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歳 入
1 国民健康保険税 1,672,343,000
1 国民健康保険税 1,672,343,000
2 使用料及び手数料 7,000
1 手数料 7,000
3 国庫支出金 1,440,867,000
1 国庫負担金 1,280,824,000
2 国庫補助金 160,043,000
4 療養給付費交付金 131,810,000
1 療養給付費交付金 131,810,000
5 前期高齢者交付金 2,137,553,000
1 前期高齢者交付金 2,137,553,000
6 県支出金 383,696,000
1 県負担金 62,363,000
2 県補助金 321,333,000
7 共同事業交付金 1,746,758,000
1 共同事業交付金 1,746,758,000
8 財産収入 104,000
1 財産運用収入 104,000
9 繰入金 514,891,000
1 他会計繰入金 514,891,000
10 繰越金 435,383,000
1 繰越金 435,383,000
11 諸収入 29,473,000
1 延滞金、加算金及び過料 28,157,000
2 預金利子 10,000
3 雑入 1,306,000
8,492,885,000
款
- 1 -
項 予 算 現 額
平成29年度吉川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書
歳 入 合 計
4
(単位:円)
2,662,260,929 1,704,201,415 38,904,360 922,124,825 31,858,415
2,662,260,929 1,704,201,415 38,904,360 922,124,825 31,858,415
3,500 3,500 0 0 △3,500
3,500 3,500 0 0 △3,500
1,594,455,720 1,594,455,720 0 0 153,588,720
1,332,243,720 1,332,243,720 0 0 51,419,720
262,212,000 262,212,000 0 0 102,169,000
87,676,000 87,676,000 0 0 △44,134,000
87,676,000 87,676,000 0 0 △44,134,000
2,137,553,804 2,137,553,804 0 0 804
2,137,553,804 2,137,553,804 0 0 804
439,180,777 439,180,777 0 0 55,484,777
62,091,427 62,091,427 0 0 △271,573
377,089,350 377,089,350 0 0 55,756,350
1,754,102,358 1,754,102,358 0 0 7,344,358
1,754,102,358 1,754,102,358 0 0 7,344,358
133 133 0 0 △103,867
133 133 0 0 △103,867
514,890,788 514,890,788 0 0 △212
514,890,788 514,890,788 0 0 △212
435,383,175 435,383,175 0 0 175
435,383,175 435,383,175 0 0 175
50,869,959 49,024,651 569,994 1,275,314 19,551,651
36,982,045 36,982,045 0 0 8,825,045
1,993 1,993 0 0 △8,007
13,885,921 12,040,613 569,994 1,275,314 10,734,613
9,676,377,143 8,716,472,321 39,474,354 923,400,139 223,587,321
- 2 -
との比較調 定 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額収 入 済 額
予算現額と収入済額
5
歳 出
1 総務費 50,764,000
1 総務管理費 42,908,000
2 徴税費 6,845,000
3 運営協議会費 463,000
4 趣旨普及費 548,000
2 保険給付費 4,972,450,000
1 療養諸費 4,356,630,000
2 高額療養費 579,194,000
3 移送費 110,000
4 出産育児諸費 31,516,000
5 葬祭諸費 5,000,000
3 後期高齢者支援金等 960,682,000
1 後期高齢者支援金等 960,682,000
4 前期高齢者納付金等 3,518,000
1 前期高齢者納付金等 3,518,000
5 老人保健拠出金 30,000
1 老人保健拠出金 30,000
6 介護納付金 354,721,000
1 介護納付金 354,721,000
7 共同事業拠出金 1,893,503,000
1 共同事業拠出金 1,893,503,000
8 保健事業費 57,555,000
1 特定健康診査等事業費 56,922,000
2 保健事業費 633,000
9 基金積立金 80,486,000
1 基金積立金 80,486,000
10 諸支出金 110,185,000
1 償還金及び還付加算金 91,822,000
款
- 1 -
項 予 算 現 額
6
(単位:円)
47,635,649 0 3,128,351 3,128,351
40,411,299 0 2,496,701 2,496,701
6,601,390 0 243,610 243,610
200,140 0 262,860 262,860
422,820 0 125,180 125,180
4,972,450,000 4,802,162,396 0 170,287,604 170,287,604
4,356,630,000 4,216,211,284 0 140,418,716 140,418,716
552,079,032 0 27,114,968 27,114,968
0 0 110,000 110,000
29,472,080 0 2,043,920 2,043,920
4,400,000 0 600,000 600,000
960,680,965 0 1,035 1,035
960,680,965 0 1,035 1,035
3,516,590 0 1,410 1,410
3,516,590 0 1,410 1,410
15,759 0 14,241 14,241
15,759 0 14,241 14,241
354,720,782 0 218 218
354,720,782 0 218 218
1,893,503,000 1,886,096,959 0 7,406,041 7,406,041
1,893,503,000 1,886,096,959 0 7,406,041 7,406,041
50,234,342 0 7,320,658 7,320,658
49,840,474 0 7,081,526 7,081,526
393,868 0 239,132 239,132
80,382,133 0 103,867 103,867
80,382,133 0 103,867 103,867
109,377,509 0 807,491 807,491
91,014,634 0 807,366 807,366
予算現額と支出済額 との比較
- 2 -
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額支 出 済 額
7
2 繰出金 18,363,000
11 予備費 8,991,000
1 予備費 8,991,000
8,492,885,000
歳入歳出差引残額 円
うち基金繰入額 円
款 項
歳 出 合 計
421,649,237
0
- 3 -
予 算 現 額
8
(単位:円)
18,362,875 0 125 125
0 0 8,991,000 8,991,000
0 0 8,991,000 8,991,000
8,492,885,000 8,294,823,084 0 198,061,916 198,061,916
平成30年8月31日提出
吉川市長 中原 恵人
不 用 額 予算現額と支出済額 との比較
- 4 -
支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額
9
平成29年度 吉川市国民健康保険特別会計 歳入歳出決算事項別明細書
総 括
(歳 入)
1 国民健康保険税 1,690,138,000 △ 17,795,000 0 1,672,343,000
2 使用料及び手数料 7,000 0 0 7,000
3 国庫支出金 1,386,067,000 54,800,000 0 1,440,867,000
4 療養給付費交付金 131,810,000 0 0 131,810,000
5 前期高齢者交付金 2,135,699,000 1,854,000 0 2,137,553,000
6 県支出金 387,929,000 △ 4,233,000 0 383,696,000
7 共同事業交付金 1,997,422,000 △ 250,664,000 0 1,746,758,000
8 財産収入 4,000 100,000 0 104,000
9 繰入金 581,530,000 △ 66,639,000 0 514,891,000
10 繰越金 100,000,000 335,383,000 0 435,383,000
11 諸収入 29,473,000 0 0 29,473,000
8,440,079,000 52,806,000 0 8,492,885,000歳 入 合 計
款
予 算 現 額
当初予算額 補正予算額継続費及び
繰越事業費繰越財源充当
計
10
(単位:円)
2,662,260,929 1,704,201,415 38,904,360 922,124,825
3,500 3,500 0 0
1,594,455,720 1,594,455,720 0 0
87,676,000 87,676,000 0 0
2,137,553,804 2,137,553,804 0 0
439,180,777 439,180,777 0 0
1,754,102,358 1,754,102,358 0 0
133 133 0 0
514,890,788 514,890,788 0 0
435,383,175 435,383,175 0 0
50,869,959 49,024,651 569,994 1,275,314
9,676,377,143 8,716,472,321 39,474,354 923,400,139
調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備考
11
総 括
(歳 出)
1 総務費 45,125,000 5,639,000 0 0 50,764,000
2 保険給付費 4,833,865,000 138,585,000 0 0 4,972,450,000
3 後期高齢者支援金等 963,464,000 △ 2,782,000 0 0 960,682,000
4 前期高齢者支援金等 3,481,000 37,000 0 0 3,518,000
5 老人保健拠出金 30,000 0 0 0 30,000
6 介護納付金 358,097,000 △ 3,376,000 0 0 354,721,000
7 共同事業拠出金 2,110,151,000 △ 216,648,000 0 0 1,893,503,000
8 保健事業費 57,555,000 0 0 0 57,555,000
9 基金積立金 4,000 80,482,000 0 0 80,486,000
10 諸支出金 58,307,000 50,869,000 0 1,009,000 110,185,000
11 予備費 10,000,000 0 0 △ 1,009,000 8,991,000
8,440,079,000 52,806,000 0 0 8,492,885,000歳 出 合 計
款
予 算 現 額
計当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰越額
予備費支出及び
流用増減
12
(単位:円)
47,635,649 0 0 0 3,128,351
4,802,162,396 0 0 0 170,287,604
960,680,965 0 0 0 1,035
3,516,590 0 0 0 1,410
15,759 0 0 0 14,241
354,720,782 0 0 0 218
1,886,096,959 0 0 0 7,406,041
50,234,342 0 0 0 7,320,658
80,382,133 0 0 0 103,867
109,377,509 0 0 0 807,491
0 0 0 0 8,991,000
8,294,823,084 0 0 0 198,061,916
支出済額
翌 年 度 繰 越 額
継続費逓次繰越
繰越明許費 事故繰越不用額 備考
13
1 国民健康保険税 1,690,138,000 △17,795,000 0 1,672,343,000
1 国民健康保険税 1,690,138,000 △17,795,000 0 1,672,343,000
1 一般被保険者 1,650,543,000 0 0 1,650,543,000
国民健康保険
税
1 医療給付費 1,086,600,000
分現年課税
分
2 医療給付費 126,526,000
分滞納繰越
分
3 介護納付金 106,930,000
分現年課税
分
4 介護納付金 15,635,000
分滞納繰越
分
5 後期高齢者 287,318,000
支援金分現
年課税分
6 後期高齢者 27,534,000
支援金分滞
納繰越分
2 退職被保険者 39,595,000 △17,795,000 0 21,800,000
等国民健康保
険税
1 医療給付費 12,035,000
分現年課税
分
2 医療給付費 2,394,000
分滞納繰越
分
3 介護納付金 2,980,000
分現年課税
分
4 介護納付金 589,000
分滞納繰越
分
5 後期高齢者 3,209,000
支援金分現
年課税分
6 後期高齢者 593,000
支援金分滞
納繰越分
2 使用料及び手数料 7,000 0 0 7,000
1 手数料 7,000 0 0 7,000
1 督促手数料 7,000 0 0 7,000
1 督促手数料 7,000
3 国庫支出金 1,386,067,000 54,800,000 0 1,440,867,000
- 1 -
区 分
節款 項 目
予 算 現 額
金 額
平成29年度吉川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書
歳 入
補正予算額継続費及び繰越事業費繰越財源充当額
計当初予算額
14
(単位:円)
2,662,260,929 1,704,201,415 38,904,360 922,124,825
2,662,260,929 1,704,201,415 38,904,360 922,124,825
2,625,271,888 1,681,330,366 38,524,708 908,386,485
1,157,962,274 1,089,906,757 5,642 70,611,386 ・医療給付費分現年課税分 1,089,906,757
(内還付未済額 2,561,511円)
787,445,190 146,200,164 30,357,399 610,932,087 ・医療給付費分滞納繰越分 146,200,164
(内還付未済額 44,460円)
118,214,927 108,242,432 0 10,084,399 ・介護納付金分現年課税分 108,242,432
(内還付未済額 111,904円)
103,368,544 18,232,335 4,002,246 81,134,280 ・介護納付金分滞納繰越分 18,232,335
(内還付未済額 317円)
306,573,465 288,200,971 1,358 18,622,405 ・後期高齢者支援金分現年課税分 288,200,971
(内還付未済額 251,269円)
151,707,488 30,547,707 4,158,063 117,001,928 ・後期高齢者支援金分滞納繰越分 30,547,707
(内還付未済額 210円)
36,989,041 22,871,049 379,652 13,738,340
13,102,488 12,865,492 0 236,996 ・医療給付費分現年課税分 12,865,492
12,082,192 2,398,029 246,765 9,437,398 ・医療給付費分滞納繰越分 2,398,029
3,248,532 3,185,383 0 63,149 ・介護納付金分現年課税分 3,185,383
2,832,866 536,558 68,055 2,228,253 ・介護納付金分滞納繰越分 536,558
3,498,214 3,434,086 0 64,128 ・後期高齢者支援金分現年課税分 3,434,086
2,224,749 451,501 64,832 1,708,416 ・後期高齢者支援金分滞納繰越分 451,501
3,500 3,500 0 0
3,500 3,500 0 0
3,500 3,500 0 0
3,500 3,500 0 0 ・督促手数料 3,500
1,594,455,720 1,594,455,720 0 0
3国庫支出金
不納欠損額 収入未済額
- 2 -
調 定 額 収入済額 備 考
15
1 国庫負担金 1,246,840,000 33,984,000 0 1,280,824,000
1 療養給付費等 1,171,425,000 47,036,000 0 1,218,461,000
負担金
1 現年度分 1,218,461,000
2 高額医療費共 65,571,000 △11,642,000 0 53,929,000
同事業負担金
1 高額医療費 53,929,000
共同事業負
担金
3 特定健康診査 9,844,000 △1,410,000 0 8,434,000
等負担金
1 特定健康診 7,398,000
査等負担金
2 特定健康診 1,036,000
査等負担金
(過年度分
)
2 国庫補助金 139,227,000 20,816,000 0 160,043,000
1 財政調整交付 132,427,000 14,548,000 0 146,975,000
金
1 普通調整交 133,268,000
付金
2 特別調整交 13,707,000
付金
2 国民健康保険 6,800,000 6,268,000 0 13,068,000
広域化補助金
1 制度関係業 13,068,000
務準備事業
費補助金
6 災害臨時特例 0 0 0 0
補助金
1 災害臨時特 0
例補助金
4 療養給付費交付金 131,810,000 0 0 131,810,000
1 療養給付費交付 131,810,000 0 0 131,810,000
金
1 療養給付費交 131,810,000 0 0 131,810,000
付金
1 現年度分 131,810,000
5 前期高齢者交付金 2,135,699,000 1,854,000 0 2,137,553,000
1 前期高齢者交付 2,135,699,000 1,854,000 0 2,137,553,000
金
1 前期高齢者交 2,135,699,000 1,854,000 0 2,137,553,000
付金
1 前期高齢者 2,059,839,000
交付金
2 前期高齢者 77,714,000
交付金 (
過年度分)
計款 項 目
補正予算額継続費及び繰越事業費繰越財源充当額
予 算 現 額
節
区 分 金 額
- 3 -
当初予算額
16
(単位:円)
1,332,243,720 1,332,243,720 0 0
1,270,152,293 1,270,152,293 0 0
1,270,152,293 1,270,152,293 0 0 ・療養給付費等負担金 1,270,152,293
53,657,427 53,657,427 0 0
53,657,427 53,657,427 0 0 ・高額医療費共同事業負担金 53,657,427
8,434,000 8,434,000 0 0
7,398,000 7,398,000 0 0 ・特定健康診査等負担金 7,398,000
1,036,000 1,036,000 0 0 ・特定健康診査等負担金(過年度分) 1,036,000
262,212,000 262,212,000 0 0
248,462,000 248,462,000 0 0
161,449,000 161,449,000 0 0 ・普通調整交付金 161,449,000
87,013,000 87,013,000 0 0 ・特別調整交付金 87,013,000
13,068,000 13,068,000 0 0
13,068,000 13,068,000 0 0 ・制度関係業務準備事業費補助金 13,068,000
682,000 682,000 0 0
682,000 682,000 0 0 ・災害臨時特例補助金 682,000
87,676,000 87,676,000 0 0
87,676,000 87,676,000 0 0
87,676,000 87,676,000 0 0
87,676,000 87,676,000 0 0 ・退職被保険者等医療費分 87,676,000
2,137,553,804 2,137,553,804 0 0
2,137,553,804 2,137,553,804 0 0
2,137,553,804 2,137,553,804 0 0
2,059,839,301 2,059,839,301 0 0 ・前期高齢者交付金 2,059,839,301
77,714,503 77,714,503 0 0 ・前期高齢者交付金(過年度分) 77,714,503
5前期高齢者交付金
不納欠損額 収入未済額収入済額調 定 額 備 考
- 4 -17
6 県支出金 387,929,000 △4,233,000 0 383,696,000
1 県負担金 75,415,000 △13,052,000 0 62,363,000
1 高額医療費共 65,571,000 △11,642,000 0 53,929,000
同事業負担金
1 高額医療費 53,929,000
共同事業負
担金
2 特定健康診査 9,844,000 △1,410,000 0 8,434,000
等負担金
1 特定健康診 7,398,000
査等負担金
2 特定健康診 1,036,000
査等負担金
(過年度分
)
2 県補助金 312,514,000 8,819,000 0 321,333,000
1 財政調整交付 312,514,000 8,819,000 0 321,333,000
金
1 普通調整交 228,461,000
付金
2 特別調整交 92,872,000
付金
3 国民健康保険 0 0 0 0
広域化交付金
1 保険財政広 0
域化支援事
業交付金
7 共同事業交付金 1,997,422,000 △250,664,000 0 1,746,758,000
1 共同事業交付金 1,997,422,000 △250,664,000 0 1,746,758,000
1 高額医療費共 181,393,000 △34,322,000 0 147,071,000
同事業交付金
1 高額医療費 147,071,000
共同事業交
付金
2 保険財政共同 1,816,029,000 △216,342,000 0 1,599,687,000
安定化事業交
付金
1 保険財政共 1,599,687,000
同安定化事
業交付金
8 財産収入 4,000 100,000 0 104,000
1 財産運用収入 4,000 100,000 0 104,000
1 利子及び配当 4,000 100,000 0 104,000
金
1 利子及び配 104,000
当金
9 繰入金 581,530,000 △66,639,000 0 514,891,000
1 他会計繰入金 581,530,000 △66,639,000 0 514,891,000
計款 項 目
補正予算額継続費及び繰越事業費繰越財源充当額
予 算 現 額
節
区 分 金 額
- 5 -
当初予算額
18
(単位:円)
439,180,777 439,180,777 0 0
62,091,427 62,091,427 0 0
53,657,427 53,657,427 0 0
53,657,427 53,657,427 0 0 ・高額医療費共同事業負担金 53,657,427
8,434,000 8,434,000 0 0
7,398,000 7,398,000 0 0 ・特定健康診査等負担金 7,398,000
1,036,000 1,036,000 0 0 ・特定健康診査等負担金(過年度分) 1,036,000
377,089,350 377,089,350 0 0
376,992,000 376,992,000 0 0
258,416,000 258,416,000 0 0 ・普通調整交付金 258,416,000
118,576,000 118,576,000 0 0 ・特別調整交付金 118,576,000
97,350 97,350 0 0
97,350 97,350 0 0 ・保険財政広域化支援事業交付金 97,350
1,754,102,358 1,754,102,358 0 0
1,754,102,358 1,754,102,358 0 0
156,748,212 156,748,212 0 0
156,748,212 156,748,212 0 0 ・高額医療費共同事業交付金 156,748,212
1,597,354,146 1,597,354,146 0 0
1,597,354,146 1,597,354,146 0 0 ・保険財政共同安定化事業交付金 1,597,354,146
133 133 0 0
133 133 0 0
133 133 0 0
133 133 0 0 ・基金積立金利子 133
514,890,788 514,890,788 0 0
514,890,788 514,890,788 0 0
9繰入金
不納欠損額 収入未済額収入済額調 定 額 備 考
- 6 -19
1 一般会計繰入 581,530,000 △66,639,000 0 514,891,000
金
1 保険基盤安 257,993,000
定繰入金
2 事務費繰入 4,365,000
金
3 出産育児一 21,000,000
時金繰入金
4 財政安定化 12,095,000
支援事業繰
入金
5 その他繰入 219,438,000
金
10 繰越金 100,000,000 335,383,000 0 435,383,000
1 繰越金 100,000,000 335,383,000 0 435,383,000
1 繰越金 100,000,000 335,383,000 0 435,383,000
1 前年度繰越 435,383,000
金
11 諸収入 29,473,000 0 0 29,473,000
1 延滞金、加算金 28,157,000 0 0 28,157,000
及び過料
1 一般被保険者 1,000 0 0 1,000
加算金
1 一般被保険 1,000
者加算金
2 退職被保険者 1,000 0 0 1,000
等加算金
1 退職被保険 1,000
者等加算金
3 一般被保険者 28,154,000 0 0 28,154,000
延滞金
1 一般被保険 28,154,000
者延滞金
4 退職被保険者 1,000 0 0 1,000
等延滞金
1 退職被保険 1,000
者等延滞金
2 預金利子 10,000 0 0 10,000
1 預金利子 10,000 0 0 10,000
1 預金利子 10,000
3 雑入 1,306,000 0 0 1,306,000
1 滞納処分費 1,000 0 0 1,000
1 滞納処分費 1,000
2 一般被保険者 201,000 0 0 201,000
第三者納付金
1 現年度分 200,000
2 過年度分 1,000
3 一般被保険者 2,000 0 0 2,000
返納金
計款 項 目
補正予算額継続費及び繰越事業費繰越財源充当額
予 算 現 額
節
区 分 金 額
- 7 -
当初予算額
20
(単位:円)
514,890,788 514,890,788 0 0
257,994,281 257,994,281 0 0 ・保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 155,636,500
・保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 102,357,781
4,365,000 4,365,000 0 0 ・事務費繰入金 4,365,000
21,000,000 21,000,000 0 0 ・出産育児一時金繰入金 21,000,000
12,095,507 12,095,507 0 0 ・財政安定化支援事業繰入金 12,095,507
219,436,000 219,436,000 0 0 ・その他繰入金 219,436,000
435,383,175 435,383,175 0 0
435,383,175 435,383,175 0 0
435,383,175 435,383,175 0 0
435,383,175 435,383,175 0 0 ・前年度繰越金 435,383,175
50,869,959 49,024,651 569,994 1,275,314
36,982,045 36,982,045 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
36,982,045 36,982,045 0 0
36,982,045 36,982,045 0 0 ・一般被保険者延滞金 36,982,045
0 0 0 0
0 0 0 0
1,993 1,993 0 0
1,993 1,993 0 0
1,993 1,993 0 0 ・預金利子 1,993
13,885,921 12,040,613 569,994 1,275,314
0 0 0 0
0 0 0 0
4,493,471 4,493,471 0 0
1,298,248 1,298,248 0 0 ・一般被保険者第三者納付金 1,298,248
3,195,223 3,195,223 0 0 ・過年度分 3,195,223
8,493,979 6,648,671 569,994 1,275,314
11諸収入
不納欠損額 収入未済額収入済額調 定 額 備 考
- 8 -21
1 現年度分 1,000
2 過年度分 1,000
4 退職被保険者 2,000 0 0 2,000
等返納金
1 現年度分 1,000
2 過年度分 1,000
5 雑入 1,100,000 0 0 1,100,000
1 雑入 1,100,000
8,440,079,000 52,806,000 0 8,492,885,000
当初予算額 計款 項 目
補正予算額継続費及び繰越事業費繰越財源充当額
歳 入 合 計
予 算 現 額
節
区 分 金 額
- 9 -22
(単位:円)
5,611,422 4,887,940 0 723,482 ・一般被保険者返納金 4,887,940
2,882,557 1,760,731 569,994 551,832 ・過年度分 1,760,731
7,217 7,217 0 0
7,217 7,217 0 0 ・退職被保険者等返納金 7,217
0 0 0 0
891,254 891,254 0 0
891,254 891,254 0 0 ・雇用保険料徴収金 5,133
・指定公費負担分 886,121
9,676,377,143 8,716,472,321 39,474,354 923,400,139
11諸収入
不納欠損額 収入未済額収入済額調 定 額 備 考
- 10 -23
1 総務費 45,125,000 5,639,000 0 0 50,764,000
1 総務管理費 37,269,000 5,639,000 0 0 42,908,000
1 一般管理 36,245,000 5,639,000 0 0 41,884,000
費
4 共済費 286,000
7 賃金 1,773,000
9 旅費 50,000
11 需用費 657,000
12 役務費 9,079,000
13 委託料 30,031,000
19 負担金補 8,000
助及び交
付金
2 連合会負 1,024,000 0 0 0 1,024,000
担金
19 負担金補 1,024,000
助及び交
付金
2 徴税費 6,845,000 0 0 0 6,845,000
1 賦課徴収 6,845,000 0 0 0 6,845,000
費
11 需用費 152,000
12 役務費 2,549,000
13 委託料 4,144,000
3 運営協議会 463,000 0 0 0 463,000
費
1 運営協議 463,000 0 0 0 463,000
会費
1 報酬 421,000
9 旅費 5,000
歳 出
- 1 -
款 項 目 節
区 分
予 算 現 額
金 額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
予備費支出及び
流用増減計当初予算額 補正予算額
24
(単位:円)
47,635,649 0 3,128,351
40,411,299 0 2,496,701
39,423,049 0 2,460,951
271,785 0 14,215 ○国民健康保険特別会計運営事業 39,423,049
1,710,720 0 62,280 ・共済費 271,785
41,547 0 8,453 臨時職員社会保険料 271,785
466,206 0 190,794 ・賃金 1,710,720
8,376,510 0 702,490 臨時職員賃金 1,710,720
28,549,201 0 1,481,799 ・旅費 41,547
7,080 0 920 普通旅費 41,547
・需用費 466,206
消耗品費 242,745
印刷製本費 223,461
・役務費 8,376,510
通信運搬費 8,037,786
手数料 338,724
・委託料 28,549,201
計算委託料 3,753,243
共同電算委託料 7,372,507
レセプト点検委託料 1,428,651
システム改修委託料 15,994,800
・負担金補助及び交付金 7,080
システム利用料負担金 7,080
988,250 0 35,750
988,250 0 35,750 ○連合会事業 988,250
・負担金補助及び交付金 988,250
県連合会負担金 988,250
6,601,390 0 243,610
6,601,390 0 243,610
125,314 0 26,686 ○賦課徴収事業 6,601,390
2,430,057 0 118,943 ・需用費 125,314
4,046,019 0 97,981 消耗品費 6,946
印刷製本費 118,368
・役務費 2,430,057
通信運搬費 2,430,057
・委託料 4,046,019
計算作成委託料 3,549,219
システム改修委託料 496,800
200,140 0 262,860
200,140 0 262,860
167,800 0 253,200 ○運営協議会事業 200,140
4,055 0 945 ・報酬 167,800
運営協議会委員報酬 167,800
・旅費 4,055
1総務費
- 2 -
備 考支出済額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越
翌年度繰越額不 用 額
25
19 負担金補 37,000
助及び交
付金
4 趣旨普及費 548,000 0 0 0 548,000
1 趣旨普及 548,000 0 0 0 548,000
費
11 需用費 548,000
2 保険給付費 4,833,865,000 138,585,000 0 0 4,972,450,000
1 療養諸費 4,244,788,000 111,842,000 0 0 4,356,630,000
1 一般被保 4,048,599,000 111,842,000 0 0 4,160,441,000
険者療養
給付費
19 負担金補 4,160,441,000
助及び交
付金
2 退職被保 106,882,000 0 0 0 106,882,000
険者等療
養給付費
19 負担金補 106,882,000
助及び交
付金
3 一般被保 75,689,000 0 0 0 75,689,000
険者療養
費
19 負担金補 75,689,000
助及び交
付金
4 退職被保 2,920,000 0 0 0 2,920,000
険者等療
養費
19 負担金補 2,920,000
助及び交
付金
5 審査支払 10,698,000 0 0 0 10,698,000
手数料
12 役務費 10,698,000
2 高額療養費 544,047,000 35,147,000 0 0 579,194,000
1 一般被保 522,745,000 35,147,000 0 0 557,892,000
険者高額
療養費
19 負担金補 557,892,000
助及び交
付金
款 項 目
区 分 金 額
予 算 現 額
- 3 -
当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予備費支出及び
流用増減計
節
26
(単位:円)
28,285 0 8,715 普通旅費 1,727
費用弁償 2,328
・負担金補助及び交付金 28,285
県国保協議会負担金 28,285
422,820 0 125,180
422,820 0 125,180
422,820 0 125,180 ○趣旨普及事業 422,820
・需用費 422,820
印刷製本費 422,820
4,802,162,396 0 170,287,604
4,216,211,284 0 140,418,716
4,074,292,265 0 86,148,735
4,074,292,265 0 86,148,735 ○一般被保険者療養費給付事業 4,074,292,265
・負担金補助及び交付金 4,074,292,265
一般被保険者療養費給付費 4,074,292,265
59,391,621 0 47,490,379
59,391,621 0 47,490,379 ○退職被保険者等療養費給付事業 59,391,621
・負担金補助及び交付金 59,391,621
退職被保険者等療養費給付費 59,391,621
71,541,296 0 4,147,704
71,541,296 0 4,147,704 ○一般被保険者療養費支給事業 71,541,296
・負担金補助及び交付金 71,541,296
一般被保険者療養費 71,541,296
1,496,094 0 1,423,906
1,496,094 0 1,423,906 ○退職被保険者等療養費支給事業 1,496,094
・負担金補助及び交付金 1,496,094
退職被保険者等療養費 1,496,094
9,490,008 0 1,207,992
9,490,008 0 1,207,992 ○審査支払事業 9,490,008
・役務費 9,490,008
手数料 9,490,008
552,079,032 0 27,114,968
539,557,098 0 18,334,902
539,557,098 0 18,334,902 ○一般被保険者高額療養費給付事業 539,557,098
・負担金補助及び交付金 539,557,098
一般被保険者高額療養費 539,557,098
2保険給付費
翌年度繰越額不 用 額支出済額
- 4 -
備 考 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越
27
2 退職被保 19,302,000 0 0 0 19,302,000
険者等高
額療養費
19 負担金補 19,302,000
助及び交
付金
3 一般被保 1,000,000 0 0 0 1,000,000
険者高額
介護合算
療養費
19 負担金補 1,000,000
助及び交
付金
4 退職被保 1,000,000 0 0 0 1,000,000
険者等高
額介護合
算療養費
19 負担金補 1,000,000
助及び交
付金
3 移送費 110,000 0 0 0 110,000
1 一般被保 55,000 0 0 0 55,000
険者移送
費
19 負担金補 55,000
助及び交
付金
2 退職被保 55,000 0 0 0 55,000
険者等移
送費
19 負担金補 55,000
助及び交
付金
4 出産育児諸 39,920,000 △8,404,000 0 0 31,516,000
費
1 出産育児 39,920,000 △8,404,000 0 0 31,516,000
一時金
12 役務費 16,000
19 負担金補 31,500,000
助及び交
付金
5 葬祭諸費 5,000,000 0 0 0 5,000,000
1 葬祭費 5,000,000 0 0 0 5,000,000
19 負担金補 5,000,000
助及び交
付金
3 後期高齢者支援 963,464,000 △2,782,000 0 0 960,682,000
金等
款 項 目
区 分 金 額
予 算 現 額
- 5 -
当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予備費支出及び
流用増減計
節
28
(単位:円)
12,006,506 0 7,295,494
12,006,506 0 7,295,494 ○退職被保険者等高額療養費給付事業 12,006,506
・負担金補助及び交付金 12,006,506
退職被保険者等高額療養費 12,006,506
281,260 0 718,740
281,260 0 718,740 ○一般被保険者高額介護合算療養費給付事業 281,260
・負担金補助及び交付金 281,260
一般被保険者高額介護合算療養費 281,260
234,168 0 765,832
234,168 0 765,832 ○退職被保険者等高額介護合算療養費給付事業 234,168
・負担金補助及び交付金 234,168
退職被保険者等高額介護合算療養費 234,168
0 0 110,000
0 0 55,000
0 0 55,000
0 0 55,000
0 0 55,000
29,472,080 0 2,043,920
29,472,080 0 2,043,920
14,280 0 1,720 ○出産育児一時金支給事業 29,472,080
29,457,800 0 2,042,200 ・役務費 14,280
手数料 14,280
・負担金補助及び交付金 29,457,800
出産育児一時金 29,457,800
4,400,000 0 600,000
4,400,000 0 600,000
4,400,000 0 600,000 ○葬祭費支給事業 4,400,000
・負担金補助及び交付金 4,400,000
弔慰金 4,400,000
960,680,965 0 1,035
3後期高齢者支援金等
翌年度繰越額不 用 額支出済額
- 6 -
備 考 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越
29
1 後期高齢者 963,464,000 △2,782,000 0 0 960,682,000
支援金等
1 後期高齢 963,395,000 △2,782,000 0 0 960,613,000
者支援金
19 負担金補 960,613,000
助及び交
付金
2 後期高齢 69,000 0 0 0 69,000
者関係事
務費拠出
金
19 負担金補 69,000
助及び交
付金
4 前期高齢者納付 3,481,000 37,000 0 0 3,518,000
金等
1 前期高齢者 3,481,000 37,000 0 0 3,518,000
納付金等
1 前期高齢 3,414,000 37,000 0 0 3,451,000
者納付金
19 負担金補 3,451,000
助及び交
付金
2 前期高齢 67,000 0 0 0 67,000
者関係事
務費拠出
金
19 負担金補 67,000
助及び交
付金
5 老人保健拠出金 30,000 0 0 0 30,000
1 老人保健拠 30,000 0 0 0 30,000
出金
1 老人保健 30,000 0 0 0 30,000
事務費拠
出金
19 負担金補 30,000
助及び交
付金
6 介護納付金 358,097,000 △3,376,000 0 0 354,721,000
1 介護納付金 358,097,000 △3,376,000 0 0 354,721,000
1 介護納付 358,097,000 △3,376,000 0 0 354,721,000
金
19 負担金補 354,721,000
助及び交
付金
7 共同事業拠出金 2,110,151,000 △216,648,000 0 0 1,893,503,000
1 共同事業拠 2,110,151,000 △216,648,000 0 0 1,893,503,000
出金
款 項 目
区 分 金 額
予 算 現 額
- 7 -
当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予備費支出及び
流用増減計
節
30
(単位:円)
960,680,965 0 1,035
960,612,245 0 755
960,612,245 0 755 ○後期高齢者支援金事業 960,612,245
・負担金補助及び交付金 960,612,245
後期高齢者支援金 960,612,245
68,720 0 280
68,720 0 280 ○後期高齢者関係事務費拠出事業 68,720
・負担金補助及び交付金 68,720
後期高齢者関係事務費拠出金 68,720
3,516,590 0 1,410
3,516,590 0 1,410
3,450,264 0 736
3,450,264 0 736 ○前期高齢者納付金事業 3,450,264
・負担金補助及び交付金 3,450,264
前期高齢者納付金 3,450,264
66,326 0 674
66,326 0 674 ○前期高齢者関係事務費拠出事業 66,326
・負担金補助及び交付金 66,326
前期高齢者関係事務費拠出金 66,326
15,759 0 14,241
15,759 0 14,241
15,759 0 14,241
15,759 0 14,241 ○老人保健事務費拠出事業 15,759
・負担金補助及び交付金 15,759
老人保健事務費拠出金 15,759
354,720,782 0 218
354,720,782 0 218
354,720,782 0 218
354,720,782 0 218 ○介護保険納付事業 354,720,782
・負担金補助及び交付金 354,720,782
介護納付金 354,720,782
1,886,096,959 0 7,406,041
1,886,096,959 0 7,406,041
7共同事業拠出金
翌年度繰越額不 用 額支出済額
- 8 -
備 考 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越
31
1 高額医療 262,287,000 △46,570,000 0 0 215,717,000
費共同事
業医療費
拠出金
19 負担金補 215,717,000
助及び交
付金
2 保険財政 1,847,862,000 △170,078,000 0 0 1,677,784,000
共同安定
化事業拠
出金
19 負担金補 1,677,784,000
助及び交
付金
3 その他共 2,000 0 0 0 2,000
同事業事
務費拠出
金
19 負担金補 2,000
助及び交
付金
8 保健事業費 57,555,000 0 0 0 57,555,000
1 特定健康診 56,922,000 0 0 0 56,922,000
査等事業費
1 特定健康 56,922,000 0 0 0 56,922,000
診査等事
業費
8 報償費 100,000
11 需用費 2,694,000
12 役務費 5,892,000
13 委託料 48,203,000
19 負担金補 33,000
助及び交
付金
2 保健事業費 633,000 0 0 0 633,000
1 保健衛生 78,000 0 0 0 78,000
普及費
8 報償費 78,000
2 保養所費 555,000 0 0 0 555,000
款 項 目
区 分 金 額
予 算 現 額
- 9 -
当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予備費支出及び
流用増減計
節
32
(単位:円)
214,629,709 0 1,087,291
214,629,709 0 1,087,291 ○高額医療費共同事業医療費拠出事業 214,629,709
・負担金補助及び交付金 214,629,709
高額医療費共同事業医療費拠出金 214,629,709
1,671,466,340 0 6,317,660
1,671,466,340 0 6,317,660 ○保険財政共同安定化事業拠出事業 1,671,466,340
・負担金補助及び交付金 1,671,466,340
保険財政共同安定化事業拠出金 1,671,466,340
910 0 1,090
910 0 1,090 ○その他共同事業事務費拠出事業 910
・負担金補助及び交付金 910
その他共同事業事務費拠出金 910
50,234,342 0 7,320,658
49,840,474 0 7,081,526
49,840,474 0 7,081,526
50,000 0 50,000 ○特定健康診査等事業 49,840,474
2,406,941 0 287,059 ・報償費 50,000
4,967,564 0 924,436 講師謝礼 50,000
42,387,166 0 5,815,834 ・需用費 2,406,941
28,803 0 4,197 消耗品費 196,970
印刷製本費 2,209,971
・役務費 4,967,564
通信運搬費 4,089,359
健診データ管理等手数料 878,205
・委託料 42,387,166
特定健診委託料 39,078,046
特定健診事務委託料 3,309,120
・負担金補助及び交付金 28,803
県連合会負担金 28,803
393,868 0 239,132
6,868 0 71,132
6,868 0 71,132 ○保健衛生普及事業 6,868
・報償費 6,868
記念品代 6,868
387,000 0 168,000
8保健事業費
翌年度繰越額不 用 額支出済額
- 10 -
備 考 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越
33
19 負担金補 555,000
助及び交
付金
9 基金積立金 4,000 80,482,000 0 0 80,486,000
1 基金積立金 4,000 80,482,000 0 0 80,486,000
1 保険給付 4,000 0 0 0 4,000
費支払基
金積立金
25 積立金 4,000
2 財政調整 0 80,482,000 0 0 80,482,000
基金積立
金
25 積立金 80,482,000
10 諸支出金 58,307,000 50,869,000 0 1,009,000 110,185,000
1 償還金及び 8,307,000 82,506,000 0 1,009,000 91,822,000
還付加算金
1 一般被保 8,307,000 1,026,000 0 1,009,000 10,342,000
険者保険
税還付金
23 償還金利 10,342,000
子及び割
引料
2 償還金 0 81,480,000 0 0 81,480,000
23 償還金利 81,480,000
子及び割
引料
2 繰出金 50,000,000 △31,637,000 0 0 18,363,000
1 一般会計 50,000,000 △31,637,000 0 0 18,363,000
繰出金
28 繰出金 18,363,000
11 予備費 10,000,000 0 0 △1,009,000 8,991,000
1 予備費 10,000,000 0 0 △1,009,000 8,991,000
1 予備費 10,000,000 0 0 △1,009,000 8,991,000
8,440,079,000 52,806,000 0 0 8,492,885,000歳 出 合 計
款 項 目
区 分 金 額
予 算 現 額
- 11 -
当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予備費支出及び
流用増減計
節
34
(単位:円)
387,000 0 168,000 ○健康保持推進事業 387,000
・負担金補助及び交付金 387,000
利用者助成金 387,000
80,382,133 0 103,867
80,382,133 0 103,867
0 0 4,000
0 0 4,000
80,382,133 0 99,867
80,382,133 0 99,867 ○財政調整基金積立事業 80,382,133
・積立金 80,382,133
財政調整基金積立金 80,382,133
109,377,509 0 807,491
91,014,634 0 807,366
9,536,448 0 805,552
9,536,448 0 805,552 ○保険税還付金事業 9,536,448
・償還金利子及び割引料 9,536,448
国民健康保険税還付金 9,536,448
81,478,186 0 1,814
81,478,186 0 1,814 ○償還事業 81,478,186
・償還金利子及び割引料 81,478,186
療養給付費等負担金返還金 78,765,078
療養給付費交付金返還金 2,710,658
一般被保険者誤納金返還金 2,450
18,362,875 0 125
18,362,875 0 125
18,362,875 0 125 ○一般会計繰出事業 18,362,875
・繰出金 18,362,875
一般会計繰出金 18,362,875
0 0 8,991,000
0 0 8,991,000
0 0 8,991,000
8,294,823,084 0 198,061,916
11予備費
翌年度繰越額不 用 額支出済額
- 12 -
備 考 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越
35
(吉川市国民健康保険特別会計) (単位:千円)
金 額
1 8,716,472
2 8,294,823
3 421,649
(1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0
(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0
(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0
0
5 421,649
6 0
実 質 収 支 額
翌 年 度 へ
繰 り 越 す
べ き 財 源
実 質 収 支 に 関 す る 調 書
- 1 -
実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額
区 分
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引 残 額
金 額
4
計
36
財 産 に 関 す る 調 書
1.基 金 国民健康保険特別会計
区 分 前 年 度 末 残 高
千円
決算年度中増減高
千円
決 算 年 度 残 高
千円
国民健康保険財政調整基金 1,332 80,382 81,714
37