Post on 24-May-2019
Jalan Letjend. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326767 Faks. (0298) 321398 Website www.salatiga.go.id E-mail: walikota@salatiga.go.id
WALIKOTA SALATIGA
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN ANGGARAN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Drs. ACHMAD ROFAI, M.Si
Jabatan : Pj. Walikota Salatiga
berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.
Salatiga, Januari 2017
Pj. WALIKOTA SALATIGA,
ttd
Drs. ACHMAD ROFAI, M.Si
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
NO. SASARAN STRATEGIS TARGET SATUAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KOTA SALATIGA
INDIKATOR KINERJA VARIABEL INDIKATOR
1. 80 ----
Harapan Lama Sekolah;Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)/kapita.
1. Terwujudnya SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu
Indeks Pembangunan Manusia
% Usia Harapan Hidup;Lama Sekolah;
99.98 -
-
100 -
2. Angka Melek Huruf diatas 15 tahun
% Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis;
teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat
Total jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas.
3. APM Dikdas % Jumlah siswa SD dan MI usia 7-12 tahun;100 -
-
11.5 -
-
luhur masyarakat
4. Angka Kematian Bayi (AKB)
per 1000 bayi
Jumlah kematian bayi sebelum umur 1 tahun;
Jumlah kelahiran hidup.
3. APM Dikdas % Jumlah siswa SD dan MI usia 7-12 tahun;
Total jumlah penduduk usia 7-12 tahun.
157 -
-
0.03 -6. Persentase Gizi Buruk % Jumlah balita yang kekurangan gizi;
5. Angka Kematian Ibu (AKI)
per 100.000 kelahiran
hidup
Jumlah kematian ibu;
Jumlah kelahiran hidup.
0.03 -
-
1. Pertumbuhan PDRB 5 %
2. Peningkatan PAD 6 %
6. Persentase Gizi Buruk % Jumlah balita yang kekurangan gizi;
Total jumlah balita.
2. PDRB
PAD
Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada
3. Jumlah wisatawan 120,000 orang/ tahun
Jumlah wisatawan yang datang setiap tahunyang berorientasi pada ekonomi kerakyatan
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 1
NO. SASARAN STRATEGIS TARGET SATUANINDIKATOR KINERJA VARIABEL INDIKATORNO. SASARAN STRATEGIS TARGET SATUANINDIKATOR KINERJA VARIABEL INDIKATOR
1. Terwujudnya SDM yang Indeks Pembangunan % Usia Harapan Hidup;4. 5.88 -
-
5. Penguatan cadangan pangan pokok
60 %
Angka Pengangguran % Jumlah pengangguran
Jumlah angkatan kerja
Jumlah cadangan pangan kota per 100 tonpangan pokok
90 -
-
6. Ketersediaan protein per kapita
gram/kapita/hari
Ketersediaan pangan/kapita/hari dari NBM (Neraca Bahan Makanan);
Kandungan protein sesuai buku DKBM (Daftar Komposisi Bahan Makanan);
-
7. 3.5 -Penduduk miskin % Jumlah penduduk miskin
Komposisi Bahan Makanan);
Bagian yang Dapat Dimakan (BDD) sesuai buku Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM).
-
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
1. Opini pemeriksaan BPK
WTP -
-
Total jumlah penduduk
Laporan keuangan
2. Nilai/Predikat EKPPD kategori Penilaian kebijakan umum daerah;Sangat -
-
-Penyelenggaraan urusan desentralisasi;
B
2. Nilai/Predikat EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah)
kategori Penilaian kebijakan umum daerah;
Pengelolaan keuangan daerah secara makro;
Sangat Tinggi
3. Nilai/Predikat kategori Penilaian kinerja terhadap aspek, antara lain:B
-
-
-
-
Aspek perencanaan
Aspek pengukuran kinerja
Aspek pelaporan kinerja
Aspek evaluasi kinerja
3. Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemda
kategori Penilaian kinerja terhadap aspek, antara lain:
-
-
Aspek evaluasi kinerja
Aspek capaian kinerja.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 2
NO. SASARAN STRATEGIS TARGET SATUANINDIKATOR KINERJA VARIABEL INDIKATORNO. SASARAN STRATEGIS TARGET SATUANINDIKATOR KINERJA VARIABEL INDIKATOR
1. Terwujudnya SDM yang Indeks Pembangunan % Usia Harapan Hidup;4. CC kategori -Indeks Reformasi Birokrasi
Proses: manajemen perubahan, penataan peraturan per-UU-an, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan
-
sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik
Hasil: kapasitas dan akuntabilitas kinerja (nilai AKIP dan nilai kapasitas organisasi), pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN
85 -
-
pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN (nilai persepsi korupsi dan nilai opini BPK), kualitas pelayanan publik
4. Terwujudnya demokrasi berdasarkan hukum
Tingkat partisipasi publik dalam Pemilu
% Jumlah pemilih tetap yang berpartisipasi
Jumlah pemilih tetap-
5. 14.5 -
-
72.8 -
berdasarkan hukum dalam Pemilu
% Luas RTH publik
Total luas kota
2. Sampah yang % Volume sampah yang terangkut
Jumlah pemilih tetap
Terwujudnya penataan pembangunan yang berwawasan lingkungan
1. Ruang Terbuka Hijau Publik
72.8 -
-
6. 95 -
2. Sampah yang tertangani
% Volume sampah yang terangkut
Total sampah
berwawasan lingkungan
Terwujudnya fasilitas dan utilitas kota yang berkualitas dan memadai
1. Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik terhadap total panjang
% Jumlah panjang jalan dengan kondisi baik dan sedang
-
83.93 -
-
Total jumlah jalan
2. Proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik dengan total jaringan
% Jumlah panjang jaringan irigasi dengan kondisi baik
Total jumlah jaringan irigasi
berkualitas dan memadai terhadap total panjang jalan
-dengan total jaringan irigasi
Total jumlah jaringan irigasi
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 3
NO. SASARAN STRATEGIS TARGET SATUANINDIKATOR KINERJA VARIABEL INDIKATORNO. SASARAN STRATEGIS TARGET SATUANINDIKATOR KINERJA VARIABEL INDIKATOR
1. Terwujudnya SDM yang Indeks Pembangunan % Usia Harapan Hidup;84.67 -
-
-
3. Cakupan rumah dan permukiman sehat
% Rumah yang teraliri air bersih
Rumah layak huni
Rumah yang memiliki sanitasi layak
0.7 -
-
4. Volume/Capacity ratio (volume kapasitas jalan)
- Volume jalan;
Kapasitas jalan.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 4
NO PROGRAM ANGGARAN
1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 47,133,487,000 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 47,133,487,000
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR 24,649,812,000
3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 2,491,350,000
4 PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS 228,000,000
5 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 3,229,053,000
6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 646,073,000
7 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN 389,000,000
8 PROGRAM KELUARGA BERENCANA 1,266,250,000
9 PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN 117,465,000
10 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 2,799,890,000
11 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 76,695,462,000
12 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT), DAN PMKS LAINNYA 314,000,000
13 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 1,328,618,000
14 PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF 2,171,398,000
15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1,848,732,000
16 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 783,000,000
17 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA 85,000,000
18 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 165,000,000
19 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH 4,500,000,000
20 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA 1,823,000,000
21 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 50,000,000
22 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 9,672,197,000
23 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI 478,000,000
24 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT 12,343,680,000
25 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 2,273,784,000
26 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 100,000,000
27 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) 721,719,000
28 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI 381,630,000
29 PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN 65,000,000
30 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN 207,410,000 30 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN 207,410,000
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 5
NO PROGRAM ANGGARAN
31 PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN 60,000,000 31 PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN 60,000,000
32 PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA 109,000,000
33 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN DAERAH 1,219,000,000
34 PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG 12,227,775,000
35 PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL 42,000,000
36 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 980,000,000
37 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH 381,230,000
38 183,500,000 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL DAN MENENGAH
39 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1,215,000,000
40 PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI 26,000,000
41 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK 168,150,000
42 PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI 92,000,000
43 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH 431,000,000
44 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 429,950,000
45 PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH 130,000,000
46 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ 50,000,000
47 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 9,610,269,000
48 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN 22,137,820,000
49 PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI 125,000,000
50 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 69,000,000
51 PROGRAM PELAYAAN KONTRASEPSI 380,000,000
52 PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG 5,636,630,000
53 PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN 8,525,000,000
54 PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR 105,000,000
55 PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN 60,705,000
56 PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 61,850,000
57 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 80,000,000
58 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH 705,708,000
59 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN PEMBANGUNAN 300,000,000 59 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN PEMBANGUNAN 300,000,000
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 6
NO PROGRAM ANGGARAN
60 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR 45,000,000 60 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR 45,000,000
61 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 4,994,754,000
62 PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI 365,000,000
63 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN 166,690,000
64 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 430,752,000
65 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN 190,000,000
66 PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA 50,000,000
67 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM 1,563,000,000
68 PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI 330,000,000
69 PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 1,335,000,000
70 PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA 150,000,000
71 PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI 169,910,000
72 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 3,410,638,000
73 PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI PERTANAHAN 100,000,000
74 PROGRAM PENINGKATAN EFESIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI 208,249,000
75 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI 380,600,000
76 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI 244,000,000
77 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 847,000,000
78 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN 500,000,000
79 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN 594,528,000
80 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2,285,000,000
81 PROGRAM RAHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM 715,000,000
82 PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN SALURAN DRAINASE / GORONG - GORONG 1,860,345,000
83 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN 1,800,000,000
84 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN 200,000,000
85 PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN DAN PANTI JOMPO 135,000,000
86 PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN 218,000,000
87 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN MANAJEMEN OLAH RAGA 250,500,000
88 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 300,000,000
89 PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL 130,000,000 89 PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL 130,000,000
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 7
NO PROGRAM ANGGARAN
90 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS 1,329,000,000 90 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS 1,329,000,000
91 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP 215,000,000
92 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT) 471,716,000
93 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 850,000,000
94 PROGRAM PENINGKATAN TATA LAKSANA KOMUNIKASI DAN INFORMASI 39,000,000
95 PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR 280,000,000
96 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK MELALUI KELOMPOK KEGIATAN DI MASYARAKAT 53,150,000
97 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN TALUD/BRONJONG 45,000,000
98 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN 120,000,000
99 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA 1,419,773,000
100 PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL 35,000,000
101 PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN 954,000,000
102 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 335,000,000
103 PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN DAN INFORMASI DAN KONSELING KRR 181,630,000
104 PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA PEMASARAN PRODUK UMKM 878,242,000
105 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1,007,228,000
106 PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI 65,000,000
107 1,897,637,000
108 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2,704,216,000
109 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN 88,600,000
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
110 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 333,000,000
111 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK 145,000,000
112 PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT 1,168,000,000
113 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI 50,000,000
114 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN 65,000,000
115 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARA OLAH RAGA 4,420,000,000
116 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 197,464,000
117 PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN 675,000,000
118 PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN 20,000,000 118 PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN 20,000,000
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 8
NO PROGRAM ANGGARAN
119 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR 439,580,000 119 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR 439,580,000
120 PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM 150,000,000
121 75,725,000
122 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT 4,090,169,000
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK
123 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 650,000,000
124 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU 4,425,890,000
125 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 30,000,000
126 PROGRAM TRANSMIGRASI REGIONAL 15,000,000
127 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH 5,731,100,000
128 PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN 298,000,000
129 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 18,000,000
130 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA 1,517,056,000
131 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARAN KEBINAMARGAAN 55,000,000
132 PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA 80,660,000
133 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA 88,000,000
134 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 90,000,000
135 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 270,000,000
136 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 1,644,380,000
137 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) 1,573,000,000
138 7,076,500,000 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
139 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH 225,175,000
140 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA 142,000,000
141 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN 50,000,000
LAINNYA
142 2,054,509,000
143 425,000,000
144 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH 148,205,000
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU
PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA
144 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH 148,205,000
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 9
NO PROGRAM ANGGARAN
145 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN 629,320,000 145 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN 629,320,000
146 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN 1,497,500,000
147 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2,069,575,000
148 22,235,215,000 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA /RUMAH SAKIT PARU - PARU
149 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN 50,000,000
150 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 8,049,500,000
151 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 650,000,000
152 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 275,000,000
153 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH 35,000,000
154 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA 99,901,000
155 PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH 20,000,000
156 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN PERIKANAN 75,000,000
157 PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN ANAK 660,722,000
158 PROGRAM PENINGKATAN MUTU LAYANAN KEPADA MASYARAKAT 81,000,000,000
159 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI 175,000,000
160 PROGRAM PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI 39,500,000
161 PROGRAM PEMANFAATAN RUANG 280,000,000
162 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 372,000,000
163 PROGRAM PENATAAN KETATALAKSANAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 130,000,000
164 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA 1,455,000,000
459,672,401,000 TOTAL
Salatiga, Januari 2017Pj. WALIKOTA SALATIGA,Pj. WALIKOTA SALATIGA,
ttd
Drs. ACHMAD ROFAI, M.SiDrs. ACHMAD ROFAI, M.Si
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 10