Post on 23-Feb-2020
Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan
“Terwujudnya LAMONGAN lebih Sejahtera, dan BerdayaSaing”
Perda kab. Lamongan 03/2016 Tentang RPJMD Kab. Lamongan 2016 - 2021
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing MelaluiPeningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan
Memantapkan Sarana Dan Prasarana Dasar Dengan MenjagaKelestarian Lingkungan
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan PelayananPublik
Memantapkan Kehidupan Masyarakat Yang Tenteram Dan DamaiDengan Menjunjung Tinggi Budaya Lokal
Mengembangkan Perekonomian Yang Berdaya Saing DenganMengoptimalkan Potensi Daerah
1
MISI 4 :Mewujudkan reformasi birokrasi bagipemenuhan pelayanan publik.
TUJUAN :Meningkatnya tata kelola pemerintahan yangprofesional dan akuntabel untuk peningkatanpelayanan publik.
SASARAN :Meningkatnya peran DPRD sesuai denganfungsinya.
RENSTRA TAHUN 2016-2021RENSTRA TAHUN 2016-2021
TUJUAN :Meningkatnya peran DPRD sesuai
dengan fungsinya.
TUJUAN :Meningkatnya peran DPRD sesuai
dengan fungsinya.
2
SASARAN :MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANANDALAM RANGKA MEMFASILITASI SETIAP
KEGIATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
SASARAN :MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANANDALAM RANGKA MEMFASILITASI SETIAP
KEGIATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
INDIKATOR SASARAN :INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) DPRD
TERHADAP PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD
INDIKATOR SASARAN :INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) DPRD
TERHADAP PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD
3
• MENINGKATKAN PERAN DPRD SESUAIDENGAN FUNGSINYATUJUAN
• MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANANDALAM RANGKA MEMFASILITASI SETIAPKEGIATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
SASARAN
MATRIK LINIERITAS TUJUAN, SASARAN RPJMD DENGAN TUJUAN DANSASARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LAMONGAN
MATRIK LINIERITAS TUJUAN, SASARAN RPJMD DENGAN TUJUAN DANSASARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LAMONGAN
• MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONALDAN AKUNTABEL UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIKTUJUAN RPJMD KABUPATEN LAMONGAN
• MENINGKATNYA PERAN DPRD SESUAI DENGAN FUNGSINYASASARAN RPJMD KABUPATENLAMONGAN
RPJMD2016-2021
TUJUAN PDTUJUAN PD
• MENINGKATKAN PERAN DPRD SESUAI DENGANFUNGSINYA
SASARAN PDSASARAN PD• MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN DALAM
RANGKA MEMFASILITASI SETIAP KEGIATANPIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
TUJUAN PDTUJUAN PD• INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
(IKM) DPRD TERHADAP PELAYANANSEKRETARIAT DPRD
SASARAN PDSASARAN PD• INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
(IKM) DPRD TERHADAP PELAYANANSEKRETARIAT DPRD
TARGET 201874
TARGET 201874Keterangan
= IKU4
INDIKATOR
LANJUTAN KETERKAITAN TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM DALAM RANCANGAN RENSTRASEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016-2021
SASARAN PDSASARAN PD
• MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN DALAMRANGKA MEMFASILITASI SETIAP KEGIATANPIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
INDIKATOR SASARANINDIKATOR SASARAN• INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) DPRD
TERHADAP PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD
Program UtamaProgram Peningkatan KapasitasLembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
Program UtamaProgram Peningkatan KapasitasLembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
5
Cascading Kinerja Pemerintah DaerahCascading Kinerja Pemerintah DaerahMewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan
Pelayanan Publik
MENINGKATKAN PERAN DPRD SESUAI DENGAN FUNGSINYA
SasaranRPJMD
KEPALADAERAHKEPALADAERAH
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DALAM RANGKA MEMFASILITASI SETIAP KEGIATAN PIMPINANDAN ANGGOTA DPRD
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) DPRD TERHADAP PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD
Tujuan PD
Sasaran PD
Indikator Sasaran PD
SEKRETARIS DPRD(ESELON II)
Program Peningkatan KapasitasLembaga Perwakilan Rakyat
Daerah
1. Pembahasan RancanganPeraturan Daerah
2. Hearing/dialog danKoordinasi dengan pejabatpemerintah daerah dantokoh masyarakat/tokohagama
3. Dst
Kepala Bagian(ESELON III)
Kepala Sub Bagian(ESELON IV)
6
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) DPRD TERHADAP PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD Indikator Tujuan PD
Pemerintah Kabupaten Lamongan
7
TUJUAN INDIKATOR UTAMA RUMUS KondisiAwal 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi
Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Meningkatkan peranDPRD sesuai denganfungsinya
Indeks KepuasanMasyarakat (IKM) DPRDterhadap pelayananSekretariat DPRD
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 70 70 72 74 76 78 80 80
Tujuan
Sasaran
Rumus
Target
Uraian Indikator KinerjaKondisi
Awal2015
2016 2017 2018 2019 2020 2021 KondisiAkhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Meningkatkanperan DPRDsesuai denganfungsinya
Meningkatnyakuantitas pelayanandalam rangkamemfasilitasi setiapkegiatan pimpinandan anggota DPRD
indeks kepuasanmasyarakat (IKM)DPRD terhadappelayananSekretariat DPRD
INDEKS KEPUASANMASYARAKAT 70 70 72 74 76 78 80 80
INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LAMONGAN
NO SASARAN(KINERJA UTAMA)
INDIKATORSASARAN
PENJELASAN / FORMULASIPERHITUNGAN
SUMBERDATA Penanggung
Jawab
1
MENINGKATNYAKUALITAS PELAYANANDALAM RANGKAMEMFASILITASI SETIAPKEGIATAN PIMPINAN DANANGGOTA DPRD
Indeks KepuasanMasyarakat (IKM)DPRD terhadappelayanan SekretariatDPRD
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT RENSTRABidang
Persidangan danPerundangan
8
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 2018RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 2018
1 PROGRAM (NON RUTIN)
SASARAN STRATEGIS INDIKATORSASARAN
FORMULA INDIKATOR TARGET2018
Meningkatnya Kualitaspelayanan dalam rangka
memfasilitasi setiap kegiatanPimpinan dan Anggota DPRD
indeks kepuasanmasyarakat (IKM)DPRD terhadappelayananSekretariat DPRD
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 74
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018DISAHKAN DENGAN KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN LAMONGAN
1 Sasaran 1 Indikator sasaran
1 Kinerja Utama 1 Indikator sasaranIKU
9
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 2018RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 2018
Sasaran IndikatorKinerja
TargetProgram Kegiatan
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Anggaran
MeningkatnyaKualitas
pelayanandalam rangkamemfasilitasi
setiap kegiatanPimpinan danAnggota DPRD
IndeksKepuasanMasyarakat (IKM)DPRDterhadappelayananSekretariatDPRD
74 ProgramPeningkatan
KapasitasLembaga
PerwakilanRakyatDaerah
IndeksKepuasanMasyarakat(IKM) DPRDterhadappelayananSekretariatDPRD
74 FasilitasiPenyusunan
RaperdaInisiatif
Jumlahpenyelenggaraa
n FasilitasiBadan
PembentukanPERDA DPRD
5 NA 580.800.000
INDIKATORSASARAN
INDIKATORPROGRAM
INDIKATORKEGIATAN
10
ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2015
KONSISTENSI MATRIK RENSTRA DENGAN RKT/RENJAKONSISTENSI MATRIK RENSTRA DENGAN RKT/RENJA
TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KET/
URAIAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
Meningkatnyaperan DPRD sesuaidengan fungsinya
MeningkatnyaKualitas pelayanan
dalam rangkamemfasilitasi
setiap kegiatanPimpinan danAnggota DPRD
Indeks KepuasanMasyarakat (IKM)
DPRD terhadapPelayanan
Sekretariat DPRD
1. Memfasilitasi seluruh Unsurpimpinan dan anggota untukmendapatkan pengetahuan danpemahaman luas yang dibutuhkan atasmateri-materi berkaitan dengan tugasdan fungsi DPRD.
Program PeningkatanKapasitas LembagaPerwakilan Rakyat
Daerah
1 Bidang
MATRIKRENSTRA
Sasaran IndikatorKinerja
TargetProgram Kegiatan
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Anggaran
Meningkatnyapelayanan
dalam rangkamemfasilitasi
setiap kegiatanPimpinan danAnggota DPRD
IndeksKepuasan
Masyarakat(IKM) DPRD
terhadapPelayananSekretariat
DPRD
74 ProgramPeningkatan
KapasitasLembaga
PerwakilanRakyatDaerah
IndeksKepuasan
Masyarakat(IKM)DPRD
terhadapPelayananSekretariat
DPRD
74 FasilitasiPenyusunan
Raperda Inisiatif
Jumlahpenyelengga
raanFasilitasi
BadanPembentuka
n PERDADPRD
5 NA 580.800.000
RKT/ RENJA
11
INDIKATOR PROGRAMINDIKATOR PROGRAM
INDIKATOR KEGIATAN(KELUARAN/OUTPUT
INDIKATOR KEGIATAN(KELUARAN/OUTPUT
INDIKATOR SASARANDENGAN HASIL
INDIKATOR SASARANDENGAN HASIL
12
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD 74
74
ESELON II – BUPATI KAB. LAMONGAN
PERJANJIAN KINERJA ESELON II KEPADA BUPATI LAMONGANPERJANJIAN KINERJA ESELON II KEPADA BUPATI LAMONGAN
13
PERJANJIAN KINERJA ESELON II I KEPADA ESELON IIPERJANJIAN KINERJA ESELON II I KEPADA ESELON II
ESELON III – ESELON II
14
PERJANJIAN KINERJA ESELON IV KEPADA ESELON IIIPERJANJIAN KINERJA ESELON IV KEPADA ESELON III
ESELON IV– ESELON III
15
PERJANJIAN KINERJA STAF KE ESELON IVPERJANJIAN KINERJA STAF KE ESELON IV
STAF- ESELON IV
16
Capaian KINERJA 2017Capaian KINERJA 2017
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target2017
Realisasi(%)
Anggaran
Sesudahperubahan PAK
(Rp)Realisasi (Rp) Realisasi (%)
1
MENINGKATNYAKUALITAS PELAYANANDALAM RANGKAMEMFASILITASI SETIAPKEGIATAN PIMPINANDAN ANGGOTA DPRD
PERSENTASE NASKAHPERDA INISIATIF DPRD 100% 80,27% 18.492.796.750 14.844.071.015 80,27%
0%20%40%60%80%
100%120%
Target
TargetRealisasi
17
MONITORING KINERJA TAHUN 2018MONITORING KINERJA TAHUN 2018
ALOKASI PER SASARAN STRATEGIS TAHUN 2018ALOKASI PER SASARAN STRATEGIS TAHUN 2018
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA INDEKS PELAKSANAAN
1 MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANANDALAM RANGKA MEMFASILITASI SETIAPKEGIATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadapPelayanan Sekretariat DPRD 74
PENDUKUNG PRESENTASE ANGGARAN
2 Persentase Unit kerja internal yang terlayani denganbaik
33,36%
3 Persentase Sarana Prasarana Aparatur dengankondisi baik
26,54%
4 Persentase Aparatur yang disiplin 11,80%
5 Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerjadan laporan keuangan yang tepat waktu
6,30%
6 Persentase Informasi Lembaga Perwakilan RakyatDaerah di publikasikan
22,00%
JUMLAH 100%
18
PROGRAM INOVASIPROGRAM INOVASI
NO NAMA PROGRAM SASARAN INDIKATOR ANGGARAN OUTCOME
1 E - RISALAH
Meningkatnya PelayananFasilitasi Aspirasi
Masyarakat KepadaDewan
Persentase SaranaPrasarana Aparaturdengan kondisi baik
800.000.000
- Mempercepat dan memperlancar prosespembuatan seluruh laporan hasil-hasilrapat DPRD Kab. Lamongan
- Dengan selesainya laporan hasil-hasilrapat DPRD maka semakin mempercepatpelaksanaan sosialisasikan kepadamasyarakat
19
PROGRAM INOVASIPROGRAM INOVASI
NO NAMA PROGRAM SASARAN INDIKATOR ANGGARAN OUTCOME
1 Media Center
Meningkatnya PelayananFasilitasi Aspirasi
Masyarakat KepadaDewan
Persentase SaranaPrasarana Aparaturdengan kondisi baik
300.000.000
- Mempermudah Masyarakat untukmengetahui seluruh kegiatan DPRD Kab.Lamongan
- Mempermudah DPRD Kab. Lamonganuntuk mensosialisasikan produk hukumyang dihasilkan kepada masyarakat
2Sistem Informasi
Manajemen (SIM)Perundangan
Meningkatnya PelayananDalam Rangka
Memfasilitasi SetiapKegiatan Pimpinan Dan
Anggota Dprd
Persentase naskah Perdainisiatif DPRD 50.000.000
- Mempermudah pencarian referensiperaturan perundang-undangan
- Membantu proses pendokumentasianperaturan perundang-undangan
20
MONITORING KINERJA TRIWULAN I-IV TAHUN 2017MONITORING KINERJA TRIWULAN I-IV TAHUN 2017
21
Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perundangan adalah sebuah aplikasi komputer yang diciptakan khusus untukmembantu memudahkan pengguna dalam mengelola dokumen-dokumen perundang-undangan. Sebagai pustakaperundangan, di dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perundangan ini telah terkoleksi ribuan naskah perundang-undangan, mulai dari undang-undang tertinggi sampai dengan peraturan-peraturan yang bersifat teknis, yang sudah barangtentu jumlah koleksi tersebut akan terus bertambah sesuai dengan perkembangan perundang-undangan itu sendiri. Penggunajuga diberi kemudahan untuk menambahkan koleksi-koleksi dokumen rujukan lain yang dianggap perlu ke dalam aplikasi inidengan sangat mudah.
Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perundangan adalah sebuah aplikasi komputer yang diciptakan khusus untukmembantu memudahkan pengguna dalam mengelola dokumen-dokumen perundang-undangan. Sebagai pustakaperundangan, di dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perundangan ini telah terkoleksi ribuan naskah perundang-undangan, mulai dari undang-undang tertinggi sampai dengan peraturan-peraturan yang bersifat teknis, yang sudah barangtentu jumlah koleksi tersebut akan terus bertambah sesuai dengan perkembangan perundang-undangan itu sendiri. Penggunajuga diberi kemudahan untuk menambahkan koleksi-koleksi dokumen rujukan lain yang dianggap perlu ke dalam aplikasi inidengan sangat mudah.
Input Manual
Pencarian Naskah Daftar Naskah Cetak Naskah
Input Internet
22
e RISALAH adalah merupakan sebuah aplikasi kusus berupa sofware komputer
yang berfungsi untuk mempermudah pengguna dalam mengolah data suara menjadi
sebuah laporan berbentuk naskah yang akan digunakan untuk seluruh kegiatan
rapat- rapat yang diselenggarakan oleh DPRD Kabupaten Lamongan
Dengan program e RISALAH diharapkan dapat mempercepat dan memperlancar
proses pembuatan laporan akan hasil- hasil rapat anggota Dewan Perwakolan Rakyat
Daerah Kabupaten Lamongan, misalnya dalam pembahasan Badan Anggaran
(banggar) dan pembahasan Badan Pembentukan Perda (bapemperda) hasil rapat
dapat segera dicetak dan diinformasikan/ disosialisasikan kepada masyarakat .
e RISALAH adalah merupakan sebuah aplikasi kusus berupa sofware komputer
yang berfungsi untuk mempermudah pengguna dalam mengolah data suara menjadi
sebuah laporan berbentuk naskah yang akan digunakan untuk seluruh kegiatan
rapat- rapat yang diselenggarakan oleh DPRD Kabupaten Lamongan
Dengan program e RISALAH diharapkan dapat mempercepat dan memperlancar
proses pembuatan laporan akan hasil- hasil rapat anggota Dewan Perwakolan Rakyat
Daerah Kabupaten Lamongan, misalnya dalam pembahasan Badan Anggaran
(banggar) dan pembahasan Badan Pembentukan Perda (bapemperda) hasil rapat
dapat segera dicetak dan diinformasikan/ disosialisasikan kepada masyarakat .
23
24
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN 2018RENCANA AKSI KINERJA SASARAN 2018
KINERJA 2017KINERJA 2017
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target2017
Realisasi(%)
Anggaran
Sesudahperubahan PAK
(Rp)Realisasi (Rp) Realisasi (%)
1
MENINGKATNYAKUALITAS PELAYANANDALAM RANGKAMEMFASILITASI SETIAPKEGIATAN PIMPINANDAN ANGGOTA DPRD
Presentase NaskahPerda Inisiatif DPRD 100% 80,27% 18.492.796.750 14.844.071.015 80,27%
25
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN 2018RENCANA AKSI KINERJA SASARAN 2018
Sasaran StrategisMENINGKATNYA
PELAYANAN DALAMRANGKA MEMFASILITASI
SETIAP KEGIATANPIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD
Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM) DPRD terhadap
pelayanan Sekretariat DPRD
Target Kinerja Sasaran
TR. ITR. I
1414
TR. IITR. II
2020
TR. IIITR. III
2020
TR. IVTR. IV
2020
TOTALTOTAL
747426
LANJUTANLANJUTAN
Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget Kinerja Sasaran
Output/Keluaran Program Dan Kegiatan Indikator
TR. I TR. II TR. III TR. IV
MENINGKATNYAPELAYANAN DALAMRANGKAMEMFASILITASISETIAP KEGIATANPIMPINAN DANANGGOTA DPRD
INDEKS KEPUASANMASYARAKAT (IKM)
DPRD TERHADAPPELAYANAN
SEKRETARIAT DPRD
14 20 20 20Program Peningkatan KapasitasLembaga Perwakilan RakyatDaerah
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadapPelayanan Sekretariat DPRD
21 Raperda Pembahasan rancangan Raperda Jumlah Pembahasan Raperda yang Ditetapkan menjadi Perda
2 berkasHearing / dialog dan koordinasidengan pejabat pemda dan tokohmasyarakat dan Agama
Jumlah Dok KUA dan PPA yang disepakati DPRD BersamaEksekutif
209 rapatAKD
Rapat-Rapat Alat KelengkapanDewan
Jumlah Pelayanan Kegiatan Rapat-rapat Alat KelengkapanDewan
25 lokasi Kunjungan Kerja Pimpinam danAnggota DPRD dalam Daerah
Jumlah kunjungan Pimpinan dan Anggota DPRD di dalamDaerah
5 kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinandan Anggota DPRD
Jumlah Workshop/Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD yangdilaksanakan
4 kegiatandan 15 rapat
Penyusunan LPJ/LKPJ KepalaDaerah
Rekomendasi DPRD kepada Bupati terhadap LKPJ KepalaDaerah
5 NA Fasilitasi Penyusunan RaperdaInisiatif
Jumlah penyelenggaraan Fasilitasi Badan PembentukanPERDA DPRD
18 lokasi Koordinasi & konsultasi Pimpinan& Anggota DPRD Luar Daerah
Jumlah Koordinasi/konsultasi ke Kementerian dan InstansiLuar Daerah
6 buku Menyusun Risalah-risalah RapatParipurna DPRD Jumlah Dokumen Risalah yang disusun
27
LANJUTANLANJUTAN
Program Dan Kegiatan IndikatorJadwal Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program Peningkatan Kapasitas LembagaPerwakilan Rakyat Daerah
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)DPRD terhadap Pelayanan SekretariatDPRD
Pembahasan rancangan Raperda Jumlah Pembahasan Raperda yangDitetapkan menjadi Perda
Hearing / dialog dan koordinasi dengan pejabatpemda dan tokoh masyarakat dan Agama
Jumlah Dok KUA dan PPA yangdisepakati DPRD Bersama Eksekutif
Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Jumlah Pelayanan Kegiatan Rapat-rapatAlat Kelengkapan Dewan
Kunjungan Kerja Pimpinam dan Anggota DPRDdalam Daerah
Jumlah kunjungan Pimpinan danAnggota DPRD di dalam Daerah
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan AnggotaDPRD
Jumlah Workshop/Bimtek Pimpinandan Anggota DPRD yang dilaksanakan
Penyusunan LPJ/LKPJ Kepala Daerah Jumlah Rekomendasi DPRD kepadaBupati terhadap LKPJ Kepala Daerah
Fasilitasi Penyusunan Raperda Inisiatif Jumlah penyelenggaraan FasilitasiBadan Pembentukan PERDA DPRD
Koordinasi & konsultasi Pimpinan & AnggotaDPRD Luar Daerah
Jumlah Koordinasi/konsultasi keKementerian dan Instansi Luar Daerah
Menyusun Risalah-risalah Rapat Paripurna DPRD Jumlah Dokumen Risalah yang disusun
28
Studi Banding dengan Perangkat Daerah lain Dalam dan LuarDaerah yang mendapat nilai SAKIP kategori A
Penyelarasan RENSTRA dengan RPJMD
Pembentukan dan Pemantapan TIM SAKIP Sekretariat DPRD
Konsultasi Dengan Provinsi terkait SAKIP
29
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LAMONGAN
PeningkatanKinerja SKPD
Efisiensi &Efektivitas
PelaksanaanAnggaran
Pemerintah
GoodGoverment
30
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGANSEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LAMONGAN