ПЛАНОВО-ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

13
ПЛАНОВО-ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 6 г.ТАМБОВА»

description

ПЛАНОВО-ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТОГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 6 г.ТАМБОВА». ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ». МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. ЧИСЛО ПОДАННЫХ НА ОПЛАТУ УСЛУГ(ПОСЕЩЕНИЙ). - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of ПЛАНОВО-ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПЛАНОВО-ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТОГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

№ 6 г.ТАМБОВА»

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

финансирование

ФОМСОдноканальное финансирование

Муниципальный бюджет

Платные услуги

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ»

Доплаты участковой

службе

Оплата ДД

МОДЕРНИЗАЦИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯУкрепление МТБ

•Проведение капремонта

•Приобретение медоборудования

Повышение

доступности МП

•Доплаты врачам-специалистам

•Приобретение медикаментов

Внедрение

информационн

ых техноло

гий

•Монтаж СКС

•Приобретение комп. техники

ЧИСЛО ПОДАННЫХ НА ОПЛАТУ УСЛУГ(ПОСЕЩЕНИЙ)

2009 2010 2011185000

190000

195000

200000

205000

210000

215000

195176

210700 210028

ЧИСЛО ПОСЕЩЕНИЙСУММА К ОПЛАТЕ

Суммы, предъявленные к оплате, руб.

2009 2010 20110

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

23161

29248

32716

ТЫС .РУБ

ФИНАНСОВЫЕ ПОТЕРИ(ШТРАФЫ),руб.

2009 2010 20110

50000

100000

150000

200000

250000

139447 137264

195838

РУБ.

2011- 53,5 млн. 2010-37,7 млн.

СТРУКТУРА

ДОХОДОВ

60

34

1

7

5

21

79

5295 ОМС однокан

гор.бюд. ДДуч.служ. пл.усл.МОДЕРНИЗ

ДИНАМИКА РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

2009 год 2010 год 2011 год0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

720.4 717.2 692.1

267.3 273.1 281.6

73.5 86.3 107140.4

340.6 255123,5

133.7 231

24.2 29

аттест.раб.местоборудпрочие расх.связьГСМком.усл.

Доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности

2007

2009

2011

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

11

55

.9

20

10

.6

23

17

.9

22

83

.8

25

07

.2

тыс.рублей

Динамика прироста средней заработной платы

Средняя заработная плата на 1 физическое лицо

2007

2008

2009

2010

2011

02000400060008000

100001200014000

86

37

98

00

10

85

6

12

21

3

13

57

0

Динамика учреждения положительная

ВЫВОДВыполнение объема

выполняемых услугУвеличение

финансированияРост заработной

платы