事務事業評価表 <補助金・負担金用> - Kirishima...自主財源合計 100,587 自主財源合計 100,587 自主財源率 90% 自主財源率 90% 平成24年度 (決算)
235 -- 234...- 234 - (単位 千円) 節 (特定財源の内訳) 使用料及び手数料...
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(項 5 都市計画費)
1 都市計画総務費 2,277,179 5,477,554 △3,200,375 特定財源
1,394,507
一般財源
882,672
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款 8 土木費
- 234 -
(単位 千円)
節
(特定財源の内訳)
使用料及び手数料 28,273
国庫支出金 71,712
県支出金 9,610
財産収入 4
繰入金 1,175,220
諸収入 11,288
市債 98,400
1 報酬 1,363 ○職員人件費 35人(2人)※ 253,641
2 給料 136,601 ○都市計画推進費 1,809,564
3 職員手当等 78,311 都市計画推進委託費等 2,902
4 共済費 39,621 都市景観形成推進事業費 567
7 賃金 6,076 地区まちづくり計画推進事業費 1,000
8 報償費 598 屋外広告物規制対策費 3,998
9 旅費 2,695 防災集団移転促進事業費 198,048
11 需用費 15,163 末続防災集団移転促進事業費 63,493
12 役務費 4,958 金ケ沢防災集団移転促進事業費 62,167
13 委託料 175,640 錦町須賀防災集団移転促進事業費 30,364
14 使用料及び賃 5,854 走出防災集団移転促進事業費 42,024
借料 復興拠点整備事業費 1,406,859
15 工事請負費 1,376,044 小名浜港背後地復興拠点整備事業費 1,406,859
17 公有財産購入 46,858 小名浜港背後地まちなか回遊性向上事業費 183,763
費 市街化区域見直し調査事業費 3,793
18 備品購入費 32 地区まちづくり計画改訂調査事業費 6,079
19 負担金、補助 284,739 都市計画道路網再編事業費 2,555
及び交付金 ○施設管理費 32,291
22 補償、補てん 102,402 駅前広場管理費 10,838
及び賠償金 いわきニュータウン太陽光発電施設管理費 2,842
23 償還金、利子 148 いわき駅前広場整備事業基金積立金 4
及び割引料 いわきニュータウン太陽光発電施設改修費 6,740
25 積立金 4 駐車場管理費 11,867
27 公課費 72 ○総合交通対策費 172,875
輸送対策事業費 384
公共交通活性化推進事業費 871
生活交通維持対策補助事業費 157,490
被災沿岸域公共交通網再編事業費 9,742
JR常磐線利便性向上推進事業費 824
さわやかトイレ・リフレッシュ事業費 3,564
※( )内は再任用短時間勤務職員を外書き。
区 分 金 額説 明
- 235 -
- 235 -
(項 5 都市計画費)(目 1 都市計画総務費)
2 土地区画整理費 6,296,900 5,234,267 1,062,633 特定財源
401,630
一般財源
5,895,270
3 街路事業費 58,927 110,516 △51,589 特定財源
28,500
一般財源
30,427
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款 8 土木費
- 236 -
- 236 -
(項 5 都市計画費)(目 1 都市計画総務費)
2 土地区画整理費 6,296,900 5,234,267 1,062,633 特定財源
401,630
一般財源
5,895,270
3 街路事業費 58,927 110,516 △51,589 特定財源
28,500
一般財源
30,427
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款 8 土木費
- 236 -
(単位 千円)
節
○一般事務費 8,808
都市計画審議会委員報酬 498
都市計画審議会事務費 417
土地取引の届出及び勧告に関する事業費 1,228
遊休土地の利用促進に関する事業費 84
一般事務費 5,161
開発審査会運営費 1,420
(特定財源の説明)
○駐車場使用料 11,867
○駅前広場等使用料 1,492
○開発許可申請手数料 8,500
○都市計画証明手数料 37
○屋外広告物許可申請等手数料 6,377
○社会資本整備総合交付金 71,712
○土地利用規制対策事業費県補助金 357
○生活バス路線維持対策事業費県補助金 9,253
○いわき駅前広場整備事業基金利子 4
○東日本大震災復興交付金基金繰入金 1,175,220
○保険料被保険者負担金 26
○都市計画図売払収入 739
○太陽光発電施設売電収入 9,582
○勿来駅前公衆トイレ合併浄化槽管理負担金 113
○都市計画決定事項コピー使用料 828
○都市計画事業債 98,400
(特定財源の内訳)
繰入金 401,630
28 繰出金 6,296,900 ○土地区画整理事業費 6,296,900
(特定財源の説明)
○復興基金繰入金 401,630
(特定財源の内訳)
市債 28,500
9 旅費 72 ○街路事業費 27,157
13 委託料 27,000 街路事業費
区 分 金 額説 明
- 237 -
- 237 -
(項 5 都市計画費)(目 3 街路事業費)
4 公共下水道費 3,850,595 3,824,444 26,151 特定財源
0
一般財源
3,850,595
5 都市下水路事業費 1,328,549 134,177 1,194,372 特定財源
923,927
一般財源
404,622
6 公園費 448,073 579,740 △131,667 特定財源
59,763
一般財源
388,310
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款 8 土木費
- 238 -
(項 5 都市計画費)(目 3 街路事業費)
4 公共下水道費 3,850,595 3,824,444 26,151 特定財源
0
一般財源
3,850,595
5 都市下水路事業費 1,328,549 134,177 1,194,372 特定財源
923,927
一般財源
404,622
6 公園費 448,073 579,740 △131,667 特定財源
59,763
一般財源
388,310
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款 8 土木費
(単位 千円)
節
19 負担金、補助 31,855 街路事業費(単独) 27,157
及び交付金 ○県営事業負担金 31,770
(特定財源の説明)
○都市計画事業債 26,000
○地方道路等整備事業債 2,500
28 繰出金 3,850,595 ○下水道事業会計繰出金 3,850,595
(特定財源の内訳)
使用料及び手数料 535
繰入金 923,392
2 給料 10,113 ○維持管理費 174,309
3 職員手当等 6,002 職員人件費 2人 19,125
4 共済費 3,010 整備事業費 1,349
8 報償費 1,782 維持補修費 101,561
9 旅費 6 運転管理費 52,179
11 需用費 81,136 事務費等 95
12 役務費 5,545 ○整備事業費 1,154,240
13 委託料 54,465 (特定財源の説明)
14 使用料及び賃 4,542 ○都市下水路敷地使用料 535
借料 ○東日本大震災復興交付金基金繰入金 923,392
15 工事請負費 1,161,948
(特定財源の内訳)
使用料及び手数料 12,274
県支出金 47,489
8 報償費 6,216 ○施設管理費 448,073
9 旅費 78 清掃・除草費 12,659
11 需用費 32,162 管理委託費 279,403
12 役務費 271 事務費等 17,562
13 委託料 292,969 維持補修費 42,912
14 使用料及び賃 10,606 施設管理費 83,951
借料 ニュータウン緑地管理費 4,295
15 工事請負費 96,725 U-15野球ワールドカップ推進委員会補助 7,291
16 原材料費 340 金
金 額説 明
区 分
- 239 -
(項 5 都市計画費)(目 6 公園費)
7 都市公園事業費 1,357,368 2,901,451 △1,544,083 特定財源
748,958
一般財源
608,410
8 緑化推進費 22,338 23,747 △1,409 特定財源
1,021
一般財源
21,317
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款 8 土木費
- 240 -
- 240 -
(項 5 都市計画費)(目 6 公園費)
7 都市公園事業費 1,357,368 2,901,451 △1,544,083 特定財源
748,958
一般財源
608,410
8 緑化推進費 22,338 23,747 △1,409 特定財源
1,021
一般財源
21,317
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款 8 土木費
- 240 -
(単位 千円)
節
18 備品購入費 1,222 (特定財源の説明)
19 負担金、補助 7,481 ○公園使用料 12,224
及び交付金 ○ニュータウン緑地使用料 49
27 公課費 3 ○土地境界調査証明手数料 1
○電源立地促進対策費県交付金 47,489
(特定財源の内訳)
国庫支出金 486,906
繰入金 262,045
諸収入 7
4 共済費 262 ○都市公園整備事業費 1,356,069
7 賃金 1,564 都市公園整備事業費 834,190
9 旅費 438 都市公園整備事業費(補助) 807,653
11 需用費 2,093 都市公園整備事業費(単独) 26,537
12 役務費 232 都市公園整備事業費(復興交付金分) 350,867
13 委託料 370,360 都市公園整備事業費(福島定住等緊急支援交 171,012
14 使用料及び賃 1,542 付金分)
借料 ○都市公園整備事業費(いわき金成公園分) 1,299
15 工事請負費 952,327 都市公園整備事業費(いわき金成公園分)
16 原材料費 187 いわき金成公園里山づくり推進事業費 515
18 備品購入費 199 いわき金成公園保全活動費 784
19 負担金、補助 28,157 (特定財源の説明)
及び交付金 ○社会資本整備総合交付金 390,400
27 公課費 7 ○防災・安全交付金 11,000
○福島再生加速化交付金 85,506
○東日本大震災復興交付金基金繰入金 262,045
○保険料被保険者負担金 7
(特定財源の内訳)
財産収入 822
寄附金 199
1 報酬 158 ○緑化推進費 22,338
9 旅費 63 環境緑化審議会委員報酬 158
11 需用費 62 環境緑化審議会事務費 19
13 委託料 13,843 緑化推進事業費 21,962
14 使用料及び賃 3 都市緑化基金積立金 199
借料 (特定財源の説明)
19 負担金、補助 8,010 ○都市緑化基金利子 822
及び交付金 ○都市緑化基金寄附金 199
区 分 金 額説 明
- 241 -
- 241 -
(項 5 都市計画費)(目 8 緑化推進費)
9 墓地公園費 22,244 22,838 △594 特定財源
20,161
一般財源
2,083
10 都市再開発費 1,235,625 1,649,739 △414,114 特定財源
922,854
一般財源
312,771
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款 8 土木費
- 242 -
- 242 -
(項 5 都市計画費)(目 8 緑化推進費)
9 墓地公園費 22,244 22,838 △594 特定財源
20,161
一般財源
2,083
10 都市再開発費 1,235,625 1,649,739 △414,114 特定財源
922,854
一般財源
312,771
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款 8 土木費
- 242 -
(単位 千円)
節
25 積立金 199
(特定財源の内訳)
使用料及び手数料 19,999
諸収入 162
7 賃金 633 ○施設管理費 20,512
8 報償費 449 ○施設整備費 1,732
9 旅費 127 (特定財源の説明)
11 需用費 6,905 ○墓地永代使用料 7,480
12 役務費 1,094 ○墓園祭場使用料 3
13 委託料 10,787 ○納骨堂使用料 321
14 使用料及び賃 427 ○電柱設置等使用料 25
借料 ○墓園管理料 12,170
15 工事請負費 1,792 ○私用電話料 1
19 負担金、補助 30 ○私用水道料 161
及び交付金
(特定財源の内訳)
使用料及び手数料 29,927
国庫支出金 199,045
繰入金 541,505
諸収入 3,177
市債 149,200
2 給料 55,975 ○職員人件費 14人 100,789
3 職員手当等 34,402 ○市街地再開発事業費 1,134,836
4 共済費 16,197 いわき駅周辺再生拠点整備事業費 414,020
9 旅費 129 いわき駅周辺再生拠点整備事業費 1人 369,885
11 需用費 9,625 いわき駅前広場管理費 44,135
12 役務費 263 一般事務費 142
13 委託料 50,616 優良建築物等整備事業費 720,674
14 使用料及び賃 1,493 (特定財源の説明)
借料 ○駐車場使用料 29,926
15 工事請負費 346,000 ○定期駐車券発行手数料 1
16 原材料費 128 ○社会資本整備総合交付金(街路事業) 199,045
19 負担金、補助 720,764 ○東日本大震災復興交付金基金繰入金 540,505
及び交付金 ○いわき駅前広場整備事業基金繰入金 1,000
27 公課費 33 ○広告収入 441
○私用電気料 29
○私用水道料 1
区 分 金 額説 明
- 243 -
- 243 -
(項 5 都市計画費)(目10 都市再開発費)
6 住宅費 6,559,859 7,340,824 △780,965 特定財源
6,361,742
一般財源
198,117
1 住宅管理費 1,585,636 1,295,759 289,877 特定財源
1,477,442
一般財源
108,194
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款 8 土木費
- 244 -
- 244 -
(項 5 都市計画費)(目10 都市再開発費)
6 住宅費 6,559,859 7,340,824 △780,965 特定財源
6,361,742
一般財源
198,117
1 住宅管理費 1,585,636 1,295,759 289,877 特定財源
1,477,442
一般財源
108,194
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款 8 土木費
- 244 -
(単位 千円)
節
○私用下水道料 1
○太陽光発電施設売電収入 1,176
○駅前広場等施設管理負担金 1,529
○都市計画事業債 149,200
(特定財源の内訳)
使用料及び手数料 853,168
国庫支出金 93,534
財産収入 120
繰入金 4,734,837
諸収入 9,983
市債 670,100
(特定財源の内訳)
使用料及び手数料 853,168
財産収入 120
繰入金 614,175
諸収入 9,979
2 給料 75,105 ○職員人件費 20人(2人)※ 135,437
3 職員手当等 39,482 ○維持管理費 1,448,466
4 共済費 21,540 住宅管理費 523,273
7 賃金 4,196 住宅維持補修費 126,293
9 旅費 318 市営住宅管理基金積立金 798,900
11 需用費 6,418 ○住宅営繕費 1,733
12 役務費 13,613 (特定財源の説明)
13 委託料 351,068 ○公営住宅使用料 681,566
14 使用料及び賃 150,399 ○その他の住宅使用料 75,049
借料 ○特別市営住宅使用料 13,107
15 工事請負費 123,867 ○敷地使用料 3,478
19 負担金、補助 701 ○公営住宅駐車場使用料 78,043
及び交付金 ○太陽光発電設備設置使用料 826
25 積立金 798,900 ○住宅使用料督促手数料 1,097
27 公課費 29 ○家賃証明手数料 2
○いわき市市営住宅管理基金利子 120
○東日本大震災復興交付金基金繰入金 614,175
○住宅敷金預金利子 65
○県営住宅敷地貸付収入 5,565
○市営住宅払下げ敷地貸付収入 4,329
○保険料被保険者負担金 20
※( )内は再任用短時間勤務職員を外書き。
区 分 金 額説 明
- 245 -
- 245 -
(項 6 住宅費)
2 住宅建設費 4,974,223 6,045,065 △1,070,842 特定財源
4,884,300
一般財源
89,923
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款 8 土木費
- 246 -
- 246 -
(項 6 住宅費)
2 住宅建設費 4,974,223 6,045,065 △1,070,842 特定財源
4,884,300
一般財源
89,923
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款 8 土木費
- 246 -
(単位 千円)
節
(特定財源の内訳)
国庫支出金 93,534
繰入金 4,120,662
諸収入 4
市債 670,100
4 共済費 109 ○公営住宅建設事業費 64,169
7 賃金 651 ○特定優良賃貸住宅助成事業費 13,240
8 報償費 150 ○高齢者向け優良賃貸住宅助成事業費 56,724
9 旅費 33 ○公営住宅ストック総合改善事業費 74,968
11 需用費 1,237 公営住宅ストック総合改善事業費
12 役務費 518 公営住宅ストック総合改善事業費(補助) 67,551
13 委託料 128,809 公営住宅ストック総合改善事業費(単独) 7,417
14 使用料及び賃 1,282 ○個人住宅優良ストック形成支援事業費 7,620
借料 ○災害公営住宅整備事業費 4,757,502
15 工事請負費 4,690,819 災害公営住宅整備事業費 4,690,102
19 負担金、補助 144,864 災害公営住宅入居支援事業費 67,400
及び交付金 (特定財源の説明)
22 補償、補てん 5,751 ○公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 15,078
及び賠償金 ○社会資本整備総合交付金 78,456
○復興基金繰入金 33,700
○東日本大震災復興交付金基金繰入金 4,086,962
○保険料被保険者負担金 4
○公営住宅建設事業債 670,100
金 額説 明
区 分
- 247 -
- 247 -
9 消防費 9,950,596 11,910,461 △1,959,865 特定財源
6,598,800
一般財源
3,351,796
1 消防費 9,950,596 11,910,461 △1,959,865 特定財源
6,598,800
一般財源
3,351,796
1 常備消防費 2,346,709 2,317,999 28,710 特定財源
45,714
一般財源
2,300,995
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款 9 消防費
- 248 -
- 248 -
9 消防費 9,950,596 11,910,461 △1,959,865 特定財源
6,598,800
一般財源
3,351,796
1 消防費 9,950,596 11,910,461 △1,959,865 特定財源
6,598,800
一般財源
3,351,796
1 常備消防費 2,346,709 2,317,999 28,710 特定財源
45,714
一般財源
2,300,995
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款 9 消防費
- 248 -
(単位 千円)
節
(特定財源の内訳)
使用料及び手数料 25,384
国庫支出金 63,645
県支出金 6,008,246
財産収入 4,230
寄附金 1
繰入金 363,346
諸収入 37,348
市債 96,600
(特定財源の内訳)
使用料及び手数料 25,384
国庫支出金 63,645
県支出金 6,008,246
財産収入 4,230
寄附金 1
繰入金 363,346
諸収入 37,348
市債 96,600
(特定財源の内訳)
使用料及び手数料 25,270
財産収入 4,110
諸収入 16,334
2 給料 1,090,188 ○職員人件費 314人(7人)※ 2,147,711
3 職員手当等 742,970 ○消防管理費 114,781
4 共済費 314,553 公務災害補償費 1
5 災害補償費 1 総務管理経費 49,241
8 報償費 370 職員研修経費 7,346
9 旅費 7,909 警防業務経費 1,378
10 交際費 50 指令業務経費 53,503
11 需用費 79,012 防火服更新事業費 3,312
12 役務費 31,703 ○防火対策費 20,000
13 委託料 57,935 ○消防署・所費 64,217
14 使用料及び賃 10,393 総務管理経費 46,446
借料 警防業務経費 15,909
16 原材料費 35 指令業務経費 1,862
18 備品購入費 2,686 (特定財源の説明)
19 負担金、補助 6,903 ○電柱設置等使用料 30
及び交付金 ○危険物設置許可手数料 25,184
※( )内は再任用短時間勤務職員を外書き。
区 分 金 額説 明
- 249 -
- 249 -
(項 1 消防費)(目 1 常備消防費)
2 救急業務費 341,931 347,955 △6,024 特定財源
3,303
一般財源
338,628
3 非常備消防費 356,323 330,535 25,788 特定財源
0
一般財源
356,323
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款 9 消防費
- 250 -
- 250 -
(項 1 消防費)(目 1 常備消防費)
2 救急業務費 341,931 347,955 △6,024 特定財源
3,303
一般財源
338,628
3 非常備消防費 356,323 330,535 25,788 特定財源
0
一般財源
356,323
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款 9 消防費
- 250 -
(単位 千円)
節
27 公課費 2,001 ○消防諸証明手数料 56
○自動販売機等設置敷地貸付収入 4,110
○私用電話料 1
○太陽光発電設備に係る余剰電力売電収入(常磐 259
消防署分)
○自販機電気料 216
○福島県消防防災ヘリコプター運航連絡協議会助 7,952
成金
○福島県消防学校教官派遣費負担金 7,906
(特定財源の内訳)
諸収入 3,303
2 給料 149,686 ○職員人件費 42人 304,956
3 職員手当等 112,191 ○救急業務活動費 36,975
4 共済費 43,079 総務管理経費 15,098
8 報償費 806 救急救命士等養成事業費 8,372
9 旅費 1,809 救急活動経費 13,391
11 需用費 23,323 指令業務経費 114
12 役務費 3,552 (特定財源の説明)
13 委託料 477 ○高速道路救急業務支弁金 3,303
18 備品購入費 848
19 負担金、補助 5,915
及び交付金
27 公課費 245
1 報酬 116,044 ○団運営費 356,323
5 災害補償費 1 消防団員報酬 116,044
8 報償費 1,149 消防団員災害補償費 1
9 旅費 46,680 費用弁償等 46,288
10 交際費 190 県消防協会いわき支部補助金 18,061
11 需用費 57,000 県市町村総合事務組合負担金 83,260
12 役務費 13,952 消防団活動事務費 65,625
13 委託料 46 消防団充実強化事業費 27,044
金 額説 明
区 分
- 251 -
- 251 -
(項 1 消防費)(目 3 非常備消防費)
4 消防施設費 665,553 296,040 369,513 特定財源
449,397
一般財源
216,156
5 水防費 7,964 6,376 1,588 特定財源
88
一般財源
7,876
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款 9 消防費
- 252 -
- 252 -
(項 1 消防費)(目 3 非常備消防費)
4 消防施設費 665,553 296,040 369,513 特定財源
449,397
一般財源
216,156
5 水防費 7,964 6,376 1,588 特定財源
88
一般財源
7,876
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款 9 消防費
- 252 -
(単位 千円)
節
14 使用料及び賃 11,483
借料
18 備品購入費 2,791
19 負担金、補助 101,454
及び交付金
27 公課費 5,533
(特定財源の内訳)
使用料及び手数料 31
県支出金 74,373
繰入金 289,193
市債 85,800
9 旅費 585 ○常備消防施設整備事業費 623,791
11 需用費 15,192 水利施設維持管理事業費 6,745
12 役務費 466 消防庁舎維持補修事業費 9,460
13 委託料 6,058 消防車両整備事業費 175,423
14 使用料及び賃 2,640 消防車両整備事業費(単独) 175,423
借料 消防水利整備事業費 42,264
15 工事請負費 344,419 防火水槽整備事業費 3,676
18 備品購入費 195,284 消火栓設置等工事負担金 38,588
19 負担金、補助 100,602 江名分遣所改築整備事業費 28,406
及び交付金 消防水利整備事業費(復興交付金分) 361,493
27 公課費 307 ○非常備消防施設整備事業費 40,391
消防施設整備事業費 14,144
消防施設維持管理費 1,472
消防機械整備事業費 20,347
被災消防団施設・機械整備事業費 4,428
○救急救助体制高度化事業費 1,371
(特定財源の説明)
○電柱設置等使用料 31
○石油貯蔵施設立地対策費県補助金 64,373
○市町村電源立地地域対策費県交付金 10,000
○東日本大震災復興交付金基金繰入金 289,193
○消防施設整備事業債 85,800
(特定財源の内訳)
使用料及び手数料 83
諸収入 5
1 報酬 25 ○水防費 7,964
区 分 金 額説 明
- 253 -
- 253 -
(項 1 消防費)(目 5 水防費)
6 災害対策費 6,232,116 8,611,556 △2,379,440 特定財源
6,100,298
一般財源
131,818
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款 9 消防費
- 254 -
- 254 -
(項 1 消防費)(目 5 水防費)
6 災害対策費 6,232,116 8,611,556 △2,379,440 特定財源
6,100,298
一般財源
131,818
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款 9 消防費
- 254 -
(単位 千円)
節
4 共済費 174 水防委員報酬 25
7 賃金 1,042 水防対策 2,688
9 旅費 5 河川洪水ハザードマップ・土砂災害警戒区域 4,855
11 需用費 917 総括図作成事業費
12 役務費 82 雨量計更新事業費 396
13 委託料 4,538 (特定財源の説明)
14 使用料及び賃 411 ○太陽光発電設備設置使用料 83
借料 ○保険料被保険者負担金 5
15 工事請負費 486
16 原材料費 284
(特定財源の内訳)
国庫支出金 63,645
県支出金 5,933,873
財産収入 120
寄附金 1
繰入金 74,153
諸収入 17,706
市債 10,800
1 報酬 383 ○災害対策費 234,779
4 共済費 13,758 防災会議委員報酬 283
7 賃金 85,156 防災対策推進費 5,055
8 報償費 2,384 災害対策基金積立金 1
9 旅費 2,764 災害時非常用備蓄品整備事業費 14,784
11 需用費 45,325 福島県消防防災ヘリコプター運航連絡協議会 7,976
12 役務費 9,636 負担金
13 委託料 5,821,539 国民保護協議会経費 21
14 使用料及び賃 87,510 国民保護協議会委員報酬 100
借料 防災用通信機器等管理費 22,597
15 工事請負費 127,792 東日本大震災対策事業費 7,664
18 備品購入費 17,468 被災者生活再建支援パンフレット発行事業費 203
19 負担金、補助 13,237 被災者支援システム事業費 1,916
及び交付金 地域防災計画改訂事業費 188
22 補償、補てん 5,100 生活再建市民総合案内窓口事業費 7,213
及び賠償金 応急仮設住宅共同利用施設維持管理等事業費 1,368
25 積立金 1 防災市民メール配信事業費 4,585
27 公課費 63 津波情報収集・配信システム整備事業費 4,556
防災行政無線整備事業費 32,469
津波避難所表示板等整備事業費 80,036
金 額説 明
区 分
- 255 -
- 255 -
(項 1 消防費)(目 6 災害対策費)
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款 9 消防費
- 256 -
(項 1 消防費)(目 6 災害対策費)
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款 9 消防費
(単位 千円)
節
被災自治体との連携推進事業費 2,158
防災行政無線移転事業費 23,449
一時提供住宅入居者生活再建相談事業費 943
自主防災組織強化支援事業費 5,790
被災沿岸地域まちづくり推進事業費 3,000
防災まちづくり活動支援事業費 8,424
○原子力災害対策費 5,997,337
除染推進事業費 5,825,491
原子力災害安全対策強化事業費 10,770
原子力災害対策事務費 2,071
(緊急雇用)放射線量低減化ネットワーク事 24,362
業費
空間線量モニタリング事業費 4,553
放射線知識普及・啓発等事業費 2,311
自家消費用作物等モニタリング事業費 59,040
子ども遊び場除染事業費 20,000
仮置場等放射線量常時監視事業費 43,199
原子力災害対策計画改訂事業費 5,540
(特定財源の説明)
○社会資本整備総合交付金 20,446
○福島再生加速化交付金 43,199
○緊急雇用創出基金事業費県補助金 26,027
○消費者行政活性化交付金 14,273
○除染対策事業県交付金 5,827,639
○放射能簡易分析装置整備事業費県補助金 44,566
○応急仮設住宅維持管理事業費県補助金 1,368
○線量低減化活動支援事業費県補助金 20,000
○災害対策基金利子 120
○災害対策費寄附金 1
○復興基金繰入金 6,809
○東日本大震災復興交付金基金繰入金 67,344
○保険料被保険者負担金 426
○防災行政無線移転工事負担金 17,280
○防災施設整備事業債 10,800
区 分 金 額説 明
- 257 -
10 教育費 15,436,447 12,284,109 3,152,338 特定財源
5,684,849
一般財源
9,751,598
1 教育総務費 2,669,403 2,231,253 438,150 特定財源
324,456
一般財源
2,344,947
1 教育委員会費 6,753 6,756 △3 特定財源
0
一般財源
6,753
2 事務局費 743,461 726,994 16,467 特定財源
2,324
一般財源
741,137
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款10 教育費
- 258 -
- 258 -
10 教育費 15,436,447 12,284,109 3,152,338 特定財源
5,684,849
一般財源
9,751,598
1 教育総務費 2,669,403 2,231,253 438,150 特定財源
324,456
一般財源
2,344,947
1 教育委員会費 6,753 6,756 △3 特定財源
0
一般財源
6,753
2 事務局費 743,461 726,994 16,467 特定財源
2,324
一般財源
741,137
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款10 教育費
- 258 -
(単位 千円)
節
(特定財源の内訳)
使用料及び手数料 134,506
国庫支出金 1,547,174
県支出金 637,734
財産収入 11,609
寄附金 5
繰入金 2,000
諸収入 1,570,921
市債 1,780,900
(特定財源の内訳)
使用料及び手数料 1,662
国庫支出金 122,575
県支出金 149,059
財産収入 2,967
寄附金 2
繰入金 2,000
諸収入 46,191
1 報酬 6,180 ○教育委員会費 6,753
9 旅費 298 教育委員報酬 6,180
10 交際費 250 事務費等 573
11 需用費 12
14 使用料及び賃 13
借料
(特定財源の内訳)
使用料及び手数料 1,638
諸収入 686
1 報酬 706 ○職員人件費 60人(2人)※ 466,812
2 給料 257,098 ○一般事務費 276,649
3 職員手当等 135,477 療休・産休代替賃金等 84,066
4 共済費 89,060 いわき市潮学生寮運営費補助金 9,430
5 災害補償費 2 平養護学校・いわき養護学校後援会負担金 658
7 賃金 87,768 公立学校通学区域審議会費 785
8 報償費 152 事務費等 181,580
※( )内は再任用短時間勤務職員を外書き。
区 分 金 額説 明
- 259 -
- 259 -
(項 1 教育総務費)(目 2 事務局費)
3 教育指導費 1,048,628 763,292 285,336 特定財源
97,121
一般財源
951,507
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款10 教育費
- 260 -
- 260 -
(項 1 教育総務費)(目 2 事務局費)
3 教育指導費 1,048,628 763,292 285,336 特定財源
97,121
一般財源
951,507
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款10 教育費
- 260 -
(単位 千円)
節
9 旅費 1,070 福島県高等学校定時制通信制教育振興会いわ 130
11 需用費 13,518 き支部補助金
12 役務費 9,011 (特定財源の説明)
13 委託料 134,310 ○電柱設置等使用料 11
14 使用料及び賃 4,243 ○電柱設置等使用料 2
借料 ○公立学校屋外運動場夜間照明設備使用料 1,625
18 備品購入費 209 ○職員公舎貸付収入 247
19 負担金、補助 10,790 ○保険料被保険者負担金 437
及び交付金 ○私用電気料 2
27 公課費 47
(特定財源の内訳)
国庫支出金 21,761
県支出金 63,522
財産収入 22
寄附金 1
繰入金 2,000
諸収入 9,815
1 報酬 25 ○教育指導費 1,048,628
2 給料 82,841 心身障害児就学指導審議会委員報酬 50
4 共済費 34,131 教科書等購入費 199,564
7 賃金 146,067 言語障害児矯正指導学級運営費補助金 6,379
8 報償費 17,970 心身障害児就学指導審議会費 381
9 旅費 11,162 総合的な学習事業費 10,361
11 需用費 58,383 小中学校音楽祭等補助金 10,316
12 役務費 8,039 教育指導事務費 16,725
13 委託料 9,278 コンピュータ教育事業費 370,495
14 使用料及び賃 466,081 語学指導外国青年招致事業費 135,972
借料 生徒指導特別対策事業費 5,689
18 備品購入費 192,290 市立学校特別支援教育推進事業費 71,634
19 負担金、補助 22,338 いじめ根絶推進本部設置事業費 529
及び交付金 心の教室相談員設置事業費 1,723
25 積立金 23 森林環境学習推進事業費 7,624
小・中学校連携教育推進事業費 134
小・中学校教職員情報化推進事業費 69,499
生徒会長サミット事業費 4,552
(緊急雇用)小・中学校支援事業費 56,136
学校司書設置事業費 25,207
体験型経済教育事業費 31,932
区 分 金 額説 明
- 261 -
- 261 -
(項 1 教育総務費)(目 3 教育指導費)
4 総合教育センター費 132,498 99,910 32,588 特定財源
12
一般財源
132,486
5 育英事業費 36,506 41,005 △4,499 特定財源
35,858
一般財源
648
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款10 教育費
- 262 -
- 262 -
(項 1 教育総務費)(目 3 教育指導費)
4 総合教育センター費 132,498 99,910 32,588 特定財源
12
一般財源
132,486
5 育英事業費 36,506 41,005 △4,499 特定財源
35,858
一般財源
648
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款10 教育費
- 262 -
(単位 千円)
節
学校給食等食育推進事業費 1,178
教育先進都市づくり基金積立金 23
小・中学校通学安全対策事業費 764
緊急スクールカウンセラー等設置事業費 21,761
(特定財源の説明)
○緊急スクールカウンセラー等派遣事業費国庫委 21,761
託金
○緊急雇用創出基金事業費県補助金 55,898
○森林環境交付金 7,624
○教育先進都市づくり基金利子 22
○教育先進都市づくり基金寄附金 1
○教育先進都市づくり基金繰入金 2,000
○語学指導等外国青年住宅貸付収入 8,094
○保険料被保険者負担金 1,144
○その他の雑入 577
(特定財源の内訳)
諸収入 12
1 報酬 166 ○職員人件費 12人 104,966
2 給料 59,481 ○総合教育センター費 27,366
3 職員手当等 28,227 教職員研修等事務費 5,080
4 共済費 17,649 不登校対策事業費 5,921
7 賃金 14,385 教育相談事業費 15,658
8 報償費 6,847 学校教育推進調査・研究事業費 596
9 旅費 1,989 総合教育センター運営事務費 111
11 需用費 1,371 ○青少年育成費 166
12 役務費 512 (特定財源の説明)
13 委託料 999 ○保険料被保険者負担金 12
14 使用料及び賃 477
借料
18 備品購入費 240
19 負担金、補助 155
及び交付金
(特定財源の内訳)
財産収入 179
寄附金 1
諸収入 35,678
金 額説 明
区 分
- 263 -
- 263 -
(項 1 教育総務費)(目 5 育英事業費)
6 私立学校振興費 698,767 588,241 110,526 特定財源
186,351
一般財源
512,416
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款10 教育費
- 264 -
- 264 -
(項 1 教育総務費)(目 5 育英事業費)
6 私立学校振興費 698,767 588,241 110,526 特定財源
186,351
一般財源
512,416
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款10 教育費
- 264 -
(単位 千円)
節
1 報酬 133 ○育英事業費 36,506
9 旅費 48 奨学生選考委員報酬 133
12 役務費 121 奨学資金貸付金 35,688
13 委託料 454 奨学資金貸与基金積立金 1
14 使用料及び賃 61 奨学資金事務費 684
借料 (特定財源の説明)
21 貸付金 35,688 ○白土万次郎奨学資金貸与基金利子 1
25 積立金 1 ○佐藤茂奨学資金貸与基金利子 3
○佐藤元信奨学資金貸与基金利子 1
○柳井政平奨学資金貸与基金利子 12
○田子辰雄奨学資金貸与基金利子 1
○織内廣子奨学資金貸与基金利子 18
○高橋三意奨学資金貸与基金利子 1
○クリナップ株式会社奨学資金貸与基金利子 3
○大塚静義奨学資金貸与基金利子 1
○金子松男奨学資金貸与基金利子 1
○株式会社東コンサルタント奨学資金貸与基金利 5
子
○志賀久太郎奨学資金貸与基金利子 9
○高木克之奨学資金貸与基金利子 18
○但野武義奨学資金貸与基金利子 9
○船生芳重奨学資金貸与基金利子 12
○白圡ミツ奨学資金貸与基金利子 9
○鷺威和雄奨学資金貸与基金利子 1
○日本化成株式会社奨学資金貸与基金利子 37
○その他篤志家奨学資金貸与基金利子 8
○株式会社ハニーズ奨学資金貸与基金利子 17
○いわき観光共同キャンペーン実行委員会奨学資 11
金貸与基金利子
○いわき市測量設計業協会奨学資金貸与基金利子 1
○奨学資金貸与基金寄附金 1
○奨学資金貸付金元金収入 35,678
(特定財源の内訳)
国庫支出金 100,814
県支出金 85,537
19 負担金、補助 644,151 ○私立学校振興費 698,767
及び交付金 私立幼稚園運営費補助金 167,489
区 分 金 額説 明
- 265 -
- 265 -
(項 1 教育総務費)(目 6 私立学校振興費)
7 教職員住宅費 2,790 5,055 △2,265 特定財源
2,790
一般財源
0
2 小学校費 3,021,783 1,708,939 1,312,844 特定財源
1,829,978
一般財源
1,191,805
1 学校管理費 991,525 931,115 60,410 特定財源
94,987
一般財源
896,538
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款10 教育費
- 266 -
(項 1 教育総務費)(目 6 私立学校振興費)
7 教職員住宅費 2,790 5,055 △2,265 特定財源
2,790
一般財源
0
2 小学校費 3,021,783 1,708,939 1,312,844 特定財源
1,829,978
一般財源
1,191,805
1 学校管理費 991,525 931,115 60,410 特定財源
94,987
一般財源
896,538
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款10 教育費
(単位 千円)
節
20 扶助費 54,616 私立学校運営費補助金 13,193
私立幼稚園就園奨励費補助金 411,539
私立学校教育改革推進補助金 4,430
私立幼稚園施設型給付費(新制度分) 54,616
一時預かり事業費補助金(幼稚園型・新制度 47,500
分)
(特定財源の説明)
○施設型給付費国庫負担金(新制度分) 11,931
○幼稚園就園奨励費国庫補助金 88,883
○施設型給付費県負担金(新制度分) 17,897
○被災幼児就園支援事業費県補助金 35,974
○一時預かり事業費県補助金(幼稚園型・新制度 31,666
分)
(特定財源の内訳)
使用料及び手数料 24
財産収入 2,766
11 需用費 1,357 ○教職員住宅管理費 2,790
12 役務費 88 教職員住宅管理費 2,790
13 委託料 620 (特定財源の説明)
14 使用料及び賃 725 ○電柱設置等使用料 24
借料 ○教職員住宅貸付収入 2,766
(特定財源の内訳)
使用料及び手数料 6,894
国庫支出金 534,370
県支出金 384,950
諸収入 8,564
市債 895,200
(特定財源の内訳)
使用料及び手数料 6,894
国庫支出金 72,559
県支出金 6,972
諸収入 8,562
1 報酬 36,250 ○管理費 991,525
8 報償費 9,443 小学校管理費 196,626
9 旅費 1,025 小学校管理運営費 428,729
11 需用費 357,081 検診手数料等 40,131
12 役務費 45,018 日本スポーツ振興センター等負担金 16,899
金 額説 明
区 分
- 267 -
(項 2 小学校費)(目 1 学校管理費)
2 教育振興費 254,127 276,272 △22,145 特定財源
56,692
一般財源
197,435
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款10 教育費
- 268 -
- 268 -
(項 2 小学校費)(目 1 学校管理費)
2 教育振興費 254,127 276,272 △22,145 特定財源
56,692
一般財源
197,435
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款10 教育費
- 268 -
(単位 千円)
節
13 委託料 120,328 5,095
14 使用料及び賃 219,561 3,500
借料 327
15 工事請負費 146,098 36,250
16 原材料費 915 2,053
18 備品購入費 20,743 44,467
19 負担金、補助 35,063 145,080
及び交付金
遠距離児童通学費等補助金
小学校体育行事補助金
結核検討委員会事業費
学校医等報酬
小学校自動体外式除細動器管理費
被災児童遠距離等通学支援事業費
三和・田人スクールバス通学支援事業費
さわやかトイレ・リフレッシュ事業費 72,368
(特定財源の説明)
○電柱設置等使用料 1,128
○太陽光発電設備設置使用料 129
○公立学校屋外運動場夜間照明設備使用料 1,089
○公立学校屋内運動場照明設備使用料 4,548
○児童健康増進特別事業費国庫補助金 20
○へき地児童遠距離通学費国庫補助金 72,539
○被災児童就学支援事業費県補助金 6,972
○日本スポーツ振興センター納付金 7,573
○私用電話料 6
○私用電気料 1
○私用水道料 1
○太陽光発電施設売電収入 981
(特定財源の内訳)
国庫支出金 4,307
県支出金 52,385
11 需用費 10,449 ○教育振興費 248,600
13 委託料 201 要保護・準要保護児童就学援助費 105,742
18 備品購入費 76,308 小学校特別支援教育就学奨励費 9,549
19 負担金、補助 1,121 小学校教育研究会等補助金 1,121
及び交付金 小学校音楽教材購入助成事業費 86
20 扶助費 166,048 小学校特別支援学級事務費 5,779
小学校一般教材整備事業費 70,555
小学校理科教材整備事業費 5,097
被災児童就学援助費 50,671
○教育設備費 5,527
小学校教育設備整備事業費 1,897
小学校机・いす更新事業費 3,630
(特定財源の説明)
区 分 金 額説 明
- 269 -
- 269 -
(項 2 小学校費)(目 2 教育振興費)
3 学校建設費 1,776,131 501,552 1,274,579 特定財源
1,678,299
一般財源
97,832
3 中学校費 1,830,852 1,478,290 352,562 特定財源
993,024
一般財源
837,828
1 学校管理費 669,524 605,699 63,825 特定財源
17,526
一般財源
651,998
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款10 教育費
- 270 -
- 270 -
(項 2 小学校費)(目 2 教育振興費)
3 学校建設費 1,776,131 501,552 1,274,579 特定財源
1,678,299
一般財源
97,832
3 中学校費 1,830,852 1,478,290 352,562 特定財源
993,024
一般財源
837,828
1 学校管理費 669,524 605,699 63,825 特定財源
17,526
一般財源
651,998
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款10 教育費
- 270 -
(単位 千円)
節
○理科教育等設備整備費国庫補助金 1,773
○要保護児童就学援助費国庫補助金 123
○小学校特別支援教育就学奨励費国庫補助金 2,411
○森林環境交付金 1,714
○被災児童就学支援事業費県補助金 50,671
(特定財源の内訳)
国庫支出金 457,504
県支出金 325,593
諸収入 2
市債 895,200
4 共済費 62 ○学校建設費 1,776,131
7 賃金 391 敷地取得事業費 2,440
9 旅費 105 敷地造成等事業費 3,244
11 需用費 3,245 校舎地震補強事業費 1,133,180
12 役務費 150 校舎地震補強事業費(補助) 1,133,180
13 委託料 20,198 屋内運動場地震補強事業費 238,307
14 使用料及び賃 313,078 屋内運動場地震補強事業費(補助) 238,307
借料 小学校施設太陽光発電設備等整備事業費 325,593
15 工事請負費 1,438,877 仮設校舎整備事業費 73,367
19 負担金、補助 25 (特定財源の説明)
及び交付金 ○小学校地震補強事業費学校施設環境改善交付金 457,504
○再生可能エネルギー導入等防災拠点支援事業費 325,593
県補助金
○保険料被保険者負担金 2
○学校教育施設等整備事業債 895,200
(特定財源の内訳)
使用料及び手数料 4,451
国庫支出金 286,298
県支出金 103,725
諸収入 4,250
市債 594,300
(特定財源の内訳)
使用料及び手数料 4,451
国庫支出金 21
県支出金 8,805
諸収入 4,249
1 報酬 17,229 ○管理費 669,524
8 報償費 4,991 学校医等報酬 17,229
金 額説 明
区 分
- 271 -
- 271 -
(項 3 中学校費)(目 1 学校管理費)
2 教育振興費 224,186 238,046 △13,860 特定財源
48,369
一般財源
175,817
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款10 教育費
- 272 -
- 272 -
(項 3 中学校費)(目 1 学校管理費)
2 教育振興費 224,186 238,046 △13,860 特定財源
48,369
一般財源
175,817
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款10 教育費
- 272 -
(単位 千円)
節
9 旅費 357 191,325
11 需用費 264,642 294,014
12 役務費 32,249 26,375
13 委託料 64,050 1,881
14 使用料及び賃 65,285 9,274
借料 22,897
15 工事請負費 166,879 43
16 原材料費 571 2,726
18 備品購入費 10,972 38,769
19 負担金、補助 42,299
中学校管理費
中学校管理運営費
検診手数料等
遠距離生徒通学費等補助金
日本スポーツ振興センター等負担金
市中学校体育行事補助金
結核検診手数料
中学校自動体外式除細動器管理費
被災生徒遠距離等通学支援事業費
さわやかトイレ・リフレッシュ事業費 64,991
及び交付金 (特定財源の説明)
○電柱設置等使用料 603
○太陽光発電設備設置使用料 138
○公立学校屋外運動場夜間照明設備使用料 736
○公立学校屋内運動場照明設備使用料 2,974
○生徒健康増進特別事業費国庫補助金 21
○被災生徒就学支援事業費県補助金 8,805
○日本スポーツ振興センター納付金 4,091
○私用電話料 31
○私用電気料 1
○私用水道料 1
○太陽光発電施設売電収入 125
(特定財源の内訳)
国庫支出金 4,992
県支出金 43,377
11 需用費 6,778 ○教育振興費 219,566
13 委託料 151 要保護・準要保護生徒就学援助費 110,950
18 備品購入費 56,597 中学校特別支援教育就学奨励費 6,808
19 負担金、補助 725 中学校教育研究会等補助金 725
及び交付金 中学校音楽教材購入助成事業費 86
20 扶助費 159,935 中学校特別支援学級事務費 4,440
中学校一般教材整備事業費 48,108
中学校理科教材整備事業費 6,358
被災生徒就学援助費 42,091
○教育設備費 4,620
中学校教育設備整備事業費 1,897
中学校机・いす更新事業費 2,723
区 分 金 額説 明
- 273 -
- 273 -
(項 3 中学校費)(目 2 教育振興費)
3 学校建設費 937,142 634,545 302,597 特定財源
927,129
一般財源
10,013
4 幼稚園費 470,843 430,905 39,938 特定財源
171,138
一般財源
299,705
1 幼稚園費 470,843 430,905 39,938 特定財源
171,138
一般財源
299,705
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款10 教育費
- 274 -
- 274 -
(項 3 中学校費)(目 2 教育振興費)
3 学校建設費 937,142 634,545 302,597 特定財源
927,129
一般財源
10,013
4 幼稚園費 470,843 430,905 39,938 特定財源
171,138
一般財源
299,705
1 幼稚園費 470,843 430,905 39,938 特定財源
171,138
一般財源
299,705
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款10 教育費
- 274 -
(単位 千円)
節
(特定財源の説明)
○理科教育等設備整備費国庫補助金 2,259
○要保護生徒就学援助費国庫補助金 1,161
○中学校特別支援教育就学奨励費国庫補助金 1,572
○森林環境交付金 1,286
○被災生徒就学支援事業費県補助金 42,091
(特定財源の内訳)
国庫支出金 281,285
県支出金 51,543
諸収入 1
市債 594,300
4 共済費 42 ○学校建設費 937,142
7 賃金 261 敷地造成等事業費 1,091
9 旅費 59 校舎地震補強事業費 822,544
11 需用費 1,747 校舎地震補強事業費(補助) 822,544
12 役務費 50 屋内運動場地震補強事業費 61,964
13 委託料 1,091 屋内運動場地震補強事業費(補助) 61,964
14 使用料及び賃 281,594 中学校施設太陽光発電設備等整備事業費 51,543
借料 (特定財源の説明)
15 工事請負費 652,298 ○中学校地震補強事業費学校施設環境改善交付金 281,285
○再生可能エネルギー導入等防災拠点支援事業費 51,543
県補助金
○保険料被保険者負担金 1
○学校教育施設等整備事業債 594,300
(特定財源の内訳)
使用料及び手数料 32,665
国庫支出金 7,540
諸収入 233
市債 130,700
(特定財源の内訳)
使用料及び手数料 32,665
国庫支出金 7,540
諸収入 233
市債 130,700
1 報酬 2,713 ○職員人件費 41人 239,747
2 給料 142,031 ○管理運営費 67,401
3 職員手当等 57,307 医師報酬 2,713
4 共済費 40,645 幼稚園管理運営費 45,097
金 額説 明
区 分
- 275 -
- 275 -
(項 4 幼稚園費)(目 1 幼稚園費)
5 社会教育費 2,546,649 2,867,073 △320,424 特定財源
255,702
一般財源
2,290,947
1 社会教育総務費 298,617 302,984 △4,367 特定財源
5,447
一般財源
293,170
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款10 教育費
- 276 -
- 276 -
(項 4 幼稚園費)(目 1 幼稚園費)
5 社会教育費 2,546,649 2,867,073 △320,424 特定財源
255,702
一般財源
2,290,947
1 社会教育総務費 298,617 302,984 △4,367 特定財源
5,447
一般財源
293,170
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款10 教育費
- 276 -
(単位 千円)
節
7 賃金 17,428 幼稚園管理費 18,801
8 報償費 1,064 検診手数料等 573
9 旅費 1,520 日本スポーツ振興センター等負担金 217
11 需用費 17,365 ○園舎建設費 163,695
12 役務費 2,754 園舎地震補強事業費 93,426
13 委託料 10,341 園舎地震補強事業費(補助) 93,426
14 使用料及び賃 54,496 園舎改修事業費 70,269
借料 (特定財源の説明)
15 工事請負費 120,721 ○授業料 50
16 原材料費 94 ○電柱設置等使用料 61
18 備品購入費 1,902 ○幼稚園利用者負担金 32,554
19 負担金、補助 462 ○幼稚園地震補強事業費学校施設環境改善交付金 7,540
及び交付金 ○日本スポーツ振興センター納付金 146
○保険料被保険者負担金 87
○学校教育施設等整備事業債 130,700
(特定財源の内訳)
使用料及び手数料 31,083
国庫支出金 54,097
財産収入 3,803
寄附金 2
諸収入 6,017
市債 160,700
(特定財源の内訳)
使用料及び手数料 2,663
国庫支出金 2,720
諸収入 64
1 報酬 6,990 ○職員人件費 22人 166,607
2 給料 89,503 ○施設管理費 100,519
3 職員手当等 51,090 ○生涯学習費 7,226
4 共済費 26,014 生涯学習推進事業費 381
7 賃金 4,501 市役所出前講座事業費 492
8 報償費 5,652 市民大学講座事業費 3,633
9 旅費 2,122 学校・家庭・地域パートナーシップ推進事業 2,720
11 需用費 2,364 費
12 役務費 605 ○青少年育成費 14,171
13 委託料 88,953 青少年育成運営費 10,241
14 使用料及び賃 1,221 青少年問題協議会委員報酬 150
借料 青少年団体補助金 3,780
区 分 金 額説 明
- 277 -
- 277 -
(項 5 社会教育費)(目 1 社会教育総務費)
2 公民館費 1,020,235 769,403 250,832 特定財源
175,443
一般財源
844,792
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款10 教育費
- 278 -
- 278 -
(項 5 社会教育費)(目 1 社会教育総務費)
2 公民館費 1,020,235 769,403 250,832 特定財源
175,443
一般財源
844,792
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款10 教育費
- 278 -
(単位 千円)
節
19 負担金、補助 19,602 ○一般事務費 10,094
及び交付金 社会教育委員等報酬 6,840
社会教育関係団体等運営費補助金 540
事務費等 2,714
(特定財源の説明)
○生涯学習プラザ使用料 2,635
○電柱設置等使用料 28
○学びを通じた被災地の地域コミュニティ再生支 2,720
援事業費国庫委託金
○私用電気料 64
(特定財源の内訳)
使用料及び手数料 3,370
国庫支出金 29,353
財産収入 148
諸収入 1,672
市債 140,900
1 報酬 2,391 ○職員人件費 63人(9人)※ 503,429
2 給料 283,504 ○施設管理費 456,292
3 職員手当等 140,845 公民館運営審議委員報酬 2,391
4 共済費 87,118 施設管理運営費 225,316
7 賃金 50,930 市立公民館大規模改修事業費 29,393
8 報償費 31,470 市立公民館耐震化事業費 199,192
9 旅費 4,629 ○事業費 60,514
11 需用費 81,316 教育活動推進費 32,848
12 役務費 6,987 市民講師活用事業費 930
13 委託料 68,825 成人式事業費 7,903
14 使用料及び賃 9,507 いわき防災サマーキャンプ事業費 8,176
借料 いわき・わくわく「しごと塾」事業費 6,904
15 工事請負費 239,847 土曜学習推進モデル事業費 3,753
18 備品購入費 12,752 (特定財源の説明)
19 負担金、補助 89 ○公民館使用料 3,203
及び交付金 ○電柱設置等使用料 167
27 公課費 25 ○社会資本整備総合交付金 11,206
○学びを通じた被災地の地域コミュニティ再生支 18,147
援事業費国庫委託金
○自動販売機等設置敷地貸付収入 148
○保険料被保険者負担金 253
○私用電話料 17
※( )内は再任用短時間勤務職員を外書き。
金 額説 明
区 分
- 279 -
(項 5 社会教育費)(目 2 公民館費)
3 図書館費 616,552 626,023 △9,471 特定財源
3,568
一般財源
612,984
4 文化センター費 125,496 93,631 31,865 特定財源
34,298
一般財源
91,198
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款10 教育費
- 280 -
- 280 -
(項 5 社会教育費)(目 2 公民館費)
3 図書館費 616,552 626,023 △9,471 特定財源
3,568
一般財源
612,984
4 文化センター費 125,496 93,631 31,865 特定財源
34,298
一般財源
91,198
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款10 教育費
- 280 -
(単位 千円)
節
○自販機電気料 486
○太陽光発電施設売電収入 724
○その他の雑入 192
○社会教育施設整備事業債 140,900
(特定財源の内訳)
使用料及び手数料 107
財産収入 3,242
諸収入 219
1 報酬 200 ○職員人件費 21人 143,529
2 給料 82,783 ○施設管理運営費 473,023
3 職員手当等 36,813 200
4 共済費 23,933 337,341
8 報償費 398 1,704
9 旅費 642 68,225
11 需用費 42,868
図書館協議会委員報酬
施設管理費
視聴覚ライブラリー費
図書館資料整備費
図書館情報システム管理費 65,553
12 役務費 1,853 (特定財源の説明)
13 委託料 148,912 ○電柱設置等使用料 107
14 使用料及び賃 48,369 ○自動販売機等設置敷地貸付収入 3,242
借料 ○私用電気料 93
18 備品購入費 57,537 ○自販機電気料 119
19 負担金、補助 172,209 ○その他の雑入 7
及び交付金
27 公課費 35
(特定財源の内訳)
使用料及び手数料 9,698
国庫支出金 2,984
諸収入 1,816
市債 19,800
8 報償費 63 ○施設管理費 125,496
9 旅費 61 施設管理運営費 96,649
11 需用費 35,109 文化センター耐震化事業費 28,847
12 役務費 609 (特定財源の説明)
13 委託料 87,034 ○文化センター使用料 9,685
14 使用料及び賃 2,219 ○電柱設置等使用料 13
借料 ○社会資本整備総合交付金 2,984
16 原材料費 53 ○私用電話料 19
18 備品購入費 308 ○私用電気料 597
区 分 金 額説 明
- 281 -
- 281 -
(項 5 社会教育費)(目 4 文化センター費)
5 文化振興費 84,928 89,518 △4,590 特定財源
2,147
一般財源
82,781
6 文化財保護費 165,612 481,019 △315,407 特定財源
23,141
一般財源
142,471
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款10 教育費
- 282 -
- 282 -
(項 5 社会教育費)(目 4 文化センター費)
5 文化振興費 84,928 89,518 △4,590 特定財源
2,147
一般財源
82,781
6 文化財保護費 165,612 481,019 △315,407 特定財源
23,141
一般財源
142,471
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款10 教育費
- 282 -
(単位 千円)
節
19 負担金、補助 40 ○自販機電気料 120
及び交付金 ○私用水道料 259
○私用ガス料 657
○公衆電話受託手数料 1
○私用下水道料 163
○社会教育施設整備事業債 19,800
(特定財源の内訳)
使用料及び手数料 1,352
財産収入 299
寄附金 2
諸収入 494
1 報酬 166 ○文化振興費 84,928
8 報償費 690 文化振興基金運営委員報酬 166
9 旅費 166 文化振興基金育成事業等補助金 5,400
11 需用費 609 文化振興基金運用事務費 482
12 役務費 26 文化振興基金積立金 1
13 委託料 71,734 文化振興補助金 4,500
14 使用料及び賃 229 文化振興事務費 2,400
借料 いわき市立草野心平記念文学館費 68,825
18 備品購入費 1,376 草野心平生家施設管理費 3,151
19 負担金、補助 9,928 彫刻のある街づくり基金積立金 3
及び交付金 (特定財源の説明)
25 積立金 4 ○電柱設置等使用料 23
○いわき市立草野心平記念文学館観覧料 1,329
○自動販売機等設置敷地貸付収入 46
○文化振興基金利子 251
○彫刻のある街づくり基金利子 2
○文化振興基金寄附金 1
○彫刻のある街づくり基金寄附金 1
○いわき市立草野心平記念文学館図録売払代金 210
○私用電気料 148
○自販機電気料 78
○私用水道料 58
(特定財源の内訳)
使用料及び手数料 3,837
国庫支出金 19,040
財産収入 46
諸収入 218
金 額説 明
区 分
- 283 -
- 283 -
(項 5 社会教育費)(目 6 文化財保護費)
7 美術館費 235,209 242,519 △7,310 特定財源
11,658
一般財源
223,551
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款10 教育費
- 284 -
(項 5 社会教育費)(目 6 文化財保護費)
7 美術館費 235,209 242,519 △7,310 特定財源
11,658
一般財源
223,551
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款10 教育費
(単位 千円)
節
1 報酬 498 ○文化財管理費 47,062
4 共済費 2,469 文化財保護審議会委員報酬 498
7 賃金 14,005 文化財保護審議会事務費等 821
8 報償費 783 文化財管理費 26,458
9 旅費 562 文化財災害対策事業費 19,285
11 需用費 3,431 ○文化財保存事業費 47,755
12 役務費 211 市内遺跡発掘調査事業費 20,418
13 委託料 99,155 指定文化財等保存事業費 7,562
14 使用料及び賃 14 埋蔵文化財発掘出土品整理事業費 2,000
借料 国指定史跡根岸官衙遺跡群保存管理事業費 17,459
15 工事請負費 1,099 無形民俗文化財活用事業費 316
16 原材料費 50 ○アンモナイトセンター費 17,408
17 公有財産購入 16,533 アンモナイトセンター施設管理運営費 16,448
費 アンモナイトセンター維持管理費 960
18 備品購入費 8 ○いわき市考古資料館費 12,917
19 負担金、補助 26,794 いわき市考古資料館施設管理費 12,917
及び交付金 ○いわき市暮らしの伝承郷費 40,470
いわき市暮らしの伝承郷施設管理費 40,470
(特定財源の説明)
○電柱設置等使用料 8
○アンモナイトセンター入館料 2,349
○いわき市暮らしの伝承郷観覧料 1,195
○いわき市暮らしの伝承郷企画展示室使用料 285
○国有文化財管理費国庫補助金 99
○史跡等購入費国庫補助金 13,331
○市内遺跡発掘調査事業費国庫補助金 5,610
○自動販売機等設置敷地貸付収入 46
○保険料被保険者負担金 69
○いわき市暮らしの伝承郷図書等売払収入 12
○『いわき市の文化財』売払収入 47
○自販機電気料 90
(特定財源の内訳)
使用料及び手数料 10,056
財産収入 68
諸収入 1,534
1 報酬 200 ○職員人件費 10人(1人)※ 83,250
2 給料 46,341 ○いわき市立美術館管理運営費 151,959
3 職員手当等 23,813 美術館協議会委員報酬 200
※( )内は再任用短時間勤務職員を外書き。
区 分 金 額説 明
- 285 -
(項 5 社会教育費)(目 7 美術館費)
(社会教育施設建設費) 0 261,976 △261,976
6 保健体育費 4,896,917 3,567,649 1,329,268 特定財源
2,110,551
一般財源
2,786,366
1 保健体育総務費 103,645 142,359 △38,714 特定財源
0
一般財源
103,645
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款10 教育費
- 286 -
- 286 -
(項 5 社会教育費)(目 7 美術館費)
(社会教育施設建設費) 0 261,976 △261,976
6 保健体育費 4,896,917 3,567,649 1,329,268 特定財源
2,110,551
一般財源
2,786,366
1 保健体育総務費 103,645 142,359 △38,714 特定財源
0
一般財源
103,645
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款10 教育費
- 286 -
(単位 千円)
節
4 共済費 13,096 いわき市立美術館各種委員謝金等 180
7 賃金 8,219 いわき市立美術館調査研修費 113
8 報償費 2,255 いわき市立美術館施設運営費 79,993
9 旅費 2,890 いわき市立美術館施設整備費 5,508
11 需用費 41,390 企画展事業費 61,200
12 役務費 8,610 いわき市立美術館教育普及事業費 2,818
13 委託料 68,429 いわき市立美術館調査研究事業費 368
14 使用料及び賃 4,204 いわき市立美術館常設展事業費 848
借料 美術品等取得基金繰出金 68
15 工事請負費 663 いわき市立美術館維持管理費 663
16 原材料費 27 (特定財源の説明)
18 備品購入費 335 ○美術館常設展観覧料 296
19 負担金、補助 14,622 ○美術館企画展観覧料 9,760
及び交付金 ○美術品等取得基金利子 68
27 公課費 47 ○美術館常設展図録売払代金 119
28 繰出金 68 ○美術館企画展図録売払代金 740
○私用電気料 318
○私用水道料 85
○私用ガス料 216
○私用下水道料 56
(廃 目)
(特定財源の内訳)
使用料及び手数料 57,751
国庫支出金 542,294
財産収入 4,839
寄附金 1
諸収入 1,505,666
2 給料 50,975 ○職員人件費 14人 102,995
3 職員手当等 37,360 ○一般事務費 650
4 共済費 14,660
8 報償費 20
9 旅費 40
11 需用費 286
12 役務費 233
金 額説 明
区 分
- 287 -
- 287 -
(項 6 保健体育費)(目 1 保健体育総務費)
2 体育振興費 40,318 37,278 3,040 特定財源
184
一般財源
40,134
3 体育施設費 286,064 323,538 △37,474 特定財源
63,647
一般財源
222,417
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款10 教育費
- 288 -
- 288 -
(項 6 保健体育費)(目 1 保健体育総務費)
2 体育振興費 40,318 37,278 3,040 特定財源
184
一般財源
40,134
3 体育施設費 286,064 323,538 △37,474 特定財源
63,647
一般財源
222,417
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款10 教育費
- 288 -
(単位 千円)
節
19 負担金、補助 71
及び交付金
(特定財源の内訳)
財産収入 183
寄附金 1
1 報酬 3,234 ○体育振興費 40,318
8 報償費 3,256 体育団体運営費補助金 4,882
9 旅費 871 スポーツ大会事業費 1,767
11 需用費 840 生涯スポーツ振興事業費 2,261
12 役務費 121 体育振興事務費 1,742
14 使用料及び賃 255 スポーツ振興基金補助金 7,000
借料 競技スポーツ振興事業補助金 13,971
18 備品購入費 390 親子体力向上セミナー事業費 235
19 負担金、補助 31,350 スポーツ振興基金積立金 1
及び交付金 スポーツ推進委員報酬 3,034
25 積立金 1 スポーツ推進審議会委員報酬 200
スポーツ推進審議会費 44
めざせオリンピック・トップアスリート養成 5,181
事業費
(特定財源の説明)
○スポーツ振興基金利子 183
○スポーツ振興基金寄附金 1
(特定財源の内訳)
使用料及び手数料 56,505
財産収入 4,656
諸収入 2,486
4 共済費 24 ○施設管理費 286,064
7 賃金 3,872 施設管理費 255,901
9 旅費 19 体育施設備品整備事業費 7,060
11 需用費 14,006 体育施設維持管理費 23,103
12 役務費 693 (特定財源の説明)
13 委託料 229,690 ○弓道場使用料 1,008
14 使用料及び賃 15,547 ○市民プール使用料 4,096
借料 ○野球場使用料 2,406
15 工事請負費 20,873 ○多目的スタジアム使用料 1,378
16 原材料費 112 ○庭球場使用料 7,970
18 備品購入費 1,206 ○陸上競技場使用料 2,617
区 分 金 額説 明
- 289 -
- 289 -
(項 6 保健体育費)(目 3 体育施設費)
4 給食施設費 54,836 54,780 56 特定財源
10,599
一般財源
44,237
5 給食センター費 2,486,124 2,410,836 75,288 特定財源
1,493,820
一般財源
992,304
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款10 教育費
- 290 -
- 290 -
(項 6 保健体育費)(目 3 体育施設費)
4 給食施設費 54,836 54,780 56 特定財源
10,599
一般財源
44,237
5 給食センター費 2,486,124 2,410,836 75,288 特定財源
1,493,820
一般財源
992,304
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款10 教育費
- 290 -
(単位 千円)
節
19 負担金、補助 14 ○体育館使用料 22,599
及び交付金 ○内郷コミュニティセンター使用料 7,859
27 公課費 8 ○市民運動場夜間照明設備使用料 3,400
○武道館使用料 2,969
○体育施設電柱設置等使用料 203
○自動販売機等設置敷地貸付収入 4,656
○保険料被保険者負担金 8
○自販機電気料 2,478
(特定財源の内訳)
諸収入 10,599
2 給料 8,009 ○職員人件費 2人 13,880
3 職員手当等 3,540 ○施設運営費 40,956
4 共済費 3,171 施設運営費 28,894
7 賃金 5,037 放射性物質検査事業費 10,438
9 旅費 11 給食施設維持管理費 1,624
11 需用費 16,344 (特定財源の説明)
12 役務費 516 ○学校給食納付金 10,574
13 委託料 16,584 ○保険料被保険者負担金 25
15 工事請負費 264
18 備品購入費 1,360
(特定財源の内訳)
使用料及び手数料 1,246
諸収入 1,492,574
1 報酬 150 ○職員人件費 12人 101,404
2 給料 55,826 ○施設管理運営費 2,369,173
3 職員手当等 29,228 学校給食共同調理場運営委員報酬 150
4 共済費 54,303 施設管理運営費 2,310,515
7 賃金 237,328 放射性物質検査事業費 44,462
8 報償費 22 給食センター維持管理費 14,046
9 旅費 296 ○施設整備費 15,547
11 需用費 1,711,027 (特定財源の説明)
12 役務費 17,665 ○給食施設電柱設置等使用料 1,246
13 委託料 336,443 ○学校給食納付金 1,489,040
14 使用料及び賃 14,414 ○スクールランチ負担金 43
借料 ○保険料被保険者負担金 1,098
金 額説 明
区 分
- 291 -
- 291 -
(項 6 保健体育費)(目 5 給食センター費)
6 体育施設建設費 1,925,930 598,858 1,327,072 特定財源
542,301
一般財源
1,383,629
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款10 教育費
- 292 -
- 292 -
(項 6 保健体育費)(目 5 給食センター費)
6 体育施設建設費 1,925,930 598,858 1,327,072 特定財源
542,301
一般財源
1,383,629
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款10 教育費
- 292 -
(単位 千円)
節
15 工事請負費 5,140 ○私用電気料 772
16 原材料費 525 ○私用水道料 543
18 備品購入費 23,637 ○その他の雑入 1,078
19 負担金、補助 92
及び交付金
27 公課費 28
(特定財源の内訳)
国庫支出金 542,294
諸収入 7
4 共済費 227 ○体育施設建設費 1,925,930
7 賃金 1,433 体育施設改良整備事業費 31,000
9 旅費 179 スポーツ交流促進施設(多目的運動場)整備 1,087,466
11 需用費 2,197 事業費
12 役務費 249 陸上競技場改修事業費 514,764
13 委託料 7,657 南部スタジアム改修事業費 292,700
14 使用料及び賃 638 (特定財源の説明)
借料 ○福島定住等緊急支援交付金 542,294
15 工事請負費 1,899,039 ○保険料被保険者負担金 7
18 備品購入費 14,311
区 分 金 額説 明
- 293 -
- 293 -
11 災害復旧費 2,585,103 1,443,044 1,142,059 特定財源
1,519,199
一般財源
1,065,904
1 厚生労働施設災害復旧費 10 20 △10 特定財源
0
一般財源
10
1 衛生施設災害復旧費 10 10 0 特定財源
0
一般財源
10
(民生施設災害復旧費) 0 10 △10
2 農林水産業施設災害復旧費 40 40 0 特定財源
0
一般財源
40
1 農地災害復旧費 10 10 0 特定財源
0
一般財源
10
2 農業用施設災害復旧費 10 10 0 特定財源
0
一般財源
10
3 林業施設災害復旧費 10 10 0 特定財源
0
一般財源
10
4 治山施設災害復旧費 10 10 0 特定財源
0
一般財源
10
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款11 災害復旧費
- 294 -
- 294 -
11 災害復旧費 2,585,103 1,443,044 1,142,059 特定財源
1,519,199
一般財源
1,065,904
1 厚生労働施設災害復旧費 10 20 △10 特定財源
0
一般財源
10
1 衛生施設災害復旧費 10 10 0 特定財源
0
一般財源
10
(民生施設災害復旧費) 0 10 △10
2 農林水産業施設災害復旧費 40 40 0 特定財源
0
一般財源
40
1 農地災害復旧費 10 10 0 特定財源
0
一般財源
10
2 農業用施設災害復旧費 10 10 0 特定財源
0
一般財源
10
3 林業施設災害復旧費 10 10 0 特定財源
0
一般財源
10
4 治山施設災害復旧費 10 10 0 特定財源
0
一般財源
10
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款11 災害復旧費
- 294 -
(単位 千円)
節
(特定財源の内訳)
国庫支出金 806,881
県支出金 5,416
諸収入 2
市債 706,900
15 工事請負費 10 ○現年度発生災害復旧費 10
(廃 目)
15 工事請負費 10 ○現年度発生災害復旧費 10
15 工事請負費 10 ○現年度発生災害復旧費 10
15 工事請負費 10 ○現年度発生災害復旧費 10
金 額説 明
区 分
- 295 -
- 295 -
(項 2 農林水産業施設災害復旧費)(目 4 治山施設災害復旧費)
3 公共土木施設災害復旧費 20 153,936 △153,916 特定財源
0
一般財源
20
1 道路橋りょう災害復旧費 10 153,926 △153,916 特定財源
0
一般財源
10
2 河川災害復旧費 10 10 0 特定財源
0
一般財源
10
4 文教施設災害復旧費 2,585,032 1,284,047 1,300,985 特定財源
1,519,199
一般財源
1,065,833
1 公立学校施設災害復旧費 2,585,022 1,284,037 1,300,985 特定財源
1,519,199
一般財源
1,065,823
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款11 災害復旧費
- 296 -
- 296 -
(項 2 農林水産業施設災害復旧費)(目 4 治山施設災害復旧費)
3 公共土木施設災害復旧費 20 153,936 △153,916 特定財源
0
一般財源
20
1 道路橋りょう災害復旧費 10 153,926 △153,916 特定財源
0
一般財源
10
2 河川災害復旧費 10 10 0 特定財源
0
一般財源
10
4 文教施設災害復旧費 2,585,032 1,284,047 1,300,985 特定財源
1,519,199
一般財源
1,065,833
1 公立学校施設災害復旧費 2,585,022 1,284,037 1,300,985 特定財源
1,519,199
一般財源
1,065,823
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款11 災害復旧費
- 296 -
(単位 千円)
節
15 工事請負費 10 ○現年度発生災害復旧費 10
15 工事請負費 10 ○現年度発生災害復旧費 10
15 工事請負費 10 ○現年度発生災害復旧費 10
(特定財源の内訳)
国庫支出金 806,881
県支出金 5,416
諸収入 2
市債 706,900
(特定財源の内訳)
国庫支出金 806,881
県支出金 5,416
諸収入 2
市債 706,900
4 共済費 87 ○過年度発生災害復旧費 2,585,022
7 賃金 521 過年度発生災害復旧費(補助)
9 旅費 21 中学校災害復旧費(補助) 1,317,498
11 需用費 41,118 学校給食施設災害復旧費(補助) 1,267,524
13 委託料 304,286 (特定財源の説明)
14 使用料及び賃 11,923 ○中学校災害復旧費国庫負担金 523,930
借料 ○給食施設災害復旧費国庫負担金 105,288
15 工事請負費 1,858,240 ○社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金 65,005
18 備品購入費 368,826 ○学校給食施設費学校施設環境改善交付金 107,534
○公立諸学校建物其他災害復旧費補助金 5,124
○安心こども基金事業費県補助金 5,416
○保険料被保険者負担金 2
○学校教育施設等整備事業債 706,900
区 分 金 額説 明
- 297 -
- 297 -
(項 4 文教施設災害復旧費)
2 社会教育施設災害復旧費 10 10 0 特定財源
0
一般財源
10
5 その他公共施設・公用施設 1 5,001 △5,000 特定財源
災害復旧費 0
一般財源
1
1 その他公共施設・公用施 1 5,001 △5,000 特定財源
設災害復旧費 0
一般財源
1
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款11 災害復旧費
- 298 -
- 298 -
(項 4 文教施設災害復旧費)
2 社会教育施設災害復旧費 10 10 0 特定財源
0
一般財源
10
5 その他公共施設・公用施設 1 5,001 △5,000 特定財源
災害復旧費 0
一般財源
1
1 その他公共施設・公用施 1 5,001 △5,000 特定財源
設災害復旧費 0
一般財源
1
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款11 災害復旧費
- 298 -
(単位 千円)
節
15 工事請負費 10 ○現年度発生災害復旧費 10
15 工事請負費 1 ○現年度発生災害復旧費 1
金 額説 明
区 分
- 299 -
- 299 -
12 公債費 11,647,956 14,029,931 △2,381,975 特定財源
436,950
一般財源
11,211,006
1 公債費 11,647,956 14,029,931 △2,381,975 特定財源
436,950
一般財源
11,211,006
1 元金 10,584,008 12,847,326 △2,263,318 特定財源
378,964
一般財源
10,205,044
2 利子 1,063,948 1,182,605 △118,657 特定財源
57,986
一般財源
1,005,962
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款12 公債費
- 300 -
- 300 -
12 公債費 11,647,956 14,029,931 △2,381,975 特定財源
436,950
一般財源
11,211,006
1 公債費 11,647,956 14,029,931 △2,381,975 特定財源
436,950
一般財源
11,211,006
1 元金 10,584,008 12,847,326 △2,263,318 特定財源
378,964
一般財源
10,205,044
2 利子 1,063,948 1,182,605 △118,657 特定財源
57,986
一般財源
1,005,962
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款12 公債費
- 300 -
(単位 千円)
節
(特定財源の内訳)
使用料及び手数料 436,950
(特定財源の内訳)
使用料及び手数料 436,950
(特定財源の内訳)
使用料及び手数料 378,964
23 償還金、利子 10,584,008 ○長期債償還元金 10,584,008
及び割引料 (特定財源の説明)
○公営住宅使用料 378,964
(特定財源の内訳)
使用料及び手数料 57,986
23 償還金、利子 1,063,948 ○長期債償還利子 1,058,948
及び割引料 ○一時借入金利子 5,000
(特定財源の説明)
○公営住宅使用料 57,986
区 分 金 額説 明
- 301 -
- 301 -
13 諸支出金 10 10 0 特定財源
0
一般財源
10
1 普通財産取得費 10 10 0 特定財源
0
一般財源
10
1 土地取得費 10 10 0 特定財源
0
一般財源
10
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款13 諸支出金
- 302 -
- 302 -
13 諸支出金 10 10 0 特定財源
0
一般財源
10
1 普通財産取得費 10 10 0 特定財源
0
一般財源
10
1 土地取得費 10 10 0 特定財源
0
一般財源
10
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款13 諸支出金
- 302 -
(単位 千円)
節
17 公有財産購入 10 ○土地取得費 10
費
金 額説 明
区 分
- 303 -
- 303 -
14 予備費 500,000 500,000 0 特定財源
0
一般財源
500,000
1 予備費 500,000 500,000 0 特定財源
0
一般財源
500,000
1 予備費 500,000 500,000 0 特定財源
0
一般財源
500,000
154, 161, 604 159, 643, 060 △5, 481, 456 特定財源
62, 742, 480
一般財源
91, 419, 124
歳出合計
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款14 予備費
- 304 -
- 304 -
14 予備費 500,000 500,000 0 特定財源
0
一般財源
500,000
1 予備費 500,000 500,000 0 特定財源
0
一般財源
500,000
1 予備費 500,000 500,000 0 特定財源
0
一般財源
500,000
154, 161, 604 159, 643, 060 △5, 481, 456 特定財源
62, 742, 480
一般財源
91, 419, 124
歳出合計
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
款14 予備費
- 304 -
(単位 千円)
節
1, 491, 252
2, 514, 111
19, 513, 734
15, 618, 124
211, 291
20, 284
10, 016, 650
6, 422, 534
(特定財源の内訳)
分担金及び負担金
使用料及び手数料
国庫支出金
県支出金
財産収入
寄附金
繰入金
諸収入
市債 6, 934, 500
区 分 金 額説 明
- 305 -
- 305 -
給 与 費 明 細 書
- 307 -
- 307 -
給 与 費
3
給 与 費 明 細 書
1 特 別 職
区 分 職員数報 酬 給 料 期末手当
その他の手当
34,452
本 年 度
長 等
37
10,229
10,269
議 員
その他の特 別 職
計
人
203,260
280,920 85,681
788,861 138,185 101,464
共 済 費
10,508
1,231,770
507,941 103,733 5,275
計
(単位 千円)
616,949 21,137 638,086
44,960 6,288 51,248
366,601 175,835
合 計
542,436
議 員 37 280,920 81,467
44,444 6,206 50,650
1,028,510
前 年 度
長 等 34,4523 9,992
931,110
362,387 145,829 508,216
その他の特 別 職
8,543 427,729 94,228 2,322
0
524,279 16,012 540,291
計 8,583 708,649 128,680 93,781
516
168,047 1,099,157
516
比 較
長 等
議 員 0
5,125
82 5980
4,214 4,214
0
97,400 132,613
30,006 34,220
その他の特 別 職
1,686 80,212 9,505 2,953
35,213
92,670
給 与 費 明 細 書
97,795
計 1,686 80,212 9,505 7,683
- 308 -
- 308 -
給 与 費
3
給 与 費 明 細 書
1 特 別 職
区 分 職員数報 酬 給 料 期末手当
その他の手当
34,452
本 年 度
長 等
37
10,229
10,269
議 員
その他の特 別 職
計
人
203,260
280,920 85,681
788,861 138,185 101,464
共 済 費
10,508
1,231,770
507,941 103,733 5,275
計
(単位 千円)
616,949 21,137 638,086
44,960 6,288 51,248
366,601 175,835
合 計
542,436
議 員 37 280,920 81,467
44,444 6,206 50,650
1,028,510
前 年 度
長 等 34,4523 9,992
931,110
362,387 145,829 508,216
その他の特 別 職
8,543 427,729 94,228 2,322
0
524,279 16,012 540,291
計 8,583 708,649 128,680 93,781
516
168,047 1,099,157
516
比 較
長 等
議 員 0
5,125
82 5980
4,214 4,214
0
97,400 132,613
30,006 34,220
その他の特 別 職
1,686 80,212 9,505 2,953
35,213
92,670
給 与 費 明 細 書
97,795
計 1,686 80,212 9,505 7,683
- 308 -
宿日直手 当
超過勤務手 当
夜勤手当 休日給特殊勤務手 当
通勤手当
44,568 257,013 41,478
扶養手当特 別調整額
180,243 206,419 1,426
175,683 520,076 40,685 258,452 42,346 205,908 1,426
513,217
1,147,372
△6,859 3,883 △1,439
1,674 150,097 3,291
4,560
勤勉手当
△868 511 0
単身赴任手 当
住居手当 地域手当災害派遣手 当
退職手当
43,472 2,035,951
1,054,865 1,410 146,879 2,969 49,268 2,225,079
職 員 手 当 の 内 訳
1,997,552
△44,165
2,254
△3,438
期末手当
1,953,387
213,642
217,080
(123)
2,21515,346,556
前 年 度(135)
3,020,504人
8,739,383
6,793,2508,553,306
共 済 費 合 計
給 与 費
(単位 千円) ⑴ 総 括
区 分 職 員 数
職員手当 計
△146,428
※ ( )内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。
△332,505△186,077△39
比 較(△12)
92,507 264 3,218 322 △5,796 △189,128
29,804 △302,701
給 料
2 一 般 職
18,367,060
6,939,678 15,679,061 2,990,700 18,669,761
本 年 度
前年度
本年度
区 分
比 較
前年度
本年度
区 分
比 較
- 309 -
区 分
⑵ 給料及び職員手当の増減額の明細
増 減 額
75,565
増 減 事 由 別 内 訳
昇給に伴う増加分
その他の増 減 分
(単位 千円)
説 明 備 考
異動等に伴う分
○平均昇給率 0.88%
単身赴任手当
336
地域手当
給 与 費 明 細 書
退職手当
36,501
職員手当
給 料 △186,077
△146,428
21,076
321
給与改定に 伴 う増 減 分
通勤手当
6,940
勤勉手当
113,035
制度改正に 伴 う増 減 分
△282,718
その他の増 減 分
給与改定に伴う分
△ 20,491
退職手当
△ 196,328
その他
△ 86,742
- 310 -
区 分
⑵ 給料及び職員手当の増減額の明細
増 減 額
75,565
増 減 事 由 別 内 訳
昇給に伴う増加分
その他の増 減 分
(単位 千円)
説 明 備 考
異動等に伴う分
○平均昇給率 0.88%
単身赴任手当
336
地域手当
給 与 費 明 細 書
退職手当
36,501
職員手当
給 料 △186,077
△146,428
21,076
321
給与改定に 伴 う増 減 分
通勤手当
6,940
勤勉手当
113,035
制度改正に 伴 う増 減 分
△282,718
その他の増 減 分
給与改定に伴う分
△ 20,491
退職手当
△ 196,328
その他
△ 86,742
383,530円
45歳0月
学 歴
医 療 職 ⑶ 技 能 労 務 職
53歳10月
374,990円
学 歴
技能労務職
371,627円
407,562円
54歳0月
354,803円
374,085円
45歳5月
378,000円
医療職⑶
42歳7月
208,000
給料月額
円
173,400
185,500
給料月額
947,400円
209,200
高校卒
円 円
一 般技能職
准 看養成卒
大学卒
196,800 156,500短 大3 卒
高校卒新 大6 卒
高校卒
学 歴学 歴 給料月額 学 歴 給料月額
円 円
⑶ 給料及び職員手当の状況
区 分
平均給与月額
平 均 年 齢
ア 職員1人当たり給与
平均給料月額
平均給与月額
平 均 年 齢
平均給料月額
364,606円
367,176円
40歳10月
816,900円
40歳11月 45歳6月
314,356円
行 政 職 医 療 職 ⑴ 医 療 職 ⑵
イ 初 任 給
短大卒
大学卒
短大卒
短 大3 卒
新 大6 卒
146,300
159,300
179,300
253,900
大学卒
技能免許所 有 職
146,300
162,300
中学卒(労務職)
短大卒
403,361円
43歳3月
行政職 医療職⑴
820,900円
956,600円
46歳6月
315,848円
医療職⑵
325,088円
平 成 26 年10月1日現在
平 成 25 年10月1日現在
140,800
331,143円 352,319円 370,452円
160,200
188,200
給料月額
132,700
- 311 -
9 級 困 難 部 長
7 級 次 長 技 師 長
8 級 部 長 薬 局 長
6 級 課 長 副 技 師 長副 院 長看 護 部 長
困 難 看 護 師 長
5 級 困 難 課 長 補 佐 専 門 技 師 副 看 護 部 長
4 級 課 長 補 佐 病 院 長 困 難 主 任 技 師
主 任 技 能 職
3 級 係 長 科 長 主 任 技 師 看 護 師 長 主 任 技 能 職
2 級 主 任 医 長 医 療 係 員
医 療 職 ⑵ 医 療 職 ⑶
主任准看護係員看 護 係 員
技 能 労 務 職
1 級 係 員 医 員 医 療 係 員 准 看 護 係 員 技能職・労務職
医 療 職 ⑴行 政 職
168 (62)56 (3)26計 1,993 (42)
8 級 11
1
7 級 68 2
158
(62) 人
平 成 26 年
10月1日現在
平 成 25 年
10月1日現在
2 級 404 (42)
人
26
1 級 260 人
56計 2,007 (50) 1
9 級 3
8 級 13
7 級 80
6 級 157 1
318118
268 1 2
3 級 709 5
13
135
8 8
(58)(5) 人 10 人1 級
2 級 365 (50)
医 療 職 ⑵ 医 療 職 ⑶ 技能労務職
人 人 人
ウ 級 別 職 員 数
区 分 行 政 職 医 療 職 ⑴
6 級 155
7
(5) (58)
人
12
2
15
7
(3) 人
3 級 658 5
4 級
5 級
9
2
156
4 級 309 1 2 9
315 級 124
2
8
294
給 与 費 明 細 書
9 級 4
※ ( )内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。
(級別の標準的な職務内容)
区 分
- 312 -
9 級 困 難 部 長
7 級 次 長 技 師 長
8 級 部 長 薬 局 長
6 級 課 長 副 技 師 長副 院 長看 護 部 長
困 難 看 護 師 長
5 級 困 難 課 長 補 佐 専 門 技 師 副 看 護 部 長
4 級 課 長 補 佐 病 院 長 困 難 主 任 技 師
主 任 技 能 職
3 級 係 長 科 長 主 任 技 師 看 護 師 長 主 任 技 能 職
2 級 主 任 医 長 医 療 係 員
医 療 職 ⑵ 医 療 職 ⑶
主任准看護係員看 護 係 員
技 能 労 務 職
1 級 係 員 医 員 医 療 係 員 准 看 護 係 員 技能職・労務職
医 療 職 ⑴行 政 職
168 (62)56 (3)26計 1,993 (42)
8 級 11
1
7 級 68 2
158
(62) 人
平 成 26 年
10月1日現在
平 成 25 年
10月1日現在
2 級 404 (42)
人
26
1 級 260 人
56計 2,007 (50) 1
9 級 3
8 級 13
7 級 80
6 級 157 1
318118
268 1 2
3 級 709 5
13
135
8 8
(58)(5) 人 10 人1 級
2 級 365 (50)
医 療 職 ⑵ 医 療 職 ⑶ 技能労務職
人 人 人
ウ 級 別 職 員 数
区 分 行 政 職 医 療 職 ⑴
6 級 155
7
(5) (58)
人
12
2
15
7
(3) 人
3 級 658 5
4 級
5 級
9
2
156
4 級 309 1 2 9
315 級 124
2
8
294
給 与 費 明 細 書
9 級 4
※ ( )内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。
(級別の標準的な職務内容)
区 分
加 算 措 置 等
(2% ~ 20% 加 算 )
49.59 49.59
定 年 前 早 期
34.5825 49.59 49.59
定 年 前 早 期
退 職 特 例 措 置
国 の 指 定 基 準 に
基づく支給率 (% )
国の制度(支給率等)
25.55625
支給率等 25.55625 34.5825 退 職 特 例 措 置
支 給 対 象 地 域
有
オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
最 高 限 度(月分)
そ の 他 の
3
20 3 20
(3% ~ 45% 加 算 )
支給対象人数 (人)
有(1.10)2.075
(1.075)2.00
(1.15)2.125
(2.15)4.10
(2.10)4.05
(2.05)3.90
エ 期末手当・勤勉手当
群馬県のうち前橋市
※ ( )内は、再任用短時間勤務職員の標準的な支給率。
国の制度(1.00)1.975
3 1
区 分
本 年 度
前 年 度
(1.00)1.975
(0.975)1.90
有
20年勤続の者
(月分)
25年勤続の者
(月分)
35年勤続の者
(月分)
カ 地域手当
東京都のうち特別区
支 給 率 (%)
備 考区 分6月 (月分) 12月 (月分)
支 給 期 別 支 給 率 支 給 率 計
(月 分)
職 制 上 の 段 階 、職 務 の 級 等 によ る 加 算 措 置
- 313 -
代表的な特殊勤務
手 当 の 名 称
国
52,500 円
31,600 円
扶養手当 同 じ
住居手当 一 部 異 な る
給 与 費 明 細 書
通勤手当 一 部 異 な る
(交通機関利用者)
国と同じ
(交通用具使用者)
○支給限度額
当 市
28.38
0.41
国
支給対象職 員 の多い手当
○消防職員の特殊勤務手当○幼稚園又は保育所に勤務する職員の特殊勤務手当○市税及び国民健康保険税事務に従事する職員の特殊勤務手当○清掃センターに勤務する職員の特殊勤務手当
ク その他の手当
区 分 国の制度との異同 差 異 の 内 容
12,000 円
(%)33.63 33.87 26.92 42.86
(平成26年10月現在)
0.48 0.17 0.07
キ 特殊勤務手当
区 分 全 職 行 政 職
支 給 対 象 職 員 の 比 率
技能労務職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)
医療職⑴ 医療職⑵ 医療職⑶
1.58
○支給限度額
(持家の場合)
国と同じ
国と同じ
支給額の
多い手当
○消防職員の特殊勤務手当○幼稚園又は保育所に勤務する職員の特殊勤務手当○清掃センターに勤務する職員の特殊勤務手当○社会福祉業務等に従事する職員の特殊勤務手当
(借家・借間の場合)
○基礎控除額
当 市 9,500 円
- 314 -
継続費に関する調書
- 315 -
- 314 -
代表的な特殊勤務
手 当 の 名 称
国
52,500 円
31,600 円
扶養手当 同 じ
住居手当 一 部 異 な る
給 与 費 明 細 書
通勤手当 一 部 異 な る
(交通機関利用者)
国と同じ
(交通用具使用者)
○支給限度額
当 市
28.38
0.41
国
支給対象職 員 の多い手当
○消防職員の特殊勤務手当○幼稚園又は保育所に勤務する職員の特殊勤務手当○市税及び国民健康保険税事務に従事する職員の特殊勤務手当○清掃センターに勤務する職員の特殊勤務手当
ク その他の手当
区 分 国の制度との異同 差 異 の 内 容
12,000 円
(%)33.63 33.87 26.92 42.86
(平成26年10月現在)
0.48 0.17 0.07
キ 特殊勤務手当
区 分 全 職 行 政 職
支 給 対 象 職 員 の 比 率
技能労務職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)
医療職⑴ 医療職⑵ 医療職⑶
1.58
○支給限度額
(持家の場合)
国と同じ
国と同じ
支給額の
多い手当
○消防職員の特殊勤務手当○幼稚園又は保育所に勤務する職員の特殊勤務手当○清掃センターに勤務する職員の特殊勤務手当○社会福祉業務等に従事する職員の特殊勤務手当
(借家・借間の場合)
○基礎控除額
当 市 9,500 円
- 314 -
継続費に関する調書
- 315 -
- 315 -
(新 規)
2 総 務 費 1 総 務 管 理 費
28 81,650
計 163,300
10 教 育 費 2 小 学 校 費
28 206,130
計 412,261
3 中 学 校 費
28 377,205
計 754,418
11 災 害 復 旧 費 4 文 教 施 設災 害 復 旧 費
28 620,260
計 1,240,521
継続費に関する調書
27
27
81,650
27 620,261豊 間 中 学 校 校 舎 建 設 事 業
校 舎 地 震 補 強 事 業 ( 中 学 校 ) 377,213
27 206,131
年度
年 割 額
継 続 費 に つ い て の 平 成 25 年 度 末 ま で の 支 出額 の 見 込 み 及 び 平 成 27 年 度 以 降 の 支 出 予 定
校 舎 地 震 補 強 事 業 ( 小 学 校 )
内 郷 支 所 耐 震 補 強 事 業
款 項 事 業 名
全
- 316 -
- 316 -
(単位 千円)
体 計 画
国県支出金 地方債 その他
81,600 50 81,650 50.0
163,200 100 81,650 81,650 81,650 100.0
98,055 107,600 475 206,130 50.0
196,111 215,200 950 206,131 206,131 206,130 100.0
156,959 219,500 746 377,205 50.0
313,920 439,000 1,498 377,213 377,213 377,205 100.0
188,926 431,334 620,260 50.0
377,852 862,669 620,261 620,261 620,260 100.0
50
752
620,261188,926 431,335 50.0620,261
50.0377,213377,213156,961 219,500
%81,650 81,650
50.0206,131
平成 28年度以降支出予定額
継続費の総 額 に対 す る進 捗 率
98,056 107,600 475
50.0
左 の 財 源 内 訳 平成 25年度末までの支出額特 定 財 源
一般財源
額 、 平 成 26 年 度 末 ま で の 支 出 額 又 は 支 出額 並 び に 事 業 の 進 捗 状 況 等 に 関 す る 調 書
206,131
平成 26年度末までの 支 出(見込 )額
平成 27年度 支 出予 定 額
平成 27年度末までの 支 出予 定 額
81,600
- 317 -
- 317 -
(既決分)
2 総 務 費 1 総 務 管 理 費
27 522,976
計 1,041,855
3 民 生 費 2 児 童 福 祉 費
27 494,747
計 989,495
4 衛 生 費 2 清 掃 費
25 570,780
26 593,880
27 278,565
計 1,443,225
27 89,100
計 178,200
8 土 木 費 2 道 路橋 り ょ う 費
27 1,612,000
28 700,000
計 2,500,000
継続費に関する調書
26
北 部 浄 化 セ ン タ ー浄 化 槽 汚 泥 処 理 施 設 整 備 事 業
494,748
24 0
(仮称)なこそ子ども元気パーク屋 内 施 設 等 整 備 事 業
26
款 項 事 業 名
全
( 仮 称 ) 久 之 浜 ・ 大 久 地 区地 域 総 合 施 設 整 備 事 業
518,879
年度
年 割 額
内 郷 ・ 湯 本 線 ト ン ネ ル 建 設 事 業
89,10026
26 188,000
南 部 清 掃 セ ン タ ーボ イ ラ ー 水 管 補 修 事 業
- 318 -
- 318 -
(単位 千円)
体 計 画
国県支出金 地方債 その他
432,887 90,089 522,976 522,976 50.2
0 0 862,383 179,472 0 518,879 522,976 1,041,855 0 100.0
247,371 247,376 494,747 494,747 0 50.0
494,745 0 0 494,750 0 494,748 494,747 989,495 0 100.0
422,800 147,980 58,260 570,780 570,780 39.6
440,200 153,680 593,880 593,880 41.1
206,300 72,265 278,565 278,565 19.3
0 1,069,300 0 373,925 58,260 1,164,660 278,565 1,443,225 0 100.0
89,100 89,100 89,100 0 50.0
0 0 0 178,200 0 89,100 89,100 178,200 0 100.0
886,600 652,800 72,600 1,612,000 1,612,000 0 64.5
385,000 283,500 31,500 700,000 28.0
1,375,000 1,012,400 0 112,600 0 188,000 1,612,000 1,800,000 700,000 100.0
247,374 247,374
0 0 0.00
50.0494,748 0
429,496 89,383 %
平成 25年度末までの支出額
継続費の総 額 に対 す る進 捗 率
518,879 49.8518,879
左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一般財源
平成 26年度末までの 支 出(見込 )額
平成 27年度 支 出予 定 額
平成 27年度末までの 支 出予 定 額
平成 28年度以降支出予定額
7.5
494,748
89,100
188,000 0 188,000103,400 76,100 8,500
50.089,100 0 89,100
- 319 -
- 319 -
(既決分)
3 河 川 費
26 539,897
27 419,603
計 1,202,600
26 317,931
27 416,569
計 1,166,400
5 都 市 計 画 費
26 694,800
27 20,000
計 792,000
27 171,012
計 337,524
25 247,000
26 294,056
27 348,000
計 1,024,056
継続費に関する調書
款 項 事 業 名
全
年度
年 割 額
沿 岸 被 災 河 川 整 備 事 業 ( 境 川 )
25 431,900
25 243,100
沿岸被災河川整備事業(天神前川)
25 77,200小名浜港背後地復興拠点整備事業
26 166,512
い わ き 駅 周 辺 再 生 拠 点 整 備 事 業
松 ヶ 岡 公 園 整 備 事 業
24 135,000
- 320 -
- 320 -
(単位 千円)
体 計 画
国県支出金 地方債 その他
179,966 359,931 539,897 539,897 44.9
139,868 279,735 419,603 419,603 34.9
400,867 801,733 782,997 419,603 1,202,600 100.0
105,976 211,955 317,931 317,931 27.3
138,856 277,713 416,569 416,569 35.7
388,799 777,601 749,831 416,569 1,166,400 100.0
521,100 173,700 694,800 694,800 87.7
15,000 5,000 20,000 20,000 2.5
594,000 198,000 55,199 772,000 20,000 792,000 100.0
85,506 85,506 171,012 171,012 50.7
168,762 168,762 166,512 171,012 337,524 100.0
134,200 101,500 11,300 247,000 247,000 247,000 24.1
160,081 120,600 13,375 294,056 294,056 28.7
189,750 142,500 15,750 348,000 348,000 34.0
556,631 427,000 40,425 382,000 676,056 348,000 1,024,056 100.0
平成 25年度末までの支出額
平成 28年度以降支出予定額
継続費の総 額 に対 す る進 捗 率
左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一般財源
平成 26年度末までの 支 出(見込 )額
81,033 162,067
平成 27年度 支 出予 定 額
平成 27年度末までの 支 出予 定 額
%243,100 243,100 20.2
13.2
49.3
431,900 37.0
9.8
135,000 135,000 135,000
166,512 166,512
143,967
55,199 77,200 77,200
287,933 431,900
57,900 19,300
83,256 83,256
72,600 62,400
- 321 -
- 321 -
(既決分)
26 986,640
27 720,674
計 1,907,314
6 住 宅 費
26 482,512
27 64,169
計 775,391
27 193,732
計 385,300
26 512,796
27 333,974
計 1,355,034
27 963,495
計 1,923,571
継続費に関する調書
26 960,076
25 508,264災 害 公 営 住 宅 整 備 事 業( 北 白 土 地 区 50 戸 )
災 害 公 営 住 宅 整 備 事 業( 内 郷 地 区 250 戸 )
公 営 住 宅 建 設 事 業( 船 戸 団 地 7 号 棟 38 戸 )
26 191,568災 害 公 営 住 宅 整 備 事 業( 久 之 浜 地 区 16 戸 )
25 228,710
200,000
項 事 業 名
全
優良建築物等整備事業(平堂根町) 25
年 割 額
款年度
- 322 -
- 322 -
(単位 千円)
体 計 画
国県支出金 地方債 その他
739,980 246,660 986,640 986,640 51.7
540,505 180,169 720,674 720,674 37.8
1,430,485 476,829 200,000 1,186,640 720,674 1,907,314 100.0
207,936 274,500 76 482,512 482,512 62.2
27,653 36,500 16 64,169 64,169 8.3
322,667 452,600 124 711,222 64,169 775,391 100.0
24,200 169,515 17 193,732 193,732 50.3
48,100 337,137 63 191,568 193,732 385,300 100.0
65,100 447,616 80 512,796 512,796 37.8
42,700 291,147 127 333,974 333,974 24.7
171,300 1,183,494 240 1,021,060 333,974 1,355,034 100.0
122,600 840,781 114 963,495 963,495 50.1
244,800 1,678,570 201 960,076 963,495 1,923,571 100.0
37.5
960,076 960,076 49.9
508,264
122,200 837,789
33 508,264
87
63,500 444,731
191,568 191,568 49.7
228,710 228,710 29.5
23,900 167,622 46
87,078 141,600 32
200,000150,000 50,000 %200,000 200,000 10.5
平成 25年度末までの支出額
左 の 財 源 内 訳 平成 27年度 支 出予 定 額
平成 27年度末までの 支 出予 定 額
平成 28年度以降支出予定額
継続費の総 額 に対 す る進 捗 率
平成 26年度末までの 支 出(見込 )額特 定 財 源
一般財源
- 323 -
- 323 -
(既決分)
26 893,358
27 523,309
計 2,306,225
26 1,101,527
27 1,684,342
計 5,487,118
27 738,003
計 1,471,473
26 525,575
27 194,889
計 1,496,756
10 教 育 費 2 小 学 校 費
27 17,745
計 35,491
27 97,522
計 195,045
継続費に関する調書
小名浜第一小学校校舎地震補強事業 26 97,523
夏 井 小 学 校 校 舎 地 震 補 強 事 業 26 17,746
災 害 公 営 住 宅 整 備 事 業( 勿 来 四 沢 地 区 50 戸 )
25
25 776,292
災 害 公 営 住 宅 整 備 事 業( 佐 糠 地 区 51 戸 )
災 害 公 営 住 宅 整 備 事 業( 小 名 浜 地 区 189 戸 )
26 733,470
2,701,249
889,558
款 項 事 業 名
全
災 害 公 営 住 宅 整 備 事 業( 常 磐 湯 本 地 区 88 戸 )
25
年度
年 割 額
- 324 -
- 324 -
(単位 千円)
体 計 画
国県支出金 地方債 その他
113,000 780,248 110 893,358 893,358 38.7
66,800 456,455 54 523,309 523,309 22.7
290,900 2,015,066 259 1,782,916 523,309 2,306,225 100.0
140,200 961,276 51 1,101,527 1,101,527 20.1
213,000 1,471,239 103 1,684,342 1,684,342 30.7
690,800 4,796,107 211 1,939,440 3,802,776 1,684,342 5,487,118 100.0
93,200 644,683 120 738,003 738,003 50.2
185,900 1,285,400 173 733,470 738,003 1,471,473 100.0
66,100 459,428 47 525,575 525,575 35.1
24,800 170,077 12 194,889 194,889 13.0
187,900 1,308,760 96 275,245 1,301,867 194,889 1,496,756 100.0
8,465 8,200 1,080 17,745 17,745 50.0
16,930 16,400 2,161 17,746 17,745 35,491 100.0
47,186 50,300 36 97,522 97,522 50.0
94,372 100,600 73 97,523 97,522 195,045 100.0
97,523 97,523 50.047,186 50,300 37
17,746 17,746 50.08,465 8,200 1,081
275,245 776,292 776,292 51.9
53
97,000 679,255 37
733,470 733,470 49.8
2,701,249 2,701,249
95
1,939,440 49.2
92,700 640,717
337,600 2,363,592 57
111,100 778,363
平成 25年度末までの支出額
平成 26年度末までの 支 出(見込 )額
%889,558 38.6889,558
継続費の総 額 に対 す る進 捗 率
左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一般財源
平成 27年度 支 出予 定 額
平成 27年度末までの 支 出予 定 額
平成 28年度以降支出予定額
- 325 -
- 325 -
(既決分)
27 198,273
計 396,546
27 119,801
計 239,603
27 106,936
計 213,872
27 57,942
計 115,884
27 39,643
計 79,287
27 40,105
計 80,210
27 54,346
計 108,693
継続費に関する調書
四 倉 小 学 校 校 舎 地 震 補 強 事 業 26 54,347
26
26
39,644
40,105磐 崎 小 学 校 校 舎 地 震 補 強 事 業
川 部 小 学 校 校 舎 地 震 補 強 事 業
勿来第一小学校校舎地震補強事業
汐見が丘小学校校舎地震補強事業
小名浜西小学校校舎地震補強事業
26 106,936
26 57,942
小名浜第一小学校校舎大規模改造事業
26 119,802
26 198,273
年度
年 割 額
款 項 事 業 名
全
- 326 -
- 326 -
(単位 千円)
体 計 画
国県支出金 地方債 その他
45,920 152,200 153 198,273 198,273 50.0
91,840 304,400 306 198,273 198,273 396,546 100.0
30,647 89,000 154 119,801 119,801 50.0
61,294 178,000 309 119,802 119,801 239,603 100.0
19,040 87,700 196 106,936 106,936 50.0
38,080 175,400 392 106,936 106,936 213,872 100.0
16,232 41,600 110 57,942 57,942 50.0
32,464 83,200 220 57,942 57,942 115,884 100.0
13,517 26,000 126 39,643 39,643 50.0
27,034 52,000 253 39,644 39,643 79,287 100.0
19,661 20,400 44 40,105 40,105 50.0
39,322 40,800 88 40,105 40,105 80,210 100.0
26,520 27,700 126 54,346 54,346 50.0
53,040 55,400 253 54,347 54,346 108,693 100.0
50.0
54,34726,520 12727,700
40,10540,10519,661 20,400
54,347 50.0
50.039,644
44
13,517 26,000 127
50.0196
50.0
39,644
57,942 57,942
119,802 50.0
106,936 106,936
155 119,802
110
19,040 87,700
89,000
16,232 41,600
30,647
45,920 152,200 153 %198,273 198,273 50.0
平成 27年度 支 出予 定 額
平成 27年度末までの 支 出予 定 額
平成 28年度以降支出予定額
継続費の総 額 に対 す る進 捗 率
左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一般財源
平成 25年度末までの支出額
平成 26年度末までの 支 出(見込 )額
- 327 -
- 327 -
(既決分)
27 60,034
計 120,068
3 中 学 校 費
27 16,992
計 33,985
27 70,608
計 141,217
27 118,076
計 236,153
27 96,737
計 193,475
4 幼 稚 園 費
27 24,958
計 49,917
27 57,669
計 116,961
継続費に関する調書
錦 幼 稚 園 園 舎 地 震 補 強 事 業
26 59,292四倉第一幼稚園園舎大規模改造事業
26 24,959
好 間 中 学 校 校 舎 地 震 補 強 事 業 26 96,738
江 名 中 学 校 校 舎 地 震 補 強 事 業
26
26 118,077
赤 井 中 学 校 校 舎 地 震 補 強 事 業
平 第 三 中 学 校 校 舎 地 震 補 強 事 業
26 70,609
16,993
60,034
款 項 事 業 名
全
好間第二小学校校舎地震補強事業 26
年度
年 割 額
- 328 -
- 328 -
(単位 千円)
体 計 画
国県支出金 地方債 その他
23,425 36,500 109 60,034 60,034 50.0
46,851 73,000 217 60,034 60,034 120,068 100.0
7,327 9,600 65 16,992 16,992 50.0
14,653 19,200 132 16,993 16,992 33,985 100.0
7,043 62,600 965 70,608 70,608 50.0
14,086 125,200 1,931 70,609 70,608 141,217 100.0
31,686 86,300 90 118,076 118,076 50.0
63,373 172,600 180 118,077 118,076 236,153 100.0
30,030 66,500 207 96,737 96,737 50.0
60,060 133,000 415 96,738 96,737 193,475 100.0
1,826 22,700 432 24,958 24,958 50.0
3,652 45,400 865 24,959 24,958 49,917 100.0
2,497 39,300 15,872 57,669 57,669 49.3
4,994 80,200 31,767 59,292 57,669 116,961 100.0
50.0
59,292 50.7
433 24,959 24,959
2,497 59,29240,900 15,895
1,826 22,700
50.0
96,738 96,738 50.030,030 66,500 208
118,07790 118,077
966
31,687 86,300
70,609 70,609 50.0
16,993 16,993
108
50.0
7,043 62,600
7,326 9,600 67
23,426 36,500
平成 25年度末までの支出額
平成 26年度末までの 支 出(見込 )額
%60,034 50.060,034
継続費の総 額 に対 す る進 捗 率
左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一般財源
平成 27年度 支 出予 定 額
平成 27年度末までの 支 出予 定 額
平成 28年度以降支出予定額
- 329 -
- 329 -
(既決分)
6 保 健 体 育 費
27 402,637
計 848,999
11 災 害 復 旧 費 4 文 教 施 設災 害 復 旧 費
26 205,608
27 308,412
計 1,028,040
27 857,132
計 1,809,137
継続費に関する調書
勿来学校給食共同調理場建設事業 26 952,005
ス ポ ー ツ 交 流 促 進 施 設( 多 目 的 運 動 場 ) 整 備 事 業
26 446,362
25 514,020豊 間 中 学 校 敷 地 造 成 事 業
年度
年 割 額
款 項 事 業 名
全
- 330 -
- 330 -
(単位 千円)
体 計 画
国県支出金 地方債 その他
201,319 201,318 402,637 402,637 47.4
424,500 424,499 446,362 402,637 848,999 100.0
137,072 68,536 205,608 205,608 20.0
205,608 102,804 308,412 308,412 30.0
685,360 342,680 719,628 308,412 1,028,040 100.0
188,481 476,600 192,051 857,132 857,132 47.4
273,012 1,103,800 432,325 952,005 857,132 1,809,137 100.0
627,200 952,005 952,005 52.6240,27484,531
%446,362 446,362 52.6
514,020 514,020 50.0171,340
223,181 223,181
342,680
平成 27年度 支 出予 定 額
平成 27年度末までの 支 出予 定 額
平成 28年度以降支出予定額
継続費の総 額 に対 す る進 捗 率
左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一般財源
平成 25年度末までの支出額
平成 26年度末までの 支 出(見込 )額
- 331 -
- 331 -
債務負担行為に関する調書
- 333 -
債務負担行為に関する調書
- 333 -
- 333 -
(新 規)
期 間 金 額
債務負担行為に関する調書
事 項 限 度 額
平成26年度末までの
公 共 施 設 等 敷 地 賃 借 料( 平 成 27 年 度 設 定 分 )
2,694 - -
債 務 負 担 行 為 で 平 成 28 年 度 以 降 に わ た る
支 出 額 又 は 支 出 額 の 見 込 み 及 び 平 成 27 年
支 出 ( 見 込 ) 額
固 定 資 産 宅 地 評 価 業 務 委 託 32,076 - -
2下 水 道 施 設 運 転 管 理 業 務 委 託( 北 部 処 理 区 )
13,710千円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額
- -
1
3工 場 等 立 地 奨 励 金( 平 成 27 年 度 交 付 決 定 分 )
129,730 - -
4 橋 り ょ う 負 担 金 71,800 --
5
平成27年度
金 額 期 間 金 額 国県支出金 地 方 債
自 平成28年度至 平成29年度
自 平成28年度至 平成30年度
自 平成28年度至 平成29年度
(単位 千円)
平成27年度以降の支出予定額 左 の 財 源 内 訳
平 成 28 年 度 以 降 特 定 財 源
一 般 財 源
そ の 他
も の に つ い て の 平 成 26 年 度 末 ま で の
度 以 降 の 支 出 予 定 額 に 関 す る 調 書
- 2,694
- 32,076 32,076
- 限度額に同じ
2,694
全 額
- 平成28年度 129,730 129,730
- 7,20071,800平成28年度 64,600
- 334 -
(新 規)
期 間 金 額
債務負担行為に関する調書
事 項 限 度 額
平成26年度末までの
公 共 施 設 等 敷 地 賃 借 料( 平 成 27 年 度 設 定 分 )
2,694 - -
債 務 負 担 行 為 で 平 成 28 年 度 以 降 に わ た る
支 出 額 又 は 支 出 額 の 見 込 み 及 び 平 成 27 年
支 出 ( 見 込 ) 額
固 定 資 産 宅 地 評 価 業 務 委 託 32,076 - -
2下 水 道 施 設 運 転 管 理 業 務 委 託( 北 部 処 理 区 )
13,710千円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額
- -
1
3工 場 等 立 地 奨 励 金( 平 成 27 年 度 交 付 決 定 分 )
129,730 - -
4 橋 り ょ う 負 担 金 71,800 --
5
平成27年度
金 額 期 間 金 額 国県支出金 地 方 債
自 平成28年度至 平成29年度
自 平成28年度至 平成30年度
自 平成28年度至 平成29年度
(単位 千円)
平成27年度以降の支出予定額 左 の 財 源 内 訳
平 成 28 年 度 以 降 特 定 財 源
一 般 財 源
そ の 他
も の に つ い て の 平 成 26 年 度 末 ま で の
度 以 降 の 支 出 予 定 額 に 関 す る 調 書
- 2,694
- 32,076 32,076
- 限度額に同じ
2,694
全 額
- 平成28年度 129,730 129,730
- 7,20071,800平成28年度 64,600
- 335 -
(既決分)
期 間 金 額
債務負担行為に関する調書
自 平成25年度至 平成26年度
自 平成19年度至 平成26年度
自 平成25年度至 平成26年度
9下 水 道 施 設 運 転 管 理 業 務 委 託( 南 部 処 理 区 )
10,146 2,683
20,202千円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額
-
7 中 部 衛 生 セ ン タ ー 運 転 管 理 業 務 委 託
93,500千円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額
32,012
8下 水 道 施 設 運 転 管 理 業 務 委 託( 中 部 処 理 区 )
平成26年度
-南 部 清 掃 セ ン タ ー 運 転 管 理 業 務 委 託
平成26年度
文 化 交 流 施 設 整 備 等 事 業 費
21,495,211千円に金利スワップレートの変動を基に算定した増減額及び企業向けサービス価格指数の変動を基に算定した増減額並びに税制度の変更による増減額の合計額を加算した額
8,047,260
6
5
657,660千円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額
平成26年度
104,560千円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額
平成26年度 -
4 市 税 等 収 納 代 行 業 務 委 託
19,163千円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額
-
1
-
3 支 所 等 用 務 員 業 務 委 託
2 庁 舎 警 備 保 安 業 務 等 委 託
55,500千円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額
平成26年度
事 項 限 度 額
平成26年度末までの支 出 ( 見 込 ) 額
庁 舎 清 掃 業 務 委 託
59,614千円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額
平成26年度 -
平成27年度
金 額 期 間 金 額 国県支出金 地 方 債
平成28年度 5,366
全 額
2,683
自 平成28年度至 平成34年度
36,956 68,968
7,200
平成28年度
112,925
自 平成28年度至 平成29年度
438,440千円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額
185,697千円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額
59,940
64,384
2,683
13,536千円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額
自 平成28年度至 平成29年度
32,012
全 額
20,697
1,190,958
236,758
平成28年度 10,435
471,963千円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額
限度額から平成26年度までの支出(見込)額及び平成27年度の支出予定額を除いた額
56,360 平成28年度
10,262
27,152
56,565
平成28年度 32,788
(単位 千円)
平成27年度以降の支出予定額 左 の 財 源 内 訳
そ の 他
平 成 28 年 度 以 降 特 定 財 源
一 般 財 源
26,871 平成28年度 37,513
- 336 -
(既決分)
期 間 金 額
債務負担行為に関する調書
自 平成25年度至 平成26年度
自 平成19年度至 平成26年度
自 平成25年度至 平成26年度
9下 水 道 施 設 運 転 管 理 業 務 委 託( 南 部 処 理 区 )
10,146 2,683
20,202千円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額
-
7 中 部 衛 生 セ ン タ ー 運 転 管 理 業 務 委 託
93,500千円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額
32,012
8下 水 道 施 設 運 転 管 理 業 務 委 託( 中 部 処 理 区 )
平成26年度
-南 部 清 掃 セ ン タ ー 運 転 管 理 業 務 委 託
平成26年度
文 化 交 流 施 設 整 備 等 事 業 費
21,495,211千円に金利スワップレートの変動を基に算定した増減額及び企業向けサービス価格指数の変動を基に算定した増減額並びに税制度の変更による増減額の合計額を加算した額
8,047,260
6
5
657,660千円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額
平成26年度
104,560千円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額
平成26年度 -
4 市 税 等 収 納 代 行 業 務 委 託
19,163千円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額
-
1
-
3 支 所 等 用 務 員 業 務 委 託
2 庁 舎 警 備 保 安 業 務 等 委 託
55,500千円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額
平成26年度
事 項 限 度 額
平成26年度末までの支 出 ( 見 込 ) 額
庁 舎 清 掃 業 務 委 託
59,614千円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額
平成26年度 -
平成27年度
金 額 期 間 金 額 国県支出金 地 方 債
平成28年度 5,366
全 額
2,683
自 平成28年度至 平成34年度
36,956 68,968
7,200
平成28年度
112,925
自 平成28年度至 平成29年度
438,440千円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額
185,697千円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額
59,940
64,384
2,683
13,536千円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額
自 平成28年度至 平成29年度
32,012
全 額
20,697
1,190,958
236,758
平成28年度 10,435
471,963千円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額
限度額から平成26年度までの支出(見込)額及び平成27年度の支出予定額を除いた額
56,360 平成28年度
10,262
27,152
56,565
平成28年度 32,788
(単位 千円)
平成27年度以降の支出予定額 左 の 財 源 内 訳
そ の 他
平 成 28 年 度 以 降 特 定 財 源
一 般 財 源
26,871 平成28年度 37,513
- 337 -
(既決分)
期 間 金 額
自 平成10年度至 平成26年度
自 平成11年度至 平成26年度
自 平成12年度至 平成26年度
自 平成15年度至 平成26年度
自 平成17年度至 平成26年度
自 平成19年度至 平成26年度
自 平成24年度至 平成26年度
自 平成21年度至 平成26年度
自 平成22年度至 平成26年度
債務負担行為に関する調書
19農業経営基盤強化資金利子補給費補助金( 平 成 21 年 度 貸 付 分 )
257 174
農業経営基盤強化資金利子補給費補助金( 平 成 19 年 度 貸 付 分 )
6
18農業経営基盤強化資金利子補給費補助金( 平 成 21 年 度 貸 付 分 )
7,982 4,832
17 -
15
16農業経営基盤強化資金利子補給費補助金( 平 成 19 年 度 貸 付 分 )
238 231
農業経営基盤強化資金利子補給費補助金( 平 成 17 年 度 貸 付 分 )
934 356
14農業経営基盤強化資金利子補給費補助金( 平 成 15 年 度 貸 付 分 )
7,776 4,970
13農業経営基盤強化資金利子補給費補助金( 平 成 12 年 度 貸 付 分 )
4,291 1,650
12農業経営基盤強化資金利子補給費補助金( 平 成 11 年 度 貸 付 分 )
13,717 8,502
11農業経営基盤強化資金利子補給費補助金( 平 成 10 年 度 貸 付 分 )
26,400 12,001
10野 犬 等 捕 獲 業 務 及 び犬 抑 留 所 管 理 業 務 委 託
24,200千円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額
-
事 項 限 度 額
平成26年度末までの
平成26年度
支 出 ( 見 込 ) 額平成27年度
金 額 期 間 金 額 国県支出金 地 方 債
自 平成28年度至 平成35年度
自 平成28年度至 平成36年度
自 平成28年度至 平成37年度
自 平成28年度至 平成40年度
自 平成28年度至 平成42年度
自 平成28年度至 平成36年度
自 平成28年度至 平成31年度
平成28年度
29 54
1,575
42
1,575
41
3 3
740 2,410
4
1 5
289550
3
1,403
289
7 -
28
1,403
平成28年度
256 2,550
1,320
2,608
- 1,3212,641
7,2007,199
122
348 14,051
13,068 平成28年度 13,068 9,299
5,093 2,607
16,837
平成27年度以降の支出予定額 左 の 財 源 内 訳
平 成 28 年 度 以 降 特 定 財 源
一 般 財 源
そ の 他
(単位 千円)
- 338 -
(既決分)
期 間 金 額
自 平成10年度至 平成26年度
自 平成11年度至 平成26年度
自 平成12年度至 平成26年度
自 平成15年度至 平成26年度
自 平成17年度至 平成26年度
自 平成19年度至 平成26年度
自 平成24年度至 平成26年度
自 平成21年度至 平成26年度
自 平成22年度至 平成26年度
債務負担行為に関する調書
19農業経営基盤強化資金利子補給費補助金( 平 成 21 年 度 貸 付 分 )
257 174
農業経営基盤強化資金利子補給費補助金( 平 成 19 年 度 貸 付 分 )
6
18農業経営基盤強化資金利子補給費補助金( 平 成 21 年 度 貸 付 分 )
7,982 4,832
17 -
15
16農業経営基盤強化資金利子補給費補助金( 平 成 19 年 度 貸 付 分 )
238 231
農業経営基盤強化資金利子補給費補助金( 平 成 17 年 度 貸 付 分 )
934 356
14農業経営基盤強化資金利子補給費補助金( 平 成 15 年 度 貸 付 分 )
7,776 4,970
13農業経営基盤強化資金利子補給費補助金( 平 成 12 年 度 貸 付 分 )
4,291 1,650
12農業経営基盤強化資金利子補給費補助金( 平 成 11 年 度 貸 付 分 )
13,717 8,502
11農業経営基盤強化資金利子補給費補助金( 平 成 10 年 度 貸 付 分 )
26,400 12,001
10野 犬 等 捕 獲 業 務 及 び犬 抑 留 所 管 理 業 務 委 託
24,200千円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額
-
事 項 限 度 額
平成26年度末までの
平成26年度
支 出 ( 見 込 ) 額平成27年度
金 額 期 間 金 額 国県支出金 地 方 債
自 平成28年度至 平成35年度
自 平成28年度至 平成36年度
自 平成28年度至 平成37年度
自 平成28年度至 平成40年度
自 平成28年度至 平成42年度
自 平成28年度至 平成36年度
自 平成28年度至 平成31年度
平成28年度
29 54
1,575
42
1,575
41
3 3
740 2,410
4
1 5
289550
3
1,403
289
7 -
28
1,403
平成28年度
256 2,550
1,320
2,608
- 1,3212,641
7,2007,199
122
348 14,051
13,068 平成28年度 13,068 9,299
5,093 2,607
16,837
平成27年度以降の支出予定額 左 の 財 源 内 訳
平 成 28 年 度 以 降 特 定 財 源
一 般 財 源
そ の 他
(単位 千円)
- 339 -
(既決分)
期 間 金 額
自 平成24年度至 平成26年度
自 平成22年度至 平成26年度
自 平成23年度至 平成26年度
自 平成24年度至 平成26年度
自 平成25年度至 平成26年度
自 平成22年度至 平成26年度
自 平成22年度至 平成26年度
自 平成23年度至 平成26年度
債務負担行為に関する調書
28 図 書 館 情 報 シ ス テ ム 更 新 事 業 249,256 90,815
29 いわき総合図書館等運営一部業務委託
291,426千円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額
-平成26年度
26 小名浜港背後地整備事業用地取得事業
用地取得費2,900,000千円、事務費及び利子(年利2.5%以内)に相当する額
866,378
27いわき市土地開発公社小名浜港背後地整備事業用地取得事業資金借入金の債務保証
借入元金2,900,000千円(年利2.5%以内)に対する元利償還額
-
24漁 業 近 代 化 資 金 利 子 補 給 補 助 金( 平 成 25 年 度 貸 付 分 )
522 103
25 工 場 等 立 地 奨 励 金 664,850 -平成26年度
23漁 業 近 代 化 資 金 利 子 補 給 補 助 金( 平 成 24 年 度 貸 付 分 )
325 123
22漁 業 近 代 化 資 金 利 子 補 給 補 助 金( 平 成 23 年 度 貸 付 分 )
6,791 3,364
21漁 業 近 代 化 資 金 利 子 補 給 補 助 金( 平 成 22 年 度 貸 付 分 )
300 253
20農業経営基盤強化資金利子補給費補助金( 平 成 21 年 度 貸 付 分 )
578 -
事 項 限 度 額
平成26年度末までの支 出 ( 見 込 ) 額
平成27年度
金 額 期 間 金 額 国県支出金 地 方 債
自 平成28年度至 平成36年度
自 平成28年度至 平成29年度
自 平成28年度至 平成33年度
自 平成28年度至 平成34年度
自 平成28年度至 平成35年度
自 平成28年度至 平成32年度
自 平成28年度至 平成32年度
自 平成28年度至 平成29年度
自 平成28年度至 平成29年度
194,284千円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額
83,550
限度額に同じ
769,596
481,330
限度額に同じ
-
172,990
104,914
平成28年度
全 額
127,141
43,591
全 額
769,596
413,655
419
240,665
202
92 327
15250
972 2,455
18
3,427
289
29 47
そ の 他
- 578 289
(単位 千円)
平成27年度以降の支出予定額 左 の 財 源 内 訳
平 成 28 年 度 以 降 特 定 財 源
一 般 財 源
- 340 -
(既決分)
期 間 金 額
自 平成24年度至 平成26年度
自 平成22年度至 平成26年度
自 平成23年度至 平成26年度
自 平成24年度至 平成26年度
自 平成25年度至 平成26年度
自 平成22年度至 平成26年度
自 平成22年度至 平成26年度
自 平成23年度至 平成26年度
債務負担行為に関する調書
28 図 書 館 情 報 シ ス テ ム 更 新 事 業 249,256 90,815
29 いわき総合図書館等運営一部業務委託
291,426千円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額
-平成26年度
26 小名浜港背後地整備事業用地取得事業
用地取得費2,900,000千円、事務費及び利子(年利2.5%以内)に相当する額
866,378
27いわき市土地開発公社小名浜港背後地整備事業用地取得事業資金借入金の債務保証
借入元金2,900,000千円(年利2.5%以内)に対する元利償還額
-
24漁 業 近 代 化 資 金 利 子 補 給 補 助 金( 平 成 25 年 度 貸 付 分 )
522 103
25 工 場 等 立 地 奨 励 金 664,850 -平成26年度
23漁 業 近 代 化 資 金 利 子 補 給 補 助 金( 平 成 24 年 度 貸 付 分 )
325 123
22漁 業 近 代 化 資 金 利 子 補 給 補 助 金( 平 成 23 年 度 貸 付 分 )
6,791 3,364
21漁 業 近 代 化 資 金 利 子 補 給 補 助 金( 平 成 22 年 度 貸 付 分 )
300 253
20農業経営基盤強化資金利子補給費補助金( 平 成 21 年 度 貸 付 分 )
578 -
事 項 限 度 額
平成26年度末までの支 出 ( 見 込 ) 額
平成27年度
金 額 期 間 金 額 国県支出金 地 方 債
自 平成28年度至 平成36年度
自 平成28年度至 平成29年度
自 平成28年度至 平成33年度
自 平成28年度至 平成34年度
自 平成28年度至 平成35年度
自 平成28年度至 平成32年度
自 平成28年度至 平成32年度
自 平成28年度至 平成29年度
自 平成28年度至 平成29年度
194,284千円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額
83,550
限度額に同じ
769,596
481,330
限度額に同じ
-
172,990
104,914
平成28年度
全 額
127,141
43,591
全 額
769,596
413,655
419
240,665
202
92 327
15250
972 2,455
18
3,427
289
29 47
そ の 他
- 578 289
(単位 千円)
平成27年度以降の支出予定額 左 の 財 源 内 訳
平 成 28 年 度 以 降 特 定 財 源
一 般 財 源
- 341 -
(既決分)
期 間 金 額
債務負担行為に関する調書
事 項 限 度 額
平成26年度末までの支 出 ( 見 込 ) 額
30 文 化 セ ン タ ー 清 掃 等 業 務 委 託
36,366千円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額
-平成26年度
31文 化 セ ン タ ー 受 付 ・ 案 内 ・ 電 話 交 換 ・管 理 事 務 及 び 警 備 業 務 委 託
20,654千円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額
平成26年度 -
平成27年度
金 額 期 間 金 額 国県支出金 地 方 債
(単位 千円)
平成27年度以降の支出予定額 左 の 財 源 内 訳
平 成 28 年 度 以 降 特 定 財 源
一 般 財 源
19,638 19,638平成28年度
11,154 平成28年度 11,153
そ の 他
39,276
22,307
- 342 -
(既決分)
期 間 金 額
債務負担行為に関する調書
事 項 限 度 額
平成26年度末までの支 出 ( 見 込 ) 額
30 文 化 セ ン タ ー 清 掃 等 業 務 委 託
36,366千円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額
-平成26年度
31文 化 セ ン タ ー 受 付 ・ 案 内 ・ 電 話 交 換 ・管 理 事 務 及 び 警 備 業 務 委 託
20,654千円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額
平成26年度 -
平成27年度
金 額 期 間 金 額 国県支出金 地 方 債
(単位 千円)
平成27年度以降の支出予定額 左 の 財 源 内 訳
平 成 28 年 度 以 降 特 定 財 源
一 般 財 源
19,638 19,638平成28年度
11,154 平成28年度 11,153
そ の 他
39,276
22,307
- 343 -
地方債に関する調書
- 345 -
地方債に関する調書
- 345 -
- 345 -
(単位 千円)
平 成 27 年 度 中 平 成 27 年 度 中
起 債 見 込 額 元金償還見込額
1 普 通 債 62,740,474 63,326,442 6,934,500 6,490,168 63,770,774
(1) 総 務 585,779 620,260 221,000 78,476 762,784
(2) 民 生 744,889 1,006,805 89,000 48,889 1,046,916
(3) 衛 生 6,202,983 6,089,549 1,042,800 634,780 6,497,569
(4) 労 働 4,600 4,600
(5) 農 林 水 産 3,163,452 2,853,897 120,100 408,805 2,565,192
(6) 漁 港 134,245 102,175 30,181 71,994
(7) 商 工 281,637 262,739 14,774 247,965
(8) 土 木 32,687,484 30,507,604 2,207,100 3,372,878 29,341,826
(9) 港 湾 69,714 48,144 15,214 32,930
(10)公 営 住 宅 5,940,382 8,320,369 670,100 379,330 8,611,139
(11)消 防 708,781 835,036 96,600 116,090 815,546
(12)教 育 12,221,128 12,675,264 2,487,800 1,390,751 13,772,313
2 災 害 復 旧 債 411,361 483,489 0 43,905 439,584
(1) 農 林 水 産 98,007 106,900 17,865 89,035
(2) 土 木 313,354 376,589 26,040 350,549
3 そ の 他 54,982,533 56,324,339 4,359,562 4,049,935 56,633,966
(1) 減 税 補 て ん 債 3,344,109 2,510,927 367,932 2,142,995
(2) 臨時財政対策債 44,123,047 47,427,177 4,359,562 2,436,963 49,349,776
(3) 退 職 手 当 債 7,515,377 6,386,235 1,245,040 5,141,195
118,134,368 120,134,270 11,294,062 10,584,008 120,844,324合 計
地方債に関する調書
地方債の平成25年度末における現在高並びに平成26年度末
及び平成27年度末における現在高の見込みに関する調書
区 分平成 25年度末
現 在 高
平成 26年度末
現在高見込額
平成 27年度中増減見込み
平成 27年度末
現在高見込額
- 346 -- 346 -