Post on 01-Sep-2019
BAŞKANDAN
Değerli Meclis üyeleri
İskenderun Belediyesi olarak “Önce İnsan” dedik, çalışmalarımızı insanın, kentimizde yaşayan insan-
ların mutluluğunu esas alarak, onları gülümsetme çabasıyla sürdürüyoruz.
İskenderunlunun mutluluğu, bize göre demokratik bir yönetimle, onların katılımcı olarak yer aldığı,
kararlarda etkili olduğu; açık, şeffaf bir yönetim biçimiyle gerçekleşebilir.
İşte bu anlayış doğrultusunda, İskenderunluların katılımıyla oluşturduğumuz İskenderun Belediyesi
2015-2019 Stratejik Planı’nın ilk faaliyet dönemini kapsayan 2015 mali yılı Performans Programı içeriğin-
de, devam edecek olan hizmetlerimizin yanı sıra, İskenderun’u geleceğe taşıyacak stratejik planı belirledik.
2015 yılı Performans hedeflerimizi, bu program doğrultusunda gerçekleştireceğimiz faaliyet ve projeleri-
mizle yaşama geçireceğiz. Performans programımızın sonuçları, 5018 ve 5393 sayılı kanunlar gereğince
her yıl hazırladığımız ve İskenderun Belediye Meclisi’ne sunulan Faaliyet Raporu aracılığıyla denetlen-
mektedir
Her zaman olduğu gibi İskenderun Belediyesi örnek ve öncü belediye olarak Türkiye’deki diğer yerel
yönetimlerin gelişimine katkı sağlayacaktır.
Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı doğrultusunda deneyimlerini paylaşarak, hem Hatay’ın hem
İskenderunluların gurur duyduğu örnek ve lider bir kent yaratmak adına, 2015 Performans Programı’nın
hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma, sivil toplum kuruluşlarına, meslek odalarına, kamu
kurum ve kuruluşlarına, muhtarlara ve en değerlisi istek, öneri ve eleştirilerini çeşitli yollarla bize ileten
güçlü, zayıf, fırsat ve tehditleri görmemizi sağlayan İskenderunlulara katkılarından dolayı teşekkür ederim.
Saygılarımla
Seyfi DİNGİL
Belediye Başkanı
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 7
1. GENEL BİLGİLER
A– Misyon, Vizyon, İlkelerimiz
MİSYON
Yönetimde katılımcılığı, şeffaflığı, eşitliği ve adaleti esas alıp, bilim ve teknolojinin bütün avantajlarından
faydalanarak, kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirerek, İskenderun halkının yerel hizmet beklentilerine, zamanın-
da, yeterli miktarda ve kaliteli çözümler üretmektir.
VİZYON
Sosyal belediyecilik anlayışıyla; yaşam kalitesi yüksek, dünya standartlarında hizmet veren ilklerin yapıldığı
öncü ve lider belediye olmak.
İLKELERİMİZ
İskenderun Halkının ihtiyaçlarını, temel ihtiyaç olarak kabul etmek
Anlayışlı, güler yüzlü, çözüm üreten, şeffaf bir belediye olmak
Teknolojik gelişmeleri takip ederek daha modern bir belediye olmak
Oluşmuş bilinçli toplum ile belediyenin verdiği kaliteli hizmetin birleştirilmesi sonucu çağdaş bir şehir oluştur-
mak
Planlanan eğitimlerle, personelimizin eğitim seviyesini yükselterek hizmet anlayışımızı geliştirmek
Sürdürülebilir bir bütçe planlaması yaparak, belediye hizmetlerinin eşit paylaşımını sağlamak.
Alt ve üst yapısı tamamlanmış kentli memnuniyetini en üst düzeye çıkaran bir İskenderun oluşturmak
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 8
B-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1-Tarihçe İskenderun’un Kısa Tarihçesi
M.Ö. 333 yılında, Büyük İskender’in İsos yakınlarında kazandığı zaferden sonra
Alexandreia adıyla kurulmuştur. Bu kent kurulmadan önceleri ise burada Myriandrus adında bir
Fenike şehri bulunmaktaydı. Makedonya Kralı Büyük İskender'in, Pers Şeyhi III. Darius’a karşı
İsos Vadisi'nde üstünlük sağlamasıyla temeli atılan bu şehir, sahip olduğu coğrafi önemin etkisiyle
tarihinde birçok defa işgale uğramıştır.
Selevkoslar’dan Romalılara, ardından 395 yılında Doğu Roma'ya katılmış ve VII. yüzyıl
ortalarında İslam Devleti'nden 1516 yılında Türk-Memlük İmparatorluğu’na geçmiş,tir.
1517’de Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi sırasında yapılan Mercidabık Savaşı'yla da Os-
manlı İmparatorluğu'na katılan İskenderun'a, I. Dünya Savaşında İngilizler ve ardından Fransızlar
egemen olmuştur. 1938 yılına kadar Fransız himayesinde Suriye'nin bir sancağı olarak kalmıştır. 5
Temmuz 1939'da Türk Ordusu'nun İskenderun'a girmesiyle, resmen Türkiye'ye katılmıştır.
2-İskenderun Belediyesi Tarihçesi
Fransız mandası döneminde Fransızcayı iyi konuştuğu için Suryani Katolik Cemaati Ru-
hani Reisi Josep Makzume bir süre İskenderun Belediye Başkanı olarak görev yapmış; daha sonra
Fransız yönetimi İskenderun kaymakamı olarak görevlendirmiştir.
Hatay Devleti'nin anayurda ilhakı sırasında Albay Şükrü Kanatlı, Fransız Koleji me-
zunu Arapça, Fransızca ile İngilizce’ yi ana dili gibi konuşan, Remzi Cerrahoğlu ‘nu daha henüz
18 yaşında İskenderun Belediye Başkanlığı görevine atadı. Ve 18 ay süreyle belediye başkanlık
görevini yürüttü.1939 yılında yapılan seçimle Abdurahman MURSALOĞLU İskenderun Beledi-
ye Başkanı seçilmiştir.
2-Yetki, Görev ve Sorumluluklar
İskenderun Belediyesi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’na göre görev ve sorumluluklarını yeri-
ne getirmekte ve yetkilerini kullanmaktadır. İlgili kanun maddeleri aşağıdadır:
Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çev-re ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekono-mi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (…)(Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler. b) (…)(1) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin ko-runmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Ge-rektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapa-bilir. (2)
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 9
(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin bir-inci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir beledi-yeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.
(İptal fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile. ) Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivedi-liği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. (3) Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. ––––––––––––––––––––– (1) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Okul öncesi eğitim kurumları açabi-
lir;..." ifadesi Anayasa Mahkemesi’nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.
(2)12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle bu bendin birinci cümlesinde yer alan “sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir;” ibaresinden sonra gelmek üzere “mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir;” ibaresi eklenmiştir.
(3) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “özürlü” iba-resi “engelli” şeklinde değiştirilmiştir.
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. (Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptır-mak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iş-letmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel ki-şilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda banka-larına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 10
o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış pet-rol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gere-ken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile ka-rayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. r) (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizci-lik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istas-yonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek, (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığın-da alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılması-na rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından ya-pılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakan-lığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebile-ceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın al-ma yoluyla yerine getirebilir.
İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il beledi-yeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatı-rımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve tu-rizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) Beledi-ye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kul-lanma suyu verebilirler. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hiz-metlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirle-ri haczedilemez.
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 11
C-KURUMSAL YAPI
Örgüt Yapısı
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 12
Belediye Başkanı : Seyfi DİNGİL
Belediye Meclisi : 31 Üye
Belediye Encümeni : 7 Üye
Belediye Başkan Yardımcısı : 4 Adet
Müdürlükler : 25 Adet
Belediye Şirketi (İmar Ltd.) : 1 Adet
Personel Yapısı
İskenderun belediyesi bünyesinde 294 memur, 134 daimi işçi, 9 geçici işçi toplam 437 per-
soneli bulunmaktadır. 25 müdürlüğümüzde istihdam edilen personel sayısı, yaşı, eğitim durumu
ve sınıf bazında dağılımlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tablo ve grafiklerde yer verilmiştir.
2014 YILI
İSKENDERUN BELEDİYESİ PERSONELİ NORM KADROYA DAĞILIMI
Genel İdari Hizmetler Sınıfı
DOLU KADRO BOŞ
KADRO TOPLAM KADRO
205 131 336
Sağlık Hizmetleri Sınıfı 7 15 22
Teknik Hizmetler Sınıfı 60 19 79
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 5 - 5
Yardımcı Hizmetler Sınıfı 17 6 23
TOPLAM 294 171 465
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 13
2014 YILI
ÇALIŞAN PERSONELİN YAŞ DAĞILIMI
KİŞİ
SAYISI
21-25
YAŞ
ARASI
26-35
YAŞ
ARASI
35-40
YAŞ
ARASI
41-51
YAŞ
ARASI
TOPLAM
3 107 63 264 437
Personelimizin % 60’ı 41-51 yaş aralığında, % 25’i 26-35 yaş aralığında, % 14’ü 36– 40 yaş, % 1î 21-25 yaş aralığın-
dadır.
2014 YILI
İSKENDERUN BELEDİYESİ PERSONELİ
EĞİTİM DURUMU DAĞILIMI
KİŞİ SAYISI
İ.LK
ÖĞRETİM LİSE
ÖN
LİSANS LİSANS
YÜKSEK
LİSANS
TOPLAM
97 167 74 91 8 437
Personelimizin % 38 ‘i lise, % 22’si İlkokul, % 21 Lisans, % 17’si Önlisans ve % 2’si Yüksek Lisans mezunudur.
2014 YILI
İSKENDERUN BELEDİYESİ İŞÇİ PERSONEL DAĞILIMI
SÜREKLİ İŞÇİLER
DOLU KADRO BOŞ KADRO TOPLAM
134 99 233
VİZELİ GEÇİCİ İŞÇİLER 9 0 9
TOPLAM 143 99 242
Çalışanlarımızın % 67’si memur, % 33’ü İşçi personelden oluşmaktadır.
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 14
MALİ YAPI
İskenderun belediyesi mali yapısı; bütçe öngörüleri, gelir-gider durumu ve bütçe uygulama
sonuçlarını içeren tablolar aşağıdadır.
Son On yıl İtibariyle Bütçe Gelir-Gider Gerçekleşmeleri (TL)
Butçe Yılı Bütçe Gideri Bütçe Geliri Bütçe Dengesi
2004 25.071.517,59 18.314.099,58 -6.757.418,01
2005 35.789.274,92 33.764.499,63 -2.024.775,29
2006 39.322.231,23 40.283.642,60 961.411,37
2007 50.694.128,31 49.928.657,34 -765.470,97
2008 69.950.585,47 55.558.224,76 -14.392.360,71
2009 58.870.032,78 56.091.461,87 -2.778.570,91
2010 65.066.120,18 66.664.791,79 1.598.671,61
2011 65.421.105,41 84.278.745,80 18.857.640,39
2012 98.067.971,78 76.490.097,88 -21.577.873,90
2013 143.480.512,94 105.520.409,27 -37.960.103,67
Son Beş Yıl İtibariyle Ekonomik Düzeyindeki Bütçe Gerçekleşmeleri (TL)
2009 2010 2011 2012 2013
Cari Harcamalar 42.909.789,12 43.132.925,53 49.955.349,56 67.896.625,80 78.788.907,08
Yatırım Harcamaları 14.097.155,63 20.559.912,76 13.818.178,19 29.163.106,74 63.524.390,49
Transferler 1.863.088,03 1.373.281,89 1.647.577,69 1.008.239,24 1.167.215,37
TOPLAM 58.870.032,78 65.066.120,18 65.421.105,44 98.067.971,78 143.480.512,94
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 15
TEKNOLOJİK ALTYAPI :
İskenderun belediyesinde müdürlüklerinde teknolojik donanımı yüksek 240 adet bilgisayar
kullanılmaktadır. Coğrafi bilgi sistemleri SİSWORLD,SİSKBS sistemleri ve ORACLE veri tabanı
kullanılmaktadır. www.iskenderun.bel.tr , www.iskenderunakom.com.tr adreslerinden halkımıza
bilgilendirme yapılmaktadır.
2014 İSKENDERUN BELEDİYESİ
TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
TEKNOLOJİK KAYNAK TÜRÜ ADET
( TOPLAM )
KAMERA, VİDEO, FOTOĞRAF MAKİNESİ 6
BİLGİSAYAR 240
FOTOKOPİ MAKİNESİ 21
TARAYICI 21
GÜÇ KAYNAĞI 8
LAZER YAZICI 98
NOKTA VURUŞLU YAZICI 24
EL BİLGİSAYARI 1
GÜVENLİK KAMERA 45
GÜVENLİK KAMERA KAYIT CİHAZI 4
A3 RENKLİ LAZER YAZICI 11
A3 RENKLİ MÜREKKEPLİ YAZICI 8
KIOSK 2
T-BELEDİYE SİSTEMİ 2
SERVER 15
SWITCH 15
2014 YILI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ-
LETİM SİSTEMLERİ/YAZILIMLAR
Ürün Sınıfı Ürün Adı Lisans Sayısı
İşletim sistemi
WINDOWS XP
PRO TR 145
WINDOWS 7 STD 88
LINUX 1
Antivirüs NOD 32 100
Ofis Paketleri OFFICE 2007 65
Small Business
2007 120
Coğrafi Bilgi
Sistemi
SISWORLD 10
SIS KBS 20
Veri Tabanı Yö-
netim Sistemi ORACLE 100
Evrak Akış ve
Doküman / Belge
Yönetim sistemi
ORACLE 100
Web Sayfası Zi-
yaretçi Sayısı 1.328.252
2014 YILI
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ TEKNOLOJİK ARAÇLAR
ARAÇ CİNSİ ARAÇ MİKTARI
BİLGİSAYAR– PC 240
YAZICI –LAZER 98
YAZICI-RENKLİ 19
TARAYICI 21
FAX 19
FOTOKOPİ 21
ENDEKS OKUMA
BİLGİSAYARI 1
GÜÇ KAYNAĞI 8
Kaynak Bilgi İşlem Müdürlüğü 16.09.2014
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 16
Fiziki Kaynaklar
Belediyemizin ana hizmet binası şehrimizin Savaş Mahallesi sınırları içerisinde Mareşal
Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde açık alanlarıyla birlikte toplam 11183 m2’lik bir alanda 1 bod-
rum, 1 zemin, 4 kat olmak üzere toplam 6 katlı bir binada hizmet vermektedir.
Ulaşım, Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü ve Evlendirme dairesi dışındaki tüm müdürlük ve
birimler bu binada hizmet vermektedir
2014 YILI
İSKENDERUN BELEDİYESİ GAYRİMENKULLERİ DAĞILIMI
MINTIKASI CİNSİ SAYI DOLU BOŞ ADA-PARSEL NO
GAYRIMENKUL ADI TAŞINMAZ
ALANI ( m² )
Belediye Sarayı 2.mıntıka Bina /1476 3183
İtfaiye Hiz. Binası(Eski) Aşkarbeyli /6322 692
Temizlik İşleri Hiz. Binası Aşkarbeyli /6325 149
Ulaşım Müd. Şevre Arsa /5176 42.856,38
Eski Mezbahane(Lokanta) 1.mıntıka Bina /1977 3157,83
Kamyon Garajı Aşkarbeyli /6266 19356,4
Buz Pisti ve Tenis Kortu Frenkçiftliği /1011 6.500,00
Belediye Hizmet Alanı (Lunapark) Aşkarbeyli /3484 1812
(14,103.00m2) “ /3779 6674
“ /3795 683
“ /4295 4934
Belediye Sosyal tesis( Doğan Gazinosu) Sahil Dolgu alanı 1250
2’nolu Çay Bahçesi Sahil Dolgu alanı 2000
3’nolu Çay Bahçesi Sahil Dolgu alanı 107
4’nolu Çay Bahçesi Eski Bit Pazarı
5’nolu Çay Bahçesi Sahil Dolgu alanı
Kafeterya( Atatürk Bulvarı) Petek cafe 4’nolu kafeterya 255
“ Mapido 3’nolu kafeterya 255
“ Emirgan 2’nolu kafeterya 255
“ İskele yanı 1’nolu kafeterya 255
Bld.Sos.H.A.(Yurt Binası Yeri) Aşkarbeyli /5913 6128
Spor Tesis Alanı Aşkarbeyli /6371 21275
Sağlık Ocağı Aşkarbeyli /5913 2496
Bld.Sos.H.A (Kent Müzesi) 3.mıntıka /1301 584
Kadın Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi 2.mıntıka /857 429
Karakol Yeri Aşkarbeyli 595/O ada 5p 431,93
Köpek Reh. Merkezi(Arıtma Tesisi içerisinde ) Frenkçiftliği /2572 1.735,00
BLD. Lojman (Pac) 2.mıntıka Daire 7 6 1 /847 927
BLD. Lojman (Başkanlık) 3.mıntıka Daire 18 11 7 /297 967
BLD. Lojman ( Kaymakamlık) Konarlı Daire 2 0 2 283 ada 36p 336
BLD. Fuar Alanı Konarlı 2015 ada 8p 495,88
(29.967,28m2) “ 2016ada(1,..10) 5.802,22
“ 2017ada(1,..12) 10.706,35
“ 2019 ada(1,2,3 1.211,98
“ 2020ada(1,…6) 2.279,72
“ 2021ada(3,…6) 1.596,02
Konarlı 2023ada(8,9,13,..18) 3.588,14
(29.967,28m2) BLD. Fuar Alanı 2024ada(1,2,3,6,7,8) 2967,8
“ 2025ada(1,…5) 2.601,87
“ 2026ada(7,8) 1.114,23
“ 2027ada 8,9p 997,02
Konut Alanı Aşkarbeyli(yıkılan
hal) /6257 13.780,41
“ Şevre 1486ada 3p 1.488,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 17
2014 YILI
İSKENDERUN BELEDİYESİ GAYRİMENKULLERİ DAĞILIMI
MINTIKASI CİNSİ SAYI DOLU BOŞ ADA-PARSEL NO
GAYRIMENKUL ADI TAŞINMAZ
ALANI ( m² )
Perakende Semt Pazarı Dükkan 134 132 2
Balık Hali Dükkan 22 22 0
Penirciler Paasaajı Dükkan 19 14 5
Ulucami Caddesi Dükkan 12 12 0
Kapalı Spor Salonu Sakarya Mahallesi Spor Salonu 1 0 1
Sahil Spor Kompleksi Sahil Dolgu alanı Spor
Kompleeksi 1 0 1
Taziye Evi Sakarya Mahallesi Çok Amaçlı
Salon 1 0 1
Taziye Evi Yunus Emre Mahallesi Çok Amaçlı
Salon 1 0 1
Sanayi Sitesi Dükkan 11 11 0
2 Nolu Belediye İşhanı Büro 7 7 0
Tayfur Sökmen Bulvaarı Büro 26 15 11
İnönü Meydanı Dükkan 9 8 1
4 Nolu Belediye İşhanı Büro 9 8 1
LPG (Tüp Gaz Satıcıları Depoları) Dükkan 12 12 0
WC WC 5 4 1
Yunus Emre Mahallesi Maydonoz Kafe Yunus Emre Mahallesi Kafeterya 1 1 0
Büfe Büfe 2 2 0
Depo
Halı saha Spor Tesisi 2 2 0
Çok Katlı Otopark Dükkan 6 6 0
Karayılan Kültür Merkezi Çok Amaçlı
Salon 1 0 1
Karayılan Çamlık Fırın Fırın 1 1 0
Karayılan Çamlık Büfe Dükkan 1 1 0
Karayılan Çamlık Düğün Salonu Düğün Salonu 1 1 0
Karayılan Çamlık Kırathane Dükkan 1 1 0
Karayılan Çamlık Restorant Dükkan 1 1 0
Karayılan Halı Saha Spor Tesisi 1 1 0
Karayılan Mehmet Güllü Parkı Büfe 1 1 0
Karayılan Siteler Restorant Restoran 1 1 0
Karayılan Çim Saha Spor Tesisi 1 0 1
Karayılan Depolama Alanı Arsa 1 0 1
Denizciler Eski Binası Altı İşyeri Market 1 0 1
Denizciler Eski Binası Altı İşyeri Büro 3 0 3
Denizciler Eski Binası Altı İşyeri Büfe 1 0 1
Denizciler Eski Binası Altı İşyeri Pastane 1 0 1
Sarıseki Plajı Büfe 1 0 1
Sarıseki Spor Kompleksi Spor Tesisi 1 0 1
Sarıseki Asım Kibar Düğün Salonu Düğün Salonu 1 0 1
Sarıseki Kanyon Park Orhan Ekinci
Düğün Salonu Düğün Salonu 1 0 1
Sarıseki Depolama alanı (Tiftik Beton) Arsa 1 0 1
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 18
İSKENDERUN BELEDİYESİ MEVCUT TAŞITLAR LİSTESİ
TAŞITIN CİNSİ SAYI
Binek Otomobil 26
Station wagon -
Arazi Binek (en az 4 en çok 8 kişilik) -
Minibüs (sürücüsü dahil en fazla 10 kişilik) 5
Minibüs (sürücüsü dahil en fazla 14 kişilik) 1
Pıckup (Kamyonet şoför dahil 3 veya 6 kişilik) 32
Pıckup ( Kamyonet arazi hizmetleri için 3 veya 6 kişilik) -
Panel -
Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik) -
Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik) 10
Kamyon şasi (kabin tam yüklü ağırlığı en az 3500 kg.) 39
Kamyon şasi (kabin tam yüklü ağırlığı en az 12000 kg.) -
Kamyon şasi (kabin tam yüklü ağırlığı an az 17000 kg) -
Ambulans (Tıbbi donanımlı) -
Ambulans (Arazi hizmetleri için) -
Pıckup (Kamyonet cenaze arabası yapılmak üzere) -
Motosiklet ( en az 45-250 cclik) 26
Motosiklet ( en az 600 cclik) -
Bisiklet -
Güvenlik önlemli binek otomobil (cins ve fiyatı Maliye Bakanlığıca belirlenir) -
Güvenlik önlemli servis taşıtı (cins ve fiyatı Maliye Bakanlığınca belirlenir) -
İş Makinaı 37
Beton Pompası 1
Silobas 1
Distribitör 1
Su Tankı 6
Mikser 4
İtfaiye Aracı 8
Cenaze Yıkama aracı 5
Cenaze Taşıma aracı 15
Hasta Nakil Aracı 5
Et Taşıma Aracı 1
Vidanjör 8
Kılavuz Makinası 1
Traktör 8
Çöp Taşıma Aracı 9
Tır Çekici -
Komprasör 2
Sepetli Bom Aracı 2
Kaldır-Götür Aracı 1
Taziye Çadır Arabası 2
Yol Süpürme Aracı 2
ARAÇ PARKIMIZ
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 19
2015-2019 STRATEJİK PLAN BİLGİLERİ
Belediyemizin 2015-2019 Stratejik Planında 4 Odak alan belirlenmiş ve bu odak alanların
altında; 13 Stratejik Hedef belirlenmiştir. Bu stratejik hedefleri gerçekleştirebilmek için 185 adet
faaliyetimiz bulunmaktadır.
T.C. İSKENDERUN BELEDİYESİ
2015-2019 STRATEJİK PLANI
ODAK
ALANLAR STRATEJİK HEDEFLER
A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Hizmet Sunum Süreçlerinin Performansını İyileştirmek
Destek ve Kontrol Süreçlerinin Performansını İyileştirmek
Fiziksel Kapasiteyi Güçlendirmek
Personel Kapasitesini Güçlendirmek
Bilişim Kapasitesini Güçlendirmek
Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek
B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
İskenderunda Vizyon Projelerin Hayata Geçirilmesi
Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı tamamlamak
C TOPLUMSAL GELİŞİM
Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Paydaşlarla Karar Süreçlerinde Katılımcılığı ve Katma Değerli İlişkileri Geliştirmek
D EKONOMİK GELİŞİM
Kent Ekonomisini Güçlendirmek
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 20
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Hizmet Sunum Süreçlerinin Performansını iyileştirmek
Stratejik Hedef 1.1 Hizmet sunum etkinliğini ve verimliliğini arttırmak
Faaliyet No 1.1.1 ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulması ve sürekliliğini sağ-
lamak
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 0
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Hedef 1.1 Hizmet sunum etkinliğini ve verimliliğini arttırmak
Faaliyet No 1.1.1 ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulması ve sürekliliğini sağ-
lamak
Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 21
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Hizmet Sunum Süreçlerinin Performansını iyileştirmek
Stratejik Hedef 1.1 Hizmet sunum etkinliğini ve verimliliğini arttırmak
Faaliyet No 1.1.2 Kurumsal ve Bireysel Performans Değerlendirme Sistemini kurmak
ve sürekliliğini sağlamak
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 30.000,00 30.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 30.000,00 0 30.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Hedef 1.1 Hizmet sunum etkinliğini ve verimliliğini arttırmak
Faaliyet No 1.1.2 Kurumsal ve Bireysel Performans Değerlendirme Sistemini kurmak
ve sürekliliğini sağlamak
Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 30.000,00 30.000.00
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 30.000,00 0 0 0 30.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 22
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Hizmet Sunum Süreçlerinin Performansını iyileştirmek
Stratejik Hedef 1.1 Hizmet sunum etkinliğini ve verimliliğini arttırmak
Faaliyet No 1.1.3 İç Kontrol Eylem Planının hazırlamak ve güncel tutmak
Sorumlu Müdürlük Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 5.000,00 5.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 5.000,00 0 5.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Stratejik Hedef 1.1 Hizmet sunum etkinliğini ve verimliliğini arttırmak
Faaliyet No 1.1.3 İç Kontrol Eylem Planının hazırlamak ve güncel tutmak
Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00 5.000,000
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000,00 0 0 0 5.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 23
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Hizmet Sunum Süreçlerinin Performansını iyileştirmek
Stratejik Hedef 1.1 Hizmet sunum etkinliğini ve verimliliğini arttırmak
Faaliyet No 1.1.4
Faaliyetler ve hizmet sunum kapasitesini geliştirmek ve dünyadaki iyi
uygulama örneklerini takip etmek amacıyla Ar-Ge birimi kurmak ve
çalışmalarında sürekliliğin sağlamak
Sorumlu Müdürlük Etüd Proje Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Etüd Proje Müdürlüğü
Stratejik Hedef 1.1 Hizmet sunum etkinliğini ve verimliliğini arttırmak
Faaliyet No 1.1.4
Faaliyetler ve hizmet sunum kapasitesini geliştirmek ve dünyadaki iyi
uygulama örneklerini takip etmek amacıyla Ar-Ge birimi kurmak ve
çalışmalarında sürekliliğin sağlamak
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 24
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Hizmet Sunum Süreçlerinin Performansını iyileştirmek
Stratejik Hedef 1.1 Hizmet sunum etkinliğini ve verimliliğini arttırmak
Faaliyet No 1.1.5 Belediye hizmet binası arkasında bulunan otoparkın bir kısmı personel
otoparkı olarak kullanmak
Sorumlu Müdürlük Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 1.1 Hizmet sunum etkinliğini ve verimliliğini arttırmak
Faaliyet No 1.1.5 Belediye hizmet binası arkasında bulunan otoparkın bir kısmı personel
otoparkı olarak kullanmak
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 25
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Hizmet Sunum Süreçlerinin Performansını iyileştirmek
Stratejik Hedef 1.1 Kurum içi koordinasyonu ve kurumun paydaşlarıyla iletişimini
güçlendirmek
Faaliyet No 1.1.6 Başkanlık Makamı’nın Başkan Yardımcıları, müdürler ve personel ile
eşgüdümünü sağlayacak toplantılar yapmak
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama : Her hafta toplantı yapmak
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 1.1 Kurum içi koordinasyonu ve kurumun paydaşlarıyla iletişimini
güçlendirmek
Faaliyet No 1.1.6 Başkanlık Makamı’nın Başkan Yardımcıları, müdürler ve personel ile
eşgüdümünü sağlayacak toplantılar yapmak
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 26
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Hizmet Sunum Süreçlerinin Performansını iyileştirmek
Stratejik Hedef 1.1 Kurum içi koordinasyonu ve kurumun paydaşlarıyla iletişimini
güçlendirmek
Faaliyet No 1.1.7 İskenderunu ve Belediye’yi ilgilendiren gelişmelerden Başkanlık Ma-
kamı’nın ve ilgili birimlerin haberdar olmasını sağlamak
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 1.1 Kurum içi koordinasyonu ve kurumun paydaşlarıyla iletişimini
güçlendirmek
Faaliyet No 1.1.7 İskenderunu ve Belediye’yi ilgilendiren gelişmelerden Başkanlık Ma-
kamı’nın ve ilgili birimlerin haberdar olmasını sağlamak
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 27
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Hizmet Sunum Süreçlerinin Performansını iyileştirmek
Stratejik Hedef 1.1 Kurum içi koordinasyonu ve kurumun paydaşlarıyla iletişimini
güçlendirmek
Faaliyet No 1.1.8
Beyaz Masa ve Çağrı Merkezi hizmetleri aracılığıyla Belediye hizmet
binalarına gelen veya telefon eden vatandaşların ilgili birimlere yön-
lendirilmesine yönelik sistemin oluşturulması ve işlerliğinin sürekli
tutmak
Sorumlu Müdürlük Bilgi İşlem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Bilgi İşlem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 1.1 Kurum içi koordinasyonu ve kurumun paydaşlarıyla iletişimini
güçlendirmek
Faaliyet No 1.1.8
Beyaz Masa ve Çağrı Merkezi hizmetleri aracılığıyla Belediye hizmet
binalarına gelen veya telefon eden vatandaşların ilgili birimlere yön-
lendirilmesine yönelik sistemin oluşturulması ve işlerliğinin sürekli
tutmak
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 28
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Hizmet Sunum Süreçlerinin Performansını iyileştirmek
Stratejik Hedef 1.1 Kurum içi koordinasyonu ve kurumun paydaşlarıyla iletişimini
güçlendirmek
Faaliyet No 1.1.9
Belediyemize gelen resmi evrakın ve faturaların kayıtlarını yaparak
içeriğine göre ilgili birimlere süresi içerisinde ulaştırılmasını sağla-
mak.
Sorumlu Müdürlük Yazı İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Yazı İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 1.1 Kurum içi koordinasyonu ve kurumun paydaşlarıyla iletişimini
güçlendirmek
Faaliyet No 1.1.9
Belediyemize gelen resmi evrakın ve faturaların kayıtlarını yaparak
içeriğine göre ilgili birimlere süresi içerisinde ulaştırılmasını sağla-
mak.
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 29
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Hizmet Sunum Süreçlerinin Performansını iyileştirmek
Stratejik Hedef 1.1 Kurum içi koordinasyonu ve kurumun paydaşlarıyla iletişimini
güçlendirmek
Faaliyet No 1.1.10
Belediye’ye gelen talep ve şikâyetlerin 4982 sayılı Bilgi Edinme Hak-
kı Kanunu kapsamında ilgili birime iletilmesi, takibi ve ilgili birimden
gelen cevabın talep sahibine iletilmesi ve sisteme kaydetmek
Sorumlu Müdürlük Yazı İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Yazı İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 1.1 Kurum içi koordinasyonu ve kurumun paydaşlarıyla iletişimini
güçlendirmek
Faaliyet No 1.1.10
Belediye’ye gelen talep ve şikâyetlerin 4982 sayılı Bilgi Edinme Hak-
kı Kanunu kapsamında ilgili birime iletilmesi, takibi ve ilgili birimden
gelen cevabın talep sahibine iletilmesi ve sisteme kaydetmek
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 30
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Hizmet Sunum Süreçlerinin Performansını iyileştirmek
Stratejik Hedef 1.1 Kurum içi koordinasyonu ve kurumun paydaşlarıyla iletişimini
güçlendirmek
Faaliyet No 1.1.11
Muhtarların vatandaş ile Belediye arasında bir iletişim köprüsü olarak
güçlendirilmesi, muhtarlarla koordinasyonu güçlendirecek bir Başkan
Yardımcısı’nın belirlenmesi
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 1.1 Kurum içi koordinasyonu ve kurumun paydaşlarıyla iletişimini
güçlendirmek
Faaliyet No 1.1.11
Muhtarların vatandaş ile Belediye arasında bir iletişim köprüsü olarak
güçlendirilmesi, muhtarlarla koordinasyonu güçlendirecek bir Başkan
Yardımcısı’nın belirlenmesi
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 31
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Destek ve Kontrol Süreçlerinin Performansını İyileştirmek
Stratejik Hedef 2.1 Kurum içi işleyişin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak
Faaliyet No 2.1.1 Belediye birimlerinin mevzuata uygun çalışmalarının belirli dönemler
halinde denetlenmesi
Sorumlu Müdürlük Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,000
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Stratejik Hedef 2.1 Kurum içi işleyişin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak
Faaliyet No 2.1.1 Belediye birimlerinin mevzuata uygun çalışmalarının belirli dönemler
halinde denetlenmesi
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 32
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Destek ve Kontrol Süreçlerinin Performansını İyileştirmek
Stratejik Hedef 2.1 Kurum içi işleyişin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak
Faaliyet No 2.1.2 Başkanlık Makamı’nın uygun gördüğü kurum içi soruşturmaları yeri-
ne getirmek
Sorumlu Müdürlük Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Stratejik Hedef 2.1 Kurum içi işleyişin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak
Faaliyet No 2.1.2 Başkanlık Makamı’nın uygun gördüğü kurum içi soruşturmaları yeri-
ne getirmek
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 33
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Destek ve Kontrol Süreçlerinin Performansını İyileştirmek
Stratejik Hedef 2.1 Kurum içi işleyişin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak
Faaliyet No 2.1.3 Mevzuat değişikliklerinin günlük takip edilerek işleyişe yansıtılmasını
sağlamak
Sorumlu Müdürlük Tüm Müdürlükler
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Tüm Müdürlükler
Stratejik Hedef 2.1 Kurum içi işleyişin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak
Faaliyet No 2.1.3 Mevzuat değişikliklerinin günlük takip edilerek işleyişe yansıtılmasını
sağlamak
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 34
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Destek ve Kontrol Süreçlerinin Performansını İyileştirmek
Stratejik Hedef 2.1 Kurum içi işleyişin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak
Faaliyet No 2.1.4
Belediye lehine mahkemelerde dava açmak, aleyhine açılan davaları
takip etmek, Başkanlık Makamı’nı temsil etmek, sonuçlanan davalar-
la ilgili alınması/ödenmesi gereken ücretleri tahsil etmek/ödemek
Sorumlu Müdürlük Hukuk İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 500.000,00 500.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 500.000,00 0 500.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Hukuk İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 2.1 Kurum içi işleyişin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak
Faaliyet No 2.1.4
Belediye lehine mahkemelerde dava açmak, aleyhine açılan davaları
takip etmek, Başkanlık Makamı’nı temsil etmek, sonuçlanan davalar-
la ilgili alınması/ödenmesi gereken ücretleri tahsil etmek/ödemek
Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 500.000,00 500.000,00
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 500.000,00 0 0 0 500.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 35
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Destek ve Kontrol Süreçlerinin Performansını İyileştirmek
Stratejik Hedef 2.1 Kurum içi işleyişin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak
Faaliyet No 2.1.5
Birimlerin yürüttüğü işlemler, hazırladıkları protokol ve anlaşmalar ile
ilgili görüş bildirmek, Belediye Başkanı ve Encümen arasında yaşa-
nan ihtilaflarla ilgili Belediye Meclis’ine sunulmak üzere hukuki rapor
düzenlemek
Sorumlu Müdürlük Hukuk İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Hukuk İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 2.1 Kurum içi işleyişin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak
Faaliyet No 2.1.5
Birimlerin yürüttüğü işlemler, hazırladıkları protokol ve anlaşmalar ile
ilgili görüş bildirmek, Belediye Başkanı ve Encümen arasında yaşa-
nan ihtilaflarla ilgili Belediye Meclis’ine sunulmak üzere hukuki rapor
düzenlemek
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 36
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Destek ve Kontrol Süreçlerinin Performansını İyileştirmek
Stratejik Hedef 2.1 Kurum içi işleyişin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak
Faaliyet No 2.1.6 Birimlerin Yerel Yönetim mevzuatı düzenlemeleri konusunda güncel
bilgiye sahip olmasını sağlamak
Sorumlu Müdürlük Tüm Müdürlükler
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama : Her müdürlükten her ay 1 kişi mevzuat düzenlemeleri ile ilğili seminere göndermek
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Tüm Müdürlükler
Stratejik Hedef 2.1 Kurum içi işleyişin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak
Faaliyet No 2.1.6 Birimlerin Yerel Yönetim mevzuatı düzenlemeleri konusunda güncel
bilgiye sahip olmasını sağlamak
Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık Hizmeti alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 37
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Destek ve Kontrol Süreçlerinin Performansını İyileştirmek
Stratejik Hedef 2.2 Tüm satın alma, tedarik ve işletme süreçlerinde kaynakların etkin
kullanımını ve tasarruf sağlamak
Faaliyet No 2.2.1 Belediye birimlerinin hazırlayacakları şartname ve sözleşmelerin hu-
kuka uygunluğu konusunda ön inceleme yapmak
Sorumlu Müdürlük Hukuk İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Hukuk İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 2.2 Tüm satın alma, tedarik ve işletme süreçlerinde kaynakların etkin
kullanımını ve tasarruf sağlamak
Faaliyet No 2.2.1 Belediye birimlerinin hazırlayacakları şartname ve sözleşmelerin hu-
kuka uygunluğu konusunda ön inceleme yapmak
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 38
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Destek ve Kontrol Süreçlerinin Performansını İyileştirmek
Stratejik Hedef 2.2 Tüm satın alma, tedarik ve işletme süreçlerinde kaynakların etkin
kullanımını ve tasarruf sağlamak
Faaliyet No 2.2.2 Birimlerin KİK düzenlemeleri konusunda güncel bilgiye sahip olması-
nın sağlanması
Sorumlu Müdürlük Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 2.2 Tüm satın alma, tedarik ve işletme süreçlerinde kaynakların etkin
kullanımını ve tasarruf sağlamak
Faaliyet No 2.2.2 Birimlerin KİK düzenlemeleri konusunda güncel bilgiye sahip olması-
nın sağlanması
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 39
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Destek ve Kontrol Süreçlerinin Performansını İyileştirmek
Stratejik Hedef 2.3 Belediye faaliyetlerinin Stratejik Plan ve dönemsel Performans
Programı’na uygunluğunu sağlamak
Faaliyet No 2.3.1
Proje, faaliyet ve hizmet gerçekleşmelerinin plan, program ve bütçeye
uygunluğunu takip etmek amacıyla altyapının geliştirilmesi ve işlerli-
ğinde sürekliliğin sağlanması
Sorumlu Müdürlük Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Stratejik Hedef 2.3 Belediye faaliyetlerinin Stratejik Plan ve dönemsel Performans
Programı’na uygunluğunu sağlamak
Faaliyet No 2.3.1
Proje, faaliyet ve hizmet gerçekleşmelerinin plan, program ve bütçeye
uygunluğunu takip etmek amacıyla altyapının geliştirilmesi ve işlerli-
ğinde sürekliliğin sağlanması
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 40
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Fiziksel Kapasiteyi Güçlendirmek
Stratejik Hedef 3.1
Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin
kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-
nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek
Faaliyet No 3.1.1 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulması ve sürekliliği-
nin sağlamak
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 30.000,00 30.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 30.000,00 0 30.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Hedef 3.1
Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin
kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-
nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek
Faaliyet No 3.3.1 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulması ve sürekliliği-
nin sağlamak
Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 30.000,00 30.000,00
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 30.000,00 0 0 0 30.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 41
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Fiziksel Kapasiteyi Güçlendirmek
Stratejik Hedef 3.1
Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin
kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-
nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek
Faaliyet No 3.1.2 Mevcut Belediye Binasının yetersiz ve depreme dayanıklı olmadığın-
dan yıkılarak yeniden inşa emek
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %0
Açıklama : 2016 yılında başlanacaktır.
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 3.1
Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin
kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-
nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek
Faaliyet No 3.1.2 Mevcut Belediye Binasının yetersiz ve depreme dayanıklı olmadığın-
dan yıkılarak yeniden inşa emek
Faaliyet-Proje Adı Yapım işleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 42
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Fiziksel Kapasiteyi Güçlendirmek
Stratejik Hedef 3.1
Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin
kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-
nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek
Faaliyet No 3.1.3 Ekonomik ömrünü tamamlayan İş makinası ve araç gereçlerinin yeri-
ne yeni ve en son teknolojik araçları satın almak
Sorumlu Müdürlük Tüm Müdürlükler
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %20
Açıklama : En az iki iş makinası satın almak
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 200.000,00 200.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 200.000,00 0 200.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Tüm Müdürlükler
Stratejik Hedef 3.1
Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin
kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-
nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek
Faaliyet No 3.1.3 Ekonomik ömrünü tamamlayan İş makinası ve araç gereçlerinin yeri-
ne yeni ve en son teknolojik araçları satın almak
Faaliyet-Proje Adı Mal alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 200.000,00 200.000,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 200.000,00 0 0 0 200.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 43
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Fiziksel Kapasiteyi Güçlendirmek
Stratejik Hedef 3.1
Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin
kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-
nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek
Faaliyet No 3.1.4 Sokak Lambalarını güneş enerjisi ile çalışır hale getirmek
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %0
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 3.1
Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin
kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-
nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek
Faaliyet No 3.1.4 Sokak Lambalarını güneş enerjisi ile çalışır hale getirmek
Faaliyet-Proje Adı Mal alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 44
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Fiziksel Kapasiteyi Güçlendirmek
Stratejik Hedef 3.1
Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin
kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-
nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek
Faaliyet No 3.1.5
Mevcut Belediye hizmet binası klimalar vasıtasıyla ısıtılmakta-
dır.Merkezi ısıtma sistemi yapılarak ucuz ve temiz enerji olan doğal-
gaz kullanılması sağlanacaktır.
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %0
Açıklama : 2016 yılında yapılması planlanmaktadır.
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 3.1
Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin
kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-
nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek
Faaliyet No 3.1.5
Mevcut Belediye hizmet binası klimalar vasıtasıyla ısıtılmakta-
dır.Merkezi ısıtma sistemi yapılarak ucuz ve temiz enerji olan doğal-
gaz kullanılması sağlanacaktır.
Faaliyet-Proje Adı Yapım işleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0 0 0 0 0
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 45
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Fiziksel Kapasiteyi Güçlendirmek
Stratejik Hedef 3.1
Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin
kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-
nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek
Faaliyet No 3.1.6 Belediye’ye bağlı tüm birimlerin güvenliğini sağlamak üzere Güven-
lik hizmeti alımı ve gerekli ekipmanın temin edilmesi
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama : Yıllık 250 Adet Güvenlık görevlisi çalıştırmak
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 7.000.000,00 7.000.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 7.000.000,00 0 7.000.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Hedef 3.1
Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin
kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-
nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek
Faaliyet No 3.1.6 Belediye’ye bağlı tüm birimlerin güvenliğini sağlamak üzere Güven-
lik hizmeti alımı ve gerekli ekipmanın temin edilmesi
Faaliyet-Proje Adı Hizmet alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7.000.000,00 7.000.000,00
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 7.000.000,00 0 0 0 7.000.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 46
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Fiziksel Kapasiteyi Güçlendirmek
Stratejik Hedef 3.1
Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin
kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-
nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek
Faaliyet No 3.1.7 6360 sayılı yasa ile Mahalleye dönüşen belde ve köylere hizmet vere-
cek merkezi konumlarda Zabıta ve Tahsilat Merkezleri tesis etmek
Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler ve Zabıta Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler ve Zabıta Müdürlüğü
Stratejik Hedef 3.1
Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin
kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-
nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek
Faaliyet No 3.1.7 6360 sayılı yasa ile Mahalleye dönüşen belde ve köylere hizmet vere-
cek merkezi konumlarda Zabıta ve Tahsilat Merkezleri tesis etmek
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 47
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Fiziksel Kapasiteyi Güçlendirmek
Stratejik Hedef 3.1
Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin
kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-
nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek
Faaliyet No 3.1.8 Enerjiden Tasarruf etmek için; hizmet binasında ; belediye parkları ve
sokak aydınlatmasında LED aydınlatma sistemine geçirmek.
Sorumlu Müdürlük Destek Hizmetleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %0
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Destek Hizmetleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Stratejik Hedef 3.1
Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin
kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-
nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek
Faaliyet No 3.1.8 Enerjiden Tasarruf etmek için; hizmet binasında ; belediye parkları ve
sokak aydınlatmasında LED aydınlatma sistemine geçirmek.
Faaliyet-Proje Adı Mal Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 48
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Fiziksel Kapasiteyi Güçlendirmek
Stratejik Hedef 3.1
Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin
kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-
nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek
Faaliyet No 3.1.9
Otoparklar,Belediye hizmet binalarının ve Belediye etkinliklerinin
düzenlendiği tesislerin güvenliğini sağlamak üzere duyarlı kapı, x-ray
cihazı, güvenlik kamerası ve benzeri sistemlerin kurulması ve işlerli-
ğinin sürekli tutulması
Sorumlu Müdürlük Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 300.000,00 300.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 300.000,00 0 300.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 3.1
Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin
kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-
nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek
Faaliyet No 3.1.9
Otoparklar,Belediye hizmet binalarının ve Belediye etkinliklerinin
düzenlendiği tesislerin güvenliğini sağlamak üzere duyarlı kapı, x-ray
cihazı, güvenlik kamerası ve benzeri sistemlerin kurulması ve işlerli-
ğinin sürekli tutulması
Faaliyet-Proje Adı Mal Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 300.000,00 300.000,00
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 300.000,00 0 0 0 300.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 49
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Fiziksel Kapasiteyi Güçlendirmek
Stratejik Hedef 3.1
Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin
kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-
nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek
Faaliyet No 3.1.10
Belediye birimlerinde kullanılmak üzere tüketim malzemelerinin, ofis
araç-gereçlerinin ve dayanıklı taşınır malların temin edilmesi ile ba-
kım ve onarımlarının yerine getirilmesi
Sorumlu Müdürlük Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 3.1
Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin
kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-
nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek
Faaliyet No 3.1.10
Belediye birimlerinde kullanılmak üzere tüketim malzemelerinin, ofis
araç-gereçlerinin ve dayanıklı taşınır malların temin edilmesi ile ba-
kım ve onarımlarının yerine getirilmesi
Faaliyet-Proje Adı Mal ve Hizmet Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 50
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Fiziksel Kapasiteyi Güçlendirmek
Stratejik Hedef 3.1
Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin
kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-
nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek
Faaliyet No 3.1.11 Belediye hizmet binasındaki tuvaletlerin havalandırılması iyi yapmak
ve daha modern hale getirmek
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 300.000,00 300.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 300.000,00 0 300.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 3.1
Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin
kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-
nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek
Faaliyet No 3.1.11 Belediye hizmet binasındaki tuvaletlerin havalandırılması iyi yapmak
ve daha modern hale getirmek
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 300.000,00 300.000,00
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 300.000,00 0 0 0 300.000.00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 51
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Fiziksel Kapasiteyi Güçlendirmek
Stratejik Hedef 3.1
Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin
kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-
nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek
Faaliyet No 3.1.12
Belediye Yemekhanesi’nin Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yö-
netmeliği çerçevesinde işletilmesi, gerekli ekipmanın temin edilmesi,
bakım-onarımının yapılması ile daha kaliteli sağlıklı koşullarda ye-
mek hazırlatımak
Sorumlu Müdürlük Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 100.000,00 100.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 100.000,00 0 100.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 3.1
Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin
kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-
nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek
Faaliyet No 3.1.12
Belediye Yemekhanesi’nin Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yö-
netmeliği çerçevesinde işletilmesi, gerekli ekipmanın temin edilmesi,
bakım-onarımının yapılması ile daha kaliteli sağlıklı koşullarda ye-
mek hazırlatımak
Faaliyet-Proje Adı Mal ve Hizmet Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 100.000,00 100.000,00
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 100.000,00 0 0 0 100.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 52
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Fiziksel Kapasiteyi Güçlendirmek
Stratejik Hedef 3.1
Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin
kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-
nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek
Faaliyet No 3.1.13
Hizmet binasında kullanılmakta olan enerjiden tasarruf etmek amacıy-
la Güneş enerjisinden Ellektirik üreten sistemi kurarak tasarruf yap-
mak
Sorumlu Müdürlük Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %0
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 3.1
Fiziksel varlıkların, belediye mülklerinin ve iş araç-gereçlerinin
kapasitesini geliştirmek, etkin ve tasarruflu biçimde kullanılması-
nı sağlamak, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirgemek
Faaliyet No 3.1.13
Hizmet binasında kullanılmakta olan enerjiden tasarruf etmek amacıy-
la Güneş enerjisinden Ellektirik üreten sistemi kurarak tasarruf yap-
mak
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 53
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Personel Kapasitesini Güçlendirmek
Stratejik Hedef 4.1
Hizmet kalitesini arttırmaya ve iş yükünü dengeli biçimde dağıt-
maya yönelik olarak, pozitif ayrımcılığı gözeterek personel temin
etmek
Faaliyet No 4.1.1 Personel anketleri yapılarak talep ve şikayetlerin tespitinin yapılması
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama : Yılda en az iki kez
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Hedef 4.1
Hizmet kalitesini arttırmaya ve iş yükünü dengeli biçimde dağıt-
maya yönelik olarak, pozitif ayrımcılığı gözeterek personel temin
etmek
Faaliyet No 4.1.1 Personel anketleri yapılarak talep ve şikayetlerin tespitinin yapılması
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 54
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Personel Kapasitesini Güçlendirmek
Stratejik Hedef 4.1
Hizmet kalitesini arttırmaya ve iş yükünü dengeli biçimde dağıt-
maya yönelik olarak, pozitif ayrımcılığı gözeterek personel temin
etmek
Faaliyet No 4.1.2 Üniversite mezunu personel sayısını %70 düzeyine çıkarmak
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Hedef 4.1
Hizmet kalitesini arttırmaya ve iş yükünü dengeli biçimde dağıt-
maya yönelik olarak, pozitif ayrımcılığı gözeterek personel temin
etmek
Faaliyet No 4.1.2 Ünüversite mezunu personel sayısını %70 düzeyine çıkarmak
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 55
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Personel Kapasitesini Güçlendirmek
Stratejik Hedef 4.1
Hizmet kalitesini arttırmaya ve iş yükünü dengeli biçimde dağıt-
maya yönelik olarak, pozitif ayrımcılığı gözeterek personel temin
etmek
Faaliyet No 4.1.3 Belediye personeli yaş ortalamasını 35 e düşürmek
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,000
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Hedef 4.1
Hizmet kalitesini arttırmaya ve iş yükünü dengeli biçimde dağıt-
maya yönelik olarak, pozitif ayrımcılığı gözeterek personel temin
etmek
Faaliyet No 4.1.3 Belediye personeli yaş ortalamasını 35 e düşürmek
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 56
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Personel Kapasitesini Güçlendirmek
Stratejik Hedef 4.1
Hizmet kalitesini arttırmaya ve iş yükünü dengeli biçimde dağıt-
maya yönelik olarak, pozitif ayrımcılığı gözeterek personel temin
etmek
Faaliyet No 4.1.4 İnsan Kaynakları planlamasının hazırlanması ve güncel tutulması
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Hedef 4.1
Hizmet kalitesini arttırmaya ve iş yükünü dengeli biçimde dağıt-
maya yönelik olarak, pozitif ayrımcılığı gözeterek personel temin
etmek
Faaliyet No 4.1.4 İnsan Kaynakları planlamasının hazırlanması ve güncel tutulması
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 57
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Personel Kapasitesini Güçlendirmek
Stratejik Hedef 4.1
Hizmet kalitesini arttırmaya ve iş yükünü dengeli biçimde dağıt-
maya yönelik olarak, pozitif ayrımcılığı gözeterek personel temin
etmek
Faaliyet No 4.1.5
İş Kanunu’nun engelli, eski hükümlü, terör mağduru ve benzeri du-
rumdaki kişileri çalıştırma zorunluluğu çerçevesinde bu durumda olan
kişilerin istihdam edilmesi ve özlük işlemlerinin yerine getirmek
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 140.000,00 140.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 140.000,00 0 140.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Hedef 4.1
Hizmet kalitesini arttırmaya ve iş yükünü dengeli biçimde dağıt-
maya yönelik olarak, pozitif ayrımcılığı gözeterek personel temin
etmek
Faaliyet No 4.1.5
İş Kanunu’nun engelli, eski hükümlü, terör mağduru ve benzeri du-
rumdaki kişileri çalıştırma zorunluluğu çerçevesinde bu durumda olan
kişilerin istihdam edilmesi ve özlük işlemlerinin yerine getirmek
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 120.000,00 120.000,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 20.000,00 20.000,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 140.000,00 0 0 0 140.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 58
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Personel Kapasitesini Güçlendirmek
Stratejik Hedef 4.1
Hizmet kalitesini arttırmaya ve iş yükünü dengeli biçimde dağıt-
maya yönelik olarak, pozitif ayrımcılığı gözeterek personel temin
etmek
Faaliyet No 4.1.6
Staj yapma talebinde bulunan öğrencilerin taleplerinin değerlendiril-
mesi ve başvurusu uygun görülen öğrencilerle ilgili her türlü işlemle-
rin ilgili mevzuata uygun biçimde yürütülmesi
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama : Her yıl 25 öğrenci stajı yaptırmak
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Hedef 4.1
Hizmet kalitesini arttırmaya ve iş yükünü dengeli biçimde dağıt-
maya yönelik olarak, pozitif ayrımcılığı gözeterek personel temin
etmek
Faaliyet No 4.1.6
Staj yapma talebinde bulunan öğrencilerin taleplerinin değerlendiril-
mesi ve başvurusu uygun görülen öğrencilerle ilgili her türlü işlemle-
rin ilgili mevzuata uygun biçimde yürütülmesi
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 59
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Personel Kapasitesini Güçlendirmek
Stratejik Hedef 4.1
Hizmet kalitesini arttırmaya ve iş yükünü dengeli biçimde dağıt-
maya yönelik olarak, pozitif ayrımcılığı gözeterek personel temin
etmek
Faaliyet No 4.1.7
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu çerçevele-
rinde kamu işvereni ile sendikalar arasında yapılması gereken işlemle-
rin mevzuata uygun olarak yürütmek
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Hedef 4.1
Hizmet kalitesini arttırmaya ve iş yükünü dengeli biçimde dağıt-
maya yönelik olarak, pozitif ayrımcılığı gözeterek personel temin
etmek
Faaliyet No 4.1.7
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu çerçevele-
rinde kamu işvereni ile sendikalar arasında yapılması gereken işlemle-
rin mevzuata uygun olarak yürütmek
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 60
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Personel Kapasitesini Güçlendirmek
Stratejik Hedef 4.1
Hizmet kalitesini arttırmaya ve iş yükünü dengeli biçimde dağıt-
maya yönelik olarak, pozitif ayrımcılığı gözeterek personel temin
etmek
Faaliyet No 4.1.8 İstihdamda kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığın gözetilmesi amacıy-
la, birim bazında kadın istihdam hedefi oluşturulması
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %0
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Hedef 4.1
Hizmet kalitesini arttırmaya ve iş yükünü dengeli biçimde dağıt-
maya yönelik olarak, pozitif ayrımcılığı gözeterek personel temin
etmek
Faaliyet No 4.1.8 İstihdamda kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığın gözetilmesi amacıy-
la, birim bazında kadın istihdam hedefi oluşturulması
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 61
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Personel Kapasitesini Güçlendirmek
Stratejik Hedef 4.2
Personelin bilgi birikimini ve iş performanslarını geliştirmeye yö-
nelik eğitim/bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirmek, teknik
geziler düzenlemek ve personel motivasyon ve verimliliğini arttı-
racak uygulamalar geliştirmek
Faaliyet No 4.2.1 Çeşitli güzergahlara Personel servisleri düzeenlenmek
Sorumlu Müdürlük Ulaşım Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Ulaşım Müdürlüğü
Stratejik Hedef 4.2
Personelin bilgi birikimini ve iş performanslarını geliştirmeye yö-
nelik eğitim/bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirmek, teknik
geziler düzenlemek ve personel motivasyon ve verimliliğini arttı-
racak uygulamalar geliştirmek
Faaliyet No 4.2.1 Çeşitli güzergahlara Personel servisleri düzeenlenmek
Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 62
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Personel Kapasitesini Güçlendirmek
Stratejik Hedef 4.2
Personelin bilgi birikimini ve iş performanslarını geliştirmeye yö-
nelik eğitim/bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirmek, teknik
geziler düzenlemek ve personel motivasyon ve verimliliğini arttı-
racak uygulamalar geliştirmek
Faaliyet No 4.2.2 Yeni işe başlayan tüm personele oryantasyon eğitimlerinin vermek
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 30.000,00 30.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 30.000,00 0 30.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Hedef 4.2
Personelin bilgi birikimini ve iş performanslarını geliştirmeye yö-
nelik eğitim/bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirmek, teknik
geziler düzenlemek ve personel motivasyon ve verimliliğini arttı-
racak uygulamalar geliştirmek
Faaliyet No 4.2.2 Yeni işe başlayan tüm personele oryantasyon eğitimlerinin vermek
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 30.000,00 30.000,00
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 30.000,00 0 0 0 30.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 63
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Personel Kapasitesini Güçlendirmek
Stratejik Hedef 4.2
Personelin bilgi birikimini ve iş performanslarını geliştirmeye yö-
nelik eğitim/bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirmek, teknik
geziler düzenlemek ve personel motivasyon ve verimliliğini arttı-
racak uygulamalar geliştirmek
Faaliyet No 4.2.3 Personele ilkyardım eğitimlerinin vermek
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama : Yılda en az 50 personel
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Hedef 4.2
Personelin bilgi birikimini ve iş performanslarını geliştirmeye yö-
nelik eğitim/bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirmek, teknik
geziler düzenlemek ve personel motivasyon ve verimliliğini arttı-
racak uygulamalar geliştirmek
Faaliyet No 4.2.3 Personele ilkyardım eğitimlerinin vermek
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 64
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Personel Kapasitesini Güçlendirmek
Stratejik Hedef 4.2
Personelin bilgi birikimini ve iş performanslarını geliştirmeye yö-
nelik eğitim/bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirmek, teknik
geziler düzenlemek ve personel motivasyon ve verimliliğini arttı-
racak uygulamalar geliştirmek
Faaliyet No 4.2.4 Personelin iş performansını geliştirmeye yönelik eğitim planı hazır-
lanması ve muhtelif eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama : Yılda en az 5 kez eğitim programı düzenlemek
2
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 30.000,00 30.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 30.000,00 0 30.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Hedef 4.2
Personelin bilgi birikimini ve iş performanslarını geliştirmeye yö-
nelik eğitim/bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirmek, teknik
geziler düzenlemek ve personel motivasyon ve verimliliğini arttı-
racak uygulamalar geliştirmek
Faaliyet No 4.2.4 Personelin iş performansını geliştirmeye yönelik eğitim planı hazır-
lanması ve muhtelif eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi
Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 30.000,00 30.000,00
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 30.000,00 0 0 0 30.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 65
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Personel Kapasitesini Güçlendirmek
Stratejik Hedef 4.2
Personelin bilgi birikimini ve iş performanslarını geliştirmeye yö-
nelik eğitim/bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirmek, teknik
geziler düzenlemek ve personel motivasyon ve verimliliğini arttı-
racak uygulamalar geliştirmek
Faaliyet No 4.2.5
Personel motivasyonunu arttıracak yemek, piknik, gezi benzeri faali-
yetler, sosyal etkinlikler düzenlenmesi ve başarılı personelin ödüllen-
dirmesi
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama : yılda en az iki kez
2
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Hedef 4.2
Personelin bilgi birikimini ve iş performanslarını geliştirmeye yö-
nelik eğitim/bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirmek, teknik
geziler düzenlemek ve personel motivasyon ve verimliliğini arttı-
racak uygulamalar geliştirmek
Faaliyet No 4.2.5
Personel motivasyonunu arttıracak yemek, piknik, gezi benzeri faali-
yetler, sosyal etkinlikler düzenlenmesi ve başarılı personelin ödüllen-
dirmesi
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 66
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Bilişim Kapasitesini Güçlendirmek
Stratejik Hedef 5.1
Kurum içinde ve vatandaşlara yönelik hizmetlerin sunumunda
kullanılan bilişim sisteminin sürdürülebilirliğini, yaygınlaşmasını
ve güvenliğini sağlamak
Faaliyet No 5.1.1
Kent Bilgi Sistemi’nin veri tabanı ve coğrafi bilgi sistemi ile bütünle-
şik biçimde oluşturulması, lisanslarının tamamlanması, dönemsel ba-
kımlarının yapılması ve veri girişinin güncel tutulması
Sorumlu Müdürlük Bilgi İşlem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 757.000,00 757.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 757.000,00 0 757.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Bilgi İşlem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 5.1
Kurum içinde ve vatandaşlara yönelik hizmetlerin sunumunda
kullanılan bilişim sisteminin sürdürülebilirliğini, yaygınlaşmasını
ve güvenliğini sağlamak
Faaliyet No 5.1.1
Kent Bilgi Sistemi’nin veri tabanı ve coğrafi bilgi sistemi ile bütünle-
şik biçimde oluşturulması, lisanslarının tamamlanması, dönemsel ba-
kımlarının yapılması ve veri girişinin güncel tutulması
Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 757.000,00 757.000,00
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 757.000,00 0 0 0 757.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 67
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Bilişim Kapasitesini Güçlendirmek
Stratejik Hedef 5.1
Kurum içinde ve vatandaşlara yönelik hizmetlerin sunumunda
kullanılan bilişim sisteminin sürdürülebilirliğini, yaygınlaşmasını
ve güvenliğini sağlamak
Faaliyet No 5.1.2
Belediye etkinlik ve duyurularının yapılacağı Belediye’ye ait web si-
tesi, Sosyal medya ve mobil uygulama kanallarının oluşturulması ve
işlerliğinin sürekli tutmak.
Sorumlu Müdürlük Bilgi İşlem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 22.000,00 22.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 22.000,00 0 22.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Bilgi İşlem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 5.1
Kurum içinde ve vatandaşlara yönelik hizmetlerin sunumunda
kullanılan bilişim sisteminin sürdürülebilirliğini, yaygınlaşmasını
ve güvenliğini sağlamak
Faaliyet No 5.1.2
Belediye etkinlik ve duyurularının yapılacağı Belediye’ye ait
websitesi, Sosyaal medya ve mobil uygulama kanallarının oluşturul-
ması ve işlerliğinin sürekli tutmak.
Faaliyet-Proje Adı Hizmet alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 22.000,00 22.000,00
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 22.000,00 0 0 0 22.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 68
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Bilişim Kapasitesini Güçlendirmek
Stratejik Hedef 5.1
Kurum içinde ve vatandaşlara yönelik hizmetlerin sunumunda
kullanılan bilişim sisteminin sürdürülebilirliğini, yaygınlaşmasını
ve güvenliğini sağlamak
Faaliyet No 5.1.3
Vatandaşların Internet üzerinden hizmet alabileceği ve çevrimiçi tah-
silat yapılabilecek olan e-Belediye sisteminin KPS, Tapu ve e-Devlet
sistemleri ile bütünleşik biçimde kurulması ve işlerliğinin sürekli tut-
mak
Sorumlu Müdürlük Bilgi İşlem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 72.000,00 72.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 72.000,00 0 72.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Bilgi İşlem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 5.1
Kurum içinde ve vatandaşlara yönelik hizmetlerin sunumunda
kullanılan bilişim sisteminin sürdürülebilirliğini, yaygınlaşmasını
ve güvenliğini sağlamak
Faaliyet No 5.1.3
Vatandaşların Internet üzerinden hizmet alabileceği ve çevrimiçi tah-
silat yapılabilecek olan e-Belediye sisteminin KPS, Tapu ve e-Devlet
sistemleri ile bütünleşik biçimde kurulması ve işlerliğinin sürekli tut-
mak
Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 72.000,00 72.000,00
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 72.000,000 0 0 0 72.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 69
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Bilişim Kapasitesini Güçlendirmek
Stratejik Hedef 5.1
Kurum içinde ve vatandaşlara yönelik hizmetlerin sunumunda
kullanılan bilişim sisteminin sürdürülebilirliğini, yaygınlaşmasını
ve güvenliğini sağlamak
Faaliyet No 5.1.4 Elektronik kurum arşivinin (EBYS) oluşturulması ve Standart dosya
planına uygun olarak dosyalama yapmak
Sorumlu Müdürlük Bilgi İşlem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Bilgi İşlem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 5.1
Kurum içinde ve vatandaşlara yönelik hizmetlerin sunumunda
kullanılan bilişim sisteminin sürdürülebilirliğini, yaygınlaşmasını
ve güvenliğini sağlamak
Faaliyet No 5.1.4 Elektronik kurum arşivinin (EBYS) oluşturulması ve Standart dosya
planına uygun olarak dosyalama yapmak
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 70
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Bilişim Kapasitesini Güçlendirmek
Stratejik Hedef 5.1
Kurum içinde ve vatandaşlara yönelik hizmetlerin sunumunda
kullanılan bilişim sisteminin sürdürülebilirliğini, yaygınlaşmasını
ve güvenliğini sağlamak
Faaliyet No 5.1.5
Vatandaşa doğrudan hizmet sunulan Beyaz masa, Çağrı Merkezi, Fen
İşleri, Yapı Kontrol, Zabıta ve diğer ilgili birimlerde kullanılacak bili-
şim altyapısının güçlendirilmesi ve sistemin sürekliliğinin sağlamak
Sorumlu Müdürlük Bilgi İşlem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 22.000,00 22.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 22.000,00 0 22.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Bilgi İşlem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 5.1
Kurum içinde ve vatandaşlara yönelik hizmetlerin sunumunda
kullanılan bilişim sisteminin sürdürülebilirliğini, yaygınlaşmasını
ve güvenliğini sağlamak
Faaliyet No 5.1.5
Vatandaşa doğrudan hizmet sunulan Beyaz masa, Çağrı Merkezi, Fen
İşleri, Yapı Kontrol, Zabıta ve diğer ilgili birimlerde kullanılacak bili-
şim altyapısının güçlendirilmesi ve sistemin sürekliliğinin sağlamak
Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 22.000,00 22.000,00
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 22.000,00 0 0 0 22.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 71
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek
Stratejik Hedef 6.1 Gelir Tahakkuk ve Tahsilat Oranlarını Artırımak
Faaliyet No 6.1.1 Tahakkukları artırmak
Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0
2 0,00 0,00
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Hedef 6.1 Gelir Tahakkuk ve Tahsilat Oranlarını Artırımak
Faaliyet No 6.1.1 Tahakkukları artırmak
Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 72
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek
Stratejik Hedef 6.1 Gelir Tahakkuk ve Tahsilat Oranlarını Artırımak
Faaliyet No 6.1.2 Tahsilat oranının artırmak
Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Hedef 6.1 Gelir Tahakkuk ve Tahsilat Oranlarını Artırımak
Faaliyet No 6.1.2 Tahsilat oranının artırmak
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 73
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek
Stratejik Hedef 6.1 Gelir Tahakkuk ve Tahsilat Oranlarını Artırımak
Faaliyet No 6.1.3 İletişim araçlarıyla Ödeme Emri ve Ödemelerin Hatırlatılmasının
Yapmak
Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Hedef 6.1 Gelir Tahakkuk ve Tahsilat Oranlarını Artırımak
Faaliyet No 6.1.3 İletişim araçlarıyla Ödeme Emri ve Ödemelerin Hatırlatılmasının
Yapmak
Faaliyet-Proje Adı Hizmet Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 74
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek
Stratejik Hedef 6.1 Gelir Tahakkuk ve Tahsilat Oranlarını Artırımak
Faaliyet No 6.1.4 Ödeme Yapmayan Mükelleflerin İcra takibi yoluyla tahsilarının sağ-
lamak
Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler - Hukuk İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler - Hukuk İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 6.1 Gelir Tahakkuk ve Tahsilat Oranlarını Artırımak
Faaliyet No 6.1.4 Ödeme Yapmayan Mükelleflerin İcra takibi yoluyla tahsilarının sağ-
lamak
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 75
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek
Stratejik Hedef 6.1 Gelir Tahakkuk ve Tahsilat Oranlarını Artırımak
Faaliyet No 6.1.5 Ortak Sicil Uygulamasına %100 oranında geçiş sağlamak
Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler - Bilgi İşlem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %50
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler - Bilgi İşlem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 6.1 Gelir Tahakkuk ve Tahsilat Oranlarını Artırımak
Faaliyet No 6.1.5 Ortak Sicil Uygulamasına %100 oranında geçiş sağlamak
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 76
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek
Stratejik Hedef 6.1 Gelir Tahakkuk ve Tahsilat Oranlarını Artırımak
Faaliyet No 6.1.6 Belediye Web sayfası üzerinden Borç Sorgulama ve Kredi Kartı İle
Tahsilat Yapmak
Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler - Bilgi İşlem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler - Bilgi İşlem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 6.1 Gelir Tahakkuk ve Tahsilat Oranlarını Artırımak
Faaliyet No 6.1.6 Belediye Web sayfası üzerinden Borç Sorgulama ve Kredi Kartı İle
Tahsilat Yapmak
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 77
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek
Stratejik Hedef 6.1 Gelir Tahakkuk ve Tahsilat Oranlarını Artırımak
Faaliyet No 6.1.7
6360 Sayılı kanunla kapatılıp ilçemize katılan beldelerde ve
İskenderunun Büyük mahallelerinde 5 adet Bankamatik usulü On line
vezne Tahsilat Sisteminin kurmak
Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler - Bilgi İşlem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 20.000,00 20.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 20.000,00 0 20.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler - Bilgi İşlem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 6.1 Gelir Tahakkuk ve Tahsilat Oranlarını Artırımak
Faaliyet No 6.1.7
6360 Sayılı kanunla kapatılıp ilçemize katılan beldelerde ve
İskenderunun Büyük mahallelerinde 5 adet Bankamatik usulü On line
vezne Tahsilat Sisteminin kurmak
Faaliyet-Proje Adı Mal Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 20.000,00 20.000,00
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 20.000,00 0 0 0 20.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 78
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek
Stratejik Hedef 6.2 Belediye’ye ek kaynak sağlamak
Faaliyet No 6.2.1 İç ve Dış kaynaklı hibe ve AB proje desteklerinden yararlanmak
Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler - Etüd Proje Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama : yılda en az iki projeye destek sağlamak
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 50.000,00 50.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 50.000,00 0 50.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler - Etüd Proje Müdürlüğü
Stratejik Hedef 6.2 Belediye’ye ek kaynak sağlamak
Faaliyet No 6.2.1 İç ve Dış kaynaklı hibe ve AB proje desteklerinden yararlanmak
Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 50.000,00 50.000,00
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00 0 0 0 50.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 79
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek
Stratejik Hedef 6.2 Belediye’ye ek kaynak sağlamak
Faaliyet No 6.2.2 Mülkiyeti Belediyemize ait olan hisseli Parsel ve Yol Fazlası artık
parsellerin taksitle satışını yapmak
Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler - Emlak İstimlak Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler - Emlak İstimlak Müdürlüğü
Stratejik Hedef 6.2 Belediye’ye ek kaynak sağlamak
Faaliyet No 6.2.2 Mülkiyeti Belediyemize ait olan hisseli Parsel ve Yol Fazlası artık
parsellerin taksitle satışını yapmak
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 80
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek
Stratejik Hedef 6.2 Belediye’ye ek kaynak sağlamak
Faaliyet No 6.2.3 Belediye’ye bağlı şirketler kurmak ve ortak olmak.
Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %0
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Hedef 6.2 Belediye’ye ek kaynak sağlamak
Faaliyet No 6.2.3 Belediye’ye bağlı şirketler kurmak ve ortak olmak.
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 81
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan A KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Amaç Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek
Stratejik Hedef 6.2 Belediye’ye ek kaynak sağlamak
Faaliyet No 6.2.4 Yeni Gelir Kaynakları Oluşturmak
Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Hedef 6.2 Belediye’ye ek kaynak sağlamak
Faaliyet No 6.2.4 Yeni Gelir Kaynakları Oluşturmak
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 82
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç İskenderunda Vizyon Projelerin Hayata Geçirilmesi
Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderunun Çehresini Değiştirecek Projeler
Faaliyet No 7.1.1 Bakanlar kurulunca Kentsel Dönüşüm yetkisi alınan mahallelerde uy-
gulama Projesini yapmak
Sorumlu Müdürlük Kentsel Tasarım-İmar-Etüd Proje Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %20
Açıklama : En az beş mahallede kentsel dönüşüme başlamak
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 5.200.000,00 5.200.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 5.200.000,00 0 5.200.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Kentsel Tasarım-İmar-Etüd Proje Müdürlüğü
Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderunun Çehresini Değiştirecek Projeler
Faaliyet No 7.1.1 Bakanlar kurulunca Kentsel Dönüşüm yetkisi alınan mahallelerde uy-
gulama Projesini yapmak
Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 5.200.000,00 5.200.000,00
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 5.200.000.00 0 0 0 5.200.000.00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 83
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç İskenderunda Vizyon Projelerin Hayata Geçirilmesi
Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderunun Çehresini Değiştirecek Projeler
Faaliyet No 7.1.2 Başbakanlık Toplu Konut İdaresi tarafından yapılacak (Toki) Projesi-
ne destek olmak
Sorumlu Müdürlük Kentsel Tasarım-İmar-Etüd Proje Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Kentsel Tasarım-İmar-Etüd Proje Müdürlüğü
Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderunun Çehresini Değiştirecek Projeler
Faaliyet No 7.1.2 Başbakanlık Toplu Konut İdaresi tarafından yapılacak (Toki) Projesi-
ne destek olmak
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 84
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç İskenderunda Vizyon Projelerin Hayata Geçirilmesi
Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderunun Çehresini Değiştirecek Projeler
Faaliyet No 7.1.3 İskenderun Sahil Peyzaj Projesini tamamlamak
Sorumlu Müdürlük Park ve Bahçe Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %0
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Park ve Bahçe Müdürlüğü
Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderunun Çehresini Değiştirecek Projeler
Faaliyet No 7.1.3 İskenderun Sahil Peyzaj Projesini tamamlamak
Faaliyet-Proje Adı Yapım işleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 85
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç İskenderunda Vizyon Projelerin Hayata Geçirilmesi
Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderunun Çehresini Değiştirecek Projeler
Faaliyet No 7.1.4 Kaymakamlık Binasının" Büyük İskender müzesi" yapılması projesini
tamamlamak
Sorumlu Müdürlük Etüd Proje-İmar-Kültür-Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %10
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 200.000,00 200.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 200.000,00 0 200.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Etüd Proje-İmar-Kültür-Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderunun Çehresini Değiştirecek Projeler
Faaliyet No 7.1.4 Kaymakamlık Binasının" Büyük İskender müzesi" yapılması projesini
tamamlamak
Faaliyet-Proje Adı Yapım işleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 200.000,00 200.000,00
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 200.000,00 0 0 0 200.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 86
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç İskenderunda Vizyon Projelerin Hayata Geçirilmesi
Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderunun Çehresini Değiştirecek Projeler
Faaliyet No 7.1.5 Amanos dağı zirvesinde bulunan Radar mevkine Tereferik Projesini
hayata geçirmek
Sorumlu Müdürlük Etüd Proje-Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %10
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 200.000,00 200.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 200.000,00 0 200.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Etüd Proje-Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderunun Çehresini Değiştirecek Projeler
Faaliyet No 7.1.5 Amanos dağı zirvesinde bulunan Radar mevkine Tereferik Projesini
hayata geçirmek
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 200.000,00 200.000,000
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 200.000,00 0 0 0 200.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 87
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç İskenderunda Vizyon Projelerin Hayata Geçirilmesi
Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderunun Çehresini Değiştirecek Projeler
Faaliyet No 7.1.6 DSİ tarafından yapılacak olan Feyezan Kanalı (Aşkarbeyli Deresi)
Projesi nin kamulaştırması ve çevre düzenini yapmak
Sorumlu Müdürlük Emlak istimlak-Park Bahçe-Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 5.000.000,00 5.000.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 5.000.000,00 0 5.000.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Emlak istimlak-Park Bahçe-Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderunun Çehresini Değiştirecek Projeler
Faaliyet No 7.1.6 DSİ tarafından yapılacak olan Feyezan Kanalı (Aşkarbeyli Deresi)
Projesi nin kamulaştırması ve çevre düzenini yapmak
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 5.000.000,00 5.000.000,00
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000.000,00 0 0 0 5.000.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 88
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç İskenderunda Vizyon Projelerin Hayata Geçirilmesi
Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderunun Çehresini Değiştirecek Projeler
Faaliyet No 7.1.7 Eski karayolları Alanı Karayolları Parkı Peysaj Projesini hayata geçir-
mek
Sorumlu Müdürlük Park Bahçe Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 2.000.000,00 2.000.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 2.000.000,00 0 2.000.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Park Bahçe Müdürlüğü
Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderunun Çehresini Değiştirecek Projeler
Faaliyet No 7.1.7 Eski karayolları Alanı Karayolları Parkı Peysaj Projesini hayata geçir-
mek
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 2.000.000,00 2.000.000,00
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.000.000,00 0 0 0 2.000.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 89
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç İskenderunda Vizyon Projelerin Hayata Geçirilmesi
Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderunun Çehresini Değiştirecek Projeler
Faaliyet No 7.1.8 Merkez Cami Projesine destek olmak
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %0
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderunun Çehresini Değiştirecek Projeler
Faaliyet No 7.1.8 Merkez Cami Projesine destek olmak
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 90
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç İskenderunda Vizyon Projelerin Hayata Geçirilmesi
Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderunun Çehresini Değiştirecek Projeler
Faaliyet No 7.1.9 Atatürk anıtının yenileme çalışması projesini gerçekleştirmek
Sorumlu Müdürlük Park ve bahçe Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %10
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 300.000,00 300.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 300.000,00 0 300.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Park ve bahçe Müdürlüğü
Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderunun Çehresini Değiştirecek Projeler
Faaliyet No 7.1.9 Atatürk anıtının yenileme çalışması projesini gerçekleştirmek
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 300.000,00 300.000,00
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 300.000,00 0 0 0 300.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 91
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç İskenderunda Vizyon Projelerin Hayata Geçirilmesi
Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderunun Çehresini Değiştirecek Projeler
Faaliyet No 7.1.10 İskenderun Sahilindeki deniz lojmanları önüne halk plajı yapmak
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %5
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 500.000,00 500.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 500.000,00 0 500.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderunun Çehresini Değiştirecek Projeler
Faaliyet No 7.1.10 İskenderun Sahilindeki deniz lojmanları önüne halk plajı yapmak
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 500.000,00 500.000,00
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 500.000,00 0 0 0 500.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 92
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç İskenderunda Vizyon Projelerin Hayata Geçirilmesi
Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderunun Çehresini Değiştirecek Projeler
Faaliyet No 7.1.11 İskenderun Sarıseki mahallesindeki Nato iskelesi bölgesinde halk plajı
yapmak
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %5
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 500.000,00 500.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 500.000,00 0 500.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 7.1 Kentimiz İskenderunun Çehresini Değiştirecek Projeler
Faaliyet No 7.1.11 İskenderun Sarıseki mahallesindeki Nato iskelesi bölgesinde halk plajı
yapmak
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 500.000,00 500.000,00
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 500.000,00 0 0 0 500.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 93
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 8.2
İskenderunun’nin erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal
ve ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen
bir kent olmasını sağlamak
Faaliyet No 8.2.1 Mahalle statüsüne geçen 5 belde ve köylerin mevcut imar planımızla
bütünlük sağlayacak şekilde planlama yapılması
Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %50
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 75.000,00 75.000.00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 75.000,00 0 75.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü
Stratejik Hedef 8.2
İskenderunun’nin erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal
ve ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen
bir kent olmasını sağlamak
Faaliyet No 8.2.1 Mahalle statüsüne geçen 5 belde ve köylerin mevcut imar planımızla
bütünlük sağlayacak şekilde planlama yapılması
Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 75.000,00 75.000,00
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 75.000,00 0 0 0 75.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 94
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 8.2
İskenderunun’nin erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal
ve ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen
bir kent olmasını sağlamak
Faaliyet No 8.2.2 İlçemiz sınırlarındaki İmarlı yolların açılması
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %50
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 18.500.000,00 18.500.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 18.500.000,00 0 18.500.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 8.2
İskenderunun’nin erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal
ve ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen
bir kent olmasını sağlamak
Faaliyet No 8.2.2 İlçemiz sınırlarındaki İmarlı yolların açılması
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 18.500.000,00 18.500.000,00
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 18.500.000,00 0 0 0 18.500.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 95
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 8.2
İskenderunun’nin erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal
ve ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen
bir kent olmasını sağlamak
Faaliyet No 8.2.3 Altyapısı tamamlanan cadde ve sokakların asfalt kaplaması yapılması
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 18.500.000,00 18.500.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 18.500.000,00 0 18.500.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 8.2
İskenderunun’nin erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal
ve ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen
bir kent olmasını sağlamak
Faaliyet No 8.2.3 Altyapısı tamamlanan cadde ve sokakların asfalt kaplaması yapılması
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 18.500.000,00 18.500.000,00
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 18.500.000,00 0 0 0 18.500.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 96
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 8.2
İskenderunun’nin erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal
ve ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen
bir kent olmasını sağlamak
Faaliyet No 8.2.4
Şehir merkezinde prestijli caddeler oluşturmak amacıyla altyapısı ta-
mamlanan cadde ve sokakların yaya kaldırımlarının genişleterek araç
trafiğinin tek şerit uygulamasına geçirmek.
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 18.500.000,00 18.500.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 18.500.000,00 0 18.500.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 8.2
İskenderunun’nin erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal
ve ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen
bir kent olmasını sağlamak
Faaliyet No 8.2.4
Şehir merkezinde prestijli caddeler oluşturmak amacıyla altyapısı ta-
mamlanan cadde ve sokakların yaya kaldırımlarının genişleterek araç
trafiğinin tek şerit uygulamasına geçirmek.
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 18.500.000,00 18.500.000,00
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 18.500.000,00 0 0 0 18.500.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 97
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 8.2
İskenderunun’nin erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal
ve ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen
bir kent olmasını sağlamak
Faaliyet No 8.2.5 Altyapısı tamamlanan cadde ve sokakların parke taşı kaplaması yapıl-
ması
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 18.500.000,00 18.500.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 18.500.000,00 0 18.500.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 8.2
İskenderunun’nin erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal
ve ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen
bir kent olmasını sağlamak
Faaliyet No 8.2.5 Altyapısı tamamlanan cadde ve sokakların parke taşı kaplaması yapıl-
ması
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 18.500.000,00 18.500.000,00
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 18.500.000,00 0 0 0 18.500.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 98
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-
yı tamamlamak
Stratejik Hedef 8.2
İskenderunun’nin erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal
ve ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen
bir kent olmasını sağlamak
Faaliyet No 8.2.6 Belediyemiz mahallelerine yeni modern kapalı semt pazarları ve Ye-
ni sosyal tesisler planlamak ve mevcutların bakımını yapmak
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 3.000.000,00 3.000.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 3.000.000,00 0 3.000.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 8.2
İskenderunun’nin erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal
ve ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen
bir kent olmasını sağlamak
Faaliyet No 8.2.6 Belediyemiz mahallelerine yeni modern kapalı semt pazarları veYeni
sosyal tesisler planlamak ve mevcutların bakımını yapmak
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 3.000.000,00 3.000.000,00
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 3.000.000,00 0 0 0 3.000.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 99
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 8.2
İskenderunun’nin erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal
ve ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen
bir kent olmasını sağlamak
Faaliyet No 8.2.7 Yeşil alanlarda otomatik sulama ve damlama sistemine geçmek
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 2.500.000,00 2.500.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 2.500.000,00 0 2.500.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 8.2
İskenderunun’nin erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal
ve ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen
bir kent olmasını sağlamak
Faaliyet No 8.2.7 Yeşil alanlarda otomatik sulama ve damlama sistemine geçmek
Faaliyet-Proje Adı Mal alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 2.500.000,00 2.500.000,00
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.500.000,00 0 0 0 2.500.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 100
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 8.2
İskenderunun’nin erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal
ve ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen
bir kent olmasını sağlamak
Faaliyet No 8.2.8 İlçemiz mahallelerinin ve 6360 sayılı kanunla ilçemize bağlanan bel-
delerin ihtiyacı düğün ve çok amaçlı salon inşa etmek
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %5
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 3.000.000,00 3.000.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 3.000.000,00 0 3.000.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 8.2
İskenderunun’nin erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal
ve ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen
bir kent olmasını sağlamak
Faaliyet No 8.2.8 İlçemiz mahallelerinin ve 6360 sayılı kanunla ilçemize bağlanan bel-
delerin ihtiyacı düğün ve çok amaçlı salon inşa etmek
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 3.000.000,00 3.000.000.,00
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 3.000.000.00 0 0 0 3.000.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 101
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 8.2
İskenderunun’nin erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal
ve ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen
bir kent olmasını sağlamak
Faaliyet No 8.2.9 Mahalle muhtarlıklarının daha iyi hizmet verebilmeleri amacıyla her
mahalleye muhtarlık ofisi binası inşa etmek
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %10
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 500.000,00 500.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 500.000,00 0 500.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 8.2
İskenderunun’nin erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal
ve ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen
bir kent olmasını sağlamak
Faaliyet No 8.2.9 Mahalle muhtarlıklarının daha iyi hizmet verebilmeleri amacıyla her
mahalleye muhtarlık ofisi binası inşa etmek
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 500.000,00 500.000,00
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 500.000,00 0 0 0 500.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 102
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-
yı tamamlamak
Stratejik Hedef 8.2
İskenderunun’nin erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal
ve ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen
bir kent olmasını sağlamak
Faaliyet No 8.2.10 Kentimizdeki Taksi duraklarını standart ve modern hale getirmek.
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %10
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 200.000,00 200.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 200.000,00 0 200.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 8.2
İskenderunun’nin erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal
ve ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen
bir kent olmasını sağlamak
Faaliyet No 8.2.10 Kentimizdeki Taksi duraklarını standart ve modern hale getirmek.
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 200.000,00 200.000,00
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 200.000,00 0 0 0 200.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 103
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 8.2
İskenderunun’nin erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal
ve ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen
bir kent olmasını sağlamak
Faaliyet No 8.2.11 Park ve meydanlara müzikli su dansı gösterisi yapmak.
Sorumlu Müdürlük Park Bahçe Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %10
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 60.000,00 60.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 60.000,00 0 60.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Park Bahçe Müdürlüğü
Stratejik Hedef 8.2
İskenderunun’nin erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal
ve ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen
bir kent olmasını sağlamak
Faaliyet No 8.2.11 Park ve meydanlara müzikli su dansı gösterisi yapmak.
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 60.000,00 60.000,00
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 60.000,00 0 0 0 60.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 104
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 8.2
İskenderunun’nin erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal
ve ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen
bir kent olmasını sağlamak
Faaliyet No 8.2.12 Kentimizdeki yaşayan insanların yeşil alanlardan daha fazla yararlan-
maları için Yeni piknik ve mesire alanları yapmak
Sorumlu Müdürlük Park Bahçe Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %10
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 2.000.000,00 2.000.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 2.000.000,00 0 2.000.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Park Bahçe Müdürlüğü
Stratejik Hedef 8.2
İskenderunun’nin erişimi kolay, altyapısı sağlam, güvenli, sosyal
ve ekonomik gelişmelere açık yaşamın tesis edildiği planlı gelişen
bir kent olmasını sağlamak
Faaliyet No 8.2.12 Kentimizdeki yaşayan insanların yeşil alanlardan daha fazla yararlan-
maları için Yeni piknik ve mesire alanları yapmak
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 2.000.000,00 2.000.000,00
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.000.000,00 0 0 0 2.000.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 105
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 9.3
Herhangi bir doğal afet riskine karşı hazır olunmasını sağlayacak
önlemlerin alınmasını sağlamak ve riskin gerçekleşmesi durumun-
da acil müdahaleyi gerçekleştirecek altyapıyı güçlendirmek
Faaliyet No 9.3.1 Kentsel Arama Kurtarma Takımının oluşturulması ve çalışmalarında
süreklilik sağlanması
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Hedef 9.3
Herhangi bir doğal afet riskine karşı hazır olunmasını sağlayacak
önlemlerin alınmasını sağlamak ve riskin gerçekleşmesi durumun-
da acil müdahaleyi gerçekleştirecek altyapıyı güçlendirmek
Faaliyet No 9.3.1 Kentsel Arama Kurtarma Takımının oluşturulması ve çalışmalarında
süreklilik sağlanması
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 106
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 9.3
Herhangi bir doğal afet riskine karşı hazır olunmasını sağlayacak
önlemlerin alınmasını sağlamak ve riskin gerçekleşmesi duru-
munda acil müdahaleyi gerçekleştirecek altyapıyı güçlendirmek
Faaliyet No 9.3.2 Planlı ve plansız bölgelerde jeolojik-jeofizik zemin etüdü projelerinin
gerçekleştirilmesi
Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 75.000,00 75.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 75.000,00 0 75.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü
Stratejik Hedef 9.3
Herhangi bir doğal afet riskine karşı hazır olunmasını sağlayacak
önlemlerin alınmasını sağlamak ve riskin gerçekleşmesi duru-
munda acil müdahaleyi gerçekleştirecek altyapıyı güçlendirmek
Faaliyet No 9.3.2 Planlı ve plansız bölgelerde jeolojik-jeofizik zemin etüdü projelerinin
gerçekleştirilmesi
Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 75.000,00 75.000,00
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 75.000,00 0 0 0 75.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 107
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 9.3
Herhangi bir doğal afet riskine karşı hazır olunmasını sağlayacak
önlemlerin alınmasını sağlamak ve riskin gerçekleşmesi duru-
munda acil müdahaleyi gerçekleştirecek altyapıyı güçlendirmek
Faaliyet No 9.3.3
Doğal afetler için acil durum planları hazırlanması, şehir içinde acil
durum toplanma noktalarının tespiti ve bu noktaların acil müdahaleyi
sağlayacak altyapıyla düzenlenmesi
Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %0
Açıklama :
2
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,000
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü
Stratejik Hedef 9.3
Herhangi bir doğal afet riskine karşı hazır olunmasını sağlayacak
önlemlerin alınmasını sağlamak ve riskin gerçekleşmesi duru-
munda acil müdahaleyi gerçekleştirecek altyapıyı güçlendirmek
Faaliyet No 9.3.3
Doğal afetler için acil durum planları hazırlanması, şehir içinde acil
durum toplanma noktalarının tespiti ve bu noktaların acil müdahaleyi
sağlayacak altyapıyla düzenlenmesi
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 108
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 9.3
Herhangi bir doğal afet riskine karşı hazır olunmasını sağlayacak
önlemlerin alınmasını sağlamak ve riskin gerçekleşmesi duru-
munda acil müdahaleyi gerçekleştirecek altyapıyı güçlendirmek
Faaliyet No 9.3.4
Doğal afet esnasında müdahale edecek Kentsel Arama kurtarma takı-
mı eğitimlerinin tamamlanması, araç, iş makinesi ve ekipmanlarını
temin etmek
Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 200.000,00 200.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 200.000,00 0 200.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü
Stratejik Hedef 9.3
Herhangi bir doğal afet riskine karşı hazır olunmasını sağlayacak
önlemlerin alınmasını sağlamak ve riskin gerçekleşmesi duru-
munda acil müdahaleyi gerçekleştirecek altyapıyı güçlendirmek
Faaliyet No 9.3.4
Doğal afet esnasında müdahale edecek Kentsel Arama kurtarma takı-
mı eğitimlerinin tamamlanması, araç, iş makinesi ve ekipmanlarını
temin etmek
Faaliyet-Proje Adı Mal ve Hizmet Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 100.000,00 100.000,00
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 100.000,00 100.000,00
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 200.000,00 0 0 0 200.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 109
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 10.4 Başıboş hayvanların kontrolü ve Bulaşıcı Hayvan hastalıkları ile
mücadele etmek
Faaliyet No 10.4.1 Şehir zararlıları (haşaretle mücadelede kullanılacak ilaç ve ekipman
sağlanması)
Sorumlu Müdürlük Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 1.500.000,00 1.500.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 1.500.000,00 0 1.500.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 10.4 Başıboş hayvanların kontrolü ve Bulaşıcı Hayvan hastalıkları ile
mücadele etmek
Faaliyet No 10.4.1 Şehir zararlıları (haşaretle mücadelede kullanılacak ilaç ve ekipman
sağlanması)
Faaliyet-Proje Adı Mal Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.500.000,00 1.500.000,00
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.500.000,00 0 0 0 1.500.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 110
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 10.4 Başıboş hayvanların kontrolü ve Bulaşıcı Hayvan hastalıkları ile
mücadele etmek
Faaliyet No 10.4.2 Başıboş hayvanları hayvan barınağında rehabilitasyonunu sağlamak
Sorumlu Müdürlük Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 200.000,00 200.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 200.000.00 0 200.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Stratejik Hedef 10.4 Başıboş hayvanların kontrolü ve Bulaşıcı Hayvan hastalıkları ile
mücadele etmek
Faaliyet No 10.4.2 Başıboş hayvanları hayvan barınağında rehabilitasyonunu sağlamak
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 200.000,00 200.000,00
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 200.000,00 0 0 0 200.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 111
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 11.5 Yaşanılabilir çevre oluşturmak
Faaliyet No 11.5.1
İskenderun organize sanayine yapılmakta olan termik santralle-
rin Çevre ve insan sağlığına etkilerini minimize etmek için diğer
kamu kuruluşları ile işbirliği yaparak kontrol altında tutmak.
Sorumlu Müdürlük Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0, 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Stratejik Hedef 11.5 Yaşanılabilir çevre oluşturmak
Faaliyet No 11.5.1
İskenderun organize sanayine yapılmakta olan termik santralle-
rin Çevre ve insan sağlığına etkilerini minimize etmek için diğer
kamu kuruluşları ile işbirliği yaparak kontrol altında tutmak.
Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 112
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 12.6 Halk Sağlığının Korunması
Faaliyet No 12.6.1 Cami ve İbadethanelerin temizlenmesini sağlamak
Sorumlu Müdürlük Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 275.000,00 275.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 275.000.00 0 275.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 12.6 Halk Sağlığının Korunması
Faaliyet No 12.6.1 Cami ve İbadethanelerin temizlenmesini sağlamak
Faaliyet-Proje Adı Mal Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 75.000,00 75.000,00
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 200.000,00 200.000,00
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 275.000,00 0 0 0 275.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 113
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 12.6 Halk Sağlığının Korunması
Faaliyet No 12.6.2 Çöp Konteynerlerinin İlaçlanmsını Sağlamak
Sorumlu Müdürlük Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 1.500.000,00 1.500.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 1.500.000,00 0 1.500.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 12.6 Halk Sağlığının Korunması
Faaliyet No 12.6.2 Çöp Konteynerlerinin İlaçlanmsını Sağlamak
Faaliyet-Proje Adı Mal Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.500.000,00 1.500.000,00
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.500.000,00 0 0 0 1.500.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 114
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 12.6 Halk Sağlığının Korunması
Faaliyet No 12.6.3 Vatandaşlarımızı katı atıklar konusunda bilgilendirmek ve Evsel Katı
Atıkların yerinde ayrışımının yapılarak geri dönüşümünü sağlamak
Sorumlu Müdürlük Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 12.6 Halk Sağlığının Korunması
Faaliyet No 12.6.3 Vatandaşlarımızı katı atıklar konusunda bilgilendirmekve Evsel Katı
Atıkların yerinde ayrışımının yapılarak geri dönüşümünü sağlamak
Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 115
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 12.6 Halk Sağlığının Korunması
Faaliyet No 12.6.4 Evsel Atık Yağların Toplanmsını sağlamak
Sorumlu Müdürlük Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 12.6 Halk Sağlığının Korunması
Faaliyet No 12.6.4 Evsel Atık Yağların Toplanmsını sağlamak
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 116
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 12.6 Halk Sağlığının Korunması
Faaliyet No 12.6.5 Israfı önlemek amacıyla Bayat Ekmeklerin ve Yemeklerin Toplanma-
sını Sağlamak ve Değerlendirmek (Hayvan Barınağına Göndermek)
Sorumlu Müdürlük Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 12.6 Halk Sağlığının Korunması
Faaliyet No 12.6.5 Israfı önlemek amacıyla Bayat Ekmeklerin ve Yemeklerin Toplanma-
sını Sağlamak ve Değerlendirmek (Hayvan Barınağına Göndermek)
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 117
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 13.7 Düzenli Esnaf Kontrolü
Faaliyet No 13.7.1 Tüm İşyerlerginin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Denetimlerinin
Yapılması
Sorumlu Müdürlük Ruhsat-Çevre Koruma ve Kontrol -Zabıta Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Zabıta Müdürlüğü
Stratejik Hedef 13.7 Düzenli Esnaf Kontrolü
Faaliyet No 13.7.1 Tüm İşyerlerginin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Denetimlerinin
Yapılması
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 118
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 13.7 Düzenli Esnaf Kontrolü
Faaliyet No 13.7.2 Dilencilik yaparak halkı rahatsız eden kişilere engel olmak
Sorumlu Müdürlük Zabıta Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Zabıta Müdürlüğü
Stratejik Hedef 13.7 Düzenli Esnaf Kontrolü
Faaliyet No 13.7.2 Dilencilik yaparak halkı rahatsız eden kişilere engel olmak
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 119
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 13.7 Düzenli Esnaf Kontrolü
Faaliyet No 13.7.3 Semt pazarlarının denetimlerini yapmak ve pazar esnafını kayıt altına
almak
Sorumlu Müdürlük Zabıta Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Zabıta Müdürlüğü
Stratejik Hedef 13.7 Düzenli Esnaf Kontrolü
Faaliyet No 13.7.3 Semt pazarlarının denetimlerini yapmak ve pazar esnafını kayıt altına
almak
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 120
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-
yı tamamlamak
Stratejik Hedef 13.7 Düzenli Esnaf Kontrolü
Faaliyet No 13.7.4 İşgaliye denetimlerini yapmak
Sorumlu Müdürlük Zabıta Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Zabıta Müdürlüğü
Stratejik Hedef 13.7 Düzenli Esnaf Kontrolü
Faaliyet No 13.7.4 İşgaliye denetimlerini yapmak
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 121
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 13.7 Düzenli Esnaf Kontrolü
Faaliyet No 13.7.5 Zabıta personeline hizmet içi eğitim düzenlemek
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama : Yılda en az 10 personele eğitim vermek
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 30.000,00 30.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 30.000,00 0 30.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Hedef 13.7 Düzenli Esnaf Kontrolü
Faaliyet No 13.7.5 Zabıta personeline hizmet içi eğitim düzenlemek
Faaliyet-Proje Adı Hizmet alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 30.000,00 30.000,00
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 30.000,00 0 0 0 30.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 122
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 14.8 Eğitime yönelik merkezlerin inşa edileceği altyapıyı hazırlamak
Faaliyet No 14.8.1 Üstün yetenekli çocuklar okulu kurulması, üstün yetenekli çocukların
eğitiminin desteklenmesi
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 300.000,00 300.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 300.000,00 0 300.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 14.8 Eğitime yönelik merkezlerin inşa edileceği altyapıyı hazırlamak
Faaliyet No 14.8.1 Üstün yetenekli çocuklar okulu kurulması, üstün yetenekli çocukların
eğitiminin desteklenmesi
Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 300.000,00 300.000,00
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 300.000,00 0 0 0 300.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 123
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 14.8 Eğitime yönelik merkezlerin inşa edileceği altyapıyı hazırlamak
Faaliyet No 14.8.2 Down Senderomlu engelli çocuklarımıza Cafe Projesinine destek ver-
mek
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 14.8 Eğitime yönelik merkezlerin inşa edileceği altyapıyı hazırlamak
Faaliyet No 14.8.2 Down Senderomlu engelli çoçuklarımıza Cafe Projesinine destek ver-
mek
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 124
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 14.8 Eğitime yönelik merkezlerin inşa edileceği altyapıyı hazırlamak
Faaliyet No 14.8.3 Down Senderomlu engelli çocuklarımıza futbol takımına destek ver-
mek.
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 100.000,00 100.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 100.000,00 0 100.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 14.8 Eğitime yönelik merkezlerin inşa edileceği altyapıyı hazırlamak
Faaliyet No 14.8.3 Down Senderomlu engelli çocuklarımıza futbol takımına destek ver-
mek.
Faaliyet-Proje Adı Mal Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 100.000,00 100.000,00
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 100.000,00 0 0 0 100.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 125
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 14.8 Eğitime yönelik merkezlerin inşa edileceği altyapıyı hazırlamak
Faaliyet No 14.8.4 Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) kurulmasına destek olmak
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 14.8 Eğitime yönelik merkezlerin inşa edileceği altyapıyı hazırlamak
Faaliyet No 14.8.4 Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) kurulmasına destek olmak
Faaliyet-Proje Adı Hizmet Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 126
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 14.8 Eğitime yönelik merkezlerin inşa edileceği altyapıyı hazırlamak
Faaliyet No 14.8.5
Okul önlerinde Öğrenci servislerinin yanaşıp Öğrenci indir bindir ya-
pabilmeleri için özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde park eden özel
araçlara engel olmak
Sorumlu Müdürlük Zabıta Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Zabıta Müdürlüğü
Stratejik Hedef 14.8 Eğitime yönelik merkezlerin inşa edileceği altyapıyı hazırlamak
Faaliyet No 14.8.5
Okul önlerinde Öğrenci servislerinin yanaşıp Öğrenci indir bindir ya-
pabilmeleri için özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde park eden özel
araçlara engel olmak
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 127
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 14.8 Eğitime yönelik merkezlerin inşa edileceği altyapıyı hazırlamak
Faaliyet No 14.8.6 2015-2019 yılları arasında 10 adet ilçemizdeki okulların bakım ve
onarımını yapmak
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 100.000,00 100.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 100.000,00 0 100.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 14.8 Eğitime yönelik merkezlerin inşa edileceği altyapıyı hazırlamak
Faaliyet No 14.8.6 2015-2019 yılları arasında 10 adet ilçemizdeki okulların bakım ve
onarımını yapmak
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 100.000,00 100.000,00
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 100.000,00 0 0 0 100.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 128
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapı-
yı tamamlamak
Stratejik Hedef 14.8 Eğitime yönelik merkezlerin inşa edileceği altyapıyı hazırlamak
Faaliyet No 14.8.7
Kent merkezindeki eğitim kurumlarını tek merkezde toplamak ama-
cıyla Yapılacak revizyon imar planında en az 100 dönümlük alanda
okul kampüs alanı ayırmak
Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü
Stratejik Hedef 14.8 Eğitime yönelik merkezlerin inşa edileceği altyapıyı hazırlamak
Faaliyet No 14.8.7
Kent merkezindeki eğitim kurumlarını tek merkezde toplamak ama-
cıyla Yapılacak revizyon imar planında en az 100 dönümlük alanda
okul kampüs alanı ayırmak
Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 129
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 14.8 Eğitime yönelik merkezlerin inşa edileceği altyapıyı hazırlamak
Faaliyet No 14.8.8 Eğitim-öğretim kurumları ile öğrencilerin eğitsel çalışmalarına eğitim
materyali desteğinde bulunmak
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 300.000,00 300.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 300.000,00 0 300.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 14.8 Eğitime yönelik merkezlerin inşa edileceği altyapıyı hazırlamak
Faaliyet No 14.8.8 Eğitim-öğretim kurumları ile öğrencilerin eğitsel çalışmalarına eğitim
materyali desteğinde bulunmak
Faaliyet-Proje Adı Mal alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 300.000,00 300.000,00
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 300.000,00 0 0 0 300.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 130
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 14.8 Eğitime yönelik merkezlerin inşa edileceği altyapıyı hazırlamak
Faaliyet No 14.8.9 Görme engelli vatandaşlarımız için kaldırımlarda hissedilebilir zemin
uygulamasını yaygın hale getirmek.
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 200,000,00 200.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 200.000,00 0 200.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 14.8 Eğitime yönelik merkezlerin inşa edileceği altyapıyı hazırlamak
Faaliyet No 14.8.9 Görme engelli vatandaşlarımız için kaldırımlarda hissedilebilir zemin
uygulamasını yaygın hale getirmek.
Faaliyet-Proje Adı Mal Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 200.000,00 200.000,00
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 200.000,00 0 0 0 200.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 131
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 15.9
Spor tesisleri inşa ederek ve sportif etkinlikler düzenleyerek, spor
ve sağlıklı yaşam kültürünün vatandaşlar arasında yaygınlaşması-
nı sağlamak
Faaliyet No 15.9.1 Amatör spor kulübüne destek olmak ve işlerliğinin sürdürmek
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 100.000,00 100.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 100.000,00 0 100.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 15.9
Spor tesisleri inşa ederek ve sportif etkinlikler düzenleyerek, spor
ve sağlıklı yaşam kültürünün vatandaşlar arasında yaygınlaşması-
nı sağlamak
Faaliyet No 15.9.1 Amatör spor kulübüne destek olmak ve işlerliğinin sürdürmek
Faaliyet-Proje Adı Mal Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 100.000,00 100.000,00
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 100.000,00 0 0 0 100.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 132
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 15.9
Spor tesisleri inşa ederek ve sportif etkinlikler düzenleyerek, spor
ve sağlıklı yaşam kültürünün vatandaşlar arasında yaygınlaşma-
sını sağlamak
Faaliyet No 15.9.2 Mevcut spor merkezlerini korumak bakımını yapmak ve yeni Spor
merkezleri kurmak
Sorumlu Müdürlük Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 300.000,00 300.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 300.000,00 0 300.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 15.9
Spor tesisleri inşa ederek ve sportif etkinlikler düzenleyerek, spor
ve sağlıklı yaşam kültürünün vatandaşlar arasında yaygınlaşma-
sını sağlamak
Faaliyet No 15.9.2 Mevcut spor merkezlerini korumak bakımını yapmak ve yeni Spor
merkezleri kurmak
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 300.000,00 300.000,00
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 300.000,00 0 0 0 300.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 133
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 15.9
Spor tesisleri inşa ederek ve sportif etkinlikler düzenleyerek, spor
ve sağlıklı yaşam kültürünün vatandaşlar arasında yaygınlaşması-
nı sağlamak
Faaliyet No 15.9.3 Spor ve sağlıklı yaşam bilincini arttırmaya yönelik sportif faaliyetler
ve yarışmalar düzenlemek
Sorumlu Müdürlük Özel kalem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 100.000,00 100.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 100.000,00 0 100.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 15.9
Spor tesisleri inşa ederek ve sportif etkinlikler düzenleyerek, spor
ve sağlıklı yaşam kültürünün vatandaşlar arasında yaygınlaşması-
nı sağlamak
Faaliyet No 15.9.3 Spor ve sağlıklı yaşam bilincini arttırmaya yönelik sportif faaliyetler
ve yarışmalar düzenlemek
Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 100.000,00 100.000,00
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 100.000,00 0 0 0 100.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 134
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 15.9
Spor tesisleri inşa ederek ve sportif etkinlikler düzenleyerek, spor
ve sağlıklı yaşam kültürünün vatandaşlar arasında yaygınlaşması-
nı sağlamak
Faaliyet No 15.9.4
Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza spora teşvik amaçlı ücretsiz Fut-
bol, Voleybol,Basketbol, Paten, Yüzme ve tenis gibi dallarda eğiticiler
eşliğinde kurslar düzenlemek
Sorumlu Müdürlük Özel kalem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 15.9
Spor tesisleri inşa ederek ve sportif etkinlikler düzenleyerek, spor
ve sağlıklı yaşam kültürünün vatandaşlar arasında yaygınlaşması-
nı sağlamak
Faaliyet No 15.9.4
Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza spora teşvik amaçlı ücretsiz Fut-
bol, Voleybol,Basketbol, Paten, Yüzme ve tenis gibi dallarda eğiticiler
eşliğinde kurslar düzenlemek
Faaliyet-Proje Adı Hizmet Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 135
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 15.9
Spor tesisleri inşa ederek ve sportif etkinlikler düzenleyerek, spor
ve sağlıklı yaşam kültürünün vatandaşlar arasında yaygınlaşması-
nı sağlamak
Faaliyet No 15.9.5 Alternatif spor branşlarının (doğa yürüyüşleri, doğa Sporları, yamaç
paraşütü, vb.) desteklemek
Sorumlu Müdürlük Özel kalem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 15.9
Spor tesisleri inşa ederek ve sportif etkinlikler düzenleyerek, spor
ve sağlıklı yaşam kültürünün vatandaşlar arasında yaygınlaşması-
nı sağlamak
Faaliyet No 15.9.5 Alternatif spor branşlarının (doğa yürüyüşleri, doğa Sporları, yamaç
paraşütü, vb.) desteklemek
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 136
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 16.10
Yeşil alan ve çevre düzenlemeleri ile sosyal donatı alanları oluştu-
rarak, vatandaşların dinlenme, eğlenme, sosyal/kültürel ve dini
faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak
Faaliyet No 16.10.1 Mevcut imar planlarının kentsel donatı ve altyapı alanları yönünden
incelenmesi ve revize edilmesi
Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %50
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 500.000,00 500.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 500.000,00 0 500.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü
Stratejik Hedef 16.10
Yeşil alan ve çevre düzenlemeleri ile sosyal donatı alanları oluştu-
rarak, vatandaşların dinlenme, eğlenme, sosyal/kültürel ve dini
faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak
Faaliyet No 16.10.1 Mevcut imar planlarının kentsel donatı ve altyapı alanları yönünden
incelenmesi ve revize edilmesi
Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 500.000,00 500.000,00
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 500.000,00 0 0 0 500.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 137
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 16.10
Yeşil alan ve çevre düzenlemeleri ile sosyal donatı alanları oluştu-
rarak, vatandaşların dinlenme, eğlenme, sosyal/kültürel ve dini
faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak
Faaliyet No 16.10.2 Mevcut İmar planında parkların rekreasyonunun yapılarak halkın hiz-
metine sunulması
Sorumlu Müdürlük Park Bahçe Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 2.000.000,00 2.000.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 2.000.000,00 0 2.000.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Park Bahçe Müdürlüğü
Stratejik Hedef 16.10
Yeşil alan ve çevre düzenlemeleri ile sosyal donatı alanları oluştu-
rarak, vatandaşların dinlenme, eğlenme, sosyal/kültürel ve dini
faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak
Faaliyet No 16.10.2 Mevcut İmar planında parkların rekreasyonunun yapılarak halkın hiz-
metine sunulması
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 2.000.000,00 2.000.000,00
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.000.000,00 0 0 0 2.000.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 138
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 16.10
Yeşil alan ve çevre düzenlemeleri ile sosyal donatı alanları oluştu-
rarak, vatandaşların dinlenme, eğlenme, sosyal/kültürel ve dini
faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak
Faaliyet No 16.10.3 İskenderun Evlilik Ormanı oluşturularak, yeni evlenen çiftler adına
fidan dikilmesi
Sorumlu Müdürlük Park Bahçe -Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Park Bahçe -Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 16.10
Yeşil alan ve çevre düzenlemeleri ile sosyal donatı alanları oluştu-
rarak, vatandaşların dinlenme, eğlenme, sosyal/kültürel ve dini
faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak
Faaliyet No 16.10.3 İskenderun Evlilik Ormanı oluşturularak, yeni evlenen çiftler adına
fidan dikilmesi
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 139
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 16.10
Yeşil alan ve çevre düzenlemeleri ile sosyal donatı alanları oluştu-
rarak, vatandaşların dinlenme, eğlenme, sosyal/kültürel ve dini
faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak
Faaliyet No 16.10.4 Yeni piknik ve mesire alanları tesis etmek
Sorumlu Müdürlük Park Bahçe Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 2.000.000,00 2.000.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 2.000.000,00 0 2.000.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Park Bahçe Müdürlüğü
Stratejik Hedef 16.10
Yeşil alan ve çevre düzenlemeleri ile sosyal donatı alanları oluştu-
rarak, vatandaşların dinlenme, eğlenme, sosyal/kültürel ve dini
faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak
Faaliyet No 16.10.4 Yeni piknik ve mesire alanları tesis etmek
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 2.000.000,00 2.000.000,00
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.000.000,00 0 0 0 2.000.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 140
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 16.10
Yeşil alan ve çevre düzenlemeleri ile sosyal donatı alanları oluştu-
rarak, vatandaşların dinlenme, eğlenme, sosyal/kültürel ve dini
faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak
Faaliyet No 16.10.5 İmar planı doğrultusunda kent meydanı inşa etmek
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %10
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 18.500.000,00 18.500.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 18.500.000,00 0 18.500.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 16.10
Yeşil alan ve çevre düzenlemeleri ile sosyal donatı alanları oluştu-
rarak, vatandaşların dinlenme, eğlenme, sosyal/kültürel ve dini
faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak
Faaliyet No 16.10.5 İmar planı doğrultusunda kent meydanı inşa etmek
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 18.500.000,00 18.500.000,00
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 18.500.000,00 0 0 0 18.500.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 141
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 16.10
Yeşil alan ve çevre düzenlemeleri ile sosyal donatı alanları oluştu-
rarak, vatandaşların dinlenme, eğlenme, sosyal/kültürel ve dini
faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak
Faaliyet No 16.10.6 Temalı parklar yapılması
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri-Park Bahçe Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %10
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 2.000.000,00 2.000.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 2.000.000,00 0 2.000.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri-Park Bahçe Müdürlüğü
Stratejik Hedef 16.10
Yeşil alan ve çevre düzenlemeleri ile sosyal donatı alanları oluştu-
rarak, vatandaşların dinlenme, eğlenme, sosyal/kültürel ve dini
faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak
Faaliyet No 16.10.6 Temalı parklar yapılması
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 2.000.000,00 2.000.000,00
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.000.000,00 0 0 0 2.000.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 142
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 16.10
Yeşil alan ve çevre düzenlemeleri ile sosyal donatı alanları oluştu-
rarak, vatandaşların dinlenme, eğlenme, sosyal/kültürel ve dini
faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak
Faaliyet No 16.10.7 Dev akvaryum projesini hayata geçirmek
Sorumlu Müdürlük Park Bahçe Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %0
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Park Bahçe Müdürlüğü
Stratejik Hedef 16.10
Yeşil alan ve çevre düzenlemeleri ile sosyal donatı alanları oluştu-
rarak, vatandaşların dinlenme, eğlenme, sosyal/kültürel ve dini
faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak
Faaliyet No 16.10.7 Dev akvaryum projesini hayata geçirmek
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 143
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 17.11
Evsel atıkların ve geri dönüşüme tabi atıkların toplanması ve sos-
yal donatı alanların temizlenmesine yönelik faaliyetler ile sağlıklı
bir yaşam çevresi oluşturmak
Faaliyet No 17.11.1 Çöp konteynerlerinin mevkilerinin mevcut yerlerinin tespit edilmesi
ve atık üretim yoğunluğuna göre optimum yerleşimin belirlenmesi
Sorumlu Müdürlük Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 17.11
Evsel atıkların ve geri dönüşüme tabi atıkların toplanması ve sos-
yal donatı alanların temizlenmesine yönelik faaliyetler ile sağlıklı
bir yaşam çevresi oluşturmak
Faaliyet No 17.11.1 Çöp konteynerlerinin mevkilerinin mevcut yerlerinin tespit edilmesi
ve atık üretim yoğunluğuna göre optimum yerleşimin belirlenmesi
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 144
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 17.11
Evsel atıkların ve geri dönüşüme tabi atıkların toplanması ve sos-
yal donatı alanların temizlenmesine yönelik faaliyetler ile sağlıklı
bir yaşam çevresi oluşturmak
Faaliyet No 17.11.2 Atık üretiminin yoğun görüldüğü bölgelerde yer altı çöp
konteynerlerine geçilmesi
Sorumlu Müdürlük Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %0
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 17.11
Evsel atıkların ve geri dönüşüme tabi atıkların toplanması ve sos-
yal donatı alanların temizlenmesine yönelik faaliyetler ile sağlıklı
bir yaşam çevresi oluşturmak
Faaliyet No 17.11.2 Atık üretiminin yoğun görüldüğü bölgelerde yer altı çöp
konteynerlerine geçilmesi
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 145
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 17.11
Evsel atıkların ve geri dönüşüme tabi atıkların toplanması ve sos-
yal donatı alanların temizlenmesine yönelik faaliyetler ile sağlıklı
bir yaşam çevresi oluşturmak
Faaliyet No 17.11.3
Kullanılmış motor yağları, Atık Pil, Kullanılmış Oto Lasti-
ği ,Eloktronik atıkların toplanması ve geri dönüşümü için ilgili lisanslı
kuruluşa teslim edilmesi
Sorumlu Müdürlük Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 17.11
Evsel atıkların ve geri dönüşüme tabi atıkların toplanması ve sos-
yal donatı alanların temizlenmesine yönelik faaliyetler ile sağlıklı
bir yaşam çevresi oluşturmak
Faaliyet No 17.11.3
Kullanılmış motor yağları, Atık Pil, Kullanılmış Oto Lasti-
ği ,Eloktronik atıkların toplanması ve geri dönüşümü için ilgili lisanslı
kuruluşa teslim edilmesi
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 146
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 17.11
Evsel atıkların ve geri dönüşüme tabi atıkların toplanması ve sos-
yal donatı alanların temizlenmesine yönelik faaliyetler ile sağlıklı
bir yaşam çevresi oluşturmak
Faaliyet No 17.11.4 Sosyal donatı alanlarının temizlemek.
Sorumlu Müdürlük Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 17.11
Evsel atıkların ve geri dönüşüme tabi atıkların toplanması ve sos-
yal donatı alanların temizlenmesine yönelik faaliyetler ile sağlıklı
bir yaşam çevresi oluşturmak
Faaliyet No 17.11.4 Sosyal donatı alanlarının temizlemek.
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 147
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 18.12
İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağlaya-
cak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik dü-
zenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek
Faaliyet No 18.12.1 İskenderun sınırları içinde ulaşım etüt raporlarının hazırlanması ve
değerlendirilmesi
Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 75.000,00 75.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 75.000,00 0 75.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü
Stratejik Hedef 18.12
İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağlaya-
cak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik dü-
zenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek
Faaliyet No 18.12.1 İskenderun sınırları içinde ulaşım etüt raporlarının hazırlanması ve
değerlendirilmesi
Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 75.000,00 75.000,00
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 75.000,00 0 0 0 75.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 148
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 18.12
İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağla-
yacak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik
düzenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek
Faaliyet No 18.12.2 Mahalleye dönüşen köylerin topografik ölçümlerinin tamamlanarak,
bu bölgelerde kilitli parke taşı döşenmesi
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 18.500.000,00 18.500.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 18.500.000,00 0 18.500.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 18.12
İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağla-
yacak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik
düzenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek
Faaliyet No 18.12.2 Mahalleye dönüşen köylerin topografik ölçümlerinin tamamlanarak,
bu bölgelerde kilitli parke taşı döşenmesi
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 18.500.000,00 18.500.000,00
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 18.500.000,00 0 0 0 18.500.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 149
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 18.12
İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağlaya-
cak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik dü-
zenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek
Faaliyet No 18.12.3 Şehir içinde kaldırımların ve sosyal donatı alanlarının kilitli parke taşı
döşenmesi
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 18.500.000,00 18.500.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 18.500.000,00 0 18.500.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 18.12
İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağlaya-
cak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik dü-
zenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek
Faaliyet No 18.12.3 Şehir içinde kaldırımların ve sosyal donatı alanlarının kilitli parke taşı
döşenmesi
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 18.500.000,00 18.500.000,00
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 18.500.000,00 0 0 0 18.500.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 150
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 18.12
İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağlaya-
cak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik dü-
zenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek
Faaliyet No 18.12.4 Mahalleye dönüşen köyler arasındaki toprak ve stabilize yolların as-
faltlanması
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 18.500.000,00 18.500.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 18.500.000,00 0 18.500.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 18.12
İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağlaya-
cak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik dü-
zenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek
Faaliyet No 18.12.4 Mahalleye dönüşen köyler arasındaki toprak ve stabilize yolların as-
faltlanması
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 18.500.000,00 18.500.000,00
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 18.500.000,00 0 0 0 18.500.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 151
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 18.12
İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağlaya-
cak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik dü-
zenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek
Faaliyet No 18.12.5
Planlaması tamamlanan mevkilerde yeni yollar açılması ve yol düzen-
lemesi nedeniyle ihtiyaç duyulan istinat duvarlarının, menfezlerin, dre-
naj kanallarının, refüjlerin ve rögarların yapılması
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 18.500.000,00 18.500.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 18.500.000,00 0 18.500.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 18.12
İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağlaya-
cak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik dü-
zenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek
Faaliyet No 18.12.5
Planlaması tamamlanan mevkilerde yeni yollar açılması ve yol düzen-
lemesi nedeniyle ihtiyaç duyulan istinat duvarlarının, menfezlerin, dre-
naj kanallarının, refüjlerin ve rögarların yapılması
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 18.500.000,00 18.500.000,00
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 18.500.000,00 0 0 0 18.500.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 152
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 18.12
İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağlaya-
cak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik dü-
zenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek
Faaliyet No 18.12.6 Onarım gereken yollarda belirlenmiş yol kotlarına göre kazı veya dol-
gu yaparak yol üst kotunun düzenlenmesi
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 18.500.000,00 18.500.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 18.500.000,00 0 18.500.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 18.12
İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağlaya-
cak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik dü-
zenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek
Faaliyet No 18.12.6 Onarım gereken yollarda belirlenmiş yol kotlarına göre kazı veya dol-
gu yaparak yol üst kotunun düzenlenmesi
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 18.500.000,00 18.500.000,00
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 18.500.000,00 0 0 0 18.500.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 153
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 18.12
İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağlaya-
cak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik dü-
zenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek
Faaliyet No 18.12.7 Günün belirli saatlerinde araç trafiğine kapatılacak yollara otomatik
mantar bariyerlerin yerleştirilmesi
Sorumlu Müdürlük Zabıta Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 66.000,00 66.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 66.000,00 0 66.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Zabıta Müdürlüğü
Stratejik Hedef 18.12
İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağlaya-
cak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik dü-
zenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek
Faaliyet No 18.12.7 Günün belirli saatlerinde araç trafiğine kapatılacak yollara otomatik
mantar bariyerlerin yerleştirilmesi
Faaliyet-Proje Adı Mal Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 66.000,00 66.000,00
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 66.000,00 0 0 0 66.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 154
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 18.12
İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağla-
yacak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik
düzenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek
Faaliyet No 18.12.8 Yaya kaldırımlarının üzerine araç parkını engelleyecek biçimde sınır
elemanları yerleştirilmesi
Sorumlu Müdürlük Zabıta Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 66.000,00 66.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 66.000,00 0 66.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Zabıta Müdürlüğü
Stratejik Hedef 18.12
İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağla-
yacak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik
düzenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek
Faaliyet No 18.12.8 Yaya kaldırımlarının üzerine araç parkını engelleyecek biçimde sınır
elemanları yerleştirilmesi
Faaliyet-Proje Adı Mal Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 66.000,00 66.000,00
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 66.000,00 0 0 0 66.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 155
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 18.12
İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağlaya-
cak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik dü-
zenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek
Faaliyet No 18.12.9 Okul önleri ve çocukları gibi yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu böl-
gelerde, kaza riski azaltmak amacıyla hız kesiciler yerleştirmek
Sorumlu Müdürlük Zabıta Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 66.000,00 66.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 66.000,00 0 66.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Zabıta Müdürlüğü
Stratejik Hedef 18.12
İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağlaya-
cak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik dü-
zenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek
Faaliyet No 18.12.9 Okul önleri ve çocukları gibi yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu böl-
gelerde, kaza riski azaltmak amacıyla hız kesiciler yerleştirmek
Faaliyet-Proje Adı Mal Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 66.000,00 66.000,00
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 66.000,00 0 0 0 66.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 156
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 18.12
İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağlaya-
cak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik dü-
zenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek
Faaliyet No 18.12.10 Belediye’nin sorumluluk alanına giren mevkilerde trafik düzenlemesi
ile ilgili tabelaların alınması ve montajı
Sorumlu Müdürlük Zabıta Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 66.000,00 66.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 66.000,00 0 66.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Zabıta Müdürlüğü
Stratejik Hedef 18.12
İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağlaya-
cak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik dü-
zenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek
Faaliyet No 18.12.10 Belediye’nin sorumluluk alanına giren mevkilerde trafik düzenlemesi
ile ilgili tabelaların alınması ve montajı
Faaliyet-Proje Adı Mal alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 66.000,00 66.000,00
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 66.000,00 0 0 0 66.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 157
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan B KENTSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Stratejik Amaç Yaşam Ortamının Kalitesini İyileştirmek için Altyapı ve üstyapıyı
tamamlamak
Stratejik Hedef 18.12
İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağlaya-
cak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik dü-
zenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek
Faaliyet No 18.12.11 Bisiklet yolları yapılması ve kaldırımların bisikletler için uygun hale
getirilmesi
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 18.500.000,00 18.500.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 18.500.000,00 0 18.500.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 18.12
İskenderun içinde güvenli ve çevre dostu yolculuk imkânı sağlaya-
cak biçimde araç ve yaya yolları açmak, araç parkına yönelik dü-
zenlemeler yapmak ve bakım-onarımlarını yerine getirmek
Faaliyet No 18.12.11 Bisiklet yolları yapılması ve kaldırımların bisikletler için uygun hale
getirilmesi
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 18.500.000,00 18.500.000,00
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 18.500.000,00 0 0 0 18.500.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 158
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 19.1 Vatandaşların insan sağlığı konusunda bilinç düzeyini yükseltmek
ve sağlıklı yaşam alışkanlığına özendirmek
Faaliyet No 19.1.1 Sağlıklı beslenme alışkanlığının kazandırılması için bilinçlendirme
çalışmaları düzenlemek
Sorumlu Müdürlük Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Stratejik Hedef 19.1 Vatandaşların insan sağlığı konusunda bilinç düzeyini yükseltmek
ve sağlıklı yaşam alışkanlığına özendirmek
Faaliyet No 19.1.1 Sağlıklı beslenme alışkanlığının kazandırılması için bilinçlendirme
çalışmaları düzenlemek
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 159
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 19.1 Vatandaşların insan sağlığı konusunda bilinç düzeyini yükselt-
mek ve sağlıklı yaşam alışkanlığına özendirmek
Faaliyet No 19.1.2
Uyuşturucu madde kullanımı ile mücadele için bilinçlendirme çalış-
maları yürütülmesi – "Yarınlara bağlı ol Bağımlı değil" Projesini yü-
rütmek.
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 19.1 Vatandaşların insan sağlığı konusunda bilinç düzeyini yükselt-
mek ve sağlıklı yaşam alışkanlığına özendirmek
Faaliyet No 19.1.2
Uyuşturucu madde kullanımı ile mücadele için bilinçlendirme çalış-
maları yürütülmesi – "Yarınlara bağlı ol Bağımlı değil" Projesini yü-
rütmek.
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe Öde-
neği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 160
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 19.1 Vatandaşların insan sağlığı konusunda bilinç düzeyini yükseltmek
ve sağlıklı yaşam alışkanlığına özendirmek
Faaliyet No 19.1.3
Pazaryerlerinde satılan ürünlerin sağlık koşullarını karşılamasına yöne-
lik vatandaşların billinçlendirilmesini kapsayan eğitim çalışmaları yü-
rütmek
Sorumlu Müdürlük Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Stratejik Hedef 19.1 Vatandaşların insan sağlığı konusunda bilinç düzeyini yükseltmek
ve sağlıklı yaşam alışkanlığına özendirmek
Faaliyet No 19.1.3
Pazaryerlerinde satılan ürünlerin sağlık koşullarını karşılamasına yöne-
lik vatandaşların billinçlendirilmesini kapsayan eğitim çalışmaları yü-
rütmek
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 161
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 19.1 Vatandaşların insan sağlığı konusunda bilinç düzeyini yükseltmek
ve sağlıklı yaşam alışkanlığına özendirmek
Faaliyet No 19.1.4 Geri dönüşüm faaliyetlerinin daha düzenli yapılması için bilgilendirme
çalışmaları yapmak
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 19.1 Vatandaşların insan sağlığı konusunda bilinç düzeyini yükseltmek
ve sağlıklı yaşam alışkanlığına özendirmek
Faaliyet No 19.1.4 Geri dönüşüm faaliyetlerinin daha düzenli yapılması için bilgilendirme
çalışmaları yapmak
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 162
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 20.2 Çevre ve toplum sağlığını gözetecek biçimde işyeri denetimleri dü-
zenlemek
Faaliyet No 20.2.1 Gayri sıhhi, sıhhi ve umuma açık müesseselere yönelik Örnek İşyeri
Projesi yürütülmesi
Sorumlu Müdürlük Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Stratejik Hedef 20.2 Çevre ve toplum sağlığını gözetecek biçimde işyeri denetimleri dü-
zenlemek
Faaliyet No 20.2.1 Gayri sıhhi, sıhhi ve umuma açık müesseselere yönelik Örnek İşyeri
Projesi yürütülmesi
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 163
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 20.2 Çevre ve toplum sağlığını gözetecek biçimde işyeri denetimleri
düzenlemek
Faaliyet No 20.2.2
Gayri Sıhhı, Sıhhi ve umuma açık müesseselerin hijyen yönünden
denetimlerinin yapmak, gerekli görüldüğü koşullarda Kabahatlar Ka-
nunu veya Encümen kararı doğrultusunda cezai işlemlerin yürütmek
Sorumlu Müdürlük Zabıta Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,000
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Zabıta Müdürlüğü
Stratejik Hedef 20.2 Çevre ve toplum sağlığını gözetecek biçimde işyeri denetimleri
düzenlemek
Faaliyet No 20.2.2
Gayri Sıhhı, Sıhhi ve umuma açık müesseselerin hijyen yönünden
denetimlerinin yapmak, gerekli görüldüğü koşullarda Kabahatlar Ka-
nunu veya Encümen kararı doğrultusunda cezai işlemlerin yürütmek
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 164
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 20.2 Çevre ve toplum sağlığını gözetecek biçimde işyeri denetimleri dü-
zenlemek
Faaliyet No 20.2.3 İşyeri sahiplerine yönelik bilinçlendirme faaliyetleri düzenlemek
Sorumlu Müdürlük Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Stratejik Hedef 20.2 Çevre ve toplum sağlığını gözetecek biçimde işyeri denetimleri dü-
zenlemek
Faaliyet No 20.2.3 İşyeri sahiplerine yönelik bilinçlendirme faaliyetleri düzenlemek
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 165
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 21.3 Kültür merkezlerinin ve etkinlik alanlarının kapasitesini arttır-
mak ile kültür/sanat, sosyal ve dini faaliyetler düzenlemek
Faaliyet No 21.3.1 Yurtiçi kültürel geziler düzenlemek
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %20
Açıklama : Yılda en az iki kez
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 21.3 Kültür merkezlerinin ve etkinlik alanlarının kapasitesini arttır-
mak ile kültür/sanat, sosyal ve dini faaliyetler düzenlemek
Faaliyet No 21.3.1 Yurtiçi kültürel geziler düzenlemek
Faaliyet-Proje Adı Hizmet Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 166
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 21.3 Kültür merkezlerinin ve etkinlik alanlarının kapasitesini arttır-
mak ile kültür/sanat, sosyal ve dini faaliyetler düzenlemek
Faaliyet No 21.3.2 Sosyal bilinçlendirme amaçlı panel, seminer ve sempozyumlar düzen-
lemek
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %20
Açıklama : Yılda en az iki kez
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 150.000,00 150.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 150.000,00 0 150.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 21.3 Kültür merkezlerinin ve etkinlik alanlarının kapasitesini arttır-
mak ile kültür/sanat, sosyal ve dini faaliyetler düzenlemek
Faaliyet No 21.3.2 Sosyal bilinçlendirme amaçlı panel, seminer ve sempozyumlar düzen-
lemek
Faaliyet-Proje Adı Hizmet Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe Ödene-
ği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 150.000,00 150.000,00
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 150.000,00 0 0 0 150.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 167
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 21.3 Kültür merkezlerinin ve etkinlik alanlarının kapasitesini arttır-
mak ile kültür/sanat, sosyal ve dini faaliyetler düzenlemek
Faaliyet No 21.3.3 Sosyal ve kültürel etkinlik ve festivaller düzenlemek
Sorumlu Müdürlük Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 1.000.000,00 1.000.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 1.000.000,00 0 1.000.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Stratejik Hedef 21.3 Kültür merkezlerinin ve etkinlik alanlarının kapasitesini arttır-
mak ile kültür/sanat, sosyal ve dini faaliyetler düzenlemek
Faaliyet No 21.3.3 Sosyal ve kültürel etkinlik ve festivaller düzenlemek
Faaliyet-Proje Adı Hizmet Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.000.000,00 0 0 0 1.000.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 168
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 21.3 Kültür merkezlerinin ve etkinlik alanlarının kapasitesini arttır-
mak ile kültür/sanat, sosyal ve dini faaliyetler düzenlemek
Faaliyet No 21.3.4
Kardeş şehirler ile ulusal ve uluslararası çapta sosyal, kültürel, sportif
ve ekonomik ilişkilerin sürdürülmesi amacıyla karşılıklı ziyaretlerin ve
etkinliklerin düzenlenmesi ile yeni kardeş şehirler edinmek
Sorumlu Müdürlük Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 50.000,00 50.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 50.000,00 0 50.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Stratejik Hedef 21.3 Kültür merkezlerinin ve etkinlik alanlarının kapasitesini arttır-
mak ile kültür/sanat, sosyal ve dini faaliyetler düzenlemek
Faaliyet No 21.3.4
Kardeş şehirler ile ulusal ve uluslararası çapta sosyal, kültürel, sportif
ve ekonomik ilişkilerin sürdürülmesi amacıyla karşılıklı ziyaretlerin ve
etkinliklerin düzenlenmesi ile yeni kardeş şehirler edinmek
Faaliyet-Proje Adı Hizmet Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 50.000,00 50.000,00
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00 0 0 0 50.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 169
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 21.3 Kültür merkezlerinin ve etkinlik alanlarının kapasitesini arttır-
mak ile kültür/sanat, sosyal ve dini faaliyetler düzenlemek
Faaliyet No 21.3.5 Ulusal ve uluslararası fuarları kente kazandırmak
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 1.000.000,00 1.000.000,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
Genel Toplam 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Stratejik Hedef 21.3 Kültür merkezlerinin ve etkinlik alanlarının kapasitesini arttır-
mak ile kültür/sanat, sosyal ve dini faaliyetler düzenlemek
Faaliyet No 21.3.5 Ulusal ve uluslararası fuarları kente kazandırmak
Faaliyet-Proje Adı Hizmet Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00
4 Faiz Giderleri 0,00
5 Cari Transferler 0,00
6 Sermaye Giderleri 0,00
7 Sermaye Transferleri 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 170
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 21.3 Kültür merkezlerinin ve etkinlik alanlarının kapasitesini arttır-
mak ile kültür/sanat, sosyal ve dini faaliyetler düzenlemek
Faaliyet No 21.3.6 Restorasyonu tamamlanan İskenderun evinin tefrşatının yapılması
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 100.000,00 100.000,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
Genel Toplam 100.000,00 0,00 100.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Stratejik Hedef 21.3 Kültür merkezlerinin ve etkinlik alanlarının kapasitesini arttır-
mak ile kültür/sanat, sosyal ve dini faaliyetler düzenlemek
Faaliyet No 21.3.6 Restorasyonu tamamlanan İskenderun evinin tefrşatının yapılması
Faaliyet-Proje Adı Mal Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00
4 Faiz Giderleri 0,00
5 Cari Transferler 0,00
6 Sermaye Giderleri 100.000,00 100.000,00
7 Sermaye Transferleri 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 171
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 22.4 Engelli vatandaşlarımızın tüm kentsel hizmetlere erişimlerini ko-
laylaştırmak ve ortak sosyal yaşama katılmalarını sağlamak
Faaliyet No 22.4.1 İskenderun sınırları içinde engellilere yönelik ulaşım etüt raporlarının
hazırlanması ve değerlendirilmesi
Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %0
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü
Stratejik Hedef 22.4 Engelli vatandaşlarımızın tüm kentsel hizmetlere erişimlerini ko-
laylaştırmak ve ortak sosyal yaşama katılmalarını sağlamak
Faaliyet No 22.4.1 İskenderun sınırları içinde engellilere yönelik ulaşım etüt raporlarının
hazırlanması ve değerlendirilmesi
Faaliyet-Proje Adı Hizmet Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 172
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 22.4 Engelli vatandaşlarımızın tüm kentsel hizmetlere erişimlerini ko-
laylaştırmak ve ortak sosyal yaşama katılmalarını sağlamak
Faaliyet No 22.4.2 Engelli vatandaşlara yönelik medikal malzeme desteği verilmesi
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 50.000,00 50.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 50.000,00 0 50.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 22.4 Engelli vatandaşlarımızın tüm kentsel hizmetlere erişimlerini ko-
laylaştırmak ve ortak sosyal yaşama katılmalarını sağlamak
Faaliyet No 22.4.2 Engelli vatandaşlara yönelik medikal malzeme desteği verilmesi
Faaliyet-Proje Adı Mal Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 50.000,00 50.000,00
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00 0 0 0 50.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 173
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 22.4 Engelli vatandaşlarımızın tüm kentsel hizmetlere erişimlerini ko-
laylaştırmak ve ortak sosyal yaşama katılmalarını sağlamak
Faaliyet No 22.4.3 Engelli vatandaşlarımıza yönelik kültür gezileri ve sosyal faaliyetler
düzenlemek
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %0
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 22.4 Engelli vatandaşlarımızın tüm kentsel hizmetlere erişimlerini ko-
laylaştırmak ve ortak sosyal yaşama katılmalarını sağlamak
Faaliyet No 22.4.3 Engelli vatandaşlarımıza yönelik kültür gezileri ve sosyal faaliyetler
düzenlemek
Faaliyet-Proje Adı Hizmet Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 174
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 22.4 Engelli vatandaşlarımızın tüm kentsel hizmetlere erişimlerini ko-
laylaştırmak ve ortak sosyal yaşama katılmalarını sağlamak
Faaliyet No 22.4.4 Engellilerin kullanımına yönelik olarak, yaya trafiğinin yoğun olduğu
bölgelerde asansörlü üst-alt geçitler yapmak
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 18.500.000,00 18.500.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 18.500.000,00 0 18.500.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 22.4 Engelli vatandaşlarımızın tüm kentsel hizmetlere erişimlerini ko-
laylaştırmak ve ortak sosyal yaşama katılmalarını sağlamak
Faaliyet No 22.4.4 Engellilerin kullanımına yönelik olarak, yaya trafiğinin yoğun olduğu
bölgelerde asansörlü üst-alt geçitler yapmak
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 18.500.000,00 18.500.000,00
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 18.500.000,00 0 0 0 18.500.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 175
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 22.4 Engelli vatandaşlarımızın tüm kentsel hizmetlere erişimlerini ko-
laylaştırmak ve ortak sosyal yaşama katılmalarını sağlamak
Faaliyet No 22.4.5 Engellilerin istihdamını teşvik etmeye yönelik projeler gerçekleştirmek
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Hedef 22.4 Engelli vatandaşlarımızın tüm kentsel hizmetlere erişimlerini ko-
laylaştırmak ve ortak sosyal yaşama katılmalarını sağlamak
Faaliyet No 22.4.5 Engellilerin istihdamını teşvik etmeye yönelik projeler gerçekleştirmek
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 176
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 23.5 Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını kar-
şılamak, kendilerine ve toplumsal yaşama katkılarını sağlamak
Faaliyet No 23.5.1 Eski ve yeni Devlet hastanesi arasında hasta nakil servisi düzenlemek
Sorumlu Müdürlük Ulaşım Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Ulaşım Müdürlüğü
Stratejik Hedef 23.5 Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını kar-
şılamak, kendilerine ve toplumsal yaşama katkılarını sağlamak
Faaliyet No 23.5.1 Eski ve yeni Devlet hastanesi arasında hasta nakil servisi düzenlemek
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 177
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 23.5
Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını
karşılamak, kendilerine ve toplumsal yaşama katkılarını sağla-
mak
Faaliyet No 23.5.2 Yaşlı Evlerinin Bakımı ve Temizliğini yapmak
Sorumlu Müdürlük Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Hedef 23.5
Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını
karşılamak, kendilerine ve toplumsal yaşama katkılarını sağla-
mak
Faaliyet No 23.5.2 Yaşlı Evlerinin Bakımı ve Temizliğini yapmak
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 178
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 24.6 Kadınların toplumdaki sosyal ve ekonomik statülerinin artmasını
sağlamak
Faaliyet No 24.6.1 Kadın sığınma ve Konukevi yapmak
Sorumlu Müdürlük Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %0
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Stratejik Hedef 24.6 Kadınların toplumdaki sosyal ve ekonomik statülerinin artmasını
sağlamak
Faaliyet No 24.6.1 Kadın sığınma ve Konukevi yapmak
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 179
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 24.6 Kadınların toplumdaki sosyal ve ekonomik statülerinin artmasını
sağlamak
Faaliyet No 24.6.2 Kadınlara yönelik meslek edindirme kursları düzenlemek
Sorumlu Müdürlük Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Stratejik Hedef 24.6 Kadınların toplumdaki sosyal ve ekonomik statülerinin artmasını
sağlamak
Faaliyet No 24.6.2 Kadınlara yönelik meslek edindirme kursları düzenlemek
Faaliyet-Proje Adı Hizmet Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 180
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 25.7
Gençlerin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimlerini arttırmak ve
İskenderunu gençler için daha cazip hale getirecek yatırımlar ger-
çekleştirmek
Faaliyet No 25.7.1 Gençlere yönelik hobi ve kişisel gelişim seminerleri düzenlemek
Sorumlu Müdürlük Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Stratejik Hedef 25.7
Gençlerin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimlerini arttırmak ve
İskenderunu gençler için daha cazip hale getirecek yatırımlar ger-
çekleştirmek
Faaliyet No 25.7.1 Gençlere yönelik hobi ve kişisel gelişim seminerleri düzenlemek
Faaliyet-Proje Adı Hizmet Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 181
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 25.7
Gençlerin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimlerini arttırmak ve
İskenderunu gençler için daha cazip hale getirecek yatırımlar ger-
çekleştirmek
Faaliyet No 25.7.2 Sanat Sokağı Projesi ve sokakta kültür-sanat çalışmalarının destekle-
mek
Sorumlu Müdürlük Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %0
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Stratejik Hedef 25.7
Gençlerin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimlerini arttırmak ve
İskenderunu gençler için daha cazip hale getirecek yatırımlar ger-
çekleştirmek
Faaliyet No 25.7.2 Sanat Sokağı Projesi ve sokakta kültür-sanat çalışmalarının destekle-
mek
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 182
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 26.8
Çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerini arttırmak, sağlıklı geli-
şimlerini ve ihtiyaç sahibi çocukların rehabilitasyonunu destekle-
mek
Faaliyet No 26.8.1 Okullarda hijyen ve temizlik konusunda eğitimler ve bilinçlendirme
çalışmaları düzenlenmesi – Dersimiz Temizlik Projesi
Sorumlu Müdürlük Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Stratejik Hedef 26.8
Çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerini arttırmak, sağlıklı geli-
şimlerini ve ihtiyaç sahibi çocukların rehabilitasyonunu destekle-
mek
Faaliyet No 26.8.1 Okullarda hijyen ve temizlik konusunda eğitimler ve bilinçlendirme
çalışmaları düzenlenmesi – Dersimiz Temizlik Projesi
Faaliyet-Proje Adı Hizmet Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 183
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 26.8
Çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerini arttırmak, sağlıklı geli-
şimlerini ve ihtiyaç sahibi çocukların rehabilitasyonunu destekle-
mek
Faaliyet No 26.8.2 Toplu sünnet şenlikleri düzenlemek
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama : her yıl en az 100 çocuk sünneti yapmak
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 26.8
Çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerini arttırmak, sağlıklı geli-
şimlerini ve ihtiyaç sahibi çocukların rehabilitasyonunu destekle-
mek
Faaliyet No 26.8.2 Toplu sünnet şenlikleri düzenlemek
Faaliyet-Proje Adı Hizmet Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 184
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 26.8
Çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerini arttırmak, sağlıklı geli-
şimlerini ve ihtiyaç sahibi çocukların rehabilitasyonunu destekle-
mek
Faaliyet No 26.8.3
Okulların yaz tatili dönemlerinde ilköğretim öğrencilerine yönelik ola-
rak eğitim, spor, müzik, kültür ve sanat atölyelerinde yaz okulları aç-
mak
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 26.8
Çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerini arttırmak, sağlıklı geli-
şimlerini ve ihtiyaç sahibi çocukların rehabilitasyonunu destekle-
mek
Faaliyet No 26.8.3
Okulların yaz tatili dönemlerinde ilköğretim öğrencilerine yönelik ola-
rak eğitim, spor, müzik, kültür ve sanat atölyelerinde yaz okulları aç-
mak
Faaliyet-Proje Adı Hizmet Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 185
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 26.8
Çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerini arttırmak, sağlıklı geli-
şimlerini ve ihtiyaç sahibi çocukların rehabilitasyonunu destekle-
mek
Faaliyet No 26.8.4 Derslerinde başarılı öğrencilerin ödüllendirmek
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 100.000,00 100.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 100.000,00 0 100.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 26.8
Çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerini arttırmak, sağlıklı geli-
şimlerini ve ihtiyaç sahibi çocukların rehabilitasyonunu destekle-
mek
Faaliyet No 26.8.4 Derslerinde başarılı öğrencilerin ödüllendirmek
Faaliyet-Proje Adı Mal Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 100.000,00 100.000,00
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 100.000,00 0 0 0 100.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 186
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 27.9 Vatandaşlar arasında hemşehrilik kültürü, aidiyet ve paylaşım
duygusunu güçlendirmek
Faaliyet No 27.9.1 İhtiyaç sahiplerine ücretsiz gıda, giyecek ve eşya dağıtımı yapmak
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 2.090.000,00 2.090.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 2.090.000,00 0 2.090.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 27.9 Vatandaşlar arasında hemşehrilik kültürü, aidiyet ve paylaşım
duygusunu güçlendirmek
Faaliyet No 27.9.1 İhtiyaç sahiplerine ücretsiz gıda, giyecek ve eşya dağıtımı yapmak
Faaliyet-Proje Adı Mal Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.090.000,00 2.090.000,00
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.090.000,00 0 0 0 2.090.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 187
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 27.9 Vatandaşlar arasında hemşehrilik kültürü, aidiyet ve paylaşım
duygusunu güçlendirmek
Faaliyet No 27.9.2 İhtiyaç sahibi vatandaşlar için toplu nikâh organizasyonları düzenle-
mek
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama : Her yıl en az 50 çiftin nikahını kıymak
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 27.9 Vatandaşlar arasında hemşehrilik kültürü, aidiyet ve paylaşım
duygusunu güçlendirmek
Faaliyet No 27.9.2 İhtiyaç sahibi vatandaşlar için toplu nikâh organizasyonları düzenle-
mek
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 188
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 27.9 Vatandaşlar arasında hemşehrilik kültürü, aidiyet ve paylaşım
duygusunu güçlendirmek
Faaliyet No 27.9.3 Önemli gün ve haftaların kutlanması için etkinlikler düzenlemek
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 27.9 Vatandaşlar arasında hemşehrilik kültürü, aidiyet ve paylaşım
duygusunu güçlendirmek
Faaliyet No 27.9.3 Önemli gün ve haftaların kutlanması için etkinlikler düzenlemek
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 189
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Vatandaşların Yaşam Kalitesini Geliştirmek
Stratejik Hedef 27.9 Vatandaşlar arasında hemşehrilik kültürü, aidiyet ve paylaşım
duygusunu güçlendirmek
Faaliyet No 27.9.4 Ramazan Ayı Etkinlikleri tertiplemek
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 500.000,00 500.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 500.000,00 0 500.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 27.9 Vatandaşlar arasında hemşehrilik kültürü, aidiyet ve paylaşım
duygusunu güçlendirmek
Faaliyet No 27.9.4 Ramazan Ayı Etkinlikleri tertiplemek
Faaliyet-Proje Adı Mal ve Hizmet Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 500.000,00 500.000,00
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 500.000,00 0 0 0 500.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 190
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç 28 Paydaşlarla Karar Süreçlerinde Katılımcılığı ve Katma Değerli
İlişkileri Geliştirmek
Stratejik Hedef 28.1 İskenderunun geleceğine ilişkin kararlara, ilgili tüm paydaşların
katılımını sağlayacak mekanizmalar oluşturmak ve faal tutmak
Faaliyet No 28.1.1
Kent Konseyi’nin ve Kent Konseyi bünyesindeki meclislerin kurulma-
sı, faaliyetlerinde sürekliliğin sağlanması ve vatandaşlar arasında sivil
toplum üyeliğinin artması için çalışmalar düzenlemek
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 28.1 İskenderunun geleceğine ilişkin kararlara, ilgili tüm paydaşların
katılımını sağlayacak mekanizmalar oluşturmak ve faal tutmak
Faaliyet No 28.1.1
Kent Konseyi’nin ve Kent Konseyi bünyesindeki meclislerin kurulma-
sı, faaliyetlerinde sürekliliğin sağlanması ve vatandaşlar arasında sivil
toplum üyeliğinin artması için çalışmalar düzenlemek
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 191
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Paydaşlarla Karar Süreçlerinde Katılımcılığı ve Katma Değerli
İlişkileri Geliştirmek
Stratejik Hedef 28.1 İskenderunun geleceğine ilişkin kararlara, ilgili tüm paydaşların
katılımını sağlayacak mekanizmalar oluşturmak ve faal tutmak
Faaliyet No 28.1.2 Kentsel düzenleme yapılacak alanlar için düzenlenecek yarışma ve
anket gibi uygulamalarla paydaşların katılımının sağlamak
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 28.1 İskenderunun geleceğine ilişkin kararlara, ilgili tüm paydaşların
katılımını sağlayacak mekanizmalar oluşturmak ve faal tutmak
Faaliyet No 28.1.2 Kentsel düzenleme yapılacak alanlar için düzenlenecek yarışma ve
anket gibi uygulamalarla paydaşların katılımının sağlamak
Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 192
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Paydaşlarla Karar Süreçlerinde Katılımcılığı ve Katma Değerli
İlişkileri Geliştirmek
Stratejik Hedef 29.2
Kente özgü değerlerin, kurumsal kimliğin ve belediye faaliyetleri-
nin tanıtılarak, İskenderun markasının yerel, bölgesel, ulusal ve
uluslararası çapta yaygınlaşmasını sağlamak
Faaliyet No 29.2.1
İskenderunun sahip olduğu kültürel ve tarihi değerler ile Belediye faa-
liyetlerinin, duyurularının, kent rehberi, harita ve imar durumu bilgisi-
nin Belediye’ye ait yayınlar, Sosyal medya, açık hava tanıtımı ve mo-
bil araçlar ile tanıtımı yapmak
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem-Bilgi İşlem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %50
Açıklama :
2
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem-Bilgi İşlem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 29.2
Kente özgü değerlerin, kurumsal kimliğin ve belediye faaliyetleri-
nin tanıtılarak, İskenderun markasının yerel, bölgesel, ulusal ve
uluslararası çapta yaygınlaşmasını sağlamak
Faaliyet No 29.2.1
İskenderunun sahip olduğu kültürel ve tarihi değerler ile Belediye faa-
liyetlerinin, duyurularının, kent rehberi, harita ve imar durumu bilgisi-
nin Belediye’ye ait yayınlar, Sosyal medya, açık hava tanıtımı ve mo-
bil araçlar ile tanıtımı yapmak
Faaliyet-Proje Adı Hizmet Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 193
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Paydaşlarla Karar Süreçlerinde Katılımcılığı ve Katma Değerli
İlişkileri Geliştirmek
Stratejik Hedef 29.2
Kente özgü değerlerin, kurumsal kimliğin ve belediye faaliyetleri-
nin tanıtılarak, İskenderun markasının yerel, bölgesel, ulusal ve
uluslararası çapta yaygınlaşmasını sağlamak
Faaliyet No 29.2.2
Başkanlık Makamı’nın resmi törenlerde, özel toplantılarda ve yurtiçi-
yurtdışı gezilerde temsil edilmesi ile Belediye adına gelen konukların
ağırlamak
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 500.000,00 500.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 500.000,00 0 500.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 29.2
Kente özgü değerlerin, kurumsal kimliğin ve belediye faaliyetleri-
nin tanıtılarak, İskenderun markasının yerel, bölgesel, ulusal ve
uluslararası çapta yaygınlaşmasını sağlamak
Faaliyet No 29.2.2
Başkanlık Makamı’nın resmi törenlerde, özel toplantılarda ve yurtiçi-
yurtdışı gezilerde temsil edilmesi ile Belediye adına gelen konukların
ağırlamak
Faaliyet-Proje Adı Mal ve Hizmet alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 500.000,00 500.000,00
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 500.000,00 0 0 0 500.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 194
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Paydaşlarla Karar Süreçlerinde Katılımcılığı ve Katma Değerli
İlişkileri Geliştirmek
Stratejik Hedef 29.2
Kente özgü değerlerin, kurumsal kimliğin ve belediye faaliyetleri-
nin tanıtılarak, İskenderun markasının yerel, bölgesel, ulusal ve
uluslararası çapta yaygınlaşmasını sağlamak
Faaliyet No 29.2.3
Çalışmaları ve gösterdikleri başarılar ile İskenderun’un gelişimine ve
tanıtımına katkı sağlayan kişi ve kurumların ödüllendirilmesi, anma
etkinliklerinin düzenlenmesi ve bu çalışmaların desteklemek
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 29.2
Kente özgü değerlerin, kurumsal kimliğin ve belediye faaliyetleri-
nin tanıtılarak, İskenderun markasının yerel, bölgesel, ulusal ve
uluslararası çapta yaygınlaşmasını sağlamak
Faaliyet No 29.2.3
Çalışmaları ve gösterdikleri başarılar ile İskenderun'un gelişimine ve
tanıtımına katkı sağlayan kişi ve kurumların ödüllendirilmesi, anma
etkinliklerinin düzenlenmesi ve bu çalışmaların desteklemek
Faaliyet-Proje Adı Mal ve Hizmet alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 195
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Paydaşlarla Karar Süreçlerinde Katılımcılığı ve Katma Değerli
İlişkileri Geliştirmek
Stratejik Hedef 29.2
Kente özgü değerlerin, kurumsal kimliğin ve belediye faaliyetleri-
nin tanıtılarak, İskenderun markasının yerel, bölgesel, ulusal ve
uluslararası çapta yaygınlaşmasını sağlamak
Faaliyet No 29.2.4
Ulusal ve/veya uluslararası düzeyde kurulmuş bulunan mahalli idare
birliklerine, hizmet kalitesini arttırmaya ve iletişim ağını genişletmeye
yönelik kuruluşlara üye olunması ve üyeliğin sürdürülmesi
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
Genel Toplam 0,00 0,00 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 29.2
Kente özgü değerlerin, kurumsal kimliğin ve belediye faaliyetleri-
nin tanıtılarak, İskenderun markasının yerel, bölgesel, ulusal ve
uluslararası çapta yaygınlaşmasını sağlamak
Faaliyet No 29.2.4
Ulusal ve/veya uluslararası düzeyde kurulmuş bulunan mahalli idare
birliklerine, hizmet kalitesini arttırmaya ve iletişim ağını genişletmeye
yönelik kuruluşlara üye olunması ve üyeliğin sürdürülmesi
Faaliyet-Proje Adı Hizmet Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00
4 Faiz Giderleri 0,00
5 Cari Transferler 0,00
6 Sermaye Giderleri 0,00
7 Sermaye Transferleri 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 196
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan C TOPLUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç Paydaşlarla Karar Süreçlerinde Katılımcılığı ve Katma Değerli
İlişkileri Geliştirmek
Stratejik Hedef 30.3
Paydaşların belediye hizmet, proje ve faaliyetleri ile ilgili memnu-
niyetine yönelik geribildirim alarak hizmet kalitesinin artmasını
sağlamak
Faaliyet No 30.3.1 Belediye faaliyet ve etkinlikleri ile ilgili memnuniyet ve beklenti an-
ketleri düzenlenmesi ve raporlanmasını yapmak
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
Genel Toplam 0,00 0,00 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü
Stratejik Hedef 30.3
Paydaşların belediye hizmet, proje ve faaliyetleri ile ilgili memnu-
niyetine yönelik geribildirim alarak hizmet kalitesinin artmasını
sağlamak
Faaliyet No 30.3.1 Belediye faaliyet ve etkinlikleri ile ilgili memnuniyet ve beklenti an-
ketleri düzenlenmesi ve raporlanmasını yapmak
Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00
4 Faiz Giderleri 0,00
5 Cari Transferler 0,00
6 Sermaye Giderleri 0,00
7 Sermaye Transferleri 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 197
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan D EKONOMİK GELİŞİM
Stratejik Amaç Kent Ekonomisini Güçlendirmek
Stratejik Hedef 31.1 Tarımı geliştirmeye yönelik altyapı yatırımları ve projeler gerçek-
leştirmek
Faaliyet No 31.1.1 Yenilenebilir enerji (Biogaz ve Güneş Tarlaları) tesislerinin projelen-
dirmek
Sorumlu Müdürlük Etüd Proje Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %0
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Etüd Proje Müdürlüğü
Stratejik Hedef 31.1 Tarımı geliştirmeye yönelik altyapı yatırımları ve projeler gerçek-
leştirmek
Faaliyet No 31.1.1 Yenilenebilir enerji (Biogaz ve Güneş Tarlaları) tesislerinin projelen-
dirmek
Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 198
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan D EKONOMİK GELİŞİM
Stratejik Amaç Kent Ekonomisini Güçlendirmek
Stratejik Hedef 31.1 Tarımı geliştirmeye yönelik altyapı yatırımları ve projeler gerçek-
leştirmek
Faaliyet No 31.1.2 Endemik bitki olan İskenderun kavçuğu ve palmiye ağaçlarının yetişti-
riciliği için çalışmalar yapmak
Sorumlu Müdürlük Park ve Bahçe Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 1.000.000,00 1.000.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 1.000.000,00 0 1.000.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Park ve Bahçe Müdürlüğü
Stratejik Hedef 31.1 Tarımı geliştirmeye yönelik altyapı yatırımları ve projeler gerçek-
leştirmek
Faaliyet No 31.1.2 Endemik bitki olan İskenderun kavçuğu ve palmiye ağaçlarının yetişti-
riciliği için çalışmalar yapmak
Faaliyet-Proje Adı Mal Alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.000.000,00 0 0 0 1.000.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 199
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan D EKONOMİK GELİŞİM
Stratejik Amaç Kent Ekonomisini Güçlendirmek
Stratejik Hedef 32.2 Sanayinin gelişimine yönelik altyapı yatırımları ve projeler ger-
çekleştirmek
Faaliyet No 32.2.1 Organize sanayi imar planı yapılması
Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %50
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 75.000,00 75.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 75.000,00 0 75.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü
Stratejik Hedef 32.2 Sanayinin gelişimine yönelik altyapı yatırımları ve projeler ger-
çekleştirmek
Faaliyet No 32.2.1 Organize sanayi imar planı yapılması
Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 75.000,00 75.000,00
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 75.000,00 0 0 0 75.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 200
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan D EKONOMİK GELİŞİM
Stratejik Amaç Kent Ekonomisini Güçlendirmek
Stratejik Hedef 32.2 Sanayinin gelişimine yönelik altyapı yatırımları ve projeler ger-
çekleştirmek
Faaliyet No 32.2.2
İskenderun limanının özelleştirilmesiyle iş hacmi artmış ve lojistik
depolara ihtiyaç olmuş olup yapılacak revizyon imar planında bölgenin
planlanmasının yapmak
Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %50
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük İmar Müdürlüğü
Stratejik Hedef 32.2 Sanayinin gelişimine yönelik altyapı yatırımları ve projeler ger-
çekleştirmek
Faaliyet No 32.2.2
İskenderun limanının özelleştirilmesiyle iş hacmi artmış ve lojistik
depolara ihtiyaç olmuş olup yapılacak revizyon imar planında bölgenin
planlanmasının yapmak
Faaliyet-Proje Adı Danışmanlık hizmeti alımı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 201
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan D EKONOMİK GELİŞİM
Stratejik Amaç Kent Ekonomisini Güçlendirmek
Stratejik Hedef 32.2 Sanayinin gelişimine yönelik altyapı yatırımları ve projeler ger-
çekleştirmek
Faaliyet No 32.2.3
Belediyemize gelen iş başvurularının değerlendirmesini ve ilgili kuru-
luşlara yönlendirmesi sağlayacak İstihdam Ofisi’nin İŞKUR işbirliğiy-
le kurulması ve çalışmalarında sürekliliğin sağlamak
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 Sürekli
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Hedef 32.2 Sanayinin gelişimine yönelik altyapı yatırımları ve projeler ger-
çekleştirmek
Faaliyet No 32.2.3
Belediyemize gelen iş başvurularının değerlendirmesini ve ilgili kuru-
luşlara yönlendirmesi sağlayacak İstihdam Ofisi’nin İŞKUR işbirliğiy-
le kurulması ve çalışmalarında sürekliliğin sağlamak
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 202
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan D EKONOMİK GELİŞİM
Stratejik Amaç Kent Ekonomisini Güçlendirmek
Stratejik Hedef 33.3
İlçenin sahip olduğu doğal güzellikleri, SİT alanları ve kültürel/
tarihi değerlerini koruma-kullanma dengesi içinde kullanarak
turizmi geliştirmek ve kent ekonomisine katkı sağlamak
Faaliyet No 33.3.1 Sit alanları ve eski eserlerin tespiti, korunması, Restorasyonu ve gelir
elde etmeye yönelik projelerin hazırlanmasını yapmak
Sorumlu Müdürlük Yapı Kontrol Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %0
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
4
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 0,00 0,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 0,00 0 0,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Yapı Kontrol Müdürlüğü
Stratejik Hedef 33.3
İlçenin sahip olduğu doğal güzellikleri, SİT alanları ve kültürel/
tarihi değerlerini koruma-kullanma dengesi içinde kullanarak
turizmi geliştirmek ve kent ekonomisine katkı sağlamak
Faaliyet No 33.3.1 Sit alanları ve eski eserlerin tespiti, korunması, Restorasyonu ve gelir
elde etmeye yönelik projelerin hazırlanmasını yapmak
Faaliyet-Proje Adı Yapım İşleri
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey )
Bütçe Öde-
neği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 0
7 Sermaye Transferleri 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0 0 0 0,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 203
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Odak Alan D EKONOMİK GELİŞİM
Stratejik Amaç Kent Ekonomisini Güçlendirmek
Stratejik Hedef 33.3
İlçenin sahip olduğu doğal güzellikleri, SİT alanları ve kültürel/
tarihi değerlerini koruma-kullanma dengesi içinde kullanarak
turizmi geliştirmek ve kent ekonomisine katkı sağlamak
Faaliyet No 33.3.2 Tarihi eserlerin çevresinin kamulaştırılarak, çevre düzenlemelerinin
yapılması ve bu eserlerin ortaya çıkarmak
Sorumlu Müdürlük Emlak İstimlak- Park-Bahçeler Müdürlüğü
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017
1 %20
Açıklama :
2
Açıklama :
3
Açıklama :
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 17.500.000,00 17.500.000,00
2 0
3 0
4 0
5 0
Genel Toplam 17.500.000,00 0 17.500.000,00
FAALİYET MALİYET TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Sorumlu Müdürlük Emlak İstimlak- Park-Bahçeler Müdürlüğü
Stratejik Hedef 33.3
İlçenin sahip olduğu doğal güzellikleri, SİT alanları ve kültürel/
tarihi değerlerini koruma-kullanma dengesi içinde kullanarak
turizmi geliştirmek ve kent ekonomisine katkı sağlamak
Faaliyet No 33.3.2 Tarihi eserlerin çevresinin kamulaştırılarak, çevre düzenlemelerinin
yapılması ve bu eserlerin ortaya çıkarmak
Faaliyet-Proje Adı
Açıklamalar :
Ekonomik Kod ( 1.Düzey ) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
Toplam
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
1 Personel Giderleri 0
2 SGK Devlet Primi Giderleri 0
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
4 Faiz Giderleri 0
5 Cari Transferler 0
6 Sermaye Giderleri 17.500.000,00 17.500.000,00
7 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 17.500.000,00 0 0 0 17.500.000,00
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 204
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı İSKENDERUN BELEDİYESİ
Performans
Hedef No
BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI BÜTÇE İÇİ
TL PAY
(%) TL
PAY
(%) TL
PAY
(%)
1.1 1.1.1 ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi’nin
kurulması ve sürekliliğini sağlamak
1.1.2
Kurumsal ve Bireysel Performans
Değerlendirme Sistemini kurmak ve
sürekliliğini sağlamak 30.000,00 100
30.000,
00 100
1.1.3 İç Kontrol Eylem Planının hazırlamak ve
güncel tutmak 5.000,00 100
5.000,0
0 100
1.1.4
Faaliyetler ve hizmet sunum kapasitesini
geliştirmek ve dünyadaki iyi uygulama
örneklerini takip etmek amacıyla Ar-Ge birimi
kurmak ve çalışmalarında sürekliliğin
sağlamak
1.1.5
Belediye hizmet binası arkasında bulunan
otoparkın bir kısmı personel otoparkı olarak
kullanmak
1.1.6
Başkanlık Makamı’nın Başkan Yardımcıları,
müdürler ve personel ile eşgüdümünü
sağlayacak toplantılar yapmak
1.1.7
İskenderun ve Belediye’yi ilgilendiren
gelişmelerden Başkanlık Makamı’nın ve ilgili
birimlerin haberdar olmasını sağlamak
1.1.8
Beyaz Masa ve Çağrı Merkezi hizmetleri
aracılığıyla Belediye hizmet binalarına gelen
veya telefon eden vatandaşların ilgili birimlere
yönlendirilmesine yönelik sistemin
oluşturulması ve işlerliğinin sürekli tutmak
1.1.9
Belediyemize gelen resmi evrakın ve
faturaların kayıtlarını yaparak içeriğine göre
ilgili birimlere süresi içerisinde ulaştırılmasını
sağlamak.
1.1.10
Belediye’ye gelen talep ve şikâyetlerin 4982
sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
kapsamında ilgili birime iletilmesi, takibi ve
ilgili birimden gelen cevabın talep sahibine
iletilmesi ve sisteme kaydetmek
1.1.11
Muhtarların vatandaş ile Belediye arasında bir
iletişim köprüsü olarak güçlendirilmesi,
muhtarlarla koordinasyonu güçlendirecek bir
Başkan Yardımcısı’nın belirlenmesi
2.1 2.1.1
Belediye birimlerinin mevzuata uygun
çalışmalarının belirli dönemler halinde
denetlenmesi
2.1.2 Başkanlık Makamı’nın uygun gördüğü kurum
içi soruşturmaları yerine getirmek
2.1.3 Mevzuat değişikliklerinin günlük takip
edilerek işleyişe yansıtılmasını sağlamak
2.1.4
Belediye lehine mahkemelerde dava açmak,
aleyhine açılan davaları takip etmek,
Başkanlık Makamı’nı temsil etmek,
sonuçlanan davalarla ilgili alınması/ödenmesi
gereken ücretleri tahsil etmek/ödemek 500.000,00 100
500.00
0,00 100
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 205
2.1.5
Birimlerin yürüttüğü işlemler, hazırladıkları
protokol ve anlaşmalar ile ilgili görüş bildirmek,
Belediye Başkanı ve Encümen arasında yaşanan
ihtilaflarla ilgili Belediye Meclis’ine sunulmak
üzere hukuki rapor düzenlemek
2.1.6 Birimlerin Yerel Yönetim mevzuatı düzenlemeleri
konusunda güncel bilgiye sahip olmasını sağlamak
2..2 2.2.1
Belediye birimlerinin hazırlayacakları şartname ve
sözleşmelerin hukuka uygunluğu konusunda ön
inceleme yapmak
2.2.2 Birimlerin KİK düzenlemeleri konusunda güncel
bilgiye sahip olmasının sağlanması
2.3 2.3.1
Proje, faaliyet ve hizmet gerçekleşmelerinin plan,
program ve bütçeye uygunluğunu takip etmek
amacıyla altyapının geliştirilmesi ve işlerliğinde
sürekliliğin sağlanması
3..1 3.1.1 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin
kurulması ve sürekliliğinin sağlamak 30.000,00 100 30.000,00 100
3.1.2
Mevcut Belediye Binasının yetersiz ve depreme
dayanıklı olmadığından yıkılarak yeniden inşa
etmek
3.1.3
Ekonomik ömrünü tamamlayan İş makinesi ve araç
gereçlerinin yerine yeni ve en son teknolojik
araçları satın almak 200.000,00 100 200.000,00 100
3.1.4 Sokak Lambalarını güneş enerjisi ile çalışır hale
getirmek
3.1.5
Mevcut Belediye hizmet binası klimalar vasıtasıyla
ısıtılmaktadır.Merkezi ısıtma sistemi yapılarak ucuz
ve temiz enerji olan doğalgaz kullanılması
sağlanacaktır.
3.1.6
Belediye’ye bağlı tüm birimlerin güvenliğini
sağlamak üzere Güvenlik hizmeti alımı ve gerekli
ekipmanın temin edilmesi 7.000.000,00 100
7.000.000,0
0 100
3.1.7
6360sayılı yasa ile Mahalleye dönüşen belde ve
köylere hizmet verecek merkezi konumlarda Zabıta
ve Tahsilat Merkezleri tesis etmek
3.1.8
Enerjiden Tasarruf etmek için; hizmet binasında ;
belediye parkları ve sokak aydınlatmasında LED
aydınlatma sistemine geçirmek
3.1.9
Otoparklar,Belediye hizmet binalarının ve Belediye
etkinliklerinin düzenlendiği tesislerin güvenliğini
sağlamak üzere duyarlı kapı, x-ray cihazı, güvenlik
kamerası ve benzeri sistemlerin kurulması ve
işlerliğinin sürekli tutulması 300.000,00 100 300.000,00 100
3.1.10
Belediye birimlerinde kullanılmak üzere tüketim
malzemelerinin, ofis araç-gereçlerinin ve dayanıklı
taşınır malların temin edilmesi ile bakım ve
onarımlarının yerine getirilmesi
3.1.11
Belediye hizmet binasındaki tuvaletlerin
havalandırılması iyi yapmak ve daha modern hale
getirmek 300.000,00 100 300.000,00 100
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 206
3.1.12
Belediye Yemekhanesi’nin Devlet Memurları
Yiyecek Yardımı Yönetmeliği çerçevesinde
işletilmesi, gerekli ekipmanın temin edilmesi,
bakım-onarımının yapılması ile daha kaliteli
sağlıklı koşullarda yemek hazırlatmak 100.000,00 100 100.000,00 100
3.1.13
Hizmet binasında kullanılmakta olan enerjiden
tasarruf etmek amacıyla Güneş enerjisinden
Elektrik üreten sistemi kurarak tasarruf yapmak
4.1 4.1.1 Personel anketleri yapılarak talep ve şikayetlerin
tespitinin yapılması
4.1.2 Üniversite mezunu personel sayısını %70
düzeyine çıkarmak
4.1.3 Belediye personeli yaş ortalamasını 35 e
düşürmek
4.1.4 İnsan Kaynakları planlamasının hazırlanması ve
güncel tutulması
4.1.5
İş Kanunu’nun engelli, eski hükümlü, terör
mağduru ve benzeri durumdaki kişileri çalıştırma
zorunluluğu çerçevesinde bu durumda olan
kişilerin istihdam edilmesi ve özlük işlemlerinin
yerine getirmek 140.000,00 100 140.000,00 100
4.1.6
Staj yapma talebinde bulunan öğrencilerin
taleplerinin değerlendirilmesi ve başvurusu uygun
görülen öğrencilerle ilgili her türlü işlemlerin ilgili
mevzuata uygun biçimde yürütülmesi
4.1.7
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu
Sözleşme Kanunu ve 6356 sayılı Sendikalar ve
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu çerçevelerinde kamu
işvereni ile sendikalar arasında yapılması gereken
işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütmek
4.1.8
İstihdamda kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığın
gözetilmesi amacıyla, birim bazında kadın
istihdam hedefi oluşturulması
4.2 4.2.1 Çeşitli güzergahlara Personel servisleri
düzenlenmek
4.2.2 Yeni işe başlayan tüm personele oryantasyon
eğitimlerinin vermek 30.000,00 100 30.000,00 100
4.2.3 Personele ilkyardım eğitimlerinin vermek
4.2.4
Personelin iş performansını geliştirmeye yönelik
eğitim planı hazırlanması ve muhtelif eğitim
faaliyetlerinin düzenlenmesi 30.000,00 100 30.000,00 100
4.2.5
Personel motivasyonunu arttıracak yemek, piknik,
gezi benzeri faaliyetler, sosyal etkinlikler
düzenlenmesi ve başarılı personelin
ödüllendirmesi
5.1 5.1.1
Kent Bilgi Sistemi’nin veri tabanı ve coğrafi bilgi
sistemi ile bütünleşik biçimde oluşturulması,
lisanslarının tamamlanması, dönemsel
bakımlarının yapılması ve veri girişinin güncel
tutulması 757.000,00 100 757.000,00 100
5.1.2
Belediye etkinlik ve duyurularının yapılacağı
Belediye’ye ait web sitesi, Sosyal medya ve mobil
uygulama kanallarının oluşturulması ve
işlerliğinin sürekli tutmak. 22.000,00 100 22.000,00 100
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 207
5.1.3
Vatandaşların Internet üzerinden hizmet alabileceği ve
çevrimiçi tahsilat yapılabilecek olan e-Belediye
sisteminin KPS, Tapu ve e-Devlet sistemleri ile
bütünleşik biçimde kurulması ve işlerliğinin sürekli
tutmak 72.000,00 100 72.000,00 100
5.1.4
Elektronik kurum arşivinin (EBYS) oluşturulması ve
Standart dosya planına uygun olarak dosyalama
yapmak
5.1.5
Vatandaşa doğrudan hizmet sunulan Beyaz masa, Çağrı
Merkezi, Fen İşleri, Yapı Kontrol, Zabıta ve diğer ilgili
birimlerde kullanılacak bilişim altyapısının
güçlendirilmesi ve sistemin sürekliliğinin sağlamak 22.000,00 100 22.000,00 100
6.1 6.1.1 Tahakkukları artırmak
6.1.2 Tahsilat oranının artırmak
6.1.3 İletişim araçlarıyla Ödeme Emri ve Ödemelerin
6.1.4 Ödeme Yapmayan Mükelleflerin İcra takibi yoluyla
tahsilarının sağlamak
6.1.5 Ortak Sicil Uygulamasına %100 oranında geçiş
6.1.6 Belediye Web sayfası üzerinden Borç Sorgulama ve
6.1.7
6360 Sayılı kanunla kapatılıp ilçemize katılan beldeler-
de ve İskenderun’un Büyük mahallelerinde 5 adet Ban-
kamatik usulü On line vezne Tahsilat Sisteminin kur-
mak 20.000,00 100 20.000,00 100
6.2 6.2.1 İç ve Dış kaynaklı hibe ve AB proje desteklerinden
yararlanmak 50.000,00 100 50.000,00 100
6.2.2 Mülkiyeti Belediyemize ait olan hisseli Parsel ve Yol
6.2.3 Belediye’ye bağlı şirketler kurmak ve ortak olmak.
6.2.4 Yeni Gelir Kaynakları Oluşturmak
7.1
7.1.1
Bakanlar kurulunca Kentsel Dönüşüm yetkisi alınan
mahallelerde uygulama Projesini yapmak 5.200.000,0
0 100 5.200.000,00 100
7.1.2
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi tarafından yapılacak
(Toki) Projesine destek olmak
7.1.3 İskenderun Sahil Peyzaj Projesini tamamlamak
7.1.4
Kaymakamlık Binasının" Büyük İskender müzesi"
yapılması projesini tamamlamak 200.000,00 100 200.000,00 100
7.1.5
Amanos dağı zirvesinde bulunan Radar mevkiine
Tereferik Projesini hayata geçirmek 200.000,00 100 200.000,00 100
7.1.6
DSİ tarafından yapılacak olan Feyezan Kanalı
(Aşkarbeyli Deresi) Projesi nin kamulaştırması ve
çevre düzenini yapmak
5.000.000,0
0 100 5.000.000,00 100
7.1.7
Eski karayolları Alanı Karayolları Parkı Peysaj
Projesini hayata geçirmek 2.000.000,0
0 100 2.000.000,00 100
7.1.8 Merkez Cami Projesine destek olmak
7.1.9
Atatürk anıtının yenileme çalışması projesini
gerçekleştirmek 300.000,00 100 300.000,00 100
7.1.10
İskenderun Sahilindeki deniz lojmanları önüne halk
plajı yapmak 500.000,00 100 500.000,00 100
7.1.11
İskenderun Sarıseki mahallesindeki Nato iskelesi
bölgesinde halk plajı yapmak 500.000,00 100 500.000,00 100
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 208
8.2 8.2.1
Mahalle statüsüne geçen 5 belde ve köylerin
mevcut imar planımızla bütünlük sağlayacak
şekilde planlama yapılması 75.000,00 100 75.000,00 100
8.2.2 İlçemiz sınırlarındaki İmarlı yolların açılması 18.500.000,00 100 18.500.000,00 100
8.2.3 Altyapısı tamamlanan cadde ve sokakların asfalt
kaplaması yapılması 18.500.000,00 100 18.500.000,00 100
8.2.4
Şehir merkezinde prestijli caddeler oluşturmak
amacıyla altyapısı tamamlanan cadde ve
sokakların yaya kaldırımlarının genişleterek araç
trafiğinin tek şerit uygulamasına geçirmek. 18.500.000,00 100 18.500.000,00 100
8.2.5 Altyapısı tamamlanan cadde ve sokakların parke
taşı kaplaması yapılması 18.500.000,00 100 18.500.000,00 100
8.2.6 Yeni sosyal tesisler planlamak ve mevcutların
bakımını yapmak 3.000.000,00 100 3.000.000,00 100
8.2.7 Yeşil alanlarda otomatik sulama ve damlama
sistemine geçmek 2.500.000,00 100 2.500.000,00 100
8.2.8
İlçemiz mahallelerinin ve 6360 sayılı kanunla
ilçemize bağlanan beldelerin ihtiyacı düğün ve
çok amaçlı salon inşa etmek 3.000.000,00 100 3.000.000,00 100
8.2.9
Mahalle muhtarlıklarının daha iyi hizmet
verebilmeleri amacıyla her mahalleye muhtarlık
ofisi binası inşa etmek 500.000,00 100 500.000,00 100
8.2.10 Kentimizdeki Taksi duraklarını standart ve
modern hale getirmek. 200.000,00 100 200.000,00 100
8.2.11 Park ve meydanlara müzikli su dansı gösterisi
yapmak. 60.000,00 100 60.000,00 100
8.2.12
Kentimizdeki yaşayan insanların yeşil alanlardan
daha fazla yararlanmaları için Yeni piknik ve
mesire alanları yapmak 2.000.000,00 100 2.000.000,00 100
9..3 9.3.1 Kentsel Arama Kurtarma Takımının oluşturulması
ve çalışmalarında süreklilik sağlanması
9.3.2 Planlı ve plansız bölgelerde jeolojik-jeofizik
zemin etüdü projelerinin gerçekleştirilmesi 75.000,00 100 75.000,00 100
9.3.3
Doğal afetler için acil durum planları
hazırlanması, şehir içinde acil durum toplanma
noktalarının tespiti ve bu noktaların acil
müdahaleyi sağlayacak altyapıyla düzenlenmesi
9.3.4
Doğal afet esnasında müdahale edecek Kentsel
Arama kurtarma takımı eğitimlerinin
tamamlanması, araç, iş makinesi ve ekipmanlarını
temin etmek 200.000,00 100 200.000,00 100
10.4 10.4.1 Şehir zararlıları (haşaretle mücadelede kullaılacak
ilaç ve ekipman sağlanması) 1.500.000,00 100 1.500.000,00 100
10.4.2 Başıboş hayvanları hayvan barınağında
rehabilitasyonunu sağlamak 200.000,00 100 200.000,00 100
11.5 11.5.1
İskenderun organize sanayine yaılmakta olan
termik santralin çevreye zararını halka anlatmak
ve tedbirler almak
12.6 12.6.1 Cami ve İbadethanelerin temizlenmesini sağlamak 275.000,00 100 275.000,00 100
12.6.2 Çöp Konteynerlerinin İlaçlanmsını Sağlamak 1.500.000,00 100 1.500.000,00 100
12.6.3
Vatandaşlarımızı katı atıklar konusunda
bilgilendirmekve Evsel Katı Atıkların yerinde
ayrışımının yapılarak geri dönüşümünü sağlamak
12.6.4 Evsel Atık Yağların Toplanmsını sağlamak
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 209
12.6.5
Israfı önlemek amacıyla Bayat Ekmeklerin ve
Yemeklerin Toplanmasını Sağlamak ve
Değerlendirmek (Hayvan Barınağına Göndermek)
13.7 13.7.1 Tüm İşyerlerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
Denetimlerinin Yapılması
13.7.2 Dilencilik yaparak halkı rahatsız eden kişilere
engel olmak
13.7.3 Semt pazarlarının denetimlerini yapmak ve pazar
esnafını kayıt altına almak
13.7.4 İşgaliye denetimlerini yapmak
13.7.5 Zabıta personeline hizmet içi eğitim düzenlemek 30.000,00 100 30.000,00 100
14.8 14.8.1 Üstün yetenekli çocuklar okulu kurulması, üstün
yetenekli çocukların eğitiminin desteklenmesi 300.000,00 100 300.000,00 100
14.8.2 Down Senderomlu engelli çocuklarımıza Cafe
Projesinine destek vermek
14.8.3 Down Senderomlu engelli çocuklarımıza futbol
takımına destek vermek. 100.000,00 100 100.000,00 100
14.8.4 Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) kurulmasına
destek olmak
14.8.5
Okul önlerinde Öğrenci servislerinin yanaşıp
Öğrenci indir bindir yapabilmeleri için özellikle
okul giriş ve çıkış saatlerinde park eden özel
araçlara engel olmak
14.8.6 2015-2019 yılları arasında 10 adet ilçemizdeki
okulların bakım ve onarımını yapmak 100.000,00 100 100.000,00 100
14.8.7
Kent merkezindeki eğitim kurumlarını tek
merkezde toplamak amacıyla Yapılacak revizyon
imar planında en az 100 dönümlük alanda okul
kampüs alanı ayırmak
14.8.8
Eğitim-öğretim kurumları ile öğrencilerin eğitsel
çalışmalarına eğitim materyali desteğinde
bulunmak 300.000,00 100 300.000,00 100
14.8.9
Görme engelli vatandaşlarımız için kaldırımlarda
hissedilebilir zemin uygulamasını yaygın hale
getirmek. 200.000,00 100 200.000,00 100
15.9 15.9.1 Amatör spor kulübüne destek olmak ve işlerliğinin
sürdürmek 100.000,00 100 100.000,00 100
15.9.2 Mevcut spor merkezlerini korumak bakımını
yapmak ve yeni Spor merkezleri kurmak 300.000,00 100 300.000,00 100
15.9.3 Spor ve sağlıklı yaşam bilincini arttırmaya yönelik
sportif faaliyetler ve yarışmalar düzenlemek 100.000,00 100 100.000,00 100
15.9.4
Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza spora teşvik
amaçlı ücretsiz Futbol, Voleybol,Basketbol, Paten,
Yüzme ve tenis gibi dallarda eğiticiler eşliğinde
kurslar düzenlemek
15.9.5 Alternatif spor branşlarının (doğa yürüyüşleri,
doğa Sporları, yamaç paraşütü, vb.) desteklemek
16.10 16.10.1 Mevcut imar planlarının kentsel donatı ve altyapı
alanları yönünden incelenmesi ve revize edilmesi 500.000,00 100 500.000,00 100
16.10.2 Mevcut İmar planında parkların rekreasyonunun
yapılarak halkın hizmetine sunulması 2.000.000,00 100 2.000.000,00 100
16.10.3 İskenderun Evlilik Ormanı oluşturularak, yeni
evlenen çiftler adına fidan dikilmesi
16.10.4 Yeni piknik ve mesire alanları tesis etmek 2.000.000,00 100 2.000.000,00 100
16.10.5 İmar planları doğrultusunda kent meydanları inşa
etmek 18.500.000,0
0 100
18.500.000,0
0 100
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 210
16.10.6 Temalı parklar yapılması 2.000.000,00 100 2.000.000,00 100
16.10.7 Dev akvaryum projesini hayata geçirmek
17.11 17.11.1
Atık üretim yoğunluğuna göre mevcut
konteynerlerin kapasitesinin arttırılması, yeni
konteynerlerin tahsis edilmesi ve konteynerlerin
temizliğinin yapmak.
17.11.2 Atık üretiminin yoğun görüldüğü bölgelerde yer
altı çöp konteynerlerine geçilmesi
17.11.3
Kullanılmış motor yağları, Atık Pil, Kullanılmış
Oto Lastiği ,Eloktronik atıkların toplanması ve
geri dönüşümü için ilgili lisanslı kuruluşa teslim
edilmesi
17.11.4 Sosyal donatı alanlarının temizlemek.
18.12 18.12.1 İskenderun sınırları içinde ulaşım etüt raporlarının
hazırlanması ve değerlendirilmesi 75.000,00 100 75.000,00 100
18.12.2
Mahalleye dönüşen köylerin topografik
ölçümlerinin tamamlanarak, bu bölgelerde kilitli
parke taşı döşenmesi 18.500.000,00 100
18.500.000,0
0 100
18.12.3 Şehir içinde kaldırımların ve sosyal donatı
alanlarının kilitli parke taşı döşenmesi 18.500.000,00 100
18.500.000,0
0 100
18.12.4 Mahalleye dönüşen köyler arasındaki toprak ve
stabilize yolların asfaltlanması 18.500.000,00 100
18.500.000,0
0 100
18.12.5
Planlaması tamamlanan mevkilerde yeni yollar
açılması ve yol düzenlemesi nedeniyle ihtiyaç
duyulan istinat duvarlarının, menfezlerin, drenaj
kanallarının, refüjlerin ve rögarların yapılması 18.500.000,00 100
18.500.000,0
0 100
18.12.6
Onarım gereken yollarda belirlenmiş yol kotlarına
göre kazı veya dolgu yaparak yol üst kotunun
düzenlenmesi 18.500.000,00 100
18.500.000,0
0 100
18.12.7
Günün belirli saatlerinde araç trafiğine kapatılacak
yollara otomatik mantar bariyerlerin
yerleştirilmesi 66.000,00 100 66.000,00 100
18.12.8
Yaya kaldırımlarının üzerine araç parkını
engelleyecek biçimde sınır elemanları
yerleştirilmesi 66.000,00 100 66.000,00 100
18.12.9
Okul önleri ve çocukları gibi yaya
sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgelerde, kaza
riski azaltmak amacıyla hız kesiciler yerleştirmek 66.000,00 100 66.000,00 100
18.12.10
Belediye’nin sorumluluk alanına giren mevkilerde
trafik düzenlemesi ile ilgili tabelaların alınması ve
montajı 66.000,00 100 66.000,00 100
18.12.11 Bisiklet yolları yapılması ve kaldırımların
bisikletler için uygun hale getirilmesi 18.500.000,00 100
18.500.000,0
0 100
19.1 19.1.1 Sağlıklı beslenme alışkanlığının kazandırılması
için bilinçlendirme çalışmaları düzenlemek
19.1.2
Uyuşturucu madde kullanımı ile mücadele için
bilinçlendirme çalışmaları yürütülmesi –
"Yarınlara bağlı ol Bağımlı değil" Projesini
yürütmek.
19.1.3
Pazaryerlerinde satılan ürünlerin sağlık koşullarını
karşılamasına yönelik vatandaşların
billinçlendirilmesini kapsayan eğitim çalışmaları
yürütmek
19.1.4 Geri dönüşüm faaliyetlerinin daha düzenli
yapılması için bilgilendirme çalışmaları yapmak
20.2 20.2.1 Gayri sıhhi, sıhhi ve umuma açık müesseselere
yönelik Örnek İşyeri Projesi yürütülmesi
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 211
20.2.2
Gayri Sıhhı, Sıhhi ve umuma açık müesseselerin
hijyen yönünden denetimlerinin yapmak, gerekli
görüldüğü koşullarda Kabahatlar Kanunu veya
Encümen kararı doğrultusunda cezai işlemlerin
yürütmek
20.2.3 İşyeri sahiplerine yönelik bilinçlendirme
faaliyetleri düzenlemek
21.3 21.3.1 Yurtiçi Kültürel geziler düzenlemek
21.3.2 Sosyal bilinçlendirme amaçlı panel, seminer ve
sempozyumlar düzenlemek 150.000,00 100 150.000,00 100
21.3.3 Sosyal ve kültürel etkinlik ve festivaller
düzenlemek 1.000.000,00 100 1.000.000,00 100
21.3.4
Kardeş şehirler ile ulusal ve uluslararası çapta
sosyal, kültürel, sportif ve ekonomik ilişkilerin
sürdürülmesi amacıyla karşılıklı ziyaretlerin ve
etkinliklerin düzenlenmesi ile yeni kardeş şehirler
edinmek 50.000,00 100 50.000,00 100
21.3.5 Ulusal ve uluslararası fuarları kente kazandırmak 1.000.000,00 100 1.000.000,00 100
21.3.6 Restorasyonu tamamlanan İskenderun evinin
tefrişatının yapılması 100.000,00 100 100.000,00 100
22.4 22.4.1
İskenderun sınırları içinde engellilere yönelik
ulaşım etüt raporlarının hazırlanması ve
değerlendirilmesi
22.4.2 Engelli vatandaşlara yönelik medikal malzeme
desteği verilmesi 50.000,00 100 50.000,00 100
22.4.3 Engelli vatandaşlarımıza yönelik kültür gezileri ve
sosyal faaliyetler düzenlemek
22.4.4
Engellilerin kullanımına yönelik olarak, yaya
trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde asansörlü üst-
alt geçitler yapmak 18.500.000,00 100 18.500.000,00 100
22.4.5 Engellilerin istihdamını teşvik etmeye yönelik
projeler gerçekleştirmek
23.5 23.5.1 Eski ve yeni Devlet hastanesi arasında hasta nakil
servisi düzenlemek
23.5.2 Yaşlı Evlerinin Bakımı ve Temizliğini yapmak
24.6 24.6..1 Kadın sığınma ve Konukevi yapmak
24.6..2 Kadınlara yönelik meslek edindirme kursları
düzenlemek
25.7 25..7.1 Gençlere yönelik hobi ve kişisel gelişim
seminerleri düzenlemek
25..7.2 Sanat Sokağı Projesi ve sokakta kültür-sanat
çalışmalarının desteklemek
26.8 26.8.1
Okullarda hijyen ve temizlik konusunda eğitimler
ve bilinçlendirme çalışmaları düzenlenmesi –
Dersimiz Temizlik Projesi
26.8.2 Toplu sünnet şenlikleri düzenlemek
26.8.3
Okulların yaz tatili dönemlerinde ilköğretim
öğrencilerine yönelik olarak eğitim, spor, müzik,
kültür ve sanat atölyelerinde yaz okulları açmak
26.8.4 Derslerinde başarılı öğrencilerin ödüllendirmek 100.000,00 100 100.000,00 100
27.9 27.9.1 İhtiyaç sahiplerine ücretsiz gıda, giyecek ve eşya
dağıtımı yapmak 2.090.000,00 100 2.090.000,00 100
27.9.2 İhtiyaç sahibi vatandaşlar için toplu nikâh
organizasyonları düzenlemek
27.9.3 Önemli gün ve haftaların kutlanması için
etkinlikler düzenlemek
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 212
27.9.4 Ramazan Ayı Etkinlikleri tertiplemek 500.000,00 100 500.000,00 100
28.1 28.1.1
Kent Konseyi’nin ve Kent Konseyi bünyesindeki
meclislerin kurulması, faaliyetlerinde sürekliliğin
sağlanması ve vatandaşlar arasında sivil toplum
üyeliğinin artması için çalışmalar düzenlemek
28.1.2
Kentsel düzenleme yapılacak alanlar için
düzenlenecek yarışma ve anket gibi uygulamalarla
paydaşların katılımının sağlamak
29.2 29.2.1
İskenderun’un sahip olduğu kültürel ve tarihi
değerler ile Belediye faaliyetlerinin, duyurularının,
kent rehberi, harita ve imar durumu bilgisinin
Belediye’ye ait yayınlar, Sosyal medya, açık hava
tanıtımı ve mobil araçlar ile tanıtımı yapmak
29.2.2
Başkanlık Makamı’nın resmi törenlerde, özel
toplantılarda ve yurtiçi-yurtdışı gezilerde temsil
edilmesi ile Belediye adına gelen konukların
ağırlamak 500.000,00 100 500.000,00 100
29.2.3
Çalışmaları ve gösterdikleri başarılar ile
İskenderun’un gelişimine ve tanıtımına katkı
sağlayan kişi ve kurumların ödüllendirilmesi, anma
etkinliklerinin düzenlenmesi ve bu çalışmaların
desteklemek
29.2.4
Ulusal ve/veya uluslararası düzeyde kurulmuş
bulunan mahalli idare birliklerine, hizmet kalitesini
arttırmaya ve iletişim ağını genişletmeye yönelik
kuruluşlara üye olunması ve üyeliğin sürdürülmesi
30.3 30.3.1
Belediye faaliyet ve etkinlikleri ile ilgili
memnuniyet ve beklenti anketleri düzenlenmesi ve
raporlanmasını yapmak
31.1 31.1.1 Yenilenebilir enerji (Biogaz ve Güneş Tarlaları)
tesislerinin projelendirmek
31.1.2
Endemik bitki olan İskenderun kavçuğu ve
palmiye ağaçlarının yetiştiriciliği için çalışmalar
yapmak 1.000.000,00 100
1.000.000,0
0 100
32.2 32.2.1 Organize sanayi imar planı yapılması 75.000,00 100 75.000,00 100
32.2.2
İskenderun limanının özelleştirilmesiyle iş hacmi
artmış ve lojistik depolara ihtiyaç olmuş olup
yapılacak revizyon imar planında bölgenin
planlanmasının yapmak
32.2.3
Belediyemize gelen iş başvurularının
değerlendirmesini ve ilgili kuruluşlara
yönlendirmesi sağlayacak İstihdam Ofisi’nin
İŞKUR işbirliğiyle kurulması ve çalışmalarında
sürekliliğin sağlamak
33.3 33.3.1
Sit alanları ve eski eserlerin tespiti, korunması,
Restorasyonu ve gelir elde etmeye yönelik
projelerin hazırlanmasını yapmak
33.3.2
Tarihi eserlerin çevresinin kamulaştırılarak, çevre
düzenlemelerinin yapılması ve bu eserlerin ortaya
çıkarmak 17.500.000,0
0 100
17.500.000,
00 100
2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 213