Середньостроковий план розвитку

55
1 Середньостроковий план розвитку ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОН

description

Середньостроковий план розвитку. ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОН. ЗМІСТ. Стр. СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПЕТРИКІВСЬКОГО РАЙОНУ. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Середньостроковий план розвитку

Page 1: Середньостроковий план розвитку

1

Середньостроковий план розвитку

ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОН

Page 2: Середньостроковий план розвитку

ЗМІСТ

2

Стратегічне бачення розвитку району/міста 3

Резюме 4

Стратегічні цілі розвитку 5

Зведений бюджет (факт 2004-2010; план 2011-2015) 6

Загальний бюджет за проектами соціально-економічного розвитку в розрізі напрямків 7

База проектів з резюме до кожної сфери

Освіта 8-11

Медицина 12-14

Інфраструктура

дороги

газопроводи

водопроводи/каналізація/очисні споруди

теплозбереження

Житлово-комунальне господарство 15-18

Екологія 19-21

Культура 22-24

Інші проекти

Інвестиційні проекти 25-27

Заходи щодо наповнення доходної частини 28-29

ДОДАТКИ

Демографічна ситуація (факт 2004-2010; прогноз 2011-2015) 31

Оплата праці та зайнятість населення (2004-2011) 32

Джерела доходів 33

Структура виробництва в розрізі основних підприємств (2004-2011) 34

Стр.

Page 3: Середньостроковий план розвитку

“Петриківський район – це район стабільного економічного розвитку, з розвиненою інфраструктурою, привабливим інвестиційним кліматом, стійким ростом добробуту та якості життя населення”.

Громади району спроможні до самоврядування

Населення забезпечене соціальним і правовим захистом та має можливості розвитку рівні для всіх

СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПЕТРИКІВСЬКОГО РАЙОНУ

Page 4: Середньостроковий план розвитку

РЕЗЮМЕ

4

Для ефективного розвитку району обрано наступні стратегічні пріоритети:

Стійкий розвиток економіки районуРозширення фінансово-економічних можливостей територіальних громадЗабезпечення розвитку соціальної сфериНадійне функціонування систем життєзабезпечення Для досягнення цільової моделі розвитку району необхідно реалізувати проекти:Реконструкція та ремонт системи опалення в Курилівській СЗОШ, реконструкція спортивної зали Червонопартизанської НСЗОШ, капітальний ремонт системи опалення в Іванівській СЗОШ, заміна дерев’яних вікон на металопластикові в 5 школах району Придбання шкільних автобусівРеорганізація Чаплинської СЗОШ в навчально-виховний комплекс Будівництво середньої загальноосвітньої школи в с.Єлизаветівка.Реконструкція терапевтичного корпусу Петриківської центральної районної лікарні Капітальний ремонт будівлі музею етнографії, побуту та народно-прикладного мистецтва в смт Петриківка Капітальні ремонти будівель сільських будинків культуриРеконструкція приміщення під музичну дитячу школуОблаштування фестивального комплексу, розвиток сільського зеленого туризмуРеконструкція котелень №11 в с.Лобойківка, №7 в с.ШульгівкаКапітальний ремонт мережі водопостачання вул.Леніна в смт.ПетриківкаРеконструкція вул.Леніна в смт Петриківка, вул Дружби с.Чаплинка Будівництво підвідного газопроводу села Гречане (хутір Галушківка)Завершення будівництва каналізації та очисних споруд в смт ПетриківкаРеконструкція об’єктів водовідведення, ліквідація підтоплення територій с. Ульянівка та с.Елизаветівка.Будівництво полігону твердих побутових відходів в смт.ПетриківкаСтворення племінної ферми великої рогатої худоби" ф/г «Корнєв»Будівництво холодильника з регульованим газовим середовищем ф/г "Відродження«Закладка плодового саду інтенсивного типу ф/г "Відродження«Підвищення родючості зрошувальних земель шляхом відновлення зрошувальної системи СТОВ «Хутірське»Будівництво целюлозно-паперового комбінату "DNEPROPULP" в с.Єлизаветівка

Page 5: Середньостроковий план розвитку

Стійкий розвиток економіки району

Стійкий розвиток економіки району

МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПЕТРИКІВСЬКОГО РАЙОНУ

Забезпечення розвитку

соціальної сфери

Забезпечення розвитку

соціальної сфери

Надійне функціонування

систем життєзабезпечення

Надійне функціонування

систем життєзабезпечення

Активізаціяінвестиційної діяльності

підприємств

Освоєння нових ринків збуту

Покращення місцевих умов для стимулювання

та розвитку малого і середнього бізнесу

Забезпечення продуктивної зайнятості

працездатного населення

Підвищення якості життя

мешканців району

Забезпечення високої якості освітніх послуг

Газифікаціянаселених пунктів

Поліпшення екологічного

стану населенихпунктів

Забезпечення населення

якісними житлово-комунальними

послугами

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ РОЗВИТКУ

Покращенняблагоустрою

територіальних громад району

Створення належнихумов для повноцінного

розвитку дітей

Розвиток зеленого туризму в районі.

Покращення та збереження здоров’я

населення району

Покращення рівня життя населення

Page 6: Середньостроковий план розвитку

ЗВЕДЕНИЙ БЮДЖЕТ

6

млн.грн

Дефіцит, профіціт -0,059 0,360 0,130 0,704 -0,508 0,766 -0,572 -7,279 -21,033 -21,432 -8,890 -0,050

ДОХОДИ 16,135 25,236 30,864 43,775 52,966 56,518 73,160 66,670 74,079 80,824 88,340 92,180

Загальний фонд 15,304 22,378 27,446 39,114 47,786 52,335 64,836 64,300 71,373 77,797 84,954 87,998

Власні доходи (без трансфертів) 3,762 6,172 8,090 11,643 15,041 15,678 17,346 18,000 19,980 21,778 23,782 22,569в т.ч. доходи І І корзіни 0,711 0,912 0,856 0,998 1,200 1,756 2,200 2,600 2,900 3,200 3,500 3,800Дотація віравніванія з госбюджета 5,054 6,981 9,354 9,864 14,443 17,020 23,228 22,300 24,753 26,981 29,463 29,980Інші дотації (з обласного бюджету)

Усього власних доходів з дотаціямі 8,816 13,153 17,444 21,507 29,484 32,698 40,574 40,300 44,800 48,832 53,325 52,549

Податковий борг (резерв бюджету) 0,004 0,005 0,030 0,900 0,070 0,075 0,078 0,080 0,082

Спеціальний фонд 0,831 2,858 3,418 4,660 5,180 4,182 8,324 2,300 2,553 2,783 3,039 4,100

Екологічний налог 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,027 0,028 0,029 0,030 0,031

Надходження транспортного сбора 0,135 0,090 0,191 0,121 0,300 0,300 0,400

Надходження до бюджету розвитку 0,020 0,810 0,373 1,211 1,300 0,100 0,200 0,500 0,555 0,605 0,661 0,627

Трансферти з державного та обласного бюджету на природоохоронні заходи 0,400 0,600 1,200 0,600 0,700 0,900

Субвенції державного та обласного бюджету на дороги

ТранТрансферти з державного та обласного бюджету на соціально-економічний розвиток і інвестпроекти 0,200 0,500 1,000 0,300 1,600

ВИДАТКИ 16,194 24,876 30,734 43,071 53,474 55,752 73,732 123,149 146,080 127,256 97,230 92,230

Власні видатки загального фонду, в т.ч. 10,374 15,156 19,716 26,406 32,500 35,059 43,801 41,700 46,287 50,453 55,094 57,624

соціально захищені видатки 8,463 12,800 16,700 22,006 28,800 32,700 38,600 39,000 43,290 47,186 51,527 52,650інші видатки 1,911 2,356 3,016 4,400 3,700 2,359 5,201 2,700 2,997 3,267 3,567 4,974

Природоохоронні заходи 0,300 0,900 1,200 0,600 0,700 0,900 0,999 1,089 1,189 1,128

Витрати на дороги

Бюджет Розвитку (інвестпроекти), в т.ч. 0,300 0,700 1,100 1,600 0,300 0,100 1,800 56,449 72,180 46,656 9,230 0,050

в галузі "освіта" 0,212 0,500 0,300 0,600 1,700 1,821 2,899 7,860 7,180в галузі "охорона здоров'я" 10,000 10,126в галузі "культура" 0,100 0,100 0,100 0,100 0,490 0,275 0,970 0,050 0,050в галузі "фізкультура і спорт" житлово-комунальне господарство 0,100 3,974 5,039 2,200

2007 2008 2009200620052004Показники

2012 2013

Фактичний бюджет Прогнозний бюджет

2010 2011 2014 2015

Page 7: Середньостроковий план розвитку

ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ЗА ПРОЕКТАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В РОЗРІЗІ НАПРЯМКІВ

7

ТИС. ГРН

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ВСЕГО 188505,4 1663,6 10,5 904,3 1470,1 1092,2 4185,2 57953,9 68196,8 48153,8 19356,0 50,0местный / районный бюджет 555,4 0,0 10,5 1,4 223,3 48,2 44,6 152,4 75,0 0,0 0,0 0,0

областнойбюджет 7226,2 50,0 0,0 0,0 0,0 150,0 1404,2 3037,6 2044,4 360,0 180,0 0,0 государственный бюджет 45273,3 117,2 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 5659,9 11826,4 22743,8 19126,0 0,0

спонсорьска помощь 135450,5 1496,4 0,0 602,9 1246,8 894,0 2736,4 49104,0 54251,0 25050,0 50,0 50,0

ВСЕГО 5582,2 310,0 23,9 20,0 1820,8 2898,5 7860,0 7180,0местный бюджет 112,3 23,9 20,0 68,4

областной бюджет 3030,0 720,0 1770,0 360,0 180,0государственный бюджет 2129,9 1032,4 1097,5 7500,0 7000,0

спонсорьска помощь 310,0 310,0 31,0ВСЕГО 24344,2 258,2 40,0 1920,0 10000,0 12126,0

местный бюджет 68,2 28,2 40,0областной бюджет

государственный бюджет 23546,0 1420,0 10000,0 12126,0спонсорьска помощь 730,0 230,0 500,0

ВСЕГО 16921,8 246,2 69,0 1418,2 4749,5 8415,1 2023,8местный бюджет 236,1 199,4 19,0 17,7

областной бюджет 2541,4 1364,2 1102,8 74,4государственный бюджет 13992,0 3627,5 8340,7 2023,8

спонсорьска помощь 152,3 46,8 69,0 35,0 1,5ВСЕГО 12407,2 1303,6 902,9 1200,0 590,8 736,4 1653,5 3720,0 2300,0

местный бюджет 50,0 50,0областной бюджет 791,0 40,0 751,0

государственный бюджет 2717,2 117,2 300,0 2300,0спонсорьска помощь 8849,0 1186,4 602,9 1200,0 590,8 696,4 902,5 3670,0

ВСЕГО 2081,8 50,0 10,5 1,4 154,2 30,6 490,1 275,0 970,0 50,0 50,0местный бюджет 88,8 10,5 1,4 25,6 26,3 25,0

областной бюджет 863,8 50,0 150,0 463,8 200,0государственный бюджет 920,0 920,0

спонсорьска помощь 209,2 4,2 5,0 50,0 50,0 50,0 50,0ВСЕГО

местный бюджетобластной бюджет

государственный бюджетспонсорьска помощь

ВСЕГО 127168,2 2000,0 49200,0 50968,2 25000,0местный бюджет

областной бюджетгосударственный бюджет 1968,2 1000,0 968,2

спонсорьска помощь 125200,0 2000,0 48200,0 50000,0 25000,0

6 Другие проекты

7Инвестиционные проекты

4 Экология

5 Культура

2 Медицина

3Жилищно-коммунальное хозяйство

Потребность, ПЛАНСсылка на

слайд обоснования

По городу

1 Образование

№ НаправленияКоличество

проектовИсточник

финансирования

Общая сметная

стоимость объекта

Профинансовано, ФАКТ

Page 8: Середньостроковий план розвитку

РЕЗЮМЕ ПО ПРОЕКТАМ У СФЕРІ ОСВІТА

8

Проблема 1: Забезпечення належного температурного режиму у середній загальноосвітній школі смт Курилівка Опис проблеми: Використання застарілого котельного обладнання призводить до нераціональних витрат бюджетних коштів на оплату вугілля, порушень температурного режиму в Курилівській СЗОШ. Пропонований проект для вирішення проблеми: Реконструкція та ремонт системи опалення в середній загальноосвітній школі в смт Курилівка Петриківського району Опис цільових результатів: Школу буде переведено з вугільного на газове опалення. Реалізація проекту забезпечить покращення умов навчання 175 дітей в школі та роботи 21 вчителя.

Проблема 2: Відсутність у с.Єлизаветівка загальноосвітньої середньої школи, яка відповідала вимогам сьогодення Опис проблеми: Будівля школи розміщується у пристосованому приміщення волосної управи з 1915 року. Зараз в школі навчається 199 дітей при потужності 100 дітей, тому навчання учнів проходять в чотирьох різних будівлях: волосна управа (3 класи), пристосоване глинобитне приміщення (5 класів), у сільській раді (1клас), в сільській бібліотеці ( 3 класи). Всі будівлі розташовані на відстані 150-200 метрів одне від одного. У школі відсутнє централізоване водопостачання, каналізація, очисні споруди, гаряча вода, внутрішні туалети, пандуси, шкільна майстерня, актова зала. Пропонований проект для вирішення проблеми: Будівництво середньої загальноосвітньої школи на 195 місць в с.Єлизаветівка.Опис цільових результатів: Будівництво нової Єлизаветівської середньої загальноосвітньої школи забезпечить покращення начально-виховного процесу для 200 учнів та 33 вчителів.

Page 9: Середньостроковий план розвитку

БЮДЖЕТ ЗА ПРОЕКТАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ У СФЕРІ ОСВІТИ

9

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ВСЕГО: 5582,2 310,0 0,0 0,0 23,9 20,0 0,0 1820,8 2898,5 7860,0 7180,0 0,0

местный / районный бюджет 112,3 0,0 0,0 0,0 23,9 20,0 0,0 68,4 0,0 0,0 0,0 0,0

областнойбюджет 3030,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 720,0 1770,0 360,0 180,0 0,0государственный бюджет 2129,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1032,4 1097,5 7500,0 7000,0 0,0

спонсорьска помощь 310,0 310,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО: 1057,4 0,0 0,0 0,0 23,9 0,0 0,0 1033,5 0,0 0,0 0,0 0,0местный бюджет 25,0 0,0 0,0 0,0 23,9 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

государственный бюджет

1032,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1032,4 0,0 0,0 0,0 0,0

спонсорьска помощь

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Шаг 1 "_Виготовлення проекту" 23,9 23,9

Шаг 2 "_Проведення експертизи пеперахунку кошторисної документації по робочому проекту "

1,1 1,1

Шаг 3 "Реконструкція та ремонт системи опалення"

1032,4 1032,4

ВСЕГО: 1118,6 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 1,1 1097,5 0,0 0,0 0,0местный бюджет 21,1 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

государственный бюджет

1097,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1097,5 0,0 0,0 0,0

спонсорьска помощь

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Шаг 1 "Виготовлення проекту" 20,0 20,0

Шаг 2 "Проведення експертизи перерахунку кошторисної документації по робочому проекту"

1,1 1,1

Шаг 3 " Реконструкція спортивної зали" 1097,5 1097,5

ВСЕГО: 790,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 370,0 420,0 0,0 0,0 0,0местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет

790,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 370,0 420,0 0,0 0,0 0,0

государственный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

спонсорьска помощь

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Шаг 1 " Придбання двох автобусів" 790,0 370,0 420,0

Проект "_Придбання 2 автобусів для перевезення

дітей Курилівської, Єлизаветівської та

Миколаївської загальносвітніх шкіл_"

3

Проект "Реконструкція спортивної зали

Червонопартизанської неповної середньої

загальноосвітньої школи_"

2

Профінансовано, ФАКТ№

Потребность, ПЛАННаименование мероприятий (объект и источник финансирования)

Общая сметная

стоимость объекта

Проект "Реконструкція та ремонт сисеми опалення в

Курилівській середній загальносовітній школі_"

1

Page 10: Середньостроковий план розвитку

БЮДЖЕТ ЗА ПРОЕКТАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ У СФЕРІ ОСВІТИ

10

ТИС. ГРН

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ВСЕГО: 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0местный бюджет 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

государственный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

спонсорьска помощь

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Шаг 1 "Виготовлення проектно-кошторисної документації"

1,2 1,2

Шаг 2 "Ремонт опалювальної ситеми" 15,0 15,0

ВСЕГО: 14841,0 310,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,0 7500,0 7000,0 0,0местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

государственный бюджет

14500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7500,0 7000,0 0,0

спонсорьска помощь

341,0 310,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,0 0,0 0,0 0,0

Шаг 1 "Виготовлення проектно-кошторисної документації"

310,0 310,0

Шаг 2 "Коерегування проекту будівництва середньої загальносвітньої школи в с.Єлизаветівка_"

31,0 31,0

Шаг 3 "Будівництво школи" 14500,0 7500,0 7000,0

ВСЕГО: 1050,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 1000,0 0,0 0,0 0,0местный бюджет 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет

1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0

государственный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

спонсорьска помощь

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Шаг 1 "Виготовлення проектно-кошторисної документації"

50,0 50,0

Шаг 2 "_Реорганізація школи_" 1000,0 1000,0

5Будівництво середньої

загальноосвітньої школи в с. Єлизаветівка__"

6

Проект "Реорганізація Чалинської СЗОШ І-ІІІ ступеня в

НВК "Середньоосвітній навчальний заклад -

дошкільний навчальний заклад" в с.Чаплинка

Профінансовано, ФАКТ Потребность, ПЛАН

4

Проект "_Капітальний ремонт внутрішньої системи опалення

в Іванівській середній загальноосвітній школі_"

№ Наименование мероприятий

(объект и источник финансирования)

Общая сметная

стоимость объекта

Page 11: Середньостроковий план розвитку

БЮДЖЕТ ЗА ПРОЕКТАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ У СФЕРІ ОСВІТИ

11

ТИС. ГРН

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ВСЕГО: 1240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0 350,0 360,0 180,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет

1240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0 350,0 360,0 180,0 0,0

государственный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

спонсорьска помощь

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Шаг 1 "Заміна вікон в Курилівській середній загальноосвітній школі_"

350,0 350,0

Шаг 2 "Заміна вікон в Іванівській середній загальносвітній школі"

350,0 350,0

Шаг 3 "Заміна вікон в Хутірській та Петриківській середніх загальносвітніх школах_"

360,0 360,0

Шаг 4 "заміна вікон в Червонопартизанській неповній середній загальносвітній школі_"

180,0 180,0

7

Проект "Капітальний ремонт: заміна дерев’яних вікон на

металопластикові в Червонопартизанській

неповній середній школі, Курилівській, Іванівській, Петриківській СЗОШ та

Хутірському НВК"

№ Наименование мероприятий

(объект и источник финансирования)

Общая сметная

стоимость объекта

Профінансовано, ФАКТ Потребность, ПЛАН

Page 12: Середньостроковий план розвитку

РЕЗЮМЕ ПО ПРОЕКТАМ У СФЕРІ МЕДИЦИНА

12

Проблема: Невідповідність приміщення терапевтичного відділення комунального закладу «Петриківська центральна районна лікарня»

Опис проблеми: Терапевтичне відділення розташоване у пристосованому приміщенні, збудованому у 1896 році, переобладнано у 1951 році під лікарню і на сьогоднішній день не відповідає санітарним нормам. У зв’язку з реорганізацією закладів охорони здоров’я виникла потреба у створенні Центру первинної медико-санітарної допомоги.

Пропонований проект для вирішення проблеми: Реконструкція приміщення терапевтичного відділення під Центр первинної медико-санітарної допомоги

Опис цільових результатів: Покращення якості надання медичного обслуговування населенню району.

Page 13: Середньостроковий план розвитку

БЮДЖЕТ ЩОДО ПРОЕКТАМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ У СФЕРІ МЕДИЦИНИ

13

тис.грн.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ВСЕГО: 24 344,2 0,0 0,0 0,0 0,0 258,2 0,0 40,0 1 920,0 10 000,0 12 126,0 0,0

местный / районный бюджет

68,2 0,0 0,0 0,0 0,0 28,2 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областнойбюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

государственный бюджет 23 546,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 420,0 10 000,0 12 126,0 0,0

спонсорьска помощь 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0 230,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО: 22 884,2 0,0 0,0 0,0 0,0 258,2 0,0 0,0 500,0 10 000,0 12 126,0 0,0местный бюджет

28,2 0,0 0,0 0,0 0,0 28,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

государственный бюджет

22 126,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 12 126,0 0,0

спонсорьска помощь

730,0 0,0 0,0 0,0 0,0 230,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0

Шаг 1 "коригування проекту та отримання висновку"Реконструкція терапевтичного корпусу ЦРЛ"

258,2 258,2

Шаг 2 уточнення проекту"Реконструкція терапевтичного корпусу ЦРЛ" на "Реконструкцію центру первинної медико-санітарної допомоги"

500,0 500,0

Шаг 3 "___реконструкція Центру ___" 22 126,0 10 000,0 12 126,0

ВСЕГО: 740 0 0 0 0 0 0 20 720 0 0 0местный бюджет

20 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0

областной бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

государственный бюджет

720 0 0 0 0 0 0 0 720 0 0 0

спонсорьска помощь

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Шаг 1 "__виготовлення проекту________________________"

местный бюджет 20 20

Шаг 2 "проведення робіт_________________________"

местный бюджет 720 720

1

Проект" Реконструкція приміщення терапевтичного

відділення під центр первинної медико-санітарної

допомоги"

Общая сметная

стоимость объекта

Профинансовано, ФАКТ Потребность, ПЛАН

2Проект "_Реконструкція приміщення АЗПСМ смт

Миколаївка"

№ Наименование мероприятий

(объект и источник финансирования)

Page 14: Середньостроковий план розвитку

БЮДЖЕТ ЩОДО ПРОЕКТАМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ У СФЕРІ МЕДИЦИНИ

14

тис.грн.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ВСЕГО: 720 0 0 0 0 0 0 20 700 0 0 0местный бюджет 20 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0государственный

бюджет700 0 0 0 0 0 0 0 700 0 0 0

спонсорьска помощь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Шаг 1 "___виготовлення проекту_______________________"

местный бюджет 20 20

Шаг 2 "__виконання робіт________________________"

местный бюджет 700 700

3Проект "_Реконструкція приміщення АЗПСМ с

Іванівка"

№ Наименование мероприятий

(объект и источник финансирования)

Общая сметная

стоимость

объекта

Профинансовано, ФАКТ Потребность, ПЛАН

Page 15: Середньостроковий план розвитку

РАЙОННІ ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

15

Проблема : Низька якість доріг місцевого значення в селах та селищах району

Опис проблеми: У зв’язку з проведенням будівництва каналізації та очисних споруд в смт Петриківка на сьогоднішній день повністю зруйновано асфальтове покриття на вул.Леніна. Це центральна вулиця районного центру де розміщені майже всі державні установи , офіси приватних підприємств, Районний Будинок культури та заклади туристичного напряму, яка приводить до незручностей мешканців та гостей селища.В с.Чаплинка потребує капітального ремонту 6 км вул. Дружби, де проживає більше 500 чол.

Пропонований проект для вирішення проблеми: Реконструкція вул.Леніна від вул.Чапаєва до вул.Калініна в смт Петриківка та капітальний ремонт вул.Дружби в с.Чаплинка.

Опис цільових результатів : Естетичний вигляд районного центру, покращення умов безпеки дорожнього руху, підвищення стандартів життя мешканців сіл та селищ

Page 16: Середньостроковий план розвитку

БЮДЖЕТ ЗА ПРОЕКТАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

16

тис.грн

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ВСЕГО: 16921,8 0,0 0,0 0,0 246,2 69,0 1418,2 4749,5 8415,1 2023,8 0,0 0,0

местный / районный бюджет 236,1 0,0 0,0 0,0 199,4 0,0 19,0 17,7 0,0 0,0 0,0 0,0

областнойбюджет 2541,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1364,2 1102,8 74,4 0,0 0,0 0,0государственный бюджет 13992,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3627,5 8340,7 2023,8 0,0 0,0

спонсорьска помощь 152,3 0,0 0,0 0,0 46,8 69,0 35,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО: 4146,4 0,0 0,0 0,0 101,0 0,0 1364,2 2681,2 0,0 0,0 0,0 0,0местный бюджет 101,0 0,0 0,0 0,0 101,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 2234,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1364,2 870,0 0,0 0,0 0,0 0,0

государственный бюджет

1811,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1811,2 0,0 0,0 0,0 0,0

спонсорьска помощь

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Шаг 1 "_виготовлення _проекту____реконструкції котельні №11____________________"

101,0 101,0

Шаг 2 "___проведення робіт__по реконструкції_____________________" 4045,4 1364,2 2681,2

ВСЕГО: 1075,2 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 1067,2 0,0 0,0 0,0 0,0местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

государственный бюджет

1067,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1067,2 0,0 0,0 0,0 0,0

спонсорьска помощь

8,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Шаг 1 "__виготовлення проекту__капітального ремонту мережі водопостачання вул.Леніна____________________"

8,0 8,0

Шаг 2 "_проведення робіт_________________________"

1067,2 1067,2

2

Проект "Капітальний ремонт мережі водопостачання

вул.Леніна смт Петриківка________________

__________"

1Проект "_Реконструкція

котельні №11 с.Лобойківка" _________________________"

№ Наименование мероприятий

(объект и источник финансирования)

Общая сметная

стоимость объекта

Профинансовано, ФАКТ Потребность, ПЛАН

Page 17: Середньостроковий план розвитку

БЮДЖЕТ ЗА ПРОЕКТАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

17

тис.грн

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ВСЕГО: 6621,8 0,0 0,0 0,0 98,4 0,0 19,0 180,6 4300,0 2023,8 0,0 0,0местный бюджет 129,2 0,0 0,0 0,0 98,4 0,0 19,0 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 168,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 168,8 0,0 0,0 0,0 0,0

государственный бюджет

6323,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4300,0 2023,8 0,0 0,0

спонсорьска помощь

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Шаг 1 "виготовлення проекту" 98,4 98,4

Шаг 2 "_проведення експертизи та коригування проекту" 11,8 11,8

Шаг 3 "_реконструкція зовнішнього освітлення вул Леніна в смт Петриківка-проект та експертиза"

19,0 19,0

Шаг 4 "реконструкція зовнішнього освітлення"

168,8 168,8

Шаг 5 "реконструкція вул. Леніна в смт. Петриківка" 6323,8 4300,0 2023,8

ВСЕГО: 779,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 0,0 744,1 0,0 0,0 0,0местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 74,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74,4 0,0 0,0 0,0

государственный бюджет

669,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 669,7 0,0 0,0 0,0

спонсорьска помощь

35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Шаг 1 "виготовлення__проекту" 35,0 35,0 0,0

Шаг 2 "реконструкція котельні №7" 744,1 744,1

ВСЕГО: 775,0 0,0 0,0 0,0 24,4 0,0 0,0 750,6 0,0 0,0 0,0 0,0местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

государственный бюджет

749,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 749,1 0,0 0,0 0,0 0,0

спонсорьска помощь

25,9 0,0 0,0 0,0 24,4 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Шаг1 "___виготовлення ПКД" 24,4 24,4

Шаг2 "коригування та проведення експертизи" 1,5 1,5

Шаг 3 "__будівництво газопроводу" 749,1 749,1

№ Наименование мероприятий

(объект и источник финансирования)

Общая сметная

стоимость объекта

Профинансовано, ФАКТ Потребность, ПЛАН

3

Проект "_Реконструкція вул.Леніна, від вул Чапаєва

до вул Калініна смт Петриківка"_______________

__________"

5

Проет "Газифікація вул.Петровського та

Мічуріна с. Гречане (хутір Галушківка)

4Проект "_Реконструкція

котельні №7 с.Шульгівка" _________________________"

Page 18: Середньостроковий план розвитку

БЮДЖЕТ ЗА ПРОЕКТАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

18

тис.грн

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ВСЕГО: 3445,9 0,0 0,0 0,0 0,0 69,0 0,0 5,9 3371,0 0,0 0,0 0,0местный бюджет 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

государственный бюджет

3371,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3371,0 0,0 0,0 0,0

спонсорьска помощь

69,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

шаг 1 виготовлення проекту 69,0 69,0

шаг 2 коригування проекту 5,9 5,9

Шаг 3 "____проведення ремонту______________________"

3371,0 3371,0

ВСЕГО: 78,4 0,0 0,0 0,0 14,4 0,0 0,0 64,0 0,0 0,0 0,0 0,0местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 64,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,0 0,0 0,0 0,0 0,0

государственный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

спонсорьска помощь

14,4 0,0 0,0 0,0 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Шаг 1 "_виготовлення проекту та експертиза"

14,4 14,4

Шаг 2 "будівництво газопроводу" 64,0 64,0

6Проект капітального ремонту

вул.Дружби с.Чаплинка

7Проект "__Газифікації

вул.Чапаєва, Партизанська с.Лобойківка"

№ Наименование мероприятий

(объект и источник финансирования)

Общая сметная

стоимость объекта

Профинансовано, ФАКТ Потребность, ПЛАН

Page 19: Середньостроковий план розвитку

РЕЗЮМЕ ПО ПРОЕКТАМ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЇ

19

Проблема 1 Ліквідація підтоплення с.Ульянівка

Опис проблеми: У зв’язку з несприятливими умовами формування рельєфу і геологічної будови с.Ульянівка в період весняного та дощового паводку спостерігається часткове підтоплення території. Підтоплення ґрунтовими водами території загрожує пошкодженню 170 дворів в яких проживає більше 400 мешканців села.

Пропонований проект для вирішення проблеми: Реконструкція водовідвідної мережі для захисту від підтоплення с.Ульянівка Петриківського району

Результат: Захист 15 га території села від підтоплення та збереження від подальшого руйнування житлових будинків та господарських споруд населення.

Page 20: Середньостроковий план розвитку

БЮДЖЕТ ЩОДО ПРОЕКТАМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ У СФЕРІЕКОЛОГІЇ

20

тис.грн

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ВСЕГО: 12 407,2 1 303,6 0,0 902,9 1 200,0 590,8 736,4 1 653,5 3 720,0 2 300,0 0,0 0,0 местный / районный

бюджет50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0

областнойбюджет 791,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 751,0 0,0 0,0 0,0 0,0

государственный бюджет 2 717,2 117,2 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 300,0 0,0 0,0

спонсорьска помощь 8 849,0 1 186,4 0,0 602,9 1 200,0 590,8 696,4 902,5 3 670,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО: 2 520,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 220,0 2 300,0 0,0 0,0местный бюджет 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0государственный

бюджет2 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 300,0 0,0 0,0

спонсорьска помощь 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 170,0 0,0 0,0 0,0

Шаг 1 "__виготовлення проекту________________________"

220,0 220,0

Шаг 2 "__будівництво ________________________" 2 300,0 2 300,0

ВСЕГО: 9 096,2 1 303,6 0,0 902,9 1 200,0 590,8 696,4 902,5 3 500,0 0,0 0,0 0,0местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0государственный

бюджет417,2 117,2 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

обласний природоохоронний

фонд8 679,0 1 186,4 0,0 602,9 1 200,0 590,8 696,4 902,5 3 500,0 0,0 0,0 0,0

Шаг 1 "__будывництво каналізації _______________________" 5 382,6 1 303,6 0,0 902,9 1 200,0 590,8 696,4 688,9

Шаг 2 "__коригування проекту_______________________"

213,6 213,6

Шаг 3 "будівництво очисних споруд" 3 500,0 3 500,0

№ Наименование мероприятий

(объект и источник финансирования)

Общая сметная

стоимость объекта

Профинансовано, ФАКТ Потребность, ПЛАН

1

Проект "_Будівництво полігону твердих

побутових відходів в смт Петриківка"_____________

____________"

2

Проект "_Будівництво каналізації та очисних

споруд смт Петриківка"_____________

___________"

Page 21: Середньостроковий план розвитку

БЮДЖЕТ ЩОДО ПРОЕКТАМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ У СФЕРІЕКОЛОГІЇ

21

тис.грн

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ВСЕГО: 12 407,2 1 303,6 0,0 902,9 1 200,0 590,8 736,4 1 653,5 3 720,0 2 300,0 0,0 0,0 местный / районный

бюджет50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0

областнойбюджет 791,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 751,0 0,0 0,0 0,0 0,0

государственный бюджет 2 717,2 117,2 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 300,0 0,0 0,0

спонсорьска помощь 8 849,0 1 186,4 0,0 602,9 1 200,0 590,8 696,4 902,5 3 670,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО: 791,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 751,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 791,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 751,0 0,0 0,0 0,0 0,0

государственный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

спонсорьска помощь 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Шаг 1 "_виготовлення проектної документації _______________" 40,0 40,0

Шаг 2 "узгодження проекту та реконструкція мереж "

751,0 0,0 751,0

№ Наименование мероприятий

(объект и источник финансирования)

Общая сметная

стоимость объекта

Профинансовано, ФАКТ Потребность, ПЛАН

3

Проект "Реконструкція водовідвідної мережі для захисту від підтоплення

с.Ульянівка Петриківського району"

Page 22: Середньостроковий план розвитку

РАЙОННІ ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ

22

Проблема: Збереження Будинків культури на селі

Опис проблеми: На території Петриківського району діє 31 заклад культури. Капітального ремонту потребують більше 50% закладів. Петриківська дитяча музична школа взагалі не має власного приміщення. У зв’язку з цим, для більш раціонального використання установ та забезпечення їх професійного функціонування необхідно забезпечити проведення капітальних ремонтів та придбати власне приміщення для музичної школи. Наслідком виконання вищевказаних заходів буде якісна професійна діяльність закладів культури, розвиток художньої самодіяльності та народного аматорського мистецтва. Пропонований проект: Капітальний ремонт даху Будинку культури в с.Лобойківка та приміщення Будинку культури в с.Шульгівка.

Опис цільових результатів: Впровадження даних проектів дасть можливість працівникам закладів культури (5 чол) працювати в комфортних умовах та сприяти залученню молодих фахівців у сільський район за рахунок забезпечення якісних умов праці. В приміщенні Лобойківського Будинку культури розміщена сільська бібліотека, яка обслуговує 600 осіб. Загальна кількість населення двох сіл становить - 4300 чол. Покращаться умови дозвілля для молоді та її залучення до проведення та участі у мистецьких заходах.

Page 23: Середньостроковий план розвитку

БЮДЖЕТ ЗА ПРОЕКТАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ

23

ТИС. ГРН

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ВСЕГО: 2081,8 50,0 10,5 1,4 0,0 154,2 30,6 490,1 275,0 970,0 50,0 50,0 местный / районный

бюджет88,8 0,0 10,5 1,4 0,0 0,0 25,6 26,3 25,0 0,0 0,0 0,0

областнойбюджет 863,8 50,0 0,0 0,0 0,0 150,0 0,0 463,8 200,0 0,0 0,0 0,0государственный

бюджет920,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 920,0 0,0 0,0

спонсорьска помощь 209,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 5,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0

ВСЕГО: 596,4 50,0 10,5 1,4 0,0 154,2 30,3 150,0 200,0 0,0 0,0 0,0местный бюджет 37,2 0,0 10,5 1,4 0,0 0,0 25,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 550,0 50,0 0,0 0,0 0,0 150,0 0,0 150,0 200,0 0,0 0,0 0,0государственный

бюджет0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

спонсорьска помощь 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Шаг 1 "Придбання приміщення та його частковий внутрішній капітальний ремонт"

50,0 50,0

Шаг 2 "Внутрішній капітальний ремонт приміщення та газифікація"

171,1 10,5 1,4 154,2 5,0

Шаг 3 "Зовнішній капітальний ремонт приміщення"

175,3 25,3 150,0

Шаг 4 "Водовідведення, каналізація, завершення внутрішнього капітального ремонту та благоустрій прилеглої території"

200,0 200,0

ВСЕГО: 225,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 50,0 50,0 50,0 50,0местный бюджет 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0государственный

бюджет0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

спонсорьска помощь 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0Шаг 1 "Створення районного комунального підприємства"

Шаг 2 "Виділення земельної ділянки під "Фестивальне поле" та виготовлення документації на право власності"

8,0 8,0

Шаг 3 "Виготовлення проектно - кошторисної документації по "Фестивальному полю"

17,0 17,0

Шаг 4 "Облаштування фестивального поля"

200,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Профинансовано, ФАКТ Потребность, ПЛАН

1

Проект "Петриківський районний музей

етнографії, побуту та народно - прикладного

мистецтва"

2Проект "Облаштування

Фестивального комплексу"

№ Наименование мероприятий

(объект и источник финансирования)Общая

сметная

Page 24: Середньостроковий план розвитку

БЮДЖЕТ ЗА ПРОЕКТАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ

24

ТИС. ГРН

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ВСЕГО: 945,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 920,0 0,0 0,0местный бюджет 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

государственный бюджет

920,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 920,0 0,0 0,0

спонсорьска помощь

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Шаг 1 "Придбання приміщення для розміщення школи та виготовлення проектно – кошторисної документації"

25,0 25,0

Шаг 2 "Проведення капітальних ремонтів приміщення та системи опалення, газифікація"

920,0 920,0

ВСЕГО: 34,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 33,8 0,0 0,0 0,0 0,0местный бюджет 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет

33,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,8 0,0 0,0 0,0 0,0

государственный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

спонсорьска помощь

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Шаг 1 "Виготовлення проекту" местный бюджет 0,3 0,3

Шаг 2 "Проведення ремонтних робіт" местный бюджет 33,8 33,8

ВСЕГО: 281,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 281,3 0,0 0,0 0,0 0,0местный бюджет 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет

280,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 280,0 0,0 0,0 0,0 0,0

государственный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

спонсорьска помощь

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Шаг 1 "Виготовлення проекту" местный бюджет 1,3 1,3

Шаг 2 "Проведення ремонтних робіт" местный бюджет 280,0 280,0

5Проект "Капітальний ремонт

приміщення Будинку культури с. Шульгівка"

4Проект "Капітальний ремонт

даху Будинку культури с. Лобойківка"

3

Проект "Придбання приміщення для

Петриківської дитячої музичної школи"

№ Наименование мероприятий

(объект и источник финансирования)

Общая сметная

стоимость объекта

Профинансовано, ФАКТ Потребность, ПЛАН

Page 25: Середньостроковий план розвитку

РЕЗЮМЕ ПО ПРОЕКТАМ У СФЕРІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ

25

Проблема 1: Відсутність в районі достатньої кількості зрошувальних систем

Опис проблеми: Зміна клімату та підвищення температурного режиму, призвела до зниження родючості земель, у зв’язку з чим знизилась урожайність сільськогосподарських культур

Пропонований проект для вирішення проблеми:Відновлення споруд зрошувальної системи СТОВ «Хутірське»

Опис цільових результатів: Із введенням в дію зрошувальної системи відновиться зрошення на площі 355,02 га, а в перспективі планується розширення до 900 га., що дасть змогу підвищити урожайність сільськогосподарських культур та збільшення валового виробництва

Page 26: Середньостроковий план розвитку

БЮДЖЕТ ЗА ПРОЕКТАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ У СФЕРІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ

26

ТИС. ГРН

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ВСЕГО: 127 168,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 49 200,0 50 968,2 25 000,0 0,0 0,0

местный / районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областнойбюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0государственный бюджет 1 968,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 968,2 0,0 0,0 0,0

спонсорьска помощь 125 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 48 200,0 50 000,0 25 000,0 0,0 0,0

ВСЕГО: 5200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 5000,0 0,0 0,0 0,0местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0государственный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

спонсорьска помощь 5200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 5000,0 0,0 0,0 0,0Шаг 1 Виготовлення проектно-кошторисної документації

200,0 200,0

Шаг 2 Проведення реконструкції ферми 5000,0 5000,0ВСЕГО: 45000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45000,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

государственный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0спонсорьска помощь 45000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45000,0 0,0 0,0 0,0

Шаг 1 "_Виготовлення проектно-кошторисної документації_"

45000,0 45000,0

ВСЕГО: 25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25000,0 0,0 0,0местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0государственный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

спонсорьска помощь 25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25000,0 0,0 0,0Шаг 1 "Закупівля саджанців плодових дерев та проведення капельного зрошення"

25000,0 25000,0

ВСЕГО: 3968,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 1000,0 968,2 0,0 0,0 0,0местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0государственный бюджет 1968,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 968,2 0,0 0,0 0,0

спонсорьска помощь 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Шаг 1 "Виконання будівельно-монтажних робіт " 3968,2 2000,0 1000,0 968,2

ВСЕГО: 48000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48000,0 0,0 0,0 0,0 0,0местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0государственный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

спонсорьска помощь 48000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48000,0 0,0 0,0 0,0 0,0Шаг 1 " Будівництво інфраструктури та площадок та придбання обладнання"

40000,0 40000,0

Шаг 2 " Закупівля сировини для вирбництва картону"

8000,0 8000,0

5Проект "Будівництво целюлозно-

паперового комбінату "DNEPROPULP" в с.Єлизаветівка_"

4

Проект " Підвищення родючості зрошувальних земель шляхом

відновлення зрошувальної системи СТОВ "Хутірське_"

3Проект Закладка плодового саду

інтенсивного типу ф/г "Відродження"

№ Наименование мероприятий

(объект и источник финансирования)

Общая сметная

стоимость объекта

Профинансовано, ФАКТ Потребность, ПЛАН

Ссылка на слай

д обос

2Проект Будівництво холодильника з регульованим газовим середовищем

ф/г "Відродження"

1Проект "Створення племінної ферми великої рогатої худоби" ф/г "Корнєв"

Page 27: Середньостроковий план розвитку

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ

27

Назва інвестиційного проекту

Короткий зміст (суть проекту)

Вартість проекту

(джерела, загальний бюджет)

Статус проекту (виконання робіт) зроблено, планується в

2011р.

Проблеми і труднощі при

реалізації проекту

Пропозиції щодо

вирішення проблем органами місцевої влади та обласною

радою (при необхідності)

Очікувана дата

завершення інвестиційного проекту

ПІБ інвестора та інших

участноіков проекту

Контактна інформація інвестора та інших учасників проекту

1 2 3 4 5 6 7 8

Будівництво целюлозно-паперового комбінату

«DNEPROPULP»

Потужність проекту: виробництво картону

5000 т/міс,виробництво основи

для гіпсо-картону 5000 т/міс,

виробництво паперу 2000 т/міс

48,0 млн грнвласні кошти та

кошти інвесторів

Нове будівництво. Вартість першого етапу 48,0 млн грн в

тому числі 40,0 млн грн на обладнання і будівництво

інфраструктури та плащадокдругий етап фінансування

передбачається із прибутку комбінату

2012 рікЛєбєдєв Олег

Іванович

Дніпропетровська обл., Петриківський р-н,

с.Єлизаветівкател. 067-955-29-47

Відновлення споруд зрошувальної системи

СТОВ "Хутірське"

Площа поливу складає 500,0 га з урахуванням розширення до 900,0

га.

4,0 млн.грн власні кошти та залучення

інвестицій

Реконструкція. Виконано будівельно-монтажних робіт на 2,0 млн.грн за рахунок власних

коштів необхідно 2,0 млн.грн за рахунок

державного бюджету або пільгового кредиту

Отримання кредиту на пільгових умовах

Отримання пільгового кредиту.

2012 рік

Рудовол Сергій

Іванович

Дніпропетровська обл., Петриківський р-н,

с.Хутірське, вул.Чапаєва, 152

тел. 050-486-76-97

Будівництво холодильника з

регульованим газовим середовищем

Будівництво холодильника з

регульованим газовим середовищем для

зберігання яблук на 5.0 тис.т

45,0 млн.грн власні кошти та залучення

інвестицій

Нове будівництво. У 2011 році нульовий цикл

Пошук інвестора

2012 рік

Ярмолюк Іван Савич

Дніпропетровська обл., Петриківський р-н,

с.Червонопартизанське вул.Лермонтова, 11 тел. 050-342-00-24

Закладка плодового саду інтенсивного типу

Закладка плодового саду інтенсивного типу

на площі 105 га

25,0 млн.грн власні кошти та залучення

інвестицій

Розширення площ під сади для заповнення холодильника

Пошук інвестора

2012 рік

Ярмолюк Іван Савич

Дніпропетровська обл., Петриківський р-н,

с.Червонопартизанське вул.Лермонтова, 11 тел. 050-342-00-25

Створення племінної ферми великої рогатої

худоби

Створення племінної ферми великої рогатої

худоби

5,2 млн.грн власні кошти та залучення

інвестицій

Виготовлення проектно-кошторисної документації

Пошук інвестора

Пошук інвестора

2012 рікКорнєв Ігор Петрович

Дніпропетровська обл., Петриківський р-н,

с.Єлизаветівка

Page 28: Середньостроковий план розвитку

ЗАХОДИ ЩОДО НАПОВНЕННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ - 2011 РІК

28

Назва / опис заходівПриріст доходної частини, млн. грн.

РАЗОМ ПРИРІСТ У 2011 РОЦІ 1,642Захід 1-За рахунок збільшення заробітної плати та легалізації робочих місць 1,100Захід 2- За рахунок створення додаткових робочих місць 0,347Захід 3-За рахунок перегляду ставок орендної плати 0,195

Page 29: Середньостроковий план розвитку

ЗАХОДИ ЩОДО НАПОВНЕННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ - 2012 РІК

29

Назва / опис заходівПриріст доходної частини, млн. грн.

РАЗОМ ПРИРІСТ У 2012 РОЦІ 1,973Захід 1-За рахунок збільшення заробітної плати та легалізації робочих місць 1,494Захід 2- За рахунок індексації грошової оцінки землі та перегляду ставок орендної плати наземлю 0,479

Page 30: Середньостроковий план розвитку

30

ДОДАТКИ

Page 31: Середньостроковий план розвитку

Демографічна ситуація

31

Чисельність наявного населення, в т.ч. 25753 25382 25372 25367 25436 25423 25542 25550 25550 25550 25550 25550

0 - 5 років 1528 1525 1525 1529 1825 1530 1528 1628 1725 1530 1532 1540

6-17 років 3375 3370 3778 3778 2990 2909 2910 2910 2910 2910 2910 2910

18-60 13925 13687 13229 13340 14093 14467 14587 14512 14415 14610 14608 14600

старше 60 років 6925 6800 6840 6720 6528 6517 6517 6500 6500 6500 6500 6500

Сальдо міграції +250 +303 +115 +284 +321 +178 +344 +345 +346 +347 +348 +349

Кількість народжених 223 229 219 233 259 289 295 340 390 400 410 425

Кількість померлих 558 566 630 522 568 484 520 530 525 523 520 252

2007 2008 200920062005 2014 20152012 2013

Факт Прогноз

2004Показники

2010 2011

Page 32: Середньостроковий план розвитку

ОПЛАТА ПРАЦІ ТА ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

32

Фонд оплати праці тис. грн24882,5 41968,4 54234,2 66555,5 87977,5 88927,7 95280,8 109920 127818 148830 172806 201096

Середньооблікова кількість найманих працівників осіб3901 4830 4918 4634 4612 4280 3985 4000 4050 4100 4150 4200

у тому числі по основним галузям:

Промисловість 85 213 643 463 417 287 200 200 210 210 210 220

Сільське господарство 2013 2676 2269 2148 2228 2076 2100 2100 2200 2300 2300 2350

Оптова і роздрібна торгівля 130 159 187 166 194 205 210 210 220 220 230 240

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника грн.531,54 724,09 919,70 1196,87 1589,65 1731,46 1992,49 2290,00 2630,00 3025,00 3470,00 3990,00

у тому числі по основним галузям:

Промисловість 682,46 732,9 884,32 1 056,41 1 275,80 993,58 1 140,00 1 310,00 1 506,00 1 732,00 1 990,00 2 280,00

Сіфльське господарство 323,53 832,9 1 055,00 1 390,20 1 755,20 1 903,35 2 188,00 2 516,00 2 890,00 3 320,00 3 818,00 4 390,00

Оптова і роздрібна торгівля 800,0 1 221,03 1 925,85 3 099,30 3 732,03 4 100,00 4 300,00 4 500,00 4 600,00 4 700,00 4 800,00

Заборгованість із виплати заробітної плати тис.грн 394,8 358,9 358,9 358,9 286,3

Заборгованість із виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах тис.грн 2,4

Середньооблікова кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості осіб 4 000 4 630 4 750 4 382 4 528 4 300 3 900 3 950 4000 4000 4050 4100

у тому числі по основним галузям:

Сільське господарство 1 994 2 580 2 183 2 538 2 104 2 030 2 050 2 050 2060 2100 2100 2150

Оптова і роздрібна торгівля 110 134 169 100 165 133 169 183 195 200 210 230

Начальник управління праці та соц.захисту населення Д.В.Недвига

2013

Факт Прогноз

2010 2011 2014 2015

Одиниця виміру 2007 2008 2009200620052004

Показники2012

Page 33: Середньостроковий план розвитку

ДЖЕРЕЛА ДОХОДІВ

33

млн.грн.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Податок з доходів фізичних осіб 2,928 4,626 6,552 9,646 12,700 12,561 13,771 15,218 16,712 18,300 20,100 18,700Податок на прибуток 0,001 0,038 0,039 0,002 0,056 0,128 0,037 0,037 0,039 0,400 0,411Збір за лісові ресурси 0,001 0,001Плата за спец. водокористуванняЗемельний податок 0,620 0,725 0,684 0,924 1,278 1,701 2,026 2,221 2,700 2,900 3,100 3,300в т.ч. юридичні 0,312 0,415 0,330 0,890 0,412 0,481 0,514 0,457 0,552 0,582 0,593 0,598 фізичні 0,087 0,085 0,086 0,102 0,118 0,129 0,142 0,165 0,180 0,202 0,213 0,217

Промисел 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,003 0,002Торговий патент 0,060 0,056 0,071 0,080 0,055 0,067 0,068 0,063 0,065 0,066 0,068 0,070Місцеві податки 0,058 0,053 0,060 0,063 0,061 0,094 0,120Фіксований с/г податок 0,193 0,245 0,191 0,183 0,151 0,140 0,219 0,207 0,207 0,209 0,211 0,212Плата за ліцензіїРеалізація майнаЄдиний податок 0,263 0,344 0,366 0,422 0,420 0,375 0,393 0,425 0,555 0,580 0,596 0,621в т.ч. юридичні 0,171 0,196 0,227 0,258 0,216 0,180 0,197 0,234 0,305 0,319 0,368 0,341 фізичні 0,092 0,148 0,139 0,164 0,204 0,195 0,196 0,191 0,250 0,261 0,228 0,280Збір з власників транспортних засобів 0,091 0,091 0,127 0,179 0,293 0,321 0,366Збір за забруднення 0,003 0,005 0,005 0,005 0,007 0,015 0,018 0,027Екологічний податок 0,028 0,029 0,030 0,031Торговий патент за нафтопродуктиІнші доходи 11,917 19,090 22,768 32,231 37,996 41,186 56,048 48,497 53,803 58,730 63,865 68,866

Всього доходів 16,135 25,236 30,864 43,775 52,966 56,518 73,160 66,670 74,079 80,824 88,340 92,180

Петриківський район

Скасовано Податковим кодексом України ст.9

Фактичні показники Прогнозні показникиДжерела доходів

скасовано Податковим кодексом України розділ 19 прикінцеві положення ст.2

скасовано Податковим кодексом України розділ 19 прикінцеві положення ст.2

Скасовано Податковим кодексом України ст.10

Page 34: Середньостроковий план розвитку

СТРУКТУРА ВИРОБНИЦТВА

34

№ Назва господарства Виробництвоз/п основних видів

продукції 2008 рік 2009 рік 2010 рік 2011 рік 2008 рік 2009 рік 2010 рік 2011 рік

1. ЗАТ з ІІ "Оріль-Лідер" М"ясо курчат бройлерів 66212 64266 66906 69808 97 97 98 99у живій вазі

2. ТОВ "Т/к "Дніпровський" Овочі закритого грунту 6568 7219 5844 6600 99 99 99 99

3. ТОВ "Альфа-Агро" М"ясо свиней у живій 75 104 119 125 0,1 0,15 0,17 0,17вазі

Зернові та зернобобові 3046 11563 8992 9150 3,9 18 14,5 14,8

Технічні 2482 2827 3111 2238 15,2 18,8 26 19,2

4. СТОВ "Хутірське" Зернові та зернобобові 3949 4778 7965 4529 5,1 7,5 12,8 10,3

Технічні 1928 2214 1525 1769 11,8 14,7 12,9 13,1

Обсяги, тоннПитома вага у загальнорайонному

показнику, %

Структура виробництва у розрізі основних сільськогосподарських підприємствПетриківського району

Page 35: Середньостроковий план розвитку

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТІВ У СФЕРІ ОСВІТИ

35

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ №1 Реконструкція та ремонт системи опалення в середній загальноосвітній школі в смт Курилівка Петриківського району

Короткий опис проекту. Реконструкція та ремонт системи опалення в середній загальноосвітній школі в смт Курилівка Петриківського району.Параметри проекту: Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено експертизу перерахунку кошторисної документації по робочому проекту (25,0 тис.грн). Проектом передбачено установку автономного джерела тепла. Для виконання робіт необхідно 1032,4 тис.грн. Орієнтовний бюджет проекту складає 1057,4 тис.грн. Роботи плануються виконати в поточному році за рахунок коштів державного бюджету. Обґрунтування доцільності впровадження проекту: Реалізація проекту забезпечить покращення умов навчання 175 дітей в школі та роботи 21 вчителя.

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ №2 Реконструкція спортивної зали в неповній середній загальноосвітній школі с.Червонопартизанське Петриківського

району Короткий опис проекту. Реконструкція спортивної зали в неповній середній загальноосвітній школі с.Червонопартизанське Петриківського району. Параметри проекту: Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено експертизу перерахунку кошторисної документації по робочому проекту (21,1 тис.грн) Проектом передбачена реконструкція даху спортивної зали, утеплення зовнішніх стін, заміна вікон та дверей на металопластикові. Для виконання робіт необхідно 1097,5 тис.грн. Орієнтовний бюджет проекту складає 1118,6 тис.грн. Роботи плануються виконати у 2012 році за рахунок коштів державного бюджету.Обґрунтування доцільності впровадження проекту: На сьогоднішній день заняття з уроків фізичної культури проходять в пристосованих приміщеннях: рекреаціях та коридорах школи, що не відповідає санітарно-гігієнічним нормам та заважає проведенню інших уроків. Реалізація проекту забезпечить покращення умов навчання 112 школярів.

Page 36: Середньостроковий план розвитку

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТІВ У СФЕРІ ОСВІТИ

36

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ №3Придбання двох автобусів для перевезення дітей Курилівської, Єлизаветівської та Миколаївської загальноосвітніх шкіл Петриківського

району

Короткий опис проекту. Придбання двох автобусів для перевезення дітей Курилівської, Єлизаветівської та Миколаївської загальноосвітніх шкіл Петриківського району.. Параметри проекту: Орієнтовний бюджет проекту складає 790,0 тис.грн. Придбання автобусів планується у 2011 та 2012 роках за рахунок коштів обласного бюджету.Обґрунтування доцільності впровадження проекту: На сьогоднішній день з лівого берега м.Дніпроджержинська до Миколаївської Курилівської та Єлизаветівської загальноосвітніх шкіл підвозиться 35 вчителів та 242 учні орендованим транспортом АТП «Матеріал-Сервіз» м.Дніпродзержинська. На 2011 рік орендна плата становить 160,0 тис.грн. За умови придбання двох автобусів економія складе 65,0 тис.грн на рік.

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ №4Капітальний ремонт системи опалення Іванівської середньої загальноосвітньої школи Петриківського району

Короткий опис проекту. Капітальний ремонт системи опалення Іванівської середньої загальноосвітньої школи Петриківського району. Параметри проекту: Необхідна заміна старих радіаторів опалення, встановлення сучасних енергоефективних алюмінієвих радіаторів, прокладання внутрішніх мереж теплопостачання. Орієнтовний бюджет проекту складає 16,2 тис.грн. Роботи планується виконати у 2011 році за кошти районного бюджету. Обґрунтування доцільності впровадження проекту: На сьогоднішній день система опалення в Іванівській середній загальноосвітній школі морально застаріла, відсутня тепловіддача радіаторів опалення, що суперечить санітарно-гігієнічним вимогам. Після завершення ремонту буде приведено до вимог температурно-тепловий режим в навчальних приміщеннях школи та покращаться умови навчання для 214 учнів та 36 вчителів.

Page 37: Середньостроковий план розвитку

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТІВ У СФЕРІ ОСВІТИ

37

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ №5 Будівництво середньої загальноосвітньої школи в с.Єлизаветівка Петриківського району

Короткий опис проекту. Будівництво середньої загальноосвітньої школи в с.Єлизаветівка Петриківського району. Параметри проекту: ТОВ «Екомаркет» виготовлена проектно-кошторисна документація на будівництво школи на 195 учнівських місць. Для будівництва школи орієнтовно необхідно 14,8 млн.грн. Виконання робіт планується на 2012-2013 роки за рахунок коштів державного бюджету.Обґрунтування доцільності впровадження проекту: Будівля школи розміщується у пристосованому приміщення волосної управи з 1915 року. Зараз в школі навчається 199 дітей при потужності 100 дітей, тому навчання учнів проходять в чотирьох різних будівлях: волосна управа (3 класи), пристосоване глинобитне приміщення (5 класів), у сільській раді (1клас), в сільській бібліотеці ( 3 класи). Всі будівлі розташовані на відстані 150-200 метрів одне від одного. У школі відсутнє централізоване водопостачання, каналізація, очисні споруди, гаряча вода, внутрішні туалети, пандуси, шкільна майстерня, актова зала. Будівництво нової Єлизаветівської середньої загальноосвітньої школи забезпечить покращення начально-виховного процесу для 200 учнів та 33 вчителів.

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ №6 Реорганізація спортивного комплексу Чалинської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня в навчально-виховний комплекс

"Середньоосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" в с.Чалинка Петриківського району.Короткий опис проекту. Реорганізація спортивного комплексу Чалинської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня в навчально-виховний комплекс "Середньоосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" в с.Чалинка Петриківського району.Параметри проекту: У 2011 році планується виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію спортивного комплексу школи за кошти районного бюджету в сумі 50,0 тис.грн. Проведення реорганізації планується в 2012 році за кошти обласного бюджету на суму 1,0 млн.грн. Обґрунтування доцільності впровадження проекту: Всього дітей дошкільного віку 128 чол, з них потребують охоплення суспільним дошкільним вихованням – 75 дітей. Робочими місцями будуть забезпечені 15 дошкільних педагогічних працівників.

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ №5 Будівництво середньої загальноосвітньої школи в с.Єлизаветівка Петриківського району

Короткий опис проекту. Будівництво середньої загальноосвітньої школи в с.Єлизаветівка Петриківського району. Параметри проекту: ТОВ «Екомаркет» виготовлена проектно-кошторисна документація на будівництво школи на 195 учнівських місць. Для будівництва школи орієнтовно необхідно 14,8 млн.грн. Виконання робіт планується на 2012-2013 роки за рахунок коштів державного бюджету.Обґрунтування доцільності впровадження проекту: Будівля школи розміщується у пристосованому приміщення волосної управи з 1915 року. Зараз в школі навчається 199 дітей при потужності 100 дітей, тому навчання учнів проходять в чотирьох різних будівлях: волосна управа (3 класи), пристосоване глинобитне приміщення (5 класів), у сільській раді (1клас), в сільській бібліотеці ( 3 класи). Всі будівлі розташовані на відстані 150-200 метрів одне від одного. У школі відсутнє централізоване водопостачання, каналізація, очисні споруди, гаряча вода, внутрішні туалети, пандуси, шкільна майстерня, актова зала. Будівництво нової Єлизаветівської середньої загальноосвітньої школи забезпечить покращення начально-виховного процесу для 200 учнів та 33 вчителів.

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ №6 Реорганізація спортивного комплексу Чалинської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня в навчально-виховний комплекс

"Середньоосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" в с.Чалинка Петриківського району.Короткий опис проекту. Реорганізація спортивного комплексу Чалинської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня в навчально-виховний комплекс "Середньоосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" в с.Чалинка Петриківського району.Параметри проекту: У 2011 році планується виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію спортивного комплексу школи за кошти районного бюджету в сумі 50,0 тис.грн. Проведення реорганізації планується в 2012 році за кошти обласного бюджету на суму 1,0 млн.грн. Обґрунтування доцільності впровадження проекту: Всього дітей дошкільного віку 128 чол, з них потребують охоплення суспільним дошкільним вихованням – 75 дітей. Робочими місцями будуть забезпечені 15 дошкільних педагогічних працівників.

Page 38: Середньостроковий план розвитку

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТІВ У СФЕРІ ОСВІТИ

38

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ №7 Капітальний ремонт: заміна дерев’яних вікон на металопластикові в Червонопартизанській неповній середній

школі, кирилівській, Іванівській, Петриківської середніх загальноосвітніх середніх школах та Хутірському навчально-виховному комплексі Петриківського району

Короткий опис проекту. Капітальний ремонт: заміна дерев’яних вікон на металопластикові в Червонопартизанській неповній середній школі, кирилівській, Іванівській, Петриківської середніх загальноосвітніх середніх школах та Хутірському навчально-виховному комплексі Петриківського району.Параметри проекту: На сьогоднішній день в 5 школах проведено заміну дерев’яних вікон на металопластикові на 10% від потреби. Для заміни вікон потрібно 867 штук метало-пластикових конструкцій загальною площею 2829 кв.м. Орієнтовна вартість проекту становить 1240,0 тис.грн. роботи планується виконати протягом 2011-2015 років за рахунок коштів обласного бюджету.

Обґрунтування доцільності впровадження проекту: Заміна дерев’яних конструкцій дасть можливість зекономити тепло на 15%, та забезпечити дотримання температурного режиму навчання у цих загальноосвітніх навчальних закладах.

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ №7 Капітальний ремонт: заміна дерев’яних вікон на металопластикові в Червонопартизанській неповній середній

школі, кирилівській, Іванівській, Петриківської середніх загальноосвітніх середніх школах та Хутірському навчально-виховному комплексі Петриківського району

Короткий опис проекту. Капітальний ремонт: заміна дерев’яних вікон на металопластикові в Червонопартизанській неповній середній школі, кирилівській, Іванівській, Петриківської середніх загальноосвітніх середніх школах та Хутірському навчально-виховному комплексі Петриківського району.Параметри проекту: На сьогоднішній день в 5 школах проведено заміну дерев’яних вікон на металопластикові на 10% від потреби. Для заміни вікон потрібно 867 штук метало-пластикових конструкцій загальною площею 2829 кв.м. Орієнтовна вартість проекту становить 1240,0 тис.грн. роботи планується виконати протягом 2011-2015 років за рахунок коштів обласного бюджету.

Обґрунтування доцільності впровадження проекту: Заміна дерев’яних конструкцій дасть можливість зекономити тепло на 15%, та забезпечити дотримання температурного режиму навчання у цих загальноосвітніх навчальних закладах.

Page 39: Середньостроковий план розвитку

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

39

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ № 8Реконструкція терапевтичного корпусу під Центр первинно медико-санітарної допомоги смт Петриківка вул.Леніна,56

Короткий опис проекту: Реконструкція терапевтичного відділення під Центр первинної медико-санітарної допомоги смт Петриківка вул.Леніна,56Параметри проектуБудівництво терапевтичного корпусу розпочато у 1998 році за рахунок коштів обласного та місцевого бюджетів. У зв ’язку з відсутністю фінансування будівельні роботи на об’єкті були призупинені на стадії фундаменту. У 2009 році проведено коригування проекту за спонсорські кошти в сумі 258,0 тис.грн.У зв’язку з реорганізацією закладів охорони здоров’я в 2012 році планується провести коригування проекту на реконструкцію терапевтичного відділення під центр первинної медико-санітарної допомоги. Орієнтований бюджет проекту складає 22126,00 тис. грн. На виконання будівельно-монтажних робіт необхідні субвенції державного бюджету. Обгрунтування доцільності впровадження проекту Створення Центру первинної медико-санітарної допомоги дає можливість розмістити в приміщенні районну поліклініку та 40 ліжок денного стаціонару. Крім того розмістити клінічну лабораторію, фізіотерапевтичне відділення та діагностичне відділення, які на сьогодні в районній лікарні відсутні, що в свою чергу покращує надання медичних послуг населенню району.

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ № 9Реконструкція амбулаторії загальної практики сімейної медицини в смт Миколаївка

Короткий опис проекту: Реконструкція амбулаторії загальної проактики сімейної медицини в смт МиколаївкаПараметри проекту У зв’язку з реорганізацією Миколаївського ФАПу у амбулаторію загальної практики сімейної медицини необхідно привести приміщення у відповідність з санітарними нормами. Для цьоьго необхідно провести реконструкцію приміщення. На виготовлення проектної документації в 2011 році з місцевого бюджету буде виділено 20,0 тис. грн. Для проведення реконструкції необхідна субвенція з державного бюджету на суму 700,0 тис.грн. Обгрунтування доцільності впровадження проектуЗавершення реконструкції дасть можливість покращити якість медичного обслуговування 1300 чоловік населення смт Миколаївка.

Page 40: Середньостроковий план розвитку

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

40

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ № 10Реконструкція приміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Іванівка

Короткий опис проекту: Реконструкція приміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Іванівка Параметри проекту Амбулаторія загальної практики сімейної медицини в с. Іванівка знаходиться у приміщенні, яке не відповідає санітарним нормам та відсутнє водопостачання. На виготовлення проектної документації в 2011 році з місцевого бюджету буде виділено 20,0 тис. грн. Для проведення реконструкції необхідно 600,0 тис.грн.

Обгрунтування доцільності впровадження проектуЗавершення реконструкції дасть можливість покращити якість медичного обслуговування 3000 мешканців с.Іванівка

Page 41: Середньостроковий план розвитку

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ У СФЕРІ ЖКХ

41

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТІВ № 11,№12Реконструкція котельні №11села Лобойківка та котельні №7 села Шульгівка дасть можливість більш ефективно

використовувати енергоносії та економити бюджетні кошти.

Короткий опис проекту: Реконструкція котельні №11села Лобойківка та котельні №7 села Шульгівка дасть можливість більш ефективно використовувати енергоносії та економити бюджетні кошти.Параметри проектуПроект реконструкції котельні №11 виготовлено у 2008 році за кошти місцевого бюджету (101,0 тис).Проектна вартість складає 4146,4 тис.грн. Виконано робіт на суму 1364,2 тис.грн у 2010 році, у 2011 році необхідно коштів для завершення робіт в сумі 2681,2 тис.грн (870,0 тис.грн виділено з обласного бюджету, 1811,2 тис.грн -буде виділено з державного бюджету). Будівництво буде завершено у поточному році.Проект реконструкції котельні №7 виготовлено на спонсорські кошти у 2010 році (35,0 тис.грн). Вартість проекту-744,1 тис.грн. Реконструкція планується проводитись в 2012 році за рахунок коштів державного та обласного бюджетів.

Обгрунтування доцільності впровадження проекту Завершення реконструкції котелень сприятиме значному зменшенню використання енергоносіїв та покращенню умов перебування населення на об’єктах соціальної сфери села (дитячий садок, сільська рада, будинок культури).

Page 42: Середньостроковий план розвитку

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ У СФЕРІ ЖКХ

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТІВ №13Реконструкція вул.Леніна смт Петриківка

Короткий опис проекту: Реконструкція вул.Леніна від вул.Чапаєва до вул.Калініна в смт Петриківка

Параметри проектуПроект реконструкції виготовлено у 2008 році за кошти місцевого бюджету (98,4 тис.грн), проведено корегування. У 2011 році планується провести реконструкцію зовнішнього освітлення вул.Леніна в сумі 168,8 тис.грн за рахунок коштів обласного бюджету. На 2012-2013 роки планується виконати в повному обсязі роботи по реконструкції вул.Леніна, (зливна система, асфальтове покриття, благоутрій територій) на суму 6323,8 тис.грн.

Обгрунтування доцільності впровадження проекту Реконструкція вул.Леніна дасть можливість провести ремонт вулиці протяжністю 0,660 км (відновлення асфальтобетонного покриття, будівництво зливної системи, реконструкцію зовнішнього освітлення) та покращити умови жителів селища.

Page 43: Середньостроковий план розвитку

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ У СФЕРІ ЖКХ

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТІВ №14Капітальний ремонт мережі водопостачання вул.Леніна смт Петриківка дасть можливість покращити якість питної води

та забезпечити якісні послуги водопостачання

Короткий опис проекту: Капітальний ремонт мережі водопостачання вул.Леніна смт Петриківка дасть можливість покращити якість питної води та забезпечити якісні послуги водопостачання.

Параметри проекту Існуюча мережа водопостачання зношена на 80%. 2 км мереж потребують капітального ремонту (заміна металевих мереж на пластикові). Проектну документацію виготовлено в 2008 році за кошти спонсорів (8,0 тис.грн). Вартість проекту складає 1067,2 тис.грн. Проведення робіт планується виконати у 2011 році за кошти державного бюджету.

Обгрунтування доцільності впровадження проекту Завершення реконструкції 2 км мереж водопостачання сприятиме покращенню якості питної води , зменшенню виробничих втрат води на 20%, безаварійну роботу системи, якісні послуги водопостачання для 5000 жителів смт Петриківка.

Page 44: Середньостроковий план розвитку

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ У СФЕРІ ЖКХ

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ № 15Газифікація вул. Петровського, Мічуріна села Гречане (хутір Галушківка) Іванівської сільської ради. Проектом

передбачається забезпечення сільського населення централізованим газопостачанням

Короткий опис проектів: Газифікація вул. Петровського, Мічуріна села Гречане (хутір Галушківка) Іванівської сільської ради.

Параметри проектуПроектну документацію по с.Гречане виготовлено в 2008 році за власні кошти населення (24,4 тис.грн). Протяжність газопроводу - 8 км. Бюджет проекту складає 775,0 тис. грн. Будівництво об”єкту можливо при надходженні субвенції державного бюджету.

Обгрунтування доцільності впровадження проекту Завершення будівництва газопроводу дасть можливість забепечити централізованим газопостачанням та покращити умови проживання 300 жителів, з яких 90% пенсіонери.

Page 45: Середньостроковий план розвитку

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ У СФЕРІ ЖКХ

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ № 16Капітальний ремонт вул.Дружби с.Чаплинка дасть можливість забезпечити безпеку руху та покращити умови

проживання населення

Короткий опис проекту: Капітальний ремонт вул.Дружби с.Чаплинка дасть можливість забезпечити безпеку руху та покращити умови проживання населення Параметри проектуПроект реконструкції виготовлено у 2009 році за кошти місцевого бюджету (69,0 тис.грн.).Бюджет проекту складає 3371,0 тис.грн. Реалізація проекту очікується у 2012 році при отриманні коштів з державного бюджету.

Обгрунтування доцільності впровадження проекту Реконструкція вул.Дружби (12,2 км) покращить безпеку дорожнього руху та умови проживання більше 500 чол. населення.

Page 46: Середньостроковий план розвитку

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ У СФЕРІ ЖКХ

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ № 17Газифікація вул.Партизанська. Чапаєва села Лобойківка

Короткий опис проектів: Газифікація вул.Партизанська. Чапаєва села Лобойківка.

Параметри проектуПроектну документацію виготовлено в 2008 році за власні кошти населення (14,4 тис.грн). Протяжність газопроводу -1 км. Бюджет проекту складає 74,4тис. грн. Будівництво об”єкту можливо при надходженні субвенції обласного бюджету.

Обгрунтування доцільності впровадження проекту Завершення будівництва підвідного газопроводу протяжністю 1км дасть можливість забепечити централізованим газопостачанням та покращити умови проживання 130 пенсіонерів села

Page 47: Середньостроковий план розвитку

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЇ

47

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ № 18Будівництво полігону твердих побутових відходів дасть можливість покращити стан навколишнього середовища,

ліквідувати стихійні сміттєзвалища

Короткий опис проекту : Будівництво полігону твердих побутових відходів дасть можливість покращити стан навколишнього середовища, ліквідувати стихійні сміттєзвалища.Параметри проектуНа виготовлення проекту будівництва необхідно орієнтовно 220,0 тис.грн. На будівництво необхідно 2300,0 тис.грн. Реалізація проекту можлива у 2013 році при отриманні коштів з державного бюджету.

Обгрунтування доцільності впровадження проектуПокращення екологічної ситуації 5 сіл та поліпшення стану проживання більше 15 тис. мешканців району.

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ № 18Будівництво полігону твердих побутових відходів дасть можливість покращити стан навколишнього середовища,

ліквідувати стихійні сміттєзвалища

Короткий опис проекту : Будівництво полігону твердих побутових відходів дасть можливість покращити стан навколишнього середовища, ліквідувати стихійні сміттєзвалища.Параметри проектуНа виготовлення проекту будівництва необхідно орієнтовно 220,0 тис.грн. На будівництво необхідно 2300,0 тис.грн. Реалізація проекту можлива у 2013 році при отриманні коштів з державного бюджету.

Обгрунтування доцільності впровадження проектуПокращення екологічної ситуації 5 сіл та поліпшення стану проживання більше 15 тис. мешканців району.

Page 48: Середньостроковий план розвитку

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЇ

48

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ № 19Будівництво каналізації та очисних споруд в смт Петриківка

Короткий опис проекту: Будівництво каналізації та очисних споруд в смт ПетриківкаПараметри проекту У зв’язку з тим, що існуюча система каналізації та очисних споруд перегружена майже в 3 рази, виникла нагальна потреба в будівництві нової каналізації та очисних споруд. Будівництво каналізації та очисних споруд розпочато у 2002 році. Всього освоєно коштів станом на 01.01.2011 року 4693,7 тис.грн в тому числі коштів державного бюджету - 417,2 тис.грн.Станом на 01.01.2011 року готовність об’єкту-74,5%. На 2011 рік виділено коштів обласного природоохоронного фонду на коригування проекту -213,6 тис.грн та на продовження будівництва -778,9 тис.грн. Для завершення будівництва необхідно понад 3,5 млн.грн, із них на придбання обладнання потрібно 3,0 млн.грн.

Обгрунтування доцільності реалізації проектуБудівництво каналізації та очисних споруд, оновлення матеріально-технічної бази об’єктів обслуговування дасть можливість надати якісні послуги населенню, вести прибуткову діяльність комунальному підприємству, створити 20 нових робочих місць при експлуатації сучасної системи очисних споруд.

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ № 19Будівництво каналізації та очисних споруд в смт Петриківка

Короткий опис проекту: Будівництво каналізації та очисних споруд в смт ПетриківкаПараметри проекту У зв’язку з тим, що існуюча система каналізації та очисних споруд перегружена майже в 3 рази, виникла нагальна потреба в будівництві нової каналізації та очисних споруд. Будівництво каналізації та очисних споруд розпочато у 2002 році. Всього освоєно коштів станом на 01.01.2011 року 4693,7 тис.грн в тому числі коштів державного бюджету - 417,2 тис.грн.Станом на 01.01.2011 року готовність об’єкту-74,5%. На 2011 рік виділено коштів обласного природоохоронного фонду на коригування проекту -213,6 тис.грн та на продовження будівництва -778,9 тис.грн. Для завершення будівництва необхідно понад 3,5 млн.грн, із них на придбання обладнання потрібно 3,0 млн.грн.

Обгрунтування доцільності реалізації проектуБудівництво каналізації та очисних споруд, оновлення матеріально-технічної бази об’єктів обслуговування дасть можливість надати якісні послуги населенню, вести прибуткову діяльність комунальному підприємству, створити 20 нових робочих місць при експлуатації сучасної системи очисних споруд.

Page 49: Середньостроковий план розвитку

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЇ

49

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ № 20Реконструкція водовідвідної мережі для захисту від підтоплення с.Ульянівка Петриківського району

Короткий опис проекту: Реконструкція водовідвідної мережі для захисту від підтоплення с.Ульянівка Петриківського районуПараметри проектуПротягом останніх років загострилася проблема підтоплення ґрунтовими водами, що загрожує безпеці проживання населення. В, зону підтоплення попадає 170 дворів, в яких проживає більше 400 чоловік.На виготовлення проектної документації у 2010 році використано 40,0 тис.грн обласного природоохоронного фонду. У 2011 році передбачається виконання робіт в сумі 751,0 тис.грн з обласного природоохоронного фонду. Обгрунтування доцільності проектуБуде ліквідовано підтоплення на 15 га території села та збереження від подальшого руйнування житлові будинки та гоподарські споруди

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ № 20Реконструкція водовідвідної мережі для захисту від підтоплення с.Ульянівка Петриківського району

Короткий опис проекту: Реконструкція водовідвідної мережі для захисту від підтоплення с.Ульянівка Петриківського районуПараметри проектуПротягом останніх років загострилася проблема підтоплення ґрунтовими водами, що загрожує безпеці проживання населення. В, зону підтоплення попадає 170 дворів, в яких проживає більше 400 чоловік.На виготовлення проектної документації у 2010 році використано 40,0 тис.грн обласного природоохоронного фонду. У 2011 році передбачається виконання робіт в сумі 751,0 тис.грн з обласного природоохоронного фонду. Обгрунтування доцільності проектуБуде ліквідовано підтоплення на 15 га території села та збереження від подальшого руйнування житлові будинки та гоподарські споруди

Page 50: Середньостроковий план розвитку

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТІВ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ

50

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ №21Петриківський районний музей етнографії, побуту та народно-прикладного мистецтва

Короткий опис проекту. Петриківський районний музей етнографії, побуту та народно-прикладного мистецтва. Параметри проекту: У 2005 році придбано приміщення в смт.Петриківка для розміщення музею. У 2006-2010 роках проведено частково внутрішній капітальний ремонт та газифікацію (246,5 тис.грн) На сьогоднішній день готовність приміщення становить 60%. Виготовлено проектно-кошторисну документацію для проведення зовнішнього капітального ремонту приміщення (13,3 тис.грн – районний бюджет). Для виконання робіт у 2011 році виділено коштів в сумі 150,0 тис.грн з обласного бюджету та 5,0 тис. з районного бюджету. Для завершального етапу необхідно проведення комплексу робіт по водопостачанню, каналізації завершити внутрішній капітальний ремонт приміщення та здійснити благоустрій прилеглої території. Необхідно орієнтовно коштів в сумі 200,0 тис.грн. Завершальні роботи плануються виконати в 2012 за рахунок коштів обласного бюджету. Обґрунтування доцільності впровадження проекту: Однією з перспектив розвитку Петриківського району є розвиток «зеленого туризму». Приведення приміщення музею в належний стан дасть змогу збільшити кількість відвідувачів музею, розповсюдженню позитивного іміджу про петриківський туристичний край і в перспективі отримувати кошти до районного бюджету. Орієнтовна річна кількість відвідувачів музею становитиме до 5 тис осіб. ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ №22

Облаштування фестивального комплексу в смт Петриківка Петриківського району Короткий опис проекту. Облаштування фестивального комплексу в смт Петриківка Петриківського району. Параметри проекту: На сьогоднішній день планується провести наступні роботи: відведення земельної ділянки під облаштування фестивального поля (8,0 тис.грн), виготовлення проектно-кошторисної документації (17,0 тис.грн). У перспективі планується будівництво фестивального поля, музею під відкритим небом, готелю, художнього салону, торговельного комплексу, щодобової автомобільної стоянки. Роботи планується виконати протягом 2011-2015 років за рахунок інвестиційних коштів. Обґрунтування доцільності впровадження проекту: Облаштування фестивального комплексу сприятиме розвитку «зеленого туризму», створенню нових робочих місць, збільшенню надходжень до бюджету.

Page 51: Середньостроковий план розвитку

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТІВ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ

51

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ №23Капітальний ремонт приміщення Петриківської дитячої музичної школи

Короткий опис проекту. Капітальний ремонт приміщення Петриківської дитячої музичної школи. Параметри проекту: Виготовлення проектно – кошторисної документації на проведення капітального ремонту приміщення, системи опалення та газифікації. Для введення проекту в дію необхідно залучити кошти державного та місцевого бюджетів. Орієнтовний бюджет проекту складає 945 тис.грн. Всі роботи планується виконати протягом 2011 - 2013 років Обґрунтування доцільності впровадження проекту: Впровадження даного проекту дасть можливість 9 викладачам закладу та 69 учням працювати і навчатись в комфортних умовах, так як з 1992 року й по сьогоднішній день дитяча музична школа не має власного приміщення, розміщується в орендованих класах гуртожитку ПТУ – 79 смт. Петриківка.

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТІВ №24, 25Капітальний ремонт даху Будинку культури в с.Лобойківка та приміщення Будинку культури в с.Шульгівка.

Короткий опис проектів. Капітальний ремонт даху Будинку культури в с.Лобойківка та приміщення Будинку культури в с.Шульгівка. Параметри проекту: Проект №3: Розроблена проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт даху місцевого будинку культури с.Лобойківка за рахунок коштів місцевого бюджету бюджету (0,3 тис.грн). У 2011 році планується проведення ремонтних робіт даху за рахунок коштів обласного бюджету на суму 33,8 тис.грн.Проект №4 Розроблена проектно-кошторисна документація за рахунок коштів районного бюджету (1,3 тис.грн). У 2011 році планується проведення ремонтних робіт Будинку культури с.Шульгівка за рахунок коштів обласного бюджету на суму 280,0 тис.грн. Обґрунтування доцільності впровадження проекту: Впровадження даних проектів дасть можливість працівникам закладів культури (5 чол) працювати в комфортних умовах та сприяти залученню молодих фахівців у сільський район за рахунок забезпечення якісних умов праці. В приміщенні Лобойківського Будинку культури розміщена сільська бібліотека, яка обслуговує 600 осіб. Загальна кількість населення двох населених пунктів становить - 4300 чол. Покращаться умови дозвілля для молоді та її залучення до проведення та участі до мистецьких заходів.

Page 52: Середньостроковий план розвитку

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ

52

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ № 26Створення племінної ферми великої рогатої худоби" ф/г «Корнєв»

Короткий опис проекту: Створення племінної ферми великої рогатої худоби" ф/г «Корнєв» Параметри проекту: У 2011 році планується виготовити проектно-кошторисну документацію на реконструкцію ферми для утримання племінної великої рогатої худоби у с.Єлизаветівка (200,0 тис.грн власних коштів). Реконструкцію та будівельні роботи планується провести протягом 2012 року на суму 5,0 млн.грн за рахунок власних та інвестиційних коштів. Обгрунтування доцільності впровадження проекту: створення племінної ферми великої рогатої худоби сприятиме відновленню молочної галузі тваринництва у господарствах району, створенню 30 робочих місць та збільшенню надходжень до бюджету.

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ № 27 Відновлення споруд зрошувальної системи СТОВ «Хутірське»

Короткий опис проектуд: Підвищення родючості зрошувальних земель шляхом відновлення споруд зрошувальної системи Хутірської сільської ради Петриківського району Параметри проекту: СТОВ “Хутірське” у 2010 році виконанно будівельно-монтажні роботи по відновленню зрошувальної системи на площі 500 га на суму 2,0 млн. гривень за власні кошти господарства. У 2011-2012 роках планується завершення робіт на суму 2,0 млн. грн за рахунок коштів державного бюджету. Обгрунтування доцільності впровадження проекту: відновиться робота зрощувальної системи на площі 900 га, що дасть змогу підвищити урожайність сільськогосподарських культур на 30%.

Page 53: Середньостроковий план розвитку

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ

53

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ № 28Закладка плодового саду інтенсивного типу ф/г “Відродження”

Короткий опис проекту: Закладка плодового саду інтенсивного типу ф/г “Відродження” Параметри проекту: Фермерське господарство “Відродження” займається садівництвом. З метою розширення плош під садом господарством планується у 2012 роках планується закладка плодового саду інтенсивного типу на площі 105 га, очікуваний валовий збір складе 5,0 тис. тонн. Вартість проекту складає 25,0 млн. грн. Обгрунтування доцільності впровадження проекту: закладка нового саду сприятиме збільшенню виробництва плодів, створенню 50 робочих місць, збільшенню надходжень до бюджету.

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ № 29Будівництво холодильника з регульованих газовим середовищем для зберігання яблук

Короткий опис проекту: Будівництво холодильника з регульованих газовим середовищем для зберігання яблук.Параметри проекту: У зв’язку з розширенням площі яблуневих садів виникла необхідність в будівництві холодильника для зберігання яблук. Загальна кошторисна вартість проекту складає 45,0 млн. грн., потужність холодильника з регульованих газовим середовищем для зберігання яблук складе 5,0 тис. тонн Обгрунтування доцільності впровадження проекту: будівництво холодильника з регульованих газовим середовищем дасть змогу зберігати яблука тривалий період без втрати смакових властивостей та погіршення якості .

Page 54: Середньостроковий план розвитку

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ

54

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ № 30Будівництво целюлозно-паперового комбінату «DNEPROPULP» в с.Єлизаветівка

Короткий опис проекту: Будівництво целюлозно-паперового комбінату «DNEPROPULP» в с.Єлизаветівка Параметри проекту: Потужність об’єкту: виробництво: картону 5000 т/місяць, виробництво основи для гіпсокартону 5000 т/місяць, виробництво паперу 2000,0 т/місяць. Загальна кошторисна вартість проекту складає 48,0 млн.грн. Проектом передбачається будівництво об’єктів інфраструктури та площадок, придбання обладнання, закупівля сировини для виробництва. Всі роботи плануються виконати протягом 2011-2012 року, за рахунок власних коштів підприємства та кредиту банку. Обґрунтування доцільності впровадження проекту: при введенні в дію целюлозно-паперового комбінату буде створено 75 нових робочих місць, збільшаться надходження до бюджетів усіх рівнів, Пенсійного Фонду України. Завдяки відносно невисокій ціні на сировину вартість виробленого картону та паперу буде нижча ніж у інших виробників. Дане виробництво є екологічно-чистим, так як основною сировиною є солома.

Page 55: Середньостроковий план розвитку

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ТЕРИТОРІЇ

55

З метою обґрунтування необхідності виділення коштів з обласного бюджету необхідно відобразити власні доходи а також заходи які впроваджуються для підвищення рівня доходів

55

(прикладна частина стратегії)

Стратегічне бачення розвитку міста/району:

Пріоритет 1

Пріоритет 2

Пріоритет 3

Пріоритет 4

Стратегічні пріоритети 3-5

Стратегічні цілі по кожному пріоритету

3-5

Мета 3

Мета 4

Мета 5

Мета 6

Мета 7

Мета 8

Мета 9

Мета 10

Мета 11

Мета 1

Мета 2

Мета 12

Проекти та плани фінансування

МЛН. ГРН

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ВСЬОГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0місцевий/районний бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

обласний бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0державний бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

спонсорьска допомога 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ВСЬОГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0місцевий/районний

бюджетобласний бюджетдержавний бюджет

спонсорьска допомогаШаг 1 "__________________________" ВСЬОГОШаг 2 "__________________________" ВСЬОГОШаг 3 "__________________________" ВСЬОГОШаг 4 "__________________________" ВСЬОГО

ВСЬОГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0місцевий/районний

бюджетобласний бюджетдержавний бюджет

спонсорьска допомогаШаг 1 "__________________________" ВСЬОГОШаг 2 "__________________________" ВСЬОГОШаг 3 "__________________________" ВСЬОГОШаг 4 "__________________________" ВСЬОГО

ВСЬОГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Проект "__________________________"

Проект "__________________________"

Проект "__________________________"

Найменування заходів (об'єкт і джерело фінансування)

Накопичення бюджету для забезпечення проектів

фінансування

Дефіцит, профіціт

ДОХОДИ

Загальний фондВласні доходи (без трансфертів) в т.ч. доходи ІІ корзіниДотація віравніванія з госбюджетаІнші дотації (з обласного бюджету)Податковий борг (резерв бюджету)

Спеціальний фондЕкологічний налогНадходження транспортного сбораНадходження до бюджету розвитку

Трансферти з державного та обласного бюджету на природоохоронні заходи

Субвенції державного та обласного бюджету на дорогиТрансферти з державного та обласного бюджету на соціально-економічний розвиток і інвестпроекти

ВИДАТКИВласні видатки загального фонду, в т.ч.соціально захищені видатки інші видаткиПриродоохоронні заходи

Показники

Назва / опис заходів

РАЗОМ ПРИРІСТ У 2011 РОЦІ ХХЗахід 1 ХХЗахід 2 ХХЗахід 3 ХХЗахід 4 ХХЗахід 5 ХХЗахід 6 ХХ

Необхідно в декількох тезах описати стратегічне бачення розвитку міста/району

Згідно із стратегічним баченням треба визначити основні пріоритети розвитку

Кожен пріоритет має декілька цілей, які необхідно досягти для сталого соціально-економічного розвитку

Для досягнення поставлених цілей необхідно розробити і впровадити конкретні проекти. У проектах важливо виділити їх важливість а також необхідність у фінансуванні