2 За время реализации V этапа мероприятий...
Transcript of 2 За время реализации V этапа мероприятий...
1
2
За время реализации V этапа мероприятий Государственной
программы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и
энергосбережение» событий и процессов, не зависящих от ответственного
исполнителя, соисполнителей и участников Государственной программы
«Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» и
негативно повлиявших на основные параметры государственной программы,
не происходило.
10 показателей, непосредственно характеризующие эффективность
выполнения программы, достигнуты в полной объеме.
Выполнение по 1-му показателю уровня программы составило 98,6%.
По 3-м показателям выполнение составило от 100,2% до 108,9%.
Перечень частично реализованных мероприятий подпрограмм с
указанием причин их реализации не в полном объеме:
Таблица 1
Наименование показателя Ед. изм. 2016 год
прогноз
2016 год
факт
2016 год
причина отклонения
Суммарная экономия
тепловой энергии
(нарастающим итогом)
млн Гкал 11,03 10,87
Невыполнение плановых
показателей в связи с тем, что
по техническим причинам
опытно-промышленная
эксплуатация ПГУ ТЭЦ12 и
ТЭЦ20 ПАО МОСЭНЕРГО
была продлена до конца 2016
года.
Суммарная экономия воды
(нарастающим итогом)
млн куб.
м 278,45 278,90
Перевыполнение за счет
повышения эффективности
выполнения
запланированных
мероприятий
Суммарная экономия газа
(нарастающим итогом)
млн куб.
м 3 512,45 3 734,47
Плановое значение является
расчетным показателем. В
процессе эксплуатации
парогазовых блоков на ТЭЦ9,
12, 16, 20, 21, 26 в 2016 году
фактическая величина
значительно превысила
расчетную. Данный факт
обусловлен в том числе более
низкими температурами по
сравнению с
прогнозируемыми.
Суммарная экономия
электрической энергии
(нарастающим итогом)
млн
кВт*ч 6 047,70 6 587,38
Реализация дополнительных
внеплановых мероприятий
ПАО «Мосэнерго» по
эксплуатации парогазовых
3
блоков на ТЭЦ 16, 26 и
эксплуатация
гидродинамических муфт на
ТЭЦ.
Ввод в эксплуатацию
питающих кабельных линий
(нарастающим итогом)
км 322,34 370,91
В 2016 году по факту было
введено в эксплуатацию
66,47 км питающих
кабельных линий. Плановый
показатель в ГП РКИИиЭ
был утвержден до внесения
изменений в Адресную
инвестиционную программу
города Москвы в
соответствии с
постановлением
Правительства Москвы от
20.12.2016 896ПП «О
внесении изменений в
постановление
Правительства Москвы от 11
октября 2016 г. N 665ПП»
Ввод трансформаторной
мощности (нарастающим
итогом)
МВА 11
769,96
10
377,66
План утвержден приказом
Минэнерго РФ от 16.10.2014
г. 735. В связи с проектом
корректировки
инвестиционной программы
на 2016 год плановые
значения 2016 года
скорректированы в сторону
уменьшения до уровня
фактических.
Реконструкция кабельных
линий (нарастающим итогом) км 2 851,14 2 168,94
План утвержден приказом
Минэнерго РФ от 16.10.2014
г. 735. В связи с проектом
корректировки
инвестиционной программы
на 2016 год плановые
значения 2016 года
скорректированы в сторону
уменьшения до уровня
фактических.
Строительство кабельных
линий (нарастающим итогом) км 5 261,86 5 120,56
План утвержден приказом
Минэнерго РФ от
16.10.2014 г. 735. В связи с
проектом корректировки
инвестиционной программы
на 2016 год плановые
значения 2016 года
скорректированы в сторону
уменьшения до уровня
фактических.
Ввод трансформаторной
мощности (нарастающим
итогом)
МВА 3 697,03 3 628,17
План утвержден приказом
РЭК Москвы от 24.12.2015 г.
788-тби. В связи с проектом
корректировки
инвестиционной программы
4
на 2016 год плановые
значения 2016 года
скорректированы в сторону
уменьшения до уровня
фактических.
Реконструкция кабельных
линий (нарастающим итогом) км 355,75 287,82
План утвержден приказом
РЭК Москвы от 24.12.2015 г.
788-тби. В связи с проектом
корректировки
инвестиционной программы
на 2016 год плановые
значения 2016 года
скорректированы в сторону
уменьшения до уровня
фактических.
Строительство кабельных
линий (нарастающим итогом) км 1 701,39 1 427,98
План утвержден приказом
РЭК Москвы от 24.12.2015 г.
788-тби. В связи с проектом
корректировки
инвестиционной программы
на 2016 год плановые
значения 2016 года
скорректированы в сторону
уменьшения.
Скорректированный план
2016 года составляет 1543,02
км. Невыполнение в связи с
изменением количества
договоров на
технологическое
присоединение и отзывом
потребителями заявок на
технологическое
присоединение.
Ввод трансформаторной
мощности (нарастающим
итогом)
МВА 3 119,30 2 978,50
План утвержден приказом
РЭК Москвы от 14.08.2015 г.
467-тби. В связи с проектом
корректировки
инвестиционной программы
на 2016 год плановые
значения 2016 года
скорректированы в сторону
уменьшения до уровня
фактических.
Строительство кабельных
линий (нарастающим итогом) км 619,58 438,87
План утвержден приказом
РЭК Москвы от 14.08.2015 г.
467-тби. В связи с проектом
корректировки
инвестиционной программы
на 2016 год плановые
значения 2016 года
скорректированы в сторону
уменьшения до уровня
фактических.
5
Реконструкция
распределительных
устройств (нарастающим
итогом)
штук 16,00 5,00
Сроки ввода перенесены на
будущие периоды в рамках
действия договоров, а также в
связи с невыполнением в
срок обязательств
подрядчиков и поставщиков
по действующим договорам
сроки ввода проектов также
перенесены на будущие
периоды. В отношении
данных подрядчиков ведётся
претензионная работа.
Модернизация,
реконструкция и техническое
переоснащение основного
оборудования (нарастающим
итогом)
штук 7,00 1,00
Сроки ввода перенесены на
будущие периоды в рамках
действия договоров, а также в
связи с невыполнением в
срок обязательств
подрядчиков и поставщиков
по действующим договорам
сроки ввода проектов также
перенесены на будущие
периоды. В отношении
данных подрядчиков ведётся
претензионная работа.
Модернизация,
реконструкция и техническое
переоснащение
вспомогательного
оборудования (нарастающим
итогом)
штук 41,00 21,00
Сроки ввода перенесены на
будущие периоды в рамках
действия договоров, а также в
связи с невыполнением в
срок обязательств
подрядчиков и поставщиков
по действующим договорам
сроки ввода проектов также
перенесены на будущие
периоды. В отношении
данных подрядчиков ведётся
претензионная работа.
Реконструкция оборудования
объектов теплоснабжения
(нарастающим итогом)
штук 29
923,00
31
261,00
Инвестиционная программа
ПАО «МОЭК» 2016 года не
была утверждена. План
инвестиционной программы
2016 года ПАО «МОЭК» был
скорректирован в ноябре
2016 года. По данному
показателю произошло
увеличение планового
значения до уровня
фактического.
Реконструкция тепловых
сетей (нарастающим итогом) км 1 241,20 1 185,32
Инвестиционная программа
ПАО «МОЭК» 2016 года не
была утверждена. План
инвестиционной программы
2016 года ПАО «МОЭК» был
скорректирован в ноябре
2016 года. По данному
показателю произошло
уменьшение планового
6
значения до уровня
фактического.
Модернизация,
реконструкция и техническое
переоснащение основного
оборудования (нарастающим
итогом)
штук 68,00 15,00
Плановое значение 2016 года
является ошибочным, т.к.
корректировка утверждаемой
части инвестиционной
программы предусматривала
значение 31 штука.
Невыполнение связано с тем,
что сроки ввода перенесены
на будущие периоды в
рамках действия договоров, а
также в связи с
невыполнением в срок
обязательств подрядчиков и
поставщиков по
действующим договорам
сроки ввода проектов также
перенесены на будущие
периоды. В отношении
данных подрядчиков ведётся
претензионная работа.
Модернизация,
реконструкция и техническое
переоснащение
вспомогательного
оборудования (нарастающим
итогом)
штук 122,00 7,00
Плановое значение 2016 года
является ошибочным, т.к.
корректировка утверждаемой
части инвестиционной
программы предусматривала
значение 35 штук.
Невыполнение связано с тем,
что сроки ввода перенесены
на будущие периоды в
рамках действия договоров, а
также в связи с
невыполнением в срок
обязательств подрядчиков и
поставщиков по
действующими договорам
сроки ввода проектов также
перенесены на будущие
периоды. В отношении
данных подрядчиков ведётся
претензионная работа.
Количество инцидентов на
100 км сети газопровода
ед/100 км
сети 0,08 0,002
Количество инцидентов
оказалось значительно ниже
прогнозируемого в связи с
повышением эффективности
выполнения
запланированных
мероприятий.
Протяженность подземных
газопроводов не
защищенных от коррозии
км 179,00 165,00
Перевыполнение.
Протяженность
газопроводов, не
защищенных от коррозии,
7
сократилась за счет
мероприятий по замене
стальных газопроводов на
полиэтиленовые
Реконструкция
газорегуляторных пунктов
(нарастающим итогом)
штук 56,00 61,00
Работы выполнены
опережающими темпами в
т.ч. за счет выполнения работ
в рамках программы «Моя
улица»
Реконструкция газопроводов
(нарастающим итогом) км 536,72 546,47
Работы выполнены
опережающими темпами в
т.ч. за счет выполнения работ
в рамках программы «Моя
улица»
Реконструкция
электрозащитных установок
(нарастающим итогом)
штук 729,00 726,00
Невыполнение по 3м
объектам обусловлено
переносом срока
реконструкции на 2017 год в
связи с изменением
проектных решений по 1му
объекту, а также в связи с
требованиями
балансодержателя о
выполнении работ в 2017
году по 2м объектам
Реконструкция действующих
коллекторов (нарастающим
итогом)
км 107,02 107,62
Перевыполнение связано с
досрочным выполнением
части работ в 2016 году в
рамках контрактов,
переходящих на 2017 год, за
счет эффективной
организации работ,
позволяющей поэтапно
выполнять работы
одновременно на нескольких
участках коллектора с
отсутствием простоев бригад.
Строительство
коммуникационных
коллекторов (нарастающим
итогом)
км 15,65 15,97
Перевыполнение в связи с
отменой строительства
коллекторов от ПС «Бутово»
и ПС «Белорусская».
Высвободившиеся денежные
средства были
перенаправлены на вновь
начатые в 2016 году объекты,
что позволило выполнить
щитовую проходку тоннелей
в большем объеме.
Техническое переоснащение
инженерных сетей
(нарастающим итогом)
км 561,96 562,26
Перевыполнение связано с
досрочным выполнением
части работ в 2016 году в
рамках контрактов,
переходящих на 2017 год, за
счет эффективной
организации работ,
позволяющей поэтапно
8
выполнять работы
одновременно на нескольких
участках коллектора с
отсутствием простоев бригад.
Техническое переоснащение
насосных станций и
вентиляции (нарастающим
итогом)
ед 512,00 542,00
Перевыполнение связано с
досрочным выполнением
части работ в 2016 году в
рамках контрактов,
переходящих на 2017 год, за
счет эффективной
организации работ,
позволяющей поэтапно
выполнять работы
одновременно на нескольких
участках коллектора с
отсутствием простоев бригад.
Строительство
водопроводной сети
(нарастающим итогом)
км 33,24 33,38
В 2016 году по факту было
введено в эксплуатацию 3,53
км водопроводных сетей.
Плановый показатель в ГП
РКИИиЭ был утвержден до
внесения изменений в
Адресную инвестиционную
программу города Москвы в
соответствии с
постановлением
Правительства Москвы от
20.12.2016 896ПП «О
внесении изменений в
постановление
Правительства Москвы от 11
октября 2016 г. 665ПП»
Строительство
канализационной сети
(нарастающим итогом)
км 65,44 60,04
В 2016 году по факту было
введено в эксплуатацию 1,43
км канализационных сетей.
Плановый показатель в ГП
РКИИиЭ был утвержден до
внесения изменений в
Адресную инвестиционную
программу города Москвы в
соответствии с
постановлением
Правительства Москвы от
20.12.2016 896ПП «О
внесении изменений в
постановление
Правительства Москвы от 11
октября 2016 г. N 665ПП»
9
Расход электрической
энергии, потребляемой в
технологическом процессе
транспортировки сточных
вод
млн квт*ч 186,70 192,67
Превышение планового
расхода электроэнергии на
канализационно-насосных
станциях обусловлено
проведением отключений и
ремонтных работ на
напорных трубопроводах и
изменением технологических
режимов, связанных с
необходимостью
поддержания заданных
уровней для обеспечения
выполнения работ по
городским программам, и
обеспечением безаварийной
работы в дни с обильными
осадками.
Протяженность
переложенной и
восстановленной
водопроводной сети
(нарастающим итогом)
км 748,28 748,66
Перевыполнение связано с
необходимостью выполнения
городских задач
восстановление сетей в зоне
благоустройства по
программе Моя улица. Был
увеличен объем средств,
направленных на сетевые
объекты за счет отказа
переноса на последующие
периоды мероприятий по
реконструкции объектов на
станциях водоподготовки и
замене изношенного
оборудования.
Протяженность
переложенной и
восстановленной
канализационной сети
(нарастающим итогом)
км 305,61 325,47
Перевыполнение связано с
необходимостью выполнения
городских задач
восстановление сетей в зоне
благоустройства по
программе Моя улица. Был
увеличен объем средств,
направленных на сетевые
объекты за счет отказа
переноса на последующие
периоды мероприятий по
реконструкции объектов на
станциях водоподготовки и
замене изношенного
оборудования.
Расход электрической
энергии, потребляемой в
технологическом процессе
транспортировки питьевой
воды
млн квт*ч 44,50 45,02
Превышение планового
расхода электроэнергии
обусловлено изменением
технологического режима на
Митинском регулирующем
водопроводном узле,
связанного с проводимой
реконструкцией РУ10кВ, в
следствие чего один из
10
насосных агрегатов работал
без преобразователя частоты.
Строительство очистных
сооружений (нарастающим
итогом)
ед 21,00 19,00
В 2016 году по факту было
построено 3 очистных
сооружения. Плановый
показатель в ГП РКИИиЭ
был утвержден до внесения
изменений в Адресную
инвестиционную программу
города Москвы в
соответствии с
постановлением
Правительства Москвы от
20.12.2016 896ПП «О
внесении изменений в
постановление
Правительства Москвы от 11
октября 2016 г. 665ПП»
Объем
строительства/реконструкции
сетей водостока
(нарастающим итогом)
км 181,59 189,19
Перевыполнение связано с
необходимостью выполнения
городских задач
восстановление сетей в зоне
благоустройства по
программе Моя улица. Был
увеличен объем средств,
направленных на сетевые
объекты за счет отказа
переноса на последующие
периоды от мероприятий по
ремонту водоемов.
Доля опор наружного
освещения, находящихся в
удовлетворительном
состоянии
процентов 76,70 76,80
Перевыполнение в связи с
дополнительно выявленной
необходимостью замены
опор наружного освещения в
рамках изменения объема
финансового обеспечения
мероприятия в 2016 году в
соответствии с правовыми
актами Правительства
Москвы опоры наружного
освещение района Куркино.
Количество замененных опор
наружного освещения
(нарастающим итогом)
штук 24
594,00
25
282,00
Перевыполнение в связи с
дополнительно выявленной
необходимостью замены
опор наружного освещения в
рамках изменения объема
финансового обеспечения
мероприятия в 2016 году в
соответствии с правовыми
актами Правительства
Москвы опоры наружного
освещение района Куркино
11
Количество
отремонтированных
объектов архитектурно-
художественной подсветки
(нарастающим итогом)
объектов 363,00 357,00
Невыполнение связано с
корректировкой адресного
перечня объектов, по
которым планировалось
выполнение работ по
ремонту объектов
архитектурно-
художественной подсветки
ремонтные работы
производились на объектах,
расположенных в зоне
благоустройства по
программе «Моя улица». При
этом уменьшение количества
объектов связано с заменой
объектов с меньшим
количеством осветительных
приборов АХП на объекты с
большим количеством
осветительных приборов
АХП.
Создание объектов
праздничного светового
оформления постоянного
размещения (нарастающим
итогом)
штук 1 025,00 993,00
Необходимое количество
элементов оформления в
рамках концепции
праздничного оформления,
одобренной
координационным советом
Правительства Москвы,
составило на 32 объекта
меньше, чем
прогнозировалось в связи с
заменой мелких объектов
оформления более крупными.
Общее количество зданий в
городе, оборудованных
архитектурно-
художественной подсветкой
зданий 1 803,00 1 938,00
Перевыполнение в связи с
корректировкой плановых
значений в сторону
увеличения до уровня
фактических в связи с
изменением объема
финансового обеспечения
мероприятия в 2016 году в
соответствии с правовыми
актами Правительства
Москвы
Общее количество мостовых
сооружений в городе,
оборудованных
архитектурно-
художественной подсветкой
штук 23,00 71,00
Перевыполнение в связи с
корректировкой плановых
значений в сторону
увеличения до уровня
фактических в связи с
изменением объема
финансового обеспечения
мероприятия в 2016 году в
соответствии с правовыми
актами Правительства
Москвы
12
Строительство
водопроводной сети
(нарастающим итогом)
км 262,95 244,67
В 2016 году по факту было
введено в эксплуатацию
21,68 км водопроводных
сетей. Плановый показатель в
ГП РКИИиЭ был утвержден
до внесения изменений в
Адресную инвестиционную
программу города Москвы в
соответствии с
постановлением
Правительства Москвы от
20.12.2016 896ПП «О
внесении изменений в
постановление
Правительства Москвы от 11
октября 2016 г. N 665ПП»
Строительство водосточной
сети (нарастающим итогом) км 173,57 162,25
В 2016 году по факту было
построено 15,46 км
водосточных сетей.
Плановый показатель в ГП
РКИИиЭ был утвержден до
внесения изменений в
Адресную инвестиционную
программу города Москвы в
соответствии с
постановлением
Правительства Москвы от
20.12.2016 896ПП «О
внесении изменений в
постановление
Правительства Москвы от 11
октября 2016 г. N 665ПП»
Строительство дорог
(нарастающим итогом) км 45,86 41,00
В 2016 году по факту было
построено 7,25 км дорог.
Плановый показатель в ГП
РКИИиЭ был утвержден до
внесения изменений в
Адресную инвестиционную
программу города Москвы в
соответствии с
постановлением
Правительства Москвы от
20.12.2016 896ПП «О
внесении изменений в
постановление
Правительства Москвы от 11
октября 2016 г. N 665ПП»
Строительство
канализационной сети
(нарастающим итогом)
км 174,15 167,42
В 2016 году по факту было
построено 21,97 км
канализационных сетей.
Плановый показатель в ГП
РКИИиЭ был утвержден до
внесения изменений в
Адресную инвестиционную
программу города Москвы в
соответствии с
13
постановлением
Правительства Москвы от
20.12.2016 896ПП «О
внесении изменений в
постановление
Правительства Москвы от 11
октября 2016 г. N 665ПП»
Строительство очистных
сооружений (нарастающим
итогом)
штук 3,00 4,00
В 2016 году по факту было
построено 2 очистных
сооружения. Плановый
показатель в ГП РКИИиЭ
был утвержден до внесения
изменений в Адресную
инвестиционную программу
города Москвы в
соответствии с
постановлением
Правительства Москвы от
20.12.2016 896ПП «О
внесении изменений в
постановление
Правительства Москвы от 11
октября 2016 г. N 665ПП»
Строительство сети
газопровода (в т. ч. вынос
сетей) (нарастающим итогом)
км 34,83 32,62
В 2016 году по факту было
построено 0,55 км газовых
сетей. Плановый показатель в
ГП РКИИиЭ был утвержден
до внесения изменений в
Адресную инвестиционную
программу города Москвы в
соответствии с
постановлением
Правительства Москвы от
20.12.2016 896ПП «О
внесении изменений в
постановление
Правительства Москвы от 11
октября 2016 г. N 665ПП»
Строительство тепловой сети
(нарастающим итогом) км 163,89 166,83
В 2016 году по факту было
построено 11,3 км тепловой
сети. Плановый показатель в
ГП РКИИиЭ был утвержден
до внесения изменений в
Адресную инвестиционную
программу города Москвы в
соответствии с
постановлением
Правительства Москвы от
20.12.2016 896ПП «О
внесении изменений в
постановление
Правительства Москвы от 11
октября 2016 г. N 665ПП»
14
Сокращение выбросов
парниковых газов
(нарастающим итогом)
тыс. тонн
экв. СО2
(диоксида
углерода)
4 486,25 4 866,60
Плановое значение является
расчетным показателем. В
процессе эксплуатации
парогазовых блоков на ТЭЦ9,
12, 16, 20, 21, 26 в 2016 году
фактическая величина
значительно превысила
расчетную. Данный факт
обусловлен в том числе более
низкими температурами по
сравнению с
прогнозируемыми.
Потребление
возобновляемой энергии процентов 3,00 0,75
Отсутствие ввода новых
мощностей объектов
генерации на основе
возобновляемых источников
энергии, обусловленное
месторасположением города
Москвы и его погодно-
климатическими условия.
Выработка электроэнергии
на 1 тонну переработанных
отходов
кВт*ч 264,30 296,21 Отклонение связано с
увеличением объема
сжигаемых отходов
Объем отсортированных
вторичных материальных
ресурсов
тыс. тонн 468,50 497,38
Перевыполнение
обусловлено повышением
эффективности реализации
запланированных
мероприятий.
Количество пунктов
раздельного сбора отходов от
населения
штук 479,00 516,00
Заинтересованность
исполнителей госконтрактов
в рамках внедрения
комплексной услуги по
обращению с ТКО,
образующимися в
многоквартирных домах,
расположенных на
территориях отдельных
административных округов
города Москвы в досрочном
исполнении обязательств по
установке пунктов
раздельного сбора отходов.
Частичная реализация ряда показателей в основном связана с
корректировкой их плановых значений. Значительного влияния на
показатели уровней подпрограммы и программы не оказано, какие-либо
последствия в связи с частичной реализацией мероприятий отсутствуют.
В соответствии со сводной бюджетной росписью объем бюджетных
ассигнований в 2016 году на реализацию мероприятий Государственной
программы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и
15
энергосбережение» составил 75,00 млрд руб. При этом фактическое
исполнение составило 70,22 млрд руб.
По подпрограмме «Развитие электроснабжения города Москвы» освоение
лимита составило более 98,2%.
По подпрограмме «Развитие теплоснабжения города Москвы» освоение
лимита составило 97,2%.
По подпрограмме «Развитие газоснабжения в городе Москве» освоение
лимита составило более 95,2%.
По подпрограмме «Развитие и модернизация объектов коллекторного
хозяйства города Москвы» освоение лимита составило более 93,3 %.
По подпрограмме «Развитие и модернизация водопроводно-
канализационного хозяйства города Москвы и систем технического
водоснабжения» освоение лимита составило 98,1 %.
По подпрограмме «Развитие и модернизация объектов водоотведения
поверхностного стока» освоение лимита составило более 98 %.
По подпрограмме «Развитие единой светоцветовой среды города Москвы»
освоение лимита составило более 87,1%.
По подпрограмме «Развитие сети общественных туалетов» освоение лимита
составило 69,2%.
По подпрограмме «Развитие инженерных коммуникаций города Москвы»
освоение лимита составило 93,1%.
По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»
освоение лимита составило 82,7%.
По подпрограмме «Мероприятия в области обращения с отходами и
противооползневые работы» освоение лимита составило более 96,3 %.
Перераспределения средств бюджета города Москвы между мероприятиями
Государственной программы города Москвы «Развитие коммунально-
инженерной инфраструктуры и энергосбережение» на 2012-2018 годы были
связаны с:
- выделением дополнительных средств на реализацию мероприятий;
- перераспределением ассигнований между Государственной программой
города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и
16
энергосбережение» на 2012-2018 и другими государственными
программами города Москвы;
- включением новых мероприятий.
Подпрограмма 1 «Развитие электроснабжения города Москвы»
На реализацию мероприятий подпрограммы в 2016 году было запланировано
финансирование в сумме 55 541,65 млн руб., в т.ч.:
За счет бюджета города Москвы - 5 511,46 млн руб., из них:
по Департаменту топливно-энергетического хозяйства
города Москвы 919,73 млн руб.
- Возмещение затрат по функционированию
подразделений Казенного предприятия «Московская
энергетическая дирекция»
346,24 млн руб.
- Реализация мер по обеспечению электроснабжением
объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры
2,14 млн руб.
Возмещение затрат акционерного общества
«Объединенная энергетическая компания», связанных
с приобретением мобильных источников питания
120,00 млн руб.
Возмещение затрат акционерному обществу
«Объединенная энергетическая компания», связанных
с оснащением техникой
439,35 млн руб.
Субсидия из бюджета города Москвы
Государственному унитарному предприятию города
Москвы Московскому научно-исследовательскому и
проектному институту жилищного хозяйства
«МосжилНИИпроект» на финансовое обеспечение
затрат, связанных с выполнением работ по разработке
методики прокладки линий различного назначения и
установки радиоэлектронных средств на внешних
поверхностях зданий, строений, сооружений, а также
их содержания
12,00 млн руб.
Запланировано:
Доля бесхозяйных теплосетевых объектов, переданных во временную
эксплуатацию, от общего количества выявленных бесхозяйных теплосетевых
объектов 100%.
по Департаменту строительства города Москвы 268,23 млн руб.
- Реализация мер по обеспечению
электроснабжением объектов инженерно-
коммунальной инфраструктуры
268,23 млн руб.
18
по Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства города Москвы 3,50 млн руб.
Возмещение затрат Открытому акционерному
обществу «Мослифт», связанных с оснащением
техникой
3,50 млн руб.
по Департаменту городского имущества города Москвы 4 320,00 млн руб.
Реализация мер по обеспечению
электроснабжением объектов инженерно-
коммунальной инфраструктуры 4 320,00 млн руб.
Ввод в эксплуатацию питающих кабельных линий (нарастающим итогом):
322,34 км.
За счет ресурсоснабжающих организаций - 50 030,20 млн руб., из них:
Запланировано:
- строительство кабельных линий (нарастающим итогом): 7 582,8 км;
- реконструкция кабельных линий (нарастающим итогом): 3 206,9 км
- ввод трансформаторной мощности: 18 586,3 МВА;
- ввод электрической мощности (нарастающим итогом): 1545,8 МВт;
- реконструкция распределительных устройств (нарастающим итогом):
16 шт.;
- модернизация, реконструкция и техническое переоснащение основного
оборудования (нарастающим итогом): 7 штук;
- модернизация, реконструкция и техническое переоснащение
вспомогательного оборудования (нарастающим итогом): 41 штука.
ПО ИТОГАМ ГОДА ОБЕСПЕЧЕНО:
За счет бюджета города Москвы - 5 411,15 млн руб. (98,2%), из них: ,
по Департаменту топливно-энергетического хозяйства 879,40 млн руб.
ПАО «МОЭСК» 26 556,03 млн руб.
АО «ОЭК» 11 751,19 млн руб.
АО «Энергокомплекс» 7 814,65 млн руб.
ПАО «Мосэнерго» 3 908,33 млн руб.
19
города Москвы (95,6%)
- Возмещение затрат по функционированию
подразделений Казенного предприятия «Московская
энергетическая дирекция»
317,83 млн руб.
(91,8%)
- Реализация мер по обеспечению электроснабжением
объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры
0,43 млн руб.
(20,3%)
Возмещение затрат акционерного общества
«Объединенная энергетическая компания», связанных
с приобретением мобильных источников питания
110,90 млн руб.
(92,4%)
Возмещение затрат акционерному обществу
«Объединенная энергетическая компания», связанных
с оснащением техникой
438,24 млн руб.
(99,7%)
Субсидия из бюджета города Москвы
Государственному унитарному предприятию города
Москвы Московскому научно-исследовательскому и
проектному институту жилищного хозяйства
«МосжилНИИпроект» на финансовое обеспечение
затрат, связанных с выполнением работ по разработке
методики прокладки линий различного назначения и
установки радиоэлектронных средств на внешних
поверхностях зданий, строений, сооружений, а также
их содержания
12,00 млн руб.
(100%)
Выполнено:
Доля бесхозяйных теплосетевых объектов, переданных во временную
эксплуатацию, от общего количества выявленных бесхозяйных теплосетевых
объектов 100%.
по Департаменту строительства города Москвы 208,80 млн руб.
(77,8%)
- Реализация мер по обеспечению
электроснабжением объектов инженерно-
коммунальной инфраструктуры
208,80 млн руб.
(77,8%)
Ввод в эксплуатацию питающих кабельных линий (нарастающим итогом):
370,91 км (причины отклонения приведены в Таблице 1)
по Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и 2,95 млн руб.
20
благоустройства города Москвы (84,3%)
Возмещение затрат Открытому акционерному
обществу «Мослифт», связанных с оснащением
техникой
2,95 млн руб.
(84,3%)
по Департаменту городского имущества города Москвы 4 320,00 млн руб.
(100%)
Реализация мер по обеспечению
электроснабжением объектов инженерно-
коммунальной инфраструктуры
4 320,00 млн руб.
(100%)
За счет ресурсоснабжающих организаций - 44 629,69 млн руб. (89,2%), из
них:
Выполнено:
- строительство кабельных линий (нарастающим итогом): 6 987,4 км;
- реконструкция кабельных линий (нарастающим итогом): 2 456,8 км
- ввод трансформаторной мощности: 16 984,3 МВА;
- ввод электрической мощности (нарастающим итогом): 1545,8 МВт;
- реконструкция распределительных устройств (нарастающим итогом): 5 шт.;
- модернизация, реконструкция и техническое переоснащение основного
оборудования (нарастающим итогом): 1 штука;
- модернизация, реконструкция и техническое переоснащение
вспомогательного оборудования (нарастающим итогом): 21 штука.
(причины отклонения приведены в Таблице 1)
Наиболее значимые мероприятия
В 2016 г. выделяются следующие значимые проекты инвестиционных
программ, направленные на повышение надежности электроснабжения
столичного региона:
- ввод в эксплуатацию ПС «Кожевническая»
- завершение строительства ПС «Белорусская»
ПАО «МОЭСК» 21 615,12 млн руб. (81,4%)
АО «ОЭК» 14 252,71 млн руб. (121,3%)
АО «Энергокомплекс» 5 470,34 млн руб. (70%)
ПАО «Мосэнерго» 3 291,52 млн руб. (84,2%)
21
- перевод схем электроснабжения жилого фонда и объектов социальной
сферы с 3 на 2 категорию надежности.
В 2016 году ПАО «МОЭСК», АО «ОЭК», АО «Энергокомплекс» было
заключено 75 659 договоров на технологическое присоединение. Мощность
по заключенным договорам на технологическое присоединение составила
3 440 МВт.
Весомое значение проведенных мероприятий выражается в получаемом
социальном эффекте:
1) Сокращение времени восстановления электроснабжения, что является
важнейшим показателем в части надежности электроснабжения. Так по
итогам 2016 года показатель составил: 48 мин.
22
Подпрограмма 2 «Развитие теплоснабжения города Москвы»
На реализацию мероприятий подпрограммы в 2016 году было запланировано
финансирование в сумме 44 948,20 млн руб., в т.ч.:
За счет бюджета города Москвы - 5 156,50 млн руб., из них:
по Департаменту топливно-энергетического хозяйства
города Москвы
2 814,98 млн руб.
Разработка и актуализация схем тепло-, электро- и
внешнего газоснабжения, водоснабжения и
водоотведения на период до 2030 года
303,68 млн руб.
Реализация мер по обеспечению теплоснабжением
объектов инженерно-коммунальной
инфраструктуры
208,30 млн руб.
Возмещение затрат публичного акционерного
общества «Московская объединенная
энергетическая компания», связанных с
выполнением мероприятий по восстановлению
тепловых сетей, находящихся на территории района
Куркино Северо-Западного административного
округа города Москвы
110,00 млн руб.
Возмещение затрат обществу с ограниченной
ответственностью «Теплоснабжающая компания
Мосэнерго», связанных с подготовкой объектов
теплоснабжения, расположенных на территории
Зеленоградского административного округа города
Москвы, к прохождению отопительного периода
2016 и 2017 годов
215,00 млн руб.
Возмещение затрат Казенному предприятию
«Московская энергетическая дирекция», связанных с
содержанием ТЭЦ АМО ЗИЛ и выполнением
мероприятий по ее подготовке к прохождению
осенне-зимнего периода 2016 и 2017 годов
500,00 млн руб.
Возмещение затрат обществу с ограниченной
ответственностью «ТСК Новая Москва», связанных
с выполнением мероприятий по подготовке системы
теплоснабжения на территории Троицкого и
Новомосковского административных округов города
Москвы к осенне-зимнему периоду 2016 и 2017
годов
1 478,00 млн руб.
по Департаменту строительства города Москвы
13,53 млн руб.
23
- Реализация мер по обеспечению теплоснабжением
объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры
13,53 млн руб.
по префектурам
2 319,80 млн руб.
Иные мероприятия в сфере теплоснабжения 2 319,80 млн руб.
по Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства города Москвы
8,18 млн руб.
Иные мероприятия в сфере теплоснабжения 8,18 млн руб.
За счет внебюджетных средств - 39 791,70 млн руб., из них:
Запланировано:
- Реконструкция оборудования объектов теплоснабжения (нарастающим
итогом): 29 923 шт.
- Реконструкция тепловых сетей (нарастающим итогом): 1241,2 км
- Ввод тепловой мощности (нарастающим итогом): 573,3 Гкал/ч
- Модернизация, реконструкция и техническое переоснащение основного
оборудования (нарастающим итогом): 68 штук
- Модернизация, реконструкция и техническое переоснащение
вспомогательного оборудования (нарастающим итогом): 122 штуки
ПО ИТОГАМ ГОДА ОБЕСПЕЧЕНО:
За счет бюджета города Москвы - 5 009,87 млн руб. (97,2%), из них:
по Департаменту топливно-энергетического хозяйства
города Москвы 2 672,10млн руб.
(94,9%)
ПАО «МОЭК» 36 041,62 млн руб.
ПАО «Мосэнерго» 3 750,09 млн руб.
24
Разработка и актуализация схем тепло-, электро- и
внешнего газоснабжения, водоснабжения и
водоотведения на период до 2030 года
268,64 млн руб.
(88,5%)
Реализация мер по обеспечению теплоснабжением
объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры
101,35 млн руб.
(48,7%)
Возмещение затрат публичного акционерного
общества «Московская объединенная энергетическая
компания», связанных с выполнением мероприятий
по восстановлению тепловых сетей, находящихся на
территории района Куркино Северо-Западного
административного округа города Москвы
109,11 млн руб.
(99,2%)
Возмещение затрат обществу с ограниченной
ответственностью «Теплоснабжающая компания
Мосэнерго», связанных с подготовкой объектов
теплоснабжения, расположенных на территории
Зеленоградского административного округа города
Москвы, к прохождению отопительного периода 2016
и 2017 годов
215,00 млн руб.
(100%)
Возмещение затрат Казенному предприятию
«Московская энергетическая дирекция», связанных с
содержанием ТЭЦ АМО ЗИЛ и выполнением
мероприятий по ее подготовке к прохождению
осенне-зимнего периода 2016 и 2017 годов
500,00 млн руб.
(100%)
Возмещение затрат обществу с ограниченной
ответственностью «ТСК Новая Москва», связанных с
выполнением мероприятий по подготовке системы
теплоснабжения на территории Троицкого и
Новомосковского административных округов города
Москвы к осенне-зимнему периоду 2016 и 2017 годов
1 478,00 млн руб.
(100%)
по Департаменту строительства города Москвы
9,79 млн руб.
(72,3%)
- Реализация мер по обеспечению теплоснабжением
объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры
9,79 млн руб.
(72,3%)
по префектурам
2 319,80 млн руб.
(100%)
Иные мероприятия в сфере теплоснабжения 2 319,80 млн руб.
(100%)
25
по Департаменту жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства города Москвы 8,18 млн руб.
(100%)
Иные мероприятия в сфере теплоснабжения 8,18 млн руб.
(100%)
За счет внебюджетных средств - 19 923,33 млн руб. (50,1%), из них:
Выполнено:
- Реконструкция оборудования объектов теплоснабжения (нарастающим
итогом): 31 261 шт.
- Реконструкция тепловых сетей (нарастающим итогом): 1185,32 км
- Ввод тепловой мощности (нарастающим итогом): 573,3 Гкал/ч
- Модернизация, реконструкция и техническое переоснащение основного
оборудования (нарастающим итогом): 15 штук
- Модернизация, реконструкция и техническое переоснащение
вспомогательного оборудования (нарастающим итогом): 7 штуки
(причины отклонения приведены в Таблице 1)
Наиболее важные мероприятия
К наиболее важным мероприятиям 2016 года, характеризующимся не
только значительными капиталовложениями и применением современных
технологий, но и социальной значимостью для потребителей города Москвы,
можно отнести мероприятия, направленные на повышение надежности
энергоснабжения потребителей Москвы:
- осуществление мероприятий по переводу существующих
потребителей ТЭЦ ЗИЛ и перспективных потребителей, расположенных на
территории АМО ЗИЛ (разработана схема теплоснабжения территории АМО
ЗИЛ, начаты проектно-изыскательских работ по переводу существующих
потребителей);
ПАО «МОЭК» 18 242,02 млн руб. (50,6%)
ПАО «Мосэнерго» 1 681,31 млн руб. (44,8%)
26
- создание катастрофоустойчивого программно-аппаратного комплекса
резервный ЦОД ПАО «МОЭК» (этап 1).
Подпрограмма 3 «Развитие газоснабжения в городе Москве»
На реализацию мероприятий подпрограммы в 2016 году было запланировано
финансирование в сумме 3 256,96 млн руб., в т.ч.:
За счет бюджета города Москвы - 228,99 млн руб., из них:
по Департаменту топливно-энергетического хозяйства
города Москвы
178,13 млн руб.
Разработка и актуализация Генеральной схемы
газоснабжения города Москвы до 2030 года
82,43 млн руб.
Возмещение затрат акционерному обществу
«Мосгаз», связанных с оснащением техникой
95,70 млн руб.
по Департаменту строительства города Москвы
0,86 млн руб.
- Мероприятия по реализации комплекса мер по
развитию газового хозяйства города Москвы
0,86 млн руб.
по Департаменту городского имущества города Москвы
50,00 млн руб.
- Мероприятия по реализации комплекса мер по
развитию газового хозяйства города Москвы
50,00 млн руб.
За счет внебюджетных средств - 3 027,97 млн руб., из них:
Запланировано:
- Реконструкция газопроводов (нарастающим итогом): 536,72 км
АО «Мосгаз» 3 027,97 млн руб.
27
- Реконструкция газорегуляторных пунктов (нарастающим итогом): 56 шт.
- Реконструкция электрозащитных установок (нарастающим итогом): 729 шт.
ПО ИТОГАМ ГОДА ОБЕСПЕЧЕНО:
За счет бюджета города Москвы - 217,99 млн руб. (95,2%), из них:
по Департаменту топливно-энергетического хозяйства
города Москвы
167,99 млн руб.
(94,3%)
Разработка и актуализация Генеральной схемы
газоснабжения города Москвы до 2030 года
73,46 млн руб.
(89,1%)
Возмещение затрат акционерному обществу
«Мосгаз», связанных с оснащением техникой
94,53 млн руб.
(98,8%)
по Департаменту строительства города Москвы
0,00 млн руб.
(0%)
- Мероприятия по реализации комплекса мер по
развитию газового хозяйства города Москвы
0,00 млн руб.
(0%)
по Департаменту городского имущества города Москвы
50,00 млн руб.
(100%)
- Мероприятия по реализации комплекса мер по
развитию газового хозяйства города Москвы
50,00 млн руб.
(100%)
За счет внебюджетных средств - 3 226,59 млн руб. (106,6%), из них:
Выполнено:
- Реконструкция газопроводов (нарастающим итогом): 546,47 км
- Реконструкция газорегуляторных пунктов (нарастающим итогом): 61 шт.
- Реконструкция электрозащитных установок (нарастающим итогом): 726 шт.
АО «Мосгаз» 3 226,59 млн руб.
(106,6%)
28
(причины отклонения приведены в Таблице 1)
Ключевые объекты и эффекты подпрограммы:
реконструкция ГРП «Орехово-Борисово»;
Основными эффектами подпрограммы стали снижение среднего времени
устранения технологических нарушений (газовые сети) до 147 минут, а
также снижение уровня износа газовых сетей до 35,7%
29
Подпрограмма 4 «Развитие и модернизация объектов коллекторного
хозяйства города Москвы»
На реализацию мероприятий подпрограммы в 2016 году было запланировано
финансирование в сумме 4 343,45 млн руб., в т.ч.:
За счет бюджета города Москвы - 999,43 млн руб., из них:
по Департаменту строительства города Москвы 991,13 млн руб.
- Реализация комплекса мер, направленных на
развитие коллекторного хозяйства города Москвы
991,13 млн руб.
по Департаменту топливно-энергетического хозяйства
города Москвы
8,30 млн руб.
Возмещение затрат Государственному унитарному
предприятию города Москвы по эксплуатации
коммуникационных коллекторов «Москоллектор»,
связанных с проведением мероприятий по
предотвращению проникновения в подземные
сооружения
2,80 млн руб.
Возмещение затрат Государственному унитарному
предприятию города Москвы по эксплуатации
коммуникационных коллекторов «Москоллектор»,
связанных с оснащением техникой
5,50 млн руб.
Запланировано:
Строительство кабельных коммуникационных коллекторов (нарастающим
итогом) – 12,79 км;
За счет внебюджетных средств - 3 344,02 млн руб., из них:
Запланировано:
Строительство коммуникационных коллекторов (нарастающим итогом):
15,65 км;
Реконструкция действующих коллекторов (нарастающим итогом): 107,02 км;
ГУП «Москоллектор» 3 344,02 млн руб.
30
Техническое переоснащение инженерных сетей (нарастающим итогом):
561,96 км;
Техническое переоснащение насосных станций и вентиляции (нарастающим
итогом): 512 шт.
ПО ИТОГАМ ГОДА ОБЕСПЕЧЕНО:
За счет бюджета города Москвы - 932,18 млн руб. (93,3%), из них:
по Департаменту строительства города Москвы 924,68 млн руб.
(93,3%)
- Реализация комплекса мер, направленных на
развитие коллекторного хозяйства города Москвы
924,68 млн руб.
(93,3%)
по Департаменту топливно-энергетического хозяйства
города Москвы 7,50 млн руб.
(90,4%)
Возмещение затрат Государственному унитарному
предприятию города Москвы по эксплуатации
коммуникационных коллекторов «Москоллектор»,
связанных с проведением мероприятий по
предотвращению проникновения в подземные
сооружения
2,80 млн руб.
(100%)
Возмещение затрат Государственному унитарному
предприятию города Москвы по эксплуатации
коммуникационных коллекторов «Москоллектор»,
связанных с оснащением техникой
4,70 млн руб.
(85,5%)
Выполнено:
Строительство кабельных коммуникационных коллекторов – 12,79 км;
За счет внебюджетных средств - 3 396,73 млн руб. (101,6%), из них:
Выполнено:
Строительство коммуникационных коллекторов (нарастающим итогом):
15,97 км;
Реконструкция действующих коллекторов (нарастающим итогом): 107,62 км;
ГУП «Москоллектор» 3 396,73 млн руб. (101,6%)
31
Техническое переоснащение инженерных сетей (нарастающим итогом):
562,26 км;
Техническое переоснащение насосных станций и вентиляции (нарастающим
итогом): 542 шт. (причины отклонения приведены в Таблице 1)
Наиболее важные мероприятия:
завершение строительства коллекторов от ПС «Перерва»,
ПС «Бескудниково» 1 и 2 п.к., ГТЭС «Щербинка» 2 п.к., от ПС
«Ваганьковская» 2 этап и от ПС Ново-Кузьминки 1 п.к.
завершение строительства 1 п.к. 2-я очередь кабельного коллектора от
ПС «Ваганьковская»
начало строительства коллекторов от ПС «Мещанская», ПС «Пресня»,
ПС «Белорусская» 1 п.к.
Реализованные мероприятия позволили предотвратить рост уровня износа
коллекторного хозяйства.
32
Подпрограмма 5 «Развитие и модернизация водопроводно-
канализационного хозяйства города Москвы и систем технического
водоснабжения»
На реализацию мероприятий подпрограммы в 2016 году было запланировано
финансирование в сумме 31 714,11 млн руб., в т.ч.:
За счет бюджета города Москвы - 12 239,52 млн руб., из них:
по Департаменту городского имущества города Москвы 6 000,00 млн руб.
- Реализация комплекса мер, направленных на
развитие водопроводно-канализационного хозяйства
города Москвы
6 000,00 млн руб.
по Департаменту строительства города Москвы 5 698,57 млн руб.
- Реализация комплекса мер, направленных на
развитие водопроводно-канализационного хозяйства
города Москвы
5 698,57 млн руб.
Запланировано:
Строительство водопроводной сети (нарастающим итогом) – 33,24 км;
Строительство канализационной сети (нарастающим итогом) – 65,44 км.
по Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства города Москвы 540,95 млн руб.
Возмещение затрат Акционерному обществу
«Мосводоканал», связанных с оснащением техникой
540,95 млн руб.
За счет внебюджетных средств - 19 474,59 млн руб., из них:
Запланировано:
Расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
транспортировки сточных вод – 186,7 млн квт*ч
АО «Мосводоканал» 19 474,59 млн руб.
33
Протяженность переложенной и восстановленной водопроводной сети
(нарастающим итогом) – 748,28 км
Протяженность переложенной и восстановленной канализационной сети
(нарастающим итогом) - 305,61 км
Расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
транспортировки питьевой воды – 44,5 млн квт*ч
ПО ИТОГАМ ГОДА ОБЕСПЕЧЕНО:
За счет бюджета города Москвы - 12 007,45 млн руб. (98.1%), из них:
по Департаменту городского имущества города Москвы 6 000,00 млн руб.
(100%)
- Реализация комплекса мер, направленных на
развитие водопроводно-канализационного хозяйства
города Москвы
6 000,00 млн руб.
(100%)
по Департаменту строительства города Москвы 5 466,50 млн руб.
(95,9%)
- Реализация комплекса мер, направленных
на развитие водопроводно-канализационного
хозяйства города Москвы
5 466,50 млн руб.
(95,9%)
Выполнено:
Строительство водопроводной сети (нарастающим итогом) – 33,38 км;
Строительство канализационной сети (нарастающим итогом) – 60,04 км.
(причины отклонения приведены в Таблице 1)
по Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства города Москвы 540,95 млн руб.
(100%)
Возмещение затрат Акционерному обществу 540,95 млн руб.
34
«Мосводоканал», связанных с оснащением техникой (100%)
За счет внебюджетных средств - 22 023,03 млн руб. (113,1%), из них:
Выполнено:
Расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
транспортировки сточных вод – 192,67 млн квт*ч
Протяженность переложенной и восстановленной водопроводной сети
(нарастающим итогом) – 748,66 км
Протяженность переложенной и восстановленной канализационной сети
(нарастающим итогом) - 325,47 км
Расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
транспортировки питьевой воды – 45,02 млн квт*ч
(причины отклонения приведены в Таблице 1)
Наиболее важные мероприятия:
- продолжение реконструкции Ново-Курьяновских очистных сооружений
с внедрением инновационных технологий очистки сточных вод.
Выполненные АО «Мосводоканал» мероприятия подпрограммы позволили
обеспечить:
- модернизацию и реконструкцию технологического, энергетического и
механического оборудования действующих сооружений водоподготовки и
очистки сточных вод, что позволило обеспечить сокращение доли
неудовлетворительных проб питьевой воды у потребителя относительно
планируемых показателей как на выходе со станций водоподготовки, так и в
городской сети,
- соблюдение технологических и гидравлических режимов работы
сооружений подготовки питьевой воды и очистных сооружений канализации.
АО «Мосводоканал» 22 023,03 млн руб.
(113,1%)
35
Подпрограмма 6 «Развитие и модернизация объектов
водоотведения поверхностного стока»
На реализацию мероприятий подпрограммы в 2016 году было запланировано
финансирование в сумме 10 320,60 млн руб., в т.ч.:
За счет бюджета города Москвы - 7 845,57 млн руб., из них:
по Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства города Москвы
7 067,32 млн руб.
Водоотведение поверхностных сточных вод 6 145,24 млн руб.
Возмещение затрат Государственному унитарному
предприятию города Москвы по эксплуатации
московских водоотводящих систем «Мосводосток»,
связанных с содержанием и эксплуатацией
бесхозяйных гидротехнических сооружений,
расположенных на территории Троицкого и
Новомосковского административных округов города
Москвы
31,10 млн руб.
Возмещение затрат Государственному унитарному
предприятию города Москвы по эксплуатации
московских водоотводящих систем "Мосводосток",
связанных с оснащением техникой
890,98 млн руб.
Запланировано:
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме
сточных вод, выпускаемых в водные объекты – 56%;
по Департаменту строительства города Москвы 776,26 млн руб.
Реализация комплекса мер по развитию объектов
водоотведения поверхностного стока 726,26 млн руб.
Реализация комплекса мер по развитию объектов
водоотведения поверхностного стока в городах
субъектов Российской Федерации
50,00 млн руб.
Запланировано:
Строительство очистных сооружений (нарастающим итогом) – 21 ед.
36
по Департаменту развития новых территорий города
Москвы 2,00 млн руб.
Реализация комплекса мер по развитию объектов
водоотведения поверхностного стока 2,00 млн руб.
За счет внебюджетных средств - 2 475,03 млн руб., из них:
Запланировано:
Доля аварий и инцидентов в год на 1 км сетей водостока (по отношению к
количеству в 2010 году) – 75,4%;
Объем строительства/реконструкции сетей водостока (нарастающим итогом)
– 181,59 км;
ПО ИТОГАМ ГОДА ОБЕСПЕЧЕНО:
За счет бюджета города Москвы - 7 692,55 млн руб. (98,0%), из них:
по Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства города Москвы
7 067,32 млн руб.
(100%)
Водоотведение поверхностных сточных вод 6 145,24 млн руб.
(100%)
Возмещение затрат Государственному унитарному
предприятию города Москвы по эксплуатации
московских водоотводящих систем «Мосводосток»,
связанных с содержанием и эксплуатацией
бесхозяйных гидротехнических сооружений,
расположенных на территории Троицкого и
Новомосковского административных округов
города Москвы
31,10 млн руб.
(100%)
Возмещение затрат Государственному унитарному
предприятию города Москвы по эксплуатации
московских водоотводящих систем "Мосводосток",
связанных с оснащением техникой
890,98 млн руб.
(100%)
Выполнено:
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме
сточных вод, выпускаемых в водные объекты – 56%;
ГУП «Мосводосток» 2 475,03 млн руб.
37
по Департаменту строительства города Москвы 625,24 млн руб.
(80,5%)
Реализация комплекса мер по развитию объектов
водоотведения поверхностного стока
575,24 млн руб.
(79,2%)
Реализация комплекса мер по развитию объектов
водоотведения поверхностного стока в городах
субъектов Российской Федерации
50,00 млн руб.
(100%)
Выполнено:
Строительство очистных сооружений (нарастающим итогом) – 19 ед. (причины отклонения приведены в Таблице 1)
по Департаменту развития новых территорий города
Москвы 0,0 млн руб.
(0%)
Реализация комплекса мер по развитию объектов
водоотведения поверхностного стока
0,0 млн руб.
(0%)
За счет внебюджетных средств - 2 636,19 млн руб. (106,5%), из них:
Выполнено:
Доля аварий и инцидентов в год на 1 км сетей водостока (по отношению к
количеству в 2010 году) – 75,4%;
Объем строительства/реконструкции сетей водостока (нарастающим итогом)
– 189,19 км;
(причины отклонения приведены в Таблице 1)
Наиболее важные мероприятия:
строительство сетей дождевой канализации для ликвидации скопления
воды (Рогожский вал, ул.Братская, Госпитальный вал,
Новоподмосковный пер.)
Выполненные в 2016 году работы по водоотведению и текущему
ремонту сетей и объектов водоотведения поверхностного стока позволили:
- обеспечить сдерживание роста изношенности водосточных сетей;
ГУП «Мосводосток» 2 636,19 млн руб.
(106,5%)
38
- снизить интенсивность отказов на сетях водоотведения поверхностного
стока до 0,12 аварий на 1 км в год;
- обеспечить очистку поверхностного стока на очистных сооружениях и
улучшить экологическую обстановку на водных объектах.
39
Подпрограмма 7 «Развитие единой светоцветовой среды города Москвы»
На реализацию мероприятий подпрограммы в 2016 году было запланировано
финансирование в сумме 20 620,75 млн руб., в т.ч.:
За счет бюджета города Москвы - 20 620,75 млн руб., из них:
по Департаменту топливно-энергетического хозяйства
города Москвы
20 620,75 млн руб.
Возмещение затрат Открытого акционерного
общества «Объединенная энергетическая
компания», связанных с оказанием услуг по
эксплуатации и ремонту объектов наружного
освещения, архитектурно-художественной
подсветки и праздничной иллюминации города
Москвы
3 445,00млн руб.
Комплекс мер по развитию наружного
освещения, архитектурно-художественной
подсветки и праздничной иллюминации города
Москвы
8 207,81 млн руб.
Возмещение затрат Государственному
унитарному предприятию города Москвы
«Моссвет» по осуществлению технического
надзора за эксплуатацией и ремонтом объектов
наружного освещения и архитектурно-
художественной подсветки
150,00 млн руб.
Возмещение затрат Государственному
унитарному предприятию города Москвы
«Моссвет» на оплату электрической энергии,
потребляемой установками наружного
освещения, архитектурно-художественной
подсветки, праздничной иллюминации города
Москвы, находящимися на праве хозяйственного
ведения Государственного унитарного
предприятия города Москвы "Моссвет"
1 807,43 млн руб.
Возмещение затрат Государственному
унитарному предприятию города Москвы
«Моссвет» по техническому обслуживанию,
проведению аварийных и восстановительных
работ кабельной канализации
89,93 млн руб.
40
Возмещение затрат Государственному
унитарному предприятию города Москвы
«Моссвет» по временной эксплуатации
бесхозяйных объектов наружного освещения и
архитектурно-художественной подсветки
68,75 млн руб.
Возмещение затрат акционерного общества
«Объединенная энергетическая компания»,
связанных с выполнением мероприятий по
устройству праздничной иллюминации мест
проведения общегородских праздничных
мероприятий
6 040,00 млн руб.
Возмещение затрат Государственному
унитарному предприятию города Москвы
«Моссвет», связанных с устройством наружного
освещения
8,00 млн руб.
Возмещение затрат Государственному
унитарному предприятию города Москвы
«Моссвет», связанных с выполнением
мероприятий по устройству и эксплуатации
объектов праздничного и тематического
оформления города Москвы
163,24 млн руб.
Возмещение затрат акционерному обществу
«Мосгорсвет», связанных с оснащением техникой
10,90 млн руб.
Установка медийных конструкций 617,20 млн руб.
Возмещение затрат акционерному обществу
«Объединенная энергетическая компания»,
связанных с выполнением мероприятий по
устройству наружного освещения и
электроснабжения мест проведения
общегородских праздничных мероприятий
12,50 млн руб.
Запланировано:
Количество установок наружного освещения, находящихся в эксплуатации:
540 421 штук;
Количество эксплуатируемых осветительных приборов объектов архитектурно-
художественной подсветки (с учетом находящихся на хранении в связи с
проведением работ по капитальному ремонту фасадов зданий): 197 936 штук;
Количество замененных опор наружного освещения (нарастающим итогом):
24 594 штук;
41
Количество отремонтированных объектов архитектурно-художественной
подсветки (нарастающим итогом): 363 объекта;
Создание объектов праздничного светового оформления постоянного
размещения (нарастающим итогом): 1025 штук;
Общее количество зданий в городе, оборудованных архитектурно-
художественной подсветкой: 1 803 здания;
Общее количество мостовых сооружений в городе, оборудованных
архитектурно-художественной подсветкой: 23 штуки;
Доля объектов архитектурно-художественной подсветки, по которым
осуществляется технический надзор в соответствии с регламентом выполнения
работ по технической эксплуатации данных объектов: 100%;
Доля установок наружного освещения, по которым осуществляется технический
надзор в соответствии с регламентом выполнения работ по технической
эксплуатации наружного: 100%.
ПО ИТОГАМ ГОДА ОБЕСПЕЧЕНО:
За счет бюджета города Москвы - 17 964,86 млн руб. (87,1%), из них:
по Департаменту топливно-энергетического хозяйства
города Москвы
17 964,86 млн руб.
(87,1%)
Возмещение затрат Открытого акционерного
общества «Объединенная энергетическая компания»,
связанных с оказанием услуг по эксплуатации и
ремонту объектов наружного освещения,
архитектурно-художественной подсветки и
праздничной иллюминации города Москвы
3 445,00 млн руб.
(100%)
Комплекс мер по развитию наружного освещения,
архитектурно-художественной подсветки и
праздничной иллюминации города Москвы
6 177,34 млн руб.
(75,3%)
Возмещение затрат Государственному унитарному
предприятию города Москвы «Моссвет» по
осуществлению технического надзора за
эксплуатацией и ремонтом объектов наружного
освещения и архитектурно-художественной подсветки
150,00 млн руб.
(100%)
Возмещение затрат Государственному унитарному
предприятию города Москвы «Моссвет» на оплату
электрической энергии, потребляемой установками
наружного освещения, архитектурно-художественной
подсветки, праздничной иллюминации города
1 807,43 млн руб.
(100%)
42
Москвы, находящимися на праве хозяйственного
ведения Государственного унитарного предприятия
города Москвы «Моссвет»
Возмещение затрат Государственному унитарному
предприятию города Москвы «Моссвет» по
техническому обслуживанию, проведению аварийных
и восстановительных работ кабельной канализации
89,93 млн руб.
(100%)
Возмещение затрат Государственному унитарному
предприятию города Москвы «Моссвет» по
временной эксплуатации бесхозяйных объектов
наружного освещения и архитектурно-
художественной подсветки
68,75 млн руб.
(100%)
Возмещение затрат акционерного общества
«Объединенная энергетическая компания», связанных
с выполнением мероприятий по устройству
праздничной иллюминации мест проведения
общегородских праздничных мероприятий
6 039,87 млн руб.
(100%)
Возмещение затрат Государственному унитарному
предприятию города Москвы «Моссвет», связанных с
устройством наружного освещения
6,42 млн руб.
(80,2%)
Возмещение затрат Государственному унитарному
предприятию города Москвы «Моссвет», связанных с
выполнением мероприятий по устройству и
эксплуатации объектов праздничного и тематического
оформления города Москвы
163,24 млн руб.
(100%)
Возмещение затрат акционерному обществу
«Мосгорсвет», связанных с оснащением техникой
9,41 млн руб.
(86,3%)
Установка медийных конструкций 0,0 млн руб.
(0%)
Возмещение затрат акционерному обществу
«Объединенная энергетическая компания», связанных
с выполнением мероприятий по устройству
наружного освещения и электроснабжения мест
проведения общегородских праздничных
мероприятий
7,48 млн руб.
(59,8%)
43
Выполнено:
Количество установок наружного освещения, находящихся в эксплуатации:
540 421 штук;
Количество эксплуатируемых осветительных приборов объектов архитектурно-
художественной подсветки (с учетом находящихся на хранении в связи с
проведением работ по капитальному ремонту фасадов зданий): 197 936 штук;
Количество замененных опор наружного освещения (нарастающим итогом):
25 282 штук;
Количество отремонтированных объектов архитектурно-художественной
подсветки (нарастающим итогом): 357 объектов;
Создание объектов праздничного светового оформления постоянного
размещения (нарастающим итогом): 993 штуки;
Общее количество зданий в городе, оборудованных архитектурно-
художественной подсветкой: 1 938 зданий;
Общее количество мостовых сооружений в городе, оборудованных
архитектурно-художественной подсветкой: 71 штука;
Доля объектов архитектурно-художественной подсветки, по которым
осуществляется технический надзор в соответствии с регламентом выполнения
работ по технической эксплуатации данных объектов: 100%;
Доля установок наружного освещения, по которым осуществляется технический
надзор в соответствии с регламентом выполнения работ по технической
эксплуатации наружного: 100%.
(причины отклонения приведены в Таблице 1)
В 2016 году архитектурно-художественной подсветкой были оформлены
здания на ул. Моховая, ул. Знаменка, Газетный пер., Никитский б-р,
транспортные развязки вылетных магистралей с МКАД, а также было
установлено 524 декоративные световые конструкции. Основная цель
реализованных мероприятий является эстетическое оформление пространства
города.
44
Подпрограмма 8 «Развитие сети общественных туалетов»
На реализацию мероприятий подпрограммы в 2016 году было запланировано
финансирование в сумме 876,20 млн руб. в т.ч.:
За счет бюджета города Москвы - 876,20 млн руб., из них:
по Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства города Москвы
876,20 млн руб.
Оказание государственными учреждениями
государственных услуг, выполнение работ,
финансовое обеспечение деятельности
государственных казенных учреждений
876,20 млн руб.
Запланировано:
Обеспеченность населения санитарно-техническими услугами на разовых
мероприятиях – 100%.
ПО ИТОГАМ ГОДА ОБЕСПЕЧЕНО:
За счет бюджета города Москвы - 606,35 млн руб. (69,2%), из них:
по Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства города Москвы
606,35 млн руб.
(69,2%)
Оказание государственными учреждениями
государственных услуг, выполнение работ,
финансовое обеспечение деятельности
государственных казенных учреждений
606,35 млн руб.
(69,2%)
Выполнено:
Обеспеченность населения санитарно-техническими услугами на разовых
мероприятиях – 100%.
Выполненные в 2016 году мероприятия подпрограммы позволили
45
- обеспечить надлежащей санитарной услугой жителей и гостей столицы, в
том числе инвалидов и маломобильных граждан в местах массового пребывания.
46
Подпрограмма 9 «Развитие инженерных коммуникаций города Москвы»
На реализацию мероприятий подпрограммы в 2016 году было запланировано
финансирование в сумме 9 645,15 млн руб., в т.ч.:
За счет бюджета города Москвы - 9 645,15 млн руб., из них:
по Департаменту строительства города Москвы 5 982,72 млн руб.
Реализация комплекса мер по развитию
коммунально-инженерной инфраструктуры
5 893,93 млн руб.
Обеспечение технического обслуживания сетей
инженерно-технического обеспечения объектов
строительства инженерно-коммунальной
инфраструктуры до даты принятия в
установленном порядке решения о закреплении
указанных сетей на праве хозяйственного
ведения, оперативного управления или передачи
их в аренду
55,00 млн руб.
Оказание кадастровых услуг на объектах
строительства и реконструкции коммунального
хозяйства
3,79 млн руб.
Оценка предварительной стоимости
перебазирования объектов ГУП «Мосводосток»
с промышленной территории АМО «ЗИЛ»
30,00 млн руб.
по Департаменту развития новых территорий города
Москвы 3 608,97 млн руб.
Реализация комплекса мер по развитию
коммунально-инженерной инфраструктуры
3 608,97 млн руб.
по Департаменту топливно-энергетического
хозяйства города Москвы 53,46 млн руб.
Оказание государственными учреждениями
государственных услуг, выполнение работ,
финансовое обеспечение деятельности
государственных казенных учреждений
Возмещение затрат Казенному предприятию
«Московская энергетическая дирекция»,
связанных с технологическим присоединением
объекта культурного наследия федерального
значения «Ансамбль Новодевичьего монастыря»
53,46 млн руб.
47
к сетям электроснабжения и водоснабжения
Запланировано:
Строительство водопроводной сети (нарастающим итогом): 262,95 км;
Строительство водосточной сети (нарастающим итогом): 173,57 км;
Строительство дорог (нарастающим итогом): 45,86 км;
Строительство канализационной сети (нарастающим итогом): 174,15 км;
Строительство очистных сооружений (нарастающим итогом): 3 шт.;
Строительство сети газопровода (в т. ч. вынос сетей) (нарастающим итогом):
34,83 км;
Строительство тепловой сети (нарастающим итогом): 163,89 км.
ПО ИТОГАМ ГОДА ОБЕСПЕЧЕНО:
За счет бюджета города Москвы - 8 983,15 млн руб. (93,1%), из них:
по Департаменту строительства города Москвы 5 340,87 млн руб.
(89,3%)
Реализация комплекса мер по развитию
коммунально-инженерной инфраструктуры
5 340,26 млн руб.
(90,6%)
Обеспечение технического обслуживания сетей
инженерно-технического обеспечения объектов
строительства инженерно-коммунальной
инфраструктуры до даты принятия в
установленном порядке решения о закреплении
указанных сетей на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления или передачи их в
аренду
0,62 млн руб.
(1,1%)
Оказание кадастровых услуг на объектах
строительства и реконструкции коммунального
хозяйства
0,0 млн руб.
(0%)
Оценка предварительной стоимости
перебазирования объектов ГУП «Мосводосток» с
промышленной территории АМО «ЗИЛ»
0,0 млн руб.
(0%)
по Департаменту развития новых территорий города
Москвы
3 588,82 млн руб.
(99,4%)
Реализация комплекса мер по развитию 3 588,82 млн руб.
48
коммунально-инженерной инфраструктуры (99,4%)
по Департаменту топливно-энергетического хозяйства
города Москвы 53,46 млн руб.
(100%)
Возмещение затрат Казенному предприятию
«Московская энергетическая дирекция»,
связанных с технологическим присоединением
объекта культурного наследия федерального
значения «Ансамбль Новодевичьего монастыря» к
сетям электроснабжения и водоснабжения
53,46 млн руб.
(100%)
Выполнено:
Строительство водопроводной сети (нарастающим итогом): 244,67 км;
Строительство водосточной сети (нарастающим итогом): 162,25 км;
Строительство дорог (нарастающим итогом): 41,0 км;
Строительство канализационной сети (нарастающим итогом): 167,42 км;
Строительство очистных сооружений (нарастающим итогом): 4 шт.;
Строительство сети газопровода (в т. ч. вынос сетей) (нарастающим итогом):
32,62 км;
Строительство тепловой сети (нарастающим итогом): 166,83 км.
(причины отклонения приведены в Таблице 1)
49
Подпрограмма 10 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»
Подпрограмма города Москвы «Энергосбережение и повышение
энергоэффективности» реализуется в составе Государственной программы
города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и
энергосбережение» на 2012-2018 годы» (постановление Правительства Москвы
от 27.09.2011 № 451-ПП «Об утверждении Государственной программы города
Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и
энергосбережение" на 2012-2018 годы» (в редакции от 10.10.2016 № 657-ПП)).
1. Система целей и задач подпрограммы.
Основными целями подпрограммы установлены:
1.Снижение энергоёмкости ВРП (валового регионального продукта).
2.Повышение эффективности использования энергетических ресурсов
потребителями города.
3.Обеспечение надежного, безопасного, бездефицитного энергоснабжения.
4.Повышение качества жизни населения и снижение затрат на оплату
жилищно-коммунальных услуг.
Основными задачами являются:
1.Повышение эффективности использования энергетических ресурсов
потребителями города, включая жилищный фонд и системы коммунальной
инфраструктуры, в том числе за счет сокращения потерь энергетических
ресурсов при их производстве, преобразовании, передаче и конечном
использовании.
2.Обеспечение надежного функционирования и динамичного развития
всех отраслей экономики города, позволяющего сформировать
безопасную, благоустроенную и стимулирующую среду
жизнедеятельности с минимальными затратами энергии и ресурсов.
3.Повышение качества жизни населения и снижение затрат на оплату
жилищно-коммунальных услуг как в рамках существующей, так и
перспективной застройки города Москвы, на основе применения новейших
инновационных технологий в сфере энерго- и ресурсосбережения и, как
следствие, снижение энергопотребления на единицу общей площади
многоквартирных домов.
50
4.Повышение финансовой устойчивости городской экономики за счет
компенсации роста нагрузки на бюджет путем снижения удельных
расходов энергии и ресурсов.
5.Повышение экологической эффективности и безопасности на основе
рационального и экологически ответственного использования энергии и
ресурсов, способствующих обеспечению права граждан на благоприятную
окружающую среду.
2. Основные результаты за 2016 год.
Реализация подпрограммы осуществлялась в соответствии с
поставленными задачами по следующим направлениям: информационное
обеспечение в области энергосбережения и повышения энергоэффективности,
научно-техническое и методологическое сопровождение развития и внедрения
энергосберегающих проектов и технологий, обеспечение энергоэффективности
зданий, строений и сооружений, в том числе эксплуатация энергосберегающего
оборудования, внедренного в учреждениях бюджетной сферы в рамках
реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение
энергоэффективности», развитие ВИЭ на территории города Москвы (за счет
регионального бюджета).
Реализация подпрограммы «Энергосбережение и повышение
энергоэффективности» позволит достигнуть
к 2019 году следующих показателей:
1.Энергоемкость ВРП – 2,7 кг.у.т/тыс.руб;
2.Суммарная экономия ТЭР (по видам ресурсов):
Электрическая энергия – 7,501 млрд. кВт*ч;
Тепловая энергия – 13,16 млн. Гкал;
Воды – 304,26 млн. куб.м;
Газ – 5,125 млрд.куб.м;
3.Суммарное сокращение выбросов парниковых газов – 7,179 млн т.экв. СО2;
4.Доля объема электрической энергии, полученной от ВИЭ – 4,5%.
51
2.1 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, реализованные в рамках бюджетных средств
подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»:
2.1.1 Информационное обеспечение в области энергосбережения и
повышения энергоэффективности:
Бюджетное финансирование составило – 181 437,34 тыс. руб.
Объем выполненных работ:
- проведение Третьего Международного форума ENES-2016, конкурс
журналистских работ, организация и проведение регионального этапа
конкурса проектов по энергосбережению среди организаций, конкурс
проектов по энергосбережению среди школьников и студентов, конкурс
детского рисунка, семинары, круглые столы, фотовыставка «Лица
энергетики»;
- проведение комплекса мероприятий по пропаганде и популяризации
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках
Наименование
показателей
Ед.
изм
2010
год
факт
2011
год
факт
2012
год
факт
2013
год
факт
2014
год
факт
2015
год
факт
2016
год
прогно
з
2016
год
факт
2017
год
прогн
оз
(657)
2018
год
прог
ноз
(657)
Энергоемкость
ВРП
кг.у
.т./т
ыс.р
уб
4,5 4,2 4,1 3,9 3,8 3,6 3,4 3,4 3,4 3,4
Суммарная
экономия
электрической
энергии
млн
кВт.
ч
958,97 1768,39 2921,39 3897,12 4716,35 5618,15 6047,7 6587,38 6459,77 6871,84
Суммарная
экономия
тепловой
энергии
млн
Гка
л
2,38 4,59 6,17 7,80 8,89 9,96 11,03 10,87 12,12 13,21
Суммарная
экономия воды
млн
м3 41,6 79,55 190,61 208,3 244,84 264,31 278,45 278,90 291,61 304,77
Суммарная
экономия газа
млн
м3
547,83 1083,39 1532,63 2105,87 2498,66 3065,86 3512,45 3734,47 3977,55 4442,65
Сокращение
выбросов
парниковых
газов
тыс.
т.
экв.
СО2
- - 657,66 1696,39 2688,12 3724,89 4486,25 4866,6 5282,11 6077,97
Потребление
возобновляемо
й энергии
% - - 0,75 0,75 0,75 0,75 3 0,75 3,50 4,00
52
информационного сопровождения Государственной программы "Развития
коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-
2018 годы";
- разработка концепции организации и проведения московского городского
форума "Москва-энергоэффективный город";
- организация и участие в международном форуме по энергоэффективности и
энергосбережению;
- организация и проведение мероприятий в рамках Всеросийского фестиваля
энергосбережения
2.1.2. Научно-техническое и методологическое сопровождение развития и
внедрения энергосберегающих проектов и технологий:
Бюджетное финансирование составило – 37 246,18 тыс. руб.
Объем выполненных работ:
- методологическое и научное обеспечение деятельности в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а именно:
сопровождение программ энергосбережения в 2016 году;
- организация и внедрение реестра энергосберегающих и иннновационных
технологий и оборудования Департамента топливно-энергетического
хозяйства города Москвы;
- разработка технических требований к внутреннему освещению на объектах
социальной сферы и освещению мест общего пользования в
многоквартирных домах города Москвы;
- разработка технико-экономической документации на реализацию
энергосберегающих мероприятий в рамках капитального ремонта
многоквартирных жилых домов, включая типовые технологические и
инженерные решения, а также предложения по критериям и условиям
реализации;
- методологическое обеспечение по использованию в бюджетной сфере
энергоэффективных светодиодных осветительных устройств в объеме до
75 % от общего количества к 2020 г. С использованием внебюджетных
источников;
- проведение аналитического исследования результатов реализации на
территории города Москвы проектов и мероприятий в рамках
энергосервисных контрактов в период 2013-2016 гг., включающего
подготовку предложений по снижению барьеров привлечения частных
53
инвесторов в проекты по энергосбережению в жилищном фонде,
коммунальной и бюджетной сферах;
- разработка методического обеспечения выполнения требований
федерального законодательства по маркировке жилого фонда в соответствии
с классами энергоэффективности
Документы разработаны и утверждены на уровне руководства Департамента
топливно-энергетического хозяйства города Москвы.
2.1.3. Обеспечение энергоэффективности зданий, строений и сооружений, в
том числе эксплуатация энергосберегающего оборудования, внедренного в
учреждениях бюджетной сферы в рамках реализации подпрограммы
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности»:
Бюджетное финансирование составило – 15 021,21 тыс.руб.
Объем выполненных работ
- проведение мероприятий по нормализации параметров потребления
электроэнергии и снижению потребления электроэнергиии на объектах
Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности города Москвы, стоимость выполненных работ
составила - 8 634, 1 тыс. руб. На 15 объектах Департамента по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
города Москвы были внедрены 15 устройств энергосберегающие (УЭС),
обеспечивающие нормализацию параметров качества электроэнергии,
компенсирующих реактивную мощность и снижение потребления
электроэнергии, фильтрацию гармоник.
- техническое обслуживание и эксплуатация энергосберегающего
оборудования, внедренного в рамках реализации программы
«Энергосбережение» стоимость выполненных работ составила - 2 089, 10
тыс. руб. На 83-х объектах осуществлялось техническое обслуживание
энергосберегающего оборудования;
- поверка, ремонт и наладка узлов учета тепловой энергии. Стоимость
выполненных работ составила - 4 297,99 тыс. руб. Была проведена
метрологическая поверка узлов учета тепловой энергии (УУТЭ),
установленных на 113 объектах социальной сферы, а так же ремонт 1 УУТЭ.
2.1.4 Прочее:
Бюджетное финансирование составило 2,347 тыс. руб.
- Плата за аренду (ВДНХ)
2.1.5 Содержание ГКУ «Энергетика» в 2016 году.
54
Бюджетное финансирование составило 56 283 тыс. руб.
2.2 Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета города
Москвы и иных средств на реализацию мероприятий подпрограммы:
Общая сумма затрат на реализацию энергосберегающих мероприятий в
целом за 2016 г. по представленным соисполнителями подпрограммы отчетам
составила – 1 479 443,8 тыс. руб. (рис.2), в том числе:
Источник финансирования
Объем финансовых ресурсов,
тыс. руб.
2016 год
план факт
Всего 2 428 552,9 1 479 443,8
расходы бюджета города Москвы 350 688,7 289 990,1
средства федерального бюджета - -
средства юридических и физических лиц 2 077 864,2 1 189 453,7
Рис.2. Структура финансирования программы, млрд руб.
*Справочно:
ДепТранс – план – 473,87 млн руб., факт – 116,99 млн руб.- корректировка программ
энергосбережения
2,39
0,35
2,08
1,48
0,29
1,19
1,94
0,47
1,47
Всего ДепТЭХ Внебюджетные средства
План
2016 года Факт
2016 года План
2017 года
55
Департамент образования план - 120 млн руб., факт – 0 млн руб.
Департамент науки промышленной политики и предпринимательства план - 165 млн руб., факт – 2,8
млн руб.
Предприятия ТЭК(РСО) – план - 248,424 млн руб.,факт – 154,729 млн руб. корректировка
инвестиционных программ, исключение финансирования мероприятий в рамках оптимизации затрат.
2.3 В результате реализации подпрограммы за 2016 год достигнуты
следующие показатели экономии:
Наименование
показателя Ед. изм. План Факт % исполнения
Энергоемкость ВРП т.у.т./тыс.р
уб. 3,4 3,4 100,00
Суммарная экономия
электрической энергии млн кВт.ч. 429,55 969,23 225
Суммарная экономия
тепловой энергии млн Гкал 1,07 0,91 85
Суммарная экономия
воды млн куб.м. 14,14 14,59 103
Суммарная экономия газа млн куб.м. 446,59 668,61 150
Сокращение выбросов
парниковых газов
тыс.т.экв.
СО2 761,36 1141,71 150
Потребление
возобновляемой энергии % 3 0,75 25
Перевыполнение плановых показателей показателей экономии
электрической энергии и газа обусловлено рядом причин:
- Реализация внеплановых мероприятий ПАО "Мосэнерго" по
эксплуатации парогазовых блоков на ТЭЦ -16, 26 и эксплуатация
гидродинамических муфт на ТЭЦ;
- Эксплуатация парогазовых блоков на ТЭЦ - 9, 16, 21, 26
Не достижение плановых показателей экономии тепловой энергии,
обусловлено рядом причин:
- невыполнением плановых мероприятий ПАО «Мосэнерго» по вводу в
эксплуатацию ПГУ ТЭЦ-12 и ТЭЦ-20 (находятся в стадии опытно
промышленной эксплуатации).
56
- ПАО МОЭК произведена актуализация программы с сокращением
финансирования мероприятий в следствии чего и сокращение плановых
показателей.
Не достижение планового показателя потребления возобновляемой
энергетики обусловлено отсутствием ввода новых мощностей объектов
генерации на основе возобновляемых источников энергии.
Всего объем потребления топливно-энергетических ресурсов по городу
Москва за 2016 год составляет:
Вид ресурса Ед.
измерения
Объем
потребления Примечание
Электрическая
энергия млн. кВт·ч 39 753
Представлено по данным
ПАО "Мосэнергосбыт",
в т.ч. бытовые потребители
с учетом потребления ТиНАО
Тепловая
энергия млн. Гкал 81,03
Представлено по данным
ПАО "Мосэнерго" по прямым
потребителям и ПАО "МОЭК" с
учетом зон теплоснабжения
ТиНАО
Вода млн. м3 941,8
Представлено по данным
Управления "Мосводосбыт"
АО "Мосводоканал" с учетом
потребления ТиНАО
Газ млн. м3
25,50
Представлено по данным
ОАО "МОСГАЗ" и ПАО
«Мосэнерго» . (Представлена
суммарная величина потребления
с учётом потребления ТЭЦ-23)
3. Данные о сложившейся практике заключения и исполнения
энергосервисных договоров (контрактов), заключенных для нужд города
Москвы, и объем планируемой экономии энергетических ресурсов.
57
3.1. На территории префектуры САО заключены энергосервисные
контракты по электрической энергии на 67 МКД;
На территории префектуры ВАО заключены энергосервисные контракты
по электрической энергии на 187 МКД;
На территории префектуры ЮАО заключены энергосервисные контракты
по электрической энергии на 134 МКД;
На территории префектуры ЮЗАО заключены энергосервисные контракты
по электрической энергии на 30 МКД;
На территории префектуры ЗАО заключены энергосервисные контракты
по электрической энергии на 5 МКД;
На территории префектуры СЗАО заключены энергосервисные контракты
по электрической энергии на 5 МКД;
На территории префектуры ЗелАО заключены энергосервисные контракты
по электрической энергии на 12 МКД;
Срок действия энергосервисных контрактов составляет от трёх до пяти
лет.
Экономия электрической энергии составляет до 80%.
На период срока действия контракта оборудование обслуживает
энергосервисная организация.
4. Мероприятия подпрограммы, планируемые к реализации в 2017 году.
В 2017 году планируется актуализация подпрограммы
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности», входящей в состав
Государственной программы «Развитие коммунально-инженерной
инфраструктуры и энергосбережение» на 2012-2018 годы», в части изменения
структуры целевых показателей.
В 2017 году продолжится активная работа по созданию условий в городе
для привлечения инвестиций в энергосбережение объектов жилищного фонда и
бюджетной сферы. Планируется привлечение инвестиций на энергосбережение
за счет развития энергосервисной деятельности, для этого будет проводится:
- методологическое и информационное сопровождение энергосервисной
деятельности на объектах органов исполнительной власти;
- технико-экономическое сопровождение и мониторинг результатов
энергосервисных проектов в бюджетной сфере;
- сопровождение и мониторинг энергосервисной деятельности в жилом
секторе;
58
- информационное сопровождение населения города;
- методологическое сопровождение деятельности окружных штабов по
энергосбережению по привлечению управляющих компаний к энергосервисной
деятельности
Продолжится работа по оказанию методологической поддержки органам
исполнительной власти (соисполнителям программы) при реализации
отраслевых и окружных программ.
59
Подпрограмма 11 «Мероприятия в области обращения с отходами и
противооползневые работы»
На реализацию мероприятий подпрограммы в 2016 году было запланировано
финансирование в сумме 11 524,33 млн руб., в т.ч.:
За счет бюджета города Москвы - 11 524,33 млн руб., из них:
по Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства города Москвы
11 025,63 млн
руб.
Оказание государственными учреждениями
государственных услуг, выполнение работ,
финансовое обеспечение деятельности
государственных учреждений
28,21 млн руб.
Промышленная переработка твердых бытовых
отходов, образуемых населением, а также
возмещение затрат по оплате за негативное
воздействие на окружающую среду по отходам,
вывозимым из домовладений (от населения),
Государственным унитарным предприятием города
Москвы «Экотехпром»
493,15 млн руб.
Промышленная переработка твердых бытовых
отходов, образуемых населением, Обществом с
ограниченной ответственностью «ЕФН-Экотехпром
МСЗ 3»
598,21 млн руб.
Мероприятия по обеспечению радиационной
безопасности населения города Москвы
103,28 млн руб.
Мероприятия по очистке промливневых стоков 28,50 млн руб.
Оказание государственными учреждениями
государственных услуг, выполнение работ,
финансовое обеспечение деятельности
государственных казенных учреждений
76,46 млн руб.
Проведение капитального ремонта
государственными учреждениями
54,50 млн руб.
60
Прочие расходы в области обращения с отходами 30,94 млн руб.
Возмещение затрат акционерному обществу
«Институт МосводоканалНИИпроект», связанных с
разработкой территориальной схемы в области
обращения с отходами, образующимися на
территории города Москвы, и электронной модели
указанной территориальной схемы
194,00 млн руб.
Расходы по обращению с твердыми бытовыми
отходами и крупногабаритным мусором,
образующимися в многоквартирных домах,
расположенных на территориях отдельных
административных округов города Москвы
7 687,14 млн руб.
Возмещение затрат Государственному унитарному
предприятию города Москвы «Экотехпром» по
временной эксплуатации полигона ТПБО
«Саларьево»
236,60 млн руб.
Возмещение затрат Государственному унитарному
предприятию города Москвы «Экотехпром»,
связанных с эксплуатацией полигона по
захоронению твердых бытовых отходов
"Дмитровский"
247,16 млн руб.
Возмещение затрат Государственному унитарному
предприятию города Москвы «Экотехпром»,
связанных с эксплуатацией полигона по
захоронению твердых бытовых отходов «Хметьево»
230,69 млн руб.
Возмещение затрат Федеральному государственному
унитарному предприятию «РАДОН», связанных с
оказанием технологических услуг полного цикла по
обеспечению радиационной безопасности населения
города Москвы
410,35 млн руб.
Возмещение затрат Государственному унитарному
предприятию города Москвы «Экотехпром»,
связанных с оснащением техникой
606,45 млн руб.
Запланировано:
Выработка электроэнергии на 1 тонну переработанных отходов: 264,3 кВт*ч
Доля транспортированных, переработанных и кондиционированных
радиоактивных отходов от общего объема выявленных радиоактивных
отходов: 100%
61
Доля территории города, на которой осуществляется радиационно-
экологический мониторинг: 100%
Доля отработанных ртутьсодержащих люминесцентных и компактных
люминесцентных ламп от общего количества собранных люминесцентных
ламп: 100%
Объем отсортированных вторичных материальных ресурсов: 468,5 тыс. тонн
Количество пунктов раздельного сбора отходов от населения: 479 штуки
по Департаменту строительства города Москвы
465,60 млн руб.
Реализация комплекса мер по хранению и
утилизации отходов
333,73 млн руб.
Реализация комплекса мер, направленных на
проведение противооползневых мероприятий»
131,88 млн руб.
по префектурам
33,09 млн руб.
- Оказание государственными учреждениями
государственных услуг, выполнение работ,
финансовое обеспечение деятельности
государственных казенных учреждений
33,09 млн руб.
ПО ИТОГАМ ГОДА ОБЕСПЕЧЕНО:
За счет бюджета города Москвы - 11 102,67 млн руб. (96,3%), из них:
по Департаменту жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства города Москвы
10 667,10 млн руб.
(96,7%)
Оказание государственными учреждениями
государственных услуг, выполнение работ,
финансовое обеспечение деятельности
государственных учреждений
28,14 млн руб.
(99,7%)
Промышленная переработка твердых
бытовых отходов, образуемых населением, а
также возмещение затрат по оплате за
негативное воздействие на окружающую
среду по отходам, вывозимым из
домовладений (от населения),
Государственным унитарным предприятием
города Москвы «Экотехпром»
281,16 млн руб.
(57%)
62
Промышленная переработка твердых
бытовых отходов, образуемых населением,
Обществом с ограниченной
ответственностью «ЕФН-Экотехпром МСЗ
3»
591,95 млн руб.
(99%)
Мероприятия по обеспечению радиационной
безопасности населения города Москвы
1,82 млн руб.
(1,8%)
Мероприятия по очистке промливневых
стоков
28,50 млн руб.
(100%)
Оказание государственными учреждениями
государственных услуг, выполнение работ,
финансовое обеспечение деятельности
государственных казенных учреждений
76,46 млн руб.
(100%)
Проведение капитального ремонта
государственными учреждениями
54,46 млн руб.
(99,9%)
Прочие расходы в области обращения с
отходами
25,16 млн руб.
(81,3%)
Возмещение затрат акционерному обществу
«Институт МосводоканалНИИпроект»,
связанных с разработкой территориальной
схемы в области обращения с отходами,
образующимися на территории города
Москвы, и электронной модели указанной
территориальной схемы
194,00 млн руб.
(100%)
Расходы по обращению с твердыми
бытовыми отходами и крупногабаритным
мусором, образующимися в
многоквартирных домах, расположенных на
территориях отдельных административных
округов города Москвы
7 655,23 млн руб.
(99,6%)
Возмещение затрат Государственному
унитарному предприятию города Москвы
«Экотехпром» по временной эксплуатации
полигона ТПБО «Саларьево»
236,60 млн руб.
(100%)
63
Возмещение затрат Государственному
унитарному предприятию города Москвы
«Экотехпром», связанных с эксплуатацией
полигона по захоронению твердых бытовых
отходов "Дмитровский"
247,16 млн руб.
(100%)
Возмещение затрат Государственному
унитарному предприятию города Москвы
«Экотехпром», связанных с эксплуатацией
полигона по захоронению твердых бытовых
отходов «Хметьево»
230,69 млн руб.
(100%)
Возмещение затрат Федеральному
государственному унитарному предприятию
«РАДОН», связанных с оказанием
технологических услуг полного цикла по
обеспечению радиационной безопасности
населения города Москвы
410,35 млн руб.
(100%)
Возмещение затрат Государственному
унитарному предприятию города Москвы
«Экотехпром», связанных с оснащением
техникой
605,43 млн руб.
(99,8%)
Выполнено:
Выработка электроэнергии на 1 тонну переработанных отходов: 296,21 кВт*ч
Доля транспортированных, переработанных и кондиционированных
радиоактивных отходов от общего объема выявленных радиоактивных
отходов: 100%
Доля территории города, на которой осуществляется радиационно-
экологический мониторинг: 100%
Доля отработанных ртутьсодержащих люминесцентных и компактных
люминесцентных ламп от общего количества собранных люминесцентных
ламп: 100%
Объем отсортированных вторичных материальных ресурсов: 497,38 тыс.
тонн
Количество пунктов раздельного сбора отходов от населения: 516 штук (причины отклонения приведены в Таблице 1)
по Департаменту строительства города Москвы
405,99 млн руб.
(87,2%)
64
- Реализация комплекса мер по хранению и
утилизации отходов 326,87 млн руб.
(97,9%)
- Реализация комплекса мер, направленных на
проведение противооползневых мероприятий»
79,13 млн руб.
(60%)
по префектурам
29,57 млн руб.
(89,4%)
- Оказание государственными учреждениями
государственных услуг, выполнение работ,
финансовое обеспечение деятельности
государственных казенных учреждений
29,57 млн руб.
(89,4%)
Наиболее значимые мероприятия:
- оказание в 9 округах (ЦАО, САО, ВАО, ЗАО, СВАО, СЗАО, ЮВАО,
ЮЗАО, ЗелАО) комплексной услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами (ТКО);
- отбор более 490 тыс. тонн вторичных материальных ресурсов из
твердых коммунальных отходов;
- создание 516 пунктов раздельного сбора отходов.
По итогам реализации Государственной программы в 2016 году были
достигнуты ожидаемые результаты по всем ключевым показателям. Прогноз
ожидаемых итогов вследствие этого не подлежит корректировке.
В связи с этим предлагается продолжить реализацию Государственной
программы и в последующие годы, с учетом приведения структуры
Государственной программы города Москвы «Развитие коммунально-
инженерной инфраструктуры и энергосбережение» в соответствие с Законом
города Москвы от 25 ноября 2016 г. № 67 «О бюджете города Москвы на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» и с фактическим
исполнением по состоянию на 31 декабря 2016 года.
1
Приложение 7 к Порядку
Отчет о достижении натуральных показателей государственной программы города Москвы
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Государс
твенная
програм
ма
города
Москвы
«Развити
е
коммуна
льно-
инженер
ной
инфраст
руктуры
и
энергосб
ережени
е» на
2012-
2018
годы
Износ
тепловы
х сетей:
разводя
щие сети
020 проценто
в 43.5 43.4 43.8 43.6 43.5 43.4 43.3 43.3 43.3 43.2
Государс
твенная
програм
Износ
коллекто
рного
020 проценто
в 25 25 19 18 17 17 17 17 17 17
2
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ма
города
Москвы
«Развити
е
коммуна
льно-
инженер
ной
инфраст
руктуры
и
энергосб
ережени
е» на
2012-
2018
годы
хозяйств
а
Государс
твенная
програм
ма
города
Москвы
«Развити
е
коммуна
льно-
инженер
ной
Энергое
мкость
валового
регионал
ьного
продукта
020 кг
у.т./тыс.
рублей
4.5 4.2 4.1 3.9 3.8 3.6 3.4 3.4 3.4 3.4
3
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 инфраст
руктуры
и
энергосб
ережени
е» на
2012-
2018
годы Государс
твенная
програм
ма
города
Москвы
«Развити
е
коммуна
льно-
инженер
ной
инфраст
руктуры
и
энергосб
ережени
е» на
2012-
2018
годы
Доля
заявок на
подключ
ение к
сетям,
удовлетв
оренных
в
установл
енный
срок
020 проценто
в 95 98 100 100 100 100 100 100 100 100
4
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Государс
твенная
програм
ма
города
Москвы
«Развити
е
коммуна
льно-
инженер
ной
инфраст
руктуры
и
энергосб
ережени
е» на
2012-
2018
годы
Доля
воды в
городе
Москве,
обеззара
женной
новыми
методам
и
(гипохло
рит
натрия)
778 проценто
в 25 25 100 100 100 100 100 100 100 100
Государс
твенная
програм
ма
города
Москвы
«Развити
е
коммуна
Износ
сетей
электрос
набжени
я
020 проценто
в 65.2 64.9 65.4 62.1 60.6 59.2 57.8 57.8 56.3 54.8
5
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 льно-
инженер
ной
инфраст
руктуры
и
энергосб
ережени
е» на
2012-
2018
годы Государс
твенная
програм
ма
города
Москвы
«Развити
е
коммуна
льно-
инженер
ной
инфраст
руктуры
и
энергосб
ережени
е» на
Износ
сетей
водоотве
дения
поверхно
стного
стока
778 проценто
в 43.83 44.5 44.7 44.49 44.28 44.18 43.97 43.97 43.75 43.55
6
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2012-
2018
годы Государс
твенная
програм
ма
города
Москвы
«Развити
е
коммуна
льно-
инженер
ной
инфраст
руктуры
и
энергосб
ережени
е» на
2012-
2018
годы
Доля
домов, в
которых
летнее
отключе
ние
горячей
воды по
факту
составил
о 10
дней и
менее
020 проценто
в 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Государс
твенная
програм
ма
города
Москвы
Суммарн
ая
экономи
я воды
(нараста
020 млн куб.
м 41.6 79.55 190.61 208.3 244.84 264.31 278.9 278.45 Перевып
олнение
за счет
повышен
ия
эффекти
291.61 304.77
7
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 «Развити
е
коммуна
льно-
инженер
ной
инфраст
руктуры
и
энергосб
ережени
е» на
2012-
2018
годы
ющим
итогом) вности
выполне
ния
запланир
ованных
меропри
ятий
Государс
твенная
програм
ма
города
Москвы
«Развити
е
коммуна
льно-
инженер
ной
инфраст
руктуры
и
Износ
тепловы
х сетей:
магистра
льные
сети
020 проценто
в 46.5 46.5 46.6 46.4 45.3 45.3 45.2 45.2 45.2 45.1
8
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 энергосб
ережени
е» на
2012-
2018
годы Государс
твенная
програм
ма
города
Москвы
«Развити
е
коммуна
льно-
инженер
ной
инфраст
руктуры
и
энергосб
ережени
е» на
2012-
2018
годы
Суммарн
ая
экономи
я газа
(нараста
ющим
итогом)
020 млн куб.
м 547.83 1083.39 1532.63 2105.87 2498.66 3065.86 3734.47 3512.45 Планово
е
значение
является
расчетны
м
показате
лем. В
процессе
эксплуат
ации
парогазо
вых
блоков
на ТЭЦ-
9, 12, 16,
20, 21, 26
в 2016
году
фактичес
кая
величина
значител
ьно
3977.55 4442.65
9
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 превыси
ла
расчетну
ю.
Данный
факт
обусловл
ен в том
числе
более
низкими
температ
урами по
сравнени
ю с
прогнози
руемыми
. Государс
твенная
програм
ма
города
Москвы
«Развити
е
коммуна
льно-
инженер
ной
Суммарн
ая
экономи
я
тепловой
энергии
(нараста
ющим
итогом)
020 млн Гкал 2.38 4.59 6.17 7.8 8.89 9.96 10.87 11.03 Невыпол
нение
плановы
х
показате
лей в
связи с
тем, что
по
техничес
ким
причина
12.12 13.21
10
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 инфраст
руктуры
и
энергосб
ережени
е» на
2012-
2018
годы
м
опытно-
промыш
ленная
эксплуат
ация
ПГУ
ТЭЦ-12
и ТЭЦ-
20 ПАО
МОСЭН
ЕРГО
была
продлена
до конца
2016
года. Государс
твенная
програм
ма
города
Москвы
«Развити
е
коммуна
льно-
инженер
ной
инфраст
Износ
газопров
ода:
подземн
ые сети
020 проценто
в 36.5 36.8 36.7 36.7 36.4 35.7 35.7 35.7 35.6 35.4
11
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 руктуры
и
энергосб
ережени
е» на
2012-
2018
годы Государс
твенная
програм
ма
города
Москвы
«Развити
е
коммуна
льно-
инженер
ной
инфраст
руктуры
и
энергосб
ережени
е» на
2012-
2018
годы
Суммарн
ая
экономи
я
электрич
еской
энергии
(нараста
ющим
итогом)
020 млн
кВт*ч 958.97 1768.39 2921.39 3897.12 4716.35 5618.15 6587.38 6047.7 Реализац
ия
дополни
тельных
внеплано
вых
меропри
ятий
ПАО
«Мосэне
рго» по
эксплуат
ации
парогазо
вых
блоков
на ТЭЦ -
16, 26 и
эксплуат
ация
гидроди
намичес
6459.77 6871.84
12
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ких муфт
на ТЭЦ. Подпрог
рамма
Развитие
электрос
набжени
я города
Москвы
Количес
тво
технолог
ических
нарушен
ий на
электрич
еских
сетях
020 единиц 94 75 58 47 43 38 34 34 32 31
Возмеще
ние
затрат по
функцио
нирован
ию
подразде
лений
Казенног
о
предприя
тия
«Москов
ская
энергети
ческая
дирекция
»
Доля
бесхозяй
ных
теплосет
евых
объектов
,передан
ных во
временн
ую
эксплуат
ацию, от
общего
количест
ва
выявлен
ных
бесхозяй
ных
020 проценто
в X X X X X 100 100 100 100 100
13
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 теплосет
евых
объектов Реализац
ия мер
по
обеспече
нию
электрос
набжени
ем
объектов
инженер
но-
коммуна
льной
инфраст
руктуры
Ввод в
эксплуат
ацию
питающи
х
кабельн
ых
линий
(нараста
ющим
итогом)
806 км X X 81.5 149.9 171.35 304.44 370.91 322.34 В 2016
году по
факту
было
введено
в
эксплуат
ацию
66,47 км
питающи
х
кабельн
ых
линий.П
лановый
показате
ль в ГП
РКИИиЭ
был
утвержде
н до
внесения
изменен
ий в
Адресну
ю
инвестиц
322.34 322.34
14
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ионную
програм
му
города
Москвы
в
соответс
твии с
постанов
лением
Правите
льства
Москвы
от
20.12.201
6 № 896-
ПП «О
внесении
изменен
ий в
постанов
ление
Правите
льства
Москвы
от 11
октября
2016 г. N
665-ПП»
15
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Инвести
ционная
програм
ма ПАО
«МОЭС
К».
Строител
ьство
кабельн
ых
линий
(нараста
ющим
итогом)
000 км 605.9 1139.07 1527.66 2263.16 3161.16 4304.16 5120.56 5261.86 План
утвержде
н
приказо
м
Минэнер
го РФ от
16.10.201
4 г.
№735. В
связи с
проекто
м
корректи
ровки
инвестиц
ионной
програм
мы на
2016 год
плановы
е
значения
2016
года
скоррект
ированы
в
сторону
уменьше
5959.36 6618.86
16
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ния до
уровня
фактичес
ких. Инвести
ционная
програм
ма ПАО
«МОЭС
К».
Реконстр
укция
кабельн
ых
линий
(нараста
ющим
итогом)
000 км 161.27 386.74 604.24 829.64 1604.64 2006.94 2168.94 2851.14 План
утвержде
н
приказо
м
Минэнер
го РФ от
16.10.201
4 г.
№735. В
связи с
проекто
м
корректи
ровки
инвестиц
ионной
програм
мы на
2016 год
плановы
е
значения
2016
года
скоррект
3385.14 3876.54
17
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ированы
в
сторону
уменьше
ния до
уровня
фактичес
ких. Инвести
ционная
програм
ма ПАО
«МОЭС
К».
Ввод
трансфор
маторно
й
мощност
и
(нараста
ющим
итогом)
000 МВА 642.69 1710.06 4144.46 6819.66 8613.66 9473.76 10377.66 11769.96 План
утвержде
н
приказо
м
Минэнер
го РФ от
16.10.201
4 г.
№735. В
связи с
проекто
м
корректи
ровки
инвестиц
ионной
програм
мы на
2016 год
плановы
е
13417.26 15321.66
18
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 значения
2016
года
скоррект
ированы
в
сторону
уменьше
ния до
уровня
фактичес
ких. Инвести
ционная
програм
ма АО
«ОЭК».
Реконстр
укция
кабельн
ых
линий
(нараста
ющим
итогом)
000 км 0 0 25.4 119.2 196.13 232.32 287.82 355.75 План
утвержде
н
приказо
м РЭК
Москвы
от
24.12.201
5 г.
№788-
тби. В
связи с
проекто
м
корректи
ровки
инвестиц
ионной
431.58 481.26
19
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 програм
мы на
2016 год
плановы
е
значения
2016
года
скоррект
ированы
в
сторону
уменьше
ния до
уровня
фактичес
ких. Инвести
ционная
програм
ма АО
«ОЭК».
Строител
ьство
кабельн
ых
линий
(нараста
ющим
итогом)
000 км 0.6 12.38 57.38 218.52 479.61 1090.15 1427.98 1701.39 План
утвержде
н
приказо
м РЭК
Москвы
от
24.12.201
5 г.
№788-
тби. В
связи с
проекто
2121.45 2463.83
20
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 м
корректи
ровки
инвестиц
ионной
програм
мы на
2016 год
плановы
е
значения
2016
года
скоррект
ированы
в
сторону
уменьше
ния.
Скоррект
ированн
ый план
2016
года
составля
ет
1543,02
км.
Невыпол
нение в
21
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 связи с
изменен
ием
количест
ва
договоро
в на
технолог
ическое
присоеди
нение и
отзывом
потребит
елями
заявок на
технолог
ическое
присоеди
нение. Инвести
ционная
програм
ма АО
«ОЭК».
Ввод
трансфор
маторно
й
мощност
и
(нараста
ющим
итогом)
000 МВА 2100 2100 2706.2 3093.1 3135.02 3253.34 3628.17 3697.03 План
утвержде
н
приказо
м РЭК
Москвы
от
24.12.201
5 г.
№788-
тби. В
4349.01 4418.13
22
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 связи с
проекто
м
корректи
ровки
инвестиц
ионной
програм
мы на
2016 год
плановы
е
значения
2016
года
скоррект
ированы
в
сторону
уменьше
ния до
уровня
фактичес
ких. Инвести
ционная
програм
ма АО
«Энерго
Строител
ьство
кабельн
ых
линий
(нараста
000 км 29.5 49.2 110.2 128.93 197.33 321.68 438.87 619.58 План
утвержде
н
приказо
м РЭК
Москвы
799.38 970.18
23
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 комплек
с». ющим
итогом) от
14.08.201
5 г.
№467-
тби. В
связи с
проекто
м
корректи
ровки
инвестиц
ионной
програм
мы на
2016 год
плановы
е
значения
2016
года
скоррект
ированы
в
сторону
уменьше
ния до
уровня
фактичес
ких.
24
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Инвести
ционная
програм
ма АО
«Энерго
комплек
с».
Ввод
трансфор
маторно
й
мощност
и
(нараста
ющим
итогом)
000 МВА 1580 1580 1580 1580 2063.2 2578.5 2978.5 3119.3 План
утвержде
н
приказо
м РЭК
Москвы
от
14.08.201
5 г.
№467-
тби. В
связи с
проекто
м
корректи
ровки
инвестиц
ионной
програм
мы на
2016 год
плановы
е
значения
2016
года
скоррект
ированы
в
сторону
3119.3 3119.3
25
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 уменьше
ния до
уровня
фактичес
ких. Инвести
ционная
програм
ма ПАО
«Мосэне
рго»
Модерни
зация,
реконстр
укция и
техничес
кое
переосна
щение
вспомога
тельного
оборудов
ания
(нараста
ющим
итогом)
000 штук X X X X X X 21 41 Сроки
ввода
перенесе
ны на
будущие
периоды
в рамках
действия
договоро
в, а
также в
связи с
невыпол
нением в
срок
обязател
ьств
подрядч
иков и
поставщ
иков по
действу
ющим
договора
м сроки
66 81
26
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ввода
проектов
также
перенесе
ны на
будущие
периоды.
В
отношен
ии
данных
подрядч
иков
ведётся
претензи
онная
работа. Инвести
ционная
програм
ма ПАО
«Мосэне
рго»
Модерни
зация,
реконстр
укция и
техничес
кое
переосна
щение
основног
о
оборудов
ания
(нараста
000 штук X X X X X X 1 7 Сроки
ввода
перенесе
ны на
будущие
периоды
в рамках
действия
договоро
в, а
также в
связи с
невыпол
14 19
27
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ющим
итогом) нением в
срок
обязател
ьств
подрядч
иков и
поставщ
иков по
действу
ющим
договора
м сроки
ввода
проектов
также
перенесе
ны на
будущие
периоды.
В
отношен
ии
данных
подрядч
иков
ведётся
претензи
онная
работа.
28
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Инвести
ционная
програм
ма ПАО
«Мосэне
рго»
Ввод
электрич
еской
мощност
и
(нараста
ющим
итогом)
000 МВт X X 420 420 905.8 1545.8 1545.8 1545.8 1545.8 1545.8
Инвести
ционная
програм
ма ПАО
«Мосэне
рго»
Реконстр
укция
распреде
лительн
ых
устройст
в
(нараста
ющим
итогом)
000 штук X X X X X X 5 16 Сроки
ввода
перенесе
ны на
будущие
периоды
в рамках
действия
договоро
в, а
также в
связи с
невыпол
нением в
срок
обязател
ьств
подрядч
иков и
поставщ
иков по
действу
24 29
29
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ющим
договора
м сроки
ввода
проектов
также
перенесе
ны на
будущие
периоды.
В
отношен
ии
данных
подрядч
иков
ведётся
претензи
онная
работа. Подпрог
рамма
Развитие
теплосна
бжения
города
Москвы
Уровень
потерь
тепловой
энергии
в сетях
теплосна
бжения
(отноше
ние
суммарн
020 Гкал/(км
*ч) X X 0.0376 0.0373 0.037 0.0367 0.0365 0.0365 0.0362 0.0361
30
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ого
объема
потерь
тепловой
энергии
к
суммарн
ой
протяже
нности
сетей):
разводя
щие сети Подпрог
рамма
Развитие
теплосна
бжения
города
Москвы
Количес
тво
поврежд
ений и
дефектов
на 1 км
тепловой
сети:
магистра
льные
сети
020 ед/1 км
трубопр. X X 1 0.91 0.94 0.93 0.92 0.92 0.91 0.82
Подпрог
рамма
Развитие
теплосна
бжения
Уровень
потерь
тепловой
энергии
в сетях
теплосна
020 Гкал/(км
*ч) X X 0.1132 0.1129 0.1128 0.1124 0.1124 0.1124 0.1122 0.112
31
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 города
Москвы бжения
(отноше
ние
суммарн
ого
объема
потерь
тепловой
энергии
к
суммарн
ой
протяже
нности
сетей):
магистра
льные
сети Подпрог
рамма
Развитие
теплосна
бжения
города
Москвы
Количес
тво
поврежд
ений и
дефектов
на 1 км
тепловой
сети:
разводя
щие сети
020 ед/1 км
трубопр. X X 0.09 0.081 0.088 0.086 0.086 0.086 0.085 0.081
Инвести
ционная
Реконстр
укция
000 штук X X 2516 5937 10433 22978 31261 29923 Инвести
ционная
36941 43943
32
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 програм
ма ПАО
«МОЭК»
.
оборудов
ания
объектов
теплосна
бжения
(нараста
ющим
итогом)
програм
ма ПАО
«МОЭК»
2016
года не
была
утвержде
на. План
инвестиц
ионной
програм
мы 2016
года
ПАО
«МОЭК»
был
скоррект
ирован в
ноябре
2016
года. По
данному
показате
лю
произош
ло
увеличен
ие
плановог
о
33
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 значения
до
уровня
фактичес
кого. Инвести
ционная
програм
ма ПАО
«МОЭК»
.
Реконстр
укция
тепловы
х сетей
(нараста
ющим
итогом)
000 км X X 287 662.5 900.45 1052.4 1185.32 1241.2 Инвести
ционная
програм
ма ПАО
«МОЭК»
2016
года не
была
утвержде
на. План
инвестиц
ионной
програм
мы 2016
года
ПАО
«МОЭК»
был
скоррект
ирован в
ноябре
2016
года. По
данному
показате
1463.47 1703.45
34
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 лю
произош
ло
уменьше
ние
плановог
о
значения
до
уровня
фактичес
кого. Инвести
ционная
програм
ма ПАО
«Мосэне
рго»
Модерни
зация,
реконстр
укция и
техничес
кое
переосна
щение
основног
о
оборудов
ания
(нараста
ющим
итогом)
000 штук X X X X X X 15 68 Планово
е
значение
2016
года
является
ошибочн
ым, т.к.
корректи
ровка
утвержда
емой
части
инвестиц
ионной
програм
мы
предусма
109 137
35
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 тривала
значение
31
штука.
Невыпол
нение
связано с
тем, что
сроки
ввода
перенесе
ны на
будущие
периоды
в рамках
действия
договоро
в, а
также в
связи с
невыпол
нением в
срок
обязател
ьств
подрядч
иков и
поставщ
иков по
действу
36
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ющим
договора
м сроки
ввода
проектов
также
перенесе
ны на
будущие
периоды.
В
отношен
ии
данных
подрядч
иков
ведётся
претензи
онная
работа. Инвести
ционная
програм
ма ПАО
«Мосэне
рго»
Модерни
зация,
реконстр
укция и
техничес
кое
переосна
щение
вспомога
тельного
000 штук X X X X X X 7 122 Планово
е
значение
2016
года
является
ошибочн
ым, т.к.
корректи
ровка
204 264
37
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 оборудов
ания
(нараста
ющим
итогом)
утвержда
емой
части
инвестиц
ионной
програм
мы
предусма
тривала
значение
35 штук.
Невыпол
нение
связано с
тем, что
сроки
ввода
перенесе
ны на
будущие
периоды
в рамках
действия
договоро
в, а
также в
связи с
невыпол
нением в
срок
38
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 обязател
ьств
подрядч
иков и
поставщ
иков по
действу
ющими
договора
м сроки
ввода
проектов
также
перенесе
ны на
будущие
периоды.
В
отношен
ии
данных
подрядч
иков
ведётся
претензи
онная
работа. Инвести
ционная
програм
Ввод
тепловой
мощност
000 Гкал/ч X X X X 210.3 573.3 573.3 573.3 573.3 573.3
39
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ма ПАО
«Мосэне
рго»
и
(нараста
ющим
итогом) Подпрог
рамма
Развитие
газоснаб
жения в
городе
Москве
Количес
тво
инциден
тов на
100 км
сети
газопров
ода
020 ед/100
км сети 0.64 0.7 0.71 0.71 0.7 0.084 0.002 0.08 Количес
тво
инциден
тов
оказалос
ь
значител
ьно ниже
прогнози
руемого
в связи с
повышен
ием
эффекти
вности
выполне
ния
запланир
ованных
меропри
ятий.
0.075 0.07
Подпрог
рамма
Развитие
газоснаб
жения в
Протяже
нность
подземн
ых
газопров
020 км 308 242 242 242 184 184 165 179 Перевып
олнение.
Протяже
нность
газопров
174 169
40
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 городе
Москве одов не
защищен
ных от
коррозии
одов, не
защищен
ных от
коррозии
,
сократил
ась за
счет
меропри
ятий по
замене
стальных
газопров
одов на
полиэтил
еновые Инвести
ционная
програм
ма АО
«Мосгаз
».
Реконстр
укция
газорегу
ляторны
х
пунктов
(нараста
ющим
итогом)
000 штук 3 9 16 23 37 47 61 56 Работы
выполне
ны
опережа
ющими
темпами
в т.ч. за
счет
выполне
ния
работ в
рамках
програм
65 74
41
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 мы «Моя
улица» Инвести
ционная
програм
ма АО
«Мосгаз
».
Реконстр
укция
газопров
одов
(нараста
ющим
итогом)
000 км 86.2 164.72 275.72 340.72 407.72 467.72 546.47 536.72 Работы
выполне
ны
опережа
ющими
темпами
в т.ч. за
счет
выполне
ния
работ в
рамках
програм
мы «Моя
улица»
586.72 636.72
Инвести
ционная
програм
ма АО
«Мосгаз
».
Реконстр
укция
электроз
ащитных
установо
к
(нараста
ющим
итогом)
000 штук 120 210 320 411 524 616 726 729 Невыпол
нение по
3-м
объектам
обусловл
ено
переносо
м срока
реконстр
укции на
2017 год
в связи с
изменен
829 929
42
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ием
проектн
ых
решений
(по 1-му
объекту),
а также в
связи с
требован
иями
балансод
ержателя
о
выполне
нии
работ в
2017
году (по
2-м
объектам
) Подпрог
рамма
Развитие
и
модерни
зация
объектов
коллекто
рного
Износ
коллекто
рного
хозяйств
а
020 проценто
в 25 25 19 18 17 17 17 17 17 17
43
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 хозяйств
а города
Москвы Реализац
ия
комплек
са мер,
направле
нных на
развитие
коллекто
рного
хозяйств
а города
Москвы
Строител
ьство
кабельн
ых
коммуни
кационн
ых
коллекто
ров
(нараста
ющим
итогом)
806 км X X 4 10.1 12.79 12.79 12.79 12.79 22.78 22.78
Произво
дственна
я
програм
ма ГУП
«Москол
лектор»
Техничес
кое
переосна
щение
насосны
х
станций
и
вентиляц
ии
(нараста
ющим
итогом)
000 ед 39 76 239 355 393 456 542 512 Перевып
олнение
связано с
досрочн
ым
выполне
нием
части
работ в
2016
году в
рамках
контракт
ов,
переходя
589 639
44
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 щих на
2017 год,
за счет
эффекти
вной
организа
ции
работ,
позволя
ющей
поэтапно
выполня
ть
работы
одновре
менно на
нескольк
их
участках
коллекто
ра с
отсутств
ием
простоев
бригад. Произво
дственна
я
програм
ма ГУП
Реконстр
укция
действу
ющих
коллекто
000 км 1.05 7.18 16.03 34.19 53.93 77.02 107.62 107.02 Перевып
олнение
связано с
досрочн
ым
139.02 174.02
45
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 «Москол
лектор» ров
(нараста
ющим
итогом)
выполне
нием
части
работ в
2016
году в
рамках
контракт
ов,
переходя
щих на
2017 год,
за счет
эффекти
вной
организа
ции
работ,
позволя
ющей
поэтапно
выполня
ть
работы
одновре
менно на
нескольк
их
участках
коллекто
46
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ра с
отсутств
ием
простоев
бригад. Произво
дственна
я
програм
ма ГУП
«Москол
лектор»
Техничес
кое
переосна
щение
инженер
ных
сетей
(нараста
ющим
итогом)
000 км 65.85 141.37 189.73 274.68 360.28 471.96 562.26 561.96 Перевып
олнение
связано с
досрочн
ым
выполне
нием
части
работ в
2016
году в
рамках
контракт
ов,
переходя
щих на
2017 год,
за счет
эффекти
вной
организа
ции
работ,
позволя
ющей
621.96 681.96
47
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 поэтапно
выполня
ть
работы
одновре
менно на
нескольк
их
участках
коллекто
ра с
отсутств
ием
простоев
бригад. Произво
дственна
я
програм
ма ГУП
«Москол
лектор»
Строител
ьство
коммуни
кационн
ых
коллекто
ров
(нараста
ющим
итогом)
000 км 4.9 9.2 10 12.02 12.98 14.35 15.97 15.65 Перевып
олнение
в связи с
отменой
строител
ьства
коллекто
ров от
ПС
«Бутово»
и ПС
«Белорус
ская».
Высвобо
дившиес
17.15 18.75
48
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 я
денежны
е
средства
были
перенапр
авлены
на вновь
начатые
в 2016
году
объекты,
что
позволил
о
выполни
ть
щитовую
проходк
у
тоннелей
в
большем
объеме. Подпрог
рамма
Развитие
и
модерни
зация
Доля
сточных
вод,
подверга
ющихся
очистке,
778 проценто
в 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
49
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 водопров
одно-
канализа
ционног
о
хозяйств
а города
Москвы
и систем
техничес
кого
водоснаб
жения
от
общего
объема
сточных
вод,
сбрасыва
емых в
централи
зованные
общеспл
авные
системы
водоотве
дения Подпрог
рамма
Развитие
и
модерни
зация
водопров
одно-
канализа
ционног
о
хозяйств
а города
Москвы
и систем
техничес
Доля
абоненто
в,
обеспече
нных
беспереб
ойной
подачей
воды
778 проценто
в 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
50
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 кого
водоснаб
жения Реализац
ия
комплек
са мер,
направле
нных на
развитие
водопров
одно-
канализа
ционног
о
хозяйств
а города
Москвы
Строител
ьство
водопров
одной
сети
(нараста
ющим
итогом)
806 км X X 13.96 24.67 27.32 29.85 33.38 33.24 В 2016
году по
факту
было
введено
в
эксплуат
ацию
3,53 км
водопров
одных
сетей.
Плановы
й
показате
ль в ГП
РКИИиЭ
был
утвержде
н до
внесения
изменен
ий в
Адресну
ю
инвестиц
ионную
33.24 33.24
51
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 програм
му
города
Москвы
в
соответс
твии с
постанов
лением
Правите
льства
Москвы
от
20.12.201
6 № 896-
ПП «О
внесении
изменен
ий в
постанов
ление
Правите
льства
Москвы
от 11
октября
2016 г.
№ 665-
ПП»
52
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Реализац
ия
комплек
са мер,
направле
нных на
развитие
водопров
одно-
канализа
ционног
о
хозяйств
а города
Москвы
Строител
ьство
канализа
ционной
сети
(нараста
ющим
итогом)
806 км X X 27.11 46.84 48.78 58.61 60.04 65.44 В 2016
году по
факту
было
введено
в
эксплуат
ацию
1,43 км
канализа
ционных
сетей.Пл
ановый
показате
ль в ГП
РКИИиЭ
был
утвержде
н до
внесения
изменен
ий в
Адресну
ю
инвестиц
ионную
програм
му
города
Москвы
81.7 81.7
53
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 в
соответс
твии с
постанов
лением
Правите
льства
Москвы
от
20.12.201
6 № 896-
ПП «О
внесении
изменен
ий в
постанов
ление
Правите
льства
Москвы
от 11
октября
2016 г. N
665-ПП» Инвести
ционная
програм
ма АО
«Мосвод
оканал»
Протяже
нность
перелож
енной и
восстано
вленной
000 км 111.93 217.72 334.9 480.16 563.18 641.59 748.66 748.28 Перевып
олнение
связано с
необход
имостью
выполне
793.49 836.84
54
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 водопров
одной
сети
(нараста
ющим
итогом)
ния
городски
х задач:
восстано
вление
сетей в
зоне
благоуст
ройства
по
програм
ме «Моя
улица».
Был
увеличен
объем
средств,
направле
нных на
сетевые
объекты
за счет
отказа
(перенос
а на
последу
ющие
периоды
)
меропри
55
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ятий по
реконстр
укции
объектов
на
станциях
водоподг
отовки и
замене
изношен
ного
оборудов
ания. Инвести
ционная
програм
ма АО
«Мосвод
оканал»
Расход
электрич
еской
энергии,
потребля
емой в
технолог
ическом
процессе
транспор
тировки
сточных
вод
000 млн
квт*ч 233 220.1 217 214.1 191.9 188.2 192.67 186.7 Превыш
ение
плановог
о
расхода
электроэ
нергии
на
канализа
ционно-
насосны
х
станциях
обусловл
ено
проведен
ием
182.4 181.9
56
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 отключе
ний и
ремонтн
ых работ
на
напорны
х
трубопро
водах и
изменен
ием
технолог
ических
режимов
,
связанны
х с
необход
имостью
поддерж
ания
заданны
х
уровней
для
обеспече
ния
выполне
ния
работ по
57
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 городски
м
програм
мам, и
обеспече
нием
безавари
йной
работы в
дни с
обильны
ми
осадками
. Инвести
ционная
програм
ма АО
«Мосвод
оканал»
Протяже
нность
перелож
енной и
восстано
вленной
канализа
ционной
сети
(нараста
ющим
итогом)
000 км 54.96 89.14 125.96 180.59 222.23 274.44 325.47 305.61 Перевып
олнение
связано с
необход
имостью
выполне
ния
городски
х задач:
восстано
вление
сетей в
зоне
благоуст
ройства
по
336.67 364.56
58
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 програм
ме «Моя
улица».
Был
увеличен
объем
средств,
направле
нных на
сетевые
объекты
за счет
отказа
(перенос
а на
последу
ющие
периоды
)
меропри
ятий по
реконстр
укции
объектов
на
станциях
водоподг
отовки и
замене
изношен
59
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ного
оборудов
ания. Инвести
ционная
програм
ма АО
«Мосвод
оканал»
Расход
электрич
еской
энергии,
потребля
емой в
технолог
ическом
процессе
транспор
тировки
питьевой
воды
000 млн
квт*ч 57.4 53 50.3 49.4 50.2 44.8 45.02 44.5 Превыш
ение
плановог
о
расхода
электроэ
нергии
обусловл
ено
изменен
ием
технолог
ического
режима
на
Митинск
ом
регулиру
ющем
водопров
одном
узле,
связанно
го с
проводи
мой
реконстр
44.2 44.2
60
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 укцией
РУ-10кВ,
в
следстви
е чего
один из
насосны
х
агрегато
в
работал
без
преобраз
ователя
частоты. Подпрог
рамма
Развитие
и
модерни
зация
объектов
водоотве
дения
поверхно
стного
стока
Интенси
вность
отказов
на
водосточ
ных
сетях
778 ав /г км 0.17 0.16 0.15 0.15 0.14 0.13 0.12 0.12 0.11 0.11
Водоотв
едение
поверхно
Доля
сточных
вод,
778 проценто
в 55 55 56 56 56 56 56 56 56 56
61
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 стных
сточных
вод
очищенн
ых до
нормати
вных
значений
, от
общего
объема
сточных
вод,
выпускае
мых в
водные
объекты Реализац
ия
комплек
са мер по
развити
ю
объектов
водоотве
дения
поверхно
стного
стока
Строител
ьство
очистны
х
сооруже
ний
(нараста
ющим
итогом)
806 ед X X 5 9 11 16 19 21 В 2016
году по
факту
было
построен
о 3
очистны
х
сооруже
ния.План
овый
показате
ль в ГП
РКИИиЭ
был
утвержде
25 27
62
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 н до
внесения
изменен
ий в
Адресну
ю
инвестиц
ионную
програм
му
города
Москвы
в
соответс
твии с
постанов
лением
Правите
льства
Москвы
от
20.12.201
6 № 896-
ПП «О
внесении
изменен
ий в
постанов
ление
Правите
63
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 льства
Москвы
от 11
октября
2016 г.
№ 665-
ПП» Произво
дственна
я
програм
ма ГУП
«Мосвод
осток»
Объем
строител
ьства/рек
онструкц
ии сетей
водосток
а
(нараста
ющим
итогом)
000 км 51.65 101.75 153.5 160 163.09 172.09 189.19 181.59 Перевып
олнение
связано с
необход
имостью
выполне
ния
городски
х задач:
восстано
вление
сетей в
зоне
благоуст
ройства
по
програм
ме «Моя
улица».
Был
увеличен
объем
средств,
191.59 202.09
64
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 направле
нных на
сетевые
объекты
за счет
отказа
(перенос
а на
последу
ющие
периоды
) от
меропри
ятий по
ремонту
водоемо
в. Произво
дственна
я
програм
ма ГУП
«Мосвод
осток»
Доля
аварий и
инциден
тов в год
на 1 км
сетей
водосток
а (по
отношен
ию к
количест
ву в 2010
году)
000 проценто
в 100 98.5 93.5 89.5 86.3 80 75.4 75.4 70.8 70.8
65
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Подпрог
рамма
Развитие
единой
светоцве
товой
среды
города
Москвы
Доля
опор
наружно
го
освещен
ия,
находящ
ихся в
удовлетв
орительн
ом
состояни
и
020 проценто
в 63.76 64.28 65.89 70.13 73 74.69 76.8 76.7 Перевып
олнение
в связи с
дополни
тельно
выявлен
ной
необход
имостью
замены
опор
наружно
го
освещен
ия в
рамках
изменен
ия
объема
финансо
вого
обеспече
ния
меропри
ятия в
2016
году в
соответс
твии с
правовы
77.5 78.7
66
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ми
актами
Правите
льства
Москвы
(опоры
наружно
го
освещен
ие
района
Куркино
). Возмеще
ние
затрат
Открыто
го
акционер
ного
общества
«Объеди
ненная
энергети
ческая
компани
я»,
связанны
х с
оказание
Количес
тво
отремонт
ированн
ых
объектов
архитект
урно-
художес
твенной
подсветк
и
(нараста
ющим
итогом)
020 объектов 6 11 27 30 61 345 357 363 Невыпол
нение
связано с
корректи
ровкой
адресног
о
перечня
объектов
, по
которым
планиров
алось
выполне
ние
работ по
ремонту
388 407
67
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 м услуг
по
эксплуат
ации и
ремонту
объектов
наружно
го
освещен
ия,
архитект
урно-
художес
твенной
подсветк
и и
празднич
ной
иллюмин
ации
города
Москвы
объектов
архитект
урно-
художес
твенной
подсветк
и
(ремонтн
ые
работы
производ
ились на
объектах
,
располо
женных
в зоне
благоуст
ройства
по
програм
ме «Моя
улица»).
При этом
уменьше
ние
количест
ва
объектов
связано с
68
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 заменой
объектов
с
меньшим
количест
вом
осветите
льных
приборо
в АХП
на
объекты
с
большим
количест
вом
осветите
льных
приборо
в АХП. Возмеще
ние
затрат
Открыто
го
акционер
ного
общества
«Объеди
ненная
Создани
е
объектов
празднич
ного
световог
о
оформле
ния
постоянн
020 штук X X 100 188 333 469 993 1025 Необход
имое
количест
во
элементо
в
оформле
ния в
рамках
концепц
1471 2049
69
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 энергети
ческая
компани
я»,
связанны
х с
оказание
м услуг
по
эксплуат
ации и
ремонту
объектов
наружно
го
освещен
ия,
архитект
урно-
художес
твенной
подсветк
и и
празднич
ной
иллюмин
ации
города
Москвы
ого
размеще
ния
(нараста
ющим
итогом)
ии
празднич
ного
оформле
ния,
одобрен
ной
координа
ционным
советом
Правите
льства
Москвы,
составил
о на 32
объекта
меньше,
чем
прогнози
ровалось
в связи с
заменой
мелких
объектов
оформле
ния
более
крупным
и.
70
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Возмеще
ние
затрат
Открыто
го
акционер
ного
общества
«Объеди
ненная
энергети
ческая
компани
я»,
связанны
х с
оказание
м услуг
по
эксплуат
ации и
ремонту
объектов
наружно
го
освещен
ия,
архитект
урно-
художес
Количес
тво
установо
к
наружно
го
освещен
ия,
находящ
ихся в
эксплуат
ации
020 штук 345655 346047 346438 387582 420102 535324 540421 540421 543887 547315
71
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 твенной
подсветк
и и
празднич
ной
иллюмин
ации
города
Москвы Возмеще
ние
затрат
Открыто
го
акционер
ного
общества
«Объеди
ненная
энергети
ческая
компани
я»,
связанны
х с
оказание
м услуг
по
эксплуат
ации и
Количес
тво
замененн
ых опор
наружно
го
освещен
ия
(нараста
ющим
итогом)
020 штук 5493 10394 15430 18879 23029 23829 25282 24594 Перевып
олнение
в связи с
дополни
тельно
выявлен
ной
необход
имостью
замены
опор
наружно
го
освещен
ия в
рамках
изменен
ия
объема
финансо
вого
25504 26394
72
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ремонту
объектов
наружно
го
освещен
ия,
архитект
урно-
художес
твенной
подсветк
и и
празднич
ной
иллюмин
ации
города
Москвы
обеспече
ния
меропри
ятия в
2016
году в
соответс
твии с
правовы
ми
актами
Правите
льства
Москвы
(опоры
наружно
го
освещен
ие
района
Куркино
) Возмеще
ние
затрат
Открыто
го
акционер
ного
общества
Количес
тво
эксплуат
ируемых
осветите
льных
приборо
в
020 штук 122336 125374 128207 134504 143819 147418 197936 197936 210315 230432
73
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 «Объеди
ненная
энергети
ческая
компани
я»,
связанны
х с
оказание
м услуг
по
эксплуат
ации и
ремонту
объектов
наружно
го
освещен
ия,
архитект
урно-
художес
твенной
подсветк
и и
празднич
ной
иллюмин
ации
объектов
архитект
урно-
художес
твенной
подсветк
и (с
учетом
находящ
ихся на
хранени
и в связи
с
проведен
ием
работ по
капиталь
ному
ремонту
фасадов
зданий)
74
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 города
Москвы Комплек
с мер по
развити
ю
наружно
го
освещен
ия,
архитект
урно-
художес
твенной
подсветк
и и
празднич
ной
иллюмин
ации
города
Москвы
Общее
количест
во
мостовы
х
сооруже
ний в
городе,
оборудов
анных
архитект
урно-
художес
твенной
подсветк
ой
020 штук 0 0 0 0 23 23 71 23 Перевып
олнение
в связи с
корректи
ровкой
плановы
х
значений
в
сторону
увеличен
ия до
уровня
фактичес
ких в
связи с
изменен
ием
объема
финансо
вого
обеспече
ния
меропри
ятия в
2016
году в
соответс
23 23
75
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 твии с
правовы
ми
актами
Правите
льства
Москвы Комплек
с мер по
развити
ю
наружно
го
освещен
ия,
архитект
урно-
художес
твенной
подсветк
и и
празднич
ной
иллюмин
ации
города
Москвы
Общее
количест
во
зданий в
городе,
оборудов
анных
архитект
урно-
художес
твенной
подсветк
ой
020 зданий 520 557 687 1059 1624 1651 1938 1803 Перевып
олнение
в связи с
корректи
ровкой
плановы
х
значений
в
сторону
увеличен
ия до
уровня
фактичес
ких в
связи с
изменен
ием
объема
финансо
вого
обеспече
ния
1838 1873
76
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 меропри
ятия в
2016
году в
соответс
твии с
правовы
ми
актами
Правите
льства
Москвы Возмеще
ние
затрат
Государс
твенном
у
унитарно
му
предприя
тию
города
Москвы
«Моссве
т» по
осуществ
лению
техничес
кого
Доля
объектов
архитект
урно-
художес
твенной
подсветк
и, по
которым
осуществ
ляется
техничес
кий
надзор в
соответс
твии с
регламен
том
020 проценто
в X X 100 100 100 100 100 100 100 100
77
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 надзора
за
эксплуат
ацией и
ремонто
м
объектов
наружно
го
освещен
ия и
архитект
урно-
художес
твенной
подсветк
и
выполне
ния
работ по
техничес
кой
эксплуат
ации
данных
объектов
.
Возмеще
ние
затрат
Государс
твенном
у
унитарно
му
предприя
тию
города
Москвы
«Моссве
Доля
установо
к
наружно
го
освещен
ия, по
которым
осуществ
ляется
техничес
кий
надзор в
020 проценто
в X X 100 100 100 100 100 100 100 100
78
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 т» по
осуществ
лению
техничес
кого
надзора
за
эксплуат
ацией и
ремонто
м
объектов
наружно
го
освещен
ия и
архитект
урно-
художес
твенной
подсветк
и
соответс
твии с
регламен
том
выполне
ния
работ по
техничес
кой
эксплуат
ации
наружно
го
освещен
ия
Подпрог
рамма
Развитие
сети
обществе
нных
туалетов
Доля
отремонт
ированн
ых
стациона
рных
туалетов
от
778 проценто
в 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
79
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 общего
количест
ва
стациона
рных
туалетов,
требующ
их
капиталь
ного
ремонта Оказание
государс
твенным
и
учрежде
ниями
государс
твенных
услуг,
выполне
ние
работ,
финансо
вое
обеспече
ние
деятельн
ости
государс
Обеспеч
енность
населени
я
санитарн
о-
техничес
кими
услугами
на
разовых
меропри
ятиях
778 проценто
в 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
80
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 твенных
казенных
учрежде
ний Подпрог
рамма
Развитие
инженер
ных
коммуни
каций
города
Москвы
Обеспеч
ение
инженер
ными
коммуни
кациями
сооруже
ний
адресной
инвестиц
ионной
програм
мы
города
Москвы
806 проценто
в 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Реализац
ия
комплек
са мер по
развити
ю
коммуна
льно-
инженер
ной
Строител
ьство
водопров
одной
сети
(нараста
ющим
итогом)
806 км 36.08 84.52 142.22 182.66 206.13 222.99 244.67 262.95 В 2016
году по
факту
было
введено
в
эксплуат
ацию
21,68 км
водопров
одных
276.68 285.28
81
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 инфраст
руктуры сетей.Пл
ановый
показате
ль в ГП
РКИИиЭ
был
утвержде
н до
внесения
изменен
ий в
Адресну
ю
инвестиц
ионную
програм
му
города
Москвы
в
соответс
твии с
постанов
лением
Правите
льства
Москвы
от
20.12.201
6 № 896-
82
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ПП «О
внесении
изменен
ий в
постанов
ление
Правите
льства
Москвы
от 11
октября
2016 г. N
665-ПП» Реализац
ия
комплек
са мер по
развити
ю
коммуна
льно-
инженер
ной
инфраст
руктуры
Строител
ьство
тепловой
сети
(нараста
ющим
итогом)
806 км 22.06 51.64 104.74 132.06 141.74 155.53 166.83 163.89 В 2016
году по
факту
было
построен
о 11,3 км
тепловой
сети.
Плановы
й
показате
ль в ГП
РКИИиЭ
был
утвержде
н до
внесения
172.19 189.13
83
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 изменен
ий в
Адресну
ю
инвестиц
ионную
програм
му
города
Москвы
в
соответс
твии с
постанов
лением
Правите
льства
Москвы
от
20.12.201
6 № 896-
ПП «О
внесении
изменен
ий в
постанов
ление
Правите
льства
Москвы
84
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 от 11
октября
2016 г. N
665-ПП» Реализац
ия
комплек
са мер по
развити
ю
коммуна
льно-
инженер
ной
инфраст
руктуры
Строител
ьство
сети
газопров
ода (в т.
ч. вынос
сетей)
(нараста
ющим
итогом)
806 км 3.94 11.06 21.96 29.2 29.46 32.07 32.62 34.83 В 2016
году по
факту
было
построен
о 0,55 км
газовых
сетей.
Плановы
й
показате
ль в ГП
РКИИиЭ
был
утвержде
н до
внесения
изменен
ий в
Адресну
ю
инвестиц
ионную
програм
му
города
45.98 48.88
85
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Москвы
в
соответс
твии с
постанов
лением
Правите
льства
Москвы
от
20.12.201
6 № 896-
ПП «О
внесении
изменен
ий в
постанов
ление
Правите
льства
Москвы
от 11
октября
2016 г. N
665-ПП» Реализац
ия
комплек
са мер по
развити
Строител
ьство
очистны
х
сооруже
806 штук 1 2 2 2 2 2 4 3 В 2016
году по
факту
было
построен
4 4
86
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ю
коммуна
льно-
инженер
ной
инфраст
руктуры
ний
(нараста
ющим
итогом)
о 2
очистны
х
сооруже
ния.
Плановы
й
показате
ль в ГП
РКИИиЭ
был
утвержде
н до
внесения
изменен
ий в
Адресну
ю
инвестиц
ионную
програм
му
города
Москвы
в
соответс
твии с
постанов
лением
Правите
87
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 льства
Москвы
от
20.12.201
6 № 896-
ПП «О
внесении
изменен
ий в
постанов
ление
Правите
льства
Москвы
от 11
октября
2016 г. N
665-ПП» Реализац
ия
комплек
са мер по
развити
ю
коммуна
льно-
инженер
ной
инфраст
руктуры
Строител
ьство
канализа
ционной
сети
(нараста
ющим
итогом)
806 км 19.91 49.45 84.85 109.01 132.2 145.45 167.42 174.15 В 2016
году по
факту
было
построен
о 21,97
км
канализа
ционных
сетей.
Плановы
й
208.79 220.49
88
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 показате
ль в ГП
РКИИиЭ
был
утвержде
н до
внесения
изменен
ий в
Адресну
ю
инвестиц
ионную
програм
му
города
Москвы
в
соответс
твии с
постанов
лением
Правите
льства
Москвы
от
20.12.201
6 № 896-
ПП «О
внесении
89
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 изменен
ий в
постанов
ление
Правите
льства
Москвы
от 11
октября
2016 г. N
665-ПП» Реализац
ия
комплек
са мер по
развити
ю
коммуна
льно-
инженер
ной
инфраст
руктуры
Строител
ьство
дорог
(нараста
ющим
итогом)
806 км 5.2 11.1 18.4 24.2 27.45 33.75 41 45.86 В 2016
году по
факту
было
построен
о 7,25 км
дорог.
Плановы
й
показате
ль в ГП
РКИИиЭ
был
утвержде
н до
внесения
изменен
ий в
Адресну
49.17 49.17
90
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ю
инвестиц
ионную
програм
му
города
Москвы
в
соответс
твии с
постанов
лением
Правите
льства
Москвы
от
20.12.201
6 № 896-
ПП «О
внесении
изменен
ий в
постанов
ление
Правите
льства
Москвы
от 11
октября
91
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2016 г. N
665-ПП» Реализац
ия
комплек
са мер по
развити
ю
коммуна
льно-
инженер
ной
инфраст
руктуры
Строител
ьство
водосточ
ной сети
(нараста
ющим
итогом)
806 км 28.24 57 91 120.44 135.14 146.79 162.25 173.57 В 2016
году по
факту
было
построен
о 15,46
км
водосточ
ных
сетей.Пл
ановый
показате
ль в ГП
РКИИиЭ
был
утвержде
н до
внесения
изменен
ий в
Адресну
ю
инвестиц
ионную
програм
му
города
Москвы
188.41 188.41
92
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 в
соответс
твии с
постанов
лением
Правите
льства
Москвы
от
20.12.201
6 № 896-
ПП «О
внесении
изменен
ий в
постанов
ление
Правите
льства
Москвы
от 11
октября
2016 г. N
665-ПП» Подпрог
рамма
Энергосб
ережени
е и
повышен
Потребл
ение
возобнов
ляемой
энергии
020 проценто
в X X 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 3 Отсутств
ие ввода
новых
мощност
ей
объектов
3.5 4
93
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ие
энергоэф
фективн
ости
генераци
и на
основе
возобнов
ляемых
источник
ов
энергии,
обусловл
енное
месторас
положен
ием
города
Москвы
и его
погодно-
климати
ческими
условия. Подпрог
рамма
Энергосб
ережени
е и
повышен
ие
энергоэф
фективн
ости
Сокраще
ние
выбросо
в
парников
ых газов
(нараста
ющим
итогом)
020 тыс.
тонн экв.
СО2
(диоксид
а
углерода
)
X X 657.66 1696.39 2688.12 3724.89 4866.6 4486.25 Планово
е
значение
является
расчетны
м
показате
лем. В
процессе
эксплуат
5282.11 6077.92
94
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ации
парогазо
вых
блоков
на ТЭЦ-
9, 12, 16,
20, 21, 26
в 2016
году
фактичес
кая
величина
значител
ьно
превыси
ла
расчетну
ю.
Данный
факт
обусловл
ен в том
числе
более
низкими
температ
урами по
сравнени
ю с
прогнози
95
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 руемыми
. Меропри
ятия
энергосб
ережени
я и
повышен
ия
энергети
ческой
эффекти
вности
на
объектах
ресурсос
набжаю
щих
организа
ций и
органов
исполнит
ельной
власти
Непревы
шение
установл
енных
нормати
вов
потерь
воды при
ее
передаче
020 проценто
в 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Меропри
ятия
энергосб
ережени
я и
повышен
Непревы
шение
установл
енного
значения
удельног
020 проценто
в 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
96
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ия
энергети
ческой
эффекти
вности
на
объектах
ресурсос
набжаю
щих
организа
ций и
органов
исполнит
ельной
власти
о
расхода
электрич
еской
энергии,
использу
емой в
системах
водоотве
дения (
на 1
куб.метр
)
Меропри
ятия
энергосб
ережени
я и
повышен
ия
энергети
ческой
эффекти
вности
на
объектах
ресурсос
Непревы
шение
установл
енного
объема
потерь
электрич
еской
энергии
при ее
передаче
по
распреде
020 проценто
в 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
97
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 набжаю
щих
организа
ций и
органов
исполнит
ельной
власти
лительн
ым сетям
Меропри
ятия
энергосб
ережени
я и
повышен
ия
энергети
ческой
эффекти
вности
на
объектах
ресурсос
набжаю
щих
организа
ций и
органов
исполнит
ельной
власти
Непревы
шение
установл
енного
значения
удельног
о
расхода
топлива
на
выработк
у
тепловой
энергии
тепловы
ми
энергост
анциями
020 проценто
в 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
98
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Меропри
ятия
энергосб
ережени
я и
повышен
ия
энергети
ческой
эффекти
вности
на
объектах
ресурсос
набжаю
щих
организа
ций и
органов
исполнит
ельной
власти
Непревы
шение
установл
енного
значения
удельног
о
расхода
электрич
еской
энергии,
использу
емой при
передаче
тепловой
энергии
в
системах
теплосна
бжения
020 проценто
в 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Меропри
ятия
энергосб
ережени
я и
повышен
ия
энергети
Непревы
шение
установл
енного
значения
удельног
о
расхода
020 проценто
в 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
99
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ческой
эффекти
вности
на
объектах
ресурсос
набжаю
щих
организа
ций и
органов
исполнит
ельной
власти
электрич
еской
энергии,
использу
емой для
передачи
(транспо
ртировки
) воды в
системах
водоснаб
жения
(на 1
куб.
метр) Меропри
ятия
энергосб
ережени
я и
повышен
ия
энергети
ческой
эффекти
вности
на
объектах
ресурсос
набжаю
Непревы
шение
установл
енного
объема
потерь
тепловой
энергии
при ее
передаче
020 проценто
в 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 щих
организа
ций и
органов
исполнит
ельной
власти Меропри
ятия
энергосб
ережени
я и
повышен
ия
энергети
ческой
эффекти
вности
на
объектах
ресурсос
набжаю
щих
организа
ций и
органов
исполнит
ельной
власти
Непревы
шение
установл
енного
значения
удельног
о
расхода
электрич
еской
энергии
в
системах
уличного
освещен
ия ( на 1
кв. метр
освещае
мой
площади
с
уровнем
освещен
020 проценто
в 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
101
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ности,
соответс
твующи
м
установл
енным
нормати
вам) Меропри
ятия
энергосб
ережени
я и
повышен
ия
энергети
ческой
эффекти
вности
на
объектах
ресурсос
набжаю
щих
организа
ций и
органов
исполнит
ельной
власти
Непревы
шение
установл
енного
значения
удельног
о
расхода
топлива
на
выработк
у
электрич
еской
энергии
тепловы
ми
электрос
танциям
и
020 проценто
в 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
102
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Подпрог
рамма
Меропри
ятия в
области
обращен
ия с
отходам
и и
противоо
ползнев
ые
работы
Доля
вывезенн
ых
твердых
коммуна
льных
отходов
от
общего
количест
ва
образова
нных в
жилом
секторе
778 проценто
в 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Промыш
ленная
перерабо
тка
твердых
бытовых
отходов,
образуем
ых
населени
ем, а
также
возмеще
ние
затрат по
Выработ
ка
электроэ
нергии
на 1
тонну
перерабо
танных
отходов
778 кВт*ч 231.1 236.7 241.7 244.1 244.8 264.3 296.21 264.3 Отклоне
ние
связано с
увеличен
ием
объема
сжигаем
ых
отходов
264.3 264.3
103
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 оплате за
негативн
ое
воздейст
вие на
окружаю
щую
среду по
отходам,
вывозим
ым из
домовла
дений
(от
населени
я),
Государс
твенным
унитарн
ым
предприя
тием
города
Москвы
«Экотех
пром» Меропри
ятия по
обеспече
нию
Доля
транспор
тированн
ых,
778 проценто
в 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
104
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 радиацио
нной
безопасн
ости
населени
я города
Москвы
перерабо
танных и
кондици
онирован
ных
радиоакт
ивных
отходов
от
общего
объема
выявлен
ных
радиоакт
ивных
отходов Меропри
ятия по
обеспече
нию
радиацио
нной
безопасн
ости
населени
я города
Москвы
Доля
территор
ии
города,
на
которой
осуществ
ляется
радиацио
нно-
экологич
еский
монитор
инг
778 проценто
в 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
105
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Прочие
расходы
в
области
обращен
ия с
отходам
и
Доля
отработа
нных
ртутьсод
ержащих
люминес
центных
и
компакт
ных
люминес
центных
ламп от
общего
количест
ва
собранн
ых
люминес
центных
ламп
778 проценто
в 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Расходы
по
обращен
ию с
твердым
и
бытовым
и
отходам
Объем
отсортир
ованных
вторичн
ых
материал
ьных
ресурсов
778 тыс.
тонн 15.29 13.98 14.03 50.6 296.53 465.87 497.38 468.5 Перевып
олнение
обусловл
ено
повышен
ием
эффекти
вности
реализац
510.9 510.9
106
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 и и
крупнога
баритны
м
мусором,
образую
щимися
в
многоква
ртирных
домах,
располо
женных
на
территор
иях
отдельн
ых
админис
тративн
ых
округов
города
Москвы
ии
запланир
ованных
меропри
ятий.
Расходы
по
обращен
ию с
твердым
и
Количес
тво
пунктов
раздельн
ого
сбора
778 штук X X X 26 137 336 516 479 Заинтере
сованнос
ть
исполнит
елей
госконтр
552 552
107
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 бытовым
и
отходам
и и
крупнога
баритны
м
мусором,
образую
щимися
в
многоква
ртирных
домах,
располо
женных
на
территор
иях
отдельн
ых
админис
тративн
ых
округов
города
Москвы
отходов
от
населени
я
актов в
рамках
внедрени
я
комплек
сной
услуги
по
обращен
ию с
ТКО,
образую
щимися
в
многоква
ртирных
домах,
располо
женных
на
территор
иях
отдельн
ых
админис
тративн
ых
округов
города
Москвы
108
Наименова
ние
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
подпрогра
ммы
государств
енной
программ
ы города
Москвы,
мероприят
ий
Наименова
ние
показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Факт 2013 год
Факт 2014 год
Факт 2015 год
Факт
2016 год
2017 год
Прогноз 2018 год
Прогноз Факт Прогноз
Обоснован
ие
отклонени
й
показателя
от
плановых
значений
на конец
2016 года
(при
наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 в
досрочно
м
исполне
нии
обязател
ьств по
установк
е
пунктов
раздельн
ого
сбора
отходов.
109
Приложение 8 к Порядку
Отчет о финансовом обеспечении государственной программы города Москвы за счет бюджета города
Москвы
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 06.00.000.000.00
Государственная
программа города
Москвы «Развитие
коммунально-
инженерной
инфраструктуры и
энергосбережение»
на 2012-2018 годы
Всего X X X X 74 998 570,9 70 218 210,6
06.00.000.000.00
Государственная
программа города
Москвы «Развитие
коммунально-
инженерной
инфраструктуры и
энергосбережение»
на 2012-2018 годы
Департамент
топливно-
энергетического
хозяйства города
Москвы
X X 020 X 24 946 040,8 22 035 299,1
06.00.000.000.00
Государственная
программа города
Москвы «Развитие
коммунально-
инженерной
инфраструктуры и
энергосбережение»
на 2012-2018 годы
Департамент
городского
имущества города
Москвы
X X 071 X 10 370 000,0 10 370 000,0
06.00.000.000.00
Государственная
Департамент
развития новых
X X 509 X 3 610 974,9 3 588 817,9
110
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 программа города
Москвы «Развитие
коммунально-
инженерной
инфраструктуры и
энергосбережение»
на 2012-2018 годы
территорий города
Москвы
06.00.000.000.00
Государственная
программа города
Москвы «Развитие
коммунально-
инженерной
инфраструктуры и
энергосбережение»
на 2012-2018 годы
Департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
X X 778 X 19 521 771,9 18 892 845,2
06.00.000.000.00
Государственная
программа города
Москвы «Развитие
коммунально-
инженерной
инфраструктуры и
энергосбережение»
на 2012-2018 годы
Департамент
строительства
города Москвы
X X 806 X 14 196 891,8 12 981 874,6
06.00.000.000.00
Государственная
программа города
Москвы «Развитие
коммунально-
инженерной
инфраструктуры и
энергосбережение»
на 2012-2018 годы
Префектура
Восточного
административного
округа города
Москвы
X X 901 X 340 659,1 340 658,0
06.00.000.000.00
Государственная
Префектура
Западного
X X 911 X 220 075,9 218 970,0
111
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 программа города
Москвы «Развитие
коммунально-
инженерной
инфраструктуры и
энергосбережение»
на 2012-2018 годы
административного
округа города
Москвы
06.00.000.000.00
Государственная
программа города
Москвы «Развитие
коммунально-
инженерной
инфраструктуры и
энергосбережение»
на 2012-2018 годы
Префектура
Зеленоградского
административного
округа города
Москвы
X X 921 X 179 849,3 178 527,5
06.00.000.000.00
Государственная
программа города
Москвы «Развитие
коммунально-
инженерной
инфраструктуры и
энергосбережение»
на 2012-2018 годы
Префектура
Северного
административного
округа города
Москвы
X X 931 X 171 499,5 171 498,4
06.00.000.000.00
Государственная
программа города
Москвы «Развитие
коммунально-
инженерной
инфраструктуры и
энергосбережение»
на 2012-2018 годы
Префектура
Северо-Восточного
административного
округа города
Москвы
X X 941 X 214 173,9 214 170,3
06.00.000.000.00
Государственная
Префектура
Северо-Западного
X X 951 X 176 766,7 176 766,7
112
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 программа города
Москвы «Развитие
коммунально-
инженерной
инфраструктуры и
энергосбережение»
на 2012-2018 годы
административного
округа города
Москвы
06.00.000.000.00
Государственная
программа города
Москвы «Развитие
коммунально-
инженерной
инфраструктуры и
энергосбережение»
на 2012-2018 годы
Префектура
Центрального
административного
округа города
Москвы
X X 961 X 284 336,0 284 336,0
06.00.000.000.00
Государственная
программа города
Москвы «Развитие
коммунально-
инженерной
инфраструктуры и
энергосбережение»
на 2012-2018 годы
Префектура Юго-
Восточного
административного
округа города
Москвы
X X 971 X 293 404,4 293 402,7
06.00.000.000.00
Государственная
программа города
Москвы «Развитие
коммунально-
инженерной
инфраструктуры и
энергосбережение»
на 2012-2018 годы
Префектура Юго-
Западного
административного
округа города
Москвы
X X 981 X 265 702,8 265 702,8
06.00.000.000.00
Государственная
Префектура
Южного
X X 991 X 204 871,9 204 871,9
113
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 программа города
Москвы «Развитие
коммунально-
инженерной
инфраструктуры и
энергосбережение»
на 2012-2018 годы
административного
округа города
Москвы
06.00.000.000.00
Государственная
программа города
Москвы «Развитие
коммунально-
инженерной
инфраструктуры и
энергосбережение»
на 2012-2018 годы
Префектура
Троицкого и
Новомосковского
административных
округов города
Москвы
X X 992 X 1 552,0 469,5
06.01.000.000.00
Подпрограмма
Развитие
электроснабжения
города Москвы
Всего X X X X 5 511 457,1 5 411 146,6
06.01.000.000.00
Подпрограмма
Развитие
электроснабжения
города Москвы
Департамент
топливно-
энергетического
хозяйства города
Москвы
X X 020 X 919 728,5 879 395,1
06.01.000.000.00
Подпрограмма
Развитие
электроснабжения
города Москвы
Департамент
городского
имущества города
Москвы
X X 071 X 4 320 000,0 4 320 000,0
06.01.000.000.00
Подпрограмма
Развитие
электроснабжения
города Москвы
Департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства и
X X 778 X 3 500,0 2 951,3
114
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 благоустройства
города Москвы 06.01.000.000.00
Подпрограмма
Развитие
электроснабжения
города Москвы
Департамент
строительства
города Москвы
X X 806 X 268 228,6 208 800,2
06.01.001.000.00
Возмещение затрат
по
функционированию
подразделений
Казенного
предприятия
«Московская
энергетическая
дирекция»
Всего X X X X 346 241,8 317 826,5
06.01.001.000.00
Возмещение затрат
по
функционированию
подразделений
Казенного
предприятия
«Московская
энергетическая
дирекция»
Департамент
топливно-
энергетического
хозяйства города
Москвы
X X 020 X 346 241,8 317 826,5
06.01.001.000.10
Возмещение затрат
по
функционированию
подразделений
Казенного
предприятия
«Московская
Департамент
топливно-
энергетического
хозяйства города
Москвы
06А0100000 0402 020 810 346 241,8 317 826,5
115
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 энергетическая
дирекция» 06.01.003.000.00
Реализация мер по
обеспечению
электроснабжением
объектов
инженерно-
коммунальной
инфраструктуры
Всего X X X X 4 590 365,3 4 529 234,5
06.01.003.000.00
Реализация мер по
обеспечению
электроснабжением
объектов
инженерно-
коммунальной
инфраструктуры
Департамент
топливно-
энергетического
хозяйства города
Москвы
X X 020 X 2 136,7 434,3
06.01.003.000.00
Реализация мер по
обеспечению
электроснабжением
объектов
инженерно-
коммунальной
инфраструктуры
Департамент
городского
имущества города
Москвы
X X 071 X 4 320 000,0 4 320 000,0
06.01.003.000.00
Реализация мер по
обеспечению
электроснабжением
объектов
инженерно-
коммунальной
инфраструктуры
Департамент
строительства
города Москвы
X X 806 X 268 228,6 208 800,2
06.01.003.000.10
Реализация мер по
Департамент
топливно-
06А0300000 0402 020 414 2 136,7 434,3
116
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 обеспечению
электроснабжением
объектов
инженерно-
коммунальной
инфраструктуры
энергетического
хозяйства города
Москвы
06.01.003.000.10
Реализация мер по
обеспечению
электроснабжением
объектов
инженерно-
коммунальной
инфраструктуры
Департамент
городского
имущества города
Москвы
06А0300000 0402 071 451 4 320 000,0 4 320 000,0
06.01.003.000.10
Реализация мер по
обеспечению
электроснабжением
объектов
инженерно-
коммунальной
инфраструктуры
Департамент
строительства
города Москвы
06А0300000 0402 806 414 268 228,6 208 800,2
06.01.009.000.00
Возмещение затрат
акционерного
общества
«Объединенная
энергетическая
компания»,
связанных с
приобретением
мобильных
источников
питания
Всего X X X X 120 000,0 110 895,0
06.01.009.000.00
Возмещение затрат
Департамент
топливно-
X X 020 X 120 000,0 110 895,0
117
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 акционерного
общества
«Объединенная
энергетическая
компания»,
связанных с
приобретением
мобильных
источников
питания
энергетического
хозяйства города
Москвы
06.01.009.000.10
Возмещение затрат
акционерного
общества
«Объединенная
энергетическая
компания»,
связанных с
приобретением
мобильных
источников
питания
Департамент
топливно-
энергетического
хозяйства города
Москвы
06А0600000 0402 020 810 120 000,0 110 895,0
06.01.010.000.00
Возмещение затрат
акционерному
обществу
«Объединенная
энергетическая
компания»,
связанных с
оснащением
техникой
Всего X X X X 439 350,0 438 239,3
06.01.010.000.00
Возмещение затрат
акционерному
обществу
Департамент
топливно-
энергетического
X X 020 X 439 350,0 438 239,3
118
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 «Объединенная
энергетическая
компания»,
связанных с
оснащением
техникой
хозяйства города
Москвы
06.01.010.000.10
Возмещение затрат
акционерному
обществу
«Объединенная
энергетическая
компания»,
связанных с
оснащением
техникой
Департамент
топливно-
энергетического
хозяйства города
Москвы
06А0700000 0412 020 810 439 350,0 438 239,3
06.01.011.000.00
Возмещение затрат
Открытому
акционерному
обществу
"Мослифт",
связанных с
оснащением
техникой
Всего X X X X 3 500,0 2 951,3
06.01.011.000.00
Возмещение затрат
Открытому
акционерному
обществу
"Мослифт",
связанных с
оснащением
техникой
Департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
X X 778 X 3 500,0 2 951,3
06.01.011.000.10
Возмещение затрат
Департамент
жилищно-
06А0800000 0412 778 810 3 500,0 2 951,3
119
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 Открытому
акционерному
обществу
"Мослифт",
связанных с
оснащением
техникой
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
06.01.012.000.00
Субсидия из
бюджета города
Москвы
Государственному
унитарному
предприятию
города Москвы
Московскому
научно-
исследовательском
у и проектному
институту
жилищного
хозяйства
«МосжилНИИпрое
кт» на финансовое
обеспечение затрат,
связанных с
выполнением работ
по разработке
методики
прокладки линий
различного
назначения и
установки
радиоэлектронных
средств на внешних
поверхностях
Всего X X X X 12 000,0 12 000,0
120
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 зданий, строений,
сооружений, а
также их
содержания 06.01.012.000.00
Субсидия из
бюджета города
Москвы
Государственному
унитарному
предприятию
города Москвы
Московскому
научно-
исследовательском
у и проектному
институту
жилищного
хозяйства
«МосжилНИИпрое
кт» на финансовое
обеспечение затрат,
связанных с
выполнением работ
по разработке
методики
прокладки линий
различного
назначения и
установки
радиоэлектронных
средств на внешних
поверхностях
зданий, строений,
сооружений, а
Департамент
топливно-
энергетического
хозяйства города
Москвы
X X 020 X 12 000,0 12 000,0
121
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 также их
содержания 06.01.012.000.10
Субсидия из
бюджета города
Москвы
Государственному
унитарному
предприятию
города Москвы
Московскому
научно-
исследовательском
у и проектному
институту
жилищного
хозяйства
«МосжилНИИпрое
кт» на финансовое
обеспечение затрат,
связанных с
выполнением работ
по разработке
методики
прокладки линий
различного
назначения и
установки
радиоэлектронных
средств на внешних
поверхностях
зданий, строений,
сооружений, а
также их
содержания
Департамент
топливно-
энергетического
хозяйства города
Москвы
06А0900000 0412 020 810 12 000,0 12 000,0
122
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 06.02.000.000.00
Подпрограмма
Развитие
теплоснабжения
города Москвы
Всего X X X X 5 156 496,7 5 009 872,3
06.02.000.000.00
Подпрограмма
Развитие
теплоснабжения
города Москвы
Департамент
топливно-
энергетического
хозяйства города
Москвы
X X 020 X 2 814 982,6 2 672 100,2
06.02.000.000.00
Подпрограмма
Развитие
теплоснабжения
города Москвы
Департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
X X 778 X 8 183,5 8 183,5
06.02.000.000.00
Подпрограмма
Развитие
теплоснабжения
города Москвы
Департамент
строительства
города Москвы
X X 806 X 13 529,1 9 787,1
06.02.000.000.00
Подпрограмма
Развитие
теплоснабжения
города Москвы
Префектура
Восточного
административного
округа города
Москвы
X X 901 X 336 130,0 336 130,0
06.02.000.000.00
Подпрограмма
Развитие
теплоснабжения
города Москвы
Префектура
Западного
административного
округа города
Москвы
X X 911 X 215 544,0 215 544,0
06.02.000.000.00
Подпрограмма
Развитие
теплоснабжения
города Москвы
Префектура
Зеленоградского
административного
округа города
Москвы
X X 921 X 178 236,5 178 236,5
123
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 06.02.000.000.00
Подпрограмма
Развитие
теплоснабжения
города Москвы
Префектура
Северного
административного
округа города
Москвы
X X 931 X 168 099,5 168 099,5
06.02.000.000.00
Подпрограмма
Развитие
теплоснабжения
города Москвы
Префектура
Северо-Восточного
административного
округа города
Москвы
X X 941 X 207 714,0 207 714,0
06.02.000.000.00
Подпрограмма
Развитие
теплоснабжения
города Москвы
Префектура
Северо-Западного
административного
округа города
Москвы
X X 951 X 171 583,0 171 583,0
06.02.000.000.00
Подпрограмма
Развитие
теплоснабжения
города Москвы
Префектура
Центрального
административного
округа города
Москвы
X X 961 X 283 560,0 283 560,0
06.02.000.000.00
Подпрограмма
Развитие
теплоснабжения
города Москвы
Префектура Юго-
Восточного
административного
округа города
Москвы
X X 971 X 290 597,5 290 597,5
06.02.000.000.00
Подпрограмма
Развитие
теплоснабжения
города Москвы
Префектура Юго-
Западного
административного
округа города
Москвы
X X 981 X 264 250,0 264 250,0
06.02.000.000.00
Подпрограмма
Развитие
теплоснабжения
города Москвы
Префектура
Южного
административного
округа города
Москвы
X X 991 X 204 087,0 204 087,0
124
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 06.02.001.000.00
Разработка и
актуализация схем
тепло-, электро- и
внешнего
газоснабжения,
водоснабжения и
водоотведения на
период до 2030
года
Всего X X X X 303 682,1 268 637,4
06.02.001.000.00
Разработка и
актуализация схем
тепло-, электро- и
внешнего
газоснабжения,
водоснабжения и
водоотведения на
период до 2030
года
Департамент
топливно-
энергетического
хозяйства города
Москвы
X X 020 X 303 682,1 268 637,4
06.02.001.000.10
Разработка и
актуализация схем
тепло-, электро- и
внешнего
газоснабжения,
водоснабжения и
водоотведения на
период до 2030
года
Департамент
топливно-
энергетического
хозяйства города
Москвы
06Б0100000 0402 020 244 303 682,1 268 637,4
06.02.002.000.00
Реализация мер по
обеспечению
теплоснабжением
объектов
инженерно-
Всего X X X X 221 829,6 111 141,3
125
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 коммунальной
инфраструктуры 06.02.002.000.00
Реализация мер по
обеспечению
теплоснабжением
объектов
инженерно-
коммунальной
инфраструктуры
Департамент
топливно-
энергетического
хозяйства города
Москвы
X X 020 X 208 300,5 101 354,2
06.02.002.000.00
Реализация мер по
обеспечению
теплоснабжением
объектов
инженерно-
коммунальной
инфраструктуры
Департамент
строительства
города Москвы
X X 806 X 13 529,1 9 787,1
06.02.002.000.10
Реализация мер по
обеспечению
теплоснабжением
объектов
инженерно-
коммунальной
инфраструктуры
Департамент
топливно-
энергетического
хозяйства города
Москвы
06Б0200000 0402 020 414 208 300,5 101 354,2
06.02.002.000.10
Реализация мер по
обеспечению
теплоснабжением
объектов
инженерно-
коммунальной
инфраструктуры
Департамент
строительства
города Москвы
06Б0200000 0402 806 414 13 529,1 9 787,1
06.02.007.000.00
Возмещение затрат
Всего X X X X 110 000,0 109 108,6
126
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 публичного
акционерного
общества
«Московская
объединенная
энергетическая
компания»,
связанных с
выполнением
мероприятий по
восстановлению
тепловых сетей,
находящихся на
территории района
Куркино Северо-
Западного
административного
округа города
Москвы 06.02.007.000.00
Возмещение затрат
публичного
акционерного
общества
«Московская
объединенная
энергетическая
компания»,
связанных с
выполнением
мероприятий по
восстановлению
тепловых сетей,
находящихся на
территории района
Куркино Северо-
Департамент
топливно-
энергетического
хозяйства города
Москвы
X X 020 X 110 000,0 109 108,6
127
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 Западного
административного
округа города
Москвы 06.02.007.000.10
Возмещение затрат
публичного
акционерного
общества
«Московская
объединенная
энергетическая
компания»,
связанных с
выполнением
мероприятий по
восстановлению
тепловых сетей,
находящихся на
территории района
Куркино Северо-
Западного
административного
округа города
Москвы
Департамент
топливно-
энергетического
хозяйства города
Москвы
06Б0700000 0402 020 810 110 000,0 109 108,6
06.02.008.000.00
Возмещение затрат
обществу с
ограниченной
ответственностью
«Теплоснабжающая
компания
Мосэнерго»,
связанных с
подготовкой
объектов
Всего X X X X 215 000,0 215 000,0
128
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 теплоснабжения,
расположенных на
территории
Зеленоградского
административного
округа города
Москвы, к
прохождению
отопительного
периода 2016 и
2017 годов 06.02.008.000.00
Возмещение затрат
обществу с
ограниченной
ответственностью
«Теплоснабжающая
компания
Мосэнерго»,
связанных с
подготовкой
объектов
теплоснабжения,
расположенных на
территории
Зеленоградского
административного
округа города
Москвы, к
прохождению
отопительного
периода 2016 и
2017 годов
Департамент
топливно-
энергетического
хозяйства города
Москвы
X X 020 X 215 000,0 215 000,0
06.02.008.000.10
Возмещение затрат
обществу с
Департамент
топливно-
энергетического
06Б0800000 0402 020 810 215 000,0 215 000,0
129
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 ограниченной
ответственностью
«Теплоснабжающая
компания
Мосэнерго»,
связанных с
подготовкой
объектов
теплоснабжения,
расположенных на
территории
Зеленоградского
административного
округа города
Москвы, к
прохождению
отопительного
периода 2016 и
2017 годов
хозяйства города
Москвы
06.02.009.000.00
Возмещение затрат
обществу с
ограниченной
ответственностью
«ТСК Новая
Москва»,
связанных с
выполнением
мероприятий по
подготовке
системы
теплоснабжения на
территории
Троицкого и
Новомосковского
административных
Всего X X X X 1 478 000,0 1 478 000,0
130
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 округов города
Москвы к осенне-
зимнему периоду
2016 и 2017 годов 06.02.009.000.00
Возмещение затрат
обществу с
ограниченной
ответственностью
«ТСК Новая
Москва»,
связанных с
выполнением
мероприятий по
подготовке
системы
теплоснабжения на
территории
Троицкого и
Новомосковского
административных
округов города
Москвы к осенне-
зимнему периоду
2016 и 2017 годов
Департамент
топливно-
энергетического
хозяйства города
Москвы
X X 020 X 1 478 000,0 1 478 000,0
06.02.009.000.10
Возмещение затрат
обществу с
ограниченной
ответственностью
«ТСК Новая
Москва»,
связанных с
выполнением
мероприятий по
подготовке
Департамент
топливно-
энергетического
хозяйства города
Москвы
06Б0900000 0402 020 810 1 478 000,0 1 478 000,0
131
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 системы
теплоснабжения на
территории
Троицкого и
Новомосковского
административных
округов города
Москвы к осенне-
зимнему периоду
2016 и 2017 годов 06.02.011.000.00
Иные мероприятия
в сфере
теплоснабжения
Всего X X X X 2 327 985,0 2 327 985,0
06.02.011.000.00
Иные мероприятия
в сфере
теплоснабжения
Департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
X X 778 X 8 183,5 8 183,5
06.02.011.000.00
Иные мероприятия
в сфере
теплоснабжения
Префектура
Восточного
административного
округа города
Москвы
X X 901 X 336 130,0 336 130,0
06.02.011.000.00
Иные мероприятия
в сфере
теплоснабжения
Префектура
Западного
административного
округа города
Москвы
X X 911 X 215 544,0 215 544,0
06.02.011.000.00
Иные мероприятия
в сфере
теплоснабжения
Префектура
Зеленоградского
административного
округа города
Москвы
X X 921 X 178 236,5 178 236,5
132
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 06.02.011.000.00
Иные мероприятия
в сфере
теплоснабжения
Префектура
Северного
административного
округа города
Москвы
X X 931 X 168 099,5 168 099,5
06.02.011.000.00
Иные мероприятия
в сфере
теплоснабжения
Префектура
Северо-Восточного
административного
округа города
Москвы
X X 941 X 207 714,0 207 714,0
06.02.011.000.00
Иные мероприятия
в сфере
теплоснабжения
Префектура
Северо-Западного
административного
округа города
Москвы
X X 951 X 171 583,0 171 583,0
06.02.011.000.00
Иные мероприятия
в сфере
теплоснабжения
Префектура
Центрального
административного
округа города
Москвы
X X 961 X 283 560,0 283 560,0
06.02.011.000.00
Иные мероприятия
в сфере
теплоснабжения
Префектура Юго-
Восточного
административного
округа города
Москвы
X X 971 X 290 597,5 290 597,5
06.02.011.000.00
Иные мероприятия
в сфере
теплоснабжения
Префектура Юго-
Западного
административного
округа города
Москвы
X X 981 X 264 250,0 264 250,0
06.02.011.000.00
Иные мероприятия
в сфере
теплоснабжения
Префектура
Южного
административного
округа города
Москвы
X X 991 X 204 087,0 204 087,0
133
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 06.02.011.000.10
Иные мероприятия
в сфере
теплоснабжения
Департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
06Б1100000 0502 778 612 8 183,5 8 183,5
06.02.011.000.10
Иные мероприятия
в сфере
теплоснабжения
Префектура
Восточного
административного
округа города
Москвы
06Б1100000 0502 901 612 336 130,0 336 130,0
06.02.011.000.10
Иные мероприятия
в сфере
теплоснабжения
Префектура
Западного
административного
округа города
Москвы
06Б1100000 0502 911 612 215 544,0 215 544,0
06.02.011.000.10
Иные мероприятия
в сфере
теплоснабжения
Префектура
Зеленоградского
административного
округа города
Москвы
06Б1100000 0502 921 612 178 236,5 178 236,5
06.02.011.000.10
Иные мероприятия
в сфере
теплоснабжения
Префектура
Северного
административного
округа города
Москвы
06Б1100000 0502 931 612 168 099,5 168 099,5
06.02.011.000.10
Иные мероприятия
в сфере
теплоснабжения
Префектура
Северо-Восточного
административного
округа города
Москвы
06Б1100000 0502 941 612 207 714,0 207 714,0
06.02.011.000.10
Иные мероприятия
в сфере
теплоснабжения
Префектура
Северо-Западного
административного
округа города
Москвы
06Б1100000 0502 951 612 171 583,0 171 583,0
134
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 06.02.011.000.10
Иные мероприятия
в сфере
теплоснабжения
Префектура
Центрального
административного
округа города
Москвы
06Б1100000 0502 961 612 283 560,0 283 560,0
06.02.011.000.10
Иные мероприятия
в сфере
теплоснабжения
Префектура Юго-
Восточного
административного
округа города
Москвы
06Б1100000 0502 971 612 290 597,5 290 597,5
06.02.011.000.10
Иные мероприятия
в сфере
теплоснабжения
Префектура Юго-
Западного
административного
округа города
Москвы
06Б1100000 0502 981 612 264 250,0 264 250,0
06.02.011.000.10
Иные мероприятия
в сфере
теплоснабжения
Префектура
Южного
административного
округа города
Москвы
06Б1100000 0502 991 612 204 087,0 204 087,0
06.02.012.000.00
Возмещение затрат
Казенному
предприятию
«Московская
энергетическая
дирекция»,
связанных с
содержанием ТЭЦ
АМО ЗИЛ и
выполнением
мероприятий по ее
подготовке к
прохождению
осенне-зимнего
Всего X X X X 500 000,0 500 000,0
135
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 периода 2016 и
2017 годов 06.02.012.000.00
Возмещение затрат
Казенному
предприятию
«Московская
энергетическая
дирекция»,
связанных с
содержанием ТЭЦ
АМО ЗИЛ и
выполнением
мероприятий по ее
подготовке к
прохождению
осенне-зимнего
периода 2016 и
2017 годов
Департамент
топливно-
энергетического
хозяйства города
Москвы
X X 020 X 500 000,0 500 000,0
06.02.012.000.10
Возмещение затрат
Казенному
предприятию
«Московская
энергетическая
дирекция»,
связанных с
содержанием ТЭЦ
АМО ЗИЛ и
выполнением
мероприятий по ее
подготовке к
прохождению
осенне-зимнего
периода 2016 и
2017 годов
Департамент
топливно-
энергетического
хозяйства города
Москвы
06Б1200000 0402 020 810 500 000,0 500 000,0
136
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 06.03.000.000.00
Подпрограмма
Развитие
газоснабжения в
городе Москве
Всего X X X X 228 988,6 217 991,7
06.03.000.000.00
Подпрограмма
Развитие
газоснабжения в
городе Москве
Департамент
топливно-
энергетического
хозяйства города
Москвы
X X 020 X 178 129,0 167 991,7
06.03.000.000.00
Подпрограмма
Развитие
газоснабжения в
городе Москве
Департамент
городского
имущества города
Москвы
X X 071 X 50 000,0 50 000,0
06.03.000.000.00
Подпрограмма
Развитие
газоснабжения в
городе Москве
Департамент
строительства
города Москвы
X X 806 X 859,6 0,0
06.03.001.000.00
Разработка и
актуализация
Генеральной схемы
газоснабжения
города Москвы до
2030 года
Всего X X X X 82 429,0 73 462,9
06.03.001.000.00
Разработка и
актуализация
Генеральной схемы
газоснабжения
города Москвы до
2030 года
Департамент
топливно-
энергетического
хозяйства города
Москвы
X X 020 X 82 429,0 73 462,9
06.03.001.000.10
Разработка и
Департамент
топливно-
06В0100000 0402 020 244 82 429,0 73 462,9
137
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 актуализация
Генеральной схемы
газоснабжения
города Москвы до
2030 года
энергетического
хозяйства города
Москвы
06.03.002.000.00
Мероприятия по
реализации
комплекса мер по
развитию газового
хозяйства города
Москвы
Всего X X X X 50 859,6 50 000,0
06.03.002.000.00
Мероприятия по
реализации
комплекса мер по
развитию газового
хозяйства города
Москвы
Департамент
городского
имущества города
Москвы
X X 071 X 50 000,0 50 000,0
06.03.002.000.00
Мероприятия по
реализации
комплекса мер по
развитию газового
хозяйства города
Москвы
Департамент
строительства
города Москвы
X X 806 X 859,6 0,0
06.03.002.000.10
Мероприятия по
реализации
комплекса мер по
развитию газового
хозяйства города
Москвы
Департамент
городского
имущества города
Москвы
06В0200000 0402 071 451 50 000,0 50 000,0
06.03.002.000.10
Мероприятия по
реализации
Департамент
строительства
города Москвы
06В0200000 0402 806 414 859,6 0,0
138
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 комплекса мер по
развитию газового
хозяйства города
Москвы 06.03.004.000.00
Возмещение затрат
акционерному
обществу
«Мосгаз»,
связанных с
оснащением
техникой
Всего X X X X 95 700,0 94 528,8
06.03.004.000.00
Возмещение затрат
акционерному
обществу
«Мосгаз»,
связанных с
оснащением
техникой
Департамент
топливно-
энергетического
хозяйства города
Москвы
X X 020 X 95 700,0 94 528,8
06.03.004.000.10
Возмещение затрат
акционерному
обществу
«Мосгаз»,
связанных с
оснащением
техникой
Департамент
топливно-
энергетического
хозяйства города
Москвы
06В0300000 0412 020 810 95 700,0 94 528,8
06.04.000.000.00
Подпрограмма
Развитие и
модернизация
объектов
коллекторного
хозяйства города
Москвы
Всего X X X X 999 429,1 932 180,9
139
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 06.04.000.000.00
Подпрограмма
Развитие и
модернизация
объектов
коллекторного
хозяйства города
Москвы
Департамент
топливно-
энергетического
хозяйства города
Москвы
X X 020 X 8 300,0 7 500,0
06.04.000.000.00
Подпрограмма
Развитие и
модернизация
объектов
коллекторного
хозяйства города
Москвы
Департамент
строительства
города Москвы
X X 806 X 991 129,1 924 680,9
06.04.001.000.00
Реализация
комплекса мер,
направленных на
развитие
коллекторного
хозяйства города
Москвы
Всего X X X X 991 129,1 924 680,9
06.04.001.000.00
Реализация
комплекса мер,
направленных на
развитие
коллекторного
хозяйства города
Москвы
Департамент
строительства
города Москвы
X X 806 X 991 129,1 924 680,9
06.04.001.000.10
Реализация
комплекса мер,
направленных на
Департамент
строительства
города Москвы
06Г0100000 0402 806 414 991 129,1 924 680,9
140
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 развитие
коллекторного
хозяйства города
Москвы 06.04.005.000.00
Возмещение затрат
Государственному
унитарному
предприятию
города Москвы по
эксплуатации
коммуникационных
коллекторов
«Москоллектор»,
связанных с
проведением
мероприятий по
предотвращению
проникновения в
подземные
сооружения
Всего X X X X 2 800,0 2 800,0
06.04.005.000.00
Возмещение затрат
Государственному
унитарному
предприятию
города Москвы по
эксплуатации
коммуникационных
коллекторов
«Москоллектор»,
связанных с
проведением
мероприятий по
предотвращению
проникновения в
Департамент
топливно-
энергетического
хозяйства города
Москвы
X X 020 X 2 800,0 2 800,0
141
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 подземные
сооружения 06.04.005.000.10
Возмещение затрат
Государственному
унитарному
предприятию
города Москвы по
эксплуатации
коммуникационных
коллекторов
«Москоллектор»,
связанных с
проведением
мероприятий по
предотвращению
проникновения в
подземные
сооружения
Департамент
топливно-
энергетического
хозяйства города
Москвы
06Г0500000 0502 020 810 2 800,0 2 800,0
06.04.006.000.00
Возмещение затрат
Государственному
унитарному
предприятию
города Москвы по
эксплуатации
коммуникационных
коллекторов
«Москоллектор»,
связанных с
оснащением
техникой
Всего X X X X 5 500,0 4 700,0
06.04.006.000.00
Возмещение затрат
Государственному
унитарному
Департамент
топливно-
энергетического
X X 020 X 5 500,0 4 700,0
142
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 предприятию
города Москвы по
эксплуатации
коммуникационных
коллекторов
«Москоллектор»,
связанных с
оснащением
техникой
хозяйства города
Москвы
06.04.006.000.10
Возмещение затрат
Государственному
унитарному
предприятию
города Москвы по
эксплуатации
коммуникационных
коллекторов
«Москоллектор»,
связанных с
оснащением
техникой
Департамент
топливно-
энергетического
хозяйства города
Москвы
06Г0600000 0412 020 810 5 500,0 4 700,0
06.05.000.000.00
Подпрограмма
Развитие и
модернизация
водопроводно-
канализационного
хозяйства города
Москвы и систем
технического
водоснабжения
Всего X X X X 12 239 516,3 12 007 445,3
06.05.000.000.00
Подпрограмма
Развитие и
модернизация
Департамент
городского
имущества города
Москвы
X X 071 X 6 000 000,0 6 000 000,0
143
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 водопроводно-
канализационного
хозяйства города
Москвы и систем
технического
водоснабжения 06.05.000.000.00
Подпрограмма
Развитие и
модернизация
водопроводно-
канализационного
хозяйства города
Москвы и систем
технического
водоснабжения
Департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
X X 778 X 540 945,0 540 945,0
06.05.000.000.00
Подпрограмма
Развитие и
модернизация
водопроводно-
канализационного
хозяйства города
Москвы и систем
технического
водоснабжения
Департамент
строительства
города Москвы
X X 806 X 5 698 571,3 5 466 500,3
06.05.001.000.00
Реализация
комплекса мер,
направленных на
развитие
водопроводно-
канализационного
хозяйства города
Москвы
Всего X X X X 11 698 571,3 11 466 500,3
144
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 06.05.001.000.00
Реализация
комплекса мер,
направленных на
развитие
водопроводно-
канализационного
хозяйства города
Москвы
Департамент
городского
имущества города
Москвы
X X 071 X 6 000 000,0 6 000 000,0
06.05.001.000.00
Реализация
комплекса мер,
направленных на
развитие
водопроводно-
канализационного
хозяйства города
Москвы
Департамент
строительства
города Москвы
X X 806 X 5 698 571,3 5 466 500,3
06.05.001.000.10
Реализация
комплекса мер,
направленных на
развитие
водопроводно-
канализационного
хозяйства города
Москвы
Департамент
городского
имущества города
Москвы
06Д0100000 0502 071 451 6 000 000,0 6 000 000,0
06.05.001.000.10
Реализация
комплекса мер,
направленных на
развитие
водопроводно-
канализационного
хозяйства города
Москвы
Департамент
строительства
города Москвы
06Д0100000 0502 806 414 5 698 571,3 5 466 500,3
145
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 06.05.005.000.00
Возмещение затрат
Акционерному
обществу
"Мосводоканал",
связанных с
оснащением
техникой
Всего X X X X 540 945,0 540 945,0
06.05.005.000.00
Возмещение затрат
Акционерному
обществу
"Мосводоканал",
связанных с
оснащением
техникой
Департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
X X 778 X 540 945,0 540 945,0
06.05.005.000.10
Возмещение затрат
Акционерному
обществу
"Мосводоканал",
связанных с
оснащением
техникой
Департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
06Д0500000 0412 778 810 540 945,0 540 945,0
06.06.000.000.00
Подпрограмма
Развитие и
модернизация
объектов
водоотведения
поверхностного
стока
Всего X X X X 7 845 570,5 7 692 554,6
06.06.000.000.00
Подпрограмма
Развитие и
модернизация
Департамент
развития новых
территорий города
Москвы
X X 509 X 2 000,0 0,0
146
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 объектов
водоотведения
поверхностного
стока 06.06.000.000.00
Подпрограмма
Развитие и
модернизация
объектов
водоотведения
поверхностного
стока
Департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
X X 778 X 7 067 315,5 7 067 315,2
06.06.000.000.00
Подпрограмма
Развитие и
модернизация
объектов
водоотведения
поверхностного
стока
Департамент
строительства
города Москвы
X X 806 X 776 255,0 625 239,4
06.06.001.000.00
Водоотведение
поверхностных
сточных вод
Всего X X X X 6 145 237,5 6 145 237,2
06.06.001.000.00
Водоотведение
поверхностных
сточных вод
Департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
X X 778 X 6 145 237,5 6 145 237,2
06.06.001.000.10
Водоотведение
поверхностных
сточных вод
Департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
06Е0100000 0503 778 244 6 145 237,5 6 145 237,2
147
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 06.06.003.000.00
Реализация
комплекса мер по
развитию объектов
водоотведения
поверхностного
стока
Всего X X X X 728 255,0 575 239,4
06.06.003.000.00
Реализация
комплекса мер по
развитию объектов
водоотведения
поверхностного
стока
Департамент
развития новых
территорий города
Москвы
X X 509 X 2 000,0 0,0
06.06.003.000.00
Реализация
комплекса мер по
развитию объектов
водоотведения
поверхностного
стока
Департамент
строительства
города Москвы
X X 806 X 726 255,0 575 239,4
06.06.003.000.10
Реализация
комплекса мер по
развитию объектов
водоотведения
поверхностного
стока
Департамент
развития новых
территорий города
Москвы
06Е0300000 0503 509 414 2 000,0 0,0
06.06.003.000.10
Реализация
комплекса мер по
развитию объектов
водоотведения
поверхностного
стока
Департамент
строительства
города Москвы
06Е0300000 0503 806 414 726 255,0 575 239,4
148
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 06.06.007.000.00
Возмещение затрат
Государственному
унитарному
предприятию
города Москвы по
эксплуатации
московских
водоотводящих
систем
«Мосводосток»,
связанных с
содержанием и
эксплуатацией
бесхозяйных
гидротехнических
сооружений,
расположенных на
территории
Троицкого и
Новомосковского
административных
округов города
Москвы
Всего X X X X 31 098,0 31 098,0
06.06.007.000.00
Возмещение затрат
Государственному
унитарному
предприятию
города Москвы по
эксплуатации
московских
водоотводящих
систем
«Мосводосток»,
связанных с
Департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
X X 778 X 31 098,0 31 098,0
149
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 содержанием и
эксплуатацией
бесхозяйных
гидротехнических
сооружений,
расположенных на
территории
Троицкого и
Новомосковского
административных
округов города
Москвы 06.06.007.000.10
Возмещение затрат
Государственному
унитарному
предприятию
города Москвы по
эксплуатации
московских
водоотводящих
систем
«Мосводосток»,
связанных с
содержанием и
эксплуатацией
бесхозяйных
гидротехнических
сооружений,
расположенных на
территории
Троицкого и
Новомосковского
административных
округов города
Москвы
Департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
06Е0700000 0503 778 810 31 098,0 31 098,0
150
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 06.06.009.000.00
Реализация
комплекса мер по
развитию объектов
водоотведения
поверхностного
стока в городах
субъектов
Российской
Федерации
Всего X X X X 50 000,0 50 000,0
06.06.009.000.00
Реализация
комплекса мер по
развитию объектов
водоотведения
поверхностного
стока в городах
субъектов
Российской
Федерации
Департамент
строительства
города Москвы
X X 806 X 50 000,0 50 000,0
06.06.009.000.10
Реализация
комплекса мер по
развитию объектов
водоотведения
поверхностного
стока в городах
субъектов
Российской
Федерации
Департамент
строительства
города Москвы
06Е0900000 0503 806 540 50 000,0 50 000,0
06.06.014.000.00
Возмещение затрат
Государственному
унитарному
предприятию
города Москвы по
Всего X X X X 890 980,0 890 980,0
151
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 эксплуатации
московских
водоотводящих
систем
"Мосводосток",
связанных с
оснащением
техникой 06.06.014.000.00
Возмещение затрат
Государственному
унитарному
предприятию
города Москвы по
эксплуатации
московских
водоотводящих
систем
"Мосводосток",
связанных с
оснащением
техникой
Департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
X X 778 X 890 980,0 890 980,0
06.06.014.000.10
Возмещение затрат
Государственному
унитарному
предприятию
города Москвы по
эксплуатации
московских
водоотводящих
систем
"Мосводосток",
связанных с
оснащением
техникой
Департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
06Е1400000 0412 778 810 890 980,0 890 980,0
152
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 06.07.000.000.00
Подпрограмма
Развитие единой
светоцветовой
среды города
Москвы
Всего X X X X 20 620 753,8 17 964 863,8
06.07.000.000.00
Подпрограмма
Развитие единой
светоцветовой
среды города
Москвы
Департамент
топливно-
энергетического
хозяйства города
Москвы
X X 020 X 20 620 753,8 17 964 863,8
06.07.001.000.00
Возмещение затрат
Открытого
акционерного
общества
«Объединенная
энергетическая
компания»,
связанных с
оказанием услуг по
эксплуатации и
ремонту объектов
наружного
освещения,
архитектурно-
художественной
подсветки и
праздничной
иллюминации
города Москвы
Всего X X X X 3 445 000,0 3 445 000,0
06.07.001.000.00
Возмещение затрат
Открытого
акционерного
Департамент
топливно-
энергетического
X X 020 X 3 445 000,0 3 445 000,0
153
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 общества
«Объединенная
энергетическая
компания»,
связанных с
оказанием услуг по
эксплуатации и
ремонту объектов
наружного
освещения,
архитектурно-
художественной
подсветки и
праздничной
иллюминации
города Москвы
хозяйства города
Москвы
06.07.001.000.10
Возмещение затрат
Открытого
акционерного
общества
«Объединенная
энергетическая
компания»,
связанных с
оказанием услуг по
эксплуатации и
ремонту объектов
наружного
освещения,
архитектурно-
художественной
подсветки и
праздничной
иллюминации
города Москвы
Департамент
топливно-
энергетического
хозяйства города
Москвы
06Ж0100000 0503 020 810 3 445 000,0 3 445 000,0
154
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 06.07.003.000.00
Комплекс мер по
развитию
наружного
освещения,
архитектурно-
художественной
подсветки и
праздничной
иллюминации
города Москвы
Всего X X X X 8 207 807,0 6 177 337,0
06.07.003.000.00
Комплекс мер по
развитию
наружного
освещения,
архитектурно-
художественной
подсветки и
праздничной
иллюминации
города Москвы
Департамент
топливно-
энергетического
хозяйства города
Москвы
X X 020 X 8 207 807,0 6 177 337,0
06.07.003.000.10
Комплекс мер по
развитию
наружного
освещения,
архитектурно-
художественной
подсветки и
праздничной
иллюминации
города Москвы
Департамент
топливно-
энергетического
хозяйства города
Москвы
06Ж0300000 0503 020 244 8 207 807,0 6 177 337,0
06.07.005.000.00
Возмещение затрат
Государственному
Всего X X X X 150 000,0 150 000,0
155
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 унитарному
предприятию
города Москвы
«Моссвет» по
осуществлению
технического
надзора за
эксплуатацией и
ремонтом объектов
наружного
освещения и
архитектурно-
художественной
подсветки 06.07.005.000.00
Возмещение затрат
Государственному
унитарному
предприятию
города Москвы
«Моссвет» по
осуществлению
технического
надзора за
эксплуатацией и
ремонтом объектов
наружного
освещения и
архитектурно-
художественной
подсветки
Департамент
топливно-
энергетического
хозяйства города
Москвы
X X 020 X 150 000,0 150 000,0
06.07.005.000.10
Возмещение затрат
Государственному
унитарному
предприятию
Департамент
топливно-
энергетического
хозяйства города
Москвы
06Ж0500000 0503 020 810 150 000,0 150 000,0
156
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 города Москвы
«Моссвет» по
осуществлению
технического
надзора за
эксплуатацией и
ремонтом объектов
наружного
освещения и
архитектурно-
художественной
подсветки 06.07.006.000.00
Возмещение затрат
Государственному
унитарному
предприятию
города Москвы
«Моссвет» на
оплату
электрической
энергии,
потребляемой
установками
наружного
освещения,
архитектурно-
художественной
подсветки,
праздничной
иллюминации
города Москвы,
находящимися на
праве
хозяйственного
ведения
Всего X X X X 1 807 430,4 1 807 430,4
157
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 Государственного
унитарного
предприятия города
Москвы «Моссвет» 06.07.006.000.00
Возмещение затрат
Государственному
унитарному
предприятию
города Москвы
«Моссвет» на
оплату
электрической
энергии,
потребляемой
установками
наружного
освещения,
архитектурно-
художественной
подсветки,
праздничной
иллюминации
города Москвы,
находящимися на
праве
хозяйственного
ведения
Государственного
унитарного
предприятия города
Москвы «Моссвет»
Департамент
топливно-
энергетического
хозяйства города
Москвы
X X 020 X 1 807 430,4 1 807 430,4
06.07.006.000.10
Возмещение затрат
Государственному
унитарному
Департамент
топливно-
энергетического
06Ж0600000 0503 020 810 1 807 430,4 1 807 430,4
158
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 предприятию
города Москвы
«Моссвет» на
оплату
электрической
энергии,
потребляемой
установками
наружного
освещения,
архитектурно-
художественной
подсветки,
праздничной
иллюминации
города Москвы,
находящимися на
праве
хозяйственного
ведения
Государственного
унитарного
предприятия города
Москвы «Моссвет»
хозяйства города
Москвы
06.07.007.000.00
Возмещение затрат
Государственному
унитарному
предприятию
города Москвы
«Моссвет» по
техническому
обслуживанию,
проведению
аварийных и
восстановительных
Всего X X X X 89 926,7 89 926,7
159
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 работ кабельной
канализации 06.07.007.000.00
Возмещение затрат
Государственному
унитарному
предприятию
города Москвы
«Моссвет» по
техническому
обслуживанию,
проведению
аварийных и
восстановительных
работ кабельной
канализации
Департамент
топливно-
энергетического
хозяйства города
Москвы
X X 020 X 89 926,7 89 926,7
06.07.007.000.10
Возмещение затрат
Государственному
унитарному
предприятию
города Москвы
«Моссвет» по
техническому
обслуживанию,
проведению
аварийных и
восстановительных
работ кабельной
канализации
Департамент
топливно-
энергетического
хозяйства города
Москвы
06Ж0700000 0503 020 810 89 926,7 89 926,7
06.07.011.000.00
Возмещение затрат
Государственному
унитарному
предприятию
города Москвы
Всего X X X X 68 746,4 68 746,4
160
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 «Моссвет» по
временной
эксплуатации
бесхозяйных
объектов
наружного
освещения и
архитектурно-
художественной
подсветки 06.07.011.000.00
Возмещение затрат
Государственному
унитарному
предприятию
города Москвы
«Моссвет» по
временной
эксплуатации
бесхозяйных
объектов
наружного
освещения и
архитектурно-
художественной
подсветки
Департамент
топливно-
энергетического
хозяйства города
Москвы
X X 020 X 68 746,4 68 746,4
06.07.011.000.10
Возмещение затрат
Государственному
унитарному
предприятию
города Москвы
«Моссвет» по
временной
эксплуатации
бесхозяйных
Департамент
топливно-
энергетического
хозяйства города
Москвы
06Ж1100000 0503 020 810 68 746,4 68 746,4
161
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 объектов
наружного
освещения и
архитектурно-
художественной
подсветки 06.07.015.000.00
Возмещение затрат
акционерного
общества
«Объединенная
энергетическая
компания»,
связанных с
выполнением
мероприятий по
устройству
праздничной
иллюминации мест
проведения
общегородских
праздничных
мероприятий
Всего X X X X 6 040 000,0 6 039 873,7
06.07.015.000.00
Возмещение затрат
акционерного
общества
«Объединенная
энергетическая
компания»,
связанных с
выполнением
мероприятий по
устройству
праздничной
иллюминации мест
Департамент
топливно-
энергетического
хозяйства города
Москвы
X X 020 X 6 040 000,0 6 039 873,7
162
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 проведения
общегородских
праздничных
мероприятий 06.07.015.000.10
Возмещение затрат
акционерного
общества
«Объединенная
энергетическая
компания»,
связанных с
выполнением
мероприятий по
устройству
праздничной
иллюминации мест
проведения
общегородских
праздничных
мероприятий
Департамент
топливно-
энергетического
хозяйства города
Москвы
06Ж1500000 0503 020 810 6 040 000,0 6 039 873,7
06.07.016.000.00
Возмещение затрат
Государственному
унитарному
предприятию
города Москвы
«Моссвет»,
связанных с
устройством
наружного
освещения
Всего X X X X 8 000,0 6 417,3
06.07.016.000.00
Возмещение затрат
Государственному
унитарному
Департамент
топливно-
энергетического
X X 020 X 8 000,0 6 417,3
163
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 предприятию
города Москвы
«Моссвет»,
связанных с
устройством
наружного
освещения
хозяйства города
Москвы
06.07.016.000.10
Возмещение затрат
Государственному
унитарному
предприятию
города Москвы
«Моссвет»,
связанных с
устройством
наружного
освещения
Департамент
топливно-
энергетического
хозяйства города
Москвы
06Ж1600000 0503 020 810 8 000,0 6 417,3
06.07.017.000.00
Возмещение затрат
Государственному
унитарному
предприятию
города Москвы
«Моссвет»,
связанных с
выполнением
мероприятий по
устройству и
эксплуатации
объектов
праздничного и
тематического
оформления города
Москвы
Всего X X X X 163 243,3 163 243,3
164
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 06.07.017.000.00
Возмещение затрат
Государственному
унитарному
предприятию
города Москвы
«Моссвет»,
связанных с
выполнением
мероприятий по
устройству и
эксплуатации
объектов
праздничного и
тематического
оформления города
Москвы
Департамент
топливно-
энергетического
хозяйства города
Москвы
X X 020 X 163 243,3 163 243,3
06.07.017.000.10
Возмещение затрат
Государственному
унитарному
предприятию
города Москвы
«Моссвет»,
связанных с
выполнением
мероприятий по
устройству и
эксплуатации
объектов
праздничного и
тематического
оформления города
Москвы
Департамент
топливно-
энергетического
хозяйства города
Москвы
06Ж1700000 0503 020 810 163 243,3 163 243,3
06.07.018.000.00
Возмещение затрат
Всего X X X X 10 900,0 9 412,2
165
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 акционерному
обществу
«Мосгорсвет»,
связанных с
оснащением
техникой 06.07.018.000.00
Возмещение затрат
акционерному
обществу
«Мосгорсвет»,
связанных с
оснащением
техникой
Департамент
топливно-
энергетического
хозяйства города
Москвы
X X 020 X 10 900,0 9 412,2
06.07.018.000.10
Возмещение затрат
акционерному
обществу
«Мосгорсвет»,
связанных с
оснащением
техникой
Департамент
топливно-
энергетического
хозяйства города
Москвы
06Ж1800000 0412 020 810 10 900,0 9 412,2
06.07.019.000.00
Установка
медийных
конструкций
Всего X X X X 617 200,0 0,0
06.07.019.000.00
Установка
медийных
конструкций
Департамент
топливно-
энергетического
хозяйства города
Москвы
X X 020 X 617 200,0 0,0
06.07.019.000.10
Установка
медийных
конструкций
Департамент
топливно-
энергетического
хозяйства города
Москвы
06Ж1900000 0503 020 244 617 200,0 0,0
166
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 06.07.020.000.00
Возмещение затрат
акционерному
обществу
«Объединенная
энергетическая
компания»,
связанных с
выполнением
мероприятий по
устройству
наружного
освещения и
электроснабжения
мест проведения
общегородских
праздничных
мероприятий
Всего X X X X 12 500,0 7 476,8
06.07.020.000.00
Возмещение затрат
акционерному
обществу
«Объединенная
энергетическая
компания»,
связанных с
выполнением
мероприятий по
устройству
наружного
освещения и
электроснабжения
мест проведения
общегородских
праздничных
мероприятий
Департамент
топливно-
энергетического
хозяйства города
Москвы
X X 020 X 12 500,0 7 476,8
167
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 06.07.020.000.10
Возмещение затрат
акционерному
обществу
«Объединенная
энергетическая
компания»,
связанных с
выполнением
мероприятий по
устройству
наружного
освещения и
электроснабжения
мест проведения
общегородских
праздничных
мероприятий
Департамент
топливно-
энергетического
хозяйства города
Москвы
06Ж2000000 0503 020 810 12 500,0 7 476,8
06.08.000.000.00
Подпрограмма
Развитие сети
общественных
туалетов
Всего X X X X 876 195,7 606 345,5
06.08.000.000.00
Подпрограмма
Развитие сети
общественных
туалетов
Департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
X X 778 X 876 195,7 606 345,5
06.08.001.000.00
Эксплуатация и
ремонт
общественных
туалетов
Всего X X X X 876 195,7 606 345,5
06.08.001.000.00
Эксплуатация и
Департамент
жилищно-
X X 778 X 876 195,7 606 345,5
168
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 ремонт
общественных
туалетов
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы 06.08.001.081.00
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений
Всего X X X X 876 195,7 606 345,5
06.08.001.081.00
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений
Департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
X X 778 X 876 195,7 606 345,5
06.08.001.081.10
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
Департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
0630108100 0503 778 611 876 195,7 606 345,5
169
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 деятельности
государственных
казенных
учреждений 06.09.000.000.00
Подпрограмма
Развитие
инженерных
коммуникаций
города Москвы
Всего X X X X 9 645 147,3 8 983 149,4
06.09.000.000.00
Подпрограмма
Развитие
инженерных
коммуникаций
города Москвы
Департамент
топливно-
энергетического
хозяйства города
Москвы
X X 020 X 53 458,2 53 458,2
06.09.000.000.00
Подпрограмма
Развитие
инженерных
коммуникаций
города Москвы
Департамент
развития новых
территорий города
Москвы
X X 509 X 3 608 974,9 3 588 817,9
06.09.000.000.00
Подпрограмма
Развитие
инженерных
коммуникаций
города Москвы
Департамент
строительства
города Москвы
X X 806 X 5 982 714,2 5 340 873,3
06.09.001.000.00
Реализация
комплекса мер по
развитию
коммунально-
инженерной
инфраструктуры
Всего X X X X 9 561 689,1 8 929 691,2
170
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 06.09.001.000.00
Реализация
комплекса мер по
развитию
коммунально-
инженерной
инфраструктуры
Департамент
развития новых
территорий города
Москвы
X X 509 X 3 608 974,9 3 588 817,9
06.09.001.000.00
Реализация
комплекса мер по
развитию
коммунально-
инженерной
инфраструктуры
Департамент
строительства
города Москвы
X X 806 X 5 952 714,2 5 340 873,3
06.09.001.000.10
Реализация
комплекса мер по
развитию
коммунально-
инженерной
инфраструктуры
Департамент
развития новых
территорий города
Москвы
06И0100000 0502 509 414 3 608 974,9 3 588 817,9
06.09.001.000.10
Реализация
комплекса мер по
развитию
коммунально-
инженерной
инфраструктуры
Департамент
строительства
города Москвы
06И0100000 0502 806 414 5 093 925,7 4 540 255,9
06.09.001.000.10
Реализация
комплекса мер по
развитию
коммунально-
инженерной
инфраструктуры
Департамент
строительства
города Москвы
06И0100000 0502 806 466 800 000,0 800 000,0
171
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 06.09.001.001.00
Обеспечение
содержания
объектов
капитального
строительства
инженерно-
коммунальной
инфраструктуры (в
том числе сетей
инженерно-
технического
обеспечения) с
даты оформления
акта приемки
объекта
капитального
строительства до
даты оформления
имущественных
прав на объект
капитального
строительства
Всего X X X X 55 000,0 617,4
06.09.001.001.00
Обеспечение
содержания
объектов
капитального
строительства
инженерно-
коммунальной
инфраструктуры (в
том числе сетей
инженерно-
технического
обеспечения) с
Департамент
строительства
города Москвы
X X 806 X 55 000,0 617,4
172
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 даты оформления
акта приемки
объекта
капитального
строительства до
даты оформления
имущественных
прав на объект
капитального
строительства 06.09.001.001.10
Обеспечение
содержания
объектов
капитального
строительства
инженерно-
коммунальной
инфраструктуры (в
том числе сетей
инженерно-
технического
обеспечения) с
даты оформления
акта приемки
объекта
капитального
строительства до
даты оформления
имущественных
прав на объект
капитального
строительства
Департамент
строительства
города Москвы
06И0100100 0502 806 244 55 000,0 617,4
06.09.001.002.00
Оказание
кадастровых услуг
Всего X X X X 3 788,5 0,0
173
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 на объектах
строительства и
реконструкции
коммунального
хозяйства 06.09.001.002.00
Оказание
кадастровых услуг
на объектах
строительства и
реконструкции
коммунального
хозяйства
Департамент
строительства
города Москвы
X X 806 X 3 788,5 0,0
06.09.001.002.10
Оказание
кадастровых услуг
на объектах
строительства и
реконструкции
коммунального
хозяйства
Департамент
строительства
города Москвы
06И0100200 0502 806 244 3 788,5 0,0
06.09.004.000.00
Возмещение затрат
Казенному
предприятию
«Московская
энергетическая
дирекция»,
связанных с
технологическим
присоединением
объекта
культурного
наследия
федерального
значения
Всего X X X X 53 458,2 53 458,2
174
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 «Ансамбль
Новодевичьего
монастыря» к сетям
электроснабжения
и водоснабжения 06.09.004.000.00
Возмещение затрат
Казенному
предприятию
«Московская
энергетическая
дирекция»,
связанных с
технологическим
присоединением
объекта
культурного
наследия
федерального
значения
«Ансамбль
Новодевичьего
монастыря» к сетям
электроснабжения
и водоснабжения
Департамент
топливно-
энергетического
хозяйства города
Москвы
X X 020 X 53 458,2 53 458,2
06.09.004.000.10
Возмещение затрат
Казенному
предприятию
«Московская
энергетическая
дирекция»,
связанных с
технологическим
присоединением
объекта
Департамент
топливно-
энергетического
хозяйства города
Москвы
06И0400000 0502 020 810 53 458,2 53 458,2
175
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 культурного
наследия
федерального
значения
«Ансамбль
Новодевичьего
монастыря» к сетям
электроснабжения
и водоснабжения 06.09.005.000.00
Оценка
предварительной
стоимости
перебазирования
объектов ГУП
«Мосводосток» с
промышленной
территории АМО
«ЗИЛ»
Всего X X X X 30 000,0 0,0
06.09.005.000.00
Оценка
предварительной
стоимости
перебазирования
объектов ГУП
«Мосводосток» с
промышленной
территории АМО
«ЗИЛ»
Департамент
строительства
города Москвы
X X 806 X 30 000,0 0,0
06.09.005.000.10
Оценка
предварительной
стоимости
перебазирования
объектов ГУП
«Мосводосток» с
Департамент
строительства
города Москвы
06И0500000 0502 806 244 30 000,0 0,0
176
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 промышленной
территории АМО
«ЗИЛ» 06.10.000.000.00
Подпрограмма
Энергосбережение
и повышение
энергоэффективнос
ти
Всего X X X X 350 688,7 289 990,1
06.10.000.000.00
Подпрограмма
Энергосбережение
и повышение
энергоэффективнос
ти
Департамент
топливно-
энергетического
хозяйства города
Москвы
X X 020 X 350 688,7 289 990,1
06.10.001.000.00
Мероприятия,
направленные на
энергосбережение
и
энергоэффективнос
ть
Всего X X X X 294 323,7 233 707,1
06.10.001.000.00
Мероприятия,
направленные на
энергосбережение
и
энергоэффективнос
ть
Департамент
топливно-
энергетического
хозяйства города
Москвы
X X 020 X 294 323,7 233 707,1
06.10.001.000.10
Мероприятия,
направленные на
энергосбережение
и
энергоэффективнос
ть
Департамент
топливно-
энергетического
хозяйства города
Москвы
06К0100000 0402 020 244 294 323,7 233 707,1
177
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 06.10.002.000.00
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
учреждений
Всего X X X X 56 365,0 56 283,0
06.10.002.000.00
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
учреждений
Департамент
топливно-
энергетического
хозяйства города
Москвы
X X 020 X 56 365,0 56 283,0
06.10.002.081.00
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений
Всего X X X X 56 365,0 56 283,0
06.10.002.081.00
Оказание
Департамент
топливно-
X X 020 X 56 365,0 56 283,0
178
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений
энергетического
хозяйства города
Москвы
06.10.002.081.10
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений
Департамент
топливно-
энергетического
хозяйства города
Москвы
06К0208100 0402 020 111 40 694,4 40 694,4
06.10.002.081.10
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений
Департамент
топливно-
энергетического
хозяйства города
Москвы
06К0208100 0402 020 112 89,5 89,4
06.10.002.081.10
Оказание
Департамент
топливно-
06К0208100 0402 020 119 11 094,8 11 057,8
179
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений
энергетического
хозяйства города
Москвы
06.10.002.081.10
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений
Департамент
топливно-
энергетического
хозяйства города
Москвы
06К0208100 0402 020 244 4 485,3 4 440,4
06.10.002.081.10
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений
Департамент
топливно-
энергетического
хозяйства города
Москвы
06К0208100 0402 020 852 1,0 1,0
06.11.000.000.00
Подпрограмма
Всего X X X X 11 524 327,1 11 102 670,4
180
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 Мероприятия в
области обращения
с отходами и
противооползневые
работы 06.11.000.000.00
Подпрограмма
Мероприятия в
области обращения
с отходами и
противооползневые
работы
Департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
X X 778 X 11 025 632,2 10 667 104,7
06.11.000.000.00
Подпрограмма
Мероприятия в
области обращения
с отходами и
противооползневые
работы
Департамент
строительства
города Москвы
X X 806 X 465 604,9 405 993,4
06.11.000.000.00
Подпрограмма
Мероприятия в
области обращения
с отходами и
противооползневые
работы
Префектура
Восточного
административного
округа города
Москвы
X X 901 X 4 529,1 4 528,0
06.11.000.000.00
Подпрограмма
Мероприятия в
области обращения
с отходами и
противооползневые
работы
Префектура
Западного
административного
округа города
Москвы
X X 911 X 4 531,9 3 426,0
06.11.000.000.00
Подпрограмма
Мероприятия в
Префектура
Зеленоградского
административного
X X 921 X 1 612,8 291,0
181
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 области обращения
с отходами и
противооползневые
работы
округа города
Москвы
06.11.000.000.00
Подпрограмма
Мероприятия в
области обращения
с отходами и
противооползневые
работы
Префектура
Северного
административного
округа города
Москвы
X X 931 X 3 400,0 3 398,9
06.11.000.000.00
Подпрограмма
Мероприятия в
области обращения
с отходами и
противооползневые
работы
Префектура
Северо-Восточного
административного
округа города
Москвы
X X 941 X 6 459,9 6 456,3
06.11.000.000.00
Подпрограмма
Мероприятия в
области обращения
с отходами и
противооползневые
работы
Префектура
Северо-Западного
административного
округа города
Москвы
X X 951 X 5 183,7 5 183,7
06.11.000.000.00
Подпрограмма
Мероприятия в
области обращения
с отходами и
противооползневые
работы
Префектура
Центрального
административного
округа города
Москвы
X X 961 X 776,0 776,0
06.11.000.000.00
Подпрограмма
Мероприятия в
области обращения
Префектура Юго-
Восточного
административного
X X 971 X 2 806,9 2 805,2
182
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 с отходами и
противооползневые
работы
округа города
Москвы
06.11.000.000.00
Подпрограмма
Мероприятия в
области обращения
с отходами и
противооползневые
работы
Префектура Юго-
Западного
административного
округа города
Москвы
X X 981 X 1 452,8 1 452,8
06.11.000.000.00
Подпрограмма
Мероприятия в
области обращения
с отходами и
противооползневые
работы
Префектура
Южного
административного
округа города
Москвы
X X 991 X 784,9 784,9
06.11.000.000.00
Подпрограмма
Мероприятия в
области обращения
с отходами и
противооползневые
работы
Префектура
Троицкого и
Новомосковского
административных
округов города
Москвы
X X 992 X 1 552,0 469,5
06.11.001.000.00
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
учреждений
Всего X X X X 28 210,8 28 136,8
183
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 06.11.001.000.00
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
учреждений
Департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
X X 778 X 28 210,8 28 136,8
06.11.001.081.00
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений
Всего X X X X 28 210,8 28 136,8
06.11.001.081.00
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений
Департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
X X 778 X 28 210,8 28 136,8
184
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 06.11.001.081.10
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений
Департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
06Л0108100 0505 778 111 18 355,3 18 350,4
06.11.001.081.10
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений
Департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
06Л0108100 0505 778 112 3,6 3,3
06.11.001.081.10
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений
Департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
06Л0108100 0505 778 119 5 502,0 5 501,6
185
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 06.11.001.081.10
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений
Департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
06Л0108100 0505 778 244 3 295,1 3 256,8
06.11.001.081.10
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений
Департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
06Л0108100 0505 778 831 866,6 866,5
06.11.001.081.10
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений
Департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
06Л0108100 0505 778 852 48,0 18,0
186
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 06.11.001.081.10
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений
Департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
06Л0108100 0505 778 853 140,2 140,2
06.11.002.000.00
Промышленная
переработка
твердых бытовых
отходов,
образуемых
населением, а
также возмещение
затрат по оплате за
негативное
воздействие на
окружающую среду
по отходам,
вывозимым из
домовладений (от
населения),
Государственным
унитарным
предприятием
города Москвы
«Экотехпром»
Всего X X X X 493 152,9 281 163,9
06.11.002.000.00
Промышленная
переработка
Департамент
жилищно-
коммунального
X X 778 X 493 152,9 281 163,9
187
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 твердых бытовых
отходов,
образуемых
населением, а
также возмещение
затрат по оплате за
негативное
воздействие на
окружающую среду
по отходам,
вывозимым из
домовладений (от
населения),
Государственным
унитарным
предприятием
города Москвы
«Экотехпром»
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
06.11.002.000.10
Промышленная
переработка
твердых бытовых
отходов,
образуемых
населением, а
также возмещение
затрат по оплате за
негативное
воздействие на
окружающую среду
по отходам,
вывозимым из
домовладений (от
населения),
Государственным
унитарным
Департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
06Л0200000 0502 778 810 493 152,9 281 163,9
188
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 предприятием
города Москвы
«Экотехпром» 06.11.003.000.00
Промышленная
переработка
твердых бытовых
отходов,
образуемых
населением,
Обществом с
ограниченной
ответственностью
«ЕФН-Экотехпром
МСЗ 3»
Всего X X X X 598 207,6 591 951,3
06.11.003.000.00
Промышленная
переработка
твердых бытовых
отходов,
образуемых
населением,
Обществом с
ограниченной
ответственностью
«ЕФН-Экотехпром
МСЗ 3»
Департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
X X 778 X 598 207,6 591 951,3
06.11.003.000.10
Промышленная
переработка
твердых бытовых
отходов,
образуемых
населением,
Обществом с
ограниченной
Департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
06Л0300000 0502 778 810 598 207,6 591 951,3
189
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 ответственностью
«ЕФН-Экотехпром
МСЗ 3» 06.11.005.000.00
Мероприятия по
обеспечению
радиационной
безопасности
населения города
Москвы
Всего X X X X 103 284,6 1 820,0
06.11.005.000.00
Мероприятия по
обеспечению
радиационной
безопасности
населения города
Москвы
Департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
X X 778 X 103 284,6 1 820,0
06.11.005.000.10
Мероприятия по
обеспечению
радиационной
безопасности
населения города
Москвы
Департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
06Л0500000 0602 778 244 103 284,6 1 820,0
06.11.006.000.00
Мероприятия по
эксплуатации и
капитальному
ремонту очистных
сооружений
Всего X X X X 159 459,3 159 420,2
06.11.006.000.00
Мероприятия по
эксплуатации и
капитальному
ремонту очистных
сооружений
Департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
X X 778 X 159 459,3 159 420,2
190
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 06.11.006.001.00
Мероприятия по
очистке
промливневых
стоков
Всего X X X X 28 502,7 28 499,9
06.11.006.001.00
Мероприятия по
очистке
промливневых
стоков
Департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
X X 778 X 28 502,7 28 499,9
06.11.006.001.10
Мероприятия по
очистке
промливневых
стоков
Департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
06Л0600100 0503 778 244 28 502,7 28 499,9
06.11.006.081.00
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений
Всего X X X X 76 456,6 76 456,5
06.11.006.081.00
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
Департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
X X 778 X 76 456,6 76 456,5
191
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений 06.11.006.081.10
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений
Департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
06Л0608100 0503 778 611 76 456,6 76 456,5
06.11.006.083.00
Проведение
капитального
ремонта
государственными
учреждениями
Всего X X X X 54 500,0 54 463,8
06.11.006.083.00
Проведение
капитального
ремонта
государственными
учреждениями
Департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
X X 778 X 54 500,0 54 463,8
06.11.006.083.10
Проведение
капитального
ремонта
государственными
учреждениями
Департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
06Л0608300 0503 778 612 54 500,0 54 463,8
192
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 06.11.008.000.00
Вывоз и хранение
автотранспортных
средств,
подлежащих
утилизации
Всего X X X X 33 090,0 29 572,3
06.11.008.000.00
Вывоз и хранение
автотранспортных
средств,
подлежащих
утилизации
Префектура
Восточного
административного
округа города
Москвы
X X 901 X 4 529,1 4 528,0
06.11.008.000.00
Вывоз и хранение
автотранспортных
средств,
подлежащих
утилизации
Префектура
Западного
административного
округа города
Москвы
X X 911 X 4 531,9 3 426,0
06.11.008.000.00
Вывоз и хранение
автотранспортных
средств,
подлежащих
утилизации
Префектура
Зеленоградского
административного
округа города
Москвы
X X 921 X 1 612,8 291,0
06.11.008.000.00
Вывоз и хранение
автотранспортных
средств,
подлежащих
утилизации
Префектура
Северного
административного
округа города
Москвы
X X 931 X 3 400,0 3 398,9
06.11.008.000.00
Вывоз и хранение
автотранспортных
средств,
подлежащих
утилизации
Префектура
Северо-Восточного
административного
округа города
Москвы
X X 941 X 6 459,9 6 456,3
193
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 06.11.008.000.00
Вывоз и хранение
автотранспортных
средств,
подлежащих
утилизации
Префектура
Северо-Западного
административного
округа города
Москвы
X X 951 X 5 183,7 5 183,7
06.11.008.000.00
Вывоз и хранение
автотранспортных
средств,
подлежащих
утилизации
Префектура
Центрального
административного
округа города
Москвы
X X 961 X 776,0 776,0
06.11.008.000.00
Вывоз и хранение
автотранспортных
средств,
подлежащих
утилизации
Префектура Юго-
Восточного
административного
округа города
Москвы
X X 971 X 2 806,9 2 805,2
06.11.008.000.00
Вывоз и хранение
автотранспортных
средств,
подлежащих
утилизации
Префектура Юго-
Западного
административного
округа города
Москвы
X X 981 X 1 452,8 1 452,8
06.11.008.000.00
Вывоз и хранение
автотранспортных
средств,
подлежащих
утилизации
Префектура
Южного
административного
округа города
Москвы
X X 991 X 784,9 784,9
06.11.008.000.00
Вывоз и хранение
автотранспортных
средств,
подлежащих
утилизации
Префектура
Троицкого и
Новомосковского
административных
округов города
Москвы
X X 992 X 1 552,0 469,5
194
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 06.11.008.081.00
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений
Всего X X X X 33 090,0 29 572,3
06.11.008.081.00
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений
Префектура
Восточного
административного
округа города
Москвы
X X 901 X 4 529,1 4 528,0
06.11.008.081.00
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений
Префектура
Западного
административного
округа города
Москвы
X X 911 X 4 531,9 3 426,0
195
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 06.11.008.081.00
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений
Префектура
Зеленоградского
административного
округа города
Москвы
X X 921 X 1 612,8 291,0
06.11.008.081.00
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений
Префектура
Северного
административного
округа города
Москвы
X X 931 X 3 400,0 3 398,9
06.11.008.081.00
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений
Префектура
Северо-Восточного
административного
округа города
Москвы
X X 941 X 6 459,9 6 456,3
196
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 06.11.008.081.00
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений
Префектура
Северо-Западного
административного
округа города
Москвы
X X 951 X 5 183,7 5 183,7
06.11.008.081.00
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений
Префектура
Центрального
административного
округа города
Москвы
X X 961 X 776,0 776,0
06.11.008.081.00
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений
Префектура Юго-
Восточного
административного
округа города
Москвы
X X 971 X 2 806,9 2 805,2
197
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 06.11.008.081.00
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений
Префектура Юго-
Западного
административного
округа города
Москвы
X X 981 X 1 452,8 1 452,8
06.11.008.081.00
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений
Префектура
Южного
административного
округа города
Москвы
X X 991 X 784,9 784,9
06.11.008.081.00
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений
Префектура
Троицкого и
Новомосковского
административных
округов города
Москвы
X X 992 X 1 552,0 469,5
198
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 06.11.008.081.10
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений
Префектура
Восточного
административного
округа города
Москвы
06Л0808100 0503 901 611 4 529,1 4 528,0
06.11.008.081.10
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений
Префектура
Западного
административного
округа города
Москвы
06Л0808100 0503 911 611 4 531,9 3 426,0
06.11.008.081.10
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений
Префектура
Зеленоградского
административного
округа города
Москвы
06Л0808100 0503 921 611 1 612,8 291,0
199
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 06.11.008.081.10
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений
Префектура
Северного
административного
округа города
Москвы
06Л0808100 0503 931 611 3 400,0 3 398,9
06.11.008.081.10
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений
Префектура
Северо-Восточного
административного
округа города
Москвы
06Л0808100 0503 941 611 6 459,9 6 456,3
06.11.008.081.10
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений
Префектура
Северо-Западного
административного
округа города
Москвы
06Л0808100 0503 951 611 5 183,7 5 183,7
200
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 06.11.008.081.10
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений
Префектура
Центрального
административного
округа города
Москвы
06Л0808100 0503 961 611 776,0 776,0
06.11.008.081.10
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений
Префектура Юго-
Восточного
административного
округа города
Москвы
06Л0808100 0503 971 611 2 806,9 2 805,2
06.11.008.081.10
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений
Префектура Юго-
Западного
административного
округа города
Москвы
06Л0808100 0503 981 611 1 452,8 1 452,8
201
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 06.11.008.081.10
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений
Префектура
Южного
административного
округа города
Москвы
06Л0808100 0503 991 611 784,9 784,9
06.11.008.081.10
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений
Префектура
Троицкого и
Новомосковского
административных
округов города
Москвы
06Л0808100 0503 992 611 1 552,0 469,5
06.11.009.000.00
Прочие расходы в
области обращения
с отходами
Всего X X X X 224 941,5 219 159,9
06.11.009.000.00
Прочие расходы в
области обращения
с отходами
Департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
X X 778 X 224 941,5 219 159,9
06.11.009.001.00
Прочие расходы в
Всего X X X X 30 941,5 25 159,9
202
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 области обращения
с отходами 06.11.009.001.00
Прочие расходы в
области обращения
с отходами
Департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
X X 778 X 30 941,5 25 159,9
06.11.009.001.10
Прочие расходы в
области обращения
с отходами
Департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
06Л0900100 0503 778 244 4 551,5 3 239,9
06.11.009.001.10
Прочие расходы в
области обращения
с отходами
Департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
06Л0900100 0602 778 244 26 390,0 21 920,0
06.11.009.002.00
Возмещение затрат
акционерному
обществу
«Институт
МосводоканалНИИ
проект», связанных
с разработкой
территориальной
схемы в области
обращения с
отходами,
образующимися на
территории города
Москвы, и
электронной
Всего X X X X 194 000,0 194 000,0
203
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 модели указанной
территориальной
схемы 06.11.009.002.00
Возмещение затрат
акционерному
обществу
«Институт
МосводоканалНИИ
проект», связанных
с разработкой
территориальной
схемы в области
обращения с
отходами,
образующимися на
территории города
Москвы, и
электронной
модели указанной
территориальной
схемы
Департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
X X 778 X 194 000,0 194 000,0
06.11.009.002.10
Возмещение затрат
акционерному
обществу
«Институт
МосводоканалНИИ
проект», связанных
с разработкой
территориальной
схемы в области
обращения с
отходами,
образующимися на
территории города
Департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
06Л0900200 0502 778 810 194 000,0 194 000,0
204
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 Москвы, и
электронной
модели указанной
территориальной
схемы 06.11.010.000.00
Реализация
комплекса мер по
хранению и
утилизации
отходов
Всего X X X X 333 725,9 326 866,7
06.11.010.000.00
Реализация
комплекса мер по
хранению и
утилизации
отходов
Департамент
строительства
города Москвы
X X 806 X 333 725,9 326 866,7
06.11.010.000.10
Реализация
комплекса мер по
хранению и
утилизации
отходов
Департамент
строительства
города Москвы
06Л1000000 0503 806 414 333 725,9 326 866,7
06.11.011.000.00
Расходы по
обращению с
твердыми
бытовыми
отходами и
крупногабаритным
мусором,
образующимися в
многоквартирных
домах,
расположенных на
территориях
Всего X X X X 7 687 138,2 7 655 234,8
205
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 отдельных
административных
округов города
Москвы 06.11.011.000.00
Расходы по
обращению с
твердыми
бытовыми
отходами и
крупногабаритным
мусором,
образующимися в
многоквартирных
домах,
расположенных на
территориях
отдельных
административных
округов города
Москвы
Департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
X X 778 X 7 687 138,2 7 655 234,8
06.11.011.000.10
Расходы по
обращению с
твердыми
бытовыми
отходами и
крупногабаритным
мусором,
образующимися в
многоквартирных
домах,
расположенных на
территориях
отдельных
административных
Департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
06Л1100000 0502 778 244 7 687 138,2 7 655 234,8
206
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 округов города
Москвы 06.11.012.000.00
Реализация
комплекса мер,
направленных на
проведение
противооползневых
мероприятий
Всего X X X X 131 879,0 79 126,7
06.11.012.000.00
Реализация
комплекса мер,
направленных на
проведение
противооползневых
мероприятий
Департамент
строительства
города Москвы
X X 806 X 131 879,0 79 126,7
06.11.012.000.10
Реализация
комплекса мер,
направленных на
проведение
противооползневых
мероприятий
Департамент
строительства
города Москвы
06Л1200000 0603 806 414 131 879,0 79 126,7
06.11.013.000.00
Возмещение затрат
Государственному
унитарному
предприятию
города Москвы
«Экотехпром» по
временной
эксплуатации
полигона ТПБО
«Саларьево»
Всего X X X X 236 596,5 236 596,5
06.11.013.000.00
Возмещение затрат
Департамент
жилищно-
X X 778 X 236 596,5 236 596,5
207
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 Государственному
унитарному
предприятию
города Москвы
«Экотехпром» по
временной
эксплуатации
полигона ТПБО
«Саларьево»
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
06.11.013.000.10
Возмещение затрат
Государственному
унитарному
предприятию
города Москвы
«Экотехпром» по
временной
эксплуатации
полигона ТПБО
«Саларьево»
Департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
06Л1300000 0502 778 810 236 596,5 236 596,5
06.11.014.000.00
Возмещение затрат
Государственному
унитарному
предприятию
города Москвы
«Экотехпром»,
связанных с
эксплуатацией
полигона по
захоронению
твердых бытовых
отходов
«Дмитровский»
Всего X X X X 247 161,2 247 161,2
06.11.014.000.00
Возмещение затрат
Департамент
жилищно-
X X 778 X 247 161,2 247 161,2
208
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 Государственному
унитарному
предприятию
города Москвы
«Экотехпром»,
связанных с
эксплуатацией
полигона по
захоронению
твердых бытовых
отходов
«Дмитровский»
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
06.11.014.000.10
Возмещение затрат
Государственному
унитарному
предприятию
города Москвы
«Экотехпром»,
связанных с
эксплуатацией
полигона по
захоронению
твердых бытовых
отходов
«Дмитровский»
Департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
06Л1400000 0503 778 810 247 161,2 247 161,2
06.11.015.000.00
Возмещение затрат
Государственному
унитарному
предприятию
города Москвы
«Экотехпром»,
связанных с
эксплуатацией
полигона по
Всего X X X X 230 688,3 230 688,3
209
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 захоронению
твердых бытовых
отходов
«Хметьево» 06.11.015.000.00
Возмещение затрат
Государственному
унитарному
предприятию
города Москвы
«Экотехпром»,
связанных с
эксплуатацией
полигона по
захоронению
твердых бытовых
отходов
«Хметьево»
Департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
X X 778 X 230 688,3 230 688,3
06.11.015.000.10
Возмещение затрат
Государственному
унитарному
предприятию
города Москвы
«Экотехпром»,
связанных с
эксплуатацией
полигона по
захоронению
твердых бытовых
отходов
«Хметьево»
Департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
06Л1500000 0503 778 810 230 688,3 230 688,3
06.11.017.000.00
Возмещение затрат
Федеральному
государственному
Всего X X X X 410 346,3 410 346,3
210
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 унитарному
предприятию
«РАДОН»,
связанных с
оказанием
технологических
услуг полного
цикла по
обеспечению
радиационной
безопасности
населения города
Москвы 06.11.017.000.00
Возмещение затрат
Федеральному
государственному
унитарному
предприятию
«РАДОН»,
связанных с
оказанием
технологических
услуг полного
цикла по
обеспечению
радиационной
безопасности
населения города
Москвы
Департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
X X 778 X 410 346,3 410 346,3
06.11.017.000.10
Возмещение затрат
Федеральному
государственному
унитарному
предприятию
Департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
06Л1700000 0602 778 810 410 346,3 410 346,3
211
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 «РАДОН»,
связанных с
оказанием
технологических
услуг полного
цикла по
обеспечению
радиационной
безопасности
населения города
Москвы 06.11.018.000.00
Возмещение затрат
Государственному
унитарному
предприятию
города Москвы
"Экотехпром",
связанных с
оснащением
техникой
Всего X X X X 606 445,0 605 425,5
06.11.018.000.00
Возмещение затрат
Государственному
унитарному
предприятию
города Москвы
"Экотехпром",
связанных с
оснащением
техникой
Департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
X X 778 X 606 445,0 605 425,5
06.11.018.000.10
Возмещение затрат
Государственному
унитарному
предприятию
Департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства и
06Л1800000 0412 778 810 606 445,0 605 425,5
212
Наименование
государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
государственной
программы города
Москвы, мероприятий
Участники
государственной
программы города
Москвы
Код бюджетной классификации 2016 год
целевая статья
расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 города Москвы
"Экотехпром",
связанных с
оснащением
техникой
благоустройства
города Москвы
213
Приложение 9 к Порядку
Отчет об объеме финансовых ресурсов государственной программы города Москвы
Наименование государственной программы города
Москвы, подпрограммы государственной
программы города Москвы, мероприятий Источник финансирования
Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. 2016 год
План Факт 1 2 3 4
06.00.000.000.00 Государственная
программа города Москвы «Развитие
коммунально-инженерной
инфраструктуры и энергосбережение» на
2012-2018 годы
Всего 195 219 944,5 167 243 217,5
06.00.000.000.00 Государственная
программа города Москвы «Развитие
коммунально-инженерной
инфраструктуры и энергосбережение» на
2012-2018 годы
1. бюджет города Москвы 74 998 570,9 70 218 210,6
06.00.000.000.00 Государственная
программа города Москвы «Развитие
коммунально-инженерной
инфраструктуры и энергосбережение» на
2012-2018 годы
4. средства юридических и физических
лиц 120 221 373,6 97 025 006,9
06.01.000.000.00 Подпрограмма Развитие
электроснабжения города Москвы Всего 55 541 654,4 50 040 833,2
06.01.000.000.00 Подпрограмма Развитие
электроснабжения города Москвы 1. бюджет города Москвы 5 511 457,1 5 411 146,6
06.01.000.000.00 Подпрограмма Развитие
электроснабжения города Москвы 4. средства юридических и физических
лиц 50 030 197,3 44 629 686,6
06.01.001.000.00 Возмещение затрат по
функционированию подразделений
Казенного предприятия «Московская
энергетическая дирекция»
Всего 346 241,8 317 826,5
06.01.001.000.00 Возмещение затрат по
функционированию подразделений
Казенного предприятия «Московская
энергетическая дирекция»
1. бюджет города Москвы 346 241,8 317 826,5
06.01.003.000.00 Реализация мер по
обеспечению электроснабжением
объектов инженерно-коммунальной
инфраструктуры
Всего 4 590 365,3 4 529 234,5
214
Наименование государственной программы города
Москвы, подпрограммы государственной
программы города Москвы, мероприятий Источник финансирования
Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. 2016 год
План Факт 1 2 3 4
06.01.003.000.00 Реализация мер по
обеспечению электроснабжением
объектов инженерно-коммунальной
инфраструктуры
1. бюджет города Москвы 4 590 365,3 4 529 234,5
06.01.005.000.00 Инвестиционная
программа ПАО «МОЭСК». Всего 26 556 030,0 21 615 117,0
06.01.005.000.00 Инвестиционная
программа ПАО «МОЭСК». 4. средства юридических и физических
лиц 26 556 030,0 21 615 117,0
06.01.006.000.00 Инвестиционная
программа АО «ОЭК». Всего 11 751 190,0 14 252 710,0
06.01.006.000.00 Инвестиционная
программа АО «ОЭК». 4. средства юридических и физических
лиц 11 751 190,0 14 252 710,0
06.01.007.000.00 Инвестиционная
программа АО «Энергокомплекс». Всего 7 814 650,0 5 470 339,0
06.01.007.000.00 Инвестиционная
программа АО «Энергокомплекс». 4. средства юридических и физических
лиц 7 814 650,0 5 470 339,0
06.01.008.000.00 Инвестиционная
программа ПАО «Мосэнерго» Всего 3 908 327,3 3 291 520,6
06.01.008.000.00 Инвестиционная
программа ПАО «Мосэнерго» 4. средства юридических и физических
лиц 3 908 327,3 3 291 520,6
06.01.009.000.00 Возмещение затрат
акционерного общества «Объединенная
энергетическая компания», связанных с
приобретением мобильных источников
питания
Всего 120 000,0 110 895,0
06.01.009.000.00 Возмещение затрат
акционерного общества «Объединенная
энергетическая компания», связанных с
приобретением мобильных источников
питания
1. бюджет города Москвы 120 000,0 110 895,0
06.01.010.000.00 Возмещение затрат
акционерному обществу «Объединенная
энергетическая компания», связанных с
оснащением техникой
Всего 439 350,0 438 239,3
06.01.010.000.00 Возмещение затрат
акционерному обществу «Объединенная
энергетическая компания», связанных с
оснащением техникой
1. бюджет города Москвы 439 350,0 438 239,3
06.01.011.000.00 Возмещение затрат
Открытому акционерному обществу
Всего 3 500,0 2 951,3
215
Наименование государственной программы города
Москвы, подпрограммы государственной
программы города Москвы, мероприятий Источник финансирования
Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. 2016 год
План Факт 1 2 3 4
"Мослифт", связанных с оснащением
техникой 06.01.011.000.00 Возмещение затрат
Открытому акционерному обществу
"Мослифт", связанных с оснащением
техникой
1. бюджет города Москвы 3 500,0 2 951,3
06.01.012.000.00 Субсидия из бюджета
города Москвы Государственному
унитарному предприятию города Москвы
Московскому научно-исследовательскому
и проектному институту жилищного
хозяйства «МосжилНИИпроект» на
финансовое обеспечение затрат,
связанных с выполнением работ по
разработке методики прокладки линий
различного назначения и установки
радиоэлектронных средств на внешних
поверхностях зданий, строений,
сооружений, а также их содержания
Всего 12 000,0 12 000,0
06.01.012.000.00 Субсидия из бюджета
города Москвы Государственному
унитарному предприятию города Москвы
Московскому научно-исследовательскому
и проектному институту жилищного
хозяйства «МосжилНИИпроект» на
финансовое обеспечение затрат,
связанных с выполнением работ по
разработке методики прокладки линий
различного назначения и установки
радиоэлектронных средств на внешних
поверхностях зданий, строений,
сооружений, а также их содержания
1. бюджет города Москвы 12 000,0 12 000,0
06.02.000.000.00 Подпрограмма Развитие
теплоснабжения города Москвы Всего 44 948 201,1 24 933 202,9
06.02.000.000.00 Подпрограмма Развитие
теплоснабжения города Москвы 1. бюджет города Москвы 5 156 496,7 5 009 872,3
06.02.000.000.00 Подпрограмма Развитие
теплоснабжения города Москвы 4. средства юридических и физических
лиц 39 791 704,4 19 923 330,6
06.02.001.000.00 Разработка и
актуализация схем тепло-, электро- и
Всего 303 682,1 268 637,4
216
Наименование государственной программы города
Москвы, подпрограммы государственной
программы города Москвы, мероприятий Источник финансирования
Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. 2016 год
План Факт 1 2 3 4
внешнего газоснабжения, водоснабжения
и водоотведения на период до 2030 года 06.02.001.000.00 Разработка и
актуализация схем тепло-, электро- и
внешнего газоснабжения, водоснабжения
и водоотведения на период до 2030 года
1. бюджет города Москвы 303 682,1 268 637,4
06.02.002.000.00 Реализация мер по
обеспечению теплоснабжением объектов
инженерно-коммунальной
инфраструктуры
Всего 221 829,6 111 141,3
06.02.002.000.00 Реализация мер по
обеспечению теплоснабжением объектов
инженерно-коммунальной
инфраструктуры
1. бюджет города Москвы 221 829,6 111 141,3
06.02.003.000.00 Инвестиционная
программа ПАО «МОЭК». Всего 36 041 619,4 18 242 015,9
06.02.003.000.00 Инвестиционная
программа ПАО «МОЭК». 4. средства юридических и физических
лиц 36 041 619,4 18 242 015,9
06.02.005.000.00 Инвестиционная
программа ПАО «Мосэнерго» Всего 3 750 085,0 1 681 314,7
06.02.005.000.00 Инвестиционная
программа ПАО «Мосэнерго» 4. средства юридических и физических
лиц 3 750 085,0 1 681 314,7
06.02.007.000.00 Возмещение затрат
публичного акционерного общества
«Московская объединенная
энергетическая компания», связанных с
выполнением мероприятий по
восстановлению тепловых сетей,
находящихся на территории района
Куркино Северо-Западного
административного округа города Москвы
Всего 110 000,0 109 108,6
06.02.007.000.00 Возмещение затрат
публичного акционерного общества
«Московская объединенная
энергетическая компания», связанных с
выполнением мероприятий по
восстановлению тепловых сетей,
находящихся на территории района
Куркино Северо-Западного
административного округа города Москвы
1. бюджет города Москвы 110 000,0 109 108,6
217
Наименование государственной программы города
Москвы, подпрограммы государственной
программы города Москвы, мероприятий Источник финансирования
Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. 2016 год
План Факт 1 2 3 4
06.02.008.000.00 Возмещение затрат
обществу с ограниченной
ответственностью «Теплоснабжающая
компания Мосэнерго», связанных с
подготовкой объектов теплоснабжения,
расположенных на территории
Зеленоградского административного
округа города Москвы, к прохождению
отопительного периода 2016 и 2017 годов
Всего 215 000,0 215 000,0
06.02.008.000.00 Возмещение затрат
обществу с ограниченной
ответственностью «Теплоснабжающая
компания Мосэнерго», связанных с
подготовкой объектов теплоснабжения,
расположенных на территории
Зеленоградского административного
округа города Москвы, к прохождению
отопительного периода 2016 и 2017 годов
1. бюджет города Москвы 215 000,0 215 000,0
06.02.009.000.00 Возмещение затрат
обществу с ограниченной
ответственностью «ТСК Новая Москва»,
связанных с выполнением мероприятий по
подготовке системы теплоснабжения на
территории Троицкого и Новомосковского
административных округов города
Москвы к осенне-зимнему периоду 2016 и
2017 годов
Всего 1 478 000,0 1 478 000,0
06.02.009.000.00 Возмещение затрат
обществу с ограниченной
ответственностью «ТСК Новая Москва»,
связанных с выполнением мероприятий по
подготовке системы теплоснабжения на
территории Троицкого и Новомосковского
административных округов города
Москвы к осенне-зимнему периоду 2016 и
2017 годов
1. бюджет города Москвы 1 478 000,0 1 478 000,0
06.02.011.000.00 Иные мероприятия в
сфере теплоснабжения Всего 2 327 985,0 2 327 985,0
06.02.011.000.00 Иные мероприятия в
сфере теплоснабжения 1. бюджет города Москвы 2 327 985,0 2 327 985,0
218
Наименование государственной программы города
Москвы, подпрограммы государственной
программы города Москвы, мероприятий Источник финансирования
Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. 2016 год
План Факт 1 2 3 4
06.02.012.000.00 Возмещение затрат
Казенному предприятию «Московская
энергетическая дирекция», связанных с
содержанием ТЭЦ АМО ЗИЛ и
выполнением мероприятий по ее
подготовке к прохождению осенне-
зимнего периода 2016 и 2017 годов
Всего 500 000,0 500 000,0
06.02.012.000.00 Возмещение затрат
Казенному предприятию «Московская
энергетическая дирекция», связанных с
содержанием ТЭЦ АМО ЗИЛ и
выполнением мероприятий по ее
подготовке к прохождению осенне-
зимнего периода 2016 и 2017 годов
1. бюджет города Москвы 500 000,0 500 000,0
06.03.000.000.00 Подпрограмма Развитие
газоснабжения в городе Москве Всего 3 256 963,0 3 444 577,2
06.03.000.000.00 Подпрограмма Развитие
газоснабжения в городе Москве 1. бюджет города Москвы 228 988,6 217 991,7
06.03.000.000.00 Подпрограмма Развитие
газоснабжения в городе Москве 4. средства юридических и физических
лиц 3 027 974,4 3 226 585,5
06.03.001.000.00 Разработка и
актуализация Генеральной схемы
газоснабжения города Москвы до 2030
года
Всего 82 429,0 73 462,9
06.03.001.000.00 Разработка и
актуализация Генеральной схемы
газоснабжения города Москвы до 2030
года
1. бюджет города Москвы 82 429,0 73 462,9
06.03.002.000.00 Мероприятия по
реализации комплекса мер по развитию
газового хозяйства города Москвы
Всего 50 859,6 50 000,0
06.03.002.000.00 Мероприятия по
реализации комплекса мер по развитию
газового хозяйства города Москвы
1. бюджет города Москвы 50 859,6 50 000,0
06.03.003.000.00 Инвестиционная
программа АО «Мосгаз». Всего 3 027 974,4 3 226 585,5
06.03.003.000.00 Инвестиционная
программа АО «Мосгаз». 4. средства юридических и физических
лиц 3 027 974,4 3 226 585,5
219
Наименование государственной программы города
Москвы, подпрограммы государственной
программы города Москвы, мероприятий Источник финансирования
Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. 2016 год
План Факт 1 2 3 4
06.03.004.000.00 Возмещение затрат
акционерному обществу «Мосгаз»,
связанных с оснащением техникой
Всего 95 700,0 94 528,8
06.03.004.000.00 Возмещение затрат
акционерному обществу «Мосгаз»,
связанных с оснащением техникой
1. бюджет города Москвы 95 700,0 94 528,8
06.04.000.000.00 Подпрограмма Развитие
и модернизация объектов коллекторного
хозяйства города Москвы
Всего 4 343 447,1 4 328 913,4
06.04.000.000.00 Подпрограмма Развитие
и модернизация объектов коллекторного
хозяйства города Москвы
1. бюджет города Москвы 999 429,1 932 180,9
06.04.000.000.00 Подпрограмма Развитие
и модернизация объектов коллекторного
хозяйства города Москвы
4. средства юридических и физических
лиц 3 344 018,0 3 396 732,5
06.04.001.000.00 Реализация комплекса
мер, направленных на развитие
коллекторного хозяйства города Москвы
Всего 991 129,1 924 680,9
06.04.001.000.00 Реализация комплекса
мер, направленных на развитие
коллекторного хозяйства города Москвы
1. бюджет города Москвы 991 129,1 924 680,9
06.04.004.000.00 Производственная
программа ГУП «Москоллектор» Всего 3 344 018,0 3 396 732,5
06.04.004.000.00 Производственная
программа ГУП «Москоллектор» 4. средства юридических и физических
лиц 3 344 018,0 3 396 732,5
06.04.005.000.00 Возмещение затрат
Государственному унитарному
предприятию города Москвы по
эксплуатации коммуникационных
коллекторов «Москоллектор», связанных
с проведением мероприятий по
предотвращению проникновения в
подземные сооружения
Всего 2 800,0 2 800,0
06.04.005.000.00 Возмещение затрат
Государственному унитарному
предприятию города Москвы по
эксплуатации коммуникационных
коллекторов «Москоллектор», связанных
с проведением мероприятий по
1. бюджет города Москвы 2 800,0 2 800,0
220
Наименование государственной программы города
Москвы, подпрограммы государственной
программы города Москвы, мероприятий Источник финансирования
Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. 2016 год
План Факт 1 2 3 4
предотвращению проникновения в
подземные сооружения 06.04.006.000.00 Возмещение затрат
Государственному унитарному
предприятию города Москвы по
эксплуатации коммуникационных
коллекторов «Москоллектор», связанных
с оснащением техникой
Всего 5 500,0 4 700,0
06.04.006.000.00 Возмещение затрат
Государственному унитарному
предприятию города Москвы по
эксплуатации коммуникационных
коллекторов «Москоллектор», связанных
с оснащением техникой
1. бюджет города Москвы 5 500,0 4 700,0
06.05.000.000.00 Подпрограмма Развитие
и модернизация водопроводно-
канализационного хозяйства города
Москвы и систем технического
водоснабжения
Всего 31 714 101,6 34 030 472,9
06.05.000.000.00 Подпрограмма Развитие
и модернизация водопроводно-
канализационного хозяйства города
Москвы и систем технического
водоснабжения
1. бюджет города Москвы 12 239 516,3 12 007 445,3
06.05.000.000.00 Подпрограмма Развитие
и модернизация водопроводно-
канализационного хозяйства города
Москвы и систем технического
водоснабжения
4. средства юридических и физических
лиц 19 474 585,3 22 023 027,6
06.05.001.000.00 Реализация комплекса
мер, направленных на развитие
водопроводно-канализационного
хозяйства города Москвы
Всего 11 698 571,3 11 466 500,3
06.05.001.000.00 Реализация комплекса
мер, направленных на развитие
водопроводно-канализационного
хозяйства города Москвы
1. бюджет города Москвы 11 698 571,3 11 466 500,3
06.05.003.000.00 Инвестиционная
программа АО «Мосводоканал» Всего 19 474 585,3 22 023 027,6
221
Наименование государственной программы города
Москвы, подпрограммы государственной
программы города Москвы, мероприятий Источник финансирования
Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. 2016 год
План Факт 1 2 3 4
06.05.003.000.00 Инвестиционная
программа АО «Мосводоканал» 4. средства юридических и физических
лиц 19 474 585,3 22 023 027,6
06.05.005.000.00 Возмещение затрат
Акционерному обществу "Мосводоканал",
связанных с оснащением техникой
Всего 540 945,0 540 945,0
06.05.005.000.00 Возмещение затрат
Акционерному обществу "Мосводоканал",
связанных с оснащением техникой
1. бюджет города Москвы 540 945,0 540 945,0
06.06.000.000.00 Подпрограмма Развитие
и модернизация объектов водоотведения
поверхностного стока
Всего 10 320 600,5 10 328 745,0
06.06.000.000.00 Подпрограмма Развитие
и модернизация объектов водоотведения
поверхностного стока
1. бюджет города Москвы 7 845 570,5 7 692 554,6
06.06.000.000.00 Подпрограмма Развитие
и модернизация объектов водоотведения
поверхностного стока
4. средства юридических и физических
лиц 2 475 030,0 2 636 190,4
06.06.001.000.00 Водоотведение
поверхностных сточных вод Всего 6 145 237,5 6 145 237,2
06.06.001.000.00 Водоотведение
поверхностных сточных вод 1. бюджет города Москвы 6 145 237,5 6 145 237,2
06.06.003.000.00 Реализация комплекса
мер по развитию объектов водоотведения
поверхностного стока
Всего 728 255,0 575 239,4
06.06.003.000.00 Реализация комплекса
мер по развитию объектов водоотведения
поверхностного стока
1. бюджет города Москвы 728 255,0 575 239,4
06.06.007.000.00 Возмещение затрат
Государственному унитарному
предприятию города Москвы по
эксплуатации московских водоотводящих
систем «Мосводосток», связанных с
содержанием и эксплуатацией
бесхозяйных гидротехнических
сооружений, расположенных на
территории Троицкого и Новомосковского
административных округов города
Москвы
Всего 31 098,0 31 098,0
06.06.007.000.00 Возмещение затрат
Государственному унитарному
1. бюджет города Москвы 31 098,0 31 098,0
222
Наименование государственной программы города
Москвы, подпрограммы государственной
программы города Москвы, мероприятий Источник финансирования
Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. 2016 год
План Факт 1 2 3 4
предприятию города Москвы по
эксплуатации московских водоотводящих
систем «Мосводосток», связанных с
содержанием и эксплуатацией
бесхозяйных гидротехнических
сооружений, расположенных на
территории Троицкого и Новомосковского
административных округов города
Москвы 06.06.009.000.00 Реализация комплекса
мер по развитию объектов водоотведения
поверхностного стока в городах субъектов
Российской Федерации
Всего 50 000,0 50 000,0
06.06.009.000.00 Реализация комплекса
мер по развитию объектов водоотведения
поверхностного стока в городах субъектов
Российской Федерации
1. бюджет города Москвы 50 000,0 50 000,0
06.06.010.000.00 Производственная
программа ГУП «Мосводосток» Всего 2 475 030,0 2 636 190,4
06.06.010.000.00 Производственная
программа ГУП «Мосводосток» 4. средства юридических и физических
лиц 2 475 030,0 2 636 190,4
06.06.014.000.00 Возмещение затрат
Государственному унитарному
предприятию города Москвы по
эксплуатации московских водоотводящих
систем "Мосводосток", связанных с
оснащением техникой
Всего 890 980,0 890 980,0
06.06.014.000.00 Возмещение затрат
Государственному унитарному
предприятию города Москвы по
эксплуатации московских водоотводящих
систем "Мосводосток", связанных с
оснащением техникой
1. бюджет города Москвы 890 980,0 890 980,0
06.07.000.000.00 Подпрограмма Развитие
единой светоцветовой среды города
Москвы
Всего 20 620 753,8 17 964 863,8
06.07.000.000.00 Подпрограмма Развитие
единой светоцветовой среды города
Москвы
1. бюджет города Москвы 20 620 753,8 17 964 863,8
223
Наименование государственной программы города
Москвы, подпрограммы государственной
программы города Москвы, мероприятий Источник финансирования
Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. 2016 год
План Факт 1 2 3 4
06.07.001.000.00 Возмещение затрат
Открытого акционерного общества
«Объединенная энергетическая
компания», связанных с оказанием услуг
по эксплуатации и ремонту объектов
наружного освещения, архитектурно-
художественной подсветки и праздничной
иллюминации города Москвы
Всего 3 445 000,0 3 445 000,0
06.07.001.000.00 Возмещение затрат
Открытого акционерного общества
«Объединенная энергетическая
компания», связанных с оказанием услуг
по эксплуатации и ремонту объектов
наружного освещения, архитектурно-
художественной подсветки и праздничной
иллюминации города Москвы
1. бюджет города Москвы 3 445 000,0 3 445 000,0
06.07.003.000.00 Комплекс мер по
развитию наружного освещения,
архитектурно-художественной подсветки
и праздничной иллюминации города
Москвы
Всего 8 207 807,0 6 177 337,0
06.07.003.000.00 Комплекс мер по
развитию наружного освещения,
архитектурно-художественной подсветки
и праздничной иллюминации города
Москвы
1. бюджет города Москвы 8 207 807,0 6 177 337,0
06.07.005.000.00 Возмещение затрат
Государственному унитарному
предприятию города Москвы «Моссвет»
по осуществлению технического надзора
за эксплуатацией и ремонтом объектов
наружного освещения и архитектурно-
художественной подсветки
Всего 150 000,0 150 000,0
06.07.005.000.00 Возмещение затрат
Государственному унитарному
предприятию города Москвы «Моссвет»
по осуществлению технического надзора
за эксплуатацией и ремонтом объектов
наружного освещения и архитектурно-
художественной подсветки
1. бюджет города Москвы 150 000,0 150 000,0
224
Наименование государственной программы города
Москвы, подпрограммы государственной
программы города Москвы, мероприятий Источник финансирования
Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. 2016 год
План Факт 1 2 3 4
06.07.006.000.00 Возмещение затрат
Государственному унитарному
предприятию города Москвы «Моссвет»
на оплату электрической энергии,
потребляемой установками наружного
освещения, архитектурно-художественной
подсветки, праздничной иллюминации
города Москвы, находящимися на праве
хозяйственного ведения Государственного
унитарного предприятия города Москвы
«Моссвет»
Всего 1 807 430,4 1 807 430,4
06.07.006.000.00 Возмещение затрат
Государственному унитарному
предприятию города Москвы «Моссвет»
на оплату электрической энергии,
потребляемой установками наружного
освещения, архитектурно-художественной
подсветки, праздничной иллюминации
города Москвы, находящимися на праве
хозяйственного ведения Государственного
унитарного предприятия города Москвы
«Моссвет»
1. бюджет города Москвы 1 807 430,4 1 807 430,4
06.07.007.000.00 Возмещение затрат
Государственному унитарному
предприятию города Москвы «Моссвет»
по техническому обслуживанию,
проведению аварийных и
восстановительных работ кабельной
канализации
Всего 89 926,7 89 926,7
06.07.007.000.00 Возмещение затрат
Государственному унитарному
предприятию города Москвы «Моссвет»
по техническому обслуживанию,
проведению аварийных и
восстановительных работ кабельной
канализации
1. бюджет города Москвы 89 926,7 89 926,7
06.07.011.000.00 Возмещение затрат
Государственному унитарному
предприятию города Москвы «Моссвет»
по временной эксплуатации бесхозяйных
Всего 68 746,4 68 746,4
225
Наименование государственной программы города
Москвы, подпрограммы государственной
программы города Москвы, мероприятий Источник финансирования
Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. 2016 год
План Факт 1 2 3 4
объектов наружного освещения и
архитектурно-художественной подсветки 06.07.011.000.00 Возмещение затрат
Государственному унитарному
предприятию города Москвы «Моссвет»
по временной эксплуатации бесхозяйных
объектов наружного освещения и
архитектурно-художественной подсветки
1. бюджет города Москвы 68 746,4 68 746,4
06.07.015.000.00 Возмещение затрат
акционерного общества «Объединенная
энергетическая компания», связанных с
выполнением мероприятий по устройству
праздничной иллюминации мест
проведения общегородских праздничных
мероприятий
Всего 6 040 000,0 6 039 873,7
06.07.015.000.00 Возмещение затрат
акционерного общества «Объединенная
энергетическая компания», связанных с
выполнением мероприятий по устройству
праздничной иллюминации мест
проведения общегородских праздничных
мероприятий
1. бюджет города Москвы 6 040 000,0 6 039 873,7
06.07.016.000.00 Возмещение затрат
Государственному унитарному
предприятию города Москвы «Моссвет»,
связанных с устройством наружного
освещения
Всего 8 000,0 6 417,3
06.07.016.000.00 Возмещение затрат
Государственному унитарному
предприятию города Москвы «Моссвет»,
связанных с устройством наружного
освещения
1. бюджет города Москвы 8 000,0 6 417,3
06.07.017.000.00 Возмещение затрат
Государственному унитарному
предприятию города Москвы «Моссвет»,
связанных с выполнением мероприятий по
устройству и эксплуатации объектов
праздничного и тематического
оформления города Москвы
Всего 163 243,3 163 243,3
226
Наименование государственной программы города
Москвы, подпрограммы государственной
программы города Москвы, мероприятий Источник финансирования
Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. 2016 год
План Факт 1 2 3 4
06.07.017.000.00 Возмещение затрат
Государственному унитарному
предприятию города Москвы «Моссвет»,
связанных с выполнением мероприятий по
устройству и эксплуатации объектов
праздничного и тематического
оформления города Москвы
1. бюджет города Москвы 163 243,3 163 243,3
06.07.018.000.00 Возмещение затрат
акционерному обществу «Мосгорсвет»,
связанных с оснащением техникой
Всего 10 900,0 9 412,2
06.07.018.000.00 Возмещение затрат
акционерному обществу «Мосгорсвет»,
связанных с оснащением техникой
1. бюджет города Москвы 10 900,0 9 412,2
06.07.019.000.00 Установка медийных
конструкций Всего 617 200,0 0,0
06.07.019.000.00 Установка медийных
конструкций 1. бюджет города Москвы 617 200,0 0,0
06.07.020.000.00 Возмещение затрат
акционерному обществу «Объединенная
энергетическая компания», связанных с
выполнением мероприятий по устройству
наружного освещения и
электроснабжения мест проведения
общегородских праздничных
мероприятий
Всего 12 500,0 7 476,8
06.07.020.000.00 Возмещение затрат
акционерному обществу «Объединенная
энергетическая компания», связанных с
выполнением мероприятий по устройству
наружного освещения и
электроснабжения мест проведения
общегородских праздничных
мероприятий
1. бюджет города Москвы 12 500,0 7 476,8
06.08.000.000.00 Подпрограмма Развитие
сети общественных туалетов Всего 876 195,7 606 345,5
06.08.000.000.00 Подпрограмма Развитие
сети общественных туалетов 1. бюджет города Москвы 876 195,7 606 345,5
06.08.000.000.00 Подпрограмма Развитие
сети общественных туалетов 4. средства юридических и физических
лиц 0,0 0,0
227
Наименование государственной программы города
Москвы, подпрограммы государственной
программы города Москвы, мероприятий Источник финансирования
Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. 2016 год
План Факт 1 2 3 4
06.08.001.000.00 Эксплуатация и ремонт
общественных туалетов Всего 876 195,7 606 345,5
06.08.001.000.00 Эксплуатация и ремонт
общественных туалетов 1. бюджет города Москвы 876 195,7 606 345,5
06.08.001.081.00 Оказание
государственными учреждениями
государственных услуг, выполнение
работ, финансовое обеспечение
деятельности государственных казенных
учреждений
Всего 876 195,7 606 345,5
06.08.001.081.00 Оказание
государственными учреждениями
государственных услуг, выполнение
работ, финансовое обеспечение
деятельности государственных казенных
учреждений
1. бюджет города Москвы 876 195,7 606 345,5
06.09.000.000.00 Подпрограмма Развитие
инженерных коммуникаций города
Москвы
Всего 9 645 147,3 8 983 149,4
06.09.000.000.00 Подпрограмма Развитие
инженерных коммуникаций города
Москвы
1. бюджет города Москвы 9 645 147,3 8 983 149,4
06.09.000.000.00 Подпрограмма Развитие
инженерных коммуникаций города
Москвы
2. средства федерального бюджета 0,0 0,0
06.09.001.000.00 Реализация комплекса
мер по развитию коммунально-
инженерной инфраструктуры
Всего 9 561 689,1 8 929 691,2
06.09.001.000.00 Реализация комплекса
мер по развитию коммунально-
инженерной инфраструктуры
1. бюджет города Москвы 9 561 689,1 8 929 691,2
06.09.001.001.00 Обеспечение содержания
объектов капитального строительства
инженерно-коммунальной
инфраструктуры (в том числе сетей
инженерно-технического обеспечения) с
даты оформления акта приемки объекта
капитального строительства до даты
оформления имущественных прав на
объект капитального строительства
Всего 55 000,0 617,4
228
Наименование государственной программы города
Москвы, подпрограммы государственной
программы города Москвы, мероприятий Источник финансирования
Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. 2016 год
План Факт 1 2 3 4
06.09.001.001.00 Обеспечение содержания
объектов капитального строительства
инженерно-коммунальной
инфраструктуры (в том числе сетей
инженерно-технического обеспечения) с
даты оформления акта приемки объекта
капитального строительства до даты
оформления имущественных прав на
объект капитального строительства
1. бюджет города Москвы 55 000,0 617,4
06.09.001.002.00 Оказание кадастровых
услуг на объектах строительства и
реконструкции коммунального хозяйства
Всего 3 788,5 0,0
06.09.001.002.00 Оказание кадастровых
услуг на объектах строительства и
реконструкции коммунального хозяйства
1. бюджет города Москвы 3 788,5 0,0
06.09.004.000.00 Возмещение затрат
Казенному предприятию «Московская
энергетическая дирекция», связанных с
технологическим присоединением объекта
культурного наследия федерального
значения «Ансамбль Новодевичьего
монастыря» к сетям электроснабжения и
водоснабжения
Всего 53 458,2 53 458,2
06.09.004.000.00 Возмещение затрат
Казенному предприятию «Московская
энергетическая дирекция», связанных с
технологическим присоединением объекта
культурного наследия федерального
значения «Ансамбль Новодевичьего
монастыря» к сетям электроснабжения и
водоснабжения
1. бюджет города Москвы 53 458,2 53 458,2
06.09.005.000.00 Оценка предварительной
стоимости перебазирования объектов ГУП
«Мосводосток» с промышленной
территории АМО «ЗИЛ»
Всего 30 000,0 0,0
06.09.005.000.00 Оценка предварительной
стоимости перебазирования объектов ГУП
«Мосводосток» с промышленной
территории АМО «ЗИЛ»
1. бюджет города Москвы 30 000,0 0,0
229
Наименование государственной программы города
Москвы, подпрограммы государственной
программы города Москвы, мероприятий Источник финансирования
Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. 2016 год
План Факт 1 2 3 4
06.10.000.000.00 Подпрограмма
Энергосбережение и повышение
энергоэффективности
Всего 2 428 552,9 1 479 443,8
06.10.000.000.00 Подпрограмма
Энергосбережение и повышение
энергоэффективности
1. бюджет города Москвы 350 688,7 289 990,1
06.10.000.000.00 Подпрограмма
Энергосбережение и повышение
энергоэффективности
2. средства федерального бюджета 0,0 0,0
06.10.000.000.00 Подпрограмма
Энергосбережение и повышение
энергоэффективности
4. средства юридических и физических
лиц 2 077 864,2 1 189 453,7
06.10.001.000.00 Мероприятия,
направленные на энергосбережение и
энергоэффективность
Всего 294 323,7 233 707,1
06.10.001.000.00 Мероприятия,
направленные на энергосбережение и
энергоэффективность
1. бюджет города Москвы 294 323,7 233 707,1
06.10.002.000.00 Оказание
государственными учреждениями
государственных услуг, выполнение
работ, финансовое обеспечение
деятельности государственных
учреждений
Всего 56 365,0 56 283,0
06.10.002.000.00 Оказание
государственными учреждениями
государственных услуг, выполнение
работ, финансовое обеспечение
деятельности государственных
учреждений
1. бюджет города Москвы 56 365,0 56 283,0
06.10.002.081.00 Оказание
государственными учреждениями
государственных услуг, выполнение
работ, финансовое обеспечение
деятельности государственных казенных
учреждений
Всего 56 365,0 56 283,0
06.10.002.081.00 Оказание
государственными учреждениями
государственных услуг, выполнение
работ, финансовое обеспечение
1. бюджет города Москвы 56 365,0 56 283,0
230
Наименование государственной программы города
Москвы, подпрограммы государственной
программы города Москвы, мероприятий Источник финансирования
Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. 2016 год
План Факт 1 2 3 4
деятельности государственных казенных
учреждений 06.10.004.000.00 Мероприятия
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности на
объектах ресурсоснабжающих
организаций и органов исполнительной
власти
Всего 2 077 864,2 1 189 453,7
06.10.004.000.00 Мероприятия
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности на
объектах ресурсоснабжающих
организаций и органов исполнительной
власти
4. средства юридических и физических
лиц 2 077 864,2 1 189 453,7
06.11.000.000.00 Подпрограмма
Мероприятия в области обращения с
отходами и противооползневые работы
Всего 11 524 327,1 11 102 670,4
06.11.000.000.00 Подпрограмма
Мероприятия в области обращения с
отходами и противооползневые работы
1. бюджет города Москвы 11 524 327,1 11 102 670,4
06.11.001.000.00 Оказание
государственными учреждениями
государственных услуг, выполнение
работ, финансовое обеспечение
деятельности государственных
учреждений
Всего 28 210,8 28 136,8
06.11.001.000.00 Оказание
государственными учреждениями
государственных услуг, выполнение
работ, финансовое обеспечение
деятельности государственных
учреждений
1. бюджет города Москвы 28 210,8 28 136,8
06.11.001.081.00 Оказание
государственными учреждениями
государственных услуг, выполнение
работ, финансовое обеспечение
деятельности государственных казенных
учреждений
Всего 28 210,8 28 136,8
06.11.001.081.00 Оказание
государственными учреждениями
1. бюджет города Москвы 28 210,8 28 136,8
231
Наименование государственной программы города
Москвы, подпрограммы государственной
программы города Москвы, мероприятий Источник финансирования
Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. 2016 год
План Факт 1 2 3 4
государственных услуг, выполнение
работ, финансовое обеспечение
деятельности государственных казенных
учреждений 06.11.002.000.00 Промышленная
переработка твердых бытовых отходов,
образуемых населением, а также
возмещение затрат по оплате за
негативное воздействие на окружающую
среду по отходам, вывозимым из
домовладений (от населения),
Государственным унитарным
предприятием города Москвы
«Экотехпром»
Всего 493 152,9 281 163,9
06.11.002.000.00 Промышленная
переработка твердых бытовых отходов,
образуемых населением, а также
возмещение затрат по оплате за
негативное воздействие на окружающую
среду по отходам, вывозимым из
домовладений (от населения),
Государственным унитарным
предприятием города Москвы
«Экотехпром»
1. бюджет города Москвы 493 152,9 281 163,9
06.11.003.000.00 Промышленная
переработка твердых бытовых отходов,
образуемых населением, Обществом с
ограниченной ответственностью «ЕФН-
Экотехпром МСЗ 3»
Всего 598 207,6 591 951,3
06.11.003.000.00 Промышленная
переработка твердых бытовых отходов,
образуемых населением, Обществом с
ограниченной ответственностью «ЕФН-
Экотехпром МСЗ 3»
1. бюджет города Москвы 598 207,6 591 951,3
06.11.005.000.00 Мероприятия по
обеспечению радиационной безопасности
населения города Москвы
Всего 103 284,6 1 820,0
06.11.005.000.00 Мероприятия по
обеспечению радиационной безопасности
населения города Москвы
1. бюджет города Москвы 103 284,6 1 820,0
232
Наименование государственной программы города
Москвы, подпрограммы государственной
программы города Москвы, мероприятий Источник финансирования
Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. 2016 год
План Факт 1 2 3 4
06.11.006.000.00 Мероприятия по
эксплуатации и капитальному ремонту
очистных сооружений
Всего 159 459,3 159 420,2
06.11.006.000.00 Мероприятия по
эксплуатации и капитальному ремонту
очистных сооружений
1. бюджет города Москвы 159 459,3 159 420,2
06.11.006.001.00 Мероприятия по очистке
промливневых стоков Всего 28 502,7 28 499,9
06.11.006.001.00 Мероприятия по очистке
промливневых стоков 1. бюджет города Москвы 28 502,7 28 499,9
06.11.006.081.00 Оказание
государственными учреждениями
государственных услуг, выполнение
работ, финансовое обеспечение
деятельности государственных казенных
учреждений
Всего 76 456,6 76 456,5
06.11.006.081.00 Оказание
государственными учреждениями
государственных услуг, выполнение
работ, финансовое обеспечение
деятельности государственных казенных
учреждений
1. бюджет города Москвы 76 456,6 76 456,5
06.11.006.083.00 Проведение
капитального ремонта государственными
учреждениями
Всего 54 500,0 54 463,8
06.11.006.083.00 Проведение
капитального ремонта государственными
учреждениями
1. бюджет города Москвы 54 500,0 54 463,8
06.11.008.000.00 Вывоз и хранение
автотранспортных средств, подлежащих
утилизации
Всего 33 090,0 29 572,3
06.11.008.000.00 Вывоз и хранение
автотранспортных средств, подлежащих
утилизации
1. бюджет города Москвы 33 090,0 29 572,3
06.11.008.081.00 Оказание
государственными учреждениями
государственных услуг, выполнение
работ, финансовое обеспечение
деятельности государственных казенных
учреждений
Всего 33 090,0 29 572,3
233
Наименование государственной программы города
Москвы, подпрограммы государственной
программы города Москвы, мероприятий Источник финансирования
Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. 2016 год
План Факт 1 2 3 4
06.11.008.081.00 Оказание
государственными учреждениями
государственных услуг, выполнение
работ, финансовое обеспечение
деятельности государственных казенных
учреждений
1. бюджет города Москвы 33 090,0 29 572,3
06.11.009.000.00 Прочие расходы в
области обращения с отходами Всего 224 941,5 219 159,9
06.11.009.000.00 Прочие расходы в
области обращения с отходами 1. бюджет города Москвы 224 941,5 219 159,9
06.11.009.001.00 Прочие расходы в
области обращения с отходами Всего 30 941,5 25 159,9
06.11.009.001.00 Прочие расходы в
области обращения с отходами 1. бюджет города Москвы 30 941,5 25 159,9
06.11.009.002.00 Возмещение затрат
акционерному обществу «Институт
МосводоканалНИИпроект», связанных с
разработкой территориальной схемы в
области обращения с отходами,
образующимися на территории города
Москвы, и электронной модели указанной
территориальной схемы
Всего 194 000,0 194 000,0
06.11.009.002.00 Возмещение затрат
акционерному обществу «Институт
МосводоканалНИИпроект», связанных с
разработкой территориальной схемы в
области обращения с отходами,
образующимися на территории города
Москвы, и электронной модели указанной
территориальной схемы
1. бюджет города Москвы 194 000,0 194 000,0
06.11.010.000.00 Реализация комплекса
мер по хранению и утилизации отходов Всего 333 725,9 326 866,7
06.11.010.000.00 Реализация комплекса
мер по хранению и утилизации отходов 1. бюджет города Москвы 333 725,9 326 866,7
06.11.011.000.00 Расходы по обращению с
твердыми бытовыми отходами и
крупногабаритным мусором,
образующимися в многоквартирных
домах, расположенных на территориях
Всего 7 687 138,2 7 655 234,8
234
Наименование государственной программы города
Москвы, подпрограммы государственной
программы города Москвы, мероприятий Источник финансирования
Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. 2016 год
План Факт 1 2 3 4
отдельных административных округов
города Москвы 06.11.011.000.00 Расходы по обращению с
твердыми бытовыми отходами и
крупногабаритным мусором,
образующимися в многоквартирных
домах, расположенных на территориях
отдельных административных округов
города Москвы
1. бюджет города Москвы 7 687 138,2 7 655 234,8
06.11.012.000.00 Реализация комплекса
мер, направленных на проведение
противооползневых мероприятий
Всего 131 879,0 79 126,7
06.11.012.000.00 Реализация комплекса
мер, направленных на проведение
противооползневых мероприятий
1. бюджет города Москвы 131 879,0 79 126,7
06.11.013.000.00 Возмещение затрат
Государственному унитарному
предприятию города Москвы
«Экотехпром» по временной
эксплуатации полигона ТПБО
«Саларьево»
Всего 236 596,5 236 596,5
06.11.013.000.00 Возмещение затрат
Государственному унитарному
предприятию города Москвы
«Экотехпром» по временной
эксплуатации полигона ТПБО
«Саларьево»
1. бюджет города Москвы 236 596,5 236 596,5
06.11.014.000.00 Возмещение затрат
Государственному унитарному
предприятию города Москвы
«Экотехпром», связанных с эксплуатацией
полигона по захоронению твердых
бытовых отходов «Дмитровский»
Всего 247 161,2 247 161,2
06.11.014.000.00 Возмещение затрат
Государственному унитарному
предприятию города Москвы
«Экотехпром», связанных с эксплуатацией
полигона по захоронению твердых
бытовых отходов «Дмитровский»
1. бюджет города Москвы 247 161,2 247 161,2
235
Наименование государственной программы города
Москвы, подпрограммы государственной
программы города Москвы, мероприятий Источник финансирования
Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. 2016 год
План Факт 1 2 3 4
06.11.015.000.00 Возмещение затрат
Государственному унитарному
предприятию города Москвы
«Экотехпром», связанных с эксплуатацией
полигона по захоронению твердых
бытовых отходов «Хметьево»
Всего 230 688,3 230 688,3
06.11.015.000.00 Возмещение затрат
Государственному унитарному
предприятию города Москвы
«Экотехпром», связанных с эксплуатацией
полигона по захоронению твердых
бытовых отходов «Хметьево»
1. бюджет города Москвы 230 688,3 230 688,3
06.11.017.000.00 Возмещение затрат
Федеральному государственному
унитарному предприятию «РАДОН»,
связанных с оказанием технологических
услуг полного цикла по обеспечению
радиационной безопасности населения
города Москвы
Всего 410 346,3 410 346,3
06.11.017.000.00 Возмещение затрат
Федеральному государственному
унитарному предприятию «РАДОН»,
связанных с оказанием технологических
услуг полного цикла по обеспечению
радиационной безопасности населения
города Москвы
1. бюджет города Москвы 410 346,3 410 346,3
06.11.018.000.00 Возмещение затрат
Государственному унитарному
предприятию города Москвы
"Экотехпром", связанных с оснащением
техникой
Всего 606 445,0 605 425,5
06.11.018.000.00 Возмещение затрат
Государственному унитарному
предприятию города Москвы
"Экотехпром", связанных с оснащением
техникой
1. бюджет города Москвы 606 445,0 605 425,5
236
Приложение 10 к Порядку
Отчет о применении мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы
города Москвы
№ п/п
Наименование государственной
программы города Москвы,
подпрограммы государственной
программы города Москвы,
мероприятий
Наименование меры государственной
поддержки Нормативный правовой акт - основание
применения меры (закон города
Москвы)
Объем выпадающих
доходов бюджета города
Москвы за отчетный год
(тыс. руб.)
Краткое обоснование необходимости
применения для достижения целей
государственной программы города
Москвы План Факт
1 2 3 4 5 6 7 Государственная программа
города Москвы «Развитие
коммунально-инженерной
инфраструктуры и
энергосбережение» на 2012-2018
годы
1 Государственная программа
города Москвы «Развитие
коммунально-инженерной
инфраструктуры и
энергосбережение» на 2012-2018
годы
Установление пониженной ставки
арендной платы за земельный
участок
Постановление Правительства
Москвы от 25 апреля 2006 г. №
273-ПП "О совершенствовании
порядка установления ставок
арендной платы за землю в
городе Москве"
1 659,7 1 362,3 Доступность для потребителя (с
целью предотвращен ия роста
тарифов)
2 Государственная программа
города Москвы «Развитие
коммунально-инженерной
инфраструктуры и
энергосбережение» на 2012-2018
годы
Освобождение от уплаты налога
на имущество в отношении
подземных коллекторов для
инженерных коммуникаций и
имущества, предназначенного для
их содержания и эксплуатации
Закон города Москвы от 5 ноября
2003 г. № 64 «О налоге на
имущество организаций» (п.10.1.)
993 577,1 682 100,9 Доступность для потребителя