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Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Capítulo: 1
Aplicación
Presupuestaria (E-
F-O) Denominación
Importe
Gastos de Personal
2011
Retribuciones Concejales con Dedicación Exclusiva y Parcial ---Órganos de Gobierno
577.988,001000000 91200 71
Trienios Concejales con Dedicación Exclusiva ---Órganos de Gobierno 2.806,001000001 91200 71
Indemnizaciones Asistencia Concejales sin Dedicación exclusiva ---Órganos de Gobierno
57.791,001000100 91200 71
Retribuciones Personal Confianza --- Grupos Políticos 395.788,001100000 91202 71
Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Policía Local 44.031,961200000 13200 72
Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Servicios Generales de Urbanismo 29.354,641200000 15000 31
Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Edificación y Arquitectura 14.677,321200000 15101 33
Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Planeamiento y Gestión Urbanística 58.709,281200000 15102 31
Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Licencias Urbanísticas 29.354,641200000 15103 31
Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Disciplina Urbanística 14.677,321200000 15104 31
Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Vías Públicas 14.677,321200000 15500 33
Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Servicios Generales de Medio Ambiente 14.677,321200000 17000 41
Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Parques y Jardines 14.677,321200000 17100 41
Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Servicios Generales de Bienestar Social 58.709,281200000 23000 51
Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)
14.677,321200000 23101 51
Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Servicios Generales de Fomento de Empleo
102.741,241200000 24100 81
Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Promoción Económica 14.677,321200000 24300 81
Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Promoción de Emprendedores 29.354,641200000 24301 81
Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Servicios Generales de Salud y Consumo 14.677,321200000 31300 83
Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Escuela Infantil Municipal 14.677,321200000 32100 51
Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Patrimonio Histórico 14.677,321200000 33600 61
Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales
14.717,531200000 33601 61
Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Servicios Generales de Deportes 29.354,641200000 34000 65
Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Servicios Generales de Comercio 14.677,321200000 43100 83
Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Servicios Generales Área de la Presidencia
29.354,641200000 91203 71
Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Asesoría Jurídica General 44.031,961200000 92001 71
Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Servicios Generales de Administración de Personal
14.677,321200000 92010 21
Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Información Geográfica y Estadística 14.677,321200000 92300 21
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Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Servicio de Intervención 71.904,711200000 93100 11
Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Servicios de Gestión Tributaria e Inspección Fiscal
44.031,961200000 93200 11
Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Gestión del Patrimonio 14.677,321200000 93300 32
Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Servicio de Tesorería 29.394,851200000 93400 11
Sueldos funcionarios interinos Grupo A1---Licencias Urbanísticas 6.115,551200001 15103 31
Sueldos funcionarios interinos Grupo A1 ---Servicios de Intervención con Familias Desfavorecidas
32.054,641200001 23103 51
Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Policía Local 118.456,731200100 13200 72
Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Edificación y Arquitectura 12.906,481200100 15101 33
Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Planeamiento y Gestión Urbanística 12.906,481200100 15102 31
Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Licencias Urbanísticas 25.812,961200100 15103 31
Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Disciplina Urbanística 25.812,961200100 15104 31
Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Vías Públicas 51.625,921200100 15500 33
Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Parques y Jardines 25.812,961200100 17100 41
Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Playas y Masas Forestales 12.906,481200100 17300 42
Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Servicios Generales de Bienestar Social 153.578,461200100 23000 51
Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)
12.906,481200100 23101 51
Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Servicios Generales de Fomento de Empleo
38.719,441200100 24100 81
Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Promoción Económica 12.906,481200100 24300 81
Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Servicios Generales de Salud y Consumo 12.906,481200100 31300 83
Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Archivo 12.906,481200100 33201 61
Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Promoción Cultural 12.906,481200100 33400 61
Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Patrimonio Histórico 12.906,481200100 33600 61
Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Servicios Generales de Administración de Personal
38.719,441200100 92010 21
Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Participación Ciudadana 12.906,481200100 92400 52
Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Información Interna y Publicaciones 12.906,481200100 92600 21
Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Parque Móvil 12.906,481200100 92700 41
Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Servicio de Intervención 12.906,481200100 93100 11
Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Sección de Compras 12.906,481200100 93101 11
Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Servicios de Gestión Tributaria e Inspección Fiscal
5.480,831200100 93200 11
Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Gestión del Patrimonio 12.906,481200100 93300 32
Sueldos funcionarios interinos Grupo A2 ---Servicios de Intervención con Familias Desfavorecidas
27.953,761200101 23103 51
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 2 de 40
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Sueldos funcionarios interinos Grupo A2 --- Servicios de Intervención con Población Inmigrante
7.966,801200101 23104 51
Sueldos funcionarios interinos Grupo A2 ---Servicios de Asistencia a la Mujer
13.886,161200101 23200 53
Sueldos funcionarios interinos Grupo A2 ---Servicios Comunitarios de Asistencia a Personas Dependientes (Ayuda a domicilio)
28.004,641200101 23300 51
Sueldos funcionarios interinos Grupo A2 ---Programa Orienta 28.298,761200101 24110 81
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Policía Local 1.453.375,241200300 13200 72
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Servicios Generales de Protección Civil 9.884,881200300 13400 73
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Servicios Generales de Urbanismo 19.769,761200300 15000 31
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Planeamiento y Gestión Urbanística 49.424,401200300 15102 31
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Licencias Urbanísticas 69.194,161200300 15103 31
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Disciplina Urbanística 9.884,881200300 15104 31
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Vías Públicas 19.796,841200300 15500 33
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Cementerio 19.769,761200300 16400 51
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Servicios Generales de Medio Ambiente 9.909,271200300 17000 41
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Parques y Jardines 19.769,761200300 17100 41
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Playas y Masas Forestales 9.884,881200300 17300 42
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Servicios Generales de Bienestar Social 19.769,761200300 23000 51
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Servicios Generales de Fomento de Empleo
29.654,641200300 24100 81
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Programa de Formación Municipal 9.884,881200300 24210 81
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Promoción Económica 9.884,881200300 24300 81
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Promoción de Emprendedores 9.884,881200300 24301 81
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Servicios Generales de Salud y Consumo 19.769,761200300 31300 83
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Servicios Generales de Educación 9.884,881200300 32000 64
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Archivo 9.884,881200300 33201 61
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Promoción Cultural 49.424,401200300 33400 61
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Patrimonio Histórico 19.769,761200300 33600 61
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Servicios Generales de Deportes 9.884,881200300 34000 65
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Servicios Generales de Comercio 9.884,881200300 43100 83
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Actividades y Promoción Turística 9.911,961200300 43200 62
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Gabinete de Alcaldía 9.884,881200300 91201 71
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Servicios Generales Área de la Presidencia
39.539,521200300 91203 71
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Asesoría Jurídica General 9.884,881200300 92001 71
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Servicios Generales de Administración de Personal
88.963,921200300 92010 21
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 3 de 40
Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Información Geográfica y Estadística 19.769,761200300 92300 21
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Información Interna y Publicaciones 108.733,681200300 92600 21
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Parque Móvil 18.428,451200300 92700 41
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Servicio de Intervención 39.539,521200300 93100 11
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Sección de Compras 29.654,641200300 93101 11
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Servicios de Gestión Tributaria e Inspección Fiscal
148.273,201200300 93200 11
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Gestión del Patrimonio 19.769,761200300 93300 32
Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Servicio de Tesorería 39.539,521200300 93400 11
Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Policía Local 41.892,601200400 13200 72
Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Planeamiento y Gestión Urbanística 16.757,041200400 15102 31
Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Licencias Urbanísticas 16.757,041200400 15103 31
Sueldos funcionarios Grupo C2 --- Disciplina Urbanística 16.757,041200400 15104 31
Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Vías Públicas 50.294,071200400 15500 33
Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Cementerio 16.757,041200400 16400 51
Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Servicios Generales de Medio Ambiente 125.677,801200400 17000 41
Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Parques y Jardines 16.757,041200400 17100 41
Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Playas y Masas Forestales 8.378,521200400 17300 42
Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Servicios Generales de Bienestar Social 33.514,081200400 23000 51
Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Servicios Generales de Fomento de Empleo
8.378,521200400 24100 81
Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Programa de Formación Municipal 8.378,521200400 24210 81
Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Servicios Generales de Educación 82.388,781200400 32000 64
Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Promoción Cultural 18.547,521200400 33400 61
Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Patrimonio Histórico 8.378,521200400 33600 61
Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Fiestas Populares y Festejos 8.378,521200400 33800 63
Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Servicios Generales de Deportes 8.378,521200400 34000 65
Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Actividades y Promoción Turística 8.378,521200400 43200 62
Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Servicios Generales Área de la Presidencia
16.757,041200400 91203 71
Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Servicios Generales de Administración de Personal
8.378,521200400 92010 21
Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Información Geográfica y Estadística 16.875,981200400 92300 21
Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Participación Ciudadana 8.378,521200400 92400 52
Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Información Interna y Publicaciones 25.158,511200400 92600 21
Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Parque Móvil 34.547,051200400 92700 41
Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Servicio de Intervención 67.028,161200400 93100 11
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 4 de 40
Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Sección de Compras 8.378,521200400 93101 11
Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Servicios de Gestión Tributaria e Inspección Fiscal
108.943,711200400 93200 11
Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Servicio de Tesorería 8.378,521200400 93400 11
Sueldos funcionarios interinos Grupo C2 ---Servicios Comunitarios de Asistencia a Personas Dependientes (Ayuda a domicilio)
18.263,281200401 23300 51
Sueldos funcionarios Grupo E ---Vías Públicas 109,691200500 15500 33
Sueldos funcionarios Grupo E ---Información Interna y Publicaciones 41.460,401200500 92600 21
Trienios funcionarios ---Policía Local 303.699,761200600 13200 72
Trienios funcionarios ---Servicios Generales de Protección Civil 2.113,081200600 13400 73
Trienios funcionarios ---Servicios Generales de Urbanismo 7.287,121200600 15000 31
Trienios funcionarios ---Edificación y Arquitectura 5.547,841200600 15101 33
Trienios funcionarios ---Planeamiento y Gestión Urbanística 33.037,321200600 15102 31
Trienios funcionarios ---Licencias Urbanísticas 26.836,081200600 15103 31
Trienios funcionarios ---Disciplina Urbanística 4.183,801200600 15104 31
Trienios funcionarios ---Vías Públicas 25.347,961200600 15500 33
Trienios funcionarios ---Cementerio 5.170,561200600 16400 51
Trienios funcionarios ---Servicios Generales de Medio Ambiente 34.493,281200600 17000 41
Trienios funcionarios ---Parques y Jardines 16.860,481200600 17100 41
Trienios funcionarios ---Playas y Masas Forestales 6.361,081200600 17300 42
Trienios funcionarios ---Servicios Generales de Bienestar Social 46.424,021200600 23000 51
Trienios funcionarios ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)
7.226,641200600 23101 51
Trienios funcionarios ---Servicios Generales de Fomento de Empleo 26.529,001200600 24100 81
Trienios funcionarios ---Programa de Formación Municipal 1.083,481200600 24210 81
Trienios funcionarios ---Promoción Económica 5.245,561200600 24300 81
Trienios funcionarios ---Promoción de Emprendedores 4.108,921200600 24301 81
Trienios funcionarios ---Servicios Generales de Salud y Consumo 11.301,601200600 31300 83
Trienios funcionarios ---Servicios Generales de Educación 14.735,281200600 32000 64
Trienios funcionarios ---Escuela Infantil Municipal 4.515,481200600 32100 51
Trienios funcionarios ---Archivo 5.122,441200600 33201 61
Trienios funcionarios ---Promoción Cultural 12.491,401200600 33400 61
Trienios funcionarios ---Patrimonio Histórico 15.247,801200600 33600 61
Trienios funcionarios ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales
4.515,481200600 33601 61
Trienios funcionarios ---Fiestas Populares y Festejos 750,841200600 33800 63
Trienios funcionarios ---Servicios Generales de Deportes 9.247,561200600 34000 65
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 5 de 40
Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Trienios funcionarios ---Servicios Generales de Comercio 3.934,081200600 43100 83
Trienios funcionarios ---Actividades y Promoción Turística 2.528,281200600 43200 62
Trienios funcionarios ---Gabinete de Alcaldía 1.612,561200600 91201 71
Trienios funcionarios ---Servicios Generales Área de la Presidencia 20.888,881200600 91203 71
Trienios funcionarios ---Asesoría Jurídica General 13.040,761200600 92001 71
Trienios funcionarios ---Servicios Generales de Administración de Personal 36.344,401200600 92010 21
Trienios funcionarios ---Información Geográfica y Estadística 9.463,921200600 92300 21
Trienios funcionarios ---Participación Ciudadana 4.059,121200600 92400 52
Trienios funcionarios ---Información Interna y Publicaciones 28.354,481200600 92600 21
Trienios funcionarios ---Parque Móvil 9.717,511200600 92700 41
Trienios funcionarios ---Servicio de Intervención 29.239,831200600 93100 11
Trienios funcionarios ---Sección de Compras 11.182,441200600 93101 11
Trienios funcionarios ---Servicios de Gestión Tributaria e Inspección Fiscal 55.445,421200600 93200 11
Trienios funcionarios ---Gestión del Patrimonio 10.675,201200600 93300 32
Trienios funcionarios ---Servicio de Tesorería 10.634,881200600 93400 11
Trienios funcionarios interinos ---Servicios de Intervención con Familias Desfavorecidas
4.417,081200601 23103 51
Trienios funcionarios interinos --- Servicios de Intervención con Población Inmigrante
237,841200601 23104 51
Trienios funcionarios interinos ---Servicios de Asistencia a la Mujer 834,481200601 23200 53
Trienios funcionarios interinos ---Servicios Comunitarios de Asistencia a Personas Dependientes (Ayuda a domicilio)
1.896,121200601 23300 51
Trienios funcionarios interinos---Programa Orienta 1.346,281200601 24110 81
Reconocimiento de trienios funcionarios interinos ---Otros Servicios de Personal no Clasificados
4.000,001200602 92019 21
Complemento de destino funcionarios ---Policía Local 1.048.503,551210000 13200 72
Complemento de destino funcionarios ---Servicios Generales de Protección Civil
5.527,081210000 13400 73
Complemento de destino funcionarios ---Servicios Generales de Urbanismo 32.479,201210000 15000 31
Complemento de destino funcionarios ---Edificación y Arquitectura 18.791,281210000 15101 33
Complemento de destino funcionarios ---Planeamiento y Gestión Urbanística
88.770,121210000 15102 31
Complemento de destino funcionarios ---Licencias Urbanísticas 87.412,561210000 15103 31
Complemento de destino funcionarios ---Disciplina Urbanística 42.864,721210000 15104 31
Complemento de destino funcionarios ---Vías Públicas 84.447,231210000 15500 33
Complemento de destino funcionarios ---Cementerio 22.462,801210000 16400 51
Complemento de destino funcionarios ---Servicios Generales de Medio Ambiente
91.354,091210000 17000 41
Complemento de destino funcionarios ---Parques y Jardines 47.221,321210000 17100 41
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 6 de 40
Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Complemento de destino funcionarios ---Playas y Masas Forestales 19.174,441210000 17300 42
Complemento de destino funcionarios ---Servicios Generales de Bienestar Social
155.088,981210000 23000 51
Complemento de destino funcionarios ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)
15.298,561210000 23101 51
Complemento de destino funcionarios ---Servicios Generales de Fomento de Empleo
106.736,521210000 24100 81
Complemento de destino funcionarios ---Programa de Formación Municipal 12.036,721210000 24210 81
Complemento de destino funcionarios ---Promoción Económica 22.436,281210000 24300 81
Complemento de destino funcionarios ---Promoción de Emprendedores 23.459,401210000 24301 81
Complemento de destino funcionarios ---Servicios Generales de Salud y Consumo
29.577,241210000 31300 83
Complemento de destino funcionarios ---Servicios Generales de Educación 51.549,721210000 32000 64
Complemento de destino funcionarios ---Escuela Infantil Municipal 8.160,841210000 32100 51
Complemento de destino funcionarios ---Archivo 12.664,801210000 33201 61
Complemento de destino funcionarios ---Promoción Cultural 46.326,391210000 33400 61
Complemento de destino funcionarios ---Patrimonio Histórico 36.983,761210000 33600 61
Complemento de destino funcionarios ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales
8.192,771210000 33601 61
Complemento de destino funcionarios ---Fiestas Populares y Festejos 4.899,001210000 33800 63
Complemento de destino funcionarios ---Servicios Generales de Deportes 31.851,121210000 34000 65
Complemento de destino funcionarios ---Servicios Generales de Comercio 17.180,641210000 43100 83
Complemento de destino funcionarios ---Actividades y Promoción Turística 12.056,281210000 43200 62
Complemento de destino funcionarios ---Gabinete de Alcaldía 5.527,081210000 91201 71
Complemento de destino funcionarios ---Servicios Generales Área de la Presidencia
63.863,281210000 91203 71
Complemento de destino funcionarios ---Asesoría Jurídica General 33.502,321210000 92001 71
Complemento de destino funcionarios ---Servicios Generales de Administración de Personal
97.812,121210000 92010 21
Complemento de destino funcionarios ---Información Geográfica y Estadística
35.796,981210000 92300 21
Complemento de destino funcionarios ---Participación Ciudadana 13.059,841210000 92400 52
Complemento de destino funcionarios ---Información Interna y Publicaciones
127.420,741210000 92600 21
Complemento de destino funcionarios ---Parque Móvil 39.120,991210000 92700 41
Complemento de destino funcionarios ---Servicio de Intervención 126.701,681210000 93100 11
Complemento de destino funcionarios ---Sección de Compras 32.865,601210000 93101 11
Complemento de destino funcionarios ---Servicios de Gestión Tributaria e Inspección Fiscal
192.274,981210000 93200 11
Complemento de destino funcionarios ---Gestión del Patrimonio 31.456,081210000 93300 32
Complemento de destino funcionarios ---Servicio de Tesorería 53.592,621210000 93400 11
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 7 de 40
Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Complemento de destino funcionarios interinos---Licencias Urbanísticas 3.400,351210001 15103 31
Complemento de destino funcionarios interinos ---Servicios de Intervención con Familias Desfavorecidas
26.226,241210001 23103 51
Complemento de destino funcionarios interinos --- Servicios de Intervención con Población Inmigrante
3.487,321210001 23104 51
Complemento de destino funcionarios interinos ---Servicios de Asistencia a la Mujer
5.276,401210001 23200 53
Complemento de destino funcionarios interinos ---Servicios Comunitarios de Asistencia a Personas Dependientes (Ayuda a domicilio)
20.634,481210001 23300 51
Complemento de destino funcionarios interinos ---Programa Orienta 13.990,081210001 24110 81
Complemento específico funcionarios ---Policía Local 1.005.074,791210100 13200 72
Complemento específico funcionarios ---Servicios Generales de Protección Civil
5.550,161210100 13400 73
Complemento específico funcionarios ---Servicios Generales de Urbanismo 28.853,161210100 15000 31
Complemento específico funcionarios ---Edificación y Arquitectura 16.572,921210100 15101 33
Complemento específico funcionarios ---Planeamiento y Gestión Urbanística
78.265,321210100 15102 31
Complemento específico funcionarios ---Licencias Urbanísticas 80.512,041210100 15103 31
Complemento específico funcionarios ---Disciplina Urbanística 38.929,941210100 15104 31
Complemento específico funcionarios ---Vías Públicas 77.609,021210100 15500 33
Complemento específico funcionarios ---Cementerio 21.902,441210100 16400 51
Complemento específico funcionarios ---Servicios Generales de Medio Ambiente
90.107,351210100 17000 41
Complemento específico funcionarios ---Parques y Jardines 42.097,581210100 17100 41
Complemento específico funcionarios ---Playas y Masas Forestales 17.467,661210100 17300 42
Complemento específico funcionarios ---Servicios Generales de Bienestar Social
138.449,941210100 23000 51
Complemento específico funcionarios ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)
13.194,581210100 23101 51
Complemento específico funcionarios ---Servicios Generales de Fomento de Empleo
93.047,361210100 24100 81
Complemento específico funcionarios ---Programa de Formación Municipal 11.120,061210100 24210 81
Complemento específico funcionarios ---Promoción Económica 19.425,281210100 24300 81
Complemento específico funcionarios ---Promoción de Emprendedores 19.924,661210100 24301 81
Complemento específico funcionarios ---Servicios Generales de Salud y Consumo
25.729,061210100 31300 83
Complemento específico funcionarios ---Servicios Generales de Educación 52.478,951210100 32000 64
Complemento específico funcionarios ---Escuela Infantil Municipal 6.846,981210100 32100 51
Complemento específico funcionarios ---Archivo 11.897,761210100 33201 61
Complemento específico funcionarios ---Promoción Cultural 45.164,171210100 33400 61
Complemento específico funcionarios ---Patrimonio Histórico 33.763,941210100 33600 61
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 8 de 40
Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Complemento específico funcionarios ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales
6.874,991210100 33601 61
Complemento específico funcionarios ---Fiestas Populares y Festejos 4.889,361210100 33800 63
Complemento específico funcionarios ---Servicios Generales de Deportes 28.192,361210100 34000 65
Complemento específico funcionarios ---Servicios Generales de Comercio 15.775,481210100 43100 83
Complemento específico funcionarios ---Actividades y Promoción Turística 11.137,131210100 43200 62
Complemento específico funcionarios ---Gabinete de Alcaldía 5.550,161210100 91201 71
Complemento específico funcionarios ---Servicios Generales Área de la Presidencia
65.429,141210100 91203 71
Complemento específico funcionarios ---Asesoría Jurídica General 29.469,441210100 92001 71
Complemento específico funcionarios ---Servicios Generales de Administración de Personal
88.316,341210100 92010 21
Complemento específico funcionarios ---Información Geográfica y Estadística
32.477,081210100 92300 21
Complemento específico funcionarios ---Participación Ciudadana 11.647,441210100 92400 52
Complemento específico funcionarios ---Información Interna y Publicaciones 115.698,331210100 92600 21
Complemento específico funcionarios ---Parque Móvil 37.807,311210100 92700 41
Complemento específico funcionarios ---Servicio de Intervención 122.187,301210100 93100 11
Complemento específico funcionarios ---Sección de Compras 29.642,761210100 93101 11
Complemento específico funcionarios ---Servicios de Gestión Tributaria e Inspección Fiscal
177.797,311210100 93200 11
Complemento específico funcionarios ---Gestión del Patrimonio 28.353,781210100 93300 32
Complemento específico funcionarios ---Servicio de Tesorería 49.385,801210100 93400 11
Complemento específico funcionarios interinos---Licencias Urbanísticas 2.852,901210101 15103 31
Complemento específico funcionarios interinos ---Servicios de Intervención con Familias Desfavorecidas
22.619,281210101 23103 51
Complemento específico funcionarios interinos --- Servicios de Intervención con Población Inmigrante
3.618,121210101 23104 51
Complemento específico funcionarios interinos ---Servicios de Asistencia a la Mujer
6.070,921210101 23200 53
Complemento específico funcionarios interinos ---Servicios Comunitarios de Asistencia a Personas Dependientes (Ayuda a domicilio)
22.473,601210101 23300 51
Pluses funcionarios ---Policía Local 1.201.229,601210300 13200 72
Pluses funcionarios ---Servicios Generales de Protección Civil 1.917,321210300 13400 73
Pluses funcionarios ---Servicios Generales de Urbanismo 7.669,281210300 15000 31
Pluses funcionarios ---Edificación y Arquitectura 3.834,641210300 15101 33
Pluses funcionarios ---Planeamiento y Gestión Urbanística 23.007,841210300 15102 31
Pluses funcionarios ---Licencias Urbanísticas 24.606,801210300 15103 31
Pluses funcionarios ---Disciplina Urbanística 11.503,921210300 15104 31
Pluses funcionarios ---Vías Públicas 30.333,321210300 15500 33
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 9 de 40
Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Pluses funcionarios ---Cementerio 10.846,521210300 16400 51
Pluses funcionarios ---Servicios Generales de Medio Ambiente 114.843,201210300 17000 41
Pluses funcionarios ---Parques y Jardines 12.466,161210300 17100 41
Pluses funcionarios ---Playas y Masas Forestales 5.751,961210300 17300 42
Pluses funcionarios ---Servicios Generales de Bienestar Social 55.149,331210300 23000 51
Pluses funcionarios ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)
8.400,401210300 23101 51
Pluses funcionarios ---Servicios Generales de Fomento de Empleo 26.869,841210300 24100 81
Pluses funcionarios ---Programa de Formación Municipal 3.851,441210300 24210 81
Pluses funcionarios ---Promoción Económica 5.751,961210300 24300 81
Pluses funcionarios ---Promoción de Emprendedores 5.433,601210300 24301 81
Pluses funcionarios ---Servicios Generales de Salud y Consumo 7.669,281210300 31300 83
Pluses funcionarios ---Servicios Generales de Educación 17.746,851210300 32000 64
Pluses funcionarios ---Escuela Infantil Municipal 1.917,321210300 32100 51
Pluses funcionarios ---Archivo 3.834,641210300 33201 61
Pluses funcionarios ---Promoción Cultural 15.750,651210300 33400 61
Pluses funcionarios ---Patrimonio Histórico 9.586,601210300 33600 61
Pluses funcionarios ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales
1.921,701210300 33601 61
Pluses funcionarios ---Fiestas Populares y Festejos 1.917,321210300 33800 63
Pluses funcionarios ---Servicios Generales de Deportes 7.686,081210300 34000 65
Pluses funcionarios ---Servicios Generales de Comercio 3.851,801210300 43100 83
Pluses funcionarios ---Actividades y Promoción Turística 3.839,021210300 43200 62
Pluses funcionarios ---Gabinete de Alcaldía 1.917,321210300 91201 71
Pluses funcionarios ---Servicios Generales Área de la Presidencia 15.338,561210300 91203 71
Pluses funcionarios ---Asesoría Jurídica General 7.669,281210300 92001 71
Pluses funcionarios ---Servicios Generales de Administración de Personal 26.836,241210300 92010 21
Pluses funcionarios ---Información Geográfica y Estadística 9.580,361210300 92300 21
Pluses funcionarios ---Participación Ciudadana 3.834,641210300 92400 52
Pluses funcionarios ---Información Interna y Publicaciones 38.010,121210300 92600 21
Pluses funcionarios ---Parque Móvil 12.556,121210300 92700 41
Pluses funcionarios ---Servicio de Intervención 33.796,551210300 93100 11
Pluses funcionarios ---Sección de Compras 9.586,601210300 93101 11
Pluses funcionarios ---Servicios de Gestión Tributaria e Inspección Fiscal 60.289,111210300 93200 11
Pluses funcionarios ---Gestión del Patrimonio 7.669,281210300 93300 32
Pluses funcionarios ---Servicio de Tesorería 13.442,421210300 93400 11
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 10 de 40
Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Otros complementos funcionarios ---Policía Local 2.298,961210301 13200 72
Otros complementos funcionarios ---Servicios Generales de Urbanismo 766,321210301 15000 31
Otros complementos funcionarios ---Licencias Urbanísticas 766,321210301 15103 31
Otros complementos funcionarios ---Servicios Generales de Administración de Personal
1.277,161210301 92010 21
Pluses funcionarios interinos---Licencias Urbanísticas 797,501210302 15103 31
Pluses funcionarios interinos ---Servicios de Intervención con Familias Desfavorecidas
12.221,281210302 23103 51
Pluses funcionarios interinos --- Servicios de Intervención con Población Inmigrante
1.741,441210302 23104 51
Pluses funcionarios interinos ---Servicios de Asistencia a la Mujer 1.914,001210302 23200 53
Pluses funcionarios interinos ---Servicios Comunitarios de Asistencia a Personas Dependientes (Ayuda a domicilio)
9.938,641210302 23300 51
Otros pluses del personal ---Otros Servicios de Personal no Clasificados 494.385,001210304 92019 21
Complemento Retribuciones funcionarios interinos contratados ---Otros Servicios de Personal no Clasificados
25.000,001210306 92019 21
Aportación planes pensiones empleo funcionarios ---Otras Prestaciones Económicas a Favor de Empleados
49.861,271270000 22100 21
Retribuciones básicas laborales fijos ---Policía Local 23.015,521300000 13200 72
Retribuciones básicas laborales fijos ---Servicios Generales de Protección Civil
37.404,241300000 13400 73
Retribuciones básicas laborales fijos ---Licencias Urbanísticas 11.507,761300000 15103 31
Retribuciones básicas laborales fijos ---Inspección Técnica de Edificios 21.948,841300000 15201 34
Retribuciones básicas laborales fijos ---Vías Públicas 200.834,561300000 15500 33
Retribuciones básicas laborales fijos ---Cementerio 50.337,001300000 16400 51
Retribuciones básicas laborales fijos ---Servicios Generales de Medio Ambiente
55.381,321300000 17000 41
Retribuciones básicas laborales fijos ---Parques y Jardines 43.183,851300000 17100 41
Retribuciones básicas laborales fijos ---Playas y Masas Forestales 13.308,601300000 17300 42
Retribuciones básicas laborales fijos ---Servicios Generales de Bienestar Social
11.507,761300000 23000 51
Retribuciones básicas laborales fijos Toxicomanía ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)
42.128,371300000 23101 51
Retribuciones básicas laborales fijos ---Juventud 27.339,001300000 23201 65
Retribuciones Básicas laborales fijos --- Servicios Generales de Fomento de Empleo
11.507,761300000 24100 81
Retribuciones básicas laborales fijos ---Servicios Generales de Educación 152.908,291300000 32000 64
Retribuciones básicas laborales fijos ---Escuela Infantil Municipal 79.156,201300000 32100 51
Retribuciones básicas laborales fijos ---Archivo 8.660,221300000 33201 61
Retribuciones básicas laborales fijos ---Promoción Cultural 42.096,841300000 33400 61
Retribuciones básicas laborales fijos ---Patrimonio Histórico 43.515,121300000 33600 61
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 11 de 40
Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Retribuciones básicas laborales fijos ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales
17.280,481300000 33601 61
Retribuciones básicas laborales fijos ---Fiestas Populares y Festejos 23.046,241300000 33800 63
Retribuciones básicas laborales fijos ---Servicios Generales de Deportes 266.472,161300000 34000 65
Retribuciones básicas laborales fijos ---Mercados 53.262,481300000 43101 83
Retribuciones básicas laborales fijos ---Actividades y Promoción Turística 68.061,541300000 43200 62
Retribuciones básicas laborales fijos ---Gabinete de Alcaldía 8.640,241300000 91201 71
Retribuciones básicas laborales fijos ---Información Interna y Publicaciones 196.110,981300000 92600 21
Retribuciones básicas laborales fijos ---Parque Móvil 138.549,141300000 92700 41
Retribuciones básicas laborales fijos ---Sección de Compras 14.382,121300000 93101 11
Retribuciones básicas laborales fijos ---Servicio de Tesorería 11.527,461300000 93400 11
Horas extraordinarias personal laboral ---Otros Servicios de Personal no Clasificados
14.900,001300100 92019 21
Complemento de destino laborales fijos ---Policía Local 13.113,121300200 13200 72
Complemento de destino laborales fijos ---Servicios Generales de Protección Civil
22.341,841300200 13400 73
Complemento de destino laborales fijos ---Licencias Urbanísticas 6.118,081300200 15103 31
Complemento de destino laborales fijos ---Inspección Técnica de Edificios 14.726,281300200 15201 34
Complemento de destino laborales fijos ---Vías Públicas 115.822,291300200 15500 33
Complemento de destino laborales fijos ---Cementerio 28.044,721300200 16400 51
Complemento de destino laborales fijos ---Servicios Generales de Medio Ambiente
33.510,481300200 17000 41
Complemento de destino laborales fijos ---Parques y Jardines 25.215,471300200 17100 41
Complemento de destino laborales fijos ---Playas y Masas Forestales 6.995,041300200 17300 42
Complemento de destino laborales fijos ---Servicios Generales de Bienestar Social
6.118,081300200 23000 51
Complemento de destino laborales fijos ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)
22.604,841300200 23101 51
Complemento de destino laborales fijos ---Juventud 15.593,041300200 23201 65
Complemento de destino laborales fijos --- Servicios Generales de Fomento de Empleo
6.118,081300200 24100 81
Complemento de destino laborales fijos ---Servicios Generales de Educación
88.137,891300200 32000 64
Complemento de destino laborales fijos ---Escuela Infantil Municipal 44.143,441300200 32100 51
Complemento de destino laborales fijos ---Archivo 4.749,141300200 33201 61
Complemento de destino laborales fijos ---Promoción Cultural 26.458,801300200 33400 61
Complemento de destino laborales fijos ---Patrimonio Histórico 23.968,681300200 33600 61
Complemento de destino laborales fijos ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales
9.474,961300200 33601 61
Complemento de destino laborales fijos ---Fiestas Populares y Festejos 14.495,001300200 33800 63
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 12 de 40
Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Complemento de destino laborales fijos ---Servicios Generales de Deportes 155.218,481300200 34000 65
Complemento de destino laborales fijos ---Mercados 31.167,361300200 43101 83
Complemento de destino laborales fijos ---Actividades y Promoción Turística
40.696,061300200 43200 62
Complemento de destino laborales fijos ---Gabinete de Alcaldía 4.737,481300200 91201 71
Complemento de destino laborales fijos ---Información Interna y Publicaciones
116.784,581300200 92600 21
Complemento de destino laborales fijos ---Parque Móvil 80.919,741300200 92700 41
Complemento de destino laborales fijos ---Sección de Compras 8.667,241300200 93101 11
Complemento de destino laborales fijos ---Servicio de Tesorería 6.129,581300200 93400 11
Complemento específico laborales fijos ---Policía Local 13.105,681300201 13200 72
Complemento específico laborales fijos ---Servicios Generales de Protección Civil
25.940,881300201 13400 73
Complemento específico laborales fijos ---Licencias Urbanísticas 6.347,601300201 15103 31
Complemento específico laborales fijos ---Inspección Técnica de Edificios 15.775,481300201 15201 34
Complemento específico laborales fijos ---Vías Públicas 136.211,941300201 15500 33
Complemento específico laborales fijos ---Cementerio 33.384,121300201 16400 51
Complemento específico laborales fijos ---Servicios Generales de Medio Ambiente
36.461,461300201 17000 41
Complemento específico laborales fijos ---Parques y Jardines 32.364,551300201 17100 41
Complemento específico laborales fijos ---Playas y Masas Forestales 6.846,981300201 17300 42
Complemento específico laborales fijos ---Servicios Generales de Bienestar Social
6.347,601300201 23000 51
Complemento específico laborales fijos Toxicomanía ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)
24.312,911300201 23101 51
Complemento específico laborales fijos ---Juventud 17.133,901300201 23201 65
Complemento específico laborales fijos --- Servicios Generales de Fomento de Empleo
6.347,601300201 24100 81
Complemento específico laborales fijos ---Servicios Generales de Educación
100.525,071300201 32000 64
Complemento específico laborales fijos ---Escuela Infantil Municipal 51.861,041300201 32100 51
Complemento específico laborales fijos ---Archivo 5.561,801300201 33201 61
Complemento específico laborales fijos ---Promoción Cultural 28.083,721300201 33400 61
Complemento específico laborales fijos ---Patrimonio Histórico 24.548,581300201 33600 61
Complemento específico laborales fijos ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales
11.100,321300201 33601 61
Complemento específico laborales fijos ---Fiestas Populares y Festejos 16.313,831300201 33800 63
Complemento específico laborales fijos ---Servicios Generales de Deportes 173.056,341300201 34000 65
Complemento específico laborales fijos ---Mercados 38.204,601300201 43101 83
Complemento específico laborales fijos ---Actividades y Promoción Turística 44.759,051300201 43200 62
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 13 de 40
Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Complemento específico laborales fijos ---Gabinete de Alcaldía 5.550,161300201 91201 71
Complemento específico laborales fijos --- Información Interna y Publicaciones
137.848,081300201 92600 21
Complemento específico laborales fijos ---Parque Móvil 95.158,671300201 92700 41
Complemento específico laborales fijos ---Sección de Compras 9.882,881300201 93101 11
Complemento específico laborales fijos ---Servicio de Tesorería 6.131,261300201 93400 11
Pluses laborales fijos ---Policía Local 4.053,611300202 13200 72
Pluses laborales fijos ---Servicios Generales de Protección Civil 9.178,971300202 13400 73
Pluses laborales fijos ---Licencias Urbanísticas 2.026,811300202 15103 31
Pluses laborales fijos ---Inspección Técnica de Edificios 3.735,261300202 15201 34
Pluses laborales fijos ---Vías Públicas 92.967,761300202 15500 33
Pluses laborales fijos ---Cementerio 34.199,831300202 16400 51
Pluses laborales fijos ---Servicios Generales de Medio Ambiente 17.740,041300202 17000 41
Pluses laborales fijos ---Parques y Jardines 10.260,241300202 17100 41
Pluses laborales fijos ---Playas y Masas Forestales 2.047,331300202 17300 42
Pluses laborales fijos ---Servicios Generales de Bienestar Social 2.026,811300202 23000 51
Pluses laborales fijos ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)
17.243,441300202 23101 51
Pluses laborales fijos ---Juventud 6.080,431300202 23201 65
Pluses laborales fijos --- Servicios Generales de Fomento de Empleo 2.026,811300202 24100 81
Pluses laborales fijos ---Servicios Generales de Educación 33.752,711300202 32000 64
Pluses laborales fijos ---Escuela Infantil Municipal 17.084,501300202 32100 51
Pluses laborales fijos ---Archivo 2.026,811300202 33201 61
Pluses laborales fijos ---Promoción Cultural 8.107,241300202 33400 61
Pluses laborales fijos ---Patrimonio Histórico 8.107,241300202 33600 61
Pluses laborales fijos ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales
4.053,621300202 33601 61
Pluses laborales fijos ---Fiestas Populares y Festejos 6.080,431300202 33800 63
Pluses laborales fijos ---Servicios Generales de Deportes 58.438,771300202 34000 65
Pluses laborales fijos ---Mercados 31.116,071300202 43101 83
Pluses laborales fijos ---Actividades y Promoción Turística 13.755,071300202 43200 62
Pluses laborales fijos ---Gabinete de Alcaldía 2.026,811300202 91201 71
Pluses laborales fijos --- Información Interna y Publicaciones 51.360,381300202 92600 21
Pluses laborales fijos ---Parque Móvil 35.775,801300202 92700 41
Pluses laborales fijos ---Sección de Compras 4.055,781300202 93101 11
Pluses laborales fijos ---Servicio de Tesorería 2.031,491300202 93400 11
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 14 de 40
Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Otros complementos laborales fijos ---Vías Públicas 1.532,641300203 15500 33
Otros complementos laborales fijos ---Parques y Jardines 766,321300203 17100 41
Otros complementos laborales fijos ---Servicios Generales de Deportes 1.530,241300203 34000 65
Otros complementos laborales fijos ---Mercados 1.532,641300203 43101 83
Otros complementos laborales fijos ---Parque Móvil 1.662,841300203 92700 41
Pagas extras laborales fijos --- Policía Local 10.124,361300204 13200 72
Pagas extras laborales fijos --- Servicios Generales de Protección Civil 20.106,901300204 13400 73
Pagas extras laborales fijos --- Licencias Urbanísticas 4.786,781300204 15103 31
Pagas exrras laborales fijos --- Inspección Técnica de Edificios 9.295,121300204 15201 34
Pagas extras laborales fijos --- Vías Públicas 109.315,751300204 15500 33
Pagas extras laborales fijos --- Cementerio 26.360,161300204 16400 51
Pagas extras laborales fijos --- Servicios Generales de Medio Ambiente 26.288,861300204 17000 41
Pagas extras laborales fijos --- Parques y Jardines 23.830,791300204 17100 41
Pagas extras laborales fijos --- Playas y Masas Forestales 5.117,481300204 17300 42
Pagas extras laborales fijos --- Servicios Generales de Bienestar Social 4.837,481300204 23000 51
Pagas extras laborales fijos --- Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)
18.207,041300204 23101 51
Pagas extras laborales fijos --- Juventud 12.800,521300204 23201 65
Pagas extras laborales fijos --- Servicios Generales de Fomento de Empleo 4.736,081300204 24100 81
Pagas extras laborales fijos --- Servicios Generales de Educación 77.215,481300204 32000 64
Pagas extras laborales fijos --- Escuela Infantil Municipal 39.867,621300204 32100 51
Pagas extras laborales fijos --- Archivo 4.076,281300204 33201 61
Pagas extras laborales fijos --- Promoción Cultural 18.879,421300204 33400 61
Pagas extras laborales fijos --- Patrimonio Histórico 18.749,221300204 33600 61
Pagas extras laborales fijos --- Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales
8.578,101300204 33601 61
Pagas extras laborales fijos --- Fiestas Populares y Festejos 12.647,761300204 33800 63
Pagas extras laborales fijos --- Servicios Generales de Deportes 136.437,561300204 34000 65
Pagas extras laborales fijos --- Mercados 30.264,421300204 43101 83
Pagas extras laborales fijos --- Actividades y Promoción Turística 30.633,461300204 43200 62
Pagas extras laborales fijos --- Gabinete de Alcaldía 4.310,601300204 91201 71
Pagas extras laborales fijos --- Información Interna y Publicaciones 106.392,341300204 92600 21
Pagas extras laborales fijos --- Parque Móvil 74.263,641300204 92700 41
Pagas extras laborales fijos --- Sección de Compras 7.760,081300204 93101 11
Pagas extras laborales fijos --- Servicio de Tesorería 4.910,861300204 93400 11
Trienios laborales fijos ---Policía Local 8.033,521300600 13200 72
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 15 de 40
Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Trienios laborales fijos ---Servicios Generales de Protección Civil 5.988,841300600 13400 73
Trienios laborales fijos ---Licencias Urbanísticas 3.337,921300600 15103 31
Trienios laborales fijos ---Inspección Técnica de Edificios 1.578,601300600 15201 34
Trienios laborales fijos ---Vías Públicas 32.625,841300600 15500 33
Trienios laborales fijos ---Cementerio 4.085,521300600 16400 51
Trienios laborales fijos ---Servicios Generales de Medio Ambiente 10.463,641300600 17000 41
Trienios laborales fijos ---Parques y Jardines 8.869,081300600 17100 41
Trienios laborales fijos ---Playas y Masas Forestales 3.582,721300600 17300 42
Trienios laborales fijos ---Servicios Generales de Bienestar Social 3.755,161300600 23000 51
Trienios laborales fijos ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)
11.705,401300600 23101 51
Trienios laborales fijos ---Juventud 5.369,641300600 23201 65
Trienios laborales fijos --- Servicios Generales de Fomento de Empleo 2.920,681300600 24100 81
Trienios laborales fijos ---Servicios Generales de Educación 28.149,361300600 32000 64
Trienios laborales fijos ---Escuela Infantil Municipal 12.491,521300600 32100 51
Trienios laborales fijos ---Archivo 1.389,841300600 33201 61
Trienios laborales fijos ---Promoción Cultural 9.058,441300600 33400 61
Trienios laborales fijos ---Patrimonio Histórico 11.817,721300600 33600 61
Trienios laborales fijos ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales
5.367,241300600 33601 61
Trienios laborales fijos ---Fiestas Populares y Festejos 4.566,481300600 33800 63
Trienios laborales fijos ---Servicios Generales de Deportes 58.658,041300600 34000 65
Trienios laborales fijos ---Mercados 7.435,561300600 43101 83
Trienios laborales fijos ---Actividades y Promoción Turística 13.071,361300600 43200 62
Trienios laborales fijos ---Gabinete de Alcaldía 2.210,041300600 91201 71
Trienios laborales fijos ---Información Interna y Publicaciones 33.907,321300600 92600 21
Trienios laborales fijos ---Parque Móvil 21.850,081300600 92700 41
Trienios laborales fijos ---Sección de Compras 1.718,401300600 93101 11
Trienios laborales fijos ---Servicio de Tesorería 3.755,161300600 93400 11
Reconocimiento de trienios laborales fijos ---Otros Servicios de Personal no Clasificados
9.000,001300602 92019 21
Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal laboral temporal ---Proyecto Integral de Empleo
14.170,511310000 24212 81
Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal laboral temporal --- Bibliotecas
52.980,241310000 33200 61
Contratación personal laboral temporal ---Otros Servicios de Personal no Clasificados
295.000,001310001 92019 21
Aportación planes pensiones empleo laborales ---Otras Prestaciones Económicas a Favor de Empleados
18.387,311370000 22100 21
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 16 de 40
Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Productividad funcionarios ---Policía Local 315.212,691500000 13200 72
Productividad funcionarios ---Servicios Generales de Protección Civil 3.063,601500000 13400 73
Productividad funcionarios ---Servicios Generales de Urbanismo 12.935,581500000 15000 31
Productividad funcionarios ---Edificación y Arquitectura 6.684,961500000 15101 33
Productividad funcionarios ---Planeamiento y Gestión Urbanística 38.144,301500000 15102 31
Productividad funcionarios ---Licencias Urbanísticas 40.714,581500000 15103 31
Productividad funcionarios ---Disciplina Urbanística 18.793,281500000 15104 31
Productividad funcionarios ---Vías Públicas 40.747,621500000 15500 33
Productividad funcionarios ---Cementerio 12.256,261500000 16400 51
Productividad funcionarios ---Servicios Generales de Medio Ambiente 49.800,421500000 17000 41
Productividad funcionarios ---Parques y Jardines 21.345,661500000 17100 41
Productividad funcionarios ---Playas y Masas Forestales 9.303,961500000 17300 42
Productividad funcionarios ---Servicios Generales de Bienestar Social 69.871,801500000 23000 51
Productividad funcionarios ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)
6.475,061500000 23101 51
Productividad funcionarios ---Servicios Generales de Fomento de Empleo 45.351,661500000 24100 81
Productividad funcionarios ---Programa de Formación Municipal 6.143,021500000 24210 81
Productividad funcionarios ---Promoción Económica 9.575,241500000 24300 81
Productividad funcionarios ---Promoción de Emprendedores 9.671,941500000 24301 81
Productividad funcionarios ---Servicios Generales de Salud y Consumo 12.717,761500000 31300 83
Productividad funcionarios ---Servicios Generales de Educación 32.649,981500000 32000 64
Productividad funcionarios ---Escuela Infantil Municipal 3.285,841500000 32100 51
Productividad funcionarios ---Archivo 6.316,021500000 33201 61
Productividad funcionarios ---Promoción Cultural 25.406,991500000 33400 61
Productividad funcionarios ---Patrimonio Histórico 15.983,781500000 33600 61
Productividad funcionarios ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales
3.294,181500000 33601 61
Productividad funcionarios ---Fiestas Populares y Festejos 3.059,841500000 33800 63
Productividad funcionarios ---Servicios Generales de Deportes 12.855,081500000 34000 65
Productividad funcionarios ---Servicios Generales de Comercio 6.608,641500000 43100 83
Productividad funcionarios ---Actividades y Promoción Turística 6.123,241500000 43200 62
Productividad funcionarios ---Gabinete de Alcaldía 3.063,581500000 91201 71
Productividad funcionarios ---Servicios Generales Área de la Presidencia 56.945,401500000 91203 71
Productividad funcionarios ---Asesoría Jurídica General 13.357,441500000 92001 71
Productividad funcionarios ---Servicios Generales de Administración de Personal
44.179,241500000 92010 21
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 17 de 40
Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Productividad funcionarios ---Información Geográfica y Estadística 15.744,061500000 92300 21
Productividad funcionarios ---Participación Ciudadana 6.226,661500000 92400 52
Productividad funcionarios ---Información Interna y Publicaciones 63.754,201500000 92600 21
Productividad funcionarios ---Parque Móvil 21.909,311500000 92700 41
Productividad funcionarios ---Servicio de Intervención 87.998,241500000 93100 11
Productividad funcionarios ---Sección de Compras 15.653,561500000 93101 11
Productividad funcionarios ---Servicios de Gestión Tributaria e Inspección Fiscal
97.143,781500000 93200 11
Productividad funcionarios ---Gestión del Patrimonio 12.708,941500000 93300 32
Productividad funcionarios ---Servicio de Tesorería 35.664,401500000 93400 11
Productividad funcionarios interinos---Licencias Urbanísticas 1.304,201500001 15103 31
Productividad funcionarios interinos ---Servicios de Intervención con Familias Desfavorecidas
12.346,561500001 23103 51
Productividad funcionarios interinos --- Servicios de Intervención con Población Inmigrante
1.734,601500001 23104 51
Productividad funcionarios interinos ---Servicios de Asistencia a la Mujer 3.027,601500001 23200 53
Productividad funcionarios interinos ---Servicios Comunitarios de Asistencia a Personas Dependientes (Ayuda a domicilio)
11.794,801500001 23300 51
Productividad funcionarios interinos ---Programa Orienta 4.850,041500001 24110 81
Productividad laborales fijos ---Policía Local 2.241,461500100 13200 72
Productividad laborales fijos ---Servicios Generales de Protección Civil 5.446,901500100 13400 73
Productividad laborales fijos ---Licencias Urbanísticas 1.120,721500100 15103 31
Productividad laborales fijos ---Inspección Técnica de Edificios 2.243,361500100 15201 34
Productividad laborales fijos ---Vías Públicas 30.834,981500100 15500 33
Productividad laborales fijos ---Cementerio 7.625,661500100 16400 51
Productividad laborales fijos ---Servicios Generales de Medio Ambiente 7.909,121500100 17000 41
Productividad laborales fijos ---Parques y Jardines 6.542,511500100 17100 41
Productividad laborales fijos ---Playas y Masas Forestales 1.153,981500100 17300 42
Productividad laborales fijos ---Servicios Generales de Bienestar Social 1.120,721500100 23000 51
Productividad laborales fijos ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)
4.456,531500100 23101 51
Productividad laborales fijos ---Juventud 3.299,481500100 23201 65
Productividad laborales fijos --- Servicios Generales de Fomento de Empleo 1.120,721500100 24100 81
Productividad laborales fijos ---Servicios Generales de Educación 20.837,441500100 32000 64
Productividad laborales fijos ---Escuela Infantil Municipal 10.893,801500100 32100 51
Productividad laborales fijos ---Archivo 1.089,381500100 33201 61
Productividad laborales fijos ---Promoción Cultural 4.453,461500100 33400 61
Productividad laborales fijos ---Patrimonio Histórico 4.484,801500100 33600 61
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 18 de 40
Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Productividad laborales fijos ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales
2.178,761500100 33601 61
Productividad laborales fijos ---Fiestas Populares y Festejos 3.268,141500100 33800 63
Productividad laborales fijos ---Servicios Generales de Deportes 36.170,841500100 34000 65
Productividad laborales fijos ---Mercados 9.444,301500100 43101 83
Productividad laborales fijos ---Actividades y Promoción Turística 7.721,601500100 43200 62
Productividad laborales fijos ---Gabinete de Alcaldía 1.089,381500100 91201 71
Productividad laborales fijos ---Información Interna y Publicaciones 30.893,841500100 92600 21
Productividad laborales fijos ---Parque Móvil 21.689,411500100 92700 41
Productividad laborales fijos ---Sección de Compras 2.178,761500100 93101 11
Productividad laborales fijos ---Servicio de Tesorería 1.123,701500100 93400 11
Productividad personal funcionario por funciones de superior categoría ---Otros Servicios de Personal no Clasificados
18.000,001500200 92019 21
Productividad personal laboral por funciones de superior categoría ---Otros Servicios de Personal no Clasificados
6.152,001500201 92019 21
Programas de productividad ---Otros Servicios de Personal no Clasificados 87.000,001500300 92019 21
Programa de productividad funcionarios Feria y Mundial Motociclismo --- Otros Servicios de Personal no Clasificados
172.100,001500400 92019 21
Programa de Productividad laborales Feria y Mundial de Motociclismo --- Otros Servicios de Personal no Clasificados
9.000,001500401 92019 21
Gratificaciones personal funcionario ---Otros Servicios de Personal no Clasificados
37.735,001510000 92019 21
Complemento de dedicación especial funcionarios ---Policía Local 612.288,861530000 13200 72
Complemento de dedicación especial funcionarios ---Servicios Generales de Urbanismo
16.743,721530000 15000 31
Complemento de dedicación especial funcionarios ---Edificación y Arquitectura
6.266,521530000 15101 33
Complemento de dedicación especial funcionarios ---Planeamiento y Gestión Urbanística
6.266,521530000 15102 31
Complemento de dedicación especial funcionarios ---Licencias Urbanísticas 3.795,961530000 15103 31
Complemento de dedicación especial funcionarios ---Vías Públicas 16.892,761530000 15500 33
Complemento de dedicación especial funcionarios ---Cementerio 3.795,961530000 16400 51
Complemento de dedicación especial funcionarios ---Servicios Generales de Medio Ambiente
60.407,401530000 17000 41
Complemento de dedicación especial funcionarios ---Parques y Jardines 4.857,241530000 17100 41
Complemento de dedicación especial funcionarios ---Servicios Generales de Bienestar Social
25.015,681530000 23000 51
Complemento de dedicación especial funcionarios ---Servicios Generales de Fomento de Empleo
17.363,761530000 24100 81
Complemento de dedicación especial funcionarios ---Servicios Generales de Salud y Consumo
4.890,961530000 31300 83
Complemento de dedicación especial funcionarios ---Archivo 3.795,961530000 33201 61
Complemento de dedicación especial funcionarios ---Promoción Cultural 13.515,241530000 33400 61
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 19 de 40
Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Complemento de dedicación especial funcionarios ---Patrimonio Histórico 12.370,681530000 33600 61
Complemento de dedicación especial funcionarios ---Fiestas Populares y Festejos
2.723,041530000 33800 63
Complemento de dedicación especial funcionarios ---Servicios Generales de Deportes
12.533,161530000 34000 65
Complemento de dedicación especial funcionarios ---Servicios Generales Área de la Presidencia
7.217,521530000 91203 71
Complemento de dedicación especial funcionarios ---Asesoría Jurídica General
19.845,241530000 92001 71
Complemento de dedicación especial funcionarios ---Servicios Generales de Administración de Personal
24.254,041530000 92010 21
Complemento de dedicación especial funcionarios ---Información Geográfica y Estadística
12.533,041530000 92300 21
Complemento de dedicación especial funcionarios ---Información Interna y Publicaciones
10.625,981530000 92600 21
Complemento de dedicación especial funcionarios ---Parque Móvil 7.643,181530000 92700 41
Complemento de dedicación especial funcionarios ---Servicio de Intervención
10.977,511530000 93100 11
Complemento de dedicación especial funcionarios ---Sección de Compras 9.781,921530000 93101 11
Complemento de dedicación especial funcionarios ---Servicios de Gestión Tributaria e Inspección Fiscal
22.727,441530000 93200 11
Complemento de dedicación especial funcionarios ---Gestión del Patrimonio 6.266,641530000 93300 32
Complemento de dedicación especial funcionarios ---Servicio de Tesorería 9.326,071530000 93400 11
Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Policía Local 11.802,361530100 13200 72
Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Servicios Generales de Protección Civil
17.796,961530100 13400 73
Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Licencias Urbanísticas
704,401530100 15103 31
Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Inspección Técnica de Edificios
6.266,521530100 15201 34
Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Vías Públicas 5.731,441530100 15500 33
Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Servicios Generales de Medio Ambiente
19.550,881530100 17000 41
Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Parques y Jardines 8.385,721530100 17100 41
Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Servicios Generales de Educación
16,991530100 32000 64
Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Promoción Cultural 12.532,921530100 33400 61
Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Patrimonio Histórico 3.796,081530100 33600 61
Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Fiestas Populares y Festejos
18.696,841530100 33800 63
Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Servicios Generales de Deportes
14.799,961530100 34000 65
Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Actividades y Promoción Turística
16.736,521530100 43200 62
Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Gabinete de Alcaldía 6.203,281530100 91201 71
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 20 de 40
Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Complemento dedicación especial laborales fijos --- Información Interna y Publicaciones
21.741,121530100 92600 21
Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Parque Móvil 10.693,441530100 92700 41
Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Servicio de Tesorería 3.795,841530100 93400 11
Cuotas a la Seguridad Social ---Policía Local 1.907.308,791600000 13200 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Servicios Generales de Protección Civil 53.217,361600000 13400 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Servicios Generales de Urbanismo 41.808,841600000 15000 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Edificación y Arquitectura 22.646,761600000 15101 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Planeamiento y Gestión Urbanística 112.067,551600000 15102 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Licencias Urbanísticas 145.798,821600000 15103 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Disciplina Urbanística 57.634,801600000 15104 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Inspección Técnica de Edificios 21.041,641600000 15201 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Vías Públicas 384.750,861600000 15500 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Cementerio 94.563,601600000 16400 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Servicios Generales de Medio Ambiente 240.495,261600000 17000 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Parques y Jardines 118.337,861600000 17100 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Playas y Masas Forestales 43.898,521600000 17300 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Servicios Generales de Bienestar Social 226.912,981600000 23000 21
Cuotas a la Seguridad Social --- Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)
66.722,121600000 23101 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Servicios de Intervención con Familias Desfavorecidas
45.789,641600000 23103 21
Cuotas Seguridad Social --- Servicios de Intervención con Población Inmigrante
6.237,721600000 23104 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Servicios de Asistencia a la Mujer 10.144,801600000 23200 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Juventud 28.602,481600000 23201 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Servicios Comunitarios de Asistencia a Personas Dependientes (Ayuda a domicilio)
36.921,601600000 23300 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Servicios Generales de Fomento de Empleo 149.562,601600000 24100 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Programa Orienta 15.200,101600000 24110 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Programa de Formación Municipal 15.606,121600000 24210 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Proyecto Integral de Empleo 4.711,711600000 24212 81
Cuotas a la Seguridad Social ---Promoción Económica 32.877,841600000 24300 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Promoción de Emprendedores 32.013,841600000 24301 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Servicios Generales de Salud y Consumo 35.554,801600000 31300 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Servicios Generales de Educación 245.435,751600000 32000 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Escuela Infantil Municipal 92.944,321600000 32100 21
Cuotas Seguridad Social --- Bibliotecas 16.574,761600000 33200 61
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 21 de 40
Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Cuotas a la Seguridad Social ---Archivo 28.348,971600000 33201 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Promoción Cultural 107.964,111600000 33400 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Patrimonio Histórico 95.188,081600000 33600 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales
30.283,971600000 33601 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Fiestas Populares y Festejos 40.928,181600000 33800 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Servicios Generales de Deportes 347.045,821600000 34000 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Servicios Generales de Comercio 17.412,841600000 43100 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Mercados 69.142,061600000 43101 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Actividades y Promoción Turística 86.732,551600000 43200 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Órganos de Gobierno 188.411,021600000 91200 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Gabinete de Alcaldía 19.788,361600000 91201 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Grupos Políticos 100.000,001600000 91202 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Servicios Generales Área de la Presidencia 76.577,641600000 91203 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Asesoría Jurídica General 44.551,321600000 92001 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Servicios Generales de Administración de Personal
143.253,001600000 92010 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Otros Servicios de Personal no Clasificados 39.907,521600000 92019 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Información Geográfica y Estadística 44.734,101600000 92300 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Participación Ciudadana 18.189,361600000 92400 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Información Interna y Publicaciones 382.590,161600000 92600 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Parque Móvil 224.325,441600000 92700 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Servicio de Intervención 161.287,841600000 93100 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Sección de Compras 62.655,481600000 93101 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Servicios de Gestión Tributaria e Inspección Fiscal
273.717,371600000 93200 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Gestión del Patrimonio 41.755,441600000 93300 21
Cuotas a la Seguridad Social ---Servicio de Tesorería 77.209,901600000 93400 21
Asistencia farmaceútica funcionarios ---Otros Servicios de Personal no Clasificados
110.000,001600800 92019 21
Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Policía Local 162.792,001600801 13200 21
Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Servicios Generales de Urbanismo
3.672,001600801 15000 21
Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Edificación y Arquitectura 3.060,001600801 15101 21
Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Planeamiento y Gestión Urbanística
8.568,001600801 15102 21
Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Licencias Urbanísticas 12.852,001600801 15103 21
Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Disciplina Urbanística 2.448,001600801 15104 21
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 22 de 40
Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Vías Públicas 9.792,001600801 15500 21
Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Cementerio 2.448,001600801 16400 21
Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Servicios Generales de Medio Ambiente
19.584,001600801 17000 21
Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Parques y Jardines 9.180,001600801 17100 21
Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Playas y Masas Forestales 4.284,001600801 17300 21
Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Servicios Generales de Bienestar Social
3.672,001600801 23000 21
Asistencia sanitaria al personal funcionario --- Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)
1.836,001600801 23101 21
Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Servicios Generales de Educación
9.180,001600801 32000 21
Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Archivo 3.672,001600801 33201 21
Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Promoción Cultural 1.836,001600801 33400 21
Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Patrimonio Histórico 5.508,001600801 33600 21
Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Servicios Generales de Deportes
1.224,001600801 34000 21
Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Actividades y Promoción Turística
2.448,001600801 43200 21
Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Servicios Generales Área de la Presidencia
6.120,001600801 91203 21
Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Asesoría Jurídica General 3.672,001600801 92001 21
Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Servicios Generales de Administración de Personal
15.300,001600801 92010 21
Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Información Geográfica y Estadística
3.672,001600801 92300 21
Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Información Interna y Publicaciones
8.568,001600801 92600 21
Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Parque Móvil 3.672,001600801 92700 21
Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Servicio de Intervención 6.732,001600801 93100 21
Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Sección de Compras 4.896,001600801 93101 21
Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Servicios de Gestión Tributaria e Inspección Fiscal
16.524,001600801 93200 21
Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Gestión del Patrimonio 6.120,001600801 93300 21
Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Servicio de Tesorería 4.896,001600801 93400 21
Pensiones a cargo de la Entidad Local ---Pensiones 14.908,051610500 21100 21
Otros servicios en materia de prevención ---Prevención de Riesgos Laborales
2.000,001620000 92012 21
Ayudas sociales al personal ---Otras Prestaciones Económicas a Favor de Empleados
175.042,601620400 22100 21
Prima de seguro colectivo de vida ---Otras Prestaciones Económicas a Favor de Empleados
22.955,001620500 22100 21
Prima de seguro colectivo de accidentes ---Otras Prestaciones Económicas a Favor de Empleados
12.330,001620501 22100 21
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 23 de 40
Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Becas de empleados ---Promoción Educativa Empleados e Hijos 3.597,071620900 32301 21
Becas de hijos de empleados ---Promoción Educativa Empleados e Hijos 84.590,351620901 32301 21
Otros gastos sociales del personal ---Otras Prestaciones Económicas a Favor de Empleados
7.452,001620902 22100 21
Servicio prevención y vigilancia de la salud ---Prevención de Riesgos Laborales
22.800,001620903 92012 21
Total Capítulo 32.093.505,70
Capítulo: 2
Aplicación
Presupuestaria (E-
F-O) Denominación
Importe
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios
2011
Arrendamiento de locales para acción social ---Servicios Generales de Bienestar Social
18.274,802020000 23000 51
Arrendamiento local oficina ---Actividades y Promoción Turística 16.150,002020000 43200 62
Arrendamiento locales oficinas ---Administración General del Área Económica
8.484,002020000 93000 11
Arrendamiento local almacén ---Sección de Compras 11.702,002020000 93101 11
Arrendamiento nave industrial ---Parque Móvil 29.878,002020001 92700 41
Alquiler de galería de tiro --- Policía Local 3.600,002020002 13200 72
Alquiler recinto para actividades ---Festival de Teatro de Comedias 8.000,002020002 33501 61
Arrendamiento de maquinaria --- Programa de Empleo Barrio Alto 3.000,002030000 24112 81
Arrendamiento de material eléctrico ---Fiestas Populares y Festejos 8.000,002030100 33800 63
Renting vehículos ---Policía Local 72.000,002040000 13200 72
Arrendamiento de contenedores de residuos urbanos ---Servicios Generales de Deportes
1.200,002080000 34000 65
Cánones ---Servicios Generales de Medio Ambiente 10.000,002090000 17000 41
Cánones ---Playas y Masas Forestales 18.000,002090000 17300 42
Cánones ocupación terrenos Autoridad Portuaria ---Instalaciones y Pistas Deportivas
95.000,002090000 34200 65
Cánones ocupación terrenos Autoridad Portuaria ---Protección y Desarrollo de los Recursos Pesqueros
60.500,002090000 41500 82
Mantenimiento señalización ---Vías Públicas 2.000,002100000 15500 33
Conservación del viario ---Vías Públicas 100.000,002100001 15500 33
Gastos municipales por ejecuciones subsidiarias en la via pública ---Infraestructuras y Urbanización
1.000,002100002 15100 33
Conservación del recinto ferial ---Fiestas Populares y Festejos 1.000,002100100 33800 33
Conservación edificio ---Policía Local 6.000,002120000 13200 72
Conservación de instalaciones Protección Civil ---Servicios Generales de Protección
5.000,002120000 13400 73
Conservación ---Cementerio 21.000,002120000 16400 51
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 24 de 40
Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Conservación edificios ---Servicios Generales de Medio Ambiente 500,002120000 17000 41
Conservación de edificios ---Servicios Generales de Fomento de Empleo 1.573,002120000 24100 81
Conservación centros escolares y otros ---Servicios Generales de Educación
30.000,002120000 32000 64
Conservación de edificio --- Escuela Infantil Municipal 5.000,002120000 32100 51
Conservación inmueble Museo Mpal. y Centro Conservación y Restauración ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales
3.906,002120000 33601 61
Conservación campos de juego ---Instalaciones y Pistas Deportivas 15.000,002120000 34200 65
Conservación locales municipales AA.VV. ---Participación Ciudadana 1.800,002120000 92400 52
Conservación de edificios municipales ---Gestión del Patrimonio 45.000,002120000 93300 33
Material eléctrico conservación dependencias municipales ---Gestión del Patrimonio
14.500,002120001 93300 33
Conservación Casa de la Cultura ---Gestión del Patrimonio 1.000,002120002 93300 64
Gastos municipales por ejecuciones subsidiarias edificios ---Disciplina Urbanística
15.000,002120100 15104 31
Gastos municipales por ejecuciones subsidiarias ---Inspección Técnica de Edificios
2.000,002120101 15201 34
Conservación maquinaria taller ---Vías Públicas 2.000,002130000 15500 33
Conservación maquinaria ---Alumbrado Público 130.000,002130000 16500 33
Conservación maquinaria ---Servicios Generales de Medio Ambiente 7.000,002130000 17000 41
Conservación de maquinaria centros escolares --- Servicios Generales de Educación
19.641,522130000 32000 64
Conservación maquinaria ---Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca 3.975,002130000 33500 61
Conservación maquinaria ---Servicios Generales no Clasificados 146.317,002130000 92002 11
Conservación instalaciones eléctricas ---Playas y Masas Forestales 2.000,002130101 17300 42
Revisión eléctrica y trámite certificados botiquines ---Protección Civil en Playas
3.500,002130102 13401 73
Mantenimiento de extintores y equipos antirrobo ---Servicios Generales de Educación
16.000,002130103 32000 64
Conservación utillaje ---Policía Local 12.000,002130200 13200 72
Conservación utillaje taller vías públicas ---Vías Públicas 2.000,002130200 15500 33
Conservación utillaje ---Alumbrado Público 11.500,002130200 16500 33
Conservación utillaje ---Servicios Generales de Medio Ambiente 1.000,002130200 17000 41
Conservación utillaje ---Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca 800,002130200 33500 61
Conservación utillaje ---Servicios Generales no Clasificados 6.870,002130200 92002 11
Conservación utillaje guardería forestal ---Servicios Generales de Medio Ambiente
1.000,002130201 17000 41
Conservación de vehículos ---Policía Local 30.000,002140000 13200 72
Conservación embarcaciones --- Protección Civil en Playas 3.500,002140000 13401 73
Conservación vehículos ---Parque Móvil 50.000,002140000 92700 41
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Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Mantenimiento y conservación de mobiliario ---Servicios Generales no Clasificados
6.000,002150000 92002 11
Conservación material de seguridad y salud ---Prevención de Riesgos Laborales
1.000,002190000 92012 21
Material de oficina - Policía Local 3.000,002200000 13200 72
Material de oficina ---Servicios Generales de Protección Civil 300,002200000 13400 73
Material de oficina ---Club de Empleo-SPC 2.000,002200000 24101 81
Material de oficina --- Programa Orienta 2.510,032200000 24110 81
Material de oficina ---Programa de Empleo Barrio Alto 2.000,002200000 24112 81
Material de oficina ---Programa de Formación Municipal 1.000,002200000 24210 81
Material de oficina ---Servicios Generales de Comercio 950,002200000 43100 83
Material de oficina ---Servicios Generales no Clasificados 45.000,002200000 92002 11
Material de oficina ---Información Geográfica y Estadística 1.000,002200000 92300 21
Suscripciones y publicaciones --- Programa Orienta 1.000,002200100 24110 81
Suscripciones y publicaciones --- Bibliotecas 4.000,002200100 33200 61
Suscripciones y publicaciones ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales
580,002200100 33601 61
Suscripciones y publicaciones ---Servicios Generales no Clasificados 16.205,002200100 92002 11
Suscripciones y publicaciones ---Administración General del Área Económica
1.600,002200100 93000 11
Material bibliográfico Asesoría Jurídica ---Servicios Generales de Urbanismo
300,002200101 15000 31
Bibliografía y material específico ---Edificación y Arquitectura 300,002200101 15101 33
Material bibliográfico y adquisición libros --- Programa Orienta 500,002200101 24110 81
Adquisición de prensa --- Programa Orienta 1.000,002200102 24110 81
Adquisición prensa ---Gabinete de Alcaldía 2.200,002200102 91201 71
Material informático no inventariable --- Programa Orienta 500,002200200 24110 81
Suministro de energía eléctrica ---Alumbrado Público 1.565.000,002210000 16500 33
Suministro energía eléctrica alumbrados extraordinarios ---Fiestas Populares y Festejos
33.000,002210000 33800 63
Suministro de energía eléctrica dependencias municipales ---Servicios Generales no Clasificados
600.000,002210000 92002 11
Suministro de agua servicios municipales ---Servicios Generales no Clasificados
282.000,002210100 92002 11
Suministro de gas ---Servicios Generales de Protección Civil 350,002210200 13400 73
Suministro de gas ---Escuela Infantil Municipal 2.000,002210200 32100 51
Suministro de gas ---Instalaciones y Pistas Deportivas 10.000,002210200 34200 65
Suministro de combustible vehículos ---Parque Móvil 70.000,002210300 92700 41
Suministro de combustible para calefacción centros escolares ---Servicios Generales de Educación
5.000,002210301 32000 64
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 26 de 40
Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Uniformidad ---Policía Local 146.292,002210400 13200 72
Uniformidad ---Servicios Generales de Protección Civil 8.000,002210400 13400 73
Uniformidad Guardería Forestal y Supervisores medioambientales ---Servicios Generales de Medio Ambiente
12.000,002210400 17000 41
Vestuario de personal --- Programa de Empleo Barrio Alto 5.000,002210400 24112 81
Vestuario personal prácticas ---Actividades y Promoción Turística 150,002210400 43200 62
Vestuario personal ---Otros Servicios de Personal no Clasificados 41.746,002210400 92019 21
Equipos de prevención y seguridad del personal ---Prevención de Riesgos Laborales
2.000,002210401 92012 21
Manutención ---Escuela Infantil Municipal 30.000,002210500 32100 51
Productos farmacéuticos ---Instalaciones y Pistas Deportivas 1.000,002210600 34200 65
Productos farmaceuticos botiquines dependencias --- Prevención de Riesgos Laborales
500,002210600 92012 21
Material sanitario botiquín ---Servicios Generales de Protección Civil 900,002210601 13400 73
Productos limpieza centros escolares --- Servicios Generales de Educación 3.400,622211000 32000 64
Productos de limpieza dependencias municipales ---Servicios Generales no Clasificados
16.336,002211000 92002 41
Suministro de repuestos maquinaria ---Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca 300,002211100 33500 61
Material de seguridad y salud ---Prevención de Riesgos Laborales 1.000,002211101 92012 21
Material eléctrico actividades ---Promoción Cultural 500,002211200 33400 61
Suministro material eléctrico actividades ---Patrimonio Histórico 300,002211200 33600 61
Suministro material eléctrico ---Fiestas Populares y Festejos 30.000,002211200 33800 63
Suministro material eléctrico dependencias municipales ---Gestión del Patrimonio
25.000,002211200 93300 33
Suministro de material didáctico (Ampliable)---Programa Aula Mentor 3.859,382211400 24213 81
Materiales y productos ---Parques y Jardines 30.000,002211501 17100 41
Suministro de material deportivo ---Promoción y Fomento del Deporte 5.000,002211501 34100 65
Materiales Programas ---Servicios Generales de Fomento de Empleo 1.000,002219900 24100 81
Materiales Programas ---Programas Mixtos de Formación y Empleo 10.000,002219900 24111 81
Adquisición de materiales ---Programa de Empleo Barrio Alto 30.000,002219900 24112 81
Materiales cursos ---Programa de Formación Municipal 50.000,002219900 24210 81
Materiales módulos autoempleo Centro de Empresas Mpal. ---Promoción de Emprendedores
1.000,002219900 24301 81
Suministro materiales de urgencia ---Promoción Cultural 700,002219900 33400 61
Materiales de conservación y restauración ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales
6.200,002219900 33601 61
Suministros de material diverso ---Servicios Generales no Clasificados 1.500,002219900 92002 11
Adquisición de munición armas reglamentarias ---Policía Local 2.000,002219901 13200 72
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 27 de 40
Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Cuotas de comunidad edificios ---Servicios Generales de Fomento de Empleo
11.200,002219902 24100 81
Cuotas de comunidades edificios de uso municipal ---Gestión del Patrimonio
12.500,002219902 93300 32
Comunicaciones telefónicas ---Servicios Generales no Clasificados 325.000,002220000 92002 11
Gastos de franqueo ---Servicios Generales no Clasificados 80.000,002220100 92002 21
Mensajería urgente ---Asesoría Jurídica General 2.000,002220101 92001 71
Mensajería urgente ---Servicios Generales no Clasificados 2.500,002220101 92002 21
Otros servicios comunicaciones ---Actividades y Promoción Turística 180,002229900 43200 62
Transporte módulos ---Servicios Generales de Protección Civil 3.500,002230000 13400 73
Transporte escolar ---Oferta Educativa 37.418,002230000 32401 64
Traslado de documentación --- Archivo 18.228,002230000 33201 61
Traslado de piezas ---Museo Arqueológico 2.000,002230000 33300 61
Gastos de transportes para actividades deportivas ---Servicios Generales de Deportes
8.000,002230000 34000 65
Primas de seguros de vehículos ---Parque Móvil 60.900,002240000 92700 41
Primas de seguros de embarcaciones y agrupación voluntarios ---Protección Civil en Playas
1.500,002240001 13401 73
Primas de seguros de daños materiales en bienes públicos ---Servicios Generales de Administración General
95.000,002240002 92000 71
Primas de seguros de responsabilidad civil patrimonial ---Servicios Generales de Administración General
78.303,002240100 92000 71
Primas de seguros alumnos ---Programa de Empleo Barrio Alto 4.000,002240200 24112 81
Primas de seguros alumnos Programa Leonardo da Vinci ---Experiencias Transnacionales
1.122,002240200 24202 81
Primas de seguros alumnos cursos ---Programa de Formación Municipal 2.000,002240200 24210 81
Primas de seguros participantes en actividades deportivas ---Promoción y Fomento del Deporte
3.800,002240200 34100 65
IBI local de Compras ---Sección de Compras 6.253,562250200 93101 11
Atenciones protocolarias y representativas Centro de Empresas Municipal ---Promoción de Emprendedores
1.500,002260100 24301 81
Atenciones protocolarias y representativas ---Promoción Cultural 1.500,002260100 33400 61
Atenciones protocolarias y representativas ---Patrimonio Histórico 1.500,002260100 33600 61
Atenciones protocolarias y representativas ---Actividades y Promoción Turística
1.500,002260100 43200 62
Atenciones protocolarias y representativas ---Órganos de Gobierno 40.000,002260100 91200 71
Adquisición de publiobjetos protocolarios ---Órganos de Gobierno 6.000,002260101 91200 74
Publicidad en prensa ---Publicaciones externas 2.000,002260200 92800 21
Publicidad en medios ---Publicaciones externas 180.000,002260201 92800 74
Publicidad en otros soportes ---Publicaciones externas 70.000,002260202 92800 74
Programa de absentismo escolar --- Servicios Generales de Educación 4.000,002260203 32000 64
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 28 de 40
Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Medios de comunicación y publicidad directa ---Publicaciones externas 2.500,002260203 92800 74
Anuncios en Diarios Oficiales ---Publicaciones externas 65.200,002260300 92800 11
Gastos jurídicos ---Planeamiento y Gestión Urbanística 10.000,002260400 15102 31
Gastos jurídicos - Disciplina Urbanística 3.000,002260400 15104 31
Gastos jurídicos viviendas municipales --- Vivienda 1.000,002260400 15200 34
Gastos jurídicos ---Gestión del Patrimonio 3.000,002260400 93300 32
Defensa jurídica del personal --- Otras Prestaciones Económicas a Favor de Empleados
2.000,002260401 22100 21
Gastos de defensa jurídica ---Asesoría Jurídica General 20.000,002260401 92001 71
Impartición de talleres oferta educativa ---Servicios Generales de Bienestar Social
18.000,002260600 23000 51
Impartición talleres oferta educativa ---Servicios de Asistencia a la Mujer 15.000,002260600 23200 53
Talleres ---Juventud 70.000,002260600 23201 65
Realización de talleres ---Servicios Generales de Salud y Consumo 4.920,002260600 31300 83
Talleres, Jornadas y Congresos Enseñanza --- Servicios Complementarios de Educación
3.000,002260600 32400 64
Monitores talleres, jornadas y congresos ---Oferta Educativa 60.000,002260600 32401 64
Reuniones y conferencias ---Patrimonio Histórico 9.658,002260600 33600 61
Congresos, conferencias y talleres didácticos ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales
2.400,002260600 33601 61
Realización de talleres ---Promoción y Fomento del Deporte 36.650,002260600 34100 65
Jornadas y talleres ---Planes de Actuación de Comercio 12.000,002260600 43102 83
Congresos y seminarios ---Actividades y Promoción Turística 1.000,002260600 43200 62
Celebración de jornadas ---Participación Ciudadana 1.200,002260600 92400 52
Impartición talleres ---Programa Educación Barrio Alto 101.000,002260610 32300 64
Contratación de monitores ---Programa de Empleo Barrio Alto 27.000,002260620 24112 81
Contratación monitores ---Programa de Formación Municipal 20.000,002260620 24210 81
Contratación monitores Centro de Empresas Municipal ---Promoción de Emprendedores
14.000,002260620 24301 81
Contratación de monitores aula educación cívica ---Participación Ciudadana
12.000,002260621 92400 52
Gastos celebración de oposiciones y pruebas selectivas ---Otros Servicios de Administración de Personal
3.000,002260700 92011 21
Artes escénicas pequeño formato ---Otros programas de Artes Escénicas 9.169,002260902 33502 61
Actividades teatrales---Festival de Teatro de Comedias 107.000,002260903 33501 61
Programación Teatro Municipal ---Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca 166.831,002260904 33500 61
Gastos diversos Biblioteca Alfonso X El Sabio --- Biblioteca 10.445,002260905 33200 61
Gastos diversos Biblioteca Casa de la Cultura ---Bibliotecas 5.000,002260906 33200 61
Exposiciones ---Patrimonio Histórico 1.800,002260910 33600 61
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 29 de 40
Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Gastos diversos ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales
9.500,002260911 33601 61
Otros gastos salas exposiciones ---Museo Arqueológico 2.700,002260912 33300 61
Adquisición documentación y microfilms ---Patrimonio Histórico 950,002260913 33600 61
Gastos diversos ---Servicios Generales de Deportes 55.850,002260920 34000 65
Cine y actividades audiovisuales ---Promoción Cultural 25.000,002260930 33400 61
Conciertos didácticos para escolares ---Servicios Complementarios de Educación
4.000,002260940 32400 64
Conciertos Banda de Música ---Promoción Cultural 3.000,002260942 33400 61
Actividades fomento lectura ---Promoción Cultural 1.000,002260950 33400 61
Gastos diversos ---Policía Local 6.000,002261000 13200 72
Gastos diversos ---Gabinete de Alcaldía 36.000,002261000 91201 71
Gastos diversos ---Comunicación, imagen y protocolo 2.000,002261000 92601 74
Compensación Consejería de Salud expedientes sancionadores (Ampliable) ---Servicios Generales de Salud y Consumo
5.474,002261001 31300 83
Gastos diversos tráfico ---Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento 9.000,002262000 13300 72
Gastos diversos ---Cementerio 3.000,002262000 16400 51
Gastos diversos ---Playas y Masas Forestales 3.000,002262000 17300 42
Gastos diversos ---Juventud 40.000,002262000 23201 65
Gastos diversos ---Mercados 3.500,002262000 43101 83
Programa de educación vial ---Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento
5.000,002262001 13300 72
Ordenación tráfico Motorada y Feria ---Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento
200.000,002262002 13300 72
Gastos diversos ---Servicios Generales de Bienestar Social 24.000,002263000 23000 51
Gastos diversos ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)
8.000,002263000 23101 51
Gastos diversos ---Participación Ciudadana 2.000,002263000 92400 52
Gastos Programa de igualdad ---Servicios de Asistencia a la Mujer 21.348,002263001 23200 53
Proyectos Barrio Alto ---Servicios Sociales Comunitarios de Acción Social (Cooperación social)
130.490,752263002 23102 51
Gastos diversos Programas Sociales ---Servicios Generales de Bienestar Social
100.000,002263003 23000 51
Plan Municipal contra la violencia de género ---Servicios de Asistencia a la Mujer
12.000,002263004 23200 53
Gastos diversos ---Servicios Generales de Fomento de Empleo 2.000,002264000 24100 81
Gastos diversos centro empresas --- Promoción de Emprendedores 3.000,002264000 24301 81
Gastos diversos ---Protección y Desarrollo de los Recursos Pesqueros 1.500,002264000 41500 82
Gastos diversos ---Servicios Generales de Comercio 700,002264000 43100 83
Gastos diversos ---Actividades y Promoción Turística 2.000,002264000 43200 62
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 30 de 40
Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Elementos exorno urbano ---Planes de Actuación de Comercio 6.000,002264001 43102 83
Actividades de promoción de la Ciudad ---Actividades y Promoción Turística 15.000,002264002 43200 62
Gastos varios de organización de eventos ---Comunicación, imagen y protocolo
15.000,002264003 92601 74
Promoción comercial---Planes de Actuación de Comercio 25.000,002264004 43102 83
Gastos diversos festejos populares ---Fiestas Populares y Festejos 400.000,002269900 33800 63
Indemnizaciones funcionamiento servicios municipales ---Servicios Generales no Clasificados
15.000,002269901 92002 72
Gastos ejecución sentencias ---Servicios Generales no Clasificados 10.000,002269903 92002 71
Sanciones administrativas---Infraestructura y Urbanización 1.500,002269904 15100 33
Sanciones administrativas --- Licencias Urbanísticas 117.000,002269904 15103 31
Sanciones administrativas ---Displina Urbanística 31.000,002269904 15104 31
Sanciones administrativas --- Juventud y Deportes 3.768,152269904 23201 11
Limpieza de parcelas municipales urbanas y canales ---Otras Infraestructuras Municipales
30.000,002270000 45900 33
Limpieza de centros de enseñanza ---Servicios Generales de Educación 1.384.009,002270001 32000 64
Limpieza de edificios municipales ---Servicios Generales no Clasificados 1.277.274,002270001 92002 41
Servicio limpieza vehículos oficiales ---Policía Local 6.000,002270002 13200 72
Recogida de basuras ---Recogida, Eliminación y Tratamiento de Residuos 9.875.596,002270010 16200 41
Conservación litoral y masas forestales ---Playas y Masas Forestales 2.894.794,692270011 17300 42
Trabajos de desinfección, desinsectación y desratización ---Protección de la salubridad pública
30.743,342270012 31301 51
Recogida de residuos especiales ---Mercados 17.441,502270014 43101 83
Recogida de mobiliario y enseres ---Recogida, Eliminación y Tratamiento de Residuos
375.500,002270015 16200 41
Centro de eliminación de residuos (CRR) ---Recogida, Eliminación y Tratamiento de Residuos
706.942,282270020 16200 41
Tratamiento de residuos urbanos (planta pública)---Recogida, Eliminación y Tratamiento de Residuos
2.096.855,002270021 16200 41
Tratamiento de residuos industriales (planta privada)---Recogida, Eliminación y Tratamiento de Residuos
351.058,002270022 16200 41
Seguridad y vigilancia edificios ---Servicios Generales de Bienestar Social 92.350,002270100 23000 51
Seguridad y vigilancia edificios ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)
27.263,002270100 23101 51
Seguridad y vigilancia Centro de Empresas Municipal ---Promoción de Emprendedores
1.000,002270100 24301 81
Seguridad y vigilancia edificios ---Servicios Generales de Educación 27.950,002270100 32000 64
Seguridad y vigilancia ---Promoción Cultural 32.100,002270100 33400 61
Seguridad y vigilancia ---Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca 59.450,002270100 33500 61
Seguridad y vigilancia ---Servicios Generales de Deportes 6.000,002270100 34000 65
Seguridad y vigilancia ---Mercados 59.100,002270100 43101 83
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 31 de 40
Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Seguridad y vigilancia ---Servicios Generales no Clasificados 57.750,002270100 92002 72
Servicio de seguridad y vigilancia Motorada ---Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento
28.500,002270101 13300 72
Seguridad y vigilancia actividades ---Patrimonio Histórico 3.667,002270101 33600 61
Seguridad y vigilancia ---Fiestas Populares y Festejos 19.000,002270101 33800 63
Gestión depósito archivo municipal ---Archivo 26.631,002270400 33201 61
Gastos procesos electorales ---Información Geográfica y Estadística 6.000,002270500 92300 21
Medidas de prevención emergencias ---Servicios Generales de Protección Civil
12.000,002270600 13400 73
Consultoría y asistencia técnica revisión-adaptación PGOU ---Planes Municipales de Ordenación
809.350,002270601 15105 31
Contratación Servicio Auditoría --- Programa Orienta 1.000,002270601 24110 81
Contratación servicio auditoría - Programas Mixtos de Formación y Empleo 4.000,002270601 24111 81
Análisis paleontógico yacimiento manantial ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales
4.990,002270601 33601 61
Contratación de empresas ---Protección y Desarrollo de los Recursos Pesqueros
3.000,002270601 41500 82
Contratación asistencia técnica Andalucía Film Commission ---Actividades y Promoción Turística
3.800,002270601 43200 62
Contrato asistencia auditoría de organización ---Organización 9.145,002270601 92021 21
Asistencia externa para el control financiero ---Servicio de Intervención 30.000,002270601 93100 11
Redacción de planeamiento ---Planeamiento y Gestión Urbanística 8.038,002270602 15102 31
Asistencia técnica redacción PEPCH ---Planes Municipales de Ordenación 89.172,002270602 15105 31
Asistencia técnica redacción proyectos --- Programas Mixtos de Formación y Empleo
12.000,002270602 24111 81
Estudios y trabajos técnicos ---Policía Local 4.513,202270603 13200 72
Contratación empresas --- Programas Mixtos de Formación y Empleo 10.000,002270603 24111 81
Realización de estudios ---Planes de Actuación de Comercio 18.000,002270603 43102 83
Contratación asesoramiento diseños publicitarios ---Comunicación, imagen y protocolo
12.000,002270603 92601 74
Agenda 21 Local ---Protección y Mejora del Medio Ambiente 500,002270604 17200 41
Compensación Diputación Prov. Convenio Multas (Ampliable) --- Policía Local
108.100,002270800 13200 72
Compensación Diputación Prov. Convenio Gestión Recaudatoria ---Servicio de Recaudación
936.058,042270800 93401 11
Servicio recaudación tasa recogida de residuos (Ampliable) ---Servicio de Recaudación
256.838,722270801 93401 11
Gastos de distribución y montaje de publicidad ---Publicaciones externas 20.000,002270901 92800 74
Mantenimiento de semáforos ---Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento
25.000,002271000 13300 33
Retirada vehículos de la vía pública y portería del depósito municipal vehículos---Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento
437.465,102271000 13300 72
Salvamento, vigilancia y asistencia sanitaria ---Protección Civil en Playas 493.448,002271000 13401 73
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 32 de 40
Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Servicio de grua --- Alumbrado Público 10.000,002271000 16500 33
Mantenimiento juegos infantiles y mobiliario urbano ---Parques y Jardines 50.000,002271000 17100 41
Servicio de megafonía ---Playas y Masas Forestales 21.240,002271000 17300 42
Educación ambiental ---Otras Actuaciones Relacionadas con el Medio Ambiente
9.320,002271000 17900 41
Servicio de animación Acción Comunitaria ---Servicios Sociales Comunitarios de Acción Social (Cooperación social)
177.000,002271000 23102 51
Trabajos asistenciales contratados Mpales. ---Servicios Comunitarios de Asistencia a Personas Dependientes (Ayuda a domicilio)
208.504,002271000 23300 51
Trabajos asistenciales contratados ---Servicios Especializados de Asistencia a Personas Dependientes (Residencia ancianos)
423.555,002271000 23301 51
Funcionamiento Salas de Estudio ---Servicios Complementarios de Educación
64.533,002271000 32400 64
Actuaciones musicales y otras ---Promoción Cultural 22.000,002271000 33400 61
Servicios funcionamiento ---Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca 85.000,002271000 33500 61
Instalación Alumbrados Extraordinarios ---Fiestas Populares y Festejos 480.000,002271000 33800 63
Contratación servicios actividades deportivas ---Promoción y Fomento del Deporte
21.500,002271000 34100 65
Contratación servicios ---Actividades y Promoción Turística 55.000,002271000 43200 62
Montaje y desmontaje de actividades ---Promoción Cultural 21.600,002271001 33400 61
Montajes y desmontajes actividades ---Patrimonio Histórico 2.818,002271001 33600 61
Montajes y desmontajes actividades ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales
1.200,002271001 33601 61
Montaje casetas de feria ---Fiestas Populares y Festejos 230.000,002271001 33800 63
Servicios iluminación y sonido ---Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca 30.000,002271002 33500 61
Contrato mantenimiento señalización horizontal y vertical ---Vías Públicas 100.000,002271003 15500 33
Mantenimiento de jardines ---Parques y Jardines 1.593.342,002271003 17100 41
Mantenimiento integral accesos playas ---Playas y Masas Forestales 12.000,002271003 17300 42
Mantenimiento de centros escolares por empresa --- Servicios Generales de Educación
70.000,002271003 32000 64
Otros trabajos y tratamientos ---Parques y Jardines 38.000,002271004 17100 41
Trabajos diversos ---Playas y Masas Forestales 500,002271004 17300 42
Atención de animales de compañía ---Otras Actuaciones Relacionadas con el Medio Ambiente
65.550,262271004 17900 41
Trabajos asistenciales contratados Ley Dependencia (Ampliable) ---Servicios Comunitarios de Asistencia a Personas Dependientes (Ayuda a Domicilio)
1.482.998,402271004 23300 51
Servicios contratados gestión instalaciones ---Instalaciones y Pistas Deportivas
694.965,102271004 34200 65
Ejecución de calas en Vía Pública (Ampliable) ---Vías Públicas 800.000,002271005 15500 33
Cánones gestión CRA ---Centro de Recursos Ambientales 66.020,002271006 17901 41
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 33 de 40
Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Convenio Colegio de Veterinarios ---Servicios Generales de Medio Ambiente
3.271,002271008 17000 41
Tratamiento zonas verdes ---Parques y Jardines 29.680,002271009 17100 41
Gestión servicios Proyecto Leonardo da Vinci ---Experiencias Transnacionales
10.264,902272000 24202 81
Dietas cargos electos ---Órganos de Gobierno 8.550,002300000 91200 71
Dietas del personal --- Programa Orienta 200,002302000 24110 81
Dietas Personal ---Proyecto Integral de Empleo 173,912302000 24212 81
Dietas del personal ---Otros Servicios de Personal no Clasificados 26.598,002302000 92019 21
Dietas Pnal. Turismo desplazamientos promocionales ---Actividades y Promoción Turística
4.000,002302001 43200 62
Locomoción cargos electos ---Órganos de Gobierno 8.550,002310000 91200 71
Locomoción del personal --- Programa Orienta 350,002312000 24110 81
Locomoción Personal ---Proyecto Integral de Empleo 173,912312000 24212 81
Locomoción del personal ---Otros Servicios de Personal no Clasificados 31.876,002312000 92019 21
Locomoción Pnal. Turismo desplazamientos promocionales ---Actividades y Promoción Turística
2.500,002312001 43200 62
Otras indemnizaciones ---Órganos de Gobierno 1.000,002330000 91200 71
Otras indemnizaciones personal ---Otros Servicios de Personal no Clasificados
4.826,002332000 92019 21
Indemnización asistencia pruebas selectivas ---Otros Servicios de Administración de Personal
30.000,002332100 92011 21
EL PUERTO GLOBAL, S.L.U. Servicios de Catastro ---Servicios de Gestión Tributaria e Inspección Fiscal
560.707,652502000 93200 11
EL PUERTO GLOBAL, S.L.U. Servicios de Cartografía ---Información Geográfica y Estadística
82.613,102502001 92300 21
EL PUERTO GLOBAL S.L.U., Servicio de Disciplina Urbanística ---Disciplina Urbanística
11.483,312502002 15104 31
EL PUERTO GLOBAL, S.L.U. Servicio de Notificaciones ---Servicios Generales no Clasificados
490.133,922502003 92002 21
EL PUERTO GLOBAL, S.L.U. Servicios Informáticos ---Servicios Informáticos Internos
1.294.404,132502004 92020 21
EL PUERTO GLOBAL, S.L.U Servicios de Registro de Solares ---Disciplina Urbanística
86.386,222502005 15104 31
EL PUERTO GLOBAL, S.L.U. Servicios de O.A.C. ---Información Interna y Publicaciones
48.146,042502006 92600 21
EL PUERTO GLOBAL, S.L.U. Servicios de comunicación y protocolo ---Comunicación, imagen y protocolo
213.296,682502007 92601 74
Total Capítulo 40.039.832,21
Capítulo: 3
Aplicación
Presupuestaria (E-
F-O) Denominación
Importe
Gastos Financieros
2011
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 34 de 40
Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Intereses préstamos largo plazo sector público ---Deuda Pública 26.774,993100000 01100 11
Intereses préstamos largo plazo otras entidades ---Deuda Pública 716.591,523100001 01100 11
Intereses préstamo art. 177.5 del R.D.L. 2/2004 ---Deuda Pública 5.856,163100002 01100 11
Intereses operaciones de tesorería ---Deuda Pública 779.083,133100100 01100 11
Gastos de formalización, modificación y cancelación de operaciones de crédito ---Servicio de Tesorería
144.825,003110000 93400 11
Intereses de demora ---Servicio de Tesorería 1.024.395,663520000 93400 11
Intereses deuda Diputación Cádiz (Convenio) ---Servicio de Recaudación 56.577,953590000 93401 11
Intereses aplazamientos y fraccionamientos deudas Organismos Públicos --- Servicio de Tesorería
33.307,653590001 93400 11
Otros gastos financieros ---Servicio de Tesorería 430,563590100 93400 11
Total Capítulo 2.787.842,62
Capítulo: 4
Aplicación
Presupuestaria (E-
F-O) Denominación
Importe
Transferencias Corrientes
2011
EL PUERTO GLOBAL, S.L.U. Campaña de empadronamiento ---Información Geográfica y Estadística
12.000,004491000 92300 21
SUVIPUERTO S.A. Subvención déficit gestión viviendas municipales ---Vivienda
104.000,004491010 15200 34
SUVIPUERTO S.A. Subvención gastos jurídicos y tributarios ---Vivienda 36.000,004491011 15200 34
SUVIPUERTO S.A. Subvención por gestión otras viviendas públicas ---Vivienda
20.500,004491012 15200 34
SUVIPUERTO S.A. Subvención por gestión rehabilitación autonómica ---Vivienda
25.000,004491013 15200 34
SUVIPUERTO S.A. subvención reducción de renta 18.000,004491014 15200 34
Convenio Junta de Andalucía circuito teatro y música ---Promoción Cultural 12.000,004500000 33400 61
Convenio Diputación servicio de teleasistencia domiciliaria ---Servicios Comunitarios de Asistencia a Personas Dependientes (Ayuda a domicilio)
3.154,004610000 23300 51
Aportación Mancomunidad B.C. Proy. PREVENCAR --- Policía Local 12.993,904630000 13300 72
Aport. Mancdad. B.C. equipamtos. --- Playas y Masas Forestales 15.707,124630000 17300 42
Aportación a Mancomunidad ---Transferencias a Mancomunidad Bahía de Cádiz
44.576,554630000 94300 41
Aportación al Consorcio contra Incendios ---Servicio de Extinción de Incendios
2.306.880,004670000 13500 73
Aportación Consorcio UTEDLT ---Promoción Económica 51.352,004670000 24300 81
Aportación al Consorcio ---Mantenimiento y Desarrollo del Transporte Público
297.221,054670000 44100 41
Subvención PYMES Proyectos Empresariales de Interés Local ---Promoción de Emprendedores
15.000,004700000 24301 81
Subvención gestión ---Centro de Recursos Ambientales 373.237,004790000 17901 41
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 35 de 40
Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Subvención al transporte urbano ---Mantenimiento y Desarrollo del Transporte Público
2.556.964,004790000 44100 41
Convenio con El Vaporcito ---Actividades y Promoción Turística 11.000,004790001 43200 62
Realojos ---Vivienda 107.493,184800000 15200 51
Subvenciones acción social ---Servicios Sociales Comunitarios de Acción Social
24.800,004800000 23100 51
Ayudas de Emergencia Social ---Servicios Sociales Comunitarios de Acción Social
440.000,004800001 23100 51
Convenio Marco Asociación Cruz Roja ---Servicios Sociales Comunitarios de Acción Social
40.000,004800100 23100 51
Convenio Marco Asociación Anydes ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)
130.000,004800100 23101 51
Convenio ANDAD ---Participación Ciudadana 10.000,004800100 92400 52
Otras subvenciones ---Servicios Sociales Comunitarios de Acción Social 290.856,004800101 23100 51
Subvenciones Asociaciones drogodependencia ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)
15.000,004800101 23101 51
Premios universitarios --- Servicios Generales de Educación 4.000,004810000 32000 64
Premios ---Fiestas Populares y Festejos 19.100,004810000 33800 63
Premios actividades deportivas ---Promoción y Fomento del Deporte 1.100,004810000 34100 65
Becas alumnos ---Programa de Empleo Barrio Alto 10.000,004810100 24112 81
Becas alumnos Proyecto Leonardo da Vinci ---Experiencias Transnacionales
102.253,304810100 24202 81
Becas ---Programa de Formación Municipal 6.000,004810100 24210 81
Becas alumnos en prácticas ---Actividades y Promoción Turística 800,004810100 43200 62
Ayudas para rehabilitación de viviendas ---Vivienda 3.500,004820000 15200 34
Ayudas realización inspección ---Inspección Técnica de Edificios 2.000,004820000 15201 34
Subvenciones Asociaciones Mujer --- Servicio de Asistencia a la Mujer 10.000,004820000 23200 53
Subvenciones ---Juventud 5.000,004820000 23201 65
Subvenciones ---Servicios Generales de Educación 3.000,004820000 32000 64
Subvenciones ---Promoción Cultural 10.000,004820000 33400 61
Subvenciones ---Fiestas Populares y Festejos 56.000,004820000 33800 63
Subvenciones ---Promoción y Fomento del Deporte 180.000,004820000 34100 65
Subvenciones clubes Natacion Portuense y Waterpolo ADESAMAR ---Piscinas Municipales
40.000,004820000 34201 65
Subvenciones ---Protección y Desarrollo de los Recursos Pesqueros 8.000,004820000 41500 82
Otras transferencias asociaciones ---Planes de Actuación de Comercio 50.000,004820000 43102 83
Subvenciones Grupos Políticos Municipales ---Grupos Políticos 158.268,004820000 91202 71
Subvenciones ---Participación Ciudadana 70.000,004820000 92400 52
Subvenciones a fundaciones ---Patrimonio Histórico 22.841,004820001 33600 61
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 36 de 40
Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Convenio FLAVE ---Participación Ciudadana 41.818,004820001 92400 52
Convenio La Muralla ---Participación Ciudadana 20.000,004820002 92400 52
Transferencia CEEI Bahía de Cádiz ---Promoción Económica 12.774,114830000 24300 81
Aportación anual Fundación Luis Goytisolo Convenio Purullena ---Patrimonio Histórico
25.000,004830000 33600 61
Cuota Asoc. Des. Comarca Jerez (PRODER) ---Desarrollo Rural 1.000,004840000 41400 81
Cuota anual AECIPE ---Protección y Desarrollo de los Recursos Pesqueros 1.500,004840000 41500 82
Cuota Asociación Ruta del Vino Marco de Jerez ---Actividades y Promoción Turística
1.800,004840000 43200 62
Cuotas socios federaciones y asociaciones ---Servicios Generales de Administración General
13.000,004840000 92000 71
Cuotas socio ACEVIN-RECEVIN ---Desarrollo Rural 1.500,004840001 41400 81
Subvenciones a Proyectos ---Programas de Cooperación Internacional 23.500,004900000 23001 51
Total Capítulo 7.877.489,21
Capítulo: 6
Aplicación
Presupuestaria (E-
F-O) Denominación
Importe
Inversiones Reales
2011
Acondicionamiento Pza. Pescadería y otras actuaciones en el Casco Hco.--- Vías Públicas
3.500.000,006000201 15500 33
Acatamiento sentencias expropiatorias--- Planeamiento y Gestión Urbanística
35.000,006006801 15102 31
Expropiación terrenos en E.P. Pinar de Mochicle y Viario Andalucía Real--- Planeamiento y Gestión Urbanística
475.000,006007201 15102 31
Retasación terrenos afectados por la AARU-CO 9 Viario Fuentebermeja --- Planeamiento y Gestión Urbanística
82.000,006007501 15102 31
Rotonda Bahía Blanca --- Planeamiento y Gestión Urbanística 5.712,006007801 15102 31
Expropiacion terrenos C/ Durango --- Planeamiento y Gestión Urbanística 20.000,006007901 15102 31
Expropiación terrenos afectados por ampliación Hijuela Tío Gilito --- Planeamiento y Gestión Urbanística
2.000,006008001 15102 31
Expropiación de terrenos afectados por SGEL-16-SUNP ---Planeamiento y Gestión Urbanística
125.000,006008101 15102 31
Modificado del proyecto de la pasarela--- Infraestructura y Urbanización 100.000,006090001 15100 33
Recuperación Caminos Rurales 1ª Fase --- Caminos Rurales 60.000,006090001 45400 81
Construcción parque skate y patinaje en Valdelagrana--- Promoción y Fomento del Deporte
220.000,006090101 34100 65
Liquidación 4ª fase Urbanismo Comercial--- Servicios Generales de Comercio
127.086,016090101 43100 83
Liquidación 4ª fase Urbanismo Comercial--- Servicios Generales de Comercio
83.876,666090201 43100 83
Mejora acceso zona actividad naútica playa Sta. Catalina-Las Redes--- Otras Infraestructuras Municipales
135.438,756090301 45900 81
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 37 de 40
Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Mejora acceso zona actividad naútica playa Sta. Catalina-El Ancla--- Otras Infraestructuras Municipales
135.851,026090401 45900 81
Reurbanización Plaza Miguel del Pino---Vías Públicas 135.000,006095001 15500 33
Urbanización calle de acceso a Centro de Día y Centro de Emergencia Socia--- Vías Públicas
200.000,006095101 15500 33
Acerado Camino del Águila ---Vías Públicas 16.550,006095201 15500 33
Reforma saneamiento y acometida Pabellón Angelita Alta--- Vías Públicas 4.520,006095301 15500 33
Urbanización y reurbanización --- Vías Públicas 1.000.000,006096701 15500 33
Plan de Barrios --- Vías Públicas 1.000.000,006096801 15500 33
Eliminación de barreras arquitectónicas--- Vías Públicas 150.000,006191001 15500 33
Adaptación pasos de peatones a la Orden FOM/3053/2008 --- Vías públicas 50.000,006195001 15500 33
Mejora y reposición vías públicas --- Vías Públicas 602.030,036198601 15500 33
Adecentamiento y mejora parcela mpal. C/ Marisma --- Infraestructura y Urbanización
40.000,006210001 15100 33
Construcción Casa de la Juventud--- Juventud 200.000,006220001 23201 65
Redacción proyecto modernización Mercado de Abastos---Mercados 21.295,076220001 43101 83
Restauración Ermita de los Caminantes ---Edificación y Arquitectura 90.000,006220301 15101 31
Construcción vestuarios campos de fútbol Ciudad Deportiva Portuense--- Instalaciones y Pistas Deportivas
400.000,006220301 34200 65
Liquidación obras local social Bda. Los Milagros--- Participación Ciudadana 12.000,006220301 92400 52
Construcción campo de rugby (anualidades 2010 y 2011)--- Instalaciones y Pistas Deportivas
660.000,006220801 34200 65
Adquisición e instalación de parquet flotante Pabellón Angelita Alta--- Instalaciones y Pistas Deportivas
220.000,006220901 34200 65
Construcción vestuarios y almacén C. P. Sericícola --- Instalaciones y Pistas Deportivas
120.000,006221501 34200 65
Reforma vestuario Pista Deportiva Malacara --- Instalaciones y Pistas Deportivas
135.000,006221601 34200 65
Reposición pavimento pista atletismo Ciudad Deportiva Portuense--- Instalaciones y Pistas Deportivas
350.000,006221801 34200 65
Construcción campo de fútbol cesped artificial en Ciudad Deportiva Portuense--- Instalaciones y Pistas Deportivas
500.000,006221901 34200 65
Regenaración campo cesped Ciudad Deportiva Portuense---Instalaciones y Pistas Deportivas
18.000,006222001 34200 65
Reforma cerramiento, entrada principal y accesibilidad Ciudad Deportiva--- Instalaciones y Pistas Deportivas
400.000,006222101 34200 65
Protección antirrobo Centro Logístico --- Sección de Compras 15.517,006230101 93101 11
Acondicionamiento accesos y alumbrado aparcamiento Monasterio La Victoria --- Infraestructura y Urbanización
345.985,006290001 15100 33
Reforma Recinto Ferial --- Fiestas Populares y Festejos 90.000,006390001 33800 33
Total Capítulo 11.882.861,54
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 38 de 40
Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
Capítulo: 7
Aplicación
Presupuestaria (E-
F-O) Denominación
Importe
Transferencias de Capital
2011
Aportación a EL PUERTO GLOBAL S.L.U. gtos. Inversión --- Servicio de Tesorería
313.418,447400001 92020 11
Aportación Convenio Ermita Santa Clara y entorno--- Vivienda 968.790,367400101 15200 34
Aportación de capital al Consorcio Metropolitano de Transportes --- Mantenimiento y Desarrollo del Transporte Público
78.058,997670001 44100 41
Total Capítulo 1.360.267,79
Capítulo: 8
Aplicación
Presupuestaria (E-
F-O) Denominación
Importe
Activos Financieros
2011
Otros anticipos (Ampliable) ---Servicios Generales de Administración General
10.000,008300000 92000 11
Gastos anticipados ejecución subsidiaria (Ampliable) ---Infraestructuras y Urbanización
150.000,008300100 15100 33
Gastos anticipados ejecución subsidiaria (Ampliable) ---Disciplina Urbanística
150.000,008300100 15104 31
Gastos anticipados ejecución subsidiaria (Ampliable) ---Inspección Técnica de Edificios
10.000,008300100 15201 34
Gastos anticipados ejecución subsidiaria (Ampliable) ---Gestión del Patrimonio
6.000,008300100 93300 32
Anticipos IT por cuenta de Seguridad Social (Ampliable) ---Otros Servicios de Personal no Clasificados
700.000,008300400 92019 21
Anticipos reintegrables al personal menos de un año (Ampliable) ---Otros Servicios de Administración de Personal
200.000,008300800 92011 21
Anticipos reintegrables al personal más de un año (Ampliable) ---Otros Servicios de Administración de Personal
100.000,008300801 92011 21
Total Capítulo 1.326.000,00
Capítulo: 9
Aplicación
Presupuestaria (E-
F-O) Denominación
Importe
Pasivos Financieros
2011
Amortización préstamos largo plazo sector público ---Deuda Pública 90.929,779110000 01100 11
Devolución anticipos Diputación Cádiz (Convenio) ---Servicio de Recaudación
392.387,409110100 93401 11
Amortización préstamos largo plazo otras entidades ---Deuda Pública 5.189.950,409130000 01100 11
Amortización de préstamo art. 177.5 del R.D.L. 2/2004 ---Deuda Pública 518.043,589130001 01100 11
Total Capítulo 6.191.311,15
miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 39 de 40
Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos
103.559.110,22Suma total
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