・ 電話料 9
流
2,659
1
用
10,000 109,
増
846 154016原
減
材料費 ・
-
広告料 199,800
2
・ 口
5
座振替等手数料 2,5
4
00
500,
-
000 491,400
-
8,600018備品
2
購入費 ・
5
企画展展示品保険料 1
5
4,400
-
・ 消防設備点検
1
委託料 86,944
0
・ 樹木
5
管理委託料 299,1
8
60
・
1
園庭整備委託料 10
6
0,000
,
・ 警備委託料 2
6
39,760
7
・ 短歌の里イ
6
ベント委託料 200,
,
000
0
・ 害虫駆除委託料 4
0
75,200
0
・ 電子複写機
1
使用料 54,432
6
,466,361 209,63902 給 料○ 男女共同
歳
参画事業 3,684,
838
・ 男
女共同参画審議会委員
出
報酬 12人分 50,
(
250
11,
単
018,000 10,
位
620,461 397
,53903 職員手当
円
等
)
2回開催延べ15
予
人分
・ 女性相
談員報酬 1人分 2,
704,810
6,031,000
5,304,643 7
26,35704 共 済
費 ・ 女性
相談員社会保険料 36
9,883
・ 講師謝礼 90
算
,000
32
3,000 143,6
00 179,4000
8 報 償 費 ・
情報誌編集員謝礼 5
3,600
・ 普通旅費 53
,700
14
1,000 90,41
0 50,59009 旅
現
費 ・ 費用
弁償 13,110
・ 消耗品
費 97,581
273,000 25
9,493 13,50
7011需 用 費
・ 食糧費 5,6
02
・
印刷製本費 156,
額
310
95,
款
000 86,492 8
,508012役 務 費
項
・ 郵便料
50,000
目
・ 電話料 32
継
,892
5,
続
000 3,500 1,
費
500019負担金補
及
助 ・ 傷害
び
保険料 3,600
予
及び交付金
・ 会議出席負担金 3
,500
備
○ 若者サポート事業
23,600
・ 普通旅費 23,6
費
00
12,2
節
60,000 7,10
支
4,000 0 △39,
000 19,325,
出
000 18,580,
835 744,165
済
09 短歌館費
○ 嘱託員報酬 2,9
額
81,044
翌
・ 嘱託員報酬 1人
年
分 2,591,247
度
2,666,
繰
000 2,607,9
越
97 58,00301
額
報 酬 ・ 嘱
不
託員社会保険料 389
,797
用
○ 短歌館運営事業 1
5,599,791
額
634,000 575
備
,334 58,666
60
賃借料
・ 警備委託料 2
39,760
20,000 0 20,
000016原材料費
・ 企画展
展示等委託料 350,
000
・ 害虫駆除委託料 4
32,000
57,000 52,8
12 4,188018
備品購入費
・ 電子複写機使用料
58,320
・ 駐車場使用
料 2,000
考
・ 清掃用具借
当
上料 48,516
・ 備品購
初
入費 52,812
予
昆虫標本箱5点代
7
,477,000 0 0
算
0 7,477,000
5,394,901 2
額
,082,09901
補
1本洗馬歴史の
○ 嘱託員報酬 2,
正
427,686
里運
営費 ・ 嘱託員
予
報酬 1人分 2,11
3,008
2
算
,590,000 2,
129,758 460
額
,24201 報 酬
繰
・ 嘱託員社会
越
保険料 314,678
事
○ 本洗
業
馬歴史の里運営事業 2
費
,967,215
3
支
85,000 314,
出
678 70,3220
及
4 共 済 費 ・
び
本洗馬歴史の里協議
計
会委員報酬 5人分 1
区
6,750
1回
開催5人分
305,0
分
00 258,570 4
金
6,43007 賃 金
・ 臨時職員
賃金 194,220
額
・ 臨時
繰
作業員賃金 64,35
0
171,0
00 110,060 6
越
0,94008 報 償 費
・ 講師謝
礼 59,500
額
・ 企画展謝
流
礼 34,560
用
109,000 44
増
,400 64,600
減
09 旅 費 ・
-
写真撮影謝礼 16,
2
000
5
・ 普通旅費 28,4
6
00
2,20
-
7,000 1,391
-
,290 815,71
2
0011需 用 費
5
・ 費用弁償 16
7
,000
-
・ 消耗品費 133
1
,974
27
0
2,000 243,3
5
30 28,67001
9
2役 務 費 ・ 燃料費 65,140
・ 食
糧費 5,590
・
381,000 35
3,515 27,48
清
5013委 託 料
掃
・ 印刷製本費 2
用
71,080
具
・ 電力使用料
借
476,054
上
料 11,835
・ 工事請負費 7,020,000
歳
・ 施
設等補修材料費 109
,846
出
・ 展示資料購入費
(
491,400
単
位
掛軸等3品目7点代
8
,401,000 19
円
9,000 0 27,0
)
00 8,627,00
予
0 8,312,013
314,987010
自然博物館費
○ 嘱託員報酬 3,1
03,658
・ 嘱託員報酬 1人
分 2,716,000
2,766,
000 2,716,0
00 50,00001
算
報 酬 ・ 嘱
託員社会保険料 387
,658
○ 自然博物館運営事
業 5,208,35
5
620,000 60
0,237 19,76
304 共 済 費
・ 臨時職員社会保
険料 212,579
現
・ 臨時
職員賃金 2,600,
540
2,9
87,000 2,93
4,900 52,10
007 賃 金
・ 臨時作業員賃金 3
34,360
・ 講師謝礼 6
7,500
9
額
1,000 67,50
款
0 23,50008 報
償 費 ・ 費
項
用弁償 13,300
・ 消耗
目
品費 159,963
継
14,000 1
続
3,300 70009
費
旅 費 ・ 燃
及
料費 41,982
び
・ 印刷製
予
本費 176,580
469,000
394,725 74,
備
275011需 用 費
・ 営繕修繕
料 16,200
費
・ 郵便料 1
節
8,100
1
支
34,000 84,2
23 49,77701
出
2役 務 費 ・
電話料 64,923
済
・ 口
座振替等手数料 1,2
額
00
1,35
翌
1,000 1,339
年
,480 11,520
度
013委 託 料
繰
・ 消防設備点検委
越
託料 18,571
額
・ 施設整
不
備点検委託料 86,3
89
118,
用
000 108,836
9,164014使用
額
料及び ・
備
清掃委託料 212,7
4
12,95
6,000 12,95
6,000 0019負
担金補助 ・
全国伝統的建造物群
保存地区協議会負担金
50,000
及び交付金 ○ 重
伝建整備事業 13,1
26,903
・ 普通旅費 11,4
60
・
費用弁償 61,88
0
・
消耗品費 143,76
3
・
印刷製本費 3,800
考
・ 国
当
宝重要文化財等保存整
備事業補助金 12,9
初
06,000
奈
予
良井 修理1件、修
景1件 5,102,0
算
00
木
額
曾平沢 修理1件、修
補
景1件 7,804,0
00
正
15,901,000
△1,000 0 69,
予
000 15,969,
000 15,337,
算
280 631,720
013楢川地区文化
額
○ 嘱託員報酬
繰
2,924,143
越
施設費 ・ 嘱託
事
員報酬 1人分 2,5
業
57,920
費
2,620,000 2
支
,578,020 41
出
,98001 報 酬
及
・ 嘱託員社会
び
保険料 366,223
計
○ 楢川
区
地区文化施設運営事業
12,413,13
7
601,000 36
分
6,223 234,7
金
7704 共 済 費
・ 楢川地区文化
施設協議会委員報酬
額
6人分 20,100
繰
1回開催6人分
6
,595,000 6,
越
594,545 455
07 賃 金 ・
臨時職員賃金 6,5
額
94,545
流
・ 講師謝礼 8
用
0,000
1
増
13,000 80,0
減
00 33,00008
-
報 償 費 ・
2
費用弁償 1,500
5
・ 消耗
8
品費 199,767
-
4,000 1,
-
500 2,50009
2
旅 費 ・ 燃
5
料費 140,605
9
・ 印刷
-
製本費 694,100
1
2,256,
0
000 2,040,8
5
87 215,1130
1
11需 用 費
1
・ 電力使用料 755
2
,277
8
・ 上下水道使用料
8
171,350
,
211,000 17
0
7,254 33,74
0
6012役 務 費
0
・ 営繕修繕料 7
2
9,788
8
・ 電話料 172
7
,154
,730 270014使用料及び ・ 上下水道使用料 6
歳
0,480
賃
借料 ・ 営繕修
繕料 362,772
出
227,000
(
220,000 7,0
単
00015工事請負費
位
・ 備品修
繕料 16,200
円
・ 郵便料
)
60,000
予
42,000 41,5
70 430016原材
料費 ・ 電
話料 141,130
・ クリ
ーニング代 4,200
500,00
0 0 500,0000
18備品購入費
・ 企画展展示品
算
保険料 38,000
・ 消防
設備点検委託料 79,
347
・ 清掃委託料 69,
768
・ 警備委託料 194
,400
・ 企画展展示資料
評価額鑑定委託料 10
現
,000
・ 清掃用具借上料
141,930
・ プレハブ
借上料 145,800
・ 釜
井庵改修工事 220,
000
・ 施設等補修材料費
41,570
額
17,094,000
款
0 0 0 17,094,
000 16,637,
項
871 456,129
012町並み保存推
目
○ 嘱託員報酬
継
2,869,994
続
進費 ・ 嘱託員
費
報酬 1人分 2,49
及
4,076
2
び
,814,000 2,
予
614,176 199
,82401 報 酬
・ 嘱託員社会
備
保険料 375,918
○ 町並
み保存推進事業 640
費
,974
385,0
節
00 375,918 9
支
,08204 共 済 費
・ 伝建地区
出
保存審議会委員報酬
8人分 120,100
済
2回開催延べ1
額
1人分
715,000
翌
485,920 229
年
,08009 旅 費
度
・ 普通旅費 3
繰
02,640
越
・ 費用弁償 1
額
09,940
不
224,000 205
,857 18,143
用
011需 用 費
・ 食糧費 4,51
額
0
・
備
印刷製本費 53,78
,000 98,331
,000 96,393
,571 1,937,
42901保健体育総
務 ○ 職員
給与費 53,015,
401
費 ・
一般職員給料 8人分
24,562,200
2,000,
000 1,697,2
50 302,7500
1 報 酬 ・
一般職手当 19,12
5,822
・ 市町村職員共
済組合負担金 9,32
考
7,379
2
当
4,567,000 2
4,562,200 4
初
,80002 給 料
○ 市民スポーツ
予
振興事業 2,059,
260
・ ス
算
ポーツ教室等講師謝礼
50,000
額
20,015,000
補
19,125,822
889,17803 職
正
員手当等 ・
普通旅費 480
予
・ 消耗品
費 146,980
算
9,329,00
0 9,327,379
額
1,62104 共 済 費
繰
・ 郵便料
越
21,000
事
・ 印刷機等使
業
用料 300,000
費
4,413,0
支
00 4,012,00
出
0 401,00008
及
報 償 費 ・
び
スポーツ振興事業負担
計
金 1,540,800
区
第10回塩尻ぶ
どうの郷ロードレース
分
事業負担金
117,0
金
00 93,120 23
,88009 旅 費
○ スポーツ活動
額
支援事業 4,214,
繰
300
・ 体
育事業推進協力者等謝
礼 150,000
越
263,000 2
16,168 46,8
32011需 用 費
額
学
流
校施設開放正副利用委
用
員長報酬 30人分
増
・ 青少年スポー
減
ツ全国大会等激励金 3
-
,466,000
2
132,000 1
6
26,250 5,75
0
0012役 務 費
-
団体
-
全国ホープス卓球大
2
会等 8団体分 280
6
,000
1
-
個人 全国選抜ジュ
1
ニア選手権大会等 1
0
23人分
22,732
5
,000 22,731
1
,430 570013
3
委 託 料2,4
3
86,000
,
4
世界大会 FI
7
Sアルペン世界ジュニ
8
ア選手権等 7人分
9
,
56,000 936,
0
120 19,8800
0
14使用料及び
0
700,000
3
賃借料
,
・ 全国大会等激
4
励金 70,000
5
13,807,0
7
00 13,565,8
,
32 241,1680
9
19負担金補助
1
国民
9
体育大会等 14人分
2
及び交付金
0,081013委 託 料 ・ 口座振
歳
替等手数料 5,100
・ 消
防設備点検委託料 10
出
0,450
4
(
1,000 40,93
単
2 68014使用料及
位
び ・ 施設
整備点検委託料 43,
円
189
賃借料
)
・ 警備委託料
予
719,280
50,000 0 50
,000016原材料
費 ・ 中村
邸調査委託料 2,59
5,000
・ 清掃用具借上
料 40,932
5,000,000
△393,000 0 0
算
4,607,000 4
,480,813 12
6,187014芸術
文化費○ 芸
術文化事業 4,480
,813
・
臨時職員社会保険料 2
13,599
234,000 213
,599 20,401
現
04 共 済 費
・ 臨時職員賃金 1,
385,660
・ 臨時作業
員賃金 90,300
1,489,0
00 1,475,96
0 13,04007 賃
金 ・ 弁護
士謝礼 108,000
額
・ 消
款
耗品費 64,396
108,000
項
108,000 008
報 償 費 ・
目
芸術文化事業委託料 2
継
,200,000
続
・ 総文祭
費
会場施設管理委託料 1
及
68,858
び
12,000 0 12,
予
00009 旅 費
・ 芸術文化事業
補助金 250,000
備
吟道大会 外5
件
91,000 64,
費
396 26,6040
節
11需 用 費
支
2,423,000
2,368,858 5
出
4,142013委 託
料
0 0 0
済
014使用料及び
賃借料
250
額
,000 250,00
翌
0 0019負担金補助
年
及び交付金
度
366,647,0
繰
00 △13,070,
越
000 79,603,
額
782 0 433,18
不
0,782 427,6
44,428 5,53
用
6,35406 保健体
育費
104,
額
103,000 △5,
備
832,000 0 60
34,773
619
,000 548,19
7 70,80304 共
済 費 ・ 臨
時職員社会保険料 19
9,133
・ 臨時職員賃金
1,305,290
1,344,0
00 1,305,29
0 38,71007 賃
金 ・ 消耗
品費 998,500
・ 燃料
費 513,489
54,000 54
,000 008 報 償 費
考
・ 印刷製
当
本費 234,900
・ 電力
初
使用料 9,833,4
66
914,
予
000 841,320
72,68009 旅 費
算
・ 上下水
道使用料 3,559,
額
930
補
・ 営繕修繕料 866
,926
22
正
,270,000 21
,166,123 1,
予
103,877011
需 用 費
算
塩尻市立体育
館前掲揚ポール修繕料
額
外12件
・
繰
備品修繕料 59,43
越
9
647,0
事
00 494,176 1
業
52,824012役
費
務 費 ・ 車
支
両修繕料 21,060
出
・ 電
及
話料 305,960
び
55,963,
計
000 54,741,
区
177 1,221,8
23013委 託 料
・ 口座振替等
分
手数料 152,500
金
・ 資
源物産廃物処理料 13
,716
1,
額
559,000 1,1
繰
37,954 421,
046014使用料及
び ・ 浄化
越
槽法定点検手数料 22
,000
賃借
料 ・ 消防設備
額
点検委託料 376,4
流
74
32,6
用
68,000 32,6
増
18,700 49,3
減
00015工事請負費
-
・ 清掃委
2
託料 378,269
6
・ 体育
2
施設樹木管理委託料 6
-
22,080
-
682,000 358
2
,420 323,58
6
0016原材料費
3
・ 体育館電気
-
保安委託料 167,1
1
84
0 6 1 ・ 市民スポーツ活動補助金 459,000
塩尻市武道
歳
大会 外6件
・
市民スポーツ普及事
業負担金 69,300
出
(
スケート場利用
単
負担金
○ 競技力
位
向上事業 21,174
,782
・
円
体育振興事業委託料 6
)
,083,430
予
・ 地区体
育振興事業委託料 4,
818,000
・ 会場使用
料 19,320
・ 体育協会
活動補助金 10,25
4,032
○ 健康スポーツ推
進事業 3,483,0
算
28
・ スポ
ーツ推進委員報酬 3
2人分 1,226,2
50
・
スポーツ普及員報酬
28人分 471,0
00
・
健康スポーツ推進事
業協力者謝礼 276,
000
現
・ 普通旅費 23,1
60
・
費用弁償 69,48
0
・
消耗品費 48,988
・ 被
服費 20,200
・ 傷害保
険料 105,250
・ 会議
額
出席負担金 64,90
款
0
・
長野県スポーツ推進委
項
員協議会分担金 24,
800
目
・ スポーツ推進委員
継
協議会等補助金 253
続
,000
費
・ 健康スポーツ推
及
進事業負担金 900,
び
000
○
予
塩尻トレーニングプ
ラザ運営事業 12,4
46,800
備
・ 指定管理料 11,
830,000
・ 駐車場使
費
用料 616,800
節
262,544
支
,000 △7,238
,000 79,603
出
,782 △60,00
0 334,849,7
済
82 331,250,
857 3,598,9
額
2502 体育施設費
翌
○ 嘱託員報酬
年
2,785,998
度
・ 嘱託員報酬
繰
1人分 2,436,
越
934
2,8
額
85,000 2,74
不
8,934 136,0
6601 報 酬
用
・ 嘱託員社会保険
料 349,064
額
○ 体育施設
備
管理運営事業 35,1
・ 食糧費 56,3
66
・
被服費 19,477
・ 基
本設計委託料 4,66
5,600
・ 測量調査委託
料 1,005,968
境界杭復元業務
委託料 498,368
地質調
査業務委託料 345,
600
求積図作成業務委託料
考
162,000
当
・
コンストラクション・
初
マネジメント業務委託
料 32,108,40
予
0
CM業務委託
算
料(設計施工者選定等
) 23,976,00
額
0
補
CM
業務委託料(基本設計
正
段階) 8,132,4
00
予
・ 用地管理委
託料 479,563
算
・ 契約
約款作成委託料 993
額
,600
繰
・ 工事請負費 20
越
,952,000
事
業
新体育館建設工事
費
・ 用地取得費 1
支
35,568,740
出
及
新体育館建設事
び
業 8,580.30
計
㎡
○ 新体育館建
区
設事業(繰越) 79,
603,782
・ 用地取得費 55
分
,058,958
金
新体育館建設事業
1,883.07㎡
額
・ 支障物件移転
繰
補償費 24,544,
824
新体育館
越
建設事業 2件
額 流 用 増 減
-264- -265-
10 6 2 190,627,958 190,627,698 260017公有財産購 ・ 体
歳
育施設管理委託料 13
,472,943
入費
出
体育施設管理運
(
営業務委託料 10,5
単
92,280
位
72,000
64,044 7,95
円
6018備品購入費
)
予
体育施設整備業務委託
料 2,718,753
北部公
園テニスコート施設管
理業務委託料 161,
910
24,544,82
4 24,544,82
4 0022補償補填及
算
・ 体育館
自動ドア保守業務委託
料 84,240
び賠償金 ・
体育用具・遊具保守点
検委託料 37,800
・ 害
虫駆除委託料 136,
080
・ 浄化槽点検委託料
現
32,400
・ 公共施設予
約システム保守点検委
託料 180,576
・ 自動
車等借上料 508,9
62
・
パソコン等使用料 5
8,860
・ 重機借上料 1
額
66,644
款
・ 清掃用具借
上料 59,616
項
・ 予約シ
ステム等使用料 343
目
,872
継
・ 施設等補修材料
続
費 358,420
費
・ 備品購
及
入費 64,044
び
予
アンプ及びマイクロ
ホン1点代
○ 体
育施設整備事業 16,
備
609,438
・ 営繕修繕料 4,
942,738
費
節
楢川体育館施設消防用
支
設備不適個所修繕料
外11件
・ 体
出
育施設改修工事 11,
666,700
済
○ 新体育館建
設事業 197,116
額
,866
・
翌
選定委員報酬 3人分
年
312,000
度
繰
3回開催延べ9人分
越
・ 弁護士謝礼 5
額
4,000
不
・ 普通旅費 71
3,660
用
・ 費用弁償 12
7,660
額
・ 消耗品費 59
備
,832
4,946,400 4
,946,400 00
15工事請負費
269,000
66,974,000
0 0 67,243,0
00 64,259,2
44 2,983,75
602土木施設災害復
旧費
269,
000 66,974,
000 0 0 67,24
3,000 64,25
9,244 2,983
,75601土木施設
災害 ○ 市
単土木施設災害復旧費
考
64,259,24
当
4
復旧費 ・ 清
掃委託料 1,464,
初
480
15,
000 0 15,000
予
07 賃 金
三才山沢線側溝清
算
掃業務委託料 475,
200
額
補
国道みどりヶ丘団地北
線側溝清掃業務委託料
正
324,000
20,81
予
8,000 20,56
6,440 251,5
算
60013委 託 料
松
額
本境岩垂原線土砂撤去
繰
業務委託料 496,8
越
00
事
高
業
校北通線外側溝清掃業
費
務委託料 168,48
支
0
1
出
8,310,000 1
及
5,812,604 2
び
,497,39601
計
4使用料及び
区
・ 支障木伐採等委
託料 19,101,9
60
賃借料
分
下り
金
側道東山線外倒木処理
業務委託料 2,376
,000
額
28,050,0
繰
00 27,880,2
00 169,8000
15工事請負費
越
郷原
太田巾下線外倒木処理
業務委託料 1,209
額
,600
流
用
準用河川権現川倒木
増
処理業務委託料 734
減
,400
-
50,000 0 5
2
0,000016原材
6
料費
6
市管理道路外倒
-
木処理業務委託料 48
-
6,000
2
6
昭和通線外倒木処
7
理業務委託料 2,59
-
2,000
9
8
芦ノ田原奈良井川
7
線外倒木処理業務委託
,
料 496,800
0
0
今泉テクノ
0
ヒルズ中央線外倒木処
7
理業務委託料 430,
5
920
,
7
田川高出縦2号線外倒
6
木処理業務委託料 30
4
6,720
,
0
太田洗馬線倒木処
0
理業務委託料 497,
0
880
1
3
塩嶺高原21号線外倒
,
木処理業務委託料 49
4
6,800
7
権
8
兵衛峠旧国道線倒木処
,
理業務委託料 302,
4
400
0
0 0 90,229,400 86,036,
歳
472 4,192,9
28011災害復旧費
718,000 8
出
,790,000 13
(
,478,400 0 2
単
2,986,400 2
位
1,777,228 1
,209,17201
円
農林水産施設災
)
害復旧費
505,
予
000 0 0 0 505,
000 140,400
364,60001農
業施設災害
○ 市単農業施設災害
復旧費 140,40
0
復旧費 ・ 災
害復旧工事 1箇所 1
40,400
18,000 0 18,
算
00007 賃 金
50,000 0
50,000014使
用料及び
賃借
料
320,000
140,400 179
,600015工事請
負費
11
7,000 0 117,
000016原材料費
現
213,
000 8,790,0
00 8,532,00
0 0 17,535,0
00 16,690,4
28 844,5720
2林業施設災害
○ 市単林業施設災
害復旧費 8,158,
428
復旧費
額
・ 重機借上料 4,0
款
86,828
18,000 0 18,
項
00007 賃 金
・ 災害復旧工事
目
3箇所 4,071,
継
600
○
続
林業施設災害復旧費
費
(繰越) 8,532,
及
000
324,00
び
0 324,000 00
予
13委 託 料
・ 設計委託料 324
,000
備
・ 災害復旧工事
1箇所 8,208,0
00
4,84
費
5,000 4,086
節
,828 758,17
支
2014使用料及び
賃借料
12
出
,298,000 12
,279,600 18
済
,400015工事請
負費
50
額
,000 0 50,00
翌
0016原材料費
年
0 0 4,94
度
6,400 0 4,94
繰
6,400 4,946
越
,400 003市単林
額
業施設 ○ 市
不
単林業施設災害復旧費
(繰越) 4,946,
用
400
災害復旧費
・ 作業道災害復
額
旧工事 1箇所 4,9
備
46,400
割引料
10,00
0,000 0 0 0 10
,000,000 0 1
0,000,0000
13予 備 費
10,
000,000 0 0 0
10,000,000
0 10,000,00
001 予 備 費
10,000,00
0 0 0 0 10,000
,000 0 10,00
0,00001 予 備 費
考
歳 出
当
合 計 27,400
,000,000 1,
初
780,518,00
0 416,966,2
予
40 0 29,597,
484,240 26,
算
758,193,62
5 1,066,658
額
,887繰越明許費
1
補
,772,631,7
28
正 予 算 額繰 越 事 業 費 支 出 及 び 計区 分 金 額繰 越 額 流 用 増 減
-268- -269-
11 2 1 権現沢川倒木処理業務委託料 367,200
歳
沓沢線外倒
木処理業務委託料 49
6,800
出
(
広丘西通線倒木処
単
理業務委託料 464,
位
400
円
橋戸線外倒木処理業務
)
委託料 3,682,8
予
00
八
幡原中央通線倒木処理
業務委託料 496,8
00
吉
田長畝2号線倒木処理
業務委託料 496,8
00
田川浦東
算
山線外倒木処理業務委
託料 1,080,00
0
郷原
岩垂線外倒木処理業務
委託料 外12件 2,
087,640
・
重機借上料 15,81
2,604
現
・ 災害復旧工事
24箇所 27,88
0,200
2
,935,193,0
00 △17,794,
000 0 0 2,917
,399,000 2,
916,897,46
6 501,53401
2公 債 費
2,93
額
5,193,000 △
款
17,794,000
0 0 2,917,39
項
9,000 2,916
,897,466 50
目
1,53401 公 債 費
継
2,746
続
,726,000 0 0
費
8,563,000 2
及
,755,289,0
び
00 2,755,28
予
8,371 62901
元 金○ 元
金 2,755,288
備
,371
・
長期債元金償還金 2,
755,288,37
費
1
2,755
節
,289,000 2,
支
755,288,37
1 629023償還金
出
利子
及び割引
料
188,467
済
,000 △17,79
4,000 0△8,5
額
63,000 162,
翌
110,000 161
年
,609,095 50
度
0,90502 利 子
繰
○ 利子 161
越
,609,095
額
・ 長期債利子償
不
還金 161,609,
095
162
用
,110,000 16
1,609,095 5
額
00,905023償
備
還金利子
及び
入 総 額 27,518,084,377円
2 歳 出 総 額 26,758,193,625
3 歳 入 歳 出 差 引
実
額 759,89
0,752
4 翌年度へ
繰り越すべき財源
(1
質
) 継続費逓次繰越額 0
(2) 繰越明許費繰越
額 253,446,7
収
28
(3) 事故繰越し
繰越額 0
計 253,4
46,728
5 実
支
質
収
支
に
額 5
06,444,024
6実質収支額のうち地
関
方自治法第233条の
2の規定0
による基金
繰入額
- 270 -
す る 調 書
一般会計
区 分 金 額
1 歳
- 271 -
平成30年度
塩尻市国民健康保険事業特別会計
歳入歳出決算額
歳 入 合 計 6,958,210,785 円
歳 出 合 計 6,927,109,579 円
歳入歳出差引額 31,101,206 円
- 7
,
入 27,853,00
4
0 31,840,15
1
1 29,074,41
2
3 197,928 2,
,
567,810 1,2
4
21,413
0
1 延
0
滞金及び過料 20,0
,
02,000 23,0
0
77,472 23,0
3
0
77,472 0 0 3,
0
075,472
1
2
,
受託事業収入 1,00
7
0 0 0 0 0 △1,00
8
0
1
3 雑 入 7,21
,
4,000 8,762
7
,679 5,996,
8
941 197,928
6
2,567,810 △
,
1,217,059
77
4 貸付金元金収入 6
6
36,000 0 0 0 0
1
△636,000
,429
-
,
歳 入
4
合
3
計 7,078,74
9
4,000 7,313
,
,323,464 6,
8
958,210,78
3
5 34,071,19
5
0 321,041,4
3
89 △120,533
3
,215
歳
,873,262 31
入
8,473,679 1
・
7,039,835
歳出
1 国民健康保険税 1
決
,412,400,0
2
算
00 1,781,78
書
6,776 1,429
,439,835 33
款
,873,262 31
項
8,473,679 1
別
7,039,835
集計
2 使用料及び手数料
表
1,000,000 915,382 915,
7
382 0 0 △84,618
1 使用料及び手数料 1,000,000 915,382 915,382 0 0 △84,618
3 国庫支出金 0 0 0 0 0 0
2
1 国庫補助金 0 0 0 0 0 0
4 県支出金 4,928,515,000 4,823,255,948 4,82
歳
3,255,948 0
0 △105,259,
入
052
(
1 県補助金
単
4,928,514,
位
000 4,823,2
55,948 4,82
円
3,255,948 0
)
0 △105,258,
予
052
算
2 財政安定
現
化基金交付金 1,00
額
0 0 0 0 0 △1,00
と
0
-
款
5 財産収入 1,
項
200,000 1,1
予
85,800 1,18
算
5,800 0 0 △14
現
,200
額
1 財産運
調
用収入 1,200,0
定
00 1,185,80
額
0 1,185,800
収
0 0 △14,200
-
入 済
6 繰 入 金 532,7
額
09,000 499,
不
271,607 499
納
,271,607 0 0
欠
△33,437,39
損
3
額
1 他会計繰入金
収
451,444,00
入
0 418,006,6
未
07 418,006,
済
607 0 0 △33,4
額
37,393
収
2 基
入
金繰入金 81,265
済
,000 81,265
額
,000 81,265
と
,000 0 0 0
の
7
比
繰 越 金 175,067
2
較
,000 175,06
1
7,800 175,0
国
67,800 0 0 80
民
0
健
1 繰 越 金 175
康
,067,000 17
保
5,067,800 1
険
75,067,800
税
0 0 800
1
8 諸 収
- 7
9
5 基金積
,
立金 121,919,
1
000 121,904
9
,800 0 14,20
7
0 14,200
2
1 基
,
金積立金 121,91
4
9,000 121,9
0
04,800 0 14,
9
200 14,200
5
,1
6 公 債 費 50,000
9
0 0 50,000 50
7
,000
1 公 債 費 50,000 0 0 50,000 50,000
7 諸支出金 63,416,000 61,11
7,230 0 2,298,770 2,298,770
1 償還金及び還付加算金 63,4
1
16,000 61,1
総
17,230 0 2,2
務
98,770 2,29
管
8,770
理
-
費
歳
1
出
9
合 計 7,0
,
78,744,000
9
6,927,109,
1
579 0 151,63
2
4,421 151,6
,
34,421
000 18,790,464 0 1,121,536 1,121,536
2 徴 税 費 19,768,000 18,50
2
0,029 0 1,267,971 1,267,971
3 運営協議会費 195,000 175,310 0 19,690 19,690
2 保険給付費 4,903,067,000 4
7
歳
,773,479,4
68 0 129,587
出
,532 129,58
(
7,532
単
1 療養諸
位
費 4,166,000
,000 4,137,
円
971,809 0 28
)
,028,191 28
予
,028,191
4
算
2
現
高額療養費 697,8
額
00,000 611,
と
829,999 0 85
款
,970,001 85
項
,970,001
予
3
算
移 送 費 150,000
現
0 0 150,000 1
額
50,000
支
4 出産
出
育児諸費 33,617
済
,000 18,877
額
,660 0 14,73
翌
9,340 14,73
年
9,340
度
5 葬祭諸
繰
費 5,500,000
越
4,800,000 0
額
700,000 700
-
不
,000
用
3 国民健康
額
保険事業費納付金 1,
支
867,286,00
出
0 1,867,283
済
,771 0 2,229
額
2,229
と
1 医療給
の
付費分 1,315,7
比
34,000 1,31
-
較
5,732,560 0
1
1,440 1,440
総 務
2 後期高齢者支援金
費
等分 414,736,
3
000 414,735
9
,861 0 139 13
,
9
8
3 介護納付金分 1
7
36,816,000
5
136,815,35
,
0 0 650 650
0
4
0
保健事業費 83,13
0
1,000 65,85
3
8,507 0 17,2
7
72,493 17,2
,
72,493
4
1 特定
6
健康診査等事業費 64
2
5
,760,000 49
,
,317,542 0 1
8
5,442,458 1
0
5,442,458
3 0
2 保健事業費 18,3
2
71,000 16,5
,
40,965 0 1,8
4
30,035 1,83
0
0,035
考
,886,276
援金
当
分現年課 収納
率 94.48%
税分
初
(前年度 94
.36%)
収
予
入済額に還付未済額を
含む 208,038
算
(ただし
収納率には含まない)
額
100,000,00
補
0 109,637,0
96 100,880,
正
132 0 8,756,
9643介護納付金分
予
・介護納付金
分現年課税分 100,
算
880,132
現年課
税分 収納率
額
91.97%
(
越
前年度 91.63%
事
)
収入済額に
業
還付未済額を含む 45
費
,850
繰
(ただし収納率には
越
含まない)
48,00
計
0,000 229,4
区
88,952 53,7
48,635 21,8
90,758 153,
分
849,5594医療
金
給付費分 ・医
療給付費分滞納繰越分
53,748,635
額
滞納繰越分 収
財
納率 23.42%
源
(前年度 21.
充
01%)
16,300
当
,000 72,827
額
,922 17,688
-
,319 6,587,
2
596 48,552,
7
0075後期高齢者支
6
・後期高齢者
-
支援金分滞納繰越分 1
-
7,688,319
援
2
金分滞納繰 収
7
納率 24.29%
越
7
分 (前年度 2
-
1.58%)
8,60
1
0,000 41,81
,
2,322 9,895
4
,448 3,305,
4
281 28,611,
5
5936介護納付金分
,
・介護納付金
6
分滞納繰越分 9,89
0
5,448
滞納繰越分
0
収納率 23
,
.67%
(前年
0
度 21.62%)
1
0
2,000,000 0
0
0 12,000,00
△
0 22,890,43
3
0 12,973,05
3
2 2,066,527
,
7,850,8512
2
退職被保険者
0
退職分収納率 56
0
.67%
等国民健康保
,
(前年度
0
75.03%)
険税
0
現年度分収納率
0
95.46%
0
(前年度 97.
1
94%)
滞納繰
,
越分収納率 24.0
4
5%
(
1
前年度 17.93%
2
)
,400,000 1,781,786,776 1,429,439,835 33,873,262 318,473
歳
,6791 国民健康保
険税 収納率 8
0.16%
(前年度
入
79.09%)
収入
(
済額に還付未済額を含
単
む 1,132,330
位
(ただし収納
率には含まない)
1,
円
445,600,00
)
0 △33,200,0
予
00 0 1,412,4
算
00,000 1,78
現
1,786,776 1
額
,429,439,8
款
35 33,873,2
62 318,473,
項
6791 国民健康保険
税 現年度分収
目
納率 94.30%
継
(前年度 9
続
4.18%)
収入
費
済額に還付未済額を含
及
む 1,132,330
び
(ただし収
繰
納率には含まない)
節
滞納繰越分収納率
調
23.65%
(前年度 21.
07%)
1,433,
定
600,000 △33
,200,000 0 1
,400,400,0
額
00 1,758,89
収
6,346 1,416
,466,783 31
入
,806,735 31
0,622,8281
済
一般被保険者
収納率 80.47
額
%
国民健康保険 (
不
前年度 79.20%
)
税 収入済額に
納
還付未済額を含む 1,
132,330
欠
(ただし収納率
には含まない)
損
現年度分収納率 94
.29%
額
(前年度 94.09
収
%)
滞納繰越分
収納率 23.63%
入
(前年
度 21.20%)
未
924,200,0
00 982,644,
済
424 929,367
,973 17,500
額
53,258,951
備
1医療給付費分
・医療給付費分現年
課税分 929,367
,973
現年課税分
収納率 94.
49%
(前年度
94.32%)
収入済額に還付未
済額を含む 878,4
42
(
ただし収納率には含ま
ない)
303,300
,000 322,48
5,630 304,8
86,276 5,60
0 17,593,75
42後期高齢者支
・後期高齢者支援
金分現年課税分 304
考
金
561,000
当
△561,000 0 0
0 0 0 01 国庫補助金
初
561,00
0 △561,000 0
予
0 0 0 0 01国保制度
関係
業務事業
算
費補
助金
4,
927,684,00
額
0 831,000 0 4
補
,928,515,0
00 4,823,25
正
5,948 4,823
,255,948 0 0
予
4 県支出金
4,9
27,683,000
算
831,000 0 4,
928,514,00
額
0 4,823,255
越
,948 4,823,
事
255,948 0 01
業
県補助金
4,
費
927,683,00
繰
0 831,000 0 4
越
,928,514,0
計
00 4,823,25
区
5,948 4,823
,255,948 0 0
1保険給付費等
分
交付金
4,86
金
3,250,000 4
,750,647,9
48 4,750,64
額
7,948 0 01 普通
財
交付金・普通
源
交付金 4,750,6
充
47,948
65
当
,264,000 72
額
,608,000 72
-
,608,000 0 0
2
2 特別交付金
7
・保険者努力支援分 2
8
5,493,000
-
・特別調整交付金 2
-
3,841,000
2
非自発的失業軽
7
減分 3,437,00
9
0
エ
-
イズ予防分 19,00
1
0
経
1
営努力分 16,000
2
,000
5
後発医薬品分 33
,
9,000
8
特別徴収・口振
0
選択分 12,000
0
被扶養
,
者減免分 903,00
0
0
臓
0
器提供意思表示分 3,
0
000
6,518,252 6,229,999 0 288,2531医療給付費分 ・医療給付費分現年課税分 6,229,999
現年課税分 収納
歳
率 95.58%
(前年度 97.9
8%)
1,900,0
入
00 2,147,80
(
0 2,051,780
単
0 96,0202後期
位
高齢者支 ・後
期高齢者支援金分現年
円
課税分 2,051,7
)
80
援金分現年課
予
収納率 95.5
算
3%
税分 (前年
現
度 98.01%)
1
額
,700,000 1,
款
790,298 1,7
00,337 0 89,
項
9613介護納付金分
・介護納付金
目
分現年課税分 1,70
継
0,337
現年課税分
続
収納率 94
費
.98%
(前年
及
度 97.75%)
1
び
,600,000 7,
繰
815,837 1,8
節
28,901 1,48
調
5,535 4,501
,4014医療給付費
分 ・医療給付
定
費分滞納繰越分 1,8
28,901
滞納繰越
分 収納率 2
額
3.40%
(前
収
年度 17.74%)
500,000 2,1
入
74,946 560,
603 181,827
済
1,432,5165
後期高齢者支
額
・後期高齢者支援金分
不
滞納繰越分 560,6
03
援金分滞納繰
納
収納率 25.7
8%
越分 (前年
欠
度 19.06%)
5
00,000 2,44
損
3,297 601,4
32 399,165 1
額
,442,7006介
収
護納付金分 ・
介護納付金分滞納繰越
入
分 601,432
滞納
繰越分 収納率
未
24.62%
(前年度 17.50
済
%)
1,000,00
0 0 0 1,000,0
額
00 915,382 9
備
15,382 0 02 使
用料及び手数料
1
,000,000 0 0
1,000,000 9
15,382 915,
382 0 01使用料及
び手数
料
1,
000,000 0 0 1
,000,000 91
5,382 915,3
82 0 01 手 数 料
1,000,
000 915,382
915,382 0 01
督促手数料・
督促手数料 915,3
82
561,00
0 △561,000 0
0 0 0 0 03 国庫支出
考
保険基盤安定繰入金(
当
保険税軽減分)
繰入金
(保険 7割・
初
5割・2割軽減相当額
207,592,63
予
0
税軽減分)
11
6,800,000 1
算
16,799,283
116,799,28
額
3 0 02保険基盤安定
補
・保険基盤安
定繰入金(保険者支援
正
分)
繰入金(保険
保険税軽減に応じ
予
た保険者支援 116,
799,283
者支援
算
分)
38,743
,000 35,710
額
,521 35,710
越
,521 0 03事務費
事
等繰入 ・事務
業
費等繰入金 35,71
費
0,521
金
繰
総務管理費等事務諸経
越
費
22,417,00
計
0 12,578,66
区
6 12,578,66
6 0 04出産育児一時
・出産育児一
分
時金繰入金 12,57
金
8,666
金繰入金
出産育児一時金
支給額×2/3
額
(地方交付税措置)
財
13,060,00
源
0 13,060,00
充
0 13,060,00
当
0 0 05財政安定化支
額
・財政安定化
-
支援事業繰入金 13,
2
060,000
援事業
8
繰入金 高齢被
0
保険者数等に応じた財
-
政支援
(地方
-
交付税措置)
52,8
2
31,000 32,2
8
65,507 32,2
1
65,507 0 06そ
-
の他一般会 ・
4
その他一般会計繰入金
1
32,265,507
1
計繰入金 特定健康診査等保健事業費
制度改正システム改修等分 832,000
東日本大震災分 2,000
未就学児医療費分 2,294,000
・県繰入
歳
2号分 5,984,0
00
離職者保
険税減免分 45,00
入
0
医
(
療費通知分 3,486
単
,000
位
保健事業分 1,5
44,000
円
後発医薬品普
)
及啓発分 458,00
予
0
特
算
定健診未受診者データ
現
受領分 9,000
額
保険者努
款
力支援制度創設経過措
置分
442,00
項
0
・特定
健康診査等負担金 17
目
,290,000
継
(負担率 2/3
続
)
1,000 0 0 1,
費
000 0 0 0 02財政
及
安定化基金
交付
び
金
1,000 0 0 1
繰
,000 0 0 0 01財
節
政安定化基
金
調
交付金
1,000
0 0 0 01財政安定化
基
金交付金
定
950,000 25
0,000 0 1,20
0,000 1,185
額
,800 1,185,
収
800 0 05 財産収入
950,000 2
入
50,000 0 1,2
00,000 1,18
済
5,800 1,185
,800 0 01 財産運
額
用収入
950
不
,000 250,00
0 0 1,200,00
納
0 1,185,800
1,185,800 0
欠
01利子及び配当
金
1,200
損
,000 1,185,
800 1,185,8
額
00 0 01利子及び配
収
当 ・財政調整
基金積立金利子 1,1
入
85,800
金
5
01,789,000
未
30,920,000
0 532,709,0
済
00 499,271,
607 499,271
額
,607 0 06 繰 入 金
備
467,152,
000 △15,708
,000 0 451,4
44,000 418,
006,607 418
,006,607 0 0
1 他会計繰入金
467,152,0
00 △15,708,
000 0 451,44
4,000 418,0
06,607 418,
006,607 0 01
一般会計繰入
金
207,593
,000 207,59
2,630 207,5
92,630 0 01保
険基盤安定 ・
考
1,000 0 0 1,0
当
00 0 0 0 03 過 料
1,000
初
0 0 0 01 過 料
1,000 0 0
予
1,000 0 0 0 02
受託事業収入
算
1,000 0 0 1,0
00 0 0 0 01特定健
額
康診査
等受託
補
料
1,000 0 0
0 01特定健康診査
正
等受託料
7
,214,000 0 0
予
7,214,000 8
,762,679 5,
算
996,941 197
,928 2,567,
額
8103 雑 入
越
4,000,000 0
事
0 4,000,000
業
3,020,436 3
費
,020,436 0 0
繰
1一般被保険者
越
第三者納付金
4
計
,000,000 3,
区
020,436 3,0
20,436 0 01 第
三者納付金・
分
第三者納付金 7件 3
金
,020,436
200,000 0 0 2
00,000 0 0 0 0
額
2退職被保険者
財
等第三者納付
金
源充当額
-282- -283-
6 34,637,000 46,628,000 0 81,265,000 81,265,000 81,265,000 0 02 基金繰入金
34,637,000 46,628,
歳
000 0 81,265
,000 81,265
,000 81,265
入
,000 0 01 基金繰
(
入金
81
単
,265,000 81
位
,265,000 81
,265,000 0 0
円
1 基金繰入金
)
・財政調整基金繰入金
予
81,265,000
算
3,000 175
現
,064,000 0 1
額
75,067,000
款
175,067,80
0 175,067,8
項
00 0 07 繰 越 金
3,000 175,0
目
64,000 0 175
継
,067,000 17
続
5,067,800 1
費
75,067,800
及
0 01 繰 越 金
び
1,000 3,664
繰
,000 0 3,665
節
,000 3,665,
調
730 3,665,7
30 0 01療養給付費
等
交付金繰越
定
金
3,665,0
00 3,665,73
0 3,665,730
額
0 01 前年度繰越金
収
・前年度繰越金
3,665,730
入
2,000 171,
400,000 0 17
済
1,402,000 1
71,402,070
額
171,402,07
不
0 0 02 その他繰越金
171,
納
402,000 171
,402,070 17
欠
1,402,070 0
01 前年度繰越金
損
・前年度繰越金 1
71,402,070
額
27,853,0
収
00 0 0 27,853
,000 31,840
入
,151 29,074
,413 197,92
未
8 2,567,810
8 諸 収 入
20,0
済
02,000 0 0 20
,002,000 23
額
,077,472 23
備
,077,472 0 0
1 延滞金及び過料
20,000,0
00 0 0 20,000
,000 23,077
,472 23,077
,472 0 01一般被
保険者
延滞金
20,000,0
00 23,077,4
72 23,077,4
72 0 01 延 滞 金
・延滞金 23,0
77,472
1,
000 0 0 1,000
0 0 0 02退職被保険
者
等延滞金
1,000 0 0 0 0
1 延 滞 金
考当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 越事業費繰越 計
区 分 金 額財源充当額
-284- -285-
8 3 2 200,000 0 0 0 01 第三者納付金
3,000,000 0 0 3,000,000 5,739,107 2,973,369 197,928 2,567,810
歳
3一般被保険者
返納金
3,00
0,000 5,739
入
,107 2,973,
(
369 197,928
単
2,567,8101
位
返 納 金・返納
金 110件 2,97
円
3,369
10,
)
000 0 0 10,00
予
0 3,136 3,13
算
6 0 04退職被保険者
現
等返納金
額
10,000 3,13
款
6 3,136 0 01 返
納 金・返納金
項
1件 3,136
1,000 0 0 1,0
目
00 0 0 0 05 雑 入
継
1,000
続
0 0 0 01 雑 入
費
1,000 0 0
及
1,000 0 0 0 06
び
療養給付費等
繰
負担金
1,000
節
0 0 0 01 過年度分
調
1,000
0 0 1,000 0 0 0
07療養給付費等
定
交付金
1,0
00 0 0 0 01 過年度
分
1,0
額
00 0 0 1,000 0
収
0 0 08特定健康診査
等負担金
入
1,000 0 0 0 01
過年度分
済
636,000 0 0 6
36,000 0 0 0 0
額
4 貸付金元金収入
不
636,000 0
0 636,000 0 0
納
0 01貸付金元金収
入
300,
欠
000 0 0 0 01医療
費貸付金
元金
損
収入
336,00
0 0 0 0 02出産資金
額
貸付
金元金収
収
入
歳 入 合
計 6,905,44
入
0,000 173,3
04,000 0 7,0
未
78,744,000
7,313,323,
済
464 6,958,2
10,785 34,0
額
71,190 321,
備
041,489
ステム連携用パソコン
導入委託料 1,123
,200
・ 国保実績システ
ム改修委託料 270,
000
・ 有料道路等使用料
1,240
・ パソコン等使
用料 73,872
・ 電算機
器等使用料 199,6
97
2,68
3,000 0 0 0 2,
683,000 2,6
06,024 76,9
7602 連合会負担金
考
○ 連合会負
当
担金 2,606,02
4
・ 国保連
初
合会負担金 2,606
,024
2,
予
683,000 2,6
06,024 76,9
算
76019負担金補助
額
国保連合会負担金 2
補
,599,024
及び交付
正
金
県国保地域医療推進協
予
議会会費 7,000
19,
算
864,000 △96
,000 0 0 19,7
額
68,000 18,5
繰
00,029 1,26
越
7,97102 徴 税 費
事
19,864
業
,000 △96,00
費
0 0 0 19,768,
支
000 18,500,
出
029 1,267,9
及
7101 賦課徴収費
び
○ 嘱託員報
計
酬 2,525,90
区
9
・ 嘱託員報
酬 1人分 2,192
,374
2,
分
528,000 2,1
金
92,374 335,
62601 報 酬
・ 嘱託員社会保
額
険料 333,535
繰
○ 賦課徴
収事務諸経費 15,9
74,120
373
越
,000 333,53
5 39,46504 共
済 費 ・ 消
額
耗品費 68,256
流
・ 燃料
用
費 66,930
増
1,591,000
減
1,132,485 4
-
58,515011需
2
用 費 ・ 印
8
刷製本費 983,58
6
3
・
-
車両修繕料 13,71
-
6
3,772
2
,000 3,341,
8
066 430,934
7
012役 務 費
-
・ 郵便料 1,44
4
1,000
0
・ 車両保険料 1
,
1,976
2
2
,172,000 2,
6
170,800 1,2
2
00013委 託 料
,
・ 口座振替等
0
手数料 1,888,0
0
90
・
0
納付書作成等委託料
△
1,609,200
3
9,323,0
8
00 9,322,72
7
1 279014使用料
,
及び ・ 税
0
情報等システム改修委
0
託料 561,600
0
賃借料
0
高額療養費
0
区分見直し対応システ
3
ム改修業務委託料
9,
9
000 7,048 1,
,
952019負担金補
8
助 ・ 税情
7
報等システム使用料 9
5
,322,721
,
及び交付金
0
・ 特別徴収経由機関
0
業務負担金 7,048
0
366,00
3
0 △171,000 0
7
0 195,000 17
,
5,310 19,69
4
003 運営協議会費
65,803 2,409
歳
,19701 総 務 費
20,032,00
0 △120,000 0
出
0 19,912,00
(
0 18,790,46
単
4 1,121,536
位
01 総務管理費
17,349,0
円
00 △120,000
)
0 0 17,229,0
予
00 16,184,4
40 1,044,56
001 一般管理費
○ 嘱託員報酬
2,614,004
・ 嘱託員報酬
1人分 2,267,
349
2,4
11,000 2,26
7,349 143,6
算
5101 報 酬
・ 嘱託員社会保険
料 346,655
○ 国保事務
諸経費 13,570,
436
370,00
0 346,655 23
,34504 共 済 費
・ 臨時職員
賃金 1,967,66
現
0
・
普通旅費 26,100
2,192,
000 1,967,6
60 224,3400
7 賃 金 ・
消耗品費 875,85
1
・
燃料費 61,008
35,000 2
額
6,100 8,900
款
09 旅 費 ・
印刷製本費 923,
項
994
・ 車両修繕料 19,
目
548
2,0
継
95,000 1,88
続
0,401 214,5
費
99011需 用 費
及
・ 郵便料 95
び
8,000
予
・ 車両保険料 1
1,368
9
70,000 969,
備
368 632012役
務 費 ・ 第
三者行為求償事務委託
費
料 28,989
節
・ 電算化共
支
同処理事業委託料 2,
505,640
出
8,867,000
8,452,098 4
済
14,902013委
託 料 ・ 国
額
保実績システム保守委
翌
託料 216,000
年
・ レセ
度
プト点検業務委託料 1
繰
,948,704
越
289,000 2
額
74,809 14,1
不
91014使用料及び
・ 国保情
用
報集約システム運用委
託料 2,359,56
額
5
賃借料
備
・ 国保情報集約シ
0,000 46,83
5,227 3,464
,77303一般被保
険者 ○ 一般
被保険者療養費 46,
835,227
療養
費 ・ 療養費 4
6,835,227
50,300,
000 46,835,
227 3,464,7
73019負担金補助
柔道整復師 6,3
29件 34,318,
449
及び交付金
考
その他療養
当
費 741件 12,
516,778
初
700,0
00 0 0 0 700,0
予
00 360,827 3
39,17304退職
算
被保険者 ○
退職被保険者等療養費
額
360,827
等療
補
養費 ・ 療養費
360,827
正
700,000 36
0,827 339,1
予
73019負担金補助
算
柔道整復師 52件
283,699
額
及び交付金
繰
そ
越
の他療養費 3件 77
事
,128
業
13,200,0
費
00 0 0 0 13,20
支
0,000 12,99
出
8,205 201,7
及
9505審査支払手数
び
○ 審査支払
計
手数料 12,998,
区
205
料 ・
レセプト審査支払手数
料 12,998,20
分
5
13,20
金
0,000 12,99
8,205 201,7
95012役 務 費
額
審
繰
査支払手数料 256
,654件 12,83
2,550
越
電算処理手数料
243,620件 16
額
5,655
流
720,800
用
,000 △23,00
増
0,000 0 0 697
減
,800,000 61
-
1,829,999 8
2
5,970,0010
8
2 高額療養費
8
712,000,00
-
0 △30,400,0
-
00 0 0 681,60
2
0,000 597,9
8
60,847 83,6
9
39,15301一般
-
被保険者 ○
1
一般被保険者高額療
3
養費 597,960,
3
847
高額療養費
6
・ 高額療養費 5
6
97,960,847
,
681,60
0
0,000 597,9
0
60,847 83,6
0
39,153019負
△
担金補助
1
現物給付分
7
5,640件 552
1
,101,134
,
及び交付
0
金
0
償還分 4,14
0
1件 45,859,7
0
13
0
7,700,000 7
1
,300,000 0 0
9
15,000,000
5
13,757,583
,
1,242,4170
0
2退職被保険者
0
○ 退職被保険者等
0
高額療養費 13,75
1
7,583
等高額療
7
養費 ・ 高額療
5
養費 13,757,5
,
83
15,0
3
00,000 13,7
1
57,583 1,24
0
2,417019負担
1
金補助
9
現物給付分
,
110件 12,398
6
,130
9
及び交付金
0
償還分
0
68件 1,35
1
9,453
運
1,000,0
営
00 0 0 0 1,000
協
,000 32,171
議
967,82903一
歳
会
般被保険者 ○
費
一般被保険者高額医療・高額介護合算療養費 32,171
高額医療・高 ・ 高額医療・高額介護合算療養費 5件 32,
○
171
額介護
合算療
養費
1
国
,000,000 32
保
,171 967,82
運
9019負担金補助
営
及び交付金
協議会諸経費 1
75,310
出
・ 国保運営協議会委
(
員報酬 15人分 83
単
,750
10
位
1,000 83,75
0 17,25001 報
円
酬
)
2回開催延べ25
予
人分
・ 費用弁
償 9,960
12,000 9,96
0 2,04009 旅 費
・ 消耗品
費 81,600
82,000 8
1,600 40001
1需 用 費
4,903,067,
算
000 0 0 0 4,90
3,067,000 4
,773,479,4
68 129,587,
53202 保険給付費
4,143,00
0,000 23,00
0,000 0 0 4,1
66,000,000
4,137,971,
現
809 28,028,
19101 療養諸費
4,041,
800,000 0 0 0
4,041,800,
000 4,024,5
34,434 17,2
65,56601一般
被保険者 ○
一般被保険者療養給
額
付費 4,024,53
款
4,434
療養給付
費 ・ 診療報酬
項
保険者負担金 4,02
4,534,434
目
4,041,8
継
00,000 4,02
続
4,534,434 1
費
7,265,5660
及
19負担金補助
び
入院
予
・外来等の給付 24
3,717件
及び交付
金
備
支出済額に戻入未済額
を含む 161,152
37
費
,000,000 23
節
,000,000 0 0
支
60,000,000
53,243,116
出
6,756,8840
2退職被保険者
済
○ 退職被保険者等
療養給付費 53,24
額
3,116
等療養給
翌
付費 ・ 診療報
年
酬保険者負担金 53,
度
243,116
繰
60,000,00
越
0 53,243,11
額
6 6,756,884
不
019負担金補助
入
用
院・外来等の給付 2
,244件
及び交付金
額
50,300,0
備
00 0 0 0 50,30
5,500,000 4
,800,000 70
0,000019負担
金補助
50,000円×9
6件
及び交付金
1
,867,286,0
00 0 0 0 1,867
,286,000 1,
867,283,77
1 2,22903国民
健康保険事業
費納
付金
1,315,73
4,000 0 0 0 1,
315,734,00
0 1,315,732
,560 1,4400
考
1 医療給付費分
当
1,310,03
4,000 0 0 0 1,
初
310,034,00
0 1,310,033
予
,336 66401一
般被保険者
算
○ 一般被保険者医療
給付費分 1,310,
額
033,336
医療
補
給付費分 ・ 事
業費納付金 1,310
正
,033,336
1,310,03
予
4,000 1,310
,033,336 66
算
4019負担金補助
及び交付金
額
5,700,000 0
繰
0 0 5,700,00
越
0 5,699,224
事
77602退職被保険
業
者 ○ 退職被
費
保険者等医療給付費分
支
5,699,224
出
等医療給付費 ・
及
事業費納付金 5,6
び
99,224
計
分
5,700,0
区
00 5,699,22
4 776019負担金
補助
及び交付
分
金
414,736
金
,000 0 0 0 414
,736,000 41
4,735,861 1
額
3902後期高齢者支
繰
援
金等分
41
2,838,000 0
0 0 412,838,
越
000 412,837
,949 5101一般
被保険者 ○
額
一般被保険者後期高
流
齢者支援金等分 412
用
,837,949
後
増
期高齢者支 ・
減
事業費納付金 412,
-
837,949
2
援金等分
90- -291-
2 2 100,000 100,000 0 0 200,000 79,398 120,60204退職被保険
歳
者 ○ 退職被
保険者等高額医療・高
額介護合算療養費 79
出
,398
等高額医療
(
・ ・ 高額医療
単
・高額介護合算療養費
位
1件 79,398
高額介護合算
円
療養費
200,
)
000 79,398 1
予
20,602019負
担金補助
及び
交付金
150,0
00 0 0 0 150,0
00 0 150,000
03 移 送 費
1
00,000 0 0 0 1
00,000 0 100
,00001一般被保
険者
移送費
算
100,000 0
100,000019
負担金補助
及
び交付金
50,0
00 0 0 0 50,00
0 0 50,00002
退職費保険者
等移送費
50,0
00 0 50,0000
19負担金補助
現
及び交付金
33
,617,000 0 0
0 33,617,00
0 18,877,66
0 14,739,34
004 出産育児諸費
33,600,
000 0 0 0 33,6
00,000 18,8
68,000 14,7
額
32,00001出産
款
育児一時 ○
出産育児一時金 18
項
,868,000
金
・ 出産育児一
目
時金 18,868,0
継
00
33,6
続
00,000 18,8
費
68,000 14,7
及
32,000019負
び
担金補助
予
420,000円
×43件、404,0
00円×2件
及び交付
備
金
17,000 0
0 0 17,000 9,
660 7,34002
費
支払手数料○
節
支払手数料 9,66
支
0
・ 出産育
児一時金支払手数料
出
46件 9,660
17,000 9,
済
660 7,34001
2役 務 費
額
5,500,000 0
翌
0 0 5,500,00
年
0 4,800,000
度
700,00005 葬
繰
祭諸費
5,5
越
00,000 0 0 0 5
額
,500,000 4,
不
800,000 700
,00001 葬 祭 費
用
○ 葬祭費 4
,800,000
額
・ 葬祭費 4,8
備
00,000
1,156,000 1
,152,070 3,
930011需 用 費
・ 特定健康
診査委託料 42,35
9,860
25
~74歳 4,602
人分
2,966,00
0 2,919,031
46,969012役
務 費 ・ 特
定健康診査等データ管
理委託料 938,39
6
・
特定健診保健指導用ア
プリ使用料 45,36
考
0
58,53
当
1,000 43,29
8,256 15,23
初
2,744013委 託
料 ・ 歯科
予
健診研究事業負担金 6
7,000
算
52,000 45,
360 6,64001
額
4使用料及び
補
賃借料
67,00
0 67,000 001
正
9負担金補助
及び交付金
21,
予
972,000 △3,
601,000 0 0 1
算
8,371,000 1
6,540,965 1
額
,830,03502
繰
保健事業費
1
越
0,036,000 △
事
3,601,000 0
業
0 6,435,000
費
5,495,965 9
支
39,03501保健
出
衛生普及 ○
及
健康増進事業諸経費
び
5,495,965
計
費 ・ 臨時職員
区
賃金 988,200
1,007,0
00 988,200 1
分
8,80007 賃 金
金
・ エイズ予
防教室講師謝礼 258
,000
額
・ 費用弁償 20,
繰
150
450
,000 258,00
0 192,00008
越
報 償 費 ・
消耗品費 119,18
5
・
額
郵便料 2,563,0
流
00
45,0
用
00 20,150 24
増
,85009 旅 費
減
・ 医療費通知
-
委託料 491,580
2
・ ジ
9
ェネリック医薬品利用
2
差額通知委託料 105
-
,850
62
-
0,000 119,1
2
85 500,8150
9
11需 用 費
3
・ 保健推進活動費補
-
助金 950,000
3
2,563
2
,000 2,563,
1
000 0012役 務 費
412,838,000 412,837,949 51019負担金補助
及び交付金
歳
1,898,000
0 0 0 1,898,0
00 1,897,91
出
2 8802退職被保険
(
者 ○ 退職被
単
保険者等後期高齢者支
位
援金等分 1,897,
912
等後期高齢者
円
・ 事業費納付
)
金 1,897,912
予
支援金等分
1,898,000
1,897,912 8
8019負担金補助
及び交付金
136,816,00
0 0 0 0 136,81
6,000 136,8
15,350 6500
3 介護納付金分
算
136,816,0
00 0 0 0 136,8
16,000 136,
815,350 650
01 介護納付金分
○ 介護納付金
分 136,815,3
50
・ 事業
費納付金 136,81
5,350
1
現
36,816,000
136,815,35
0 650019負担金
補助
及び交付
金
86,732,
000 △3,601,
000 0 0 83,13
1,000 65,85
8,507 17,27
2,49304 保健事
額
業費
64,760
款
,000 0 0 0 64,
760,000 49,
項
317,542 15,
442,45801特
目
定健康診査等
継
事業費
64,760
続
,000 0 0 0 64,
費
760,000 49,
及
317,542 15,
び
442,45801特
予
定健康診査
○ 特定健康診査等事
業諸経費 49,317
備
,542
等事業費
・ 臨時職員賃金
1,426,375
費
1,478,0
節
00 1,426,37
支
5 51,62507 賃
金 ・ 保健
出
指導補助員謝礼 409
,450
済
・ 消耗品費 831
,904
49
額
4,000 409,4
翌
50 84,55008
年
報 償 費 ・
度
印刷製本費 320,1
繰
66
・
越
郵便料 2,692,
額
000
16,
不
000 0 16,000
09 旅 費 ・
用
電話料 36,951
・ 特
額
定健康診査等広告料 1
備
90,080
0,000 0 50,0
0006 公 債 費
2
00,000 △150
,000 0 0 50,0
00 0 50,0000
1 公 債 費
2
00,000 △150
,000 0 0 50,0
00 0 50,0000
1 公 債 費
50,000 0 50
,000023償還金
利子
及び割引
料
6,943,0
00 56,473,0
00 0 0 63,416
,000 61,117
考
,230 2,298,
当
77007 諸支出金
6,943,000
初
56,473,000
0 0 63,416,0
予
00 61,117,2
30 2,298,77
算
001償還金及び還付
加算金
6,
額
000,000 0 0 0
補
6,000,000 4
,455,052 1,
正
544,94801一
般被保険者
予
○ 一般被保険者保険
税還付金 4,455,
算
052
保険税還付金
・ 保険税過年
額
度還付金 4,455,
繰
052
6,0
越
00,000 4,45
事
5,052 1,544
業
,948023償還金
費
利子
及び割引
支
料
500,000
出
0 0 0 500,000
及
118,348 381
び
,65202退職被保
計
険者 ○ 退職
区
被保険者等保険税還付
金 118,348
等
保険税還付 ・
分
保険税過年度還付金 1
金
18,348
金
500,000
118,348 381
額
,652023償還金
繰
利子
及び割引
料
3,000 56
,473,000 0 0
越
56,476,000
56,475,230
77003 償 還 金
額
○ 前年度特定健
流
康診査等負担金償還金
用
2,129,000
増
・ 前年度特定
減
健康診査等負担金償還
-
金 2,129,000
2
94- -295-
4 2 1 656,000 597,430 58,570013委 託 料
144,000 0 14
歳
4,000014使用
料及び
賃借料
950,000 9
出
50,000 0019
(
負担金補助
及
単
び交付金
11,3
位
00,000 0 0 0 1
1,300,000 1
円
1,045,000 2
)
55,00002 疾病
予
予防費○ 人
間ドック等補助事業 1
1,045,000
・ 人間ドック
等補助金 11,045
,000
11
,300,000 11
,045,000 25
5,000019負担
金補助
算
日帰り 1
5,000円×555
件 8,325,000
及び
交付金
1泊2日 20,
000円× 73件 1
,460,000
脳ドック
現
10,000円×12
6件 1,260,00
0
3
00,000 0 0 0 3
00,000 0 300
,00003高額療養
費貸
付金
300,000 0 30
0,000021貸 付
金
336
額
,000 0 0 0 336
款
,000 0 336,0
0004出産資金貸付
項
金
336
,000 0 336,0
目
00021貸 付 金
継
950,00
続
0 120,969,0
費
00 0 0 121,91
及
9,000 121,9
び
04,800 14,2
予
0005 基金積立金
950,000 12
0,969,000 0
備
0 121,919,0
00 121,904,
800 14,2000
費
1 基金積立金
節
950,000 12
支
0,969,000 0
0 121,919,0
出
00 121,904,
800 14,2000
済
1財政調整基金
○ 基金積立金 1
額
21,904,80
翌
0
積立金 ・ 財
年
政調整基金利子積立金
度
1,185,800
繰
121,919
越
,000 121,90
額
4,800 14,20
不
0025積 立 金
・ 財政調整基金
用
元金積立金 120,7
19,000
額
200,000 △
備
150,000 0 0 5
考当 初 予 算 額 補 正 予 算 額繰 越 事 業 費 支 出 及 び 計
区 分 金 額繰 越 額 流 用 増 減
-296- -297-
7 1 3 56,476,000 56,475,230 770023償還金利子 ○ 前年度療養
歳
給付費等負担金償還金
50,680,50
0
及び割引料 ・
出
前年度療養給付費等
(
負担金償還金 50,6
単
80,500
位
○ 前年度療養給
付費等交付金償還金 3
円
,665,730
)
・ 前年度療養給
予
付費等交付金償還金 3
,665,730
400,000 0
0 0 400,000 6
8,600 331,4
0004一般被保険者
○ 保険税還
付加算金 68,60
0
還付加算金 ・
保険税過年度還付加
算
算金 68,600
400,000 6
8,600 331,4
00023償還金利子
及び割引料
40,000 0 0 0
40,000 0 40,
00005退職被保険
者
等還付加算
金
40,000 0
現
40,000023償
還金利子
及び
割引料
歳
額
出 合 計 6,90
款
5,440,000 1
73,304,000
項
0 0 7,078,74
4,000 6,927
目
,109,579 15
継
1,634,4210
続 費 及 び 予 備 費 節 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 備
額
1 歳 入 総 額 6,958,210,785円
2 歳 出 総 額 6,927,109,579
3 歳 入 歳 出 差
実
引 額
31,101,206
4 翌年度へ繰り越すべ
質
き財源
(1) 継続費逓
次繰越額 0
(2) 繰越
明許費繰越額 0
(3)
収
事故繰越し繰越額 0
計
0
5 実
質
支
収
支
額 31,101
に
,206
6実質収支額
のうち地方自治法第2
33条の2の規定0
に
関
よる基金繰入額
- 2
98 -
す る 調 書
国民健康保険事業特別会計
区 分 金
- 299 -
平成30年度
塩尻市奨学資金貸与事業特別会計
歳入歳出決算額
歳 入 合 計 23,977,717 円
歳 出 合 計 23,173,827 円
歳入歳出差引額 803,890 円
- 0
00 32,397 32
1
,397 0 0 △14,
603
-
1 財産運用
歳
収入 47,000 32
入
,397 32,397
・
0 0 △14,603
歳出
2 寄 付 金 0 0 0 0 0
決
0
3
算
1 寄 付 金 0 0 0
書
0 0 0
3 繰 入 金 1
款
4,967,000 1
項
4,967,000 1
別
4,967,000 0
集
0 0
計
1 基金繰入金
表
7,825,000 7,825,000 7,
0
825,000 0 0 0
2 他会計繰入金 7,142,000 7,142,000 7,142,000 0 0 0
4 繰 越 金 551,000 552,220 552,220 0 0 1,
0
220
1 繰 越 金 551,000 552,220 552,220 0 0 1,220
5
歳
諸 収 入 7,647,0
00 11,111,1
入
00 8,426,10
(
0 0 2,685,00
単
0 779,100
位
1 貸付金収入 7,64
円
7,000 11,11
)
1,100 8,426
予
,100 0 2,685
算
,000 779,10
現
0
額 と
-
款 項 予 算 現 額 調 定 額 収
-
入 済
歳
額
入 合
不
計 23,21
納
2,000 26,66
欠
2,717 23,97
損
7,717 0 2,68
額
5,000 765,7
収
17
入
未 済 額収 入 済 額 と の 比
3
較
1 財産収入 47,0
- 0
38,173
3
1 総務
管理費 8,452,0
-
00 8,413,827 0 38,173 38,173
2 貸 付 金 14,760,000 14,760,000 0 0 0
3
1 貸 付 金 14,760,000 14,760,000 0 0 0
0
歳 出 (単位 円)
予
2
算 現 額
歳
と
出 合
款
計 23,212,
項
000 23,173,
予
827 0 38,173
算
38,173
現 額
支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額
-
不 用 額支 出 済 額 と の 比
-
較
1 総 務 費 8,452
,000 8,413,
3
827 0 38,173
考
552,220 552
当
,220 0 01 繰 越 金
551,
初
000 552,220
552,220 0 01
予
前年度繰越金
・前年度繰越金 552
算
,220
10,1
55,000 △2,5
額
08,000 0 7,6
補
47,000 11,1
11,100 8,42
正
6,100 0 2,68
5,0005 諸 収 入
予
10,155,00
0 △2,508,00
算
0 0 7,647,00
0 11,111,10
額
0 8,426,100
越
0 2,685,000
事
1 貸付金収入
業
10,155,000
費
△2,508,000
繰
0 7,647,000
越
11,111,100
計
8,426,100 0
区
2,685,0001
貸付金収入
268,000 51
分
8,700 298,7
金
00 0 220,000
1育英基金奨学
・育英基金奨学資金
額
貸付金収入 248,7
財
00
資金貸付金収
源
・育英基金奨学資金貸
充
付金収入滞納繰越分 5
当
0,000
入
7,
額
219,000 10,
-
400,400 7,9
3
35,400 0 2,4
0
65,0002大野田
4
育英基 ・大野
-
田育英基金奨学資金貸
-
付金収入 7,795,
3
400
金奨学資金貸
0
・大野田育英基金奨
5
学資金貸付金収入滞納
-
繰越分
付金収入 1
4
40,000
7,000 0 0 47,000 32,397 32,397 0 01 財産収入
47,000 0 0 47,000 32,397 32,397 0 01 財産運用収入
47,000 0
歳
0 47,000 32,
397 32,397 0
01利子及び配当
入
金
47,00
(
0 32,397 32,
単
397 0 01利子及び
位
配当 ・育英基
金積立金利子 24,1
円
06
金 ・大野田育
)
英基金積立金利子 8,
予
291
1,000 △1
算
,000 0 0 0 0 0 0
現
2 寄 付 金
1,00
額
0 △1,000 0 0 0
款
0 0 01 寄 付 金
1,000 △1,0
項
00 0 0 0 0 0 01奨
学資金寄付
金
目
20,905,0
継
00 △5,938,0
続
00 0 14,967,
費
000 14,967,
及
000 14,967,
び
000 0 03 繰 入 金
繰
9,603,000
節
△1,778,000
調
0 7,825,000
7,825,000 7
,825,000 0 0
定
1 基金繰入金
9,603,000 △
1,778,000 0
額
7,825,000 7
収
,825,000 7,
825,000 0 01
入
基金繰入金
667,000 66
済
7,000 667,0
00 0 01育英基金繰
額
入 ・育英基金
不
繰入金 667,000
金
7,158,0
納
00 7,158,00
0 7,158,000
欠
0 02大野田育英基
・大野田育英基
損
金繰入金 7,158,
000
金繰入金
1
額
1,302,000 △
収
4,160,000 0
7,142,000 7
入
,142,000 7,
142,000 0 02
未
他会計繰入金
11,302,000
済
△4,160,000
0 7,142,000
額
7,142,000 7
備
,142,000 0 0
1一般会計繰入
金
7,142,
000 7,142,0
00 7,142,00
0 0 01一般会計繰入
・一般会計繰
入金 7,142,00
0
金
1,000 5
50,000 0 551
,000 552,22
0 552,220 0 0
4 繰 越 金
1,00
0 550,000 0 5
51,000 552,
220 552,220
0 01 繰 越 金
1,000 550,0
00 0 551,000
考当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 越事業費繰越 計
区 分 金 額財源充当額
-306- -307-
5 1 1 160,000 192,000 192,000 0 03木曽広域連合 ・木曽広域連合奨学資金貸付金収入 192,000
奨学資金貸付
金収入
歳 入 合
歳
計 31,109,00
0 △7,897,00
0 0 23,212,0
入
00 26,662,7
(
17 23,977,7
単
17 0 2,685,0
位
00
円)
予 算 現 額
款 項 目継続費及び繰 節 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備
・ 大野田
育英基金奨学資金貸付
金 14,160,00
0
歳 出 合 計
31,109,000
△7,897,000
0 0 23,212,0
00 23,173,8
27 38,1730
考当 初 予 算 額 補 正 予 算 額繰 越 事 業 費 支 出 及 び 計
区 分 金 額繰 越 額 流 用 増 減
-308- -309-
10,489,000 △2,037,000 0 0 8,452,000 8,413,827 38,17
歳
301 総 務 費
10
,489,000 △2
,037,000 0 0
出
8,452,000 8
(
,413,827 38
単
,17301 総務管理
位
費
10,4
89,000 △2,0
円
37,000 0 0 8,
)
452,000 8,4
予
13,827 38,1
7301 一般管理費
○ 貸付事業
管理費 43,430
・ 選考委員報
酬 5人分 13,40
0
14,00
0 13,400 600
01 報 酬
1回開催5
算
人分
・ 費用弁
償 2,530
3,000 2,530
47009 旅 費
・ 郵便料 12,
000
・ 口座振替等手数料
15,500
14,000 0 14,
000011需 用 費
現
○ 基金積立金
8,194,397
・ 育英基金元
金積立金 298,00
0
36,00
0 27,500 8,5
00012役 務 費
・ 育英基金利
子積立金 24,106
・ 大
額
野田育英基金元金積立
款
金 7,864,000
8,209,
項
000 8,194,3
97 14,60302
目
5積 立 金 ・
継
大野田育英基金利子
続
積立金 8,291
費
○ 一般会計
及
繰出金 176,00
び
0
176,000 17
予
6,000 0028繰
出 金 ・ 一
般会計繰出金 176,
備
000
2
0,620,000 △
5,860,000 0
費
0 14,760,00
節
0 14,760,00
支
0 002 貸 付 金
2
0,620,000 △
出
5,860,000 0
0 14,760,00
済
0 14,760,00
0 001 貸 付 金
額
20,620,0
翌
00 △5,860,0
年
00 0 0 14,760
度
,000 14,760
繰
,000 001 貸 付 金
越
○ 奨学資
額
金貸付事業 14,76
不
0,000
・
育英基金奨学資金貸
用
付金 600,000
14,760,
額
000 14,760,
備
000 0021貸 付 金
額
1 歳 入 総 額 23,977,717円
2 歳 出 総 額 23,173,827
3 歳 入 歳 出 差 引
実
額 803,89
0
4 翌年度へ繰り越す
べき財源
(1) 継続費
質
逓次繰越額 0
(2) 繰
越明許費繰越額 0
(3
) 事故繰越し繰越額 0
収
計 0
5 実
質
収
支
支
額 803,8
90
6実質収支額のう
に
ち地方自治法第233
条の2の規定0
による
基金繰入額
- 310
関
-
す る 調 書
奨学資金貸与事業特別会計
区 分 金
- 311 -
平成30年度
塩尻市介護保険事業特別会計
歳入歳出決算額
歳 入 合 計 5,367,143,763 円
歳 出 合 計 5,278,077,310 円
歳入歳出差引額 89,066,453 円
- 1
,
2 基金繰入金 3
9
2,600,000 3
0
2,600,000 3
0
2,600,000 0
,
0 0
0
7 繰 越 金 77
0
,843,000 77
0
,843,528 77
1
,843,528 0 0
,
528
3
1
1 繰 越 金 7
9
7,843,000 7
6
7,843,528 7
,
7,843,528 0
7
0 528
8
8 諸 収 入
9
2,741,000 3
,
,245,542 3,
2
245,542 0 0 5
9
04,542
0
1 延
1
滞金、加算金及び過料
,
52,000 36,6
1
00 36,600 0 0
6
△15,400
8
2
,
総合事業費収入 100
9
,000 528,90
4
0 528,900 0 0
3
428,900
-
,
3
1
雑 入 2,589,00
5
0 2,680,042
0
2,680,042 0
6
0 91,042
,
9
7
サービス収入 15,0
2
36,000 18,9
9
36,016 18,9
,
36,016 0 0 3,
歳
4
900,016
9
1
0
介護予防給付費収入 1
2
5,036,000 1
1
8,936,016 1
,
8,936,016 0
1
0 3,900,016
16
10財産収入 1,
,
210,000 1,2
入
6
09,002 1,20
5
9,002 0 0 △99
0
8
8,043,1
・
50
歳
1 介護保険料
出
1,160,900,
決
000 1,196,7
3
算
89,290 1,16
書
8,943,150 6
,729,490 21
款
,116,650 8,
項
043,150
別
2
集
使用料及び手数料 10
計
0,000 131,8
表
00 131,800 0 0 31,800
1
1 手 数 料 100,000 131,800 131,800 0 0 31,800
3 国庫支出金 1,216,511,000 1,211,247,143 1,211,247,143 0
2
0 △5,263,857
1 国庫負担金 895,823,000 889,284,110 889,284,1
歳
10 0 0 △6,538
,890
入
2 国庫補
(
助金 320,688,
単
000 321,963
位
,033 321,96
3,033 0 0 1,2
円
75,033
)
4 支
予
払基金交付金 1,39
算
5,074,000 1
現
,359,132,0
額
00 1,359,13
と
2,000 0 0 △35
-
款
,942,000
項 予
1 支払基金交付金 1,
算
395,074,00
現
0 1,359,132
額
,000 1,359,
調
132,000 0 0 △
定
35,942,000
額 収
5 県支出金 770
-
入
,517,000 75
済
8,499,765 7
額
58,499,765
不
0 0 △12,017,
納
235
欠
1 県負担金
損
729,899,00
額
0 718,448,2
収
88 718,448,
入
288 0 0 △11,4
未
50,712
済
2 県
額
補助金 40,618,
収
000 40,051,
入
477 40,051,
済
477 0 0 △566,
額
523
と
6 繰 入 金 7
の
92,203,000
比
767,955,81
3
較
7 767,955,8
1
17 0 0 △24,24
保
7,183
険
1 一般
料
会計繰入金 759,6
1
03,000 735,
,
355,817 735
1
,355,817 0 0
6
△24,247,18
0
3
- 1
2 1,209,002
5
0 0 △998
-31
歳 入 (単位
歳 入
合 計
円
5,432,135,
)
000 5,394,9
4
予
89,903 5,36
算
7,143,763 6
現
,729,490 21
額
,116,650 △6
と
4,991,237
款 項 予 算 現
額 調 定 額 収 入 済 額 不 納
-
欠 損 額 収 入 未 済 額収 入
-
済 額 と の 比 較
1 財産運
用収入 1,210,0
3
00 1,209,00
- 1
4
25,000 42,9
,
65,945 0 159
6
,055 159,05
2
5
4
1 還付金及び償還
5
金 43,125,00
,
0 42,965,94
1
5 0 159,055 1
6
59,055
4
5 介護
7
,
サービス事業費 26,
6
371,000 24,
2
647,324 0 1,
4
723,676 1,723,676
1 介護予防支援事業費 26,371,000 24,647,324 0 1,723,676 1,7
23,676
6 基金積立金 1,210,000 1,209,002 0 998 998
1
1
総
基金積立金 1,210
務
,000 1,209,
管
002 0 998 998
理
-
費 30,6
歳 出
6
合 計 5
4
,432,135,0
,
00 5,278,07
0
7,310 0 154,
0
057,690 154
0
,057,690
29,871,555 0 792,445 792,445
2 介護認定審査会費 53,978,000 49,6
3
47,661 0 4,330,339 4,330,339
3 趣旨普及費 125,000 83,160 0 41,840 41,840
2 保険給付費 4,992,500,000 4,
1
歳
863,397,07
4 0 129,102,
出
926 129,102
(
,926
単
1 介護サー
位
ビス等諸費 4,561
,700,000 4,
円
454,141,93
)
8 0 107,558,
予
062 107,558
6
算
,062
現
2 介護予防
額
サービス等諸費 210
と
,400,000 20
款
3,147,881 0
項
7,252,119 7
予
,252,119
算
3
現
その他諸費 4,700
額
,000 4,487,
支
692 0 212,30
出
8 212,308
済
4
額
高額介護サービス等費
翌
87,100,000
年
84,938,027
度
0 2,161,973
繰
2,161,973
越 額
5高額医療合算介護サ
-
不
ービス
用
等費
額
10,100,
支
000 2,027,1
出
02 0 8,072,8
済
98 8,072,89
額
8
と
6特定入所者介護
の
サービス等
比
費
-
較
118,50
1
0,000 114,6
総
54,434 0 3,8
務
45,566 3,84
費
5,566
8
3 地域支
4
援事業費 284,16
,
2,000 266,2
7
55,589 0 17,
6
906,411 17,
7
906,411
,
1介
0
護予防・日常生活支援
0
総
0
合事業費
7
184,067
9
,000 176,85
,
1,070 0 7,21
6
5,930 7,215
0
,930
3
2
2包括的支
,
援事業及び任意事
3
業費
7
10
6
0,095,000 8
0
9,404,519 0
5
10,690,481
,
10,690,481
16
4 諸支出金 43,1
考
47,143 0 03 国
当
庫支出金
871,
900,000 23,
初
923,000 0 89
5,823,000 8
予
89,284,110
889,284,11
算
0 0 01 国庫負担金
867,900
額
,000 23,923
補
,000 0 891,8
23,000 885,
正
284,110 885
,284,110 0 0
予
1介護給付費負
担金
891,8
算
23,000 885,
283,148 885
額
,283,148 0 0
越
1 現年度分・
事
介護給付費負担金 88
業
5,283,148
費
交付割合 施設
繰
15%、
越
計
その他 2
区
0%
0 962 962 0
02 過年度分
・介護給付費負担金 9
分
62
4,000,
金
000 0 0 4,000
,000 4,000,
000 4,000,0
額
00 0 02後期高齢者
財
医
療制度事業
源
費
負担金
4,
充
000,000 4,0
当
00,000 4,00
額
0,000 0 01後期
-
高齢者医 ・後
3
期高齢者医療制度事業
1
費負担金 4,000,
8
000
療制度事業費
-
(補助率 1
-
0/10)
負担金
3
303,993,00
1
0 16,695,00
9
0 0 320,688,
-
000 321,963
1
,033 321,96
,
3,033 0 02 国庫
1
補助金
223
6
,486,000 6,
0
050,000 0 22
,
9,536,000 2
9
32,306,000
0
232,306,00
0
0 0 01 調整交付金
,
229,5
0
36,000 232,
0
306,000 232
0
,306,000 0 0
0
1現年度分調整
0
・調整交付金 232
1
,306,000
交付
,
金 交付割合
1
4.83%
60,900,000 1,196,789,290 1,168,943,150 6,729,490 21,116,6501 保 険 料
1,
歳
160,900,00
0 0 0 1,160,9
00,000 1,19
入
6,789,290 1
(
,168,943,1
単
50 6,729,49
位
0 21,116,65
01 介護保険料
円
1,160,900
)
,000 0 0 1,16
予
0,900,000 1
算
,196,789,2
現
90 1,168,94
額
3,150 6,729
款
,490 21,116
,6501第1号被保
項
険 収納率
97.63%
者保険料
目
(前年度 97.
継
52%)
収入済
続
額に還付未済額を含む
費
552,420
及
(ただし収納率
び
には含まない)
1,1
繰
58,900,000
節
1,174,198,
調
220 1,166,8
87,580 0 7,3
10,6401 現年度
定
分・現年度分
保険料 1,166,8
87,580
額
収納率 99.33%
収
(前年度 99
.32%)
収
入
入済額に還付未済額を
含む 527,490
済
(ただし
収納率には含まない)
額
2,000,000 2
不
2,591,070 2
,055,570 6,
納
729,490 13,
806,0102 滞納
欠
繰越分・滞納
繰越分保険料 2,05
損
5,570
収
納率 8.99%
額
(前年度 11.
収
24%)
収入
済額に還付未済額を含
入
む 24,930
(ただし収納
未
率には含まない)
10
0,000 0 0 100
済
,000 131,80
0 131,800 0 0
額
2 使用料及び手数料
備
100,000 0 0
100,000 131
,800 131,80
0 0 01 手 数 料
100,000 0 0
100,000 131
,800 131,80
0 0 01 督促手数料
100,0
00 131,800 1
31,800 0 01 督
促手数料・督
促手数料 131,80
0
1,175,8
93,000 40,6
18,000 0 1,2
16,511,000
1,211,247,
143 1,211,2
考
01介護給付費交
当
付金
1,34
7,293,000 1
初
,311,392,0
00 1,311,39
予
2,000 0 01 現年
度分・介護給
算
付費交付金 1,311
,392,000
額
交付割合 27%
補
46,927,000
854,000 0 47
正
,781,000 47
,740,000 47
予
,740,000 0 0
2地域支援総合
算
事業交付金
47
,781,000 47
額
,740,000 47
越
,740,000 0 0
事
1 現年度分・
業
介護予防・日常生活支
費
援総合事業交付金
繰
交付割合 27%
越
47,740,000
計
750,744,00
区
0 19,773,00
0 0 770,517,
000 758,499
分
,765 758,49
金
9,765 0 05 県支
出金
711,08
0,000 18,81
額
9,000 0 729,
財
899,000 718
源
,448,288 71
充
8,448,288 0
当
01 県負担金
額
711,080,00
-
0 18,819,00
3
0 0 729,899,
2
000 718,448
0
,288 718,44
-
8,288 0 01介護
-
給付費県
負担
3
金
729,899
2
,000 718,43
1
7,744 718,4
-
37,744 0 01 現
3
年度分・介護
2
給付費県負担金 718
4
,437,744
3
交付割合 施設
,
17.5%
4
その他 1
5
2.5%
0 10,54
1
4 10,544 0 02
,
過年度分・介
0
護給付費県負担金 10
0
,544
交付
0
割合 12.5%
39
7
,664,000 95
9
4,000 0 40,6
0
18,000 40,0
,
51,477 40,0
0
51,477 0 02 県
0
補助金
21,
0
725,000 395
0
,000 0 22,12
4
0,000 22,10
4
2,307 22,10
,
2,307 0 01地域
2
支援総合
事業
4
交付金
1,000 43,843,692 43,843,692 0 02地域支援総合
事業交付金
44,241,000 4
歳
3,843,692 4
3,843,692 0
01 現年度分
入
・介護予防・日常生活
(
支援総合事業交付金
単
交付割合 25
位
% 43,843,69
2
35,879,00
円
0 1,117,000
)
0 36,996,00
予
0 35,898,34
算
1 35,898,34
現
1 0 03地域支援包括
額
的支援事業及
款
び任意事業交
付金
36,996
項
,000 35,898
,341 35,898
目
,341 0 01 現年度
継
分・包括的支
続
援事業交付金 31,9
費
49,224
及
交付割合 38.5%
び
・任意事業交付金
繰
3,949,117
節
交付割合 38
調
.5%
1,177,0
00 598,000 0
1,775,000 1
定
,775,000 1,
775,000 0 04
介護保険シス
額
テム整備費補
助金
収
1,775,00
0 1,775,000
入
1,775,000 0
01介護保険シス
済
・介護保険システ
ム整備費補助金 1,7
額
75,000
テム整備
不
費補 (補助率
1/2、10/10
納
)
助金
0 8,14
0,000 0 8,14
欠
0,000 8,140
,000 8,140,
損
000 0 05保険者機
能強
化推進交
額
付金
8,140,
収
000 8,140,0
00 8,140,00
入
0 0 01保険者機能強
・保険者機能
未
強化推進交付金 8,1
40,000
化推進交
済
付金
1,358,
695,000 36,
額
379,000 0 1,
備
395,074,00
0 1,359,132
,000 1,359,
132,000 0 04
支払基金交付金
1
,358,695,0
00 36,379,0
00 0 1,395,0
74,000 1,35
9,132,000 1
,359,132,0
00 0 01 支払基金交
付金
1,31
1,768,000 3
5,525,000 0
1,347,293,
000 1,311,3
92,000 1,31
1,392,000 0
考
入金 14,049,0
当
53
繰入割合
19.25%
・
初
任意事業繰入金 3,2
98,214
予
繰入割合 19.25
%
5,508,000
算
0 0 5,508,00
0 5,208,120
額
5,208,120 0
補
04保険料軽減繰
入金
5,50
正
8,000 5,208
,120 5,208,
予
120 0 01保険料軽
減繰 ・低所得
算
者保険料軽減繰入金 5
,208,120
入金
額
82,738,0
越
00 0 0 82,738
事
,000 77,589
業
,706 77,589
費
,706 0 05その他
繰
一般会
計繰入
越
金
27,434,
計
000 27,255,
区
542 27,255,
542 0 01職員給与
費等 ・職員給
分
与費等繰入金 27,2
金
55,542
繰入金
55,304,00
0 50,334,16
額
4 50,334,16
財
4 0 02 事務費繰入金
源
・事務費繰入
充
金 50,334,16
当
4
29,526,
額
000 3,074,0
-
00 0 32,600,
3
000 32,600,
2
000 32,600,
2
000 0 02 基金繰入
-
金
29,52
-
6,000 3,074
3
,000 0 32,60
2
0,000 32,60
3
0,000 32,60
-
0,000 0 01 基金
5
繰入金
3
2
2,600,000 3
1
2,600,000 3
2
2,600,000 0
2
01 基金繰入金
,
・介護保険支払準備
1
基金繰入金 32,60
2
0,000
14,
0
036,000 63,
,
807,000 0 77
0
,843,000 77
0
,843,528 77
0
,843,528 0 0
2
7 繰 越 金
14,0
2
36,000 63,8
,
07,000 0 77,
1
843,000 77,
0
843,528 77,
2
843,528 0 01
,
繰 越 金
307 22,102,307 0 01 現年度分・介護予防・日常生活支援総合事業交付金
交付割合 12.5% 22,1
歳
02,307
17,9
39,000 559,
000 0 18,498
入
,000 17,949
(
,170 17,949
単
,170 0 02地域支
位
援包括
的支援
事業及
び任意事業
円
交
付金
18,
)
498,000 17,
予
949,170 17,
算
949,170 0 01
現
現年度分・包
額
括的支援事業交付金 1
款
5,974,612
交付割合 19
項
.25%
・任意事
業交付金 1,974,
目
558
交付割
継
合 19.25%
77
続
8,791,000 1
費
3,412,000 0
及
792,203,00
び
0 767,955,8
繰
17 767,955,
節
817 0 06 繰 入 金
調
749,265,0
00 10,338,0
00 0 759,603
定
,000 735,35
5,817 735,3
55,817 0 01 一
額
般会計繰入金
収
607,300,00
0 16,439,00
入
0 0 623,739,
000 607,601
済
,331 607,60
1,331 0 01介護
額
給付費繰
入金
不
623,739,
000 607,601
納
,331 607,60
1,331 0 01介護
欠
給付費繰 ・介
護給付費繰入金 607
損
,601,331
入金
繰入割合 1
額
2.5%
35,780
収
,000 △6,660
,000 0 29,12
入
0,000 27,60
9,393 27,60
未
9,393 0 02地域
支援総合
事業
済
繰入金
29,12
0,000 27,60
額
9,393 27,60
備
9,393 0 01 現年
度分・介護予
防・日常生活支援総合
事業繰入金
繰
入割合 12.5% 2
7,609,393
1
7,939,000 5
59,000 0 18,
498,000 17,
347,267 17,
347,267 0 03
地域支援包括
的支援事業及
び任
意事業繰
入金
18,498,000
17,347,267
17,347,267
0 01 現年度分
・包括的支援事業繰
考
者納付金・第
当
三者納付金 2,584
,481
1,00
初
0 0 0 1,000 1,
943 1,943 0 0
予
3被保険者給付
費返納金
1,0
算
00 1,943 1,9
43 0 01 返 納 金
額
・返納金 1,94
補
3
23,178,
000 △8,142,
正
000 0 15,036
,000 18,936
予
,016 18,936
,016 0 09 サービ
算
ス収入
23,17
8,000 △8,14
額
2,000 0 15,0
越
36,000 18,9
事
36,016 18,9
業
36,016 0 01介
費
護予防給付費
収
繰
入
23,178,0
越
00 △8,142,0
計
00 0 15,036,
区
000 18,936,
016 18,936,
016 0 01介護予防
分
居宅
サービス
金
収入
15,036
,000 18,936
,016 18,936
額
,016 0 01介護予
財
防サー ・介護
源
予防サービス計画費収
充
入 18,936,01
当
6
ビス計画費収
入
額
-324- -325-
7 1 14,036,000 63,807,000 0 77,843,000 77,843,528 77,843,528 0 01 繰 越 金
77,843,000 77,843
歳
,528 77,843
,528 0 01 前年度
繰越金・サー
入
ビス事業繰越金 11,
(
335,068
・
単
保険事業繰越金 66,
位
508,460
5,2
27,000 △2,4
円
86,000 0 2,7
)
41,000 3,24
予
5,542 3,245
算
,542 0 08 諸 収 入
現
52,000 0 0
額
52,000 36,6
款
00 36,600 0 0
1延滞金、加算金
項
及び過料
50,0
00 0 0 50,000
目
36,600 36,6
継
00 0 01 延 滞 金
続
50,000
費
36,600 36,6
及
00 0 01 延 滞 金
び
・延滞金 36,6
繰
00
1,000 0
節
0 1,000 0 0 0 0
調
2 加 算 金
1,000 0 0 0 01
加 算 金
1
定
,000 0 0 1,00
0 0 0 0 03 過 料
1,000 0
額
0 0 01 過 料
収
4,670,00
0 △4,570,00
入
0 0 100,000 5
28,900 528,
済
900 0 02 総合事業
費収入
4,6
額
70,000 △4,5
不
70,000 0 100
,000 528,90
納
0 528,900 0 0
1総合事業費負
欠
担金
100,0
00 528,900 5
損
28,900 0 01住
所地特例総 ・
額
住所地特例対象者ケア
収
マネジメント負担金
合
事業負担金 528
入
,900
505,00
0 2,084,000
未
0 2,589,000
2,680,042 2
済
,680,042 0 0
3 雑 入
4,0
額
00 0 0 4,000 9
備
3,618 93,61
8 0 01 雑 入
4,000 93,
618 93,618 0
01 雑 入・雑
入 78,970
・
徘徊探知機利用負担金
8,550
・成年
後見制度利用者負担金
6,098
500,0
00 2,084,00
0 0 2,584,00
0 2,584,481
2,584,481 0
02被保険者第三
者納付金
2,
584,000 2,5
84,481 2,58
4,481 0 01 第三
考当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 越事業費繰越 計
区 分 金 額財源充当額
-326- -327-
99,000 1,111,000 0 1,210,000 1,209,002 1,209,002 0 010財産収入
99,000 1,111,000 0 1,210,000 1,2
歳
09,002 1,20
9,002 0 01 財産
運用収入
99
入
,000 1,111,
(
000 0 1,210,
単
000 1,209,0
位
02 1,209,00
2 0 01利子及び配当
円
金
1,2
)
10,000 1,20
予
9,002 1,209
算
,002 0 01 積立金
現
利子・介護保
額
険支払準備基金積立金
款
利子 1,209,00
2
歳 入 合
項
計 5,267,66
3,000 164,4
目
72,000 0 5,4
継
32,135,000
続
5,394,989,
費
903 5,367,1
及
43,763 6,72
び
9,490 21,11
繰
6,650
節 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備
・ パソコン等使用
料 10,433,00
9
127,0
00 101,088 2
5,912018備品
購入費 ・
電算機器等使用料 72
,383
・ 備品購入費 10
1,088
1
05,000 87,3
14 17,68601
9負担金補助
・ 特別徴収経由機
関業務負担金 87,3
14
及び交付
金
53,878,
考
000 100,000
当
0 0 53,978,0
00 49,647,6
初
61 4,330,33
902介護認定審査会
予
費
42,18
4,000 100,0
算
00 0 0 42,284
,000 37,953
額
,661 4,330,
補
33901 認定調査等
費○ 嘱託
正
員報酬 23,643,
859
・ 認
予
定調査員報酬 8人分
20,582,956
算
20,684
,000 20,582
額
,956 101,04
繰
401 報 酬
越
・ 認定調査員社会保
事
険料 3,060,90
業
3
○ 認
費
定調査費等諸経費 14
支
,309,802
3
出
,080,000 3,
及
060,903 19,
び
09704 共 済 費
計
・ 消耗品費 2
区
82,577
・ 燃料費 29
2,205
5
分
,000 0 5,000
金
09 旅 費 ・
車両修繕料 141,
910
額
・ 郵便料 684,0
繰
00
1,21
5,000 716,6
92 498,3080
越
11需 用 費
・ 車両保険料 184
,118
額
・ 検査手数料 3,
流
300
15,
用
943,000 12,
増
410,138 3,5
減
32,862012役
-
務 費 ・ 文
3
書作成手数料 11,5
2
38,720
8
・ 認定調査委
-
託料 12件 49,
-
140
102
3
,000 49,140
2
52,860013委
9
託 料 ・ 自
-
動車等借上料 1,11
8
4,032
4
・ 車両重量税 1
,
9,800
1
0
,233,000 1,
6
114,032 118
9
,968014使用料
,
及び
賃借料
0
22,000 19,
0
800 2,20002
0
7公 課 費
6
11,694,000
9
0 0 0 11,694,
8
000 11,694,
,
000 002認定審査
0
会委 ○ 認定
0
審査会委託負担金 11
0
,694,000
託
0
負担金 ・ 松本
0
広域連合負担金 11,
8
694,000
4
11,694,00
,
0 11,694,00
7
0 0019負担金補助
6
及び交付金
7,000 79,602,376 5,164,
歳
62401 総 務 費
30,066,000
598,000 0 0 3
出
0,664,000 2
(
9,871,555 7
単
92,44501 総務
位
管理費
30
,066,000 59
円
8,000 0 0 30,
)
664,000 29,
予
871,555 792
,44501 一般管理
費○ 介護
保険事務諸経費 29,
871,555
・ 地域密着型サー
ビス等運営委員会委員
報酬 7人分 23,4
50
24,0
00 23,450 55
算
001 報 酬
1回開催
7人分
・ 臨時
職員社会保険料 211
,193
23
4,000 211,1
93 22,80704
共 済 費 ・
臨時職員賃金 3,37
7,040
現
・ 普通旅費 6,
120
3,5
12,000 3,37
7,040 134,9
6007 賃 金
・ 費用弁償 1,4
60
・
消耗品費 894,9
66
58,0
00 7,580 50,
額
42009 旅 費
款
・ 印刷製本費 2
,599,203
項
・ 郵便料
3,789,000
目
3,743,0
継
00 3,494,16
続
9 248,83101
費
1需 用 費 ・
及
電話料 298,29
び
4
・
予
口座振替等手数料 42
9,466
4
,799,000 4,
備
530,869 268
,131012役 務 費
・ 第三者
費
行為損害賠償求償事務
節
共同事業手数料 14,
支
109
・ パソコン保守点検
出
委託料 1,062,7
20
7,52
済
8,000 7,526
,520 1,4800
額
13委 託 料
翌
・ 納付書作成等業務
年
委託料 3,187,0
度
80
・
繰
介護保険システム改
越
修委託料 3,276,
額
720
10,
不
534,000 10,
512,332 21,
用
668014使用料及
び ・ 有料
額
道路等使用料 6,94
備
0
賃借料
,000,000 1,
634,659,20
7 22,340,79
3019負担金補助
及び交付金
4,000,000 1
,000,000 0 0
5,000,000 4
,269,549 73
0,45104居宅介
護福祉 ○ 居
宅介護福祉用具購入費
4,269,549
用具購入費 ・
居宅介護福祉用具購入
給付費 4,269,5
49
5,00
考
0,000 4,269
当
,549 730,45
1019負担金補助
初
及び交付金
8,700,000 4
予
,000,000 0 0
12,700,000
算
9,777,636 2
,922,36405
額
居宅介護住宅
補
○ 居宅介護住宅改修
費 9,777,63
正
6
改修費 ・ 居
宅介護住宅改修給付費
予
9,777,636
12,700,
算
000 9,777,6
36 2,922,36
額
4019負担金補助
繰
及び交付金
越
185,000,00
事
0 14,000,00
業
0 0 0 199,000
費
,000 197,30
支
3,255 1,696
出
,74506居宅介護
及
サー ○ 居宅
び
介護サービス計画給付
計
費 197,303,2
区
55
ビス計画給付
・ 居宅介護サー
ビス計画給付費 197
分
,303,255
金
費
199,0
00,000 197,
303,255 1,6
額
96,745019負
繰
担金補助
及び
交付金
216,8
00,000 △6,4
越
00,000 0 0 21
0,400,000 2
03,147,881
額
7,252,1190
流
2介護予防サービ
用
ス等諸費
159,
増
900,000 3,0
減
00,000 0 0 16
-
2,900,000 1
3
59,360,113
3
3,539,8870
0
1介護予防サー
-
○ 介護予防サー
-
ビス給付費 159,3
3
60,113
ビス給
3
付費 ・ 介護予
1
防サービス給付費 15
-
9,360,113
1
162,900
1
,000 159,36
2
0,113 3,539
5
,887019負担金
,
補助
及び交付
0
金
7,600,0
0
00 △3,000,0
0
00 0 0 4,600,
0
000 3,779,5
0
18 820,4820
0
2地域密着型介
1
○ 地域密着型介護
2
予防サービス給付費 3
5
,779,518
護
,
予防サービ ・
0
地域密着型介護予防サ
0
ービス給付費 3,77
0
9,518
ス
8
給付費
4,600
3
,000 3,779,
,
518 820,482
1
019負担金補助
6
及び交付金
1
0
,800,000 30
4
0,000 0 0 2,1
1
00,000 1,80
,
1,220 298,7
8
8003介護予防福祉
4
○ 介護予防
0
福祉用具購入費 1,8
0
01,220
用具購
3
入費 ・ 介護予
趣
防福祉用具購入給付費
旨
1,801,220
普
及費
125,
歳
000 0 0 0 125,
000 83,160 4
1,84001 趣旨普
出
及費○ 趣
(
旨普及経費 83,16
単
0
・ 消耗品
位
費 83,160
125,000 83
円
,160 41,840
)
011需 用 費
予
4,858,90
0,000 133,6
00,000 0 0 4,
992,500,00
0 4,863,397
,074 129,10
2,92602 保険給
付費
4,416,
700,000 145
,000,000 0 0
算
4,561,700,
000 4,454,1
41,938 107,
558,06201介
護サービス等
諸費
1,909,0
00,000 91,0
00,000 0 0 2,
000,000,00
0 1,941,204
現
,195 58,795
,80501居宅介護
サー ○ 居
宅介護サービス給付費
1,941,204,
195
ビス給付費
・ 居宅介護サー
ビス給付費 1,941
,204,195
2,000,00
額
0,000 1,941
款
,204,195 58
,795,80501
項
9負担金補助
及び交付金
690
目
,000,000 △2
継
,000,000 0 0
続
688,000,00
費
0 666,928,0
及
96 21,071,9
び
0402地域密着型介
予
○ 地域密着
型介護サービス給付費
666,928,09
備
6
護サービス給
・ 地域密着型介護
サービス給付費 666
費
,928,096
節
付費
688,
支
000,000 666
,928,096 21
出
,071,90401
9負担金補助
済
及び交付金
1,6
20,000,000
額
37,000,000
翌
0 0 1,657,00
年
0,000 1,634
度
,659,207 22
繰
,340,79303
越
施設介護サー
額
○ 施設介護サービス
不
給付費 1,634,6
59,207
ビス給
用
付費 ・ 施設介
護サービス給付費 1,
額
634,659,20
備
7
1,657
00 0 100,000
019負担金補助
及び交付金
1
0,100,000 0
0 0 10,100,0
00 2,027,10
2 8,072,898
05高額医療合算介
護サービス等費
9,900,000 0
0 0 9,900,00
0 1,999,460
7,900,5400
1高額医療合算
○ 高額医療合算
介護サービス費 1,9
99,460
介護サ
考
ービス ・ 高額
当
医療合算介護サービス
費 1,999,460
初
費
9,9
00,000 1,99
予
9,460 7,900
,540019負担金
算
補助
及び交付
金
200,000
額
0 0 0 200,000
補
27,642 172,
35802高額医療合
正
算 ○ 高額医
療合算介護予防サービ
予
ス費 27,642
介
護予防サー ・
算
高額医療合算介護予防
サービス費 27,64
額
2
ビス費
繰
200,000 27,
越
642 172,358
事
019負担金補助
業
及び交付金
1
費
23,500,000
支
△5,000,000
出
0 0 118,500,
及
000 114,654
び
,434 3,845,
計
56606特定入所者
区
介護
サービス等
費
123,000,
000 △5,000,
分
000 0 0 118,0
金
00,000 114,
603,094 3,3
96,90601特定
額
入所者介 ○
繰
特定入所者介護サー
ビス費 114,603
,094
護サービス
越
費 ・ 特定入所
者介護サービス費 11
4,603,094
額
118,000
流
,000 114,60
用
3,094 3,396
増
,906019負担金
減
補助
及び交付
-
金
250,000
3
0 0 0 250,000
3
0 250,00002
2
特例特定入所
-
者介護サービ
ス費
-
250,000 0
3
250,000019
3
負担金補助
及
3
び交付金
-
2 2 3 2,100,000 1,801,220 298,780019負担金補助
及び交付金
歳
7,500,00
0 300,000 0 0
7,800,000 7
出
,329,163 47
(
0,83704介護予
単
防住宅 ○ 介
位
護予防住宅改修費 7,
329,163
改修
円
費 ・ 介護予防
)
住宅改修給付費 7,3
予
29,163
7,800,000 7
,329,163 47
0,837019負担
金補助
及び交
付金
40,000
,000 △7,000
,000 0 0 33,0
00,000 30,8
77,867 2,12
算
2,13305介護予
防サー ○ 介
護予防サービス計画給
付費 30,877,8
67
ビス計画給付
・ 介護予防サー
ビス計画給付費 30,
877,867
費
33,000
,000 30,877
現
,867 2,122,
133019負担金補
助
及び交付金
4,700,00
0 0 0 0 4,700,
000 4,487,6
92 212,3080
3 その他諸費
4,700,000 0
0 0 4,700,00
額
0 4,487,692
款
212,30801審
査支払手数
項
○ 審査支払手数料 4
,487,692
料
目
・ 国保連合会
継
審査支払手数料 4,4
続
87,692
費
4,700,000 4
及
,487,692 21
び
2,308012役 務
予
費
87,
100,000 0 0 0
87,100,000
備
84,938,027
2,161,9730
4高額介護サービ
費
ス等費
87,00
節
0,000 0 0 0 87
支
,000,000 84
,938,027 2,
出
061,97301高
額介護サー
済
○ 高額介護サービス
費 84,938,02
額
7
ビス費 ・
翌
高額介護サービス費 8
年
4,938,027
度
87,000,
繰
000 84,938,
越
027 2,061,9
額
73019負担金補助
不
及び交付金
100,000 0 0
用
0 100,000 0 1
00,00002高額
額
介護予防
サー
備
ビス費
100,0
製本費 9,720
及び交付金
・ 郵便料 66,00
0
・
介護予防ケアマネジメ
ント委託料 1,87
8件分 8,978,2
38
・
住所地特例対象者介
護予防ケアマネジメン
ト負担金 8,600
○ 審査支
払手数料 378,27
6
・ 国保連
合会審査支払手数料 3
78,276
25,631,000
考
△7,055,000
当
0 0 18,576,0
00 16,479,2
初
02 2,096,79
802一般介護予防
予
○ 一般介護予
防事業 16,479,
算
202
事業費
・ 臨時職員賃金 13
額
,480
32
補
,000 13,480
18,52007 賃 金
正
・ 講師謝
礼 455,280
予
・ 費用弁
償 3,330
算
869,000 455
,280 413,72
額
008 報 償 費
繰
・ 消耗品費 128
越
,104
事
・ 印刷製本費 86
業
,400
17
費
,000 3,330 1
支
3,67009 旅 費
出
・ 賄材料費
及
58,921
び
・ 傷害保険料
計
119,880
区
330,000 27
3,425 56,57
5011需 用 費
分
・ いきいき貯筋
金
倶楽部事業委託料 4,
354,560
234
額
回実施延べ6,115
繰
人分
195,000 1
19,880 75,1
20012役 務 費
越
・ 元気づくり
広場活動支援事業委託
料 4,814,183
額
流
285回実施延
用
べ7,145人分
17
増
,133,000 15
減
,613,807 1,
-
519,193013
3
委 託 料 ・
3
認知症予防検査事業委
4
託料 186,464
-
-
2回実施延べ76
3
人分
・ 運動器
3
機能向上継続事業委託
5
料 6,258,600
-
2
255回実施延
6
べ2,565人分
97
2
,196,000 2,
0
899,000 0 0 1
0
00,095,000
,
89,404,519
0
10,690,481
0
02包括的支援事業
0
及び任意事業費
0
79,654,000
0
2,045,000 0
0
0 81,699,00
2
0 72,844,88
0
6 8,854,114
0
01包括的支援事
,
○ 嘱託員報酬
0
9,354,416
0
業費 ・ 嘱託員
0
報酬 3人分 8,13
5
6,932
1,340 148,66003特定入所者介 ○
歳
特定入所者介護予防
サービス費 51,34
0
護予防サービ
出
・ 特定入所者介護
(
予防サービス費 51,
単
340
ス費
位
200,000 51
,340 148,66
円
0019負担金補助
)
及び交付金
予
50,000 0 0 0 5
0,000 0 50,0
0004特例特定入所
者介護予防サ
ービス費
50
,000 0 50,00
0019負担金補助
及び交付金
289,728,00
0 △5,566,00
算
0 0 0 284,162
,000 266,25
5,589 17,90
6,41103 地域支
援事業費
192,
532,000 △8,
465,000 0 0 1
84,067,000
176,851,07
0 7,215,930
現
01介護予防・日常
生活支援総合事
業費
166,90
1,000 △1,41
0,000 0 0 165
,491,000 16
0,371,868 5
,119,13201
介護予防・日
○ 介護予防・日常
額
生活支援サービス事業
款
150,860,28
0
常生活支援サ
項
・ 通所型サービス
事業委託料 416,2
目
50
ービス事
継
業費 10
続
6回実施延べ119人
費
分
95,000 80,
及
474 14,5260
び
11需 用 費
予
・ 訪問型サービス事
業負担金 43,272
,842
備
・ 通所型サービス
事業負担金 106,9
68,362
費
566,000 444
節
,276 121,72
支
4012役 務 費
・ 事業高額サー
出
ビス費 187,884
・ 事
済
業高額医療合算サービ
ス費 14,942
額
9,986,00
翌
0 9,394,488
年
591,512013
度
委 託 料○ 介
繰
護予防ケアマネジメン
越
ト事業 9,133,3
額
12
・ 消耗
不
品費 70,754
154,844,
用
000 150,452
,630 4,391,
額
370019負担金補
備
助 ・ 印刷
・ 一般職手当
1,041,296
及び交付金
・ 市町村職員共済
組合負担金 978,0
62
○
地域包括ケアシステム
推進事業 2,556,
253
・ 医
療介護連携協議会委員
等報酬 48人分 90
,450
5回開
催延べ22人分
・ 講師謝礼 25,0
00
・
その他謝礼 22,8
考
00
・
当
普通旅費 380
・ 費用弁
初
償 9,830
・ 消耗品費 2
予
89,546
・ 食糧費 11
算
,000
・ 印刷製本費 60
額
,480
補
・ 備品修繕料 20
,767
正
・ 郵便料 71,0
00
・
予
口腔ケア推進事業委
託料 1,955,00
算
0
17,54
2,000 854,0
額
00 0 0 18,396
繰
,000 16,559
越
,633 1,836,
事
36702 任意事業費
業
○ 職員給与
費
費 7,035,62
支
4
・ 一般職員
出
給料 1人分 3,82
及
6,200
9
び
65,000 797,
計
150 167,850
区
01 報 酬 ・
一般職手当 1,98
7,908
分
・ 市町村職員共
金
済組合負担金 1,22
1,516
3
,827,000 3,
額
826,200 800
繰
02 給 料○
介護相談員派遣等事業
952,711
越
・ 介護相談員報酬
7人分 767,15
0
2,003
額
,000 1,987,
流
908 15,0920
用
3 職員手当等
増
36回
減
実施延べ229人分
-
・ 普通旅費 11
3
,460
1,
3
222,000 1,2
6
21,516 4840
-
4 共 済 費 ・
-
費用弁償 73,68
3
0
・
3
消耗品費 4,301
7
40,000 3
-
5,000 5,000
3
08 報 償 費
2
・ 会議出席負担金 9
1
6,120
8
介護
,
相談員現任研修研修費
5
外2件
231,00
5
0 134,640 96
8
,36009 旅 費
,
○ 介護給付費等
0
適正化事業 864,1
0
60
・ ケア
0
プラン点検謝礼 15,
8
000
,227,382 330,61801 報 酬 ・ 嘱託員社会保
歳
険料 1,217,48
4
○ 職
員給与費 33,966
出
,107
22,89
(
1,000 21,31
単
3,663 1,577
位
,33702 給 料
・ 一般職員給
円
料 6人分 18,01
)
8,463
予
・ 一般職手当 1
0,117,519
15,323,
000 11,158,
815 4,164,1
8503 職員手当等
・ 市町村職
員共済組合負担金 5,
830,125
○ 包括的支援
算
事業 21,653,5
52
9,348,0
00 8,025,67
1 1,322,329
04 共 済 費
・ 講師謝礼 37,0
00
・
普通旅費 1,940
262,00
0 84,800 177
現
,20008 報 償 費
・ 消耗品費
192,573
・ 食糧費 1
,430
20
4,000 12,15
0 191,85009
旅 費 ・ 印
刷製本費 17,820
・ 被
額
服費 13,629
款
751,000 6
07,245 143,
項
755011需 用 費
・ 郵便料 6
目
0,000
継
・ 在宅介護支援
続
センター運営業務委託
費
料 3,459,000
及
131,00
び
0 131,000 00
予
12役 務 費
・ 北部地域包括支援
センター運営業務委託
備
料 17,579,16
0
・
印刷機等使用料 200
費
,000
23
節
,900,000 22
支
,993,160 90
6,840013委 託
出
料 ・ 会議
出席負担金 91,00
済
0
高齢者虐待対
額
応現任者研修負担金
翌
外6件
200,00
年
0 200,000 00
度
14使用料及び
繰
○ 生活支援コーデ
越
ィネーター職員給与費
額
5,314,558
不
賃借料 ・ 一般
職員給料 1人分 3,
用
295,200
131,000 91
額
,000 40,000
備
019負担金補助
3,125,000 4
2,965,945 1
59,05504 諸支
出金
653,00
0 42,472,00
0 0 0 43,125,
000 42,965,
945 159,055
01還付金及び償還
金
650,0
00 0 0 0 650,0
00 492,080 1
57,92001第1
号被保険 ○
第1号被保険者保険
料還付金 492,08
0
者保険料還付
考
・ 保険料過年度還
当
付金 492,080
金
650,
初
000 492,080
157,920023
予
償還金利子
及
び割引料
3,00
算
0 42,472,00
0 0 0 42,475,
額
000 42,473,
補
865 1,13502
償 還 金○ 償
正
還金 42,473,8
65
・ 前年
予
度国庫支出金返還金 2
2,831,677
算
42,475,
000 42,473,
額
865 1,13502
繰
3償還金利子
越
・ 前年度支払基金
事
交付金返還金 8,18
業
0,803
及
費
び割引料 ・ 前
支
年度県支出金返還金 1
出
1,461,385
及
34,214,
び
000 △7,843,
計
000 0 0 26,37
区
1,000 24,64
7,324 1,723
,67605介護サー
分
ビス事業
費
34,
金
214,000 △7,
843,000 0 0 2
6,371,000 2
額
4,647,324 1
繰
,723,67601
介護予防支援事
業費
34,214
越
,000 △7,843
,000 0 0 26,3
71,000 24,6
額
47,324 1,72
流
3,67601介護予
用
防支援 ○
増
嘱託員報酬 6,066
減
,545
事業費
-
・ 介護支援専門員
3
報酬 2人分 5,27
3
9,673
5
8
,316,000 5,
-
279,673 36,
-
32701 報 酬
3
・ 介護支援専門
3
員社会保険料 786,
9
872
○
-
職員給与費 3,63
3
9,255
2,20
2
4,000 2,203
2
,500 50002 給
5
料 ・ 一般
2
職員給料 1人分 2,
5
203,500
,
・ 一般職手
0
当 821,000
0
0 368,083 156,917011需 用 費 ・ 印刷製本費 29,
歳
160
・ 郵便料 820,0
00
984,
出
000 860,558
(
123,442012
単
役 務 費○ 家
位
族介護支援事業 2,7
92,145
円
・ 講師謝礼 20,0
)
00
4,95
予
6,000 4,492
,785 463,21
5013委 託 料
・ 消耗品費 69
,079
・ 食糧費 20,8
00
129,
000 91,355 3
7,645014使用
料及び ・
算
口座振替等手数料 1,
200
賃借料
・ 傷害保険料
1,000
6
35,000 174,
120 460,880
019負担金補助
・ 徘徊探索委
託料 77,361
及び交付金
現
・ 有料道路等使用料
12,867
2,879,000 2
,570,318 30
8,682020扶 助
費 ・ 施設
入場料 19,520
・ 家族
介護用品助成費 4
8人分 2,570,3
額
18
○
款
成年後見制度利用支援
事業 38,358
項
・ 郵便料 11,
000
目
・ 成年後見制度利用
継
鑑定手数料 27,35
続
8
○ 配
費
食サービス事業 3,5
及
71,400
び
・ 配食サービス事業
予
委託料 3,571,4
00
○
認知症総合支援事業 1
備
,305,235
・ 認知症初期集
中支援チーム員報酬
費
1人分 30,000
節
支
3回開催延べ3人
分
・ 普通旅費
出
49,500
・ 消耗品費 1
済
16,223
・ 印刷製本費
額
128,520
翌
・ 認知症対
年
策推進事業委託料 84
度
4,024
繰
・ パソコン等使
越
用料 58,968
額
・ 会議出
不
席負担金 78,000
用
認知症地域支援
推進員研修 外1件
額
653,000 42,
備
472,000 0 0 4
1,111,000 0
0 1,210,000
1,209,002 9
9801介護保険支払
○ 基金積
立金 1,209,00
2
準備基金積立
・ 介護保険支払準
備基金利子積立金 1,
209,002
金
1,210,
000 1,209,0
02 998025積 立
金
考
歳 出
当
合 計 5,267,
663,000 164
初
,472,000 0 0
5,432,135,
予
000 5,278,0
77,310 154,
算
057,6900
額 補 正 予 算 額繰 越 事 業 費 支 出 及 び 計区 分 金 額繰 越 額 流 用 増 減
-340- -341-
5 1 1 821,000 821,000 003 職員手当等 ・ 市町村職員共済組合負担金 6
歳
14,755
○ 介護予防支援
事業事務費 14,94
出
1,524
1,43
(
0,000 1,401
単
,627 28,373
位
04 共 済 費
・ 臨時職員賃金 83
円
6,800
)
・ 普通旅費 48
予
0
857,0
00 836,800 2
0,20007 賃 金
・ 消耗品費
104,040
・ 燃料費 3
57,388
57,000 480 5
6,52009 旅 費
・ 車両修繕
算
料 211,213
・ 郵便料
156,000
1,176,000
672,641 503
,359011需 用 費
・ 電話料
9,842
・ 車両保険料 1
46,154
現
370,000 315
,896 54,104
012役 務 費
・ 検査手数料 3,
900
・ 介護予防ケアプラ
ン作成委託料 2,
679件分 12,00
2,787
1
2,949,000 1
額
2,002,787 9
款
46,213013委
託 料 ・ 自
項
動車等借上料 244,
440
目
・ 有料道路等使用料
継
8,720
1
続
,144,000 1,
費
081,500 62,
及
500014使用料及
び
び ・ パソ
予
コン等使用料 578,
340
賃借料
・ 印刷機等使
備
用料 250,000
27,000 1
1,620 15,38
費
0019負担金補助
節
・ 会議出席
支
負担金 11,500
及び交付金
出
・ 住所地特例情報
提供負担金 120
済
20,000 19
,800 200027
額
公 課 費 ・
翌
車両重量税 19,80
年
0
99,
度
000 1,111,0
繰
00 0 0 1,210,
越
000 1,209,0
額
02 99806 基金積
不
立金
99,000
1,111,000 0
用
0 1,210,000
1,209,002 9
額
9801 基金積立金
備
99,000
額
1 歳 入 総 額 5,367,143,763円
2 歳 出 総 額 5,278,077,310
3 歳 入 歳 出 差
実
引 額 89
,066,453
4 翌
年度へ繰り越すべき財
質
源
(1) 継続費逓次繰
越額 0
(2) 繰越明許
費繰越額 0
(3) 事故
収
繰越し繰越額 0
計 0
5
実
質
支
収
支
額 89,066,4
に
53
6実質収支額のう
ち地方自治法第233
条の2の規定0
による
関
基金繰入額
- 342
-
す る 調 書
介護保険事業特別会計
区 分 金
- 343 -
平成30年度
塩尻市国民健康保険楢川診療所事業特別会計
歳入歳出決算額
歳 入 合 計 14,774,907 円
歳 出 合 計 14,774,907 円
歳入歳出差引額 0 円
- 4
900,000 485
5
,860 485,86
0 0 0 △414,14
-
0
歳
1 手 数 料 900
入
,000 485,86
・
0 485,860 0 0
歳
△414,140
出決
2 繰 入 金 14,796
3
算
,000 14,289
書
,047 14,289
,047 0 0 △506
款
,953
項
1 他会計
別
繰入金 14,796,
集
000 14,289,
計
047 14,289,
表
047 0 0 △506,953
44
歳 入 (
単
歳
位
入
合 計 15,
円
696,000 14,
)
774,907 14,
予
774,907 0 0 △
算
921,093
現 額 と
-
款 項 予 算 現 額 調 定 額 収
-
入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入
未 済 額収 入 済 額 と の 比
3
較
1 使用料及び手数料
- 4
1 504,391
7
1
施設管理費 6,024
-
,000 5,519,609 0 504,391 504,391
2 医 業 費 2,660,000 2,245,270 0 414,730 4
3
14,730
1 医業事業費 2,660,000 2,245,270 0 414,730 414,730
3 公 債 費 7,012,000 7,010,028 0 1,972 1,972
4
歳
1 公 債 費 7,012
出
,000 7,010,
(
028 0 1,972 1
単
,972
位 円)
予
6
算 現 額 と款 項 予 算 現 額
支 出 済
歳 出
額
合 計 1
翌
5,696,000 1
年
4,774,907 0
度
921,093 921
繰
,093
越 額
-
不 用 額支 出 済 額 と の 比
-
較
1 総 務 費 6,024
,000 5,519,
3
609 0 504,39
考当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 越事業費繰越 計
区 分 金 額財源充当額
-348- -349-
900,000 0 0 900,000 485,860 485,860 0 01 使用料及び手数料
900,000 0 0 900,000 485,860 485,860 0 01 手 数 料
歳
900,000 0
0 900,000 48
5,860 485,8
入
60 0 01 手 数 料
(
900,00
単
0 485,860 48
位
5,860 0 01 手 数
料・診断書作
円
成料 485,860
)
14,796,00
予
0 0 0 14,796,
算
000 14,289,
現
047 14,289,
額
047 0 02 繰 入 金
款
14,796,00
0 0 0 14,796,
項
000 14,289,
047 14,289,
目
047 0 01 他会計繰
継
入金
14,7
続
96,000 0 0 14
費
,796,000 14
及
,289,047 14
び
,289,047 0 0
繰
1一般会計繰入
節
金
14,796
調
,000 14,289
,047 14,289
,047 0 01一般会
定
計繰入 ・一般
会計繰入金 14,28
9,047
金
額
歳 入 合 計 15,
収
696,000 0 0 1
5,696,000 1
入
4,774,907 1
4,774,907 0
済
0
額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備
0 0 0 0 7,012,
000 7,010,0
28 1,97203 公
債 費
7,012,
000 0 0 0 7,01
2,000 7,010
,028 1,9720
1 公 債 費
6
,825,000 0 0
0 6,825,000
6,824,052 9
4801 元 金
○ 元金 6,824
,052
・
長期債元金償還金 6,
824,052
6,825,000
考
6,824,052 9
当
48023償還金利子
及び割引料
初
187,000 0 0
0 187,000 18
予
5,976 1,024
02 利 子○
算
利子 185,976
・ 長期債利子
額
償還金 185,976
補
187,00
0 185,976 1,
正
024023償還金利
子
及び割引料
予 算
歳 出 合 計 15,
696,000 0 0 0
額
15,696,000
繰
14,774,907
越
921,0930
事 業 費 支 出 及 び 計区 分 金 額繰 越 額 流 用 増 減
-350- -351-
6,024,000 0 0 0 6,024,000 5,519,609 504,39101 総 務 費
6
歳
,024,000 0 0
0 6,024,000
5,519,609 5
出
04,39101 施設
(
管理費
6,
単
024,000 0 0 0
位
6,024,000 5
,519,609 50
円
4,39101 一般管
)
理費○ 一
予
般管理事務費 5,51
9,609
・
営繕修繕料 911,
196
1,1
00,000 911,
196 188,804
011需 用 費
・ 建物総合損害共
済分担金 38,548
・ 指
算
定管理料 3,000,
000
39,
000 38,548 4
52012役 務 費
・ 電子複写機
使用料 15,940
・ パソ
コン等使用料 651,
045
3,0
00,000 3,00
現
0,000 0013委
託 料 ・ 工
事請負費 902,88
0
事務室エアコ
ン設置工事代
712,
000 666,985
45,015014使
用料及び
賃借
料
1,173,0
額
00 902,880 2
款
70,120015工
事請負費
項
2,660,000 0
0 0 2,660,00
目
0 2,245,270
継
414,73002 医
続
業 費
2,660,
費
000 0 0 0 2,66
及
0,000 2,245
び
,270 414,73
予
001 医業事業費
2,660,0
00 0 0 0 2,660
備
,000 2,245,
270 414,730
01 医業事業費
費
○ 医業事業事務
節
費 2,245,27
支
0
・ 収納事務
委託料 485,860
出
900,00
0 485,860 41
済
4,140013委 託
料 ・ 医療
額
機器使用料 1,279
翌
,410
年
・ 備品購入費 48
度
0,000
1
繰
,280,000 1,
越
279,410 590
額
014使用料及び
不
医
療用AED1点代
賃借
用
料
480,000
480,000 001
額
8備品購入費
備
7,012,00
額
1 歳 入 総 額 14,774,907円
2 歳 出 総 額 14,774,907
3 歳 入 歳 出 差
実
引 額 0
4 翌年度へ繰り越すべ
き財源
(1) 継続費逓
質
次繰越額 0
(2) 繰越
明許費繰越額 0
(3)
事故繰越し繰越額 0
計
収
0
5 実
質
収
支
支
額 0
6実質収支
額のうち地方自治法第
に
233条の2の規定0
による基金繰入額
-
352 -
関 す る 調 書
国民健康保険楢川診療所事業特別会計
区 分 金
- 353 -
平成30年度
塩尻市後期高齢者医療事業特別会計
歳入歳出決算額
歳 入 合 計 772,557,485 円
歳 出 合 計 750,550,385 円
歳入歳出差引額 22,007,100 円
- 5
険
0 2,644,894
料
3,427,485
596,400,
5
000 603,497
,312 600,74
-
2,518 109,9
歳
00 2,644,89
入
4 4,342,518
・歳
1 後期高齢者医療
出
保険料 596,400
決
,000 603,49
3
算
7,312 600,7
書
42,518 109,
900 2,644,8
款
94 4,342,51
項
8
別
2 使用料及び手
集
数料 100,000 7
計
6,700 76,70
表
0 0 0 △23,300
5
1 使用料及び手数料 100,000 76,700 76,700 0 0 △23,300
3 国庫支出金 621,000 621,000 621,000 0 0 0
1 国庫補助金 6
4
21,000 621,000 621,000 0 0 0
4 繰 入 金 149,218,000 148,671,96
歳
7 148,671,9
67 0 0 △546,0
入
33
(
1 一般会計繰
単
入金 149,218,
位
000 148,671
,967 148,67
円
1,967 0 0 △54
)
6,033
予
5 繰 越
算
金 21,901,00
現
0 21,901,40
額
0 21,901,40
と
0 0 0 400
-
款
1 繰
項
越 金 21,901,0
予
00 21,901,4
算
00 21,901,4
現
00 0 0 400
額
6
調
諸 収 入 890,000
定
543,900 543
額
,900 0 0 △346
収
,100
-
入
1 延滞金
済
及び過料 101,00
額
0 135,100 13
不
5,100 0 0 34,
納
100
欠
2 償還金及
損
び還付加算金 788,
額
000 408,800
収
408,800 0 0 △
入
379,200
未
3
済
雑 入 1,000 0 0 0
額
0 △1,000
収 入 済 額 と の 比
3
較
1 後期高
歳 入
齢
合
者
計 769,130,0
医
00 775,312,
療
279 772,557
保
,485 109,90
- 5
810 571,810
7
1 総務管理費 5,2
-
90,000 5,188,281 0 101,719 101,719
2 徴 収 費 6,513,000 6,042,909 0 470,09
3
1 470,091
2後期高齢者医療広域連合納
付金756,539,000 738,909,895 0 17,629,105 17,629,105
5
歳
1 広域連
合納付金 756,53
出
9,000 738,9
(
09,895 0 17,
単
629,105 17,
位
629,105
3 諸
円
支出金 788,000
)
409,300 0 37
予
8,700 378,7
6
算
00
現
1 償還金及び還
額
付加算金 788,00
と
0 409,300 0 3
款
78,700 378,
項
700
予 算 現 額
支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額
-
不 用 額
歳 出
支
合 計 7
出
69,130,000
済
750,550,38
額
5 0 18,579,6
と
15 18,579,6
の
15
比
-
較
1 総 務 費 11,80
3,000 11,23
3
1,190 0 571,
考
(前年度 48.6
当
8%)
100,000
0 0 100,000 7
初
6,700 76,70
0 0 02 使用料及び手
予
数料
100,00
0 0 0 100,000
算
76,700 76,7
00 0 01使用料及び
額
手数
料
100
補
,000 0 0 100,
000 76,700 7
正
6,700 0 01 督促
手数料
1
予
00,000 76,7
00 76,700 0 0
算
1 督促手数料
・督促手数料 76,7
額
00
621,00
越
0 0 0 621,000
事
621,000 621
業
,000 0 03 国庫支
費
出金
621,00
繰
0 0 0 621,000
越
621,000 621
計
,000 0 01 国庫補
区
助金
621,
000 0 0 621,0
00 621,000 6
分
21,000 0 01高
金
齢者医療制
度
円滑運営事
業費補
助金
621,00
額
0 621,000 62
財
1,000 0 01高齢
源
者医療制 ・高
充
齢者医療制度円滑運営
当
事業費補助金 621,
額
000
度円滑運営事
-
(補助率 10
3
/10)
業費補助金
5
149,081,0
8
00 137,000 0
-
149,218,00
-
0 148,671,9
3
67 148,671,
5
967 0 04 繰 入 金
9
149,081,0
-
00 137,000 0
5
149,218,00
9
0 148,671,9
8
67 148,671,
,
967 0 01 一般会計
8
繰入金
11,
0
081,000 0 0 1
0
1,081,000 1
,
0,535,790 1
0
0,535,790 0
0
01 事務費繰入金
0 △2,400,000 0 596,400,000 603,497,312 600,742,518 109,900 2,644,8941後期高齢者医療保
歳
収納率 99.4
9%
険料 (前年度 9
9.36%)
収入済
入
額に還付未済額を含む
(
318,700
単
(ただし収納率には
位
含まない)
598,8
00,000 △2,4
円
00,000 0 596
)
,400,000 60
予
3,497,312 6
算
00,742,518
現
109,900 2,6
額
44,8941後期高
款
齢者医療 現年
度分収納率 99.7
項
5%
保険料
(前年度 99.73
目
%)
収入済額に還
継
付未済額を含む 318
続
,700
(
費
ただし収納率には含ま
及
ない)
376,200
び
,000 14,100
繰
,000 0 390,3
節
00,000 389,
調
643,600 389
,905,200 0 △
261,6001特別
定
徴収保険
料
390,300,0
00 389,643,
額
600 389,905
収
,200 0 △261,
6001現年度分保険
入
・現年度分保
険料 389,905,
済
200
料 収納
率 100%
(
額
前年度 100%)
不
収入済額に
還付未済額を含む 26
納
1,600
(ただし収納率
欠
には含まない)
222
,600,000 △1
損
6,500,000 0
206,100,00
額
0 213,853,7
収
12 210,837,
318 109,900
入
2,906,4942
普通徴収保険
未
料
204,400
,000 210,42
済
3,500 209,0
06,508 0 1,4
額
16,9921現年度
備
分保険 ・現年
度分保険料 209,0
06,508
料
収納率 99.30
%
(前年度 9
9.27%)
収入済額に還付未済額
を含む 57,100
(ただし
収納率には含まない)
1,700,000 3
,430,212 1,
830,810 109
,900 1,489,
5022滞納繰越分保
・滞納繰越分
保険料 1,830,8
10
険料 収納
率 53.37%
考
・保険料還付金 4
当
07,700
20
,000 0 0 20,0
初
00 1,100 1,1
00 0 02保険料還付
予
加
算金
2
0,000 1,100
算
1,100 0 01保険
料還付加 ・保
額
険料還付加算金 1,1
補
00
算金
1,00
0 0 0 1,000 0 0
正
0 03 雑 入
1
,000 0 0 1,00
予
0 0 0 0 01 雑 入
1,000 0
算
0 0 01 雑 入
歳 入 合
額
計 769,224,0
越
00 △94,000 0
事
769,130,00
業
0 775,312,2
費
79 772,557,
繰
485 109,900
越
2,644,894
計区 分 金 額財源充当額
-360- -361-
4 1 1 11,081,000 10,535,790 10,535,790 0 01 事務費繰入金・事務費繰入金 10,535,790
医療事務及び保険料徴収事務諸
歳
経費
138,000,
000 137,000
0 138,137,0
入
00 138,136,
(
177 138,136
単
,177 0 02保険基
位
盤安定
繰入金
138,137,
円
000 138,136
)
,177 138,13
予
6,177 0 01保険
算
基盤安定 ・保
現
険基盤安定繰入金(保
額
険料軽減) 138,1
款
36,177
繰入金(
保険 7割・5
項
割・2割軽減相当額
料
軽減)
20,00
目
0,000 1,901
継
,000 0 21,90
続
1,000 21,90
費
1,400 21,90
及
1,400 0 05 繰 越
び
金
20,000,
繰
000 1,901,0
節
00 0 21,901,
調
000 21,901,
400 21,901,
400 0 01 繰 越 金
定
20,000,
000 1,901,0
00 0 21,901,
額
000 21,901,
収
400 21,901,
400 0 01 繰 越 金
入
21,90
1,000 21,90
済
1,400 21,90
1,400 0 01 前年
額
度繰越金・前
不
年度繰越金 21,90
1,400
622
納
,000 268,00
0 0 890,000 5
欠
43,900 543,
900 0 06 諸 収 入
損
101,000 0 0
101,000 135
額
,100 135,10
収
0 0 01 延滞金及び過
料
100,0
入
00 0 0 100,00
0 135,100 13
未
5,100 0 01 延 滞
金
100
済
,000 135,10
0 135,100 0 0
額
1 延 滞 金・延
備
滞金 135,100
1,000 0 0 1,
000 0 0 0 02 過 料
1,00
0 0 0 0 01 過 料
520,00
0 268,000 0 7
88,000 408,
800 408,800
0 02償還金及び還付
加算金
500
,000 268,00
0 0 768,000 4
07,700 407,
700 0 01 保険料還
付金
76
8,000 407,7
00 407,700 0
01 保険料還付金
システム改修業務委託
料
2,902,000
2,901,774 2
26014使用料及び
・ 税情報
等システム使用料 2,
901,774
賃借料 ・ 特
別徴収経由機関業務負
担金 36,153
37,000 36
,153 847019
負担金補助
及
び交付金
756,
901,000 △36
2,000 0 0 756
,539,000 73
考
8,909,895 1
当
7,629,1050
2後期高齢者医療広
初
域連合納付金
756
,901,000 △3
予
62,000 0 0 75
6,539,000 7
算
38,909,895
17,629,105
額
01 広域連合納付金
補
756,90
1,000 △362,
正
000 0 0 756,5
39,000 738,
予
909,895 17,
629,10501広
算
域連合納付
○ 後期高齢者医療広
額
域連合納付金 738,
繰
909,895
金
越
・ 保険料等徴収
事
納付金 600,773
業
,718
75
費
6,539,000 7
支
38,909,895
出
17,629,105
及
019負担金補助
び
・ 保険基盤安
計
定(保険料軽減)納付
区
金 138,136,1
77
及び交付
金
520,000
分
268,000 0 0 7
金
88,000 409,
300 378,700
03 諸支出金
52
額
0,000 268,0
繰
00 0 0 788,00
0 409,300 37
8,70001償還金
越
及び還付
加算
金
500,000 2
68,000 0 0 76
額
8,000 408,2
流
00 359,8000
用
1 保険料還付金
増
○ 保険料還付金
減
408,200
-
・ 保険料還付金 4
3
08,200
6
768,000 408
2
,200 359,80
-
0023償還金利子
-
及び割引料
3
20,000 0 0 0 2
6
0,000 1,100
3
18,90002保険
-
料還付加 ○
1
保険料還付加算金 1,
1
100
算金 ・
,
保険料還付加算金 1
8
,100
20
0
,000 1,100 1
3
8,900023償還
,
金利子
及び割
0
引料
00 0 0 0 11,803,000 11,231,190 571,81001 総 務 費
歳
5,290,00
0 0 0 0 5,290,
000 5,188,2
出
81 101,7190
(
1 総務管理費
単
5,290,000
位
0 0 0 5,290,0
00 5,188,28
円
1 101,71901
)
一般管理費
予
○ 嘱託員報酬 2,8
92,147
・ 嘱託員報酬 1人
分 2,525,924
2,554,
000 2,525,9
24 28,07601
報 酬 ・ 嘱
託員社会保険料 366
,223
算
○ 後期高齢者医療事
務諸経費 2,296,
134
370,00
0 366,223 3,
77704 共 済 費
・ 特別旅費 1
,537,690
・ 消耗品
費 25,184
1,546,000
現
1,537,690 8
,31009 旅 費
・ 印刷製本費
10,260
・ 郵便料 72
3,000
9
7,000 35,44
4 61,556011
需 用 費
7
23,000 723,
額
000 0012役 務 費
款
6,51
3,000 0 0 0 6,
項
513,000 6,0
42,909 470,
目
09102 徴 収 費
継
6,513,00
続
0 0 0 0 6,513,
費
000 6,042,9
及
09 470,0910
び
1 徴 収 費○
予
保険料徴収事務諸経
費 6,042,90
9
・ 消耗品費
備
23,760
636,000 239
,760 396,24
費
0011需 用 費
節
・ 印刷製本費 2
支
16,000
・ 郵便料 88
出
6,000
1
,269,000 1,
済
197,702 71,
298012役 務 費
額
・ 口座振替
翌
等手数料 311,70
年
2
・
度
納付書作成等委託料 1
繰
,046,520
越
1,669,00
額
0 1,667,520
不
1,480013委 託
料 ・ 税情
用
報等システム改修委託
料 621,000
額
保険
備
料軽減特例見直し対応
考当 初 予 算 額 補 正 予 算 額繰 越 事 業 費 支 出 及 び 計
区 分 金 額繰 越 額 流 用 増 減
-364- -365-
歳 出 (単
歳 出 合 計
位
769,224,00
0 △94,000 0 0
円
769,130,00
)
0 750,550,3
予
85 18,579,6
150
算 現 額
款 項 目継 続 費 及 び 予 備 費 節 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 備
額
1 歳 入 総 額 772,557,485円
2 歳 出 総 額 750,550,385
3 歳 入 歳 出 差 引
実
額 22,
007,100
4 翌年
度へ繰り越すべき財源
質
(1) 継続費逓次繰越
額 0
(2) 繰越明許費
繰越額 0
(3) 事故繰
収
越し繰越額 0
計 0
5 実
質
収
支
支
額 22,007,10
に
0
6実質収支額のうち
地方自治法第233条
の2の規定0
による基
関
金繰入額
- 366
-
す る 調 書
後期高齢者医療事業特別会計
区 分 金
公有財産
土地及び建物(単位 ㎡)
前 年 度 末現 在 高
決 算 年 度 中増 減 高
決 算 年 度 末現 在 高
前 年 度 末現 在 高
決 算 年 度 中増 減 高
決 算 年 度 末現 在 高
前 年 度 末現 在 高
決 算 年 度 中増 減 高
決 算 年 度 末現 在 高
前 年 度 末現 在 高
決 算 年 度 中増 減 高
決 算 年 度 末現 在 高
庁 舎 等 19,322.40 0.00 19,322.40 25.92 0.00 25.92 17,162.41 0.00 17,162.41 17,188.33 0.00 17,188.33
その他の施設 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.66 0.00 95.66 95.66 0.00 95.66
計 19,322.40 0.00 19,322.40 25.92 0.00 25.92 17,258.07 0.00 17,258.07 17,283.99 0.00 17,283.99
学 校 439,937.40 0.00 439,937.40 1,717.38 0.00 1,717.38 98,943.85 0.00 98,943.85 100,661.23 0.00 100,661.23
公営住宅 96,912.46 738.72 97,651.18 8,182.09 0.00 8,182.09 24,210.25 0.00 24,210.25 32,392.34 0.00 32,392.34
公 園 404,187.75 284.95 404,472.70 167.37 0.00 167.37 778.14 0.00 778.14 945.51 0.00 945.51
その他の施設 935,813.98 15,793.32 951,607.30 8,493.26 213.02 8,706.28 100,319.37 63.00 100,382.37 108,812.63 276.02 109,088.65
計 1,876,851.59 16,816.99 1,893,668.58 18,560.10 213.02 18,773.12 224,251.61 63.00 224,314.61 242,811.71 276.02 243,087.73
1,896,173.99 16,816.99 1,912,990.98 18,586.02 213.02 18,799.04 241,509.68 63.00 241,572.68 260,095.70 276.02 260,371.72
11,972.75 △ 310.62 11,662.13 2,168.28 △ 72.90 2,095.38 994.91 0.00 994.91 3,163.19 △ 72.90 3,090.29
30,453.31 △ 60.09 30,393.22 497.69 0.00 497.69 1,662.24 0.00 1,662.24 2,159.93 0.00 2,159.93
21,056,625.69 0.00 21,056,625.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,733,496.48 2,952.25 2,736,448.73 6,649.86 297.22 6,947.08 12,014.49 1,291.22 13,305.71 18,664.35 1,588.44 20,252.79
23,832,548.23 2,581.54 23,835,129.77 9,315.83 224.32 9,540.15 14,671.64 1,291.22 15,962.86 23,987.47 1,515.54 25,503.01
25,728,722.22 19,398.53 25,748,120.75 27,901.85 437.34 28,339.19 256,181.32 1,354.22 257,535.54 284,083.17 1,791.56 285,874.73合 計
行政財産
公用財産
公共用財産
小 計
普通財産
教員住宅
集会施設
山 林
そ の 他
小 計
区 分
土地(地積)建 物
木造(延面積) 非木造(延面積) 合 計(延面積)
山林
前年度末現在高 決算年度末現在高 前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高
所有 21,056,625.69 21,056,625.69 281,871.05 8,539.12 290,410.17
分収 520,300.00 520,300.00 38,752.06 1,201.31 39,953.37
その他の権原によるもの
合計 21,576,925.69 21,576,925.69 320,623.11 9,740.43 330,363.54
土地の権利の区分
面積(㎡) 立木の推定蓄積量(㎥)
決算年度中増減高
出資による権利
区 分
森 林 組 合 出 資 証 券( 松 本 広 域 森 林 組 合 )
13,149,900 13,149,900
塩 尻 市 土 地 開 発 公 社出 資 証 券
5,000,000 5,000,000
長 野 県 農 業 信 用 基 金 協 会出 資 証 券
7,490,000 7,490,000
長 野 県 信 用 保 証 協 会出 捐 金
9,534,600 9,534,600
長 野 県 消 防 協 会 出 捐 金 1,022,114 1,022,114
公 益 財 団 法 人長 野 県 テ ク ノ 財 団 出 捐 金
27,100,000 27,100,000
松 本 地 域 ふ る さ と基 金 出 資 金
141,971,000 141,971,000
松 本 空 港 タ ー ミ ナ ル ビ ル株 式 会 社 出 資 金
5,000,000 5,000,000
一 般 財 団 法 人 塩 尻 市 文 化振 興 事 業 団 出 資 金
100,000,000 100,000,000
株式会社信州ファーム出資金 5,100,000 5,100,000
一般財団法人塩尻筑南勤労者福祉サービスセンター出資金
16,919,000 16,919,000
株 式 会 社 テ レ ビ 松 本ケ ー ブ ル ビ ジ ョ ン 出 資 金
10,000,000 10,000,000
エルシーブイ株式会社出資金 1,117,000 1,117,000
木 曽 森 林 組 合 出 資 証 券 3,618,000 3,618,000
公益財団法人長野県緑の基金出 捐 金
2,790,000 2,790,000
一般財団法人塩尻・木曽地域地場産業振興センター出捐金
7,000,000 800,000 7,800,000
一 般 社 団 法 人 長 野 県 林 業コンサルタント協会出資金
50,000 50,000
地 方 公 共 団 体金 融 機 構 出 資 金
6,800,000 6,800,000
一般財団法人塩尻市振興公社出 捐 金
5,000,000 5,000,000
一般社団法人塩尻市農業公社出 捐 金
3,000,000 3,000,000
株 式 会 社 し お じ り 街元 気 カ ン パ ニ ー 出 資 金
3,710,000 3,710,000
株 式 会 社 松 本 山 雅 出 資 金 10,000,000 10,000,000
一般社団法人塩尻市森林公社出 捐 金
5,000,000 5,000,000
合 計 390,371,614 800,000 391,171,614
前年度末現在額 決算年度中増減額 決算年度末現在額
平成31年3月31日現在(単位 円)
区 分
机 ・ 棚 台 類 7 △ 2 5
事 務 用 器 具 類 3 0 3
電 気 機 器 類 1 0 1
音 響 照 明 機 器 類 29 △ 1 28
暖 冷 房 器 具 類 3 0 3
装 飾 器 具 ・ 標 本 類 65 5 70
厨 房 器 具 類 110 3 113
清 掃 器 具 類 1 0 1
消 防 防 災 器 具 類 57 0 57
車 両 類 141 8 149
工 作 ・ 工 事 測 量 用 機 器 類 15 1 16
計 測 機 器 類 8 △ 1 7
医 療 機 器 類 16 0 16
体 育 ・ 保 育 器 具 類 8 0 8
映 像 ・ 音 楽 器 具 類 29 △ 1 28
教 育 器 具 類 4 0 4
雑 具 類 14 △ 1 13
511 11 522
物 品
前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高
合 計
(取得価格が100万円以上のもの及び車両)
平成31年3月31日現在
債 権
(単位 円)
区 分 前年度末現在高 決算年度中増減高 現在高
平成31年3月31日現在
522,577,575
奨 学 資 金 貸 付 金 107,563,200 6,523,900 114,087,100
備考 決算年度の歳入に係る債権以外の債権について記載しているため、現在高は、 各貸付金の残高から決算年度末における収入未済額を除いたものであり、来年度
以降に償還期限が到来する債権の額である。
塩尻市土地開発公社貸 付 金
408,490,475 0 408,490,475
合 計 516,053,675 6,523,900
名 称 区分
財 政 調 整 基 金 現金 3,637,034,914 219,424,387 3,856,459,301
教 育 文 化 施 設 整 備 基 金 現金 263,180,723 590,012 263,770,735
道 路 施 設 整 備 基 金 現金 60,434,169 151,913 60,586,082
減 債 基 金 現金 229,415,525 383,278 229,798,803
緑 の ま ち づ く り 基 金 現金 2,128,788 5,351 2,134,139
市 営 住 宅 整 備 基 金 現金 81,131,630 10,203,942 91,335,572
福 祉 基 金 現金 170,970,055 229,265,658 400,235,713
大 野 田 育 英 基 金 現金 8,291,000 714,291 9,005,291
育 英 基 金 現金 24,106,883 △ 344,894 23,761,989
大 野 田 視 聴 覚 及 び 言 語 障 害 者 援 護 基 金 現金 15,514,384 38,998 15,553,382
ふ る さ と ・ 水 と 土 保 全 基 金 現金 10,910,367 27,425 10,937,792
協 働 の ま ち づ く り 基 金 現金 25,288,546 △ 1,144,433 24,144,113
合 併 振 興 基 金 現金 1,498,249,375 △ 36,841,725 1,461,407,650
ふ る さ と 振 興 基 金 現金 5,635,672 14,166 5,649,838
森 林 環 境 保 全 基 金 現金 135,902,739 40,000,000 175,902,739
知 恵 の 交 流 基 金 現金 120,291,806 30,592,466 150,884,272
ス ポ ー ツ 夢 基 金 現金 4,865,818 6,698,481 11,564,299
土 地 開 発 基 金 現金 7,610,766 19,131 7,629,897
介 護 保 険 支 払 準 備 基 金 現金 480,966,180 △ 31,390,998 449,575,182
国 民 健 康 保 険 事 業 財 政 調 整 基 金 現金 471,735,524 40,639,800 512,375,324
7,253,664,864 509,047,249 7,762,712,113合 計
基 金
(単位 円)
前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高
平成31年3月31日現在