Post on 27-Jan-2021
1
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
LAPORAN KEUANGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI
TAHUN ANGGARAN 2012
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2012
2
DAFTAR ISI
Pernyataan Tanggung Jawab...................................................................................................... 3
Laporan Realisasi Anggaran ...................................................................................................... 4
Neraca ....................................................................................................................................... 5
Catatan Atas Laporan Keuangan .............................................................................................. 6
- BAB I Pendahuluan ........................................................................................................... 6
- BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Program Pencapaian Target Kinerja 10
- BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan ................................................................. 11
- BAB IV Kebijakan Akuntansi ........................................................................................... 14
- BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan ................................................................ 18
Lampiran – lampiran ................................................................................................................. 29
3
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Laporan Keuangan SKPD Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi yang terdiri dari
Laporan Realisasi Anggaran; Neraca; dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012
sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.
Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan
dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Blitar, 2013
Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Kabupaten Blitar
LUHUR SEJATI,S.Pd,M.Pd
NIP. 19630107 198603 1 010
LAPORAN REALISASI ANGGARANs.d 31 Desember 2012
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN WAJIB
1 . 26 PERPUSTAKAANBidang Pemerintahan :
1 . 26 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASIUnit Organisasi :
1 . 26 . 01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASISub Unit Organisasi :
NO. URUT URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH / (KURANG)
BELANJA2 1.231.975.747,60 1.208.306.532,00 (23.669.215,60)
2 . 1 BELANJA OPERASI 997.071.779,60 976.396.532,00 (20.675.247,60)
2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 743.408.157,60 728.681.287,00 (14.726.870,60)
2 . 1 . 2 Belanja Barang dan Jasa 253.663.622,00 247.715.245,00 (5.948.377,00)
2 . 2 BELANJA MODAL 234.903.968,00 231.910.000,00 (2.993.968,00)
2 . 2 . 2 Belanja Peralatan dan Mesin 161.688.568,00 158.712.400,00 (2.976.168,00)
2 . 2 . 4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 4.215.400,00 4.197.600,00 (17.800,00)
2 . 2 . 5 Belanja Aset Tetap Lainnya 69.000.000,00 69.000.000,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (1.231.975.747,60) (1.208.306.532,00) 23.669.215,60
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (1.231.975.747,60) (1.208.306.532,00) 23.669.215,60
BLITAR, 1 Januari 2013
LUHUR SEJATI, S.Pd,M.Pd
Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip danDokumentasi
NIP. 19630107 198603 1 010
LAPORAN REALISASI ANGGARAN Halaman 1 dari 1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHperiode 1 Januari s.d 31 Desember 2012
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN1.26
Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
Sub Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI
LEBIH / (KURANG)s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
5 BELANJA 1.231.975.747,60 (23.669.215,60)1.208.306.532,001.208.306.532,000,00
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 683.563.157,60 (14.601.870,60)668.961.287,00668.961.287,000,00
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 683.563.157,60 (14.601.870,60)668.961.287,00668.961.287,000,00
5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 656.463.157,60 (13.101.870,60)643.361.287,00643.361.287,000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 01 480.973.688,00 475.491.592,00 (5.482.096,00)Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 475.491.592,000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 02 43.260.801,00 41.218.092,00 (2.042.709,00)Tunjangan Keluarga 41.218.092,000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 03 46.846.013,00 44.460.000,00 (2.386.013,00)Tunjangan Jabatan 44.460.000,000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 04 5.159.722,00 4.550.000,00 (609.722,00)Tunjangan Fungsional 4.550.000,000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 05 19.017.069,00 16.765.000,00 (2.252.069,00)Tunjangan Fungsional Umum 16.765.000,000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 06 35.040.600,00 34.952.600,00 (88.000,00)Tunjangan Beras 34.952.600,000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 07 16.532.356,00 16.370.038,00 (162.318,00)Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 16.370.038,000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 08 9.011,00 7.034,00 (1.977,00)Pembulatan Gaji 7.034,000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 09 9.623.897,60 9.546.931,00 (76.966,60)Iuran Asuransi Kesehatan 9.546.931,000,00
5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 27.100.000,00 (1.500.000,00)25.600.000,0025.600.000,000,00
5 . 1 . 1 . 02 . 09 27.100.000,00 25.600.000,00 (1.500.000,00)Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai 25.600.000,000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 548.412.590,00 (9.067.345,00)539.345.245,00539.345.245,000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.845.000,00 (125.000,00)69.720.000,0069.720.000,000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 29.945.000,00 (125.000,00)29.820.000,0029.820.000,000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 7.295.000,00 7.295.000,00 0,00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.295.000,000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 03 450.000,00 450.000,00 0,00Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 450.000,000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 04 15.900.000,00 15.775.000,00 (125.000,00)Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah 15.775.000,000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 05 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00Honorarium Instruktur/Narasumber 6.300.000,000,00
5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 29.900.000,00 0,0029.900.000,0029.900.000,000,00
5 . 2 . 1 . 02 . 01 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 3.500.000,000,00
5 . 2 . 1 . 02 . 03 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00Honorarium Pelaksana Kegiatan Non PNS 19.200.000,000,00
5 . 2 . 1 . 02 . 04 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00Honorarium Tenaga Kebersihan 7.200.000,000,00
5 . 2 . 1 . 05 Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 10.000.000,00 0,0010.000.000,0010.000.000,000,00
5 . 2 . 1 . 05 . 02 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00Uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat 10.000.000,000,00
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 3
KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI
LEBIH / (KURANG)s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 243.663.622,00 (5.948.377,00)237.715.245,00237.715.245,000,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 28.912.680,00 (675.000,00)28.237.680,0028.237.680,000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 24.275.680,00 23.726.390,00 (549.290,00)Belanja Alat Tulis Kantor 23.726.390,000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 03 675.000,00 675.000,00 0,00Belanja Alat Listrik & Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 675.000,000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 04 1.956.000,00 1.830.290,00 (125.710,00)Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.830.290,000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 05 2.006.000,00 2.006.000,00 0,00Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 2.006.000,000,00
5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 150.000,00 0,00150.000,00150.000,000,00
5 . 2 . 2 . 02 . 01 150.000,00 150.000,00 0,00Belanja Bahan Baku Bangunan 150.000,000,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 26.217.000,00 (2.852.935,00)23.364.065,0023.364.065,000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 01 3.600.000,00 3.158.140,00 (441.860,00)Belanja Telepon 3.158.140,000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 02 1.100.000,00 748.300,00 (351.700,00)Belanja Air 748.300,000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 03 1.725.000,00 1.007.187,00 (717.813,00)Belanja Listrik 1.007.187,000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 04 8.592.000,00 8.215.000,00 (377.000,00)Belanja Surat Kabar/Majalah 8.215.000,000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 05 9.600.000,00 8.635.438,00 (964.562,00)Belanja Kawat/Faksimili/Internet 8.635.438,000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 12 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00Belanja Dokumentasi dan Dekorasi 1.600.000,000,00
5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 37.890.000,00 (250.000,00)37.640.000,0037.640.000,000,00
5 . 2 . 2 . 05 . 01 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00Belanja Jasa Service 2.400.000,000,00
5 . 2 . 2 . 05 . 02 8.870.000,00 8.870.000,00 0,00Belanja Penggantian Suku Cadang 8.870.000,000,00
5 . 2 . 2 . 05 . 03 19.870.000,00 19.870.000,00 0,00Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas 19.870.000,000,00
5 . 2 . 2 . 05 . 05 6.750.000,00 6.500.000,00 (250.000,00)Belanja Pengurusan STNK 6.500.000,000,00
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 24.788.942,00 (1.942,00)24.787.000,0024.787.000,000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 16.663.942,00 16.662.000,00 (1.942,00)Belanja Cetak 16.662.000,000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 8.125.000,00 8.125.000,00 0,00Belanja Penggandaan 8.125.000,000,00
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 21.156.500,00 (40.500,00)21.116.000,0021.116.000,000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 01 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 12.000.000,000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02 5.566.500,00 5.526.000,00 (40.500,00)Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.526.000,000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 03 3.590.000,00 3.590.000,00 0,00Belanja Makanan dan Minuman Tamu 3.590.000,000,00
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 81.798.500,00 (1.878.000,00)79.920.500,0079.920.500,000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 32.247.500,00 31.907.500,00 (340.000,00)Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 31.907.500,000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 02 49.551.000,00 48.013.000,00 (1.538.000,00)Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 48.013.000,000,00
5 . 2 . 2 . 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 16.000.000,00 0,0016.000.000,0016.000.000,000,00
5 . 2 . 2 . 17 . 02 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00Belanja Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 16.000.000,000,00
5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 6.000.000,00 (250.000,00)5.750.000,005.750.000,000,00
5 . 2 . 2 . 20 . 12 6.000.000,00 5.750.000,00 (250.000,00)Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 5.750.000,000,00
5 . 2 . 2 . 23 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masarakat/Pihak
Ketiga
750.000,00 0,00750.000,00750.000,000,00
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 2 dari 3
KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI
LEBIH / (KURANG)s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
5 . 2 . 2 . 23 . 01 750.000,00 750.000,00 0,00Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masarakat 750.000,000,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 234.903.968,00 (2.993.968,00)231.910.000,00231.910.000,000,00
5 . 2 . 3 . 03 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 17.500.000,00 (2.659.000,00)14.841.000,0014.841.000,000,00
5 . 2 . 3 . 03 . 12 17.500.000,00 14.841.000,00 (2.659.000,00)Belanja Modal Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda
Motor
14.841.000,000,00
5 . 2 . 3 . 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 310.000,00 (900,00)309.100,00309.100,000,00
5 . 2 . 3 . 10 . 07 310.000,00 309.100,00 (900,00)Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kerja 309.100,000,00
5 . 2 . 3 . 11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 97.000.000,00 (211.000,00)96.789.000,0096.789.000,000,00
5 . 2 . 3 . 11 . 08 97.000.000,00 96.789.000,00 (211.000,00)Belanja Modal Pengadaan Rak Buku 96.789.000,000,00
5 . 2 . 3 . 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 41.087.568,00 (98.268,00)40.989.300,0040.989.300,000,00
5 . 2 . 3 . 12 . 02 5.640.000,00 5.637.500,00 (2.500,00)Belanja Modal Pengadaan Komputer PC 5.637.500,000,00
5 . 2 . 3 . 12 . 04 7.262.148,00 7.208.300,00 (53.848,00)Belanja Modal Pengadaan Printer 7.208.300,000,00
5 . 2 . 3 . 12 . 05 18.184.500,00 18.150.000,00 (34.500,00)Belanja Modal Pengadaan Scanner 18.150.000,000,00
5 . 2 . 3 . 12 . 08 3.102.768,00 3.099.800,00 (2.968,00)Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 3.099.800,000,00
5 . 2 . 3 . 12 . 09 2.893.352,00 2.891.900,00 (1.452,00)Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer 2.891.900,000,00
5 . 2 . 3 . 12 . 10 4.004.800,00 4.001.800,00 (3.000,00)Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 4.001.800,000,00
5 . 2 . 3 . 13 Belanja Modal Pengadaan mebeulair 4.001.000,00 (7.000,00)3.994.000,003.994.000,000,00
5 . 2 . 3 . 13 . 01 745.000,00 744.000,00 (1.000,00)Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 744.000,000,00
5 . 2 . 3 . 13 . 11 3.256.000,00 3.250.000,00 (6.000,00)Belanja Modal Pengadaan Rak 3.250.000,000,00
5 . 2 . 3 . 16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 1.790.000,00 0,001.790.000,001.790.000,000,00
5 . 2 . 3 . 16 . 01 1.790.000,00 1.790.000,00 0,00Belanja Modal Pengadaan Kamera 1.790.000,000,00
5 . 2 . 3 . 25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 4.215.400,00 (17.800,00)4.197.600,004.197.600,000,00
5 . 2 . 3 . 25 . 01 4.215.400,00 4.197.600,00 (17.800,00)Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik 4.197.600,000,00
5 . 2 . 3 . 27 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 69.000.000,00 0,0069.000.000,0069.000.000,000,00
5 . 2 . 3 . 27 . 26 69.000.000,00 69.000.000,00 0,00Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 69.000.000,000,00
SURPLUS / DEFISIT (1.231.975.747,60) 23.669.215,60(1.208.306.532,00)(1.208.306.532,00)0,00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (1.231.975.747,60) 23.669.215,60(1.208.306.532,00)(1.208.306.532,00)0,00
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 3 dari 3
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHperiode 1 Januari s.d 31 Desember 2012
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN1.26
Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
Sub Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
Program : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat
KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI
LEBIH / (KURANG)s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
5 BELANJA 1.350.000,00 (100.000,00)1.250.000,001.250.000,000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.350.000,00 (100.000,00)1.250.000,001.250.000,000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.350.000,00 (100.000,00)1.250.000,001.250.000,000,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.350.000,00 (100.000,00)1.250.000,001.250.000,000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 04 1.350.000,00 1.250.000,00 (100.000,00)Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.250.000,000,00
SURPLUS / DEFISIT (1.350.000,00) 100.000,00(1.250.000,00)(1.250.000,00)0,00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (1.350.000,00) 100.000,00(1.250.000,00)(1.250.000,00)0,00
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHperiode 1 Januari s.d 31 Desember 2012
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN1.26
Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
Sub Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
Program : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI
LEBIH / (KURANG)s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
5 BELANJA 6.425.000,00 (1.511.373,00)4.913.627,004.913.627,000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 6.425.000,00 (1.511.373,00)4.913.627,004.913.627,000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.425.000,00 (1.511.373,00)4.913.627,004.913.627,000,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 6.425.000,00 (1.511.373,00)4.913.627,004.913.627,000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 01 3.600.000,00 3.158.140,00 (441.860,00)Belanja Telepon 3.158.140,000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 02 1.100.000,00 748.300,00 (351.700,00)Belanja Air 748.300,000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 03 1.725.000,00 1.007.187,00 (717.813,00)Belanja Listrik 1.007.187,000,00
SURPLUS / DEFISIT (6.425.000,00) 1.511.373,00(4.913.627,00)(4.913.627,00)0,00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (6.425.000,00) 1.511.373,00(4.913.627,00)(4.913.627,00)0,00
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHperiode 1 Januari s.d 31 Desember 2012
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN1.26
Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
Sub Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
Program : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI
LEBIH / (KURANG)s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
5 BELANJA 15.900.000,00 (125.000,00)15.775.000,0015.775.000,000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 15.900.000,00 (125.000,00)15.775.000,0015.775.000,000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.900.000,00 (125.000,00)15.775.000,0015.775.000,000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 15.900.000,00 (125.000,00)15.775.000,0015.775.000,000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 04 15.900.000,00 15.775.000,00 (125.000,00)Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah 15.775.000,000,00
SURPLUS / DEFISIT (15.900.000,00) 125.000,00(15.775.000,00)(15.775.000,00)0,00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (15.900.000,00) 125.000,00(15.775.000,00)(15.775.000,00)0,00
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHperiode 1 Januari s.d 31 Desember 2012
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN1.26
Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
Sub Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
Program : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI
LEBIH / (KURANG)s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
5 BELANJA 8.146.000,00 0,008.146.000,008.146.000,000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 8.146.000,00 0,008.146.000,008.146.000,000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 0,007.200.000,007.200.000,000,00
5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 7.200.000,00 0,007.200.000,007.200.000,000,00
5 . 2 . 1 . 02 . 04 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00Honorarium Tenaga Kebersihan 7.200.000,000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 946.000,00 0,00946.000,00946.000,000,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 946.000,00 0,00946.000,00946.000,000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 05 946.000,00 946.000,00 0,00Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 946.000,000,00
SURPLUS / DEFISIT (8.146.000,00) 0,00(8.146.000,00)(8.146.000,00)0,00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (8.146.000,00) 0,00(8.146.000,00)(8.146.000,00)0,00
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHperiode 1 Januari s.d 31 Desember 2012
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN1.26
Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
Sub Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
Program : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI
LEBIH / (KURANG)s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
5 BELANJA 6.000.000,00 (250.000,00)5.750.000,005.750.000,000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 6.000.000,00 (250.000,00)5.750.000,005.750.000,000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 (250.000,00)5.750.000,005.750.000,000,00
5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 6.000.000,00 (250.000,00)5.750.000,005.750.000,000,00
5 . 2 . 2 . 20 . 12 6.000.000,00 5.750.000,00 (250.000,00)Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 5.750.000,000,00
SURPLUS / DEFISIT (6.000.000,00) 250.000,00(5.750.000,00)(5.750.000,00)0,00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (6.000.000,00) 250.000,00(5.750.000,00)(5.750.000,00)0,00
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHperiode 1 Januari s.d 31 Desember 2012
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN1.26
Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
Sub Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
Program : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor
KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI
LEBIH / (KURANG)s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
5 BELANJA 6.087.500,00 (361.210,00)5.726.290,005.726.290,000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 6.087.500,00 (361.210,00)5.726.290,005.726.290,000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.087.500,00 (361.210,00)5.726.290,005.726.290,000,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 6.087.500,00 (361.210,00)5.726.290,005.726.290,000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 6.087.500,00 5.726.290,00 (361.210,00)Belanja Alat Tulis Kantor 5.726.290,000,00
SURPLUS / DEFISIT (6.087.500,00) 361.210,00(5.726.290,00)(5.726.290,00)0,00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (6.087.500,00) 361.210,00(5.726.290,00)(5.726.290,00)0,00
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHperiode 1 Januari s.d 31 Desember 2012
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN1.26
Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
Sub Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
Program : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI
LEBIH / (KURANG)s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
5 BELANJA 4.800.000,00 0,004.800.000,004.800.000,000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.800.000,00 0,004.800.000,004.800.000,000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 0,004.800.000,004.800.000,000,00
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.800.000,00 0,004.800.000,004.800.000,000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00Belanja Cetak 3.300.000,000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00Belanja Penggandaan 1.500.000,000,00
SURPLUS / DEFISIT (4.800.000,00) 0,00(4.800.000,00)(4.800.000,00)0,00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (4.800.000,00) 0,00(4.800.000,00)(4.800.000,00)0,00
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHperiode 1 Januari s.d 31 Desember 2012
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN1.26
Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
Sub Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
Program : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI
LEBIH / (KURANG)s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
5 BELANJA 675.000,00 0,00675.000,00675.000,000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 675.000,00 0,00675.000,00675.000,000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 675.000,00 0,00675.000,00675.000,000,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 675.000,00 0,00675.000,00675.000,000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 03 675.000,00 675.000,00 0,00Belanja Alat Listrik & Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 675.000,000,00
SURPLUS / DEFISIT (675.000,00) 0,00(675.000,00)(675.000,00)0,00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (675.000,00) 0,00(675.000,00)(675.000,00)0,00
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHperiode 1 Januari s.d 31 Desember 2012
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN1.26
Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
Sub Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
Program : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI
LEBIH / (KURANG)s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
5 BELANJA 19.050.000,00 (40.500,00)19.009.500,0019.009.500,000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 19.050.000,00 (40.500,00)19.009.500,0019.009.500,000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.050.000,00 (40.500,00)19.009.500,0019.009.500,000,00
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 19.050.000,00 (40.500,00)19.009.500,0019.009.500,000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 01 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 12.000.000,000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02 4.140.000,00 4.099.500,00 (40.500,00)Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.099.500,000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 03 2.910.000,00 2.910.000,00 0,00Belanja Makanan dan Minuman Tamu 2.910.000,000,00
SURPLUS / DEFISIT (19.050.000,00) 40.500,00(19.009.500,00)(19.009.500,00)0,00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (19.050.000,00) 40.500,00(19.009.500,00)(19.009.500,00)0,00
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHperiode 1 Januari s.d 31 Desember 2012
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN1.26
Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
Sub Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
Program : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI
LEBIH / (KURANG)s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
5 BELANJA 26.351.000,00 (3.000,00)26.348.000,0026.348.000,000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 26.351.000,00 (3.000,00)26.348.000,0026.348.000,000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.351.000,00 (3.000,00)26.348.000,0026.348.000,000,00
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 26.351.000,00 (3.000,00)26.348.000,0026.348.000,000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 02 26.351.000,00 26.348.000,00 (3.000,00)Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 26.348.000,000,00
SURPLUS / DEFISIT (26.351.000,00) 3.000,00(26.348.000,00)(26.348.000,00)0,00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (26.351.000,00) 3.000,00(26.348.000,00)(26.348.000,00)0,00
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHperiode 1 Januari s.d 31 Desember 2012
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN1.26
Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
Sub Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
Program : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI
LEBIH / (KURANG)s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
5 BELANJA 10.852.500,00 (320.000,00)10.532.500,0010.532.500,000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.852.500,00 (320.000,00)10.532.500,0010.532.500,000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.852.500,00 (320.000,00)10.532.500,0010.532.500,000,00
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 10.852.500,00 (320.000,00)10.532.500,0010.532.500,000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 10.852.500,00 10.532.500,00 (320.000,00)Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.532.500,000,00
SURPLUS / DEFISIT (10.852.500,00) 320.000,00(10.532.500,00)(10.532.500,00)0,00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (10.852.500,00) 320.000,00(10.532.500,00)(10.532.500,00)0,00
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHperiode 1 Januari s.d 31 Desember 2012
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN1.26
Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
Sub Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
Program : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 . 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI
LEBIH / (KURANG)s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
5 BELANJA 17.730.000,00 (2.659.000,00)15.071.000,0015.071.000,000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 17.730.000,00 (2.659.000,00)15.071.000,0015.071.000,000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 230.000,00 0,00230.000,00230.000,000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 230.000,00 0,00230.000,00230.000,000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 230.000,00 230.000,00 0,00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 230.000,000,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.500.000,00 (2.659.000,00)14.841.000,0014.841.000,000,00
5 . 2 . 3 . 03 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 17.500.000,00 (2.659.000,00)14.841.000,0014.841.000,000,00
5 . 2 . 3 . 03 . 12 17.500.000,00 14.841.000,00 (2.659.000,00)Belanja Modal Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda
Motor
14.841.000,000,00
SURPLUS / DEFISIT (17.730.000,00) 2.659.000,00(15.071.000,00)(15.071.000,00)0,00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (17.730.000,00) 2.659.000,00(15.071.000,00)(15.071.000,00)0,00
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHperiode 1 Januari s.d 31 Desember 2012
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN1.26
Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
Sub Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
Program : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI
LEBIH / (KURANG)s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
5 BELANJA 27.850.000,00 (250.000,00)27.600.000,0027.600.000,000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 27.850.000,00 (250.000,00)27.600.000,0027.600.000,000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 760.000,00 0,00760.000,00760.000,000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 760.000,00 0,00760.000,00760.000,000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 760.000,00 760.000,00 0,00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 760.000,000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.090.000,00 (250.000,00)26.840.000,0026.840.000,000,00
5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 27.090.000,00 (250.000,00)26.840.000,0026.840.000,000,00
5 . 2 . 2 . 05 . 01 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00Belanja Jasa Service 2.400.000,000,00
5 . 2 . 2 . 05 . 02 8.870.000,00 8.870.000,00 0,00Belanja Penggantian Suku Cadang 8.870.000,000,00
5 . 2 . 2 . 05 . 03 9.070.000,00 9.070.000,00 0,00Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas 9.070.000,000,00
5 . 2 . 2 . 05 . 05 6.750.000,00 6.500.000,00 (250.000,00)Belanja Pengurusan STNK 6.500.000,000,00
SURPLUS / DEFISIT (27.850.000,00) 250.000,00(27.600.000,00)(27.600.000,00)0,00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (27.850.000,00) 250.000,00(27.600.000,00)(27.600.000,00)0,00
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHperiode 1 Januari s.d 31 Desember 2012
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN1.26
Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
Sub Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
Program : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD
KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI
LEBIH / (KURANG)s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
5 BELANJA 380.000,00 0,00380.000,00380.000,000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 380.000,00 0,00380.000,00380.000,000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 380.000,00 0,00380.000,00380.000,000,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 200.000,00 0,00200.000,00200.000,000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 200.000,00 200.000,00 0,00Belanja Alat Tulis Kantor 200.000,000,00
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 180.000,00 0,00180.000,00180.000,000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 180.000,00 180.000,00 0,00Belanja Penggandaan 180.000,000,00
SURPLUS / DEFISIT (380.000,00) 0,00(380.000,00)(380.000,00)0,00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (380.000,00) 0,00(380.000,00)(380.000,00)0,00
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHperiode 1 Januari s.d 31 Desember 2012
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN1.26
Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
Sub Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
Program : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI
LEBIH / (KURANG)s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
5 BELANJA 490.500,00 0,00490.500,00490.500,000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 490.500,00 0,00490.500,00490.500,000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 380.000,00 0,00380.000,00380.000,000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 380.000,00 0,00380.000,00380.000,000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 380.000,00 380.000,00 0,00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 380.000,000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.500,00 0,00110.500,00110.500,000,00
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 110.500,00 0,00110.500,00110.500,000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02 110.500,00 110.500,00 0,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat 110.500,000,00
SURPLUS / DEFISIT (490.500,00) 0,00(490.500,00)(490.500,00)0,00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (490.500,00) 0,00(490.500,00)(490.500,00)0,00
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHperiode 1 Januari s.d 31 Desember 2012
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN1.26
Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
Sub Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
Program : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI
LEBIH / (KURANG)s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
5 BELANJA 479.000,00 0,00479.000,00479.000,000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 479.000,00 0,00479.000,00479.000,000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 479.000,00 0,00479.000,00479.000,000,00
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 180.000,00 0,00180.000,00180.000,000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 180.000,00 180.000,00 0,00Belanja Penggandaan 180.000,000,00
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 299.000,00 0,00299.000,00299.000,000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02 299.000,00 299.000,00 0,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat 299.000,000,00
SURPLUS / DEFISIT (479.000,00) 0,00(479.000,00)(479.000,00)0,00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (479.000,00) 0,00(479.000,00)(479.000,00)0,00
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHperiode 1 Januari s.d 31 Desember 2012
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN1.26
Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
Sub Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
Program : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan LAKIP, RENSTRA, RENJA,LPJ
KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI
LEBIH / (KURANG)s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
5 BELANJA 590.000,00 0,00590.000,00590.000,000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 590.000,00 0,00590.000,00590.000,000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 590.000,00 0,00590.000,00590.000,000,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 370.000,00 0,00370.000,00370.000,000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 370.000,00 370.000,00 0,00Belanja Alat Tulis Kantor 370.000,000,00
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 220.000,00 0,00220.000,00220.000,000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 220.000,00 220.000,00 0,00Belanja Penggandaan 220.000,000,00
SURPLUS / DEFISIT (590.000,00) 0,00(590.000,00)(590.000,00)0,00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (590.000,00) 0,00(590.000,00)(590.000,00)0,00
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHperiode 1 Januari s.d 31 Desember 2012
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN1.26
Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
Sub Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
Program : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Kegiatan : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 15 . 02 Pengembangan minat dan budaya baca
KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI
LEBIH / (KURANG)s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
5 BELANJA 31.374.000,00 (161.000,00)31.213.000,0031.213.000,000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 31.374.000,00 (161.000,00)31.213.000,0031.213.000,000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.680.000,00 0,005.680.000,005.680.000,000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 380.000,00 0,00380.000,00380.000,000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 380.000,00 380.000,00 0,00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 380.000,000,00
5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 5.300.000,00 0,005.300.000,005.300.000,000,00
5 . 2 . 1 . 02 . 01 500.000,00 500.000,00 0,00Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 500.000,000,00
5 . 2 . 1 . 02 . 03 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00Honorarium Pelaksana Kegiatan Non PNS 4.800.000,000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.438.000,00 (155.000,00)7.283.000,007.283.000,000,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 693.000,00 (155.000,00)538.000,00538.000,000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 633.000,00 478.000,00 (155.000,00)Belanja Alat Tulis Kantor 478.000,000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 04 30.000,00 30.000,00 0,00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 30.000,000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 05 30.000,00 30.000,00 0,00Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 30.000,000,00
5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 150.000,00 0,00150.000,00150.000,000,00
5 . 2 . 2 . 02 . 01 150.000,00 150.000,00 0,00Belanja Bahan Baku Bangunan 150.000,000,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 700.000,00 0,00700.000,00700.000,000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 12 700.000,00 700.000,00 0,00Belanja Dokumentasi dan Dekorasi 700.000,000,00
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 365.000,00 0,00365.000,00365.000,000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 365.000,00 365.000,00 0,00Belanja Penggandaan 365.000,000,00
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 680.000,00 0,00680.000,00680.000,000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 03 680.000,00 680.000,00 0,00Belanja Makanan dan Minuman Tamu 680.000,000,00
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 4.850.000,00 0,004.850.000,004.850.000,000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.500.000,000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 02 3.350.000,00 3.350.000,00 0,00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.350.000,000,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.256.000,00 (6.000,00)18.250.000,0018.250.000,000,00
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 2
KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI
LEBIH / (KURANG)s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
5 . 2 . 3 . 13 Belanja Modal Pengadaan mebeulair 3.256.000,00 (6.000,00)3.250.000,003.250.000,000,00
5 . 2 . 3 . 13 . 11 3.256.000,00 3.250.000,00 (6.000,00)Belanja Modal Pengadaan Rak 3.250.000,000,00
5 . 2 . 3 . 27 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 15.000.000,00 0,0015.000.000,0015.000.000,000,00
5 . 2 . 3 . 27 . 26 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 15.000.000,000,00
SURPLUS / DEFISIT (31.374.000,00) 161.000,00(31.213.000,00)(31.213.000,00)0,00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (31.374.000,00) 161.000,00(31.213.000,00)(31.213.000,00)0,00
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 2 dari 2
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHperiode 1 Januari s.d 31 Desember 2012
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN1.26
Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
Sub Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
Program : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Kegiatan : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 15 . 09 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI
LEBIH / (KURANG)s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
5 BELANJA 97.339.200,00 (547.610,00)96.791.590,0096.791.590,000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 97.339.200,00 (547.610,00)96.791.590,0096.791.590,000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.740.000,00 0,0010.740.000,0010.740.000,000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 1.140.000,00 0,001.140.000,001.140.000,000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 1.140.000,00 1.140.000,00 0,00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.140.000,000,00
5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 9.600.000,00 0,009.600.000,009.600.000,000,00
5 . 2 . 1 . 02 . 03 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00Honorarium Pelaksana Kegiatan Non PNS 9.600.000,000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.599.200,00 (547.610,00)32.051.590,0032.051.590,000,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 2.877.200,00 (35.610,00)2.841.590,002.841.590,000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 2.601.200,00 2.591.300,00 (9.900,00)Belanja Alat Tulis Kantor 2.591.300,000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 04 276.000,00 250.290,00 (25.710,00)Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 250.290,000,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 8.592.000,00 (377.000,00)8.215.000,008.215.000,000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 04 8.592.000,00 8.215.000,00 (377.000,00)Belanja Surat Kabar/Majalah 8.215.000,000,00
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 8.780.000,00 0,008.780.000,008.780.000,000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00Belanja Cetak 7.400.000,000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00Belanja Penggandaan 1.380.000,000,00
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 12.350.000,00 (135.000,00)12.215.000,0012.215.000,000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 02 12.350.000,00 12.215.000,00 (135.000,00)Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12.215.000,000,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 54.000.000,00 0,0054.000.000,0054.000.000,000,00
5 . 2 . 3 . 27 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 54.000.000,00 0,0054.000.000,0054.000.000,000,00
5 . 2 . 3 . 27 . 26 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 54.000.000,000,00
SURPLUS / DEFISIT (97.339.200,00) 547.610,00(96.791.590,00)(96.791.590,00)0,00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (97.339.200,00) 547.610,00(96.791.590,00)(96.791.590,00)0,00
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHperiode 1 Januari s.d 31 Desember 2012
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN1.26
Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
Sub Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
Program : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Kegiatan : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 15 . 11 Pengembangan Perpustakaan Digital/Maya
KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI
LEBIH / (KURANG)s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
5 BELANJA 36.808.968,00 (1.066.030,00)35.742.938,0035.742.938,000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 36.808.968,00 (1.066.030,00)35.742.938,0035.742.938,000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 230.000,00 0,00230.000,00230.000,000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 230.000,00 0,00230.000,00230.000,000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 230.000,00 230.000,00 0,00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 230.000,000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.105.500,00 (987.562,00)10.117.938,0010.117.938,000,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.355.500,00 (23.000,00)1.332.500,001.332.500,000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 1.295.500,00 1.272.500,00 (23.000,00)Belanja Alat Tulis Kantor 1.272.500,000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 04 60.000,00 60.000,00 0,00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 60.000,000,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 9.600.000,00 (964.562,00)8.635.438,008.635.438,000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 05 9.600.000,00 8.635.438,00 (964.562,00)Belanja Kawat/Faksimili/Internet 8.635.438,000,00
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 150.000,00 0,00150.000,00150.000,000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 150.000,00 150.000,00 0,00Belanja Penggandaan 150.000,000,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.473.468,00 (78.468,00)25.395.000,0025.395.000,000,00
5 . 2 . 3 . 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 310.000,00 (900,00)309.100,00309.100,000,00
5 . 2 . 3 . 10 . 07 310.000,00 309.100,00 (900,00)Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kerja 309.100,000,00
5 . 2 . 3 . 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 20.203.068,00 (58.768,00)20.144.300,0020.144.300,000,00
5 . 2 . 3 . 12 . 02 5.640.000,00 5.637.500,00 (2.500,00)Belanja Modal Pengadaan Komputer PC 5.637.500,000,00
5 . 2 . 3 . 12 . 04 4.562.148,00 4.513.300,00 (48.848,00)Belanja Modal Pengadaan Printer 4.513.300,000,00
5 . 2 . 3 . 12 . 08 3.102.768,00 3.099.800,00 (2.968,00)Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 3.099.800,000,00
5 . 2 . 3 . 12 . 09 2.893.352,00 2.891.900,00 (1.452,00)Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer 2.891.900,000,00
5 . 2 . 3 . 12 . 10 4.004.800,00 4.001.800,00 (3.000,00)Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 4.001.800,000,00
5 . 2 . 3 . 13 Belanja Modal Pengadaan mebeulair 745.000,00 (1.000,00)744.000,00744.000,000,00
5 . 2 . 3 . 13 . 01 745.000,00 744.000,00 (1.000,00)Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 744.000,000,00
5 . 2 . 3 . 25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 4.215.400,00 (17.800,00)4.197.600,004.197.600,000,00
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 2
KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI
LEBIH / (KURANG)s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
5 . 2 . 3 . 25 . 01 4.215.400,00 4.197.600,00 (17.800,00)Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik 4.197.600,000,00
SURPLUS / DEFISIT (36.808.968,00) 1.066.030,00(35.742.938,00)(35.742.938,00)0,00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (36.808.968,00) 1.066.030,00(35.742.938,00)(35.742.938,00)0,00
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 2 dari 2
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHperiode 1 Januari s.d 31 Desember 2012
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN1.26
Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
Sub Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
Program : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Kegiatan : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 15 . 12 Perpustakaaan Keliling
KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI
LEBIH / (KURANG)s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
5 BELANJA 28.960.000,00 0,0028.960.000,0028.960.000,000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 28.960.000,00 0,0028.960.000,0028.960.000,000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.520.000,00 0,001.520.000,001.520.000,000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 1.520.000,00 0,001.520.000,001.520.000,000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 1.520.000,00 1.520.000,00 0,00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.520.000,000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.440.000,00 0,0027.440.000,0027.440.000,000,00
5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 10.800.000,00 0,0010.800.000,0010.800.000,000,00
5 . 2 . 2 . 05 . 03 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas 10.800.000,000,00
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 16.640.000,00 0,0016.640.000,0016.640.000,000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 16.640.000,00 16.640.000,00 0,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 16.640.000,000,00
SURPLUS / DEFISIT (28.960.000,00) 0,00(28.960.000,00)(28.960.000,00)0,00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (28.960.000,00) 0,00(28.960.000,00)(28.960.000,00)0,00
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHperiode 1 Januari s.d 31 Desember 2012
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : URUSAN WAJIB KEARSIPAN1.24
Unit Organisasi : 1.24 . 1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
Sub Unit Organisasi : 1.24 . 1.26.01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
Program : 1.24 . 1.26.01 . 01 . 16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Kegiatan : 1.24 . 1.26.01 . 01 . 16 . 01 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI
LEBIH / (KURANG)s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
5 BELANJA 98.860.000,00 (211.000,00)98.649.000,0098.649.000,000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 98.860.000,00 (211.000,00)98.649.000,0098.649.000,000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.335.000,00 0,001.335.000,001.335.000,000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 1.335.000,00 0,001.335.000,001.335.000,000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 885.000,00 885.000,00 0,00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 885.000,000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 03 450.000,00 450.000,00 0,00Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 450.000,000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 525.000,00 0,00525.000,00525.000,000,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 75.000,00 0,0075.000,0075.000,000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 75.000,00 75.000,00 0,00Belanja Alat Tulis Kantor 75.000,000,00
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 450.000,00 0,00450.000,00450.000,000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 450.000,00 450.000,00 0,00Belanja Cetak 450.000,000,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 97.000.000,00 (211.000,00)96.789.000,0096.789.000,000,00
5 . 2 . 3 . 11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 97.000.000,00 (211.000,00)96.789.000,0096.789.000,000,00
5 . 2 . 3 . 11 . 08 97.000.000,00 96.789.000,00 (211.000,00)Belanja Modal Pengadaan Rak Buku 96.789.000,000,00
SURPLUS / DEFISIT (98.860.000,00) 211.000,00(98.649.000,00)(98.649.000,00)0,00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (98.860.000,00) 211.000,00(98.649.000,00)(98.649.000,00)0,00
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHperiode 1 Januari s.d 31 Desember 2012
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : URUSAN WAJIB KEARSIPAN1.24
Unit Organisasi : 1.24 . 1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
Sub Unit Organisasi : 1.24 . 1.26.01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
Program : 1.24 . 1.26.01 . 01 . 16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Kegiatan : 1.24 . 1.26.01 . 01 . 16 . 02 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI
LEBIH / (KURANG)s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
5 BELANJA 31.875.930,00 (180,00)31.875.750,0031.875.750,000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 31.875.930,00 (180,00)31.875.750,0031.875.750,000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.720.000,00 0,0018.720.000,0018.720.000,000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 920.000,00 0,00920.000,00920.000,000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 920.000,00 920.000,00 0,00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 920.000,000,00
5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 7.800.000,00 0,007.800.000,007.800.000,000,00
5 . 2 . 1 . 02 . 01 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 3.000.000,000,00
5 . 2 . 1 . 02 . 03 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00Honorarium Pelaksana Kegiatan Non PNS 4.800.000,000,00
5 . 2 . 1 . 05 Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 10.000.000,00 0,0010.000.000,0010.000.000,000,00
5 . 2 . 1 . 05 . 02 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00Uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat 10.000.000,000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.155.930,00 (180,00)13.155.750,0013.155.750,000,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 9.963.930,00 (180,00)9.963.750,009.963.750,000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 8.693.930,00 8.693.750,00 (180,00)Belanja Alat Tulis Kantor 8.693.750,000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 04 240.000,00 240.000,00 0,00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 240.000,000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 05 1.030.000,00 1.030.000,00 0,00Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.030.000,000,00
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.050.000,00 0,001.050.000,001.050.000,000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 900.000,00 900.000,00 0,00Belanja Cetak 900.000,000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 150.000,00 150.000,00 0,00Belanja Penggandaan 150.000,000,00
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 1.017.000,00 0,001.017.000,001.017.000,000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02 1.017.000,00 1.017.000,00 0,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.017.000,000,00
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 375.000,00 0,00375.000,00375.000,000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 375.000,00 375.000,00 0,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 375.000,000,00
5 . 2 . 2 . 23 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masarakat/Pihak
Ketiga
750.000,00 0,00750.000,00750.000,000,00
5 . 2 . 2 . 23 . 01 750.000,00 750.000,00 0,00Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masarakat 750.000,000,00
SURPLUS / DEFISIT (31.875.930,00) 180,00(31.875.750,00)(31.875.750,00)0,00
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 2
KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI
LEBIH / (KURANG)s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (31.875.930,00) 180,00(31.875.750,00)(31.875.750,00)0,00
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 2 dari 2
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHperiode 1 Januari s.d 31 Desember 2012
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : URUSAN WAJIB KEARSIPAN1.24
Unit Organisasi : 1.24 . 1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
Sub Unit Organisasi : 1.24 . 1.26.01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
Program : 1.24 . 1.26.01 . 01 . 16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Kegiatan : 1.24 . 1.26.01 . 01 . 16 . 03 Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI
LEBIH / (KURANG)s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
5 BELANJA 35.798.442,00 (61.442,00)35.737.000,0035.737.000,000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 35.798.442,00 (61.442,00)35.737.000,0035.737.000,000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 230.000,00 0,00230.000,00230.000,000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 230.000,00 0,00230.000,00230.000,000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 230.000,00 230.000,00 0,00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 230.000,000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.893.942,00 (21.942,00)12.872.000,0012.872.000,000,00
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.613.942,00 (1.942,00)4.612.000,004.612.000,000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 4.613.942,00 4.612.000,00 (1.942,00)Belanja Cetak 4.612.000,000,00
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 8.280.000,00 (20.000,00)8.260.000,008.260.000,000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 2.880.000,00 2.860.000,00 (20.000,00)Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.860.000,000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 02 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.400.000,000,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 22.674.500,00 (39.500,00)22.635.000,0022.635.000,000,00
5 . 2 . 3 . 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 20.884.500,00 (39.500,00)20.845.000,0020.845.000,000,00
5 . 2 . 3 . 12 . 04 2.700.000,00 2.695.000,00 (5.000,00)Belanja Modal Pengadaan Printer 2.695.000,000,00
5 . 2 . 3 . 12 . 05 18.184.500,00 18.150.000,00 (34.500,00)Belanja Modal Pengadaan Scanner 18.150.000,000,00
5 . 2 . 3 . 16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 1.790.000,00 0,001.790.000,001.790.000,000,00
5 . 2 . 3 . 16 . 01 1.790.000,00 1.790.000,00 0,00Belanja Modal Pengadaan Kamera 1.790.000,000,00
SURPLUS / DEFISIT (35.798.442,00) 61.442,00(35.737.000,00)(35.737.000,00)0,00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (35.798.442,00) 61.442,00(35.737.000,00)(35.737.000,00)0,00
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHperiode 1 Januari s.d 31 Desember 2012
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : URUSAN WAJIB KEARSIPAN1.24
Unit Organisasi : 1.24 . 1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
Sub Unit Organisasi : 1.24 . 1.26.01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
Program : 1.24 . 1.26.01 . 01 . 18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
Kegiatan : 1.24 . 1.26.01 . 01 . 18 . 04 Bimbingan Teknis Kearsipan
KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI
LEBIH / (KURANG)s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
5 BELANJA 34.239.550,00 (1.400.000,00)32.839.550,0032.839.550,000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 34.239.550,00 (1.400.000,00)32.839.550,0032.839.550,000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.920.000,00 0,006.920.000,006.920.000,000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 6.920.000,00 0,006.920.000,006.920.000,000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 620.000,00 620.000,00 0,00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 620.000,000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 05 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00Honorarium Instruktur/Narasumber 6.300.000,000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.319.550,00 (1.400.000,00)25.919.550,0025.919.550,000,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 4.319.550,00 0,004.319.550,004.319.550,000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 4.319.550,00 4.319.550,00 0,00Belanja Alat Tulis Kantor 4.319.550,000,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 0,00900.000,00900.000,000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 12 900.000,00 900.000,00 0,00Belanja Dokumentasi dan Dekorasi 900.000,000,00
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.000.000,00 0,004.000.000,004.000.000,000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00Belanja Penggandaan 4.000.000,000,00
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 2.100.000,00 (1.400.000,00)700.000,00700.000,000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 02 2.100.000,00 700.000,00 (1.400.000,00)Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 700.000,000,00
5 . 2 . 2 . 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 16.000.000,00 0,0016.000.000,0016.000.000,000,00
5 . 2 . 2 . 17 . 02 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00Belanja Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 16.000.000,000,00
SURPLUS / DEFISIT (34.239.550,00) 1.400.000,00(32.839.550,00)(32.839.550,00)0,00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (34.239.550,00) 1.400.000,00(32.839.550,00)(32.839.550,00)0,00
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 1
NERACA
(Dalam Rupiah)
Per 31 Desember 2012 dan 2011
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 1 . 26 URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN
1 . 26 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASIUnit Organisasi :
1 . 26 . 01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASISub Unit Organisasi :
KD. REK URAIAN 20112012
ASET1
ASET LANCAR1 . 1
Kas1 . 1 . 1 0,00 0,00
Investasi Jangka Pendek1 . 1 . 2 0,00 0,00
Piutang1 . 1 . 3 0,00 0,00
Piutang Lain-lain1 . 1 . 4 0,00 0,00
Persediaan1 . 1 . 5 885.950,00 1.251.700,00
885.950,00 1.251.700,00JUMLAH ASET LANCAR
INVESTASI JANGKA PANJANG1 . 2
Investasi Non Permanen1 . 2 . 1 0,00 0,00
Investasi Permanen1 . 2 . 2 0,00 0,00
0,00 0,00JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG
ASET TETAP1 . 3
Tanah1 . 3 . 1 0,00 0,00
Peralatan dan Mesin1 . 3 . 2 641.162.814,36 480.360.414,36
Gedung dan Bangunan1 . 3 . 3 0,00 0,00
Jalan, Jaringan dan Instalasi1 . 3 . 4 0,00 0,00
Aset Tetap Lainnya1 . 3 . 5 219.311.350,00 150.311.350,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan1 . 3 . 6 0,00 0,00
Akumulasi Penyusutan1 . 3 . 7 0,00 0,00
860.474.164,36 630.671.764,36JUMLAH ASET TETAP
DANA CADANGAN1 . 4
Dana Cadangan1 . 4 . 1 0,00 0,00
0,00 0,00JUMLAH DANA CADANGAN
ASET LAINNYA1 . 5
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran1 . 5 . 1 0,00 0,00
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah1 . 5 . 2 0,00 0,00
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga1 . 5 . 3 0,00 0,00
Aset Tidak Berwujud1 . 5 . 4 26.944.435,64 26.944.435,64
Aset Lain-lain1 . 5 . 5 0,00 0,00
26.944.435,64 26.944.435,64JUMLAH ASET LAINNYA
888.304.550,00 658.867.900,00JUMLAH ASET
KEWAJIBAN2
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK2 . 1
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)2 . 1 . 1 0,00 0,00
Utang Bunga2 . 1 . 2 0,00 0,00
Utang Pajak2 . 1 . 3 0,00 0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang2 . 1 . 4 0,00 0,00
Pendapatan Diterima Dimuka2 . 1 . 5 0,00 0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya2 . 1 . 6 0,00 0,00
0,00 0,00JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG2 . 2
Utang Dalam Negeri2 . 2 . 1 0,00 0,00
Utang Luar Negeri2 . 2 . 2 0,00 0,00
0,00 0,00JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
0,00 0,00JUMLAH KEWAJIBAN
EKUITAS DANA3
EKUITAS DANA LANCAR3 . 1
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)3 . 1 . 1 0,00 0,00
Cadangan Untuk Piutang3 . 1 . 2 0,00 0,00
Cadangan Untuk Persediaan3 . 1 . 3 885.950,00 1.251.700,00
Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran UtangJangka Pendek
3 . 1 . 4 0,00 0,00
Pendapatan yang Ditangguhkan3 . 1 . 5 0,00 0,00
885.950,00 1.251.700,00JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR
EKUITAS DANA INVESTASI3 . 2
Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang3 . 2 . 1 0,00 0,00
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap3 . 2 . 2 860.474.164,36 630.671.764,36
NERACA Halaman 1 dari 2
Urusan Pemerintahan : 1 . 26 URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN
1 . 26 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASIUnit Organisasi :
1 . 26 . 01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASISub Unit Organisasi :
KD. REK URAIAN 20112012
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya (Tidak Termasuk DanaCadangan)
3 . 2 . 3 26.944.435,64 26.944.435,64
Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran UtangJangka Panjang
3 . 2 . 4 0,00 0,00
887.418.600,00 657.616.200,00JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI
EKUITAS DANA CADANGAN3 . 3
Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan3 . 3 . 1 0,00 0,00
0,00 0,00JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN
888.304.550,00 658.867.900,00JUMLAH EKUITAS DANA
658.867.900,00888.304.550,00JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
NERACA Halaman 2 dari 2
6
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN BLITAR
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan Keuangan tahun 2012 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu
wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan
Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan selama satu
periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.
a. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2012
dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.
Realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp 0,00 mencapai 0,00%
dari anggarannya.
Realisasi belanja dan transfer pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar
Rp 1.208.306.532,00 atau mencapai 98,08% dari anggarannya.
b. Laporan Neraca
Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2012 mengenai aset,
kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.
Jumlah aset per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp 888.304.550,00 yang terdiri dari aset
lancar sebesar Rp 885.950,00, investasi jangka panjang sebesar Rp 0,00, aset tetap sebesar
Rp 860.474.164,36 , dana cadangan Rp 0,00 dan aset lainnya sebesar Rp 26.944.435,64.
Jumlah kewajiban per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp 0,00 yang terdiri dari
kewajiban jangka pendek sebesar Rp 0,00, dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp 0,00
Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp. 888.304.550,00 yang
terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp 885.950,00 ekuitas dana investasi sebesar Rp
887.418.600,00 dan ekuitas dana cadangan sebesar Rp 0,00
7
c. Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan
keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai dasar
penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan
informasi tambahan yang diperlukan.
Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan
basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.
Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual,
yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan
saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.
1.2. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar
Tahun 2005 Nomor 3/E);
13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2010 Nomor 42/E);
14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penambahan Lampiran Peraturan
Bupati Blitar Nomor 42 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2010 Nomor 28/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2012 (Lembaran daerah Kabupaten
Blitar Tahun 2012 Nomor 1/A);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2012 (Lembaran
Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2012 Nomor 3/A);
17. Peraturan Bupati Blitar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012(Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2012
Nomor 1/A);
18. Peraturan Bupati Blitar Nomor 33 Tahun 2012 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Blitar
Tahun 2012 Nomor 33/A);
9
1.3. Usur Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Tahun 2012 merupakan
laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola Kantor Perpustakaan, Arsip
dan Dokumentasi periode 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012, yang terdiri atas:
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b. Neraca; dan
c. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
1.4. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
Catatan atas laporan keuangan meyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan
keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain:
a. Menyajikan informasi tentang pencapaian target yang ditetapkan dalam peraturan daerah
tentang APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
c. Menyajikan informasi tentang dasar laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi
yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting
lainnya;
d. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan
dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan
penerapan basis kas.
e. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak
disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
10
BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN
TARGET KINERJA
2.1 Ekonomi Makro
Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi
oleh besaran-besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan
tingkat inflasi.
2.2 Kebijakan Keuangan
Kebijakan keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini di Kantor Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi Kabupaten Blitar, mencakup aspek kebijakan di bidang penerimaan/pendapatan
dan kebijakan belanja/pengeluaran.
Untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, Pemerintah Daerah menggali potensi penerimaan
daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan dan
Lain-lain Pendapatan yang sah.
Sedangkan di bidang pengeluaran, Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran antara lain
untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, stimulasi pertumbuhan ekonomi di
sektor riil dan pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas.
2.3 Program Pencapaian Target Kinerja
Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2012, Kantor Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi Kabupaten Blitar mempunyai 6 program dalam urusan pelayanan umum,
dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya.
Program-program APBD Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Blitar yang
dilaksanakan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:
a. Program pelayanan administrasi perkantoran ;
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur ;
c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
d. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan;
e. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/arsip Daerah;
f. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.
11
BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
SKPD Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Blitar memperoleh Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2012 secara keseluruhan sebesar Rp
1.231.975.747, 60 yang terdiri dari:
No Uraian Anggaran (Rp.)
1 Pendapatan 0,00
2 Belanja Operasi 997.071.779,60
3 Belanja Modal 234.903.968,00
SURPLUS / (DEFISIT) (1.231.975.747,60)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh SKPD Kantor Perpustakaan, Arsip
dan Dokumentasi Kabupaten Blitar berdasarkan kepada Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2012 Nomor
1.26.01.01 tanggal 1 Januari 2012 sebesar Rp.1.231.975.747,60 terdiri dari Anggaran Belanja
sebesar Rp. 1.231.975.747,60 dan Anggaran Pendapatan sebesar Rp 0,00
Realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD Kantor Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi Kabupaten Blitar selama tahun 2012 dapat dirinci sebagai berikut :
No Uraian Anggaran
Rp
Realisasi
Rp %
1 2 3 4 5=(4/3x100)
1 Pendapatan 0,00 0,00 0,00
2 Belanja 1.231.975.747,60 1.208.306.532,00 98,08
- Belanja Operasi 997.071.779,60 976.396.532,00 97,9%
- Belanja Modal 234.903.968,00 231.910.000,00 98,7%
- Belanja Tak Terduga 0,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (1.231.975.747,60) (1.208.306.532,00) 98,08%
12
Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
3.1.1. Pendapatan Daerah
Realisasi pencapaian pendapatan daerah mencapai tahun 2012 Rp. Nihil
3.1.2. Belanja Daerah
Realisasi belanja sampai akhir tahun 2012 sebesar Rp. 1.208.306.532,00 atau 98.08
persen, dengan demikian jumlah anggaran belanja yang tidak dapat diserap sebesar
Rp.23.669.215,60 atau 1,92 persen yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan sebagai
berikut:
NO NAMA KEGIATAN ANGGARAN
REALISASI % 1 TAHUN
1 2 3 4 1 Belanja Tidak Langsung 683.563.157,60 668.961.287,00 97,86 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.350.000,00 1.250.000,00 92.59 3 Penyediaan Jasa Komunikasi,
SDA & Listrik 6.425.000,00 4.913.627,00 76,48
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
15.900.000,00 15.775.000,00 99,21
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
8.146.000,00 8.146.000,00 100,00
6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
6.000.000,00 5.750.000,00 95,83
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6.087.500,00 5.726.290,00 94,07 8 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 4.800.000,00 4.800.000,00 100,00
9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
675.000,00 675.000,00 100,00
10 Penyediaan Makanan dan Minuman
19.050.000,00 19.009.500,00 99,79
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
26.351.000,00 26.348.000,00 99,99
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
10.852.500,00 10.532.500,00 97,05
13 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
17.730.000,00 15.071.000,00 85,00
14 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
27.850.000,00 27.600.000,00 99,10
15 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD
380.000,00 380.000,00 100,00
16 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
490.500,00 490.500,00 100,00
17 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
479.000,00 479.000,00 100,00
18 Penyusunan LAKIP, RENSTRA, RENJA,LPJ
590.000,00 590.000,00 100,00
19 Pengembangan minat dan budaya baca
31.374.000,00 31.213.000,00 99,49
20 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah
97.339.200,00 96.791.590,00 99,44
21 Pengembangan Perpustakaan Digital/maya
36.808.968,00 35.742.938,00 97,1
13
NO NAMA KEGIATAN ANGGARAN
REALISASI % 1 TAHUN
22 Perpustakaan Keliling 28.960.000,00 28.960.000,00 100,00 23 Pengadaan Sarana Pengolahan
dan Penyimpanan Arsip 98.860.000,00 98.649.000,00 99,79
24 Pendataan dan Penataan Dokumen/arsip Daerah
31.875.930,00 31.875.750,00 100,00
25 Penduplikasian Dokumen/arsip Daerah dalam Bentuk Informatika
35.798.442,00 35.737.000,00 99,83
26 Bimbingan teknis kearsipan 34.239.550,00 32.839.550,00 95,91 Total 1.231.975.747,60 1.208.306.532,00 98,08
3.2 Hambatan dan Kendala
Secara umum berapa hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target realisasi
belanja yang tidak optimal antara lain :
a. Satuan Kerja (pelaksana anggaran) kurang dapat mengimplementasikan peraturan perundangan yang tiap tahun mengalami perubahan;
b. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang teknis kegiatan;
c. Masih terbatasnya tenaga teknis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
d. Tenaga PNS untuk perpustakaan keliling belum ada, sementara masih tenaga harian lepas;
e. Belum adanya tenaga pustakaan yg menyebabkan pengelolaan buku kurang optimal;
f. Terbatasnya jumlah SDM Kearsipan;
g. Belum adanya depo transit (tempat pengolahan arsip in aktif);
h. Pembinaan Kearsipan desa/kelurahan belum berjalan karena belum memiliki kendaraan operasional (Mobil Sadar Arsip);
i. Belum semua desa/kelurahan untuk Tahun Anggaran Tahun 2012 dapat menulis buku sejarah desa/kelurahan masing-masing;
j. Belum semua arsip in aktif SKPD yang tersimpan di Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi (KPAD) memenuhi syarat untuk dialih mediakan
k. Penyerahan Arsip dari SKPD ke KPAD masih memerlukan pengolahan dengan demikian masih diperlukan tenaga pemilah arsip.
14
BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Kabupaten Blitar. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah Satuan-satuan Kerja Perangkat Daerah.
4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
1. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
a. Pendapatan
Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
b. Belanja
Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
c. Pembiayaan
Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Daerah dan dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Daerah.
d. Aset
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini, tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.
Pengukuran/penilaian Aset adalah sebagai berikut.
15
1) Persediaan
Persediaan disajikan sebesar:
a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
2) Investasi
Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, investasi jangka panjang baik permanen maupun nonpermanen dicatat sebesar biaya perolehan. Untuk surat berharga tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya, yaitu sebesar harga pasar. Sedangkan Investasi jangka pendek non saham dicatat sebesar nilai nominalnya.
3) Tanah
Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.
4) Gedung dan Bangunan
Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.
Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan d